收支预算总表

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收支预算总表

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支出合计
支出用途
单位:万元 支出用途
金额
11,895.54 9,456.29 1,506.90 932.35
17,500.66 17,500.66
29,39能分类
金额
支出预算
项目名称 一、基本支出
1.工资福利支出 2.商品和服务支出 3.对个人和家庭的补助支出 26,673.55 二、项目支出 1.单位发展支出 2.省直发展支出 1,113.77 3.省对市县转移支付支出 三、单位预留机动经费
1,608.88
当年支出小计 结转下年资金
收支预算总表
金额
功能科目 24,246.20 一、一般公共服务支出 17,210.68 二、外交支出 17,210.68 三、国防支出
四、公共安全支出 五、教育支出 7,035.52 六、科学技术支出 7,035.52 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 5,150.00 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 5,150.00 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、国土海洋气象等支出 十八、住房保障支出 十九、粮油物资储备支出 二十、其他支出 29,396.20
项目名称
一、财政资金 1.一般公共预算资金 公共财政拨款(补助)资金 专项收入 2.政府性基金 3.财政专户管理资金 专户管理行政事业性收费 其他非税收入
二、单位其他资金 事业收入 经营收入 其他收入 债务资金(银行贷款)
收入预算
当年收入小计 三、上年结转和结余资金
其中:动用上年结余结转资金 收入合计

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公开表01
收支预算总表
收入预算总表
部门名称:南京市高淳区司法局单位:万元
支出预算总表
财政拨款收支预算总表
财政拨款支出预算表(功能科目)
公开06表
财政拨款基本支出预算表(经济科目)
公开07表
一般公共预算支出预算表(功能科目)
公开08表
一般公共预算基本支出预算表(经济科目)
公开09表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
公开10表
政府性基金财政拨款支出预算表
注:本部门无政府性基金支出预算。

公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
注:“机关运行经费”指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

公开12表
政府采购支出预算表。

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购置费
公务用车
运行维护费


关于北京市农村经济研究中心
年“三公经费”预算财政拨款
情况的说明
一、“三公经费”的单位范围
北京市农村经济研究中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括:北京市农村经济研究中心(机关本级)、北京市农村经济经营管理站、北京市城乡信息中心个所属单位。
北京市城乡经济信息中心
年度信息化运维费
北京市城乡经济信息中心
年信息要素对三农工作的促进作用项目
北京市城乡经济信息中心
年购置服务器、台式计算机等日常办公设备
北京市农村经济研究中心
年“三公经费”预算财政拨款情况表
单位:万元
“三公经费”财政拨款预算总额
因公出国(境)费用
公务
接待费
公务用车购置及运行维护费
公务用车
北京市农村经济研究中心
北京市新型农村社区管理体制研究
北京市农村经济研究中心
市农研中心环境治理项目经费
北京市农村经济研究中心
办公设备购置)
北京市农村经济研究中心
中心升降横移式立体停车库建设
北京市农村经济研究中心
中心办公楼、宿舍楼外墙清洁经费
北京市农村经济研究中心
北京市农村集体土地流转和社会资本进入政策研究
北京市农村经济研究中心
北京市实现农民工市民化研究
北京市农村经济研究中心
北京市增加农民财产性收入研究
北京市农村经济研究中心
北京观光休闲农业宣传推介
北京市农村经济研究中心
十二五时期北京农业区域合作与协调发展研究
北京市农村经济研究中心
北京市农业资源区划工作支持经费
北京市农村经济研究中心

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附件2:
公开01表
收支预算总表
单位:万元
公开02表
收入预算总表
公开03表
支出预算总表
财政拨款收支预算总表
财政拨款支出预算表(功能科目)
公开06表
财政拨款基本支出预算表(经济科目)
一般公共预算支出预算表(功能科目)
一般公共预算基本支出预算表(经济科目)
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
政府性基金预算支出预算表
本部门无相关收支项目
一般公共预算机关运行经费支出预算表
第 11 页,共 12 页
政府采购支出预算表
第 12 页,共 12 页。

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收支预算总表

附表3-1
收 支 预 算 总 表
单位:万元
附表3-1
收 支 预 算 总 表
单位:万元
附表3-2
收入预算总表
单位:万元
附表3-3
支出预算总表
附表3-4
财政拨款收支预算总表
单位:万元
一般公共预算拨款支出预算表
政府性基金财政拨款支出预算表
一般公共预算支出经济分类情况表
编制单位:晋江市审计局单位:万元
一般公共预算基本支出经济分类情况表
一般公共预算基本支出经济分类情况表
一般公共预算“三公”经费支出预算表
编制单位:晋江市审计局单位:万元
部门专项资金管理清单目录
2019年度部门业务费绩效目标表填报单位:(盖章)晋江市审计局
2019年度部门业务费绩效目标表填报单位:(盖章)晋江市审计局
2019年度部门业务费绩效目标表填报单位:(盖章)晋江市审计中心
2019年度专项资金绩效目标表编制单位:晋江市审计局。

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收支预算总表
纪检监察事务
7976.21
7976.21
专项收入
行政运行
1209.21
1209.21
预算内投资收入
其他纪检监察事务支出
6767.00
6767.00
社会保障和就业支出
191.59
191.59
行政事业单位离退休
191.59
191.59
二、上年结转
归口管理的行政离退休
191.59
191.59
一般公共预算拨款结转
102.32
八、上年结转
1267
住房改革支出
102.32
财政拨款结转
住房公积金
102.32
其他资金结转
本年支出合计
8338.34
结转下年
收入总计
8338.34
支出总计
8338.34
一般公共预算“三公”经费支出表
填报单位:九江市纪委单位:万元
合 计
因公出国(境)费
公务接待费
公务用车运行维护费
公务用车购置
事业单位经营支出
上缴上级支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
一般公共服务支出
7976.21
4340.81
3635.40
纪检监察事务
7976.21
4340.81
3635.40
行政运行
1209.21
1209.21
其他纪检监察事务支出
6767.00
3131.60
3635.40
社会保障和就业支出
191.59
收支预算总表
填报单位:九江市纪委单位:万元
收入
支出
项目
预算数
项目(按支出功能科目类级)

财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表

一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表单位:万元注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表一般公共预算财政拨款支出表单位:万元三、一般公共预算财政拨款基本支出表一般公共预算财政拨款基本支出表四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表单位:万元五、政府性基金预算财政拨款支出表政府性基金预算财政拨款支出表单位:万元六、部门收支预算总表部门收支预算总表单位:万元七、部门收入总表部门收入总表单位:万元八、部门支出总表部门支出总表九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表西吉县震湖乡人民政府2023年部门预算——部门预算情况说明一、关于西吉县震湖乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明西吉县震湖乡人民政府2023年财政拨款收入预算669.8万元,其中:本年收入669.8万元,包括一般公共预算拨款669.8万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。

财政拨款支出预算669.8万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。

如,一般公共服务支出669.8万元、社会保障和就业支出0万元、住房保障支出0万yc©二、关于西吉县震湖乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明(一)基本支出情况说明西吉县震湖乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款基本支出669.8万元,其中:本年收入安排支出669.8万元,上年结转资金安排支出0万元。

比2019年执行数(决算数)增加6.76万元,增长1%o人员经费517.51万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。

如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费142.85万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。

收支预算总表

收支预算总表

收支预算总表填报单位:125江西省统计局 单位:万元收 入支 出项目预算数项目(按支出功能科目类级)预算数一、财政拨款3564.50一般公共服务支出3514.00 一般公共预算拨款收入3564.50教育支出1656.19 专项收入社会保障和就业支出273.00 政府性基金预算拨款收入卫生健康支出160.00 预算内投资收入住房保障支出44.07二、事业收入427.00三、事业单位经营收入四、其他收入五、附属单位上缴收入六、上级补助收入本年收入合计3991.50本年支出合计5647.26七、用事业基金弥补收支差额结转下年八、上年结转(结余)1655.76收入总计5647.26支出总计5647.26填报单位:125江西省统计局 单位:万元小计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入专项收入预算内投资收入****12345678910111213合计5647.261655.763564.503564.50427.00201一般公共服务支出3514.001366.302147.702147.70 05 统计信息事务3514.001366.302147.702147.70 2010501 行政运行2697.77990.071707.701707.70 2010502 一般行政管理事务571.23371.23200.00200.00 2010505 专项统计业务245.00 5.00240.00240.00205教育支出1656.19284.39944.80944.80427.00 03 职业教育1646.19284.39934.80934.80427.00 2050302 中专教育1645.40283.60934.80934.80427.00 2050303 技校教育0.790.79 08 进修及培训10.0010.0010.00 2050803 培训支出10.0010.0010.00208社会保障和就业支出273.00273.00273.00 05 行政事业单位离退休273.00273.00273.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出273.00273.00273.00210卫生健康支出160.00160.00160.00附属单其他收入位上缴收入功能科目编码功能科目名称合计上年结转事业收入事业单位经营收入部门收入总表财政拨款上级补助收入用事业基金弥补收支差额填报单位:125江西省统计局单位:万元小计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入专项收入预算内投资收入****12345678910111213附属单其他收入位上缴收入功能科目编码功能科目名称合计上年结转事业收入事业单位经营收入部门收入总表财政拨款上级补助收入用事业基金弥补收支差额 11 行政事业单位医疗160.00160.00160.00 2101101 行政单位医疗160.00160.00160.00221住房保障支出44.07 5.0739.0039.00 02 住房改革支出44.07 5.0739.0039.00 2210203 购房补贴44.075.0739.0039.00填报单位:125江西省统计局单位:万元科目编码科目名称****123456合计5647.264513.031134.23201一般公共服务支出3514.002697.77816.23 05 统计信息事务3514.002697.77816.23 2010501 行政运行2697.772697.77 2010502 一般行政管理事务571.23571.23 2010505 专项统计业务245.00245.00205教育支出1656.191338.19318.00 03 职业教育1646.191328.19318.00 2050302 中专教育1645.401327.40318.00 2050303 技校教育0.790.79 08 进修及培训10.0010.00 2050803 培训支出10.0010.00208社会保障和就业支出273.00273.00 05 行政事业单位离退休273.00273.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出273.00273.00210卫生健康支出160.00160.00对附属单位补助支上缴上级支出出部门支出总表支出功能分类科目合计基本支出项目支出事业单位经营支出填报单位:125江西省统计局单位:万元科目编码科目名称****123456对附属单位补助支事业单位经营支上缴上级支出出部门支出总表支出功能分类科目合计基本支出项目支出出 11 行政事业单位医疗160.00160.00 2101101 行政单位医疗160.00160.00221住房保障支出44.0744.07 02 住房改革支出44.0744.07 2210203 购房补贴44.0744.07填报单位:125江西省统计局单位:万元收 入项目预算数项目(按支出功能科目类级)合计一般公共预算支出政府性基金预算支出一、财政拨款收入3564.50一、本年支出3564.503564.500.00 一般公共预算拨款收入3564.50一般公共服务支出2147.702147.700.00 专项收入教育支出944.80944.800.00 政府性基金预算拨款收入社会保障和就业支出273.00273.000.00 预算内投资收入卫生健康支出160.00160.000.00住房保障支出39.0039.000.00二、上年结转二、结转下年一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转收入总计3564.50支出总计3564.503564.500.00财政拨款收支总表支出一般公共预算支出表填报单位:125江西省统计局 单位:万元支出功能分类科目2019年预算数科目编码科目名称 合计基本支出项目支出****123合计3564.503019.50545.00 201一般公共服务支出2147.701707.70440.00 05 统计信息事务2147.701707.70440.00 2010501 行政运行1707.701707.70 2010502 一般行政管理事务200.00200.00 2010505 专项统计业务240.00240.00205教育支出944.80839.80105.00 03 职业教育934.80829.80105.00 2050302 中专教育934.80829.80105.00 08 进修及培训10.0010.00 2050803 培训支出10.0010.00208社会保障和就业支出273.00273.00 05 行政事业单位离退休273.00273.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出273.00273.00一般公共预算支出表填报单位:125江西省统计局 单位:万元支出功能分类科目2019年预算数科目编码科目名称 合计基本支出项目支出****123210卫生健康支出160.00160.00 11 行政事业单位医疗160.00160.00 2101101 行政单位医疗160.00160.00221住房保障支出39.0039.00 02 住房改革支出39.0039.00 2210203 购房补贴39.0039.00一般公共预算支出表填报单位:125江西省统计局 单位:万元支出功能分类科目2019年预算数科目编码科目名称 合计基本支出项目支出****123一般公共预算基本支出表填报单位:125江西省统计局单位:万元支出经济分类科目2019年基本支出科目编码科目名称 合计人员经费公用经费****123合计3019.502458.24561.26 301工资福利支出2397.442397.44 30101 基本工资798.96798.96 3010201 行政单位统一津补贴384.24384.24 3010202 其他津补贴39.0039.00 30103 奖金46.8046.80 3010701 基础性绩效工资150.00150.00 3010702 奖励性绩效工资133.52133.52 30108 机关事业单位基本养老保险缴费273.00273.00 30110 职工基本医疗保险缴费214.00214.00 3011204 其他保险 2.00 2.00 30113 住房公积金256.38256.38 3019902 临时工工资 5.00 5.00 3019999 其他工资福利支出94.5494.54302商品和服务支出556.26556.26 30201 办公费12.9312.93 30204 手续费0.320.32一般公共预算基本支出表填报单位:125江西省统计局单位:万元支出经济分类科目2019年基本支出科目编码科目名称 合计人员经费公用经费****123 3020601 水电费53.4453.44 30207 邮电费22.3222.32 30208 取暖费16.5916.59 30209 物业管理费73.4273.42 30211 差旅费72.0872.08 30213 维修(护)费8.898.89 30215 会议费35.0335.03 30216 培训费10.0010.00 30226 劳务费 4.72 4.72 30228 工会经费29.1029.10 30229 福利费36.3736.37 30231 公务用车运行维护费26.0026.00 30239 其他交通费用121.50121.50 3029902 离退休人员公用支出 1.55 1.55 3029903 其他商品和服务支出32.0032.00 303对个人和家庭的补助60.8060.80 30301 离休费52.0052.00 30305 生活补助0.800.80 30309 奖励金8.008.00一般公共预算基本支出表填报单位:125江西省统计局单位:万元支出经济分类科目2019年基本支出科目编码科目名称 合计人员经费公用经费****123310资本性支出 5.00 5.00 31003 专用设备购置 5.00 5.00填报单位:125江西省统计局 单位:万元单位编码单位名称合计因公出国(境)费公务接待费公务用车运行维护费公务用车购置****12345125江西省统计局56.00 5.00 5.0026.0020.00一般公共预算'三公'经费支出表政府性基金预算支出表填报单位:125江西省统计局 单位:万元支出功能分类科目2019年预算数科目编码科目名称 合计基本支出项目支出****123。

收支预算总表

收支预算总表

公开表01
收支预算总表
单位:万元
收入预算总表
部门名称:南京市高淳区体育局
支出预算总表
财政拨款收支预算总表
财政拨款支出预算表(功能科目)
财政拨款基本支出预算表(经济科目)
一般公共预算支出预算表(功能科目)
一般公共预算基本支出预算表(经济科目)
公开09表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表部门名称:南京市高淳区体育
公开10表
政府性基金财政拨款支出预算表
公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
注:“机关运行经费”指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

公开12表
政府采购支出预算表。

收支预算总表

收支预算总表

01表03表支出预算总表03-1表支出预算总表(政府预算支出经济分类)单位:千元单位代码单位名称(科目)总 计机关工资福利支出机关商品和服务支出机关资本性支出(一)机关资本性支出(二)对事业单位经常性补助对事业单位资本性补助对企业补助对企业资本性支出对个人和家庭的补助对社会保障基金补助债务利息及费用支出债务还本支出转移性支出预备费及预留其他支出****12345678910111213141516合 计568,921.00559,872.604,238.404,810.00教育支出567,531.00559,056.604,238.404,236.00 普通教育487,141.00479,660.604,238.403,242.00 学前教育7,771.007,752.0019.00190 县托7,771.007,752.0019.00 小学教育142,787.00141,289.00200.001,298.00184 一小23,026.0022,811.00215.00185 二小24,323.0024,190.00133.00186 三小21,308.0021,221.0087.00187 四小21,167.0021,114.0053.001E5 五小22,972.0022,915.0057.001I5 六小25,592.0024,639.00200.00753.001K9 青岛路小学4,399.004,399.00 初中教育99,437.0098,883.00554.00181 三中37,585.0037,337.00248.00183 五中29,191.0029,131.0060.001J3 六中32,661.0032,415.00246.00 高中教育237,146.00231,736.604,038.401,371.00179 一中53,595.0050,483.602,654.40457.00180 二中55,191.0054,265.00550.00376.00182 四中50,833.0050,640.00193.001B2 莒县实验高中37,394.0036,355.00694.00345.001J8 莒县文心高中40,133.0039,993.00140.00 职业教育56,399.0055,838.00561.00 中专教育56,399.0055,838.00561.00178 职教中心25,047.0024,605.00442.001K1 农校31,352.0031,233.00119.00 特殊教育7,961.007,781.00180.00 特殊学校教育7,961.007,781.00180.00188 特校7,961.007,781.00180.00 进修及培训16,030.0015,777.00253.00 教师进修16,030.0015,777.00253.00177 教研中心16,030.0015,777.00253.00文化旅游体育与传媒支出830.00816.0014.00 体育830.00816.0014.00 群众体育830.00816.0014.00114 体校830.00816.0014.00社会保障和就业支出560.00560.00 行政事业单位离退休560.00560.00 事业单位离退休560.00560.00179 一中131.00131.001I5 六小429.00429.0004表05表一般公共预算支出预算表单位:千元科目编码单位代码科目名称总 计基本支出项目支出类款项小计工资福利支出对个人和家庭的补助支出商品和服务支出**********123456合 计518,386.00516,752.00454,310.004,677.0057,765.001,634.00 205教育支出516,996.00515,362.00453,524.004,103.0057,735.001,634.00 02 普通教育439,503.00439,503.00396,115.003,223.0040,165.00 01 学前教育468.00468.00468.00 190 县托468.00468.00468.00 02 小学教育129,555.00129,555.00110,523.001,298.0017,734.00 184 一小22,225.0022,225.0019,143.00215.002,867.00185 二小20,671.0020,671.0017,258.00133.003,280.00186 三小18,790.0018,790.0015,941.0087.002,762.00187 四小21,157.0021,157.0018,397.0053.002,707.001E5 五小20,242.0020,242.0017,591.0057.002,594.001I5 六小23,139.0023,139.0019,848.00753.002,538.001K9 青岛路小学3,331.003,331.002,345.00986.00 03 初中教育99,437.0099,437.0087,450.00554.0011,433.00 181 三中37,585.0037,585.0033,146.00248.004,191.00183 五中29,191.0029,191.0025,709.0060.003,422.001J3 六中32,661.0032,661.0028,595.00246.003,820.00 04 高中教育210,043.00210,043.00198,142.001,371.0010,530.00 179 一中46,893.0046,893.0043,648.00457.002,788.00180 二中48,386.0048,386.0045,739.00376.002,271.00182 四中44,456.0044,456.0042,101.00193.002,162.001B2 莒县实验高中35,067.0035,067.0033,423.00345.001,299.001J8 莒县文心高中35,241.0035,241.0033,231.002,010.00 03 职业教育54,749.0054,749.0039,382.00561.0014,806.00 02 中专教育54,749.0054,749.0039,382.00561.0014,806.00 178 职教中心25,047.0025,047.0024,495.00442.00110.001K1 农校29,702.0029,702.0014,887.00119.0014,696.00 07 特殊教育7,946.007,832.005,502.0066.002,264.00114.00 01 特殊学校教育7,946.007,832.005,502.0066.002,264.00114.00 188 特校7,946.007,832.005,502.0066.002,264.00114.00 08 进修及培训14,798.0013,278.0012,525.00253.00500.001,520.00 01 教师进修14,798.0013,278.0012,525.00253.00500.001,520.00 177 教研中心14,798.0013,278.0012,525.00253.00500.001,520.00 207文化旅游体育与传媒支出830.00830.00786.0014.0030.00 03 体育830.00830.00786.0014.0030.00 08 群众体育830.00830.00786.0014.0030.00 114 体校830.00830.00786.0014.0030.00208社会保障和就业支出560.00560.00560.0005 行政事业单位离退休560.00560.00560.0002 事业单位离退休560.00560.00560.00179 一中131.00131.00131.001I5 六小429.00429.00429.0006表一般公共预算基本支出预算表单位:千元项 目2019年预算12工资福利支出454,310.00 基本工资140,929.00 津贴补贴173,631.00 奖金26,402.00 伙食补助费绩效工资3,605.00 机关事业单位基本养老保险缴费56,448.00 职业年金缴费职工基本医疗保险缴费17,910.00 公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费1,326.00 住房公积金33,833.00 医疗费其他工资福利支出226.00商品和服务支出57,765.00 办公费8,784.00 印刷费1,685.00 咨询费121.00 手续费40.00 水费1,033.00 电费3,969.00 邮电费514.00 取暖费1,814.00 物业管理费2,497.00 差旅费970.00 因公出国(境)费用维修(护)费3,916.00 租赁费550.00 会议费10.00 培训费3,212.00 公务接待费10.00 专用材料费1,963.00 被装购置费专用燃料费100.00 劳务费6,029.00 委托业务费250.00 工会经费2,158.00 福利费2,160.00 公务用车运行维护费30.00 其他交通费用478.00 税金及附加费用其他商品和服务支出15,472.00对个人和家庭的补助4,677.00 离休费560.00 退休费3,172.00 退职(役)费抚恤金生活补助900.00 救济费医疗费补助助学金奖励金45.00 个人农业生产补贴其他对个人和家庭的补助支出合 计516,752.0007表政府性基金支出预算表说明:县直学校无政府性基金预算拨款收入,相应也没有使用政府性基金安排的支出。

收支预算总表

收支预算总表
1.国有资本经营收入安排的资金
十二、城乡社区事务
6.赠与
2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
十三、农林水事务
7.债务利息支出
3.教育收费收入安排的资金
十四、交通运输
8.债务还本支出
4.其他收入安排的资金
十五、资源探勘电力信息等事务
9.基本建设支出
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金
十六、商业服务业等事务
144000
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
八、社会保障和就业
39393
2.商品和服务支出
1753900
(6)其他收入安排的资金
九、社会保险基金支出
3.对个人和家庭的补助
二、政府性基金收入
十、医疗卫生
90028
4.对企事业单位的补贴
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金
十一、节能环保
5.转移性支出
收支预算总表
单位:元单位:元
收入
支出
项目
2013年预算数
项目(按支出功能科目分类)
2013年预算数
项目(按支出经济科目分类)
2013年预算数
一、公共财政预算拨款
3976366
一、一般公共服务
3702471
一、基本支出
1944466
1.经费拨款
3976366
二、外交
1.工资福利支出
1428445
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金
二十二、国债还本付息支出
二十三、其他支出
二十四、转移性支出
本年收入合计
3976366
本年支出合计
3976366
本年支出合计
3976366

01收支预算总表

01收支预算总表

01收支预算总表部门:中共江苏省委研究室单位:万元收入支出功能分类支出用途项目名称金额功能科目名称金额项目名称金额一、财政拨款2,782.32一、一般公共服务支出2,035.90一、基本支出1,689.091.一般公共预算2,782.32二、外交支出二、项目支出617.942.政府性基金预算三、国防支出三、单位预留机动经费475.29二、财政专户管理资金四、公共安全支出三、其他资金五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出184.24九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、自然资源海洋气象等支出十八、住房保障支出562.18十九、粮油物资储备支出二十、灾害防治及应急管理支出二十一、其他支出当年收入小计2,782.32当年支出小计2,782.32上年结转资金结转下年资金收入合计2,782.32支出合计2,782.3202收入预算总表部门:中共江苏省委研究室单位:万元项目名称金额收入总计2,782.32一般公共预算资金小计2,782.32公共财政拨款(补助)资金2,782.32专项收入政府性基金小计财政专户管理资金小计专户管理教育收费其他非税收入其他资金 小计事业收入经营收入其他收入上年结转和结余资金小计其中:动用上年结转和结余资金03支出预算总表部门:中共江苏省委研究室单位:万元合计基本支出项目支出单位预留机动经费结转下年资金2,782.321,689.09617.94475.2904财政拨款收支预算总表部门:中共江苏省委研究室单位:万元收入支出支出用途项目名称金额项目名称金额一、一般公共预算2,782.32一、基本支出1,689.09二、政府性基金预算二、项目支出617.94三、单位预留机动经费475.29收入合计2,782.32支出合计2,782.3209“三公”经费、会议费、培训费支出预算表部门:中共江苏省委研究室单位:万元合计“三公”经费会议费培训费小计因公出国(境)费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费111.6366.4035.0020.0020.0011.4024.3320.9010财政拨款政府性基金支出预算表部门:中共江苏省委研究室单位:万元功能科目编码功能科目名称金额合计注:此表为空表。

2024年部门收支预算总表

2024年部门收支预算总表

2024年部门收支预算总表三都水族自治县工业园区管理委员会本级单位:元三都县2024年部门收支总表收入支出备注项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算财政专户管理非税国有资本经营预算资金一、本年收入2,730,700.00一、一般公共服务支出0.000.000.000.000.00(一)一般公共预算拨款2,730,700.00二、外交支出0.000.000.000.000.00 1.原一般公共预算拨款2,730,700.00三、国防支出0.000.000.000.000.00 2.原预算外转一般公共预算管理资金四、公共安全支出0.000.000.000.000.00(二)政府性基金预算拨款0.00五、教育支出0.000.000.000.000.00(三)财政专户管理非税0.00六、科学技术支出0.000.000.000.000.00(四)国有资本经营预算资金0.00七、文化旅游体育与传媒支出0.000.000.000.000.00八、社会保障和就业支出291,800.00291,800.000.000.000.00九、卫生健康支出101,100.00101,100.000.000.000.00十、节能环保支出0.000.000.000.000.00十一、城乡社区支出0.000.000.000.000.00十二、农林水支出0.000.000.000.000.00十三、交通运输支出0.000.000.000.000.00十四、资源勘探信息等支出2,102,600.002,102,600.000.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.000.000.00十六、金融支出0.000.000.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.000.000.00十八、自然资源海洋气象等支出0.000.000.000.000.00十九、住房保障支出235,200.00235,200.000.000.000.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.000.000.00二十一、国有资本经营预算支出0.000.000.000.000.00二十二、灾害防治及应急管理支出0.000.000.000.000.00二十三、预备费0.000.000.000.000.00二十四、其他支出0.000.000.000.000.00二十五、转移性支出0.000.000.000.000.00二十六、债务还本支出0.000.000.000.000.00二十七、债务付息支出0.000.000.000.000.00二十八、债务发行费用0.000.000.000.000.00二、上年结转结转下年收入总计2,730,700.00支出总计2,730,700.002,730,700.000.000.000.002024年部门收入预算总表2024年部门支出预算总表2024年部门财政拨款收支预算总表三都水族自治县工业园区管理委员会本级单位:元三都县2024年财政拨款收支总表收入支出备注项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算财政专户管理非税一、本年收入2,730,700.00一、一般公共服务支出0.000.000.000.00(一)一般公共预算拨款2,730,700.00二、外交支出0.000.000.000.00 1.原一般公共预算拨款2,730,700.00三、国防支出0.000.000.000.00 2.原预算外转一般公共预算管理资金四、公共安全支出0.000.000.000.00(二)政府性基金预算拨款0.00五、教育支出0.000.000.000.00(三)财政专户管理非税0.00六、科学技术支出0.000.000.000.00七、文化旅游体育与传媒支出0.000.000.000.00八、社会保障和就业支出291,800.00291,800.000.000.00九、卫生健康支出101,100.00101,100.000.000.00十、节能环保支出0.000.000.000.00十一、城乡社区支出0.000.000.000.00十二、农林水支出0.000.000.000.00十三、交通运输支出0.000.000.000.00十四、资源勘探信息等支出2,102,600.002,102,600.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.000.00十六、金融支出0.000.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.000.00十八、自然资源海洋气象等支出0.000.000.000.00十九、住房保障支出235,200.00235,200.000.000.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.000.00二十一、国有资本经营预算支出0.000.000.000.00二十二、灾害防治及应急管理支出0.000.000.000.00二十三、预备费0.000.000.000.00二十四、其他支出0.000.000.000.00二十五、转移性支出0.000.000.000.00二十六、债务还本支出0.000.000.000.00二十七、债务付息支出0.000.000.000.00二十八、债务发行费用0.000.000.000.00二、上年结转结转下年收入总计2,730,700.00支出总计2,730,700.002,730,700.000.000.00表52024年部门一般公共预算支出明细表表62024年部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)表72024年部门一般公共预算机关运转经费明细表表82024年部门预算财政拨款“三公”经费支出表表92024年部门一般公共预算项目经费明细表表102024年部门收支预算总表(批复表)三都水族自治县工业园区管理委员会本级单位:元收入支 出(按项目类别)支出支出(按经济科目分类)项目预算数项目预算数项目预算数经济科目预算数一、预算管理资金2,730,700.00一、基本支出2,730,700.00一、一般公共服务支出0.00一、工资福利支出2,569,300.00公共财政预算资金2,730,700.00人员类项目支出2,587,900.00二、外交支出0.00二、商品和服务支出142,800.00预算内安排的公共财政预算资金2,730,700.00运转类公用项目支出142,800.00三、国防支出0.00三、对个人和家庭的补助支出18,600.00预算外转公共财政预算管理资金二、项目支出0.00四、公共安全支出0.00四、对企事业单位的补贴0.00政府性基金转公共财政预算资金运转类其他公用项目支出0.00五、教育支出0.00五、转移性支出0.00国有资本经营预算资金转公共财政预算资金特定目标类项目支出0.00六、科学技术支出0.00六、债务利息支出0.00政府性基金收入安排的资金0.00七、文化旅游体育与传媒支出0.00七、基本建设支出0.00政府性基金收入安排的资金0.00八、社会保障和就业支出291,800.00八、其他资本性支出0.00预算外转政府性基金预算管理资金九、卫生健康支出101,100.00九、其他支出0.00公共预算资金转政府性基金十、节能环保支出0.00国有资本经营预算资金0.00十一、城乡社区支出0.00公共财政预算资金转国有资本经营预算资金0.00十二、农林水支出0.00社会保险基金十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探信息等支出2,102,600.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、自然资源海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出235,200.00二十、粮油物资储备支出0.00二十一、国有资本经营预算支出0.00二十二、灾害防治及应急管理支出0.00二十三、预备费0.00二十四、其他支出0.00二十五、转移性支出0.00二十六、债务还本支出0.00二十七、债务付息支出0.00二十八、债务发行费用0.00二、上年结转结转下年收入总计2,730,700.00支出总计2,730,700.00支出总计2,730,700.00支出总计2,730,700.00表102024年部门一般公共预算支出表(批复表)表112024年部门政府性基金预算支出预算表表122024年部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表三都水族自治县工业园区管理委员会本级注:本单位无国有资本经营预算支出。

表一部门收支预算总表

表一部门收支预算总表
647.00
647.00
表四:部门财政拨款支出表(全口径分经济分类科目)
单位:万元
支出经济
分类科目
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
编码


**
**
**
1
2
3
4
合计
2355.07
430.06
1925.01
301
工资福利支出
393.65
0.72
301
01
基本工资
144.74
144.74
301
02
津贴补贴
99
其他群众团体事务支出
5.10
5.10
5.10
208
社会保障和就业支出
5.10
5.10
5.10
208
05
行政事业单位离退休
54.53
54.53
54.53
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
51.03
51.03
51.03
208
27
财政对其他社会保险基金的补助
3.51
3.51
3.51
208
27
210
11
行政事业单位医疗
15.71
15.71
15.71
210
11
01
行政单位医疗
15.71
15.71
15.71
212
城乡社区支出
1057.86
1057.86
210.00
847.86
212
08
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
1057.86

收支预算总表

收支预算总表

8503.2884 8503.2884
2687.6149 1511.3668 335.2253 834.9228 6.1000
二、项目支出 1、经常性项目 2、一次性项目
5815.8470 5126.0868 689.7603
5815.6734 5126.0868 689.5867
5815.6734 5126.0868 689.5867
0.1736
0.1736
本 年 收 入 合 计 八、用事业基金弥补收支差额 九、上年结转 上级公共预算结转 上级基金结转 上级财政专户结转 十、结余 应付代管资金 其他结余 收 入 总 计
8503.2884
本 年 支 出 合 计
8503.4620
8503.2884
8503.2884
0.1736
0.1736 0.1736
行政运行(政府办公厅(室) 及相关机构事务) 行政运行(政府办公厅(室) 及相关机构事务) 一般行政管理事务(政府办公 厅(室)及相关机构事务) 法制建设(政府办公厅(室) 及相关机构事务) 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休
67.1705 459.8200 5.0000
464.8200 5.0000 18.5000 12.0000 23.0000 25.3594 74.4487 0.1736 18.4536 0.1800 0.1988 343.3487 169.9300 23.5027 6.0000 163.6300 167.0520 2797.7054 2276.4711 10.6000 1.7580 128.4052 399.1805
1949.5657
支出预算总表
单位名称:广州市天河区人民政府珠吉街道办事处

部门收支预算总表

部门收支预算总表
79.00 20.00 21.00 70.00
4.67 32.98 13.19 11.54 19.79
其他收入
国有资源 部门结余结
上级提前告知转移支付
(资本)有
转资金 偿使用收入 一般性转移支付
专项转移支付
1.00
50.00
1.00
50.00
1.00
50.00
1.00
50.00
单位:万元
国有资本经
财政专户收入
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位:万元
项目
预算数
因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车费 其中:(1)公务用车运行维护费
(2)公务车购置费 合计
1.02 11.50 11.50
12.52
科目编码
单位代码 类款项
单位名称
** ** **
**
**
单位(科目名称) **
总计 1
支出预算明细总表
部门收支预算总表


一、基本支出 1、工资福利支出 2、商品和服务支出 3、对个人和家庭的补助 二、项目支出 1、一般性项目 2、专项资金
合计 477.68 439.83 33.90 3.95 241.00 191.00 50.00


预算
财政一般拨款 477.68
缴入国库的行政 事业性收费
国有资源(资 产)有偿使用国有资本经营收政入府性基金收入
204
06
05 公共安全支司出法
普法宣传 124001
新安县司法局
07
法律援助
204
06
07 公共安全支司出法
法律援助 124001
新安县司法局
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收支预算总表
单位名称:深圳市水务局
单位:万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政预算内拨款
110,409
社会保障和就业
265
二、财政专户拨款
行政事业单位离退休
265
行政事业性收费
城乡社区事务
2,834
其他非税收入
城乡社区管理事务
2,834
纳入专户管理的专项资金
农林水事务
106,824
三、事业收入
水利
106,824
四、事业单位经营收入
住房保障支出
630
五、其他收入
住房改革支出
630
本年收入合计
110,409
本年支出合计事业基金弥补收支差额
32
上缴上级支出
上年结转、结余
112
结转下年
收入总计
110,553
支出总计
110,553
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