收支预算总表
收支预算总表(预算01表)
政府性基金预算 二、事业收入 其中:财政专户管理资金 其他事业收入 三、上级补助收入 四、经营收入 五、附属单位缴款 六、国有资产出租、出借收入 七、其他收入
257,414 372,993
本年收入合计
5,344,788
九、用事业基金弥补收支差额 十、上年结转和结余 收入总计 5,344,788 支 出 总 计 5,344,788 六、结转下年
收支预算总表
单位:元 收 入 支 出
项 一、财政拨款(补助) 其中:一般公共预算
目
预算数
项
目
预算数 4,714,381
5,344,788 一、一般公共服务 5,344,788 二、外交 三、国防 四、公共安全 五、教育 六、科学技术 七、文化体育与传媒 八、社会保障和就业 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探电力信息等事务 十六、商业服务业等事务 十七、金融监管等事务支出 十八、地震灾后恢复重建支出 十九、国土资源气象等事务 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备事务 二十二、预备费 二十三、国债还本付息支出 二十四、其他支出 二十五、转移性支出
收支预算总表
支出用途
单位:万元 支出用途
金额
11,895.54 9,456.29 1,506.90 932.35
17,500.66 17,500.66
29,39能分类
金额
支出预算
项目名称 一、基本支出
1.工资福利支出 2.商品和服务支出 3.对个人和家庭的补助支出 26,673.55 二、项目支出 1.单位发展支出 2.省直发展支出 1,113.77 3.省对市县转移支付支出 三、单位预留机动经费
1,608.88
当年支出小计 结转下年资金
收支预算总表
金额
功能科目 24,246.20 一、一般公共服务支出 17,210.68 二、外交支出 17,210.68 三、国防支出
四、公共安全支出 五、教育支出 7,035.52 六、科学技术支出 7,035.52 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 5,150.00 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 5,150.00 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、国土海洋气象等支出 十八、住房保障支出 十九、粮油物资储备支出 二十、其他支出 29,396.20
项目名称
一、财政资金 1.一般公共预算资金 公共财政拨款(补助)资金 专项收入 2.政府性基金 3.财政专户管理资金 专户管理行政事业性收费 其他非税收入
二、单位其他资金 事业收入 经营收入 其他收入 债务资金(银行贷款)
收入预算
当年收入小计 三、上年结转和结余资金
其中:动用上年结余结转资金 收入合计
收支预算总表
部门名称:无锡市梁溪区住房和城乡建设局
科目编码
科目名称
合计
单位:万元 机关运行经费支出
575.6
302
商品和服务支出
575.6
30201
办公费
10.9
30215
会议费
0.8
30217
公务接待费
3.9
30299
其他商品和服务支出
560
注:1.“机关运行经费”指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“ 机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本 支出中的“商品和服务支出”经费。
2120101
行政运行
2401.54
2120199
其他城乡社区管理事务支出
781.62
21203
城乡社区公共设施
4000
2120399
其他城乡社区公共设施支出
4000
21299
其他城乡社区支出
2290
2129901
其他城乡社区支出
2290
213
农林水支出
1187.2
21303
水利
1187.2
2130306
科目编码
科目名称
合计
301
工资福利支出
30101
基本工资
30102
津贴补贴
30112
其他社保保障缴费
30113
住房公积金
30199
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
收支预算总表
公开表01
收支预算总表
收入预算总表
部门名称:南京市高淳区司法局单位:万元
支出预算总表
财政拨款收支预算总表
财政拨款支出预算表(功能科目)
公开06表
财政拨款基本支出预算表(经济科目)
公开07表
一般公共预算支出预算表(功能科目)
公开08表
一般公共预算基本支出预算表(经济科目)
公开09表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
公开10表
政府性基金财政拨款支出预算表
注:本部门无政府性基金支出预算。
公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
注:“机关运行经费”指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
公开12表
政府采购支出预算表。
2024年部门收支预算总表
2024年部门收支预算总表三都水族自治县工业园区管理委员会本级单位:元三都县2024年部门收支总表收入支出备注项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算财政专户管理非税国有资本经营预算资金一、本年收入2,730,700.00一、一般公共服务支出0.000.000.000.000.00(一)一般公共预算拨款2,730,700.00二、外交支出0.000.000.000.000.00 1.原一般公共预算拨款2,730,700.00三、国防支出0.000.000.000.000.00 2.原预算外转一般公共预算管理资金四、公共安全支出0.000.000.000.000.00(二)政府性基金预算拨款0.00五、教育支出0.000.000.000.000.00(三)财政专户管理非税0.00六、科学技术支出0.000.000.000.000.00(四)国有资本经营预算资金0.00七、文化旅游体育与传媒支出0.000.000.000.000.00八、社会保障和就业支出291,800.00291,800.000.000.000.00九、卫生健康支出101,100.00101,100.000.000.000.00十、节能环保支出0.000.000.000.000.00十一、城乡社区支出0.000.000.000.000.00十二、农林水支出0.000.000.000.000.00十三、交通运输支出0.000.000.000.000.00十四、资源勘探信息等支出2,102,600.002,102,600.000.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.000.000.00十六、金融支出0.000.000.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.000.000.00十八、自然资源海洋气象等支出0.000.000.000.000.00十九、住房保障支出235,200.00235,200.000.000.000.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.000.000.00二十一、国有资本经营预算支出0.000.000.000.000.00二十二、灾害防治及应急管理支出0.000.000.000.000.00二十三、预备费0.000.000.000.000.00二十四、其他支出0.000.000.000.000.00二十五、转移性支出0.000.000.000.000.00二十六、债务还本支出0.000.000.000.000.00二十七、债务付息支出0.000.000.000.000.00二十八、债务发行费用0.000.000.000.000.00二、上年结转结转下年收入总计2,730,700.00支出总计2,730,700.002,730,700.000.000.000.002024年部门收入预算总表2024年部门支出预算总表2024年部门财政拨款收支预算总表三都水族自治县工业园区管理委员会本级单位:元三都县2024年财政拨款收支总表收入支出备注项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算财政专户管理非税一、本年收入2,730,700.00一、一般公共服务支出0.000.000.000.00(一)一般公共预算拨款2,730,700.00二、外交支出0.000.000.000.00 1.原一般公共预算拨款2,730,700.00三、国防支出0.000.000.000.00 2.原预算外转一般公共预算管理资金四、公共安全支出0.000.000.000.00(二)政府性基金预算拨款0.00五、教育支出0.000.000.000.00(三)财政专户管理非税0.00六、科学技术支出0.000.000.000.00七、文化旅游体育与传媒支出0.000.000.000.00八、社会保障和就业支出291,800.00291,800.000.000.00九、卫生健康支出101,100.00101,100.000.000.00十、节能环保支出0.000.000.000.00十一、城乡社区支出0.000.000.000.00十二、农林水支出0.000.000.000.00十三、交通运输支出0.000.000.000.00十四、资源勘探信息等支出2,102,600.002,102,600.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.000.00十六、金融支出0.000.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.000.00十八、自然资源海洋气象等支出0.000.000.000.00十九、住房保障支出235,200.00235,200.000.000.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.000.00二十一、国有资本经营预算支出0.000.000.000.00二十二、灾害防治及应急管理支出0.000.000.000.00二十三、预备费0.000.000.000.00二十四、其他支出0.000.000.000.00二十五、转移性支出0.000.000.000.00二十六、债务还本支出0.000.000.000.00二十七、债务付息支出0.000.000.000.00二十八、债务发行费用0.000.000.000.00二、上年结转结转下年收入总计2,730,700.00支出总计2,730,700.002,730,700.000.000.00表52024年部门一般公共预算支出明细表表62024年部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)表72024年部门一般公共预算机关运转经费明细表表82024年部门预算财政拨款“三公”经费支出表表92024年部门一般公共预算项目经费明细表表102024年部门收支预算总表(批复表)三都水族自治县工业园区管理委员会本级单位:元收入支 出(按项目类别)支出支出(按经济科目分类)项目预算数项目预算数项目预算数经济科目预算数一、预算管理资金2,730,700.00一、基本支出2,730,700.00一、一般公共服务支出0.00一、工资福利支出2,569,300.00公共财政预算资金2,730,700.00人员类项目支出2,587,900.00二、外交支出0.00二、商品和服务支出142,800.00预算内安排的公共财政预算资金2,730,700.00运转类公用项目支出142,800.00三、国防支出0.00三、对个人和家庭的补助支出18,600.00预算外转公共财政预算管理资金二、项目支出0.00四、公共安全支出0.00四、对企事业单位的补贴0.00政府性基金转公共财政预算资金运转类其他公用项目支出0.00五、教育支出0.00五、转移性支出0.00国有资本经营预算资金转公共财政预算资金特定目标类项目支出0.00六、科学技术支出0.00六、债务利息支出0.00政府性基金收入安排的资金0.00七、文化旅游体育与传媒支出0.00七、基本建设支出0.00政府性基金收入安排的资金0.00八、社会保障和就业支出291,800.00八、其他资本性支出0.00预算外转政府性基金预算管理资金九、卫生健康支出101,100.00九、其他支出0.00公共预算资金转政府性基金十、节能环保支出0.00国有资本经营预算资金0.00十一、城乡社区支出0.00公共财政预算资金转国有资本经营预算资金0.00十二、农林水支出0.00社会保险基金十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探信息等支出2,102,600.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、自然资源海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出235,200.00二十、粮油物资储备支出0.00二十一、国有资本经营预算支出0.00二十二、灾害防治及应急管理支出0.00二十三、预备费0.00二十四、其他支出0.00二十五、转移性支出0.00二十六、债务还本支出0.00二十七、债务付息支出0.00二十八、债务发行费用0.00二、上年结转结转下年收入总计2,730,700.00支出总计2,730,700.00支出总计2,730,700.00支出总计2,730,700.00表102024年部门一般公共预算支出表(批复表)表112024年部门政府性基金预算支出预算表表122024年部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表三都水族自治县工业园区管理委员会本级注:本单位无国有资本经营预算支出。
收支预算总表
收支预算总表
部门收入总表
填报单位:510江西省卫生和计划生育委员会单位:万元
部门收入总表
填报单位:510江西省卫生和计划生育委员会单位:万元
部门收入总表
填报单位:510江西省卫生和计划生育委员会单位:万元
部门收入总表
填报单位:510江西省卫生和计划生育委员会单位:万元
部门收入总表
填报单位:510江西省卫生和计划生育委员会单位:万元
部门支出总表
部门支出总表
部门支出总表
部门支出总表
部门支出总表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出表
填报单位:510江西省卫生和计划生育委员会单位:万元
一般公共预算支出表
填报单位:510江西省卫生和计划生育委员会单位:万元
一般公共预算支出表
填报单位:510江西省卫生和计划生育委员会单位:万元
一般公共预算支出表
填报单位:510江西省卫生和计划生育委员会单位:万元
一般公共预算基本支出表
填报单位:510江西省卫生和计划生育委员会单位:万元
一般公共预算基本支出表
填报单位:510江西省卫生和计划生育委员会单位:万元
一般公共预算基本支出表
填报单位:510江西省卫生和计划生育委员会单位:万元
一般公共预算基本支出表
填报单位:510江西省卫生和计划生育委员会单位:万元
一般公共预算'三公'经费支出表
政府性基金预算支出表
填报单位:510江西省卫生和计划生育委员会单位:万元。
收支预算总表
附件2:
公开01表
收支预算总表
单位:万元
公开02表
收入预算总表
公开03表
支出预算总表
财政拨款收支预算总表
财政拨款支出预算表(功能科目)
公开06表
财政拨款基本支出预算表(经济科目)
一般公共预算支出预算表(功能科目)
一般公共预算基本支出预算表(经济科目)
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
政府性基金预算支出预算表
本部门无相关收支项目
一般公共预算机关运行经费支出预算表
第 11 页,共 12 页
政府采购支出预算表
第 12 页,共 12 页。
2023年收支预算总表
收 入
支 出
项目
预算数
按支出项目类别
预算数
按支出功能科目
一、财政拨款
一、基本支出
经费拨款(补助)
工资福利支出
专项收入
商品和服务支出
纳入预算的政府性基金收入
对个人和家庭补助支出
预算内投资收入
ห้องสมุดไป่ตู้其他资本性支出
二、事业收入
二、项目支出
三、事业单位经营收入
工资福利支出
四、其他收入
商品和服务支出
五、附属单位上缴收入
对个人和家庭补助支出
六、上级补助收入
基本建设支出
其他资本性支出
其他相关支出
三、事业单位经营支出
四、对附属单位补助支出
五、上缴上级支出
本年收入合计
本年支出合计
本年支出合计
七、用事业基金弥补收支差额
六、结转下年
结转下年
八、上年结转(结余)
财政拨款结转(结余)
其他资金结转(结余)
收入总计
支出总计
支出总计
部门收支预算总表
表1
部门收支预算总表
表2
部门收入预算总表
表3
部门支出预算总表
表4
基本支出预算表
表4
基本支出预算表
表5
项目支出预算表
表5
项目支出预算表
表6
财政拨款收支总体情况表
表7
一般公共预算支出情况表
表8
政府性基金预算支出情况表
表9
国有资本经营预算支出情况表
表10
上级专项转移支付支出预算表
表11
政府采购项目支出预算表
注:本表只反映2019年当年政府采购项目,不包括“待支付以前年度政府采购项目”。
表12
“三公”经费财政拨款预算情况表
单位名称:深圳市无线电管理局单位:万元
预算单位年度“三公”经费
财政拨款预算
总额
因公出国
(境)费
公务
接待费
公务用车购置及
运行维护费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行维护费
市无线电管理局
2018年5234949
2019年5234949 市无线电管理局(本级)
2018年1701717
2019年1701717 市无线电监测管理站
2018年3423232
2019年3423232
注:为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位2019年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。
表13
部门预算绩效管理项目情况表
项目绩效目标表(2019年 )
项目绩效目标表(2019年 )。
收支预算总表
附表3-1
收 支 预 算 总 表
单位:万元
附表3-1
收 支 预 算 总 表
单位:万元
附表3-2
收入预算总表
单位:万元
附表3-3
支出预算总表
附表3-4
财政拨款收支预算总表
单位:万元
一般公共预算拨款支出预算表
政府性基金财政拨款支出预算表
一般公共预算支出经济分类情况表
编制单位:晋江市审计局单位:万元
一般公共预算基本支出经济分类情况表
一般公共预算基本支出经济分类情况表
一般公共预算“三公”经费支出预算表
编制单位:晋江市审计局单位:万元
部门专项资金管理清单目录
2019年度部门业务费绩效目标表填报单位:(盖章)晋江市审计局
2019年度部门业务费绩效目标表填报单位:(盖章)晋江市审计局
2019年度部门业务费绩效目标表填报单位:(盖章)晋江市审计中心
2019年度专项资金绩效目标表编制单位:晋江市审计局。
收支预算总表
7976.21
7976.21
专项收入
行政运行
1209.21
1209.21
预算内投资收入
其他纪检监察事务支出
6767.00
6767.00
社会保障和就业支出
191.59
191.59
行政事业单位离退休
191.59
191.59
二、上年结转
归口管理的行政离退休
191.59
191.59
一般公共预算拨款结转
102.32
八、上年结转
1267
住房改革支出
102.32
财政拨款结转
住房公积金
102.32
其他资金结转
本年支出合计
8338.34
结转下年
收入总计
8338.34
支出总计
8338.34
一般公共预算“三公”经费支出表
填报单位:九江市纪委单位:万元
合 计
因公出国(境)费
公务接待费
公务用车运行维护费
公务用车购置
事业单位经营支出
上缴上级支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
一般公共服务支出
7976.21
4340.81
3635.40
纪检监察事务
7976.21
4340.81
3635.40
行政运行
1209.21
1209.21
其他纪检监察事务支出
6767.00
3131.60
3635.40
社会保障和就业支出
191.59
收支预算总表
填报单位:九江市纪委单位:万元
收入
支出
项目
预算数
项目(按支出功能科目类级)
年部门收支预算总表
年部门收支预算总表
单位名称:永兴县体育局单位:万元
年“三公”经费预算表
单位名称:永兴县体育局单位:万元
注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
()因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
()公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
()公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
收支预算总表
功能科目编码
201 20102 2010201 2010202 2010204 2010205 2010299 208 20805 2080504 2080505 2080506 221 22102 2210201 2210202
功能科目名称 合计
一般公共服务支出 政协事务 行政运行 一般行政管理事务 政协会议 委员视察 其他政协事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 未归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴
科目名称 合计
金额
6,442.75 4,367.96 877.88 2,269.57 70.37 45.33 415.33 166.13 492.87 20.88 9.60 1,130.74 110.00 15.00 85.00 50.00 200.00 100.00 70.00 156.60 168.64 175.50 944.05 236.12 707.43 0.50
部门:江苏省政协办公厅 单位:万元
功能科目编码
201 20102 2010201 2010202 2010204 2010205 2010299 208 20805 2080504 2080505 2080506 221 22102 2210201 2210202
功能科目名称 合计
一般公共服务支出 政协事务 行政运行 一般行政管理事务 政协会议 委员视察 其他政协事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 未归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴
公开01表
收支预算总表
公开表01
收支预算总表
单位:万元
收入预算总表
部门名称:南京市高淳区体育局
支出预算总表
财政拨款收支预算总表
财政拨款支出预算表(功能科目)
财政拨款基本支出预算表(经济科目)
一般公共预算支出预算表(功能科目)
一般公共预算基本支出预算表(经济科目)
公开09表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表部门名称:南京市高淳区体育
公开10表
政府性基金财政拨款支出预算表
公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
注:“机关运行经费”指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
公开12表
政府采购支出预算表。
收支预算总表
01表03表支出预算总表03-1表支出预算总表(政府预算支出经济分类)单位:千元单位代码单位名称(科目)总 计机关工资福利支出机关商品和服务支出机关资本性支出(一)机关资本性支出(二)对事业单位经常性补助对事业单位资本性补助对企业补助对企业资本性支出对个人和家庭的补助对社会保障基金补助债务利息及费用支出债务还本支出转移性支出预备费及预留其他支出****12345678910111213141516合 计568,921.00559,872.604,238.404,810.00教育支出567,531.00559,056.604,238.404,236.00 普通教育487,141.00479,660.604,238.403,242.00 学前教育7,771.007,752.0019.00190 县托7,771.007,752.0019.00 小学教育142,787.00141,289.00200.001,298.00184 一小23,026.0022,811.00215.00185 二小24,323.0024,190.00133.00186 三小21,308.0021,221.0087.00187 四小21,167.0021,114.0053.001E5 五小22,972.0022,915.0057.001I5 六小25,592.0024,639.00200.00753.001K9 青岛路小学4,399.004,399.00 初中教育99,437.0098,883.00554.00181 三中37,585.0037,337.00248.00183 五中29,191.0029,131.0060.001J3 六中32,661.0032,415.00246.00 高中教育237,146.00231,736.604,038.401,371.00179 一中53,595.0050,483.602,654.40457.00180 二中55,191.0054,265.00550.00376.00182 四中50,833.0050,640.00193.001B2 莒县实验高中37,394.0036,355.00694.00345.001J8 莒县文心高中40,133.0039,993.00140.00 职业教育56,399.0055,838.00561.00 中专教育56,399.0055,838.00561.00178 职教中心25,047.0024,605.00442.001K1 农校31,352.0031,233.00119.00 特殊教育7,961.007,781.00180.00 特殊学校教育7,961.007,781.00180.00188 特校7,961.007,781.00180.00 进修及培训16,030.0015,777.00253.00 教师进修16,030.0015,777.00253.00177 教研中心16,030.0015,777.00253.00文化旅游体育与传媒支出830.00816.0014.00 体育830.00816.0014.00 群众体育830.00816.0014.00114 体校830.00816.0014.00社会保障和就业支出560.00560.00 行政事业单位离退休560.00560.00 事业单位离退休560.00560.00179 一中131.00131.001I5 六小429.00429.0004表05表一般公共预算支出预算表单位:千元科目编码单位代码科目名称总 计基本支出项目支出类款项小计工资福利支出对个人和家庭的补助支出商品和服务支出**********123456合 计518,386.00516,752.00454,310.004,677.0057,765.001,634.00 205教育支出516,996.00515,362.00453,524.004,103.0057,735.001,634.00 02 普通教育439,503.00439,503.00396,115.003,223.0040,165.00 01 学前教育468.00468.00468.00 190 县托468.00468.00468.00 02 小学教育129,555.00129,555.00110,523.001,298.0017,734.00 184 一小22,225.0022,225.0019,143.00215.002,867.00185 二小20,671.0020,671.0017,258.00133.003,280.00186 三小18,790.0018,790.0015,941.0087.002,762.00187 四小21,157.0021,157.0018,397.0053.002,707.001E5 五小20,242.0020,242.0017,591.0057.002,594.001I5 六小23,139.0023,139.0019,848.00753.002,538.001K9 青岛路小学3,331.003,331.002,345.00986.00 03 初中教育99,437.0099,437.0087,450.00554.0011,433.00 181 三中37,585.0037,585.0033,146.00248.004,191.00183 五中29,191.0029,191.0025,709.0060.003,422.001J3 六中32,661.0032,661.0028,595.00246.003,820.00 04 高中教育210,043.00210,043.00198,142.001,371.0010,530.00 179 一中46,893.0046,893.0043,648.00457.002,788.00180 二中48,386.0048,386.0045,739.00376.002,271.00182 四中44,456.0044,456.0042,101.00193.002,162.001B2 莒县实验高中35,067.0035,067.0033,423.00345.001,299.001J8 莒县文心高中35,241.0035,241.0033,231.002,010.00 03 职业教育54,749.0054,749.0039,382.00561.0014,806.00 02 中专教育54,749.0054,749.0039,382.00561.0014,806.00 178 职教中心25,047.0025,047.0024,495.00442.00110.001K1 农校29,702.0029,702.0014,887.00119.0014,696.00 07 特殊教育7,946.007,832.005,502.0066.002,264.00114.00 01 特殊学校教育7,946.007,832.005,502.0066.002,264.00114.00 188 特校7,946.007,832.005,502.0066.002,264.00114.00 08 进修及培训14,798.0013,278.0012,525.00253.00500.001,520.00 01 教师进修14,798.0013,278.0012,525.00253.00500.001,520.00 177 教研中心14,798.0013,278.0012,525.00253.00500.001,520.00 207文化旅游体育与传媒支出830.00830.00786.0014.0030.00 03 体育830.00830.00786.0014.0030.00 08 群众体育830.00830.00786.0014.0030.00 114 体校830.00830.00786.0014.0030.00208社会保障和就业支出560.00560.00560.0005 行政事业单位离退休560.00560.00560.0002 事业单位离退休560.00560.00560.00179 一中131.00131.00131.001I5 六小429.00429.00429.0006表一般公共预算基本支出预算表单位:千元项 目2019年预算12工资福利支出454,310.00 基本工资140,929.00 津贴补贴173,631.00 奖金26,402.00 伙食补助费绩效工资3,605.00 机关事业单位基本养老保险缴费56,448.00 职业年金缴费职工基本医疗保险缴费17,910.00 公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费1,326.00 住房公积金33,833.00 医疗费其他工资福利支出226.00商品和服务支出57,765.00 办公费8,784.00 印刷费1,685.00 咨询费121.00 手续费40.00 水费1,033.00 电费3,969.00 邮电费514.00 取暖费1,814.00 物业管理费2,497.00 差旅费970.00 因公出国(境)费用维修(护)费3,916.00 租赁费550.00 会议费10.00 培训费3,212.00 公务接待费10.00 专用材料费1,963.00 被装购置费专用燃料费100.00 劳务费6,029.00 委托业务费250.00 工会经费2,158.00 福利费2,160.00 公务用车运行维护费30.00 其他交通费用478.00 税金及附加费用其他商品和服务支出15,472.00对个人和家庭的补助4,677.00 离休费560.00 退休费3,172.00 退职(役)费抚恤金生活补助900.00 救济费医疗费补助助学金奖励金45.00 个人农业生产补贴其他对个人和家庭的补助支出合 计516,752.0007表政府性基金支出预算表说明:县直学校无政府性基金预算拨款收入,相应也没有使用政府性基金安排的支出。
01收支预算总表
01收支预算总表部门:中共江苏省委研究室单位:万元收入支出功能分类支出用途项目名称金额功能科目名称金额项目名称金额一、财政拨款2,782.32一、一般公共服务支出2,035.90一、基本支出1,689.091.一般公共预算2,782.32二、外交支出二、项目支出617.942.政府性基金预算三、国防支出三、单位预留机动经费475.29二、财政专户管理资金四、公共安全支出三、其他资金五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出184.24九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、自然资源海洋气象等支出十八、住房保障支出562.18十九、粮油物资储备支出二十、灾害防治及应急管理支出二十一、其他支出当年收入小计2,782.32当年支出小计2,782.32上年结转资金结转下年资金收入合计2,782.32支出合计2,782.3202收入预算总表部门:中共江苏省委研究室单位:万元项目名称金额收入总计2,782.32一般公共预算资金小计2,782.32公共财政拨款(补助)资金2,782.32专项收入政府性基金小计财政专户管理资金小计专户管理教育收费其他非税收入其他资金 小计事业收入经营收入其他收入上年结转和结余资金小计其中:动用上年结转和结余资金03支出预算总表部门:中共江苏省委研究室单位:万元合计基本支出项目支出单位预留机动经费结转下年资金2,782.321,689.09617.94475.2904财政拨款收支预算总表部门:中共江苏省委研究室单位:万元收入支出支出用途项目名称金额项目名称金额一、一般公共预算2,782.32一、基本支出1,689.09二、政府性基金预算二、项目支出617.94三、单位预留机动经费475.29收入合计2,782.32支出合计2,782.3209“三公”经费、会议费、培训费支出预算表部门:中共江苏省委研究室单位:万元合计“三公”经费会议费培训费小计因公出国(境)费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费111.6366.4035.0020.0020.0011.4024.3320.9010财政拨款政府性基金支出预算表部门:中共江苏省委研究室单位:万元功能科目编码功能科目名称金额合计注:此表为空表。
收支预算总表
收支预算总表部门名称:沛县住房和城乡建设局单位:万元收入支出项目名称金额功能分类支出用途功能科目名称金额项目名称金额一、财政拨款2414.66 一、一般公共服务支出一、基本支出609.871. 一般公共预算1229.87 二、外交支出二、项目支出1804.792. 政府性基金预算1184.79 三、国防支出三、单位预留机动经费二、财政专户管理资金四、公共安全支出三、其他资金五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出2414.66十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、自然资源海洋气象等支出十八、住房保障支出十九、粮油物资储备支出二十、灾害防治及应急管理支出二十一、其他支出当年收入小计2414.66当年支出小计2414.66上年结转资金0结转下年资金0收入合计2414.66支出合计2414.66部门名称:沛县住房和城乡建设局单位:万元项目名称金额收入总计2414.66一般公共预算资金小计2414.66 公共财政拨款(补助)资金1229.87 专项收入政府性基金小计1184.79财政专户管理资金小计专户管理教育收费其他非税收入其他资金小计事业收入经营收入其他收入债务资金(银行贷款)上年结转和结余资金小计其中:动用上年结转和结余资金部门名称:沛县住房和城乡建设局单位:万元合计基本支出项目支出单位预留机动经费结转下年资金2414.66609.871804.79财政拨款收支预算总表部门名称:沛县住房和城乡建设局单位:万元收入支出支出用途项目名称金额项目名称金额一、一般公共预算1229.87 一、基本支出609.87二、政府性基金预算1184.79 二、项目支出1804.79三、单位预留机动经费收入合计2414.66 支出合计2414.66财政拨款支出预算表(功能科目)部门名称:沛县住房和城乡建设局单位:万元功能科目编码功能科目名称金额合计212城乡社区支出2414.6621201城乡社区管理事务609.872120101行政运行420.862120106工程建设管理189.0121203城乡社区公共设施6202120399其他城乡社区公共设施支出62021213城市基础设施配套费安排的支出1184.792121399其他城市基础设施配套费安排的支出1184.79注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。
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一、收支预算总表
收支预算总表
二、2017年部门预算支出计划表
2017年部门预算支出计划表
三、2017年部门预算项目支出明细表
2017年部门预算项目支出明细表
四、2017年部门预算支出明细表(按功能分类科目)
五、2017年部门预算支出明细表(按经济分类科目)
六、2017年“三公”经费预算表
2017年“三公”经费预算表
注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费
包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(1)因公
出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助
费、杂费、培训费等支出。
(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车
购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等
支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务
用车和执法执勤用车。
(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接
待(含外宾接待)支出。
2017年部门预算单位经费支出表
单位名称:党史研究室金额单位:万元。