检查表(供销部)
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内审检查表
NO:
受审部门:供销部
部门代表
审核员
审核日期
标准条款
检查内容和方法
检查记录
审核结论
7.2
与顾客有
关的过程
1.查常规合同评审是否符合合同法。
2.查特殊合同评审是否符合手册要求。
3.合同更改的确认。
4.顾客沟通的资料和记录如:顾客满意度调查,投诉等。
8.2.3
过程的监
视和测量
1.对本部门的工作如何进行检查。
2.纠正措施的实施效果是否验证?
3.该采取纠正措施的不合格是否都采取了纠正措施。
8.5.3
预防措施
1.应该采取预防措施பைடு நூலகம்潜在不合格是否都采取了预防措施。
2.预防措施是否针对潜在的不合格原因制定(查记录)。
3.预防措施的实施效果是否验证。
4.记录的保存条件能否防止记录的损坏和丢失?
5.过期记录的处理是否填写“质量记录销毁申请表”并经审批?
5.4.1
质量目标
1.本部门的质量目标及实现情况。
5.5.1
职责和权
限
1.本部门的职责和权限。
2.部门内的分工是否明确规定
5.5.3
内部沟通
1.本部门内部沟通的方式及活动有哪些?
2.是否建立了部门例会制度,是否例会记录?
5.查“文件更改申请单”看文件更改内容是否明确、是否审批或评审?
6.抽一份“文件更改申请单”跟踪相应的文件是否进行了更改
7.查外来文件清单,应列入的是否都已列入。
4.2.4
记录控制
1.查记录清单,对应控制的记录是否明确。
2.记录的保管期限是否明确规定。
3.记录的卷面是否清晰(抽查2—5份记录),记录是否编号?
内审检查表
NO:
受审部门:供销部
部门代表
审核员
审核日期
标准条款
检查内容和方法
检查记录
审核结论
4.2.3
文件控制
1.提供受控文件清单、查该部门应列入的受控文件是否都列入。
2.随机抽取3—5份受控文件、看编号、分发号、受控标识是否符合要求、是否清晰。
3.查“发文件登记表”的发文范围是否审批。
4.查对“发文登记表”是否按审定范围发问、发问是否签字?
2.查部门例会记录,看是否利用例会方式检查本部门工作。
3.查对本专业管理系统的管理工作的检查活动及记录。
4.是否对上序工作进行信息反馈。
5.查公司的考核制度及考核记录。
8.4
数据分析
1.本部门都收集、汇总和分析那些数据和信息,是否明确。
2.是否利用例会的方式进行数据和信息的分析?
8.5.2
纠正措施
1.提供纠正措施记录,查纠正记录是否针对不合格原因的措施。
NO:
受审部门:供销部
部门代表
审核员
审核日期
标准条款
检查内容和方法
检查记录
审核结论
7.2
与顾客有
关的过程
1.查常规合同评审是否符合合同法。
2.查特殊合同评审是否符合手册要求。
3.合同更改的确认。
4.顾客沟通的资料和记录如:顾客满意度调查,投诉等。
8.2.3
过程的监
视和测量
1.对本部门的工作如何进行检查。
2.纠正措施的实施效果是否验证?
3.该采取纠正措施的不合格是否都采取了纠正措施。
8.5.3
预防措施
1.应该采取预防措施பைடு நூலகம்潜在不合格是否都采取了预防措施。
2.预防措施是否针对潜在的不合格原因制定(查记录)。
3.预防措施的实施效果是否验证。
4.记录的保存条件能否防止记录的损坏和丢失?
5.过期记录的处理是否填写“质量记录销毁申请表”并经审批?
5.4.1
质量目标
1.本部门的质量目标及实现情况。
5.5.1
职责和权
限
1.本部门的职责和权限。
2.部门内的分工是否明确规定
5.5.3
内部沟通
1.本部门内部沟通的方式及活动有哪些?
2.是否建立了部门例会制度,是否例会记录?
5.查“文件更改申请单”看文件更改内容是否明确、是否审批或评审?
6.抽一份“文件更改申请单”跟踪相应的文件是否进行了更改
7.查外来文件清单,应列入的是否都已列入。
4.2.4
记录控制
1.查记录清单,对应控制的记录是否明确。
2.记录的保管期限是否明确规定。
3.记录的卷面是否清晰(抽查2—5份记录),记录是否编号?
内审检查表
NO:
受审部门:供销部
部门代表
审核员
审核日期
标准条款
检查内容和方法
检查记录
审核结论
4.2.3
文件控制
1.提供受控文件清单、查该部门应列入的受控文件是否都列入。
2.随机抽取3—5份受控文件、看编号、分发号、受控标识是否符合要求、是否清晰。
3.查“发文件登记表”的发文范围是否审批。
4.查对“发文登记表”是否按审定范围发问、发问是否签字?
2.查部门例会记录,看是否利用例会方式检查本部门工作。
3.查对本专业管理系统的管理工作的检查活动及记录。
4.是否对上序工作进行信息反馈。
5.查公司的考核制度及考核记录。
8.4
数据分析
1.本部门都收集、汇总和分析那些数据和信息,是否明确。
2.是否利用例会的方式进行数据和信息的分析?
8.5.2
纠正措施
1.提供纠正措施记录,查纠正记录是否针对不合格原因的措施。