费用报销明细单、T字帐、凭证汇总单

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费用报销明细表(1)

费用报销明细表(1)

财务部 市场部 技术部 人事部 运维部 技术部 市场部 售后部 财务部 市场部 技术部 人事部 运维部 技术部 市场部 售后部 财务部 市场部 技术部 人事部 运维部 技术部 市场部
通讯费 餐饮费
报销人 合计 员工_01 员工_02 员工_03 员工_04 员工_05 员工_06 员工_07 员工_08 员工_09 员工_10 员工_11 员工_12 员工_13 员工_14 员工_15 员工_16 员工_17 员工_18 员工_19 员工_20 员工_21 员工_22 员工_23
313.00 313.00 106.00 130.00 81.00 193.00 335.00 164.00 167.00 297.00 284.00 372.00 223.00 163.00 316.00 119.00 187.00 50.00 76.00 74.00 190.00 353.00 120.00 322.00 275.00 91.00 290.00 377.00 375.00 324.00 318.00 363.00
售后部 财务部 市场部 技术部 人事部 运维部 技术部 市场部 售后部 财务部 市场部 技术部 人事部 运维部 技术部 市场部 售后部 财务部 市场部 技术部 人事部 运维部 技术部 市场部 售后部 财务部 市场部 技术部 人事部 运维部 技术部 市场部
员工_56 员工_57 员工_58 员工_59 员工_60 员工_61 员工_62 员工_63 员工_64 员工_65 员工_66 员工_67 员工_68 员工_69 员工_70 员工_71 员工_72 员工_73 员工_74 员工_75 员工_76 员工_77 员工_78 员工_79 员工_80 员工_81 员工_82 员工_83 员工_84 员工_85 员工_86 员工_87

报销结算单填列明细表

报销结算单填列明细表

报销结算单填列说明




科目名称
报销范围
科目名称
报销范围
打印纸、硒鼓、墨盒、文具、饮用水等 1 办 公 用 品 费 办公用品费(科研经费放在“实验材料 9 举 办 会 议 费 自行主办的会议(需要填写会议预决算表)
费”中)
2
复印、印刷、版面费
印刷、复印、装订、打印、版面费、冲 扩费、审稿费等
10
实验材料费
实验室用品、专用服装、化学试剂、专用工具 等
3 查新、检索、咨询费 付给单位的各类咨询、查新、检索费等 11 图 书 购 置 费 图书资料、书报杂志、音像制品等
4
邮寄、电话、通讯费
邮寄费、电话费、传真费、网络通讯费 、快递费等
12
5
燃油费
汽油费
13
租车费(注明事由)、过路过桥费、停 6 车 辆 维 持 费 车费、洗车费、车辆保险费、车辆维修 14
费等
测试化验加工费 检验、测试、化验、加工费(需附合同)
知识产权事务费
软件购置费、专利申请费、其他知识产权事务 、出版费(附合同)
设备购置费
设备、家具等(附购置申请表、合同,单台件 超20万的附付款通知书)
7 市 内 交 通 费 出租车费、公交车费等
15
接待费
餐费、礼品费等接待费用(不包括住宿费)
8
维修费
仪器设备维修、房屋维修、网络维修及 其他公用设施维修费
16
自主填列
合 付款方式(可并列多选) : ①销借款_____
项 目
名:
¥ _②现金_ 例如10000_____③转银行卡______④支票 ( )张______⑤电汇(
项目负责人签

费用报销汇总表格(新)

费用报销汇总表格(新)

驻外分公司审批个人费用报销汇总表报销人:职位:填报时间:月日单据编号:报销人填报情况财务核定情况项目序号报销项目票据张数票据金额备注(期间)票据张数核报金额1差旅费2通讯费3配件运费4办公费(银行手续费等)5合计:(大写)商务助理:驻外会计:分公司(副)经理:驻外分公司审批日常费用报销汇总表报销人:办事处:填报时间:月日单据编号:序号报销项目报销金额核报金额序号报销项目报销金额核报金额1水电气费(暖气费)7物管费2投标费8座机费(含宽带)3办公用品9后勤费4邮寄费10其他(有线\房屋中介\杂费)5电脑耗材11低值易耗品6办事处维修费12填报票据张填报金额元核报票据张核报金额元驻外会计:分公司(副)经理:驻外分公司审批车辆费用报销汇总表(公车)报销人:车牌号:(□销售□服务)填报时间:月日单据编号:序号报销项目报销金额核报金额序号报销项目报销金额核报金额1油费(除税金)6洗车2通行费\停车费7年检、年审3维修费(除税金)8保险费4汽车美容9养路费5增值税税金10填报票据 张填报金额元核报票据张核报金额元驻外会计: 分公司(副)经理:驻外分公司总部审批费用报销汇总表报销人:职位:填报时间:2010年 月 日 单据编号:报销人:分公司(副)经理:驻外会计:财务会计:报销人填报情况 财务核定情况项目报销类别票据张数票据金额票据张数可报销金额领导审批差旅费通讯费管理团队费用其他签字:其他人员个人机票车辆修理费库房租金其他(固定资产等)其他人员费用办事处房租签字:重大项目费用签字:合计:(大写)驻外分公司大额招待费汇总审批附表(注:该表只填写单次金额超过2000元的招待费)填报时间:2011年月日序号发票号码票面金额财务核报金额备注报销人:驻外会计:分公司(副)经理:营销公司领导:分管领导:2011年月分公司无电脑车票以及代票清单起迄时间以及地点月日起月日迄票据号码金额无电脑票或使用代票的原因说明合计报销人:商务助理:驻外会计:分公司(副)经理:(附:仅对乘坐地级市之间的区间长途车无电脑打印车票以及乘车无票使用其他票据代替的在该表列明)___ _驻外分公司招待费报销汇总表报销人: □销售 □服务 □保障中心 填报时间:2010年 月 日 编号:商务助理:驻外会计:分公司经理(授权人):___ _驻外分公司招待费报销汇总表报销人: □销售 □服务 □保障中心 填报时间:2010年 月 日 编号:商务助理:驻外会计:分公司经理(授权人):填报情况驻外会计核定情况序号报销项目票据张数票据金额费用承担及切分比例票据张数核报金额1招待费业务员承担业务员承担2客户考察招待费管理团队承担3服务招待费招待费(现金)小计驻外会计核报金额(现金):招待费(刷卡)小计驻外会计核报金额(刷卡):招待费合计招待核报总额填报情况驻外会计核定情况序号报销项目票据张数票据金额费用承担及切分比例票据张数核报金额1招待费业务员承担业务员承担2客户考察招待费 管理团队承担3服务招待费招待费(现金)小计驻外会计核报金额(现金):招待费(刷卡)小计驻外会计核报金额(刷卡):招待费合计招待核报总额年月分公司私车公用费用报销汇总审批表1.申请报销额度核准表车牌号购置价格私车审批通过时间 申报人岗位最高额度万元产品本年发货台数\服务工时折合销售当量商务助理确认可报金额驻外会计确认可报金额砼泵车载泵泵车搅拌站销售人员搅拌车服务工时固 定 报 销 额 度合 计累计可报销额度(驻外会计填)累计已报销金额(驻外会计填)申报人: 商务助理:驻外会计:2.车辆费用汇总表分公司经理批准:(附:申报人岗位填服务副经理、经理助理、业务代表、服务人员等)序号报销项目报销金额(由经办人填写)商务助理确认并登记序号报销项目报销金额(由经办人填写)商务助理确认并登记1通行费6年 审2油料费7养路费3停车费8保险费4维修费9其 他5年 检固定报销额度经办人:票据: 张金额: 元商务助理:票据: 张金额: 元驻外会计:票据: 张金额: 元驻外分公司总部审批费用报销汇总表报销人:职位: 填报时间:2010年 月 日 单据编号:报销人:分公司(副)经理:驻外会计:财务会计:驻外分公司总部审批费用报销汇总表报销人:职位: 填报时间:2010年 月 日 单据编号:报销人:分公司(副)经理:驻外会计:财务会计:报销人填报情况财务核定情况项目报销类别票据张数票据金额票据张数可报销金额领导审批差旅费通讯费管理团队费用其他签字:其他人员个人机票车辆修理费库房租金其他(固定资产等)其他人员费用办事处房租签字:重大项目费用签字:合计:(大写)报销人填报情况 财务核定情况项目报销类别票据张数票据金额票据张数可报销金额领导审批差旅费通讯费管理团队费用其他签字:其他人员个人机票车辆修理费库房租金其他(固定资产等)其他人员费用办事处房租签字:重大项目费用签字:合计:(大写)。

报销明细表(简化版)

报销明细表(简化版)

报销明细表(简化版)
以下是报销明细表的简化版模板,用于记录和汇总报销事项和
相关费用的详细信息。

请按照以下格式填写报销明细表,并确保提
供准确的信息。

报销明细
说明
- 日期:填写发生报销事项的日期;
- 事项:简要描述报销事项,例如交通费、餐费、办公用品等;
- 描述:提供有关报销事项的详细说明,例如行程、购买物品
的具体细节等;
- 金额:填写报销事项的具体金额,且需提供支持材料。

注意事项
- 确保填写每个报销事项的具体日期、事项名称、描述和金额;
- 报销事项的描述应该足够详细,以便审核人员了解报销的背
景和目的;
- 报销金额应根据提供的支持材料准确填写;
- 如有需要,请附上相关的支持材料,如、收据等。

请确保填写的信息准确无误,以便报销事项的顺利处理和审核。

如有任何疑问或需要进一步协助,请随时与我联系。

公司报销票据汇总表单

公司报销票据汇总表单
结算方式:转账□公务卡□现金□
单位名称
经费项目
名称
单据
张数

报销金额
(大写)








经办人年月日资源自验收人年月日经费负责人
审批
年月日
业务部门
负责人审批
年月日
领导审批
年月日
备注
装零




订伍




线拾





本汇总单仅用于报销审批,报销票据附后
报销票据汇总单
结算方式:转账□公务卡□现金□
单位名称
经费项目
名称
单据
张数

报销金额
(大写)








经办人
年月日
资产验收人
年月日
经费负责人
审批
年月日
业务部门
负责人审批
年月日
领导审批
年月日
备注
装零




订伍




线拾





本汇总单仅用于报销审批,报销票据附后
剪切线剪切线
剪切线剪切线
报销票据汇总单

市内公出费用报销明细单

市内公出费用报销明细单
部门:
序号
公出人:
日期
市内公出费用报销明细单
公 出事由
考勤员:
审核日期:
交 通路线
交通工具
起始地 终到地 (公交/出
租/其他)
车费 (元)
票据张数

费用合计

部门:
序号
公出人:
日期
市内公出费用报销明细单
公 出事由
考勤员:
审核日期:
交 通路线
交通工具
起始地 终到地 (公交/出
租/其他)
车费 (元)
票据张数

费用合计

部门:
序号
公出人:
日期
市内公出费用报销明细单
公 出事由
考勤员:
审核日期:
交 通路线
交通工具
起始地 终到地 (公交/出
租/其他)
车费 (元)
票据张数Biblioteka 张费用合计¥
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