某某电气成套有限公司C认证表格大全
CCC认证记录表格-审核查检表4
有限公司
审核查检表A-MG-03审核人:编号:
受审核单位生产部填表日期
項次規定內容
作业状況
不符合状况说明
符合不符合
1 简述生产流程安排√生产流程安排见:《作业流程图》
2 是否清楚认证产品一致性及如何操作√已清楚认证产品一致性及如何操
作
3 员工在操作前对作业指导书的理解程度√员工在操作前已完全理解作业指
导书且考核合格
4 处于生产状态的产品摆放的区域有无划
分
√处于生产状态的产品摆放的区域
有划分
5 返工,维修有无纪录可纪录,不合格品如
何处理
√返工,维修有纪录可纪录,不合格
品处理见《不合格品控制程序》
6 生产中之产品测试结果有无纪录√生产中之产品测试结果有纪录
7 生产设备和仪器有无维修保养记录机点
检记录
√生产设备和仪器有维修保养记录
机点检记录
8 生产部有无品质事故,如何处理并关闭√生产部品质事故,如何处理见《监视与测量装置控制程序.》
9 资料如何归档,标示√资料归档,标示见《文件控制程序》
10 关键岗位操作人员有无经过培训上岗 ,
有无相关记录
√关键岗位操作人员有经过培训上
岗 ,且有相关记录
11 认证产品在生产过程中如何保证其一致
性
√认证产品在生产过程中保证其一
致性见《产品一致性控制程序》
审核: 制定: 日期:。
电气成套设备3C认证全套资料图纸
电气成套设备3C认证全套资料图纸引言随着我国经济的不断发展,电气成套设备在制造业与服务行业中得到了广泛的应用,尤其是在电力、通信、交通等领域中扮演了重要的角色。
为保障电气成套设备的质量安全,我国制定了具有权威性的强制性认证制度——中国强制性产品认证(China Compulsory Certificate,简称3C认证),对于进入我国市场的电气成套设备必须进行3C认证,然而,获取3C认证是需要支付相应的费用,同时也需要提供满足国家标准的完整的认证资料与图纸,本文的目的在于提供电气成套设备3C认证全套资料与图纸,方便需要的人进行参考与借鉴。
电气成套设备电气成套设备是指具有特定功能的电气设备组成的集成装置,包括变压器、开关设备、电缆等。
电气成套设备在电力、通信、建筑、石化等领域中用途广泛,是现代化社会不可缺少的重要组成部分。
3C认证3C认证,即中国强制性产品认证制度,是由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家认证认可监督管理委员会联合实施的一项强制性认证制度,目的是保障国民经济安全、人身安全和环境安全,推动对产品生产的规范化和标准化,提升产品质量,保障消费者的权益。
所有进入我国市场的产品都需要符合相关标准和法律法规,否则将无法获得进口许可证。
而取得3C认证,是产品进入中国市场必须遵守的强制性认证制度。
符合强制性认证制度的产品才能合法的在中国市场销售。
3C认证标志是中国市场上执行的强制性认证制度标志,只有取得了3C标志的产品方可进入中国市场销售。
电气成套设备3C认证全套资料1. 产品信息产品信息是3C认证所必须的一项重要资料,包括了产品名称、型号、规格、生产日期、生产企业名称和地址等关键信息。
2. 产品质量控制手册产品质量控制手册是电气成套设备3C认证中非常重要的一环,通过质量控制手册可以全面了解到生产厂家的质量控制体系是否合格,是否符合国家标准。
3. 产品检验检测报告产品检验检测报告是证明电气成套设备是否符合相关标准和法律法规以及3C认证程序所固定要求的重要依据。
3C认证质量手册表格大全精品文档18页
国家强制性产品认证3C认证质量手册表格大全目录受控文件一览表 (1)受控文件发放登记表 (2)文件更改申请表 (2)质量记录清单 (3)合格供应商名录 (4)物资采购单 (4)供方评价表(1) (5)供方评价表(2) (6)物资进货检验记录 (7)合格供应商日常管理记录 (7)合格供应商档案 (8)供方评价表 (8)不合格品处理报告 (9)内部质量审核计划 (10)内部质量审核检查表 (11)内审不合格项报告 (12)内部质量审核报告 (12)生产设备台账 (13)生产设备维护保养记录 (13)高温高压工序运行参数控制记录表 (14)预热预压工序运行参数监控记录表 (14)钢化工序过程工艺参数监控表 (15)热弯工序过程工艺参数监控表 (15)生产工序例行检验报表 (16)检验设备台账 (16)检验设备运行检查记录 (17)试验室设备校准记录 (17)受控文件一览表编号:受控文件发放登记表编号:文件更改申请表编号:质量记录清单编号:合格供应商名录编号:物资采购单供方评价表(1)供方评价表(2)编号:物资进货检验记录编号:注:合格在合格括号内打“V”,不合格在不合格括号内打“X”。
合格供应商日常管理记录审批:制表:日期:合格供应商档案编号:供方评价表编号:不合格品处理报告内部质量审核计划管代(签字):日期:审查组组长(签字):日期:内部质量审核检查表内审不合格项报告编号:内部质量审核报告生产设备台账生产设备维护保养记录编号:高温高压工序运行参数控制记录表预热预压工序运行参数监控记录表编号:钢化工序过程工艺参数监控表热弯工序过程工艺参数监控表编号:生产工序例行检验报表检验设备台账编号:检验设备运行检查记录试验室设备校准记录编号:。
电气合格证汇总表 (3)
50m
11.
灯座
4A6A250V
上海崇明胶木电器厂
照明
150个
12.
灯泡
25W
通用电气照明有限公司
照明
150个
13.
线盒
86D
高碑店市强华塑料厂
接线
300个
14.
压线帽
YMT-4型
温州莲池电器厂
穿线
50包
15.
电缆
VV22-4×50mm2
天津市大明电缆厂
穿线
30m
16.
电线
BV16mm2
天津市大明电缆厂
建筑电气工程主要材料、设备出厂合格证汇总表
序号
材料、设备名称
型号、规格
制造商
使用部位
代表
数量
备注
1.ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
电度表箱
XL-13
郑州郑控电气有限公司
配电
2个
2.
漏电保护器箱
PZ30
正泰集团成套设备制造有限公司
配电
10个
3.
漏电保护器
DZ47-60
浙江正泰电气有限公司
配电
10个
4.
电线
BV2.5mm2
郑州市第三电线厂
穿线
500m
5.
电线
BV4mm2
郑州市第三电线厂
穿线
300m
6.
电线
BV10mm2
郑州市第三电线厂
穿线
200m
7.
穿线管
PVC16
新昌县中财塑胶公司
配管
500m
8.
穿线管
PVC20
新昌县中财塑胶公司
配管
成套电器制造公司3C强制性认证检查-质量记录大全
5
文件发放(回收)登记表
**/JL-2-01
A/0
办公室
6
文件评审单
**/JL-2-02
A/0
办公室
7
文件理发申请、审批单
**/JL-2-03
A/0
办公室
8
受控文件清单
**/JL-2-04
A/0
办公室
9
部门受控文件清单
**/JL-2-05
A/0
办公室
10
质量记录清单
**/JL-2-06
A/0
质管部
质管部
37
检验试验仪器装置检定校准卡片
**/JL-6-02
A/0
质管部
38
检验和试验仪器设备运行检查记录
**/JL-6-03
A/0
质管部
39
检验和试验仪器设备周期检定计划表
**/JL-6-04
A/0
质管部
40
不合格产品处置单
**/JL-7-01
A/0
质管部
41
纠正和预防措施处理单
**/JL-7-02
**/JL-8-06
A/0
质管部
48
顾客意见(投诉)处理单
**/JL-8-07
A/0
质管部
49
产品要求评审记录
**/JL-9-01
A/0
质管部
50
设计更改清单
**/JL-9-02
A/0
质管部
51
试验仪器运行检查
**/JL-9-03
A/0
质管部
52
认证标志发放记录
**/JL-9-04
A/0
质管部
53
3C认证所需表格大全要点
3C认证所需表格大全要点在中国,所有进口电器都需要通过“强制性产品认证”或者3C认证。
这是由中国国家市场监督管理局(SAMR)颁布的一项强制性安全认证制度。
该制度的目的是确保产品的安全性,可靠性和符合质量标准。
为了完成3C认证,申请人需要提供一系列的文件和表格。
本文将介绍3C认证所需的主要表格、文件类型及其要求。
1. 准入申请表“准入申请表”是3C认证的第一步。
准入申请表是一份包含了申请人基本信息及认证产品信息的表格。
准入申请表的要求如下:•完整真实的申请人信息•认证产品的准确描述和产品编号•负责人签字确认信息真实性2. 产品申请表“产品申请表”是3C认证的关键步骤。
产品申请表是一份完整介绍了电器和电子产品的技术性能、结构特点、材料及相关测试报告的表格。
产品申请表的要求如下:•详细的产品技术参数和说明•产品材料和配件列表•过程控制文件、生产工艺流程文件等•集成电路版图和电路说明3. 产品测试报告在进行3C认证之前,申请人需要出具一份关于产品品质的测试报告,证明该产品能够符合3C认证的规范。
产品测试报告通常由专业第三方实验室进行测试并出具,要求如下:•测试项目的数据和可靠性•测试机构的名称、认证号码以及其他资质证明4. 过程控制文件和生产工艺文件过程控制文件旨在确保认证产品生产过程中的质量控制。
而生产工艺文件则是描述产品生产过程中所采用的材料和工艺的详细记录。
这两份文件的要求如下:•针对产品生产过程中不同阶段的QC流程•工艺参数和约束的规范5. 产品样品和证书一般情况下,3C认证机构需要检查申请人提供的产品样品来确保产品实际符合申请人提供的文件中所描述的技术参数和结构特点。
同时,根据每种产品的不同要求,可能还会需要提供一些特殊的证书,如出口产品认证证书、合格证等。
这些样品和证书的要求如下:•产品样品的可靠性和与申请资料的一致性•特殊证书的完整性和真实性结论3C认证对于生产和销售电器和电子产品的公司非常重要。
CCC认证记录表格-审核查检表5
家电有限公司
审核查检表A-MG-03 审核人:编号:
受审核单位工程部填表日期
項次規定內容
作业状況
检查描述
符合不符合
1 是否了解认证产品一致性(讲解)√已了解认证产品一致性
2 是否清楚认证产品依据的相关标准√已清楚认证产品依据的相关标准
3 使用之设备仪器有无经过校验,有无记
录
√使用之设备仪器有经过校验,有相
关记录
4 仪器设备如何进行管理√仪器设备进行管理见《设备设施控制程序》
5 人员对自身工作职责是否明确√人员对自身工作职责已明确
6 人员有无经过相关培训,有无相关记录√人员有经过相关培训,有相关记录
7 工程变更如何处理√工程变更如何处理《生产过程控制
程序》
8 各生产设备及仪器有无定期维护保养并
有记录
√生产设备及仪器有定期维护保养
并有记录
9 认证产品的变更如何进行控制√认证产品的变更进行控制《产品变更管理控制程序》
10 认证标志如何保管和使用√认证标志保管和使用见《CCC认证产品标志使用管理程序》
审核: 制定: 日期:。
CCC认证记录表格-审核查检表3
家电有限公司
审核查检表A-MG-03审核人:编号:
受审核单位仓库填表日期
項次規定內容
作业状況
检查描述
符合不符合
1 是否清楚认证产品一致性√已清楚认证产品一致性
2 仓库管理细则检查√仓库管理相详细见《产品包装、搬运、储存、保护和交付控制程序》
3 有无定期检查库房的环境√有定期检查库房的环境
4 物料有无定期盘点√物料有定期盘点
5 物料摆放区域有无明显划分标示√物料摆放区域有明显划分标示
6 过期物料之处理方法√过期物料相关的部门会直接报废掉
7 仓库的不合格品如何控制√仓库的不合格品主要根据《不合格
品控制程序》
8 物料入库,出库之纪录√物料入库,出库的记录如:《物料账本》
9 关键元器件材料如何进行管理和存储√
关键元器件材料的管理和存储详细见:《关键元器件和材料的检验验证及定期确认检验控制程序》
10 有无建立CCC认证产品的物料区域标示√有建立CCC认证产品的物料区域标
示
审核: 制定: 日期:。
CCC认证记录表格-审核查检表6
家电有限公司
审核查检表A-MG-03审核人:编号:
受审核单位采购部填表日期
項次規定內容
作业状況
检查描述
符合不符合
1 采购的职责范围是什么√采购的职责范围建见《质量手册
2.2》
2 采购的依据√采购的依据见《采购与供方控制程
序》
3 采购合同应明确的事项√采购合同应明确的事项见《采购与
供方控制程序》
4 如何选择供应商,依据是什么√如何选择供应商,依据见《采购与供方控制程序5.2》
5 有无建立合格供应商名单√有建立合格供应商名单如《合格供
应商名册表单》
6 如何进行采样,供应商如何打分,查阅
记录
√进行采样,供应商如何打分,查阅记录见《采
购与供方控制程序》和《供应商评定表》
7 评价供应商的实机(频次)如何处理不
合格厂商
√评价供应商和不合格厂商处理根据《采
购与供方控制程序5.2》不合格厂商
8 订购单如何审批发放,有无归档保存√订购单如何审批发放见《采购与供方控
制程序5.2》,有归档保存
9 如何保证采购物料的一致性要求√采购物料的一致性要求见《采购与供
方控制程序4.1》
10 采购的不合格物料如何处理√采购的不合格物料见处理《采购与供
方控制程序5.5》
11 是否对供应商进行评估√已供应商进行评估
12 关键元器件材料供应商是否进行管理和
考核
√关键元器件材料供应商进行管理和考核见《关键元器件
和材料的检验验证及定期确认检验控制程序》
13 关键元器件材料是否符合产品一致性√关键元器件材料符合产品一致性
见
审核: 制定: 日期:。
电气成套设备3C认证全套资料图纸
低压电气成套设备3C认证全套资料及图纸(第一部分)
综合配电箱
(一)工艺文件
一、工艺文件目录
二、生产工艺流程图
三、检验规程1
1、紧固件检验规程
2、冷冲件检验规程
3、黄铜带检验规程
4、冷轧钢板检验规程
四、检验卡片(配电箱)
2、锁板
4、门轴
5、门轴套
6、绝缘座
7、接地标志
8、零线标志
9、DZ47小型断路器
10、DZ20Y-100塑壳式断路器
五、质量控制点明细表
1、产品质量控制点明细表
2、工序质量分析表
3、外协件明细表
六、装配工序卡
1、接线座
2壳体
3、前门部件
七、装配工艺过程卡片
八、冷冲压工艺卡片
九、附图
(二)、设计文件
A-1、安全件、安全项目表
A-2、产品零部件质量特性重要度分级表
A-3、产品质量特性重要度分级表
B-1、出厂检验规范
C-1、合格证、装箱单。
《CCC认证全部表格》word版
培训记录表文件更改申请单CCC认证标志使用记录文件一览表——供方评定记录表进货检验记录单进货检验记录单采购清单壳体检验记录单注:检验结果为“是”时,在□内打“∨”号,检验结果为“否”时,在□内打“×”号低压成套开关设备过程控制记录编号: /QR-C08-01低压成套开关设备过程控制记录低压成套开关设备例行检验记录检验人:结论:□合格注:检验结果为“是”时,在□内打“∨”号,检验结果为“否”时,在□内打“×”号低压成套开关设备确认检验记录检验人:结论:□合格注:检验结果为“是”时,在□内打“∨”号,检验结果为“否”时,在□内打“×”号低压试验设备运行检查记录单日期: /不合格品记录表内审实施计划审核组组长:组员:年月日第页共页不符合项报告编号: NO:——内部审核报告编号: /QR-C12-04 NO:——纠正/预防措施处理单顾客投诉记录产品一致性变更申请表入库单制表人:日期:入库单制表人:日期:出库单制表人:日期:2011出库单制表人:日期:年度培训计划编号: /QR-C01-01精选模板编制:批准:日期:CCC标志管理台帐精选模板文件发放控制记录精选模板合格供方名录精选模板设备日常保养记录编号: /QR—C08—03设备名称:型号:设备编号:负责人:年注:设备状况良好的项目栏内填入“√”;反之则填入“×”。
供方日常管理记录编号: /QR-C06-04 NO:——关键元器件和材料定期确认检验一览表编制:(日期)批准:(日期)设备台帐监视和测量装置台帐编号: /QR-C10-01 NO:——审核检查表编号: /QR-C12-02 NO:——审核检查表编号: /QR-C12-02 NO:——审核检查表编号: /QR-C12-02 NO:——审核检查表编号: /QR-C12-02 NO:——审核检查表编号: /QR-C12-02 NO:——。
成套电气行业CCC内 审 检 查 表
3C内审检查表
受审核部门:(各相关部门)审核员/所属部门:
注:1.对出具不合格报告的项在“评估”栏内注“N”,并标明不合格报告编号,“N3/8”即开出8份不合格报告中的第3份。
2.分页码按审核部门编写,总页码按全部现场审核检查表填写。
续页
3C内审检查表
注:1.对出具不合格报告的项在“评估”栏内注“N”,并标明不合格报告编号,“N3/8”即开出8份不合格报告中的第3份。
2.分页码按审核部门编写,总页码按全部现场审核检查表填写。
注:1.对出具不合格报告的项在“评估”栏内注“N”,并标明不合格报告编号,“N3/8”即开出8份不合格报告中的第3份。
2.分页码按审核部门编写,总页码按全部现场审核检查表填写。
注:1.对出具不合格报告的项在“评估”栏内注“N”,并标明不合格报告编号,“N3/8”即开出8份不合格报告中的第3份。
2.分页码按审核部门编写,总页码按全部现场审核检查表填写。
注:1.对出具不合格报告的项在“评估”栏内注“N”,并标明不合格报告编号,“N3/8”即开出8份不合格报告中的第3份。
2.分页码按审核部门编写,总页码按全部现场审核检查表填写。
注:1.对出具不合格报告的项在“评估”栏内注“N”,并标明不合格报告编号,“N3/8”即开出8份不合格报告中的第3份。
2.分页码按审核部门编写,总页码按全部现场审核检查表填写。
3C认证所需表格大全.
生产设施一览表文件发放/回收记录文件借阅/复制记录受控文件清单文件更改申请文件作废/销毁申请_________年度培训计划生产设施配置申请单设施验收单设施日常保养项目表编号:ZBSL-JL-01213设施检修计划编号:ZBSL-JL-013编制:日期:批准:日期:设施检修记录编号:ZBSL-JL-010设施报废单使用部门:编号:ZBSL-JL-014序号:设施报废单使用部门:编号:ZBSL-JL-014序号:合同/协议评审记录表供方评定表合格供方名录供方业绩评定表材料采购计划临时采购要求单临时采购要求单生产计划编号:ZBSL-JL-024设计(生产)修改通知单发送单位:编号:ZBSL-JL-023 序号:产品加工通知单编号:ZBSL-JL-022 序号:年月日编制:审批:产品缴库单产品缴库单编号:ZBSL-JL-025 年月日缴库产品交接清单编号:ZBSL-JL-027 序号:编号:ZBSL-JL-033变更申请测量监控设备履历卡测量监控设备一览表计量校准计划运行检查记录编号:ZBSL-JL-036 序号:不合格品报告不合格品报告纠正和预防措施处理单编号:ZBSL-JL-046序号:改进、纠正和预防措施实施情况一览表编制产成品出库单产成品出库单编号:ZBSL-JL-026 序号:审批人:日期:出库领用人:日期:经手人:日期:产成品出库单产成品交验单交验单接收人:接收日期:产成品交验单产成品交验单关键元器件与材料定期确认检验记录质量记录归档统计表制表人:确认检验记录产品名称:□低压动力柜□照明配电箱□双电源配电箱规格型号:□XL A □PDX A □SDY A 产品编号:依据□GB7251.1 □GB7251.3 试验项目编号:ZBSL-JL-057()年关键元器件与材料定期确认检验计划编号:ZBSL-JL-032为考核进厂的关键元器件与材料的供应商的质量保证能力,验证关键元器件与材料其特性满足规定的要求,本公司定于()年月起,对进厂的关键元器件与材料进行确认检验。
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目 录
第一、文件的编码方法
4.5本公司行政管理文件的编码规则
陕西欧亚电器有限公司文件
祥科电气文( )字□□□□第□□号
部门代号 技术部(J )供销部(G )办公室(B )生产部(S ) 4.6外来文件(资料)的编码规则
在接受外部法律法规、技术性或管理性的外来文件资料时应对其有效性进行确认并登记,当这些外来文件已有编号时,应尽量使用这些编号进行文件资料的管理控制,若这些编号不适合本公司的文件控制,则按以下编码规则进行编号。
二、文件发放对照表
文件发放编号的规定
对照表
三、质量记录表格目录
序号名称文件代号页码
1 文件资料控制清单QR-4.2.01 5
2 文件资料发放、回收登记表QR-4.2.02 7
3 文件更改、作废处理单QR-4.2.03 8
4 质量记录一览表QR-4.2.04 9、10
5 管理评审计划QR-5.6.01 11
6 管理评审报告QR-5.6.02 12、13
7 员工履历表QR-6.2.01 14
8 员工培训计划QR-6.2.02 16
9 员工培训记录表QR-6.2.03 17
10 员工考核记录表QR-6.2.04 18
11 基础设施管理台帐QR-6.3.01 20
12 基础设施维护保养计划QR-6.3.02 22
13 基础设施维护保养/检修记录QR-6.3.03 23
14 合同订单管理台帐QR-7.2.03 24
15 合同订单评审记录QR-7.2.01 26
16 合同订单更改通知单QR-7.2.02 27
17 顾客信息收集、反馈记录QR-7.2.04 28
18 生产计划单QR-7.5.01 30
19 顾客满意度调查表QR-7.2.05 31
20 采购计划单QR-7.4.02 33
21 零部件进货检验记录QR-7.4.06 34
22 零部件定期确认验证记录QR-7.4.05 36
23 供方评价表QR-7.4.01 37
24 合格供方名录QR-7.4.03 38、39
25 供应商日常管理记录QR-7.4.04 40
26 生产计划单QR-7.5.01
27 特殊工序过程能力确认记录QR-7.5.02 42
28 入库单QR-7.5.03 43
29 标识卡QR-7.5.04 44
30 材料成品明细帐QR-7.5.05 45
31 出库单QR-7.5.06 47
32 顾客财产记录表QR-7.5.07 49
33 计量器具管理台帐QR-7.6.01 50
34 计量器具周期检定计划QR-7.6.02 51
35 检验设备运行检查记录QR-7.6.03 52
36 内部审核计划QR-8.2.01 53
37 内部审核检验表QR-8.2.02 54-66
38 不符合项报告QR-8.2.03 67
39 内部审核报告QR-8.2.04 68
40 过程检验记录QR-8.2.05 69
41 产品例行检验记录QR-8.2.06 70-71
42 产品确认检验记录QR-8.2.07 72-73
43 顾客满意度调查表QR-8.2.08 74
44 例外放行申请报告QR-8.2.09 75
45 返工、返修通知单QR-8.3.01 76
46 不合格品评审及处理报告QR-8.3.02 77-78
47 数据分析报告QR-8.4.01 79
48 纠正、预防措施报告QR-8.5.01 80
49 标志使用记录表QR-8.6.01 81-82
50 外来文件清单QR-4.2.05 83
51 会议签到表QR-4.2.06 84
52 培训签到表QR-6.2.05 85
53 培训申请表QR-6.2.06 86
54 基础设施报废单QR-6.3.04 87
55 质量体系策划过程记录表QR-5.4.01 88
记录表格汇总
文件资料控制清单□质量管理体系□产品技术
文件发放、回收登记表
QR-4.2.02 №:
文件更改处理单
QR-4.2.03 No:
质量记录一览表
质量记录一览表
管理评审计划
QR-5.6.01 №:
管理评审报告
QR-5.6.02 NO:01
管理评审报告
QR-5.6.02 NO:02
员工档案
员工培训计划
编制: 年月日批准: 年月日
员工培训记录表
QR-6.2.03 No:
员工考核记录表
QR-6.2.04 NO:
基础设施管理台账
QR-6.3.01№ :
编制:审核:
基础设施维护保养计划
QR-6.3.02№:
基础设施维护保养记录
QR-6.3.0.3 №:
合同订单管理台帐
QR-7.2.03 NO:
合同、订单评审表
合同订单更改通知单
顾客信息收集、反馈意见记录
QR-7.2.04No.
生产计划单
生产计划单
顾客满意度调查表
采购计划单
编制:审批:日期:
零部件进货检验记录
零部件进货检验记录
零部件定期确认验证记录
供方评价表
合格供方名录
供应商日常管理记录
4)如该供应商累计5次或连续3次被判定为不符合要求,则应停止与其合作,责令其限期整改,重新评价合格后继续合作。
供应商日常管理记录
注:1)Y-符合要求,在相应的表格内打“√”;2)本表格为通用表格,如提供的质量证明不适用,可不填;3)如有一个项目被判定为不符合要求,则本次结论可判定为不符合要求;4)如该供应商累计5次或连续3次被判定为不符合要求,则应停止与其合作,责令其限期整改,重新评价合格后继续合作。
26、特殊工序过程能力确认记录QR-7.5.02(缺
陕西欧亚电器有限公司QR-7.5.03
实物入库单
(存根)
主管:开单:复核:验收员:保管员:
陕西欧亚电器有限公司QR-7.5.03
实物入库单
接受单位:年月日NO:(收据)
陕西欧亚电器有限公司QR-7.5.03
实物入库单
接受单位:年月日NO:(记帐)
主管:开单:复核:验收员:保管员:
QR-7.5.04(A)
标识卡
QR-7.5.04(B)
标识卡
QR-7.5.04(C)
标识卡
QR-7.5.04(D)
标识卡
部类产地单位规格品名
陕西欧亚电器有限公司QR-7.5.06
实物出库单
(存根黑)
主管:开单:复核:验收员:保管员:领物人:
陕西欧亚电器有限公司QR-7.5.06
实物出库单
接受单位:年月日NO:(收据红)
陕西欧亚电器有限公司QR-7.5.06
实物出库单
接受单位:年月日NO:(财务蓝)
主管:开单:复核:验收员:保管员:领物人:
顾客财产记录表
计量器具台帐
QR-7.6.01 №:
编制:日期:
计量器具检定计划、记录。