QP-12 A 客户投诉处理作业程序
客诉处理流程
客诉处理流程客户投诉是企业经营中不可避免的一环,如何有效处理客户投诉,成为企业提升服务质量、维护品牌形象的重要环节。
下面将介绍客诉处理的流程及注意事项。
首先,当接到客户投诉时,需要及时做好记录,包括投诉的具体内容、投诉人的姓名、联系方式、投诉时间等信息。
这些信息将为后续的处理提供重要参考。
其次,需要对投诉内容进行核实。
核实的目的是确认投诉内容的真实性,了解投诉的具体情况。
在核实过程中,需要与投诉人进行沟通,了解其诉求,以便为后续处理提供依据。
接下来,根据投诉的具体情况,制定处理方案。
处理方案需要根据实际情况进行灵活调整,既要考虑客户的诉求,也要兼顾企业的利益。
在制定处理方案时,需要与相关部门进行沟通,协调资源,确保问题能够得到妥善解决。
然后,需要及时向客户反馈处理结果。
客户投诉的目的是希望得到问题的解决,因此及时向客户反馈处理结果是非常重要的。
在反馈过程中,需要表达诚挚的歉意,并说明企业对问题的重视程度,以及针对问题所做的具体措施。
最后,需要对投诉进行归档及分析。
归档是为了留存投诉的相关信息,以备日后查询和分析之需。
而分析投诉的目的是为了从中总结经验教训,找出问题的根源,进一步完善企业的服务体系,提升服务质量。
在处理客户投诉的过程中,需要注意以下几点:首先,要保持耐心和理性。
客户投诉往往伴随着情绪化的表达,作为企业的服务人员,需要保持冷静,倾听客户的诉求,理解客户的心情。
其次,要注重沟通和协调。
处理客户投诉需要多方沟通,协调各方资源,以便能够快速、有效地解决问题。
最后,要善于总结和改进。
客户投诉是宝贵的反馈信息,企业需要善于总结经验,找出问题的症结所在,并及时改进,以提升服务质量。
综上所述,客户投诉处理流程包括记录投诉、核实投诉、制定处理方案、反馈处理结果、归档及分析。
在处理投诉过程中,需要保持耐心和理性,注重沟通和协调,善于总结和改进。
通过有效处理客户投诉,企业将提升服务质量,增强客户满意度,树立良好的品牌形象。
QP-12内部质量体系审核控制程序
6.3.2.2.4.3审核首日安排召开首次会议。
6.3.2.2.4.4审核末次会议。在允许情况下,末次会议可安排在审核结束后的次日举行以保证小组有充实时间讨论及完成不符合项报告。
6.3.2.2.4.5其它与本次审核有关的事项。
6.3.2.3通知被审核部门并与被审核部门协议确认审核日程安排。
6.4首次会议
在正式审核前由内审组长主持召开首次会议,管理者代表及各被审核部门负责人均须参加会议,审核员应记录与会人员姓名。会议以简短为原则,主要包括以下内容。
6.4.1确定审核范围、目标及审核所采用的方法。
6.4.2介绍审核小组成员。
6.4.3确认审核日程安排与末次会议时间及会议的参与人员。
6.4.4澄清与会人员的问题。
6.3.2.1.1审核员不能审核与其职务具有直接关系的业务。
6.3.2.1.2在安排审核计划时,应包括所有与本次审核目标、范围相关的所有主题。
6.3.2.1.3相关主题应由同一人负责审核,以提高审核效率。
6.3.2.1.4安排审核顺序时,应使审核员顺利切入审核中心,从而达到审核的目的,可以按相关主题的因果关系的先后顺序或相对重要性来安排。
6.1.2管理者代表必须在预定审核日前十五日发布内部质量审核的通知。
6.2审核员资格
公司内审员资格应符合以下规定。
6.2.1本厂工龄一年以上,或具有相关资历经管理者代表批准。
6.2.2接受过厂内外之内部质量审核培训,并持有相关证书。
6.3内部质量审核的计划
在发布内部质量审3.3审核小组准备会议
正式审核开始以前,内审组长召开审核小组准备会议,以讨论审核行程的安排,并对审核员已熟知的审核目标、范围与审核使用标准、审核员的责任等进一步加以明确。
ISO9001-2015 QR-ZW-12基础设施和工作环境控制程序
受控状态:XXXXXXX有限公司QP-06基础设施和工作环境控制程序(依据ISO9001:2015编制)(A/0)编号:部门:编制:审核:批准:2017-02-18发布 2017-02-28实施X X X X X X有限公司发布基础设施和工作环境控制程序1 目的识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施,识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人、物的因素。
2 适用范围适用于为实现产品符合性所需的设施,如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施等的控制;对工作环境中的人和物的因素进行控制。
3 术语和定义3.1 工作环境:工作时所处的一组条件。
5 职责5.1 生产部组织实施对实现产品符合性所需的设施进行控制、管理及维护保养。
5.2 生产部对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。
6 方法6.1 设备的识别公司为实现产品符合性活动所需的设施包括:工作场所(办公场所等)、设备和工具、软件(计算机网络)、支持性服务(水、电、气供应)、通讯设施、运输设施、环保设施等。
6.2设备的提供和维护6.2.1设备的提供根据生产和检验的需要,使用部门提出书面申请,填写《设备购置申请表》注明设备的名称、用途、型号规格、精度、技术参数、单价、数量等,报总经理批准后,由采购部负责采购;计量器具由业务部统一购买。
6.2.2设备的验收采购的重要设备、大型设施,安装调试后,由使用部门在《设备验收单》上签字验收。
6.2.3设备台帐的建立a)生产部对验收合格的设备进行编号,并将编号标牌贴在设备上;b)生产部应建立公司《设备管理台帐》,明确每台设备的名称、型号、制造商、技术特征、价格、鉴定部门等信息;c)使用部门应保管好设备的使用说明书、随机配件等。
6.2.4设备的使用a) 使用部门负责编制重要设备的操作规程,确保操作规程现行有效;b)使用部门负责对设备操作人员进行培训,合格后方能上岗;c)操作人员严格按操作规程、使用说明书操作。
业务投诉处理流程
业务投诉处理流程
第一步:接受投诉
第二步:登记投诉
第三步:初步调查
在了解用户投诉内容后,投诉接收部门或人员应展开初步的调查工作。
通过了解投诉人的诉求,核实投诉事实,收集相关证据等,以便后续的处
理工作。
第四步:协调解决
根据初步调查结果,投诉接收部门或人员应协调相关部门或人员,共
同制定解决方案。
在制定方案时,要充分考虑用户的合法权益,并争取用
户的满意度。
如果解决方案需要用户的配合,投诉接收部门或人员应及时
与用户进行沟通。
第五步:处理投诉
根据协调解决的方案,相关部门或人员应及时处理投诉。
处理过程中,要确保工作人员的专业素质和操作规范,严格按照制定的方案进行处理,
保证投诉结果的准确性和可行性。
第六步:反馈结果
第七步:记录分析
对每个投诉案件的处理结果和反馈情况进行记录,定期进行分析。
通
过对投诉的分类、原因和趋势进行分析,及时调整和改进组织的运营管理,并提高服务质量。
第八步:改进优化
根据记录分析的结果和用户的反馈意见,组织应对投诉处理流程进行
改进优化。
包括优化投诉接收渠道、提升人员培训水平、完善处理措施等,以提高业务投诉处理的效率和质量。
以上是一个通用的业务投诉处理流程,根据实际情况,组织可以根据
自身特点进行合理调整和补充。
在处理投诉过程中,要注重与用户的沟通
和合作,以便更好地解决用户的问题和需求。
同时,也要持续改进和优化
业务投诉处理流程,以提高用户满意度,保护组织的声誉。
客诉处理作业程序
由于时间和环境的变化而引起;
6.2.3品管部就调查出来的原因同责任部门召开专题会议
6.2.3.1各责任部门对QA部所收集的资料进行分析,并确认问题产生的原因。
6.2.3.2针对引起客诉原因,共同制定出合理的短期及长期纠正措施。
6.2.4由品管部QA主管把客诉处理情况进行总结,然后填写《客户投诉处理报告》呈交品管部经理审核批准。
6.2.2.1对客诉货品进行追溯;
6.2.2.2查找该批货品的制造单、包装单、出货通知单、品检纪录、成品验收单和其它相关物料记录;
6.2.2.3参阅相关资料,对客诉问题产生的原因进行分析,并归纳到以下项目:
因物料的不良或用错料;
因工人的作业方法所引起;
因工程或工艺方面原因;
因产品的外观或性能方面;
因包装方式;
1目的
使客诉得到及时处理,改善和提高公司产品的品质,维护客户的处理管理。
3引用文件
3.1 JF/JT-QP-003《记录管理程序》
3.2 JF/JT-QP-022《不合格品控制程序》
4定义
无。
5职责
5.1品管部QA主管负责对客诉的回复,并就纠正效果进行跟踪反馈。
5.2客诉所涉及到的各部门应积极配合品管部进行调杳工作,并就纠正措施做彻底改善。
5.3其它部门都应对客诉问题引起重视,对所提出的纠正措施积极响应。
6作业程序
6.1流程图(见末页)
6.2流程说明
6.2.1业务部接到客诉通知或客户直接书面投诉后,及时转发给QA主管。
6.2.2针对客诉问题,品管部组织相关责任部门展开原因调查。
6.2.5进行纠正效果跟踪,并对纠正结果做总结,及时反馈给相关部门。
6.3退货管理
投诉工单处理全流程
投诉工单处理全流程
我写信是想就我们最近的投诉工单处理流程给予一些反馈,并提出一
些建议来优化整个流程。
接下来,我想讨论的是工单处理人员的培训和能力。
在最近的几次投
诉中,我注意到一些处理人员对于复杂问题的处理能力有限,无法给客户
提供满意的解决方法。
我建议在招聘工单处理人员时,应该更加重视他们
的技能和经验,并且定期提供培训来提升他们的能力。
另外,我们也可以
考虑建立一个知识库,将常见问题和解决方法记录下来,方便处理人员参
考和学习。
此外,我认为在工单处理过程中,及时沟通和反馈是非常重要的。
有
时候,客户提交工单后,很难及时得到回复,导致客户的投诉得不到及时
解决。
我建议在工单系统中设置一个提醒功能,让处理人员能够及时回复
客户,并且在处理过程中及时更新工单的状态,让客户知道问题的进展情况。
最后,我想提出的是对工单处理结果的跟进和评估。
在我们的流程中,应该设立一个专门的人员负责对已处理的工单进行跟进和评估。
通过跟进,我们可以确保问题得到了有效解决,并且客户对解决方案是否满意。
通过
评估,我们可以了解到工单处理过程中存在的问题,并进行改进。
总之,我认为投诉工单处理流程的优化对于提升客户满意度和解决问
题非常重要。
通过加强工单的接收和登记、提升处理人员的能力、加强沟
通和反馈以及跟进和评估工单处理结果,我们可以提高整个流程的效率和
质量,为客户提供更好的服务。
谢谢您的关注和支持!。
客户投诉处理制度
客户投诉处理制度一、目的为了提高客户满意度,及时有效地解决客户投诉问题,维护公司形象,提高客户忠诚度,特制定本客户投诉处理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门和员工,以及所有客户投诉处理工作。
三、投诉渠道1. 客户可以通过以下渠道提出投诉:(1)电话:拨打公司客服电话;(2)电子邮件:发送邮件至公司客服邮箱;(3)在线客服:通过公司官方网站的在线客服系统;(4)信函:邮寄至公司客服地址;(5)其他:公司指定的其他投诉渠道。
2. 公司应确保投诉渠道畅通,并及时回复客户。
四、投诉处理流程1. 接收投诉:客服人员接到投诉后,应详细记录投诉内容,包括投诉人信息、投诉时间、投诉事项等。
2. 分类处理:根据投诉内容,将投诉分为以下几类:(1)产品问题;(2)服务质量问题;(3)价格问题;(4)其他问题。
3. 调查核实:客服人员应尽快调查核实投诉情况,必要时可联系相关部门协助处理。
4. 提出解决方案:根据投诉情况,提出合理的解决方案,如退换货、退款、赔偿等。
5. 沟通反馈:与投诉人沟通解决方案,并征得投诉人同意。
6. 执行解决方案:按照双方约定的时间、方式执行解决方案。
7. 跟踪回访:在解决方案执行完毕后,对投诉人进行回访,了解其对处理结果的满意度。
8. 总结分析:对投诉处理情况进行总结分析,提出改进措施,防止类似问题再次发生。
五、投诉处理时间1. 客服人员应在接到投诉后24小时内与投诉人取得联系,了解投诉详情。
2. 客服人员应在48小时内提出解决方案,并与投诉人沟通。
3. 解决方案执行完毕后,应在72小时内对投诉人进行回访。
六、投诉处理要求1. 客服人员应保持良好的服务态度,耐心倾听客户投诉,积极解决问题。
2. 处理投诉时,应保护客户隐私,不得泄露客户个人信息。
3. 投诉处理过程中,应保持公正、公平、公开的原则。
4. 对重大投诉事件,应及时向上级领导汇报,并采取相应措施。
5. 对恶意投诉,应进行调查核实,必要时可采取法律手段维护公司权益。
医疗器械GMP程序文件-产品防护控制程序
XXXXX 医疗器械有限公司质量系统程序文件文件编号:QP –12文件版本号:A-0文件名称:产品防护控制程序文件版本号实施日期修订内容修订人部门A-O首次储运部分发文件部门记录部门名称发行份数部门名称发行份数总经理1质量部1文控室1储运部1行政部1业务部1生产部1研发部1管理者代表签批流程签名文件归口部门制订人_________________储运部管理者代表_________________总经理_________________实施日期页码第1页共3页1目的确保公司之物料、半成品、成品于存储、搬运、包装与交货过程中的品质与安全,以保证成品出厂前及到达客户方时不会受损坏从而不影响产品质量。
2适用范围本文件适用于公司对原材料、半成品、成品在搬运、存储、包装、防护和交付中的所有质量活动。
3定义《无》4职责4.1仓库管理员4.1.1确认所有物料和产品按照要求正确的搬运和存放。
4.1.2确认所有货物的保存期。
4.1.3确保仓库账目与货物相符。
4.1.4确保所有货物在存储中的安全。
4.2质检部4.2.1确保所有货物于质量检查过程中的正确搬运。
4.3采购员4.3.1确保所有原材料送检查过程中的正确搬运。
4.4生产部4.4.1负责对产品生产过程中的搬运、存储、包装入库全过程进行防护,确保产品在搬运和存储中的安全。
5流程实施日期页码第2页共3页5.1原材料防护5.1.1仓库管理员应根据在库储存产品的不同性能及特点,合理堆放,妥善保管,做到三清(数量清、材质清、规格清),两齐(库容整齐、堆码整齐),三一致(账、卡、物一致)。
5.1.2库内储存产品,应根据不同产品的要求和特性进行分区,分类放置到合适的区域,以达到识别的目的,物料上下叠放的原则是上小下大,上轻下重,标识向外。
5.1.3库管理员应严格按照“先进先出”的原则发放物料。
5.1.4生产部领用的原材料及辅料由生产部在车间区域内依据原材料的相关物性进行必要的贮存及防护。
QP- 客户投诉处理作业程序
6.5相关记录
客户抱怨处理相关的记录依据《记录管制程序》执行。
七、参考文件:
《文件管制程序》
《记录管制程序》
《纠正和预防措施控制程序》
《不合格品控制程序》
八、附件:
附件一《客户投诉处理作业流程》
附件二《客户抱怨处理单》
附件三《客户抱怨异常处理统计表》
6.2.6.品质部将成品抽检情况和生产责任单位原因分析和纠正/预防措施落实情况反馈到销售部,销售业务人员将信息反馈给客户,并根据具体情况同客户沟通处理事宜。
6.2.7.品质部将客户投诉信息及调查处理情况录入《客户抱怨异常处理统计表》,并对责任单位纠正/预防措施的实施情况进行跟踪和验证。
6.2.8.当客户处涉及到产生返工费用或损失金额较大的时,由销售部负责汇总客户重工、返修发生的费用并进行责任单位费用划分,与客户协商处理。
4.1.2.全面了解客户投诉的具体细节及客户投诉原因和不良品(含样品或图片)生产原因;
4.1.3.协助客户解决疑难或提供必要的参考资料等,涉及厂外出货的不良品信息盘查和及时处理客户投诉之不良品。
4.2.品质部:
4.2.1.受理销售单位反馈的客户投诉案件的调查、分析、提报及对责任人员或责任单位提出整改方案,并责令实施纠正预防,必要时采取相应处罚措施;
6.2.9.销售业务人员对客户投诉处理后客户的接受和满意程度进行调查。
6.3.不良品清查处理:
6.3.1.销售部应在接到客户投诉后,根据内部分析调查情况及时与客户沟通协调落实不合格品的处理方式。
6.3.2.客户处的不合格品若客户同意采用补货、降级、降价使用时,则由销售负责办理;当要求现场返工、返修时,由公司安排人员现场处理。
处理客户投诉的流程
处理客户投诉的流程
客户投诉是企业日常运营中常见的一种情况,而如何高效地处理客户
投诉对维护企业声誉和客户满意度至关重要。
以下是常见的处理客户投诉
的流程,以确保问题能够及时妥善地解决。
2.确认投诉的有效性:在正式处理投诉之前,需要对投诉进行初步的
确认。
这意味着需要核实投诉者是否是真实客户,确保投诉事项属实且在
保修期限内等等。
这可以通过与相关部门和库存系统核对记录来完成。
3.分配投诉给适当的人员:根据投诉的内容和性质,将投诉分配给合
适的员工或部门。
分配的原则可以基于员工的专业知识、经验或最相关的
部门。
确保负责该投诉处理的员工能够与客户直接沟通,并有足够的权限
和资源来解决问题。
4.进行详尽的调查:负责处理投诉的员工应该深入调查客户的投诉内容,以了解背后的原因。
这可能涉及与客户和相关团队的对话,查看文件
和记录,或进行实地调查。
如果不能在短时间内找到解决办法,向客户说
明正在进行的调查,并给出预计解决时间。
7.记录和分析:对于每个投诉案例,企业应该记录详细的信息,包括
投诉的细节、处理过程和解决方案。
这些记录可以帮助企业识别潜在的问
题和改进业务流程,以避免类似的投诉再次发生。
此外,企业还可以对投
诉进行分析,以了解投诉的主要原因和模式,并制定相应的改进计划。
通过建立和执行以上的处理客户投诉的流程,企业可以迅速响应和解
决客户的问题,提高客户满意度和忠诚度,并塑造良好的企业声誉。
同时,流程的持续改进和优化也能帮助企业预防和减少投诉的发生。
客户报怨处理程序
1.目的
为能迅速处理客户抱怨案件,以使客户获得满意的答复,并杜绝问题再度发生,维护公司信誉,提高客户满意度。
2.适用范围
适用于本公司销售业务范围内有关影响品质问题之客户抱怨案件的处理。
3.定义
3.1客户抱怨:任何客户购用时发现之不良情形所产生的异议(包括产品外观、性能、包
装、防护、数量、交期、市场不良等之不符合),或简称客诉。
3.2营销部门:生产技术本部OEM业务组和营销部AM业务组。
3.3销退品:由客户处所载回之产品。
4.职责
4.1 营销部门负责客户抱怨的接收及转知。
4.2 品保课负责客户抱怨的受理、结案、管理及责任归属的判定、现物处理方式的决定、
再发防止对策的跟踪及结案。
4.3 责任单位为再发防止对策提出及客诉品和库存品处理单位。
5作业程序
6.相关文件
6.1进货检验管制程序FT-QP-019
6.2纠正与预防措施管制程序FT-QP-046
6.3记录管制程序FT-QP-003
7.使用表单
7.1客户抱怨处理单(编号:- - - - - - - - )QR-047-01-A2
年月日流水号
7.2每月各项不良距阵分布图QR-047-02-A1
8.附件
无。
全套客户投诉管理步骤
全套客户投诉管理步骤
为了有效管理客户投诉并解决问题,以下是一套简单的客户投
诉管理步骤,以确保您的决策独立性,并避免法律复杂性的困扰。
步骤一:接收投诉
- 当收到客户投诉时,确保及时记录投诉的详细信息,包括投
诉的主题、时间、地点、涉及的人员以及任何相关证据。
- 如果可能,尽量与客户进行面对面的交流,以便更好地理解
他们的问题和需求。
步骤二:评估投诉
- 对投诉进行评估,了解投诉的严重性和紧急程度。
- 确定是否有法律或合规问题涉及其中,以便采取适当的措施。
步骤三:解决投诉
- 尽快与客户联系,确认他们的具体需求和期望。
- 根据客户的要求和公司政策,提供解决方案,并与客户达成共识。
- 如果需要,协调相关部门或人员,确保问题得到妥善解决。
步骤四:记录和跟进
- 记录对投诉的处理过程和结果,包括采取的具体措施和解决方案。
- 定期跟进投诉,确保客户满意度的提高,并持续改进投诉管理的流程。
步骤五:数据分析和改进
- 对投诉进行数据分析,识别常见问题和改进的机会。
- 根据分析结果,制定相应的改进计划,并确保实施和监控这些改进。
以上是一套简单而有效的客户投诉管理步骤,希望能够帮助您处理客户投诉并改善客户体验。
请根据具体情况进行调整,并持续优化这些步骤,以适应您的业务需求。
机动工业车辆(叉车)修理资质用-QP12 内部审核控制程序
1 目的确定质量保证体系是否符合产品实现策划的安排,是否符合TSG 07-2019标准的要求,是否得到了有效地实施和保持,为持续改进提供依据。
2 适用范围适用于对公司质量保证体系运行情况的内部审核。
3 职责3.1 品管部和产品检验控制系统责任人是内部审核管理控制部门和责任人,负责内部审核的策划、组织、协调、汇总、跟踪。
3.2 公司质量保证工程师为审核组长。
质保工程师选定公司内部2名审核员;并审核计划与审核报告。
3.3内审员负责制定并执行内审实施计划,编写审核报告,跟踪不符合项目的纠正措施的实施。
3.4 受审核部门的质量控制系统责任人配合本部门的内部质量审核,并负责对审核中发现的问题进行及时、有效的整改。
4 工作程序4.1 审核计划4.1.1 品管部于每年12月份制定下一年度《年度内部审核计划》,并报公司质量保证工程师批准。
年度内部审核计划的内容包括:a.审核的目的、范围和依据;b.受审核部门及审核时间。
计划的制定必须考虑被审核区域与过程的现状与重要性及以前审核的结果,对各个部门所开展的质量活动每年至少进行一次内部审核。
4.1.2下列几种情况应进行计划外的临时审核:a.质量环境职业健康安全管理体系大幅度变更;b.发生重大顾客抱怨;c.发生重大质量事故、重大环境或安全事故;d.即将进行第二、三方审核时。
计划外的审核由公司质量保证工程师通知品管部临时组织。
4.2 审核准备4.2.1 在根据审核计划实施审核前,公司质量保证工程师首先指定审核组成员并任命一名具有较强组织领导能力和管理经验的人员担任组长。
4.2.2 在审核实施前5个工作日内,由审核组长召开一次审核小组会议,明确任务分工并制定《内审实施计划》,其内容包括:a.审核的目的、项目和依据;b.审核组长及审核组成员;c.受审核部门及责任人员;d.审核日程安排。
审核人员不应审核其自身工作。
《内审实施计划》经公司质量保证工程师批准后以书面形式下达到受审核部门,受审核部门接到计划后应及时将其通知到有关人员,并确定陪审人员和做好其他必要的准备工作。
图纸管理控制程序.doc
1. 目的1.1维护图纸完整,使图纸管理规范化、程序化,避免出现图纸材料丢失,重复,杂乱,损坏的现象。
1.2确保图纸处在安全受控状态。
1.3缩短提取图纸,存放图纸的时间,提高工作效率。
1.4规范图纸的发放、使用、存档、保管、收回、借阅和销毁等流程。
2. 范围本程序适用于湖南鼎珩智能机械有限公司所有图纸使用部门。
3. 定义3.1图纸含义:用标明尺寸的图形和文字来说明机械,设备等结构,形状,尺寸及其他要求的一种技术文件,一般包含:a)试制产品图:用于试制产品加工的图纸,需在图纸上注明“试制”;b)生产工程图:用于生产车间生产制作的图纸,需在图纸上注明“生产用图”;c)外协用图:指外出找代加工商所用的图纸,需在图纸上注明“外协”;d)报价用图:指客户对产品进行概括设计后计价用的图纸,需在图纸商注明“报价用图”;e)产品三维图;f)非生产用图;3.2 图纸的编制、审核要求a)无论电脑还是手工绘制的图纸,必须详细标明技术参数、材质等技术、加工要求,并标明绘制人和绘制日期。
b)绘制的图纸必须经审核人审核和签字(或盖章)并标明审核日期,方为有效图纸。
c)图纸资料的编制应严格执行设计(编制)、校对、审核三级把关制度。
d)4. 职责4.1研发部门负责图纸管理的监督指导;4.2 资料室负责项目图纸的存放;4.3 生产部门负责产品下放生产图纸的管理;4.4 资料管理员对存档复印图管理有以下职责:a)验收、登记、建立台帐;b)整理、装订成册、保管、出借和收回。
5.管理程序技术文件图纸是公司的核心秘密,是公司持续发展并在市场上发挥竞争力的有力武器。
技术文件图纸全归公司所有。
为了保证技术文件的完整性,正确性,系统性以及保密性,为了加强管理并规范员工的行为,特制定本管理程序,要求本公司员工互相监督、自觉遵守。
5.1 生产图纸的操作流程5.1.1.生产工程图纸编制,下发流程:设计人员按设计方案完成对产品图样的设计编制,需评审、校对后,由部门经理审核批准,技术文员整理。
客户投诉处理流程
客户投诉处理流程一、客户投诉分类:第一级:抱怨性投诉,即客户对公司车辆、驾驶员工作方面不理解、不满意或者满意程度低,以及由于用户自身对我公司规定理解偏差造成离异损失而述说驾驶员的过错。
第二级:由于驾驶员服务态度不好、业务水平欠佳、工作失误等伤害了用户自尊或利益,引起客户不满,甚至要求给予补偿的投诉。
第三级:由于公司整体运营或其他部门工作失误损害了客户利益,引起客户不满,甚至要求给予相应补偿的投诉。
二、客户投诉处理流程:1、客服通过电话、微信等接受客户投诉后,了解记录客户投诉的具体问题、投诉对象等内容,并根据客户提供的信息进行核查,判断其投诉的理由是否充分,投诉要求是否合理。
2、处理投诉①若属于第一级投诉,第一客服尽力用委婉的方式回复客户,解释公司规章制度,从而取得客户的谅解,消除误会。
如果客户仍然不满,按照投诉处理人员顺序,第一客服向其所属经理反馈,层层沟通,若最终无果,请示客服中心总经理,与其他部门商讨能否考虑给予特殊处理。
最终由客户维护室投诉处理人员将结果反馈给客户,诚恳道歉,化解客户不良情绪。
②若属于第二级投诉,第一客服接到投诉后,首先向客户道歉并按照投诉处理人员顺序,由客户维护室相关人员反馈至客服中心总经理,对于被投诉驾驶员及其他相关人员,给予相应警告或惩罚。
若客户因此而受到利益损失,核实后,客服中心与其他部门商讨是否给予相应补偿,最后由客户维护室投诉处理人员将结果反馈给客户,诚恳道歉,化解客户不良情绪。
③若属于第三级投诉,第一客服接到投诉后,首先向客户道歉表示待查明事件后回复客户,按照投诉处理人员顺序,层层反馈,由客服中心总经理与其他相关部门沟通,协商对策,最终由客户维护室投诉处理人员将结果反馈给客户,诚恳道歉,化解客户不良情绪。
3、填写客户投诉受理单投诉处理完成后,第一客服记录填写《客户投诉受理单》(附件一)。
并由客服中心相关人员(处理投诉过程中,涉及到的人员)签字确认。
最后将《客户投诉受理单》提交至客户维护室相关人员整理入档。
详尽版:客户投诉解决流程
详尽版:客户投诉解决流程1. 引言本文档旨在详细描述客户投诉解决流程,帮助我们的团队处理来自客户的投诉,并确保问题得到及时解决和客户满意。
2. 客户投诉接收- 当客户提交投诉时,我们的团队将第一时间予以回应。
- 投诉可以通过多种途径进行,包括电话、电子邮件、在线聊天和社交媒体等。
- 所有投诉信息都应该被记录并分类,以便更好地进行跟进和分析。
3. 投诉处理流程以下是客户投诉处理的详细流程:3.1 评估投诉- 首先,我们需要仔细评估投诉的内容和严重程度。
- 确定投诉是否属实,并核实所有相关细节。
- 根据投诉的性质,将其分类为紧急或非紧急。
3.2 分配责任人- 根据投诉的性质和紧急程度,将其分配给适当的责任人。
- 责任人应具备处理相应问题的技能和知识。
3.3 调查和解决- 责任人应尽快展开调查,与涉及的各方进行沟通,并采取适当的解决措施。
- 在解决过程中,应确保与客户保持及时和透明的沟通,解释解决方案并提供必要的支持。
3.4 跟进和反馈- 完成解决方案后,责任人应向客户提供解决结果,并确认客户对解决方案的满意程度。
- 如果客户对解决方案不满意,我们将重新评估问题并采取进一步的行动。
4. 投诉记录和分析- 所有投诉信息应被记录在案,并进行适当的分析。
- 分析投诉可以帮助我们发现潜在问题、改进产品或服务,并预防类似的投诉再次发生。
5. 员工培训和持续改进- 我们应定期组织员工培训,提高他们应对投诉的能力和技巧。
- 定期评估投诉解决流程,并根据反馈和数据进行必要的改进。
6. 结论通过遵循上述客户投诉解决流程,我们将能够高效地处理客户投诉,并提供满意的解决方案。
这有助于维护良好的客户关系,并提升我们的产品和服务质量。
QP-12不合格品控制程序
一:目的
本程序规定了公司对不合格/不适合品及物料的识别、标识、隔离、评审、处置、记录的过程,规定不合格/不适合品控制的职责和权限,以防止不合格/不适合产品非预期使用和交付;杜绝品质问题发生。
二:范围
本程序适用于本公司来料、在制品、成品及交付使用产品中的不合格/不适合品的控制。
三:定义
不合格:未满足质量要求
返工:为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。
返修:为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。
让步接收:不影响产品功能或无可靠性缺点的材料可作有条件接收。
评审组:由生产/品质/采购/工程/业务等相关部门组成的对不合格品进行分析并确定处理办法的一个临时组合。
四:来料不合格品的控制
六:成品不合格的控制
七:相关记录
7.1《进料检验报告》 7.7《品质异常处理单》7.2《退货单》 7.8《停机通知单》
7.3《来料检验报告》 7.9《出货评审单》
7.4《首件检验记录表》
7.5《巡检记录表》
7.6《QC检验日报表》。
物业公司业主投诉处理标准作业程序及物业管理方案的制定和控制
物业公司住户业主投诉处理标准作业程序一、目的规范投诉处理工作,确保住户的各类投诉能及时、合理地得到解决。
二、适用范围适用于住户针对公司管理服务工作的有效投诉处理。
三、职责1、管理处主任负责处理重要投诉。
2、事务部主管负责协助主任处理一般轻微投诉及每月的投诉统计、分析、汇报工作。
3、管理处相关主管负责协助事务部主管和管理处主任处理本部门的被投诉事件,并及时向事务部反馈投诉处理信息。
4、事务部管理员负责投诉现场接待工作。
四、程序要点1、处理投诉的基本原则接待投诉时,接待人员应严格遵守“礼貌、乐观、热情、友善、耐心、平等”的十二字服务方针,严禁与住户进行辩论、争吵。
2、投诉处理流程图3、投诉界定(1)重大投诉。
下列投诉属重大投诉:①公司承诺或合同规定提供的服务没有实施或实施效果有明显差错,经住户多次提出而得不到解决的投诉;②由于公司责任给住户造成重大经济损失或人身伤害的;③有效投诉在一个月内得不到合理解决的投诉。
(2)重要投诉重要投诉是指因公司的管理服务工作不位、有过失而引起的投诉。
(3)轻微投诉轻微投诉是指因公司的设施、设备和管理水平有限给住户造成的生活、工作轻微不便而非人为因素造成的影响,可以通过改进而较易得到解决或改进的投诉。
4、投诉接待(1)当接到住户投诉时,接待员首先代表被投诉部门向住户表示歉意,并立即在《住户投诉意见表》中作好详细记录:①记录内容如下:——投诉事件的发生时间、地点;——被投诉人或被投诉部门;——投诉事件的发生经过(简单明了地叙述);——住户的要求;——住户的联系方式、方法。
②接待住户时应注意:——请住户到沙发入座,耐心倾听住户投诉,并如实记录;——必要时,通知事务部主管或管理处主任出面解释;——注意力要集中,适时地与住户进行交流,不应只埋头记录。
(2)投诉的处理承诺:①重大投诉,当天呈送公司总经理进入处置程序;②重要投诉,接待后1小时内转呈主管经理进行处置程序;③轻微投诉,不超过2天内或在住户要求的期限内解决。
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A.因票据错误或送样等资料错误遭客户投诉者。
B.因财务错误遭客户投诉者。
C.未依"制造作业规范或规程"作业的而遭致客户投诉者。
D.经剔除的不合格产品混入正常品缴库遭致客户投诉者。
E.擅自减少有关生产使用物料者。
F.业务人员对于特殊质量要求,未反映给有关部门遭客户投诉者。
6.1.7.为及时了解客户反应异常内容及处理情况,由品保部及有关人员于调查处理后三天内提出《客户投诉处理单》呈总经理批示。品保部每月应负责针对所有客户投诉信息进行追踪,并依照附件三《客户抱怨异常处理统计表》进行登录。
6.1.8.品保(或客户服务)人员应针对客户抱怨事件进行全面详细调查,必要时应会同相关品管、研发技术中心、各分厂、事业部生产、仓库等单位进行调查和处理,重大客诉事件应召集相关工程、品管、生产、计划、销售等单位共同参对策的商讨,以检讨并最终确定预防方案。将《客户投诉处理单》转交责任单位(或生产单位)在于三天内回馈完成,特殊情况
4.5.仓库单位:协助品保部展开客户投诉产品的调查、库存品隔离和异常物料的清查等作业,并做好相应的产品标识。
五、作业流程:
依据附件一《客户抱怨处理作业流程》执行。
六.作业内容:
6.1.客户抱怨受理作业:
6.1.1.业务(销售)人员接到客户反馈之产品异常或抱怨信息时,应立即查明该异常情况(包括:“编号、料号(或型号)、交货日期、数量、不良数量、投诉原因、客户要求”等),并立即填写附件二《客户抱怨处理单》连同异常样品经部门主管签核后,送交品保客户服务人员进行客户抱怨受理作业。
※※目录※※
章节
内容
页次
目录
1
修订履历
2
1
目的
3
2
适用范围
3
3
名词解释或术语
3
4
职责
3
5
作业流程
3
6
作业内容
3~6
7
参考文件
6
8
相关附件
6
文件修订履历
Rev.
修订日期
变更前说明
变更后说明
提案人
备注
A
2010-9-6
无
初版发行
张喜林
核准Approved By
审核
Check By
制作
Prepared By
C.大过以上者,当月效益奖金全额罚扣。
6.4.4.客户投诉经济处罚准则:
6.4.4.1.客户投诉罚扣的责任归属,制造部门以各组单元为最小单位以归属至发生各组单元为原则。未能明确归属至发生之班组者其责任归属至全体。
6.4.4.2.销售单位、采购人员、技术研发单位、品保单位以归属至个人为原则,未能明确归属至个人者,归属至全体。
客户投诉:指客户对产品质量或服务质量达不到规定期望或要求的效果而产生的抱怨。
重大客诉:是指产品影响使用功能、危及人身安全;或涉及金额在10000元RMB以上,给公司造成较大影响,而导致客户大批量退货或返修事件,应列管为重大客户抱怨事件处理。
一般客诉:是指不影响产品使用功能、性能要求的外观类缺陷,未达到构成人身安全的、未触犯法律、法规亦未造成严重影响的;或超出规格要求,但不影响使用功能、性能、机械强度要求的;或涉及金额在5000元RMB以下的均可列为一般轻微客户抱怨事件处理。
6.2.6.客诉抱怨处理之资料需依据“QP-02《记录管理程序》”之要求保存。
6.2.7.当涉及到产生较大重工费用或损失金额较大的重要客户投诉,由销售单位业务人员负责汇整所发生之客户抱怨重工、返修之费用进行责任单位费用划分。
6.3.客户投诉责任人员处分及罚扣:
6.3.1.客户投诉责任人员处分:
品保部每月10前将各单位人员名单,负责汇整到总经理,由总经理于每月10日前应审视上月份结案的客户投诉案件,凡经批示为行政处分者,经整理后送交人力资源部或财务部进行公布和处罚。
6.2.3.所有清查之不良品如需返修或重工时,当涉及到厂内时,则由品保(客户报务)单位依“QP-22《不合品控制程序》”要求进行处理。
6.2.4.厂外之不良品若客户同意采用补货、降级、降价使用时,则由业务(销售)单位负责办理。
6.2.5.客户退回之不良品均应由仓库负责区分和隔离。经品保单位调查清楚后,分担责任单位进行处理。
6.1.10.品保(客户服务)单位应根据各相关单位提交之客户投诉改善对策进行追踪验证,每月定期发布验证结案状况。
6.2.不良品清查处理:
6.2.1.业务(销售)单位应在接到客户投诉时,依据提供之不良品批号、型号、规格、出货地、出货日期、出货数量等资讯,针对厂外之不良品状况进行清查并采取处理措施。
6.2.2.如涉及到会影响到客户正常生产计划(如缺货时)业务单位应即时与客户进行沟通或协商。以便确定改善后良品之具体交货日期及临时补货或更换良品等措施。同时应了解客户生产之计划需求量之紧急状况,以便能及时反馈到厂内,得到及时解决。
6.3.2.客户投诉绩效奖罚:
各分厂、事业部、销售中心等单位的责任归属单位或个人由总经理依客户投诉案件发生的项目原因决定责任归属单位,由品保客服人员依人事规章开立"奖罚通知"呈总经理核准后执行部门罚扣奖金。
6.4.其它要求:
6.4.1.所有客户投诉事件均应列为制程过程中的重要管制项目纳入标准化管理,品保单位、各分厂、事业部均应加入到检验规范及制造作业规范中进行管制和检查,针对重复发生之问题点进行重点管制,各生产重点工站由各生产主管进行设置并重点监控和稽查,各生产、品保单位现场主管应列为日常重要稽核项目进行管理。
4.3.生产单位(各分厂、事业部):
4.3.1.客户投诉或退货不良品的处理、维修及提供更换的良品。落实投诉产品的重点管制和自主检查等;
4.3.2.提报并处理涉及客户投诉的相关生产单位、班别、生产人员及生产日期等资讯、协助展开客户投诉处理过程的执行
4.4.责任单位:客户投诉改善对策的纠正及预防措施的实施和执行相关管制要求。
4.2.品保部(客户服务单位):
4.2.1.受理销售单位反馈的客户投诉案件的调查、分析、提报及对责任人员或责任单位提出整改方案,并责令实施纠正,必要时采取相应处罚措施;
4.2.2.客户投诉质量的检验、确认,异常发生原因及处理、改善对策的检查、执行、督促、纠正和预防措施的跟踪等;
4.2.3.负责组织各单位提交改善方案及拟定改进行动的方案向客户反馈质量改进的结果。
6.1.5.如经确认客诉事件为本公司责任问题或供应厂商问题时,则由品保(或客户服务)人员针对客诉事件展开异常处理作业,。
6.1.6.若客户要求前往客户地处理客户投诉时,由业务人员负责通知品保部(或客户服务单位)会同制造部门人员共同前往处理,若品保部人员无法及时前往时,可由总经理指派有关人员前往处理,并于处理后向总经理报告。
除外。
6.1.9.品保(客户服务)单位应针责任单位提交之改善对策并交总经理进行可行性评估确认,并批准执行纠正预防措施方案。品保部(客户服务)单位应于三日内就各单位与工厂的意见加以分析、汇整综合意见,形成附件四《8D报告》以书面规范形式,转呈营销中心负责人审核,经总经理批准后,依权限分别发送给销售人员、品保人员、生产、工程等单位并存档客户投诉处理记录,客诉资料作为管理评审资料输入资料之一。
6.4.4.4.客户投诉罚扣方式另行规定作业:
七、参考文件:
QP-01《文件管制程序》
QP-02《记录管制程序》
QP-24《纠正和预防措施控制程序》
QP-22《不合格品控制程序》
八、附件:
附件一《客户投诉处理作业流程》
附件二《客户投诉处理单》
附件三《客户抱怨异常处理统计表》
附件四《8D报告》
4.权责:
4.1.销售单位:
4.1.1.接收客户投诉信息并确认客户投诉之产品的订单编号、编码(或型号)、数量、不良率、交货日期等;反馈及核实并将相关信息传递给品保部客户服务单位;
4.1.2.全面了解客户投诉的具体细节及客户投诉原因和不良品(含样品或图片)生产原因;
4.1.3.协助客户解决疑难或提供必要的参考资料等,涉及厂外出货的不良品信息盘查和及时处客户投诉之不良品。
发行单位
Issued By
By
品质保障部
Date
一、目的:
规范客户投诉处理的过程的及时性和有效性,维护公司信誉,促进质量改善与顾客满意。并以此作为矫正预防措施的重要依据,以便更好地服务于客户,制订实施本程序。
二、适用范围:
凡是与本公司有业务来往的客户提出对公司产品及服务品质的投诉或建议均属之。
三、名词解释及术语:
6.1.2."客户加工中未确定”。
6.1.3.品保(客户服务)人员在接获客户投诉信息后,负责对客户投诉异常情况进行调查,并确认是为本公司生产之产品。必要时可会同相关品管、工程、生产、计划等单位对客户抱怨事件之产生原因作初步分析及界定公司内外部责任归属。
6.1.4.经确认非本公司问题或客户责任时,则于《客户投诉处理单》说明原由。
G.订单误记造成错误者。
H.交货延迟者造到重大客户投诉的。
I.包装和装箱错误者。
J.出货明细单错误码而导致交货产品错误者。
K.仓储保管不当及运输上出问题者。
L.外观标示不符规格者。
M.检验资料不符。
N.其他。
6.4.3.行政罚扣折算:
A.警告一次,罚扣100元以上。
B.小过一次,以每基数罚扣200元以上。