2016年决算草案
2016年中央对地方转移支付决算表
2016年中央对地方转移支付决算表摘要:1.2016 年中央对地方转移支付决算表概述2.中央对地方转移支付的增长情况3.转移支付的具体用途4.对地方财政的影响5.结论正文:一、2016 年中央对地方转移支付决算表概述2016 年中央对地方转移支付决算表是中华人民共和国财政部发布的一份官方文件,详细记录了2016 年中央对地方的财政转移支付情况。
该表反映了中央政府对地方政府的财政支持力度,以及地方政府的财政收支状况。
二、中央对地方转移支付的增长情况根据2016 年中央对地方转移支付决算表,2016 年中央对地方的转移支付总额为57513 亿元人民币,比2015 年增长了9.2%。
其中,一般性转移支付为38125 亿元,增长8.8%;专项转移支付为19388 亿元,增长10.5%。
三、转移支付的具体用途中央对地方的转移支付主要用于以下几个方面:1.支持地方公共服务体系建设,包括教育、医疗、社保等领域;2.促进地方经济发展,包括产业结构调整、科技创新等方面;3.保障地方民生,包括扶贫、低保、优抚等方面;4.环境保护与污染治理;5.其他领域,如地方政府债务偿还等。
四、对地方财政的影响中央对地方的转移支付对地方财政具有重要影响。
一方面,转移支付可以弥补地方财政收入的不足,增强地方政府的财政实力,保障地方公共服务和民生支出;另一方面,转移支付也有助于实现中央和地方财政的协调发展,促进全国财政状况的稳定和健康。
五、结论总之,2016 年中央对地方转移支付决算表显示,中央政府对地方政府的财政支持力度在逐年加大,转移支付规模不断增长。
这对于地方财政的稳定和全国经济的协调发展具有重要意义。
财政部关于2016年度部门决算工作的通知
财政部度部门决算工作的通知财政部关于2016年度部门决算工作的通知为做好部门决算编审工作,财政部发布了关于2016年度部门决算工作的通知,以下是通知的详细内容。
财政部关于2016年度部门决算工作的通知中央有关部门,国务院各部委、各直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,高法院,高检院,各民主党派中央,有关人民团体,新疆生产建设兵团,有关中央管理企业,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局):2016年度部门决算编审工作即将全面展开。
根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》等有关规定,现将2016年度部门决算报表印发给你们,并就有关工作事项通知如下:一、总体要求(一)高度重视,精心组织。
各地区、各部门应当进一步加强决算工作组织领导,完善协作配合机制,加强人才队伍建设,夯实决算工作基础,确保决算数据的真实性、准确性和完整性。
(二)不断创新,深化公开。
各地区、各部门应当按照“以公开为常态,不公开为例外”原则,通过完善公开方案,扩大公开范围,细化公开内容,规范公开渠道,回应社会关切,不断提升政府公信力。
(三)积极探索,加强应用。
各地区、各部门应当坚持问题导向和需求导向,继续探索运用大数据等新的技术方法深入挖掘决算价值,强化决算分析评价结果的应用,推动决算数据共享,为改进预算管理和财务会计工作提供有力支持。
二、报送要求(一)中央部门。
1.根据《财政部关于专员办加强财政预算监管工作的通知》(财预〔2014〕352号),各部门应当督促所属预算单位配合所在地专员办审核属地中央预算单位决算工作,二级及二级以下预算单位在向主管部门上报本单位决算的同时抄送所在地专员办。
专员办审核属地中央预算单位决算的相关工作要求另行通知。
2.各部门应于2017年3月20日前,将部门决算汇总表(分科目打印至项级科目)、填报说明和分析报告,部门决算分析评价工作开展情况,以及电子介质数据(含汇总及全部分户分科目数据,一级预算单位填报说明和分析报告附在决算软件的“上报文档”中)一并报送财政部部门预算管理司进行审核,并按照部门预算管理司审核意见进行决算调整。
2016年抚远财政总决算报告
2016年抚远县财政总决算报告2016年我县财政工作在省财政厅的关怀、支持下,在县委、县政府的正确领导下,坚持“稳重求进、又快又好”总基调,围绕“兴产业、强实体、提品质、增实效”,努力厚植财源,加快产业结构调整,促进财政增收;着力优化支出结构,突出资金绩效,保障和改善民生;全力推进财政体制改革,破除创新体制障碍,释放改革红利;从严从紧编制预算,努力降低行政运行成本,全力服务我县经济社会发展。
一、国民经济发展概况2016年,全县地区生产总值完成50.7亿元。
其中:第一产业增加值完成34.1亿元;第二产业增加值完成3.2亿元;第三产业增加值完成13.4亿元。
财政收支总体情况(一)收入完成情况:1、县本级地方财政收入21,848万元,完成预算的101.7%,减收187万元。
其中:公共财政收入20,694万元,完成预算的100.1%,增收6万元;基金预算收入1,154万元,完成预算的144.3%,减收193万元。
2、上级补助收入168,386万元。
(1)公共预算上级补助收入163,511万元,其中:返还性收入7,256万元(增值税和消费税税收返还收入1万元、所得税基数返还43万元、成品油价格和税费改革税收返还收入41万元、其他税收返还收入7,171万元);一般性转移支付收入97,097万元(均衡性转移支付收入25,019万元、老少边穷转移支付收入11,902万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入4,760万元、结算补助收入27,563万元、成品油价格和税费改革转移支付补助收入142万元、基层公检法司转移支付收入1,245万元、义务教育等转移支付收入994万元、基本养老保险和低保等转移支付收入2,538万元、新型农村合作医疗转移支付收入1,192万元、农村综合改革转移支付收入537万元、产粮大县奖励资金收入7,932万元、重点生态功能区转移支付收入3,281万元、固定数额补助收入9,992万元);专项转移支付收入59,158万元。
城北区2016年财政总决算编表说明
城北区2016年财政总决算编表说明2016年是实施“十三五”计划目标的开局之年,全区财政工作紧紧围绕科学发展和加快经济发展方式转变,着力于“稳增长、调结构、促改革、惠民生”,开拓创新,扎实工作,克服经济下行压力的影响,2016年完成公共财政预算收入50647万元,为年预算的100.9%,同口径增长10%。
财政预算收支完成情况(一)公共财政预算收入完成情况全区公共财政预算收入完成50647万元,经区人大八届一次常委会批准,2016年财政预算收入由年初区人大七届六次会议批复的53105万元调整为50205万元,为调整预算的100.9%,较2015年同口径增长10%。
其中:国税系统组织的增值税收入8256万元(含改征增值税3987万元),为年预算的150.1 %,比上年增加1068万元,增长14.9%,;地税系统组织的工商税收37035万元,为年预算的86.5%,比上年增加4604万元,增长14.2%;非税收入完成5356万元,为年预算的111.6%,比上年减收1066万元,下降16.6%。
(附2016年各项收入占公共财政预算收入比重图;2015年、2016年收入情况对比图)(二)公共财政预算支出执行情况全区公共财政预算支出完成154685万元,为调整预算的100%,比上年增加19171万元,增长14.1%,其中:一般公共服务支出12618万元,增长21.3%;公共安全支出1884万元,下降44.7%(下降原因为法院、检察院两院上划);教育支出18700万元,下降29.2%(下降原因是2015年教育支出含青海师范大学基础建设专项资金1亿元,今年无此专项);科学技术支出1205万元,下降12.5%;文化体育与传媒支出1964万元,增长11.9%;社会保障和就业支出25802万元,下降19.8%;医疗卫生与计划生育支出11751万元,增长3%;节能环保支出3625万元,增长56.3%;城乡社区支出10653万元,下降33.9%;农林水事务支出11508万元,下降10.8%;国土海洋气象支出2812万元,增长332.6%;住房保障支出49330万元,增长506.2%(增长原因是含棚户区改造专项资金47864万元)。
2016年雅安市地方一般公共预算收入决算(草案)表
预 算 科 目年初预算数变动预算数决算数为预算(%)为上年决算(%)税收收入小计25258425258423343392.4295.87一、增值税552185521894997172.04178.51二、营业税76234762344246055.7057.98三、企业所得税27414274141752463.9265.11四、企业所得税退税五、个人所得税92949294762081.9986.65六、资源税213021302178102.25102.74七、城市维护建设税17310173101680397.07103.02八、房产税308930893377109.32110.40九、印花税34303430294385.8086.30十、城镇土地使用税281128112822100.39101.47十一、土地增值税597359736566109.93110.67十二、车船税390239024254109.02109.87十三、耕地占用税8089808916905208.99214.29十四、契税37690376901498439.7641.67十五、烟叶税十六、其他税收收入非税收入小计595915959188359148.28148.28十七、专项收入32536325362795485.9285.92十八、行政事业性收费收入12963129631210093.3493.34十九、罚没收入631363139676153.27153.27二十、国有资本经营收入-128-128-11085.9485.94二十一、国有资源(资产)有偿使用收入4086408620485501.35501.35二十二、捐赠收入515100.00100.00二十三、政府住房基金收入7966100.00100.00二十四、其他收入382138219773255.77255.77地方一般公共预算收入合计312175312175321792103.08110.802016年雅安市地方一般公共预算收入决算(草案)表单位:万元预 算 科 目年初预算数变动预算数决算数为预算(%)为上年决算(%)一、一般公共服务支出12424414023713310994.92103.81二、外交支出三、国防支出152521902190100.00128.37四、公共安全支出43993743636737790.61120.73五、教育支出12404818109817306595.5697.45六、科学技术支出797913616942369.2138.48七、文化体育与传媒支出13340240652351397.71107.99八、社会保障和就业支出14831217883016912194.5785.01九、医疗卫生与计划生育支出10562616948916393296.72100.92十、节能环保支出40742593163974167.0075.67十一、城乡社区支出42169538994848989.9648.08十二、农林水支出7929920101317749288.3041.34十三、交通运输支出25891518884785792.2348.87十四、资源勘探信息等支出6516312052298373.6564.84十五、商业服务业等支出479811980929377.5720.75十六、金融支出53845818430273.94150.26十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出5093279031980970.9957.93十九、住房保障支出38890815048028798.5196.50二十、粮油物资储备支出18263882339487.4386.25二十一、预备费9300二十二、其他支出10222533228230653492.2554.77二十三、债务付息支出1346813468100.00210.57二十四、债务发行费用支出121121100.0056.81一般公共预算支出合计9312001658167151550091.4068.192016年雅安市一般公共预算支出决算(草案)表单位:万元2016年雅安市一般公共预算收支决算平衡(草案)表单位:万元收 入决 算 数支 出决 算 数地方一般公共预算收入321792一般公共预算支出1515500转移性收入1353755转移性支出15980 上级补助收入993226 上解上级支出8000 返还性收入33723 体制上解支出一般性转移支付收入624259 出口退税专项上解支出131 专项转移支付收入335244 专项上解支出7869 上年结转收入295643 调出资金调入资金 54746 增设预算周转金国债转贷收入 拨付国债转贷资金数国债转贷资金上年结余 国债转贷资金结余调入预算稳定调节基金10140 安排预算稳定调节基金7980 接受其他地区援助收入 援助其他地区支出债务转贷收入126700债务还本支出128100 地方政府债券转贷收入126700 地方政府债务还本支出128100 地方政府向国际组织借款收入待偿债置换一般债券结余收 入 总 计1802247支 出 总 计1659580年终结余其中:结转下年支出142667净结余预 算 科 目年初预算数调整预算数决算数为预算(%)为上年决算(%)税收收入小计1017921017928249481.0484.32一、增值税105291052921070200.11201.86二、营业税21891218911612073.6477.17三、企业所得税1085910859569852.4752.65四、企业所得税退税五、个人所得税39573957302776.5079.01六、资源税20201 5.008.33七、城市维护建设税106191061910720100.95108.69八、房产税15021502141994.47100.71九、印花税12791279111487.1087.30十、城镇土地使用税118911891193100.34100.85十一、土地增值税300130014986166.14168.22十二、车船税6506502154331.38345.19十三、耕地占用税512951295650110.16129.56十四、契税3116731167934229.9730.97十五、烟叶税十六、其他税收收入非税收入小计339143391453461157.64157.64十七、专项收入140301403014687104.68104.68十八、行政事业性收费收入1083710837721866.6166.61十九、罚没收入29512951135846.0246.02二十、国有资本经营收入-7-7-457.1457.14二十一、国有资源(资产)有偿使用收入2947294713046442.69442.69二十二、捐赠收入515100.00100.00二十三、政府住房基金收入7951100.00100.00二十四、其他收入315631568690275.35275.35一般公共预算收入合计135706135706135955100.18103.192016年雅安市市级一般公共预算收入决算(草案)表单位:万元预 算 科 目年初预算数调整预算数决算数为预算(%)为上年决算(%)一般公共服务支出24437428303587283.75126.48 人大事务702818818行政运行496433433一般行政管理事务2068080机关服务人大会议129129人大立法3030人大监督33人大代表履职能力提升代表工作6767人大信访工作事业运行7676其他人大事务支出政协事务610695695行政运行379354354一般行政管理事务2317777机关服务政协会议105105委员视察5959参政议政1717事业运行其他政协事务支出8383政府办公厅(室)及相关机构事务31731502215017行政运行198021602160一般行政管理事务88312841284机关服务110131131专项服务200140140专项业务活动政务公开审批7272法制建设3030其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1120511200发展与改革事务822962962预 算 科 目年初预算数调整预算数决算数为预算(%)为上年决算(%)一般行政管理事务82525 机关服务337战略规划与实施4288 日常经济运行调节社会事业发展规划370370 经济体制改革研究11 事业运行7676 其他发展与改革事务支出33 统计信息事务378518518 行政运行240262262 一般行政管理事务138113113 其他统计信息事务支出143143 财政事务56311431143 行政运行498620620 一般行政管理事务656060 其他财政事务支出463463 税收事务182328371589 行政运行1823其他税收事务支出28371589 审计事务429920920 行政运行230281281 一般行政管理事务199166166 其他审计事务支出473473 人力资源事务200400400 行政运行200军队转业干部安置362362 其他人力资源事务支出3838 纪检监察事务99613351010 行政运行328358358 一般行政管理事务668613613 其他纪检监察事务支出36439 商贸事务25102583685预 算 科 目年初预算数调整预算数决算数为预算(%)为上年决算(%)一般行政管理事务20002063172 其他商贸事务支出303023 知识产权事务215215 国家知识产权战略3535 专利试点和产业化推进3030 其他知识产权事务支出150150 工商行政管理事务10201042875 行政运行489611611 一般行政管理事务90243243 机关服务5555工商行政管理专项248执法办案专项100消费者权益保护38其他工商行政管理事务支出13321 质量技术监督与检验检疫事务102715461222 行政运行489420420 一般行政管理事务195195 质量技术监督行政执法及业务管理505405 质量技术监督技术支持288认证认可监督管理25标准化管理2588 信息化建设事业运行508686 其他质量技术监督与检验检疫事务支出150332108 民族事务459421421 行政运行90107107 一般行政管理事务36999 机关服务民族工作专项1515 事业运行其他民族事务支出290290 宗教事务7487预 算 科 目年初预算数调整预算数决算数为预算(%)为上年决算(%)一般行政管理事务机关服务7宗教工作专项事业运行其他宗教事务支出487 港澳台侨事务155328 华侨事务33 事业运行其他港澳台侨事务支出155025 档案事务166349349 行政运行130135135 一般行政管理事务36机关服务档案馆203203 其他档案事务支出1111 民主党派及工商联事务242330330 行政运行177184184 一般行政管理事务657878 其他民主党派及工商联事务支出6868 群众团体事务37310861086 行政运行145162162 一般行政管理事务85115115 机关服务厂务公开工会疗养休养事业运行其他群众团体事务支出143809809 党委办公厅(室)及相关机构事务239335303464 行政运行129014971497 一般行政管理事务110310091009 机关服务专项业务8080预 算 科 目年初预算数调整预算数决算数为预算(%)为上年决算(%)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出944878 组织事务123110651065 行政运行276284284 一般行政管理事务955434434 机关服务事业运行其他组织事务支出347347 宣传事务226841841 行政运行225290290 一般行政管理事务155 机关服务事业运行其他宣传事务支出546546 统战事务167189189 行政运行379696 一般行政管理事务1309191 机关服务事业运行其他统战事务支出22 对外联络事务200其他对外联络事务支出200其他共产党事务支出(款)185200136 行政运行185120120 一般行政管理事务机关服务事业运行其他共产党事务支出(项)8016 其他一般公共服务支出(款)472044821887 国家赔偿费用支出其他一般公共服务支出(项)472044821887外交支出外交管理事务预 算 科 目年初预算数调整预算数决算数为预算(%)为上年决算(%)其他外交支出(款)其他外交支出(项)国防支出41514751475100.00152.69 国防动员41514751475兵役征集1919经济动员人民防空100898898交通战备国防教育预备役部队115115115民兵200412412其他国防动员支出3131其他国防支出(款)其他国防支出(项)公共安全支出13045263421959574.39161.20 武装警察24474117803内卫24472447443边防消防360360其他武装警察支出1310公安57611155211552行政运行196029312931一般行政管理事务331320972097出入境管理128128禁毒管理133176176道路交通管理17042644264网络侦控管理反恐怖5050拘押收教场所管理116116116其他公安支出6917901790国家安全2020行政运行预 算 科 目年初预算数调整预算数决算数为预算(%)为上年决算(%)检察87111931193行政运行695907907一般行政管理事务176273273其他检察支出1313法院116618771865行政运行748926926一般行政管理事务418668668事业运行其他法院支出283271司法325462462行政运行237263263一般行政管理事务88154154其他司法支出4545其他公共安全支出(款)247571213700其他公共安全支出(项)247571213700其他消防教育支出11544320962995393.32141.34 教育管理事务353813813行政运行273341341一般行政管理事务机关服务其他教育管理事务支出80472472普通教育402164666466初中教育137137高中教育376950035003高等教育11551155其他普通教育支出252171171职业教育37841121011210初等职业教育中专教育25758758高等职业教育37591045210452其他职业教育支出广播电视教育90170170预 算 科 目年初预算数调整预算数决算数为预算(%)为上年决算(%)广播电视学校90170170教育电视台其他广播电视教育支出进修及培训350674674教师进修干部教育350660660其他进修及培训1414教育费附加安排的支出853*********城市中小学校舍建设88008800其他教育费附加安排的支出853*******其他教育支出(款)209327601031其他教育支出(项)209327601031科学技术支出36059832570157.98197.54 科学技术管理事务210350350行政运行165193193一般行政管理事务45机关服务其他科学技术管理事务支出157157基础研究11其他基础研究支出11应用研究190380380机构运行社会公益研究190380380技术研究与开发11431843997机构运行923应用技术研究与开发220792792其他技术研究与开发支出1051205科技条件与服务11530803080机构运行11526302630技术创新服务体系科技条件专项200200其他科技条件与服务支出250250社会科学188338338预 算 科 目年初预算数调整预算数决算数为预算(%)为上年决算(%)社会科学研究机构1259696社会科学研究633939社科基金支出其他社会科学支出203203科学技术普及150220220科技馆站6464其他科学技术普及支出150156156科技交流与合作2626其他科技交流与合作支出2626其他科学技术支出(款)16093584310科技奖励其他科学技术支出(项)16093584310文化体育与传媒支出43068305775393.3578.59 文化123522601708行政运行127199199图书馆142254254艺术表演团体879090文化活动136136群众文化163194194文化交流与合作文化创作与保护383825文化市场管理157166166其他文化支出5211183644文物133946946文物保护488488博物馆256256历史名城与古迹其他文物支出133202202体育34312211221行政运行117125125体育竞赛280280体育训练165315315体育场馆60429429预 算 科 目年初预算数调整预算数决算数为预算(%)为上年决算(%)群众体育17171体育交流与合作其他体育支出11新闻出版广播影视53014981498行政运行958989电视20112711271电影60122122新闻通讯174其他新闻出版广播影视支出1616其他文化体育与传媒支出(款)206523802380宣传文化发展专项支出140140文化产业发展专项支出100100其他文化体育与传媒支出(项)206521402140社会保障和就业支出26867336682553575.84108.68 人力资源和社会保障管理事务151830343034行政运行953581581一般行政管理事务121010机关服务32综合业务管理355劳动保障监察43社会保险经办机构741741劳动关系和维权公共就业服务和职业技能鉴定机构4040劳动人事争议调解仲裁2255其他人力资源和社会保障管理事务支出10116571657民政管理事务111813361040行政运行262307307一般行政管理事务机关服务拥军优属1215656老龄事务民间组织管理行政区划和地名管理251212预 算 科 目年初预算数调整预算数决算数为预算(%)为上年决算(%)基层政权和社区建设部队供应其他民政管理事务支出710961665 财政对社会保险基金的补助10财政对基本养老保险基金的补助财政对失业保险基金的补助10行政事业单位离退休141911419113615 归口管理的行政单位离退休1501事业单位离退休2023离退休人员管理机构未归口管理的行政单位离退休554718501850 机关事业单位基本养老保险缴费支出56825682 机关事业单位职业年金缴费支出对机关事业单位基本养老保险基金的补助52085208 其他行政事业单位离退休支出51201451875 企业改革补助702646537 企业关闭破产补助厂办大集体改革补助其他企业改革发展补助702646537 就业补助81623091585 其他就业补助支出81623091585 抚恤759678640 死亡抚恤674636 其他优抚支出75944 退役安置179930832391 退役士兵安置168771018 军队移交政府的离退休人员安置5021602160 军队移交政府离退休干部管理机构62212212 退役士兵管理教育11 其他退役安置支出社会福利344733733 儿童福利161818 老年福利1616预 算 科 目年初预算数调整预算数决算数为预算(%)为上年决算(%)社会福利事业单位328670670其他社会福利支出2929残疾人事业401594594行政运行4018282一般行政管理事务机关服务残疾人康复103103残疾人就业和扶贫6161残疾人体育189189其他残疾人事业支出159159红十字事业555858行政运行555858最低生活保障277632城市最低生活保障金支出110300农村最低生活保障金支出167332临时救助34193193临时救助支出流浪乞讨人员救助支出34193193其他生活救助1953832其他城市生活救助1953832其他农村生活救助其他社会保障和就业支出(款)464857951113其他社会保障和就业支出(项)464857951113医疗卫生与计划生育支出19268347623015786.75134.73 医疗卫生与计划生育管理事务238436436行政运行206409409一般行政管理事务机关服务其他医疗卫生与计划生育管理事务支出322727公立医院152465876587综合医院85129182918中医(民族)医院151449449其他公立医院支出52232203220预 算 科 目年初预算数调整预算数决算数为预算(%)为上年决算(%)基层医疗卫生机构22其他基层医疗卫生机构支出22公共卫生194332323232 疾病预防控制机构465654654 卫生监督机构101128128 妇幼保健机构201315315 精神卫生机构应急救治机构72100100 采供血机构75110161016 其他专业公共卫生机构88 基本公共卫生服务1502020 重大公共卫生专项91529529 突发公共卫生事件应急处理其他公共卫生支出112462462 医疗保障130311388212969 行政单位医疗142118621862 事业单位医疗130216561656 公务员医疗补助7955 优抚对象医疗补助新型农村合作医疗城镇居民基本医疗保险735671507150 城乡医疗救助55疾病应急救助38118118 其他医疗保障支出278030912178 中医药201437437 中医(民族医)药专项201437437 其他中医药支出500计划生育事务5531669180 计划生育机构17925252 计划生育服务260260其他计划生育事务支出1141157128 食品和药品监督管理事务31816181618 行政运行170442442预 算 科 目年初预算数调整预算数决算数为预算(%)为上年决算(%)一般行政管理事务机关服务药品事务5055食品安全事务35160160事业运行209209其他食品和药品监督管理事务支出63802802其他医疗卫生与计划生育支出(款)146063794698其他医疗卫生与计划生育支出(项)146063794698节能环保支出451020031234811.7288.40 环境保护管理事务159185185行政运行159185185环境监测与监察23274建设项目环评审查与监督核与辐射安全监督2323其他环境监测与监察支出251污染防治22533621351大气670670水体476476噪声固体废弃物与化学品5757放射源和放射性废物监管辐射排污费安排的支出225248148其他污染防治支出1911自然生态保护28571688其他自然生态保护支出28571688天然林保护307486森林管护180180社会保险补助3030政策性社会性支出补助天然林保护工程建设其他天然林保护支出97276退耕还林5096预 算 科 目年初预算数调整预算数决算数为预算(%)为上年决算(%)退耕现金5096能源节约利用(款)1842135能源节约利用(项)1842135污染减排188787787环境监测与信息109689689环境执法监察799898可再生能源(款)6315520可再生能源(项)15520其他节能环保支出(款)6208785其他节能环保支出(项)6208785城乡社区支出5484159071214376.34125.33 城乡社区管理事务159238093809行政运行475525525一般行政管理事务7575机关服务城管执法692848848工程建设标准规范编制与监管588787工程建设管理33住宅建设与房地产市场监管122529529执业资格注册、资质审查其他城乡社区管理事务支出24517421742城乡社区规划与管理(款)34702702城乡社区规划与管理(项)34702702城乡社区公共设施178********小城镇基础设施建设其他城乡社区公共设施支出61435731城乡社区环境卫生(款)14961496城乡社区环境卫生(项)14961496建设市场管理与监督(款)90116116建设市场管理与监督(项)90116116其他城乡社区支出(款)35903641289其他城乡社区支出(项)35903641289农林水支出25063368421999454.2778.32预 算 科 目年初预算数调整预算数决算数为预算(%)为上年决算(%)农业8967106295861 行政运行756885885 科技转化与推广服务5249090 病虫害控制5512601260 农产品质量安全472263263 执法监管22统计监测与信息服务33 农业行业业务管理对外交流与合作265265 农村公益事业201110021002 综合财力补助农业资源保护修复与利用农村道路建设13115050 成品油价格改革对渔业的补贴对高校毕业生到基层任职补助其他农业支出381668112043 林业289297671144 行政运行421415415 森林培育4444 林业技术推广森林资源管理327676 森林资源监测森林生态效益补偿555 林业自然保护区171144144 动植物保护湿地保护林业执法与监督262626 林业检疫检测152林业产业化375林区公共支出238林业贷款贴息成品油价格改革对林业的补贴林业防灾减灾160预 算 科 目年初预算数调整预算数决算数为预算(%)为上年决算(%)其他林业支出131********水利790191778213行政运行1420411411水利工程建设2242水质监测256518518水文测报防汛88水资源费安排的支出240019651344农村人畜饮水121其他水利支出146259325932扶贫204323672087行政运行43182182其他扶贫支出200021851905农业综合开发51919机构运行51919农村综合改革795628其他农村综合改革支出795628普惠金融发展支出203540392670支持农村金融机构涉农贷款增量奖励农业保险保费补贴26042604小额担保贷款贴息补充小额担保贷款基金5050其他普惠金融发展支出2035138516其他农林水支出(款)425216化解其他公益性乡村债务支出其他农林水支出(项)425216交通运输支出10105290312763295.1866.82 公路水路运输31192721926653行政运行865328328一般行政管理事务2828机关服务8686公路新建19931993预 算 科 目年初预算数调整预算数决算数为预算(%)为上年决算(%)公路改建公路养护189********特大型桥梁建设公路路政管理101101公路运输管理381215215海事管理956868取消政府还贷二级公路收费专项支出15892073520735其他公路水路运输支出18411275铁路运输132512其他铁路运输支出132512成品油价格改革对交通运输的补贴2850588260对城市公交的补贴对农村道路客运的补贴9797对出租车的补贴成品油价格改革补贴其他支出2850491163车辆购置税支出656614车辆购置税用于公路等基础设施建设支出450450车辆购置税用于农村公路建设支出车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出1414车辆购置税其他支出192150其他交通运输支出(款)412354393公共交通运营补助9393其他交通运输支出(项)4123450资源勘探信息等支出1014252331709167.73533.26 资源勘探开发11071557155行政运行110一般行政管理事务775775其他资源勘探业支出63806380制造业10860886047行政运行108医药制造业5050其他制造业支出60385997工业和信息产业监管125103172453预 算 科 目年初预算数调整预算数决算数为预算(%)为上年决算(%)无线电监管7676工业和信息产业战略研究与标准制定工业和信息产业支持12523772377其他工业和信息产业监管支出7864安全生产监管67110801080行政运行251331331一般行政管理事务3131机关服务国务院安委会专项安全监管监察专项155155应急救援支出420270270煤炭安全113113其他安全生产监管支出180180国有资产监管447行政运行55一般行政管理事务22其他国有资产监管支出37支持中小企业发展和管理支出261161行政运行一般行政管理事务机关服务科技型中小企业技术创新基金3030中小企业发展专项131131其他支持中小企业发展和管理支出100其他资源勘探信息等支出(款)288188其他资源勘探信息等支出(项)288188商业服务业等支出18285019325464.8371.23 商业流通事务1381251863行政运行138142142一般行政管理事务127127其他商业流通事务支出982594旅游业管理与服务支出135017691013行政运行132164164预 算 科 目年初预算数调整预算数决算数为预算(%)为上年决算(%)一般行政管理事务418501其他旅游业管理与服务支出8001555848涉外发展服务支出2031409788行政运行203其他涉外发展服务支出1409788其他商业服务业等支出(款)137590590服务业基础设施建设其他商业服务业等支出(项)137590590金融支出30024340287766.295754.00 金融部门行政支出2929事业运行2929金融部门其他行政支出金融发展支出194631992848政策性银行亏损补贴商业银行贷款贴息18481848补充资本金800800风险基金补助其他金融发展支出1946551200其他金融支出(款)10561112其他金融支出(项)10561112国土海洋气象等支出17398963203422.6975.92 国土资源事务123180961421行政运行197387387一般行政管理事务18282机关服务国土资源规划及管理124112112土地资源调查土地资源利用与保护230国土资源社会公益服务国土资源行业业务管理107国土资源调查国土整治地质灾害防治521010预 算 科 目年初预算数调整预算数决算数为预算(%)为上年决算(%)土地资源储备支出200200地质及矿产资源调查166161地质矿产资源利用与保护213事业运行184239239其他国土资源事务支出1077005330地震事务224279278行政运行141173173其他地震事务支出83106105气象事务284543322其他气象事务支出284543322其他国土海洋气象等支出(款)134513其他国土海洋气象等支出(项)134513住房保障支出49261614216142100.00523.58 保障性安居工程支出25051299512995廉租住房600沉陷区治理棚户区改造60062486248其他保障性安居工程支出130567476747住房改革支出242131473147住房公积金242131473147粮油物资储备支出325137588764.51113.86 粮油事务245470337行政运行195一般行政管理事务50粮食专项业务活动337337其他粮油事务支出133物资事务8080仓库建设8080粮油储备80825470储备粮油补贴储备粮油差价补贴储备粮(油)库建设470470最低收购价政策支出预 算 科 目年初预算数调整预算数决算数为预算(%)为上年决算(%)其他粮油储备支出80355预备费(类)4048其他支出(类)6362521940720691194.3069.66 其他支出(款)63625219407206911其他支出(项)63625219407206911债务付息支出99619961100.00100.00 地方政府一般债务付息支出99619961地方政府一般债券付息支出99619961地方政府向外国政府借款付息支出地方政府向国际组织借款付息支出地方政府其他一般债务付息支出债务发行费用支出6161100.00100.00 中央政府国内债务发行费用支出中央政府国外债务发行费用支出地方政府一般债务发行费用支出6161一般公共预算支出合计22915658162247737682.0893.252016年雅安市市级一般公共预算收支决算平衡(草案)表单位:万元收 入决 算 数支 出决 算 数一般公共预算收入135955一般公共预算支出477376转移性收入732902转移性支出253135 上级补助收入469063 补助下级支出250591 返还性收入28525 返还性支出9514 一般性转移支付收入286119 一般性转移支付支出161784 专项转移支付收入154419 专项转移支付支出79293 下级上解收入4508 上解上级支出2295 体制上解收入 体制上解支出出口退税专项上解收入61 出口退税专项上解支出61 专项上解收入4447 专项上解支出2234 上年结转收入205971 调出资金调入资金 53360 增设预算周转金国债转贷收入 国债转贷资金结余国债转贷资金上年结余 安排预算稳定调节基金249 调入预算稳定调节基金 援助其他地区支出接受其他地区援助收入债务转贷收入64100债务还本支出97755 地方政府债券转贷收入64100 地方政府债务还本支出97755 地方政府向国际组织借款收入债务转贷支出445地方政府一般债券转贷支出445收 入 总 计932957支 出 总 计828711年终结余其中:结转下年支出104246净结余预算科目决 算 数上级补助收入993226 返还性收入33723 增值税和消费税税收返还收入25337 所得税基数返还收入6934 成品油价格和税费改革税收返还收入8360 其他税收返还收入-6908 一般性转移支付收入624259 均衡性转移支付收入231133 老少边穷转移支付收入10116 县级基本财力保障机制奖补资金收入38772 结算补助收入151765 资源枯竭型城市转移支付补助收入3100 企业事业单位划转补助收入298 成品油价格和税费改革转移支付补助收入1154 基层公检法司转移支付收入9940 义务教育等转移支付收入18651 基本养老保险和低保等转移支付收入15865 新型农村合作医疗等转移支付收入47525 农村综合改革转移支付收入8839 产粮(油)大县奖励资金收入-126 重点生态功能区转移支付收入13361 固定数额补助收入59874 其他一般性转移支付收入13992。
2016年中国科学技术协会部门决算
2016年度中国科学技术协会部门决算目录第一部分中国科协概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分中国科协2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分中国科协2016年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分中国科协概况一、主要职能中国科学技术协会是中国科学技术工作者的群众组织,是中国共产党领导下的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是国家推动科学技术事业发展的重要力量。
《中国科学技术协会章程》确定的主要职能包括:1. 密切联系科学技术工作者,宣传党的路线方针政策,反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益,建设科技工作者之家。
2. 开展学术交流,活跃学术思想,倡导学术民主,优化学术环境,促进学科发展,推进国家创新体系建设。
3. 组织科学技术工作者开展科技创新,参与科学论证和咨询服务,加快科学技术成果转化应用,助力创新发展,为增强企业自主创新能力作贡献。
4. 弘扬科学精神,普及科学知识,推广先进技术,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,提高全民科学素质。
5. 健全科学共同体的自律功能,推动建立和完善科学研究诚信监督机制,促进科学道德建设和学风建设,宣传优秀科学技术工作者,培育科学文化,践行社会主义核心价值观。
6. 组织科学技术工作者参与国家科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作,建设中国特色高水平科技创新智库。
7. 组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。
8. 注重激发青少年科技兴趣,发现培养杰出青年科学家和创新团队,表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐科学技术人才。
湘潭本级2016年财政决算草案报告
湘潭市本级2016年财政决算(草案)报告——2017年7月27日在第十五届人大常委会第4次会议上市财政局局长朱红兵主任、各位副主任、秘书长、各位委员:受市人民政府委托,向市人大常委会议报告2016年市本级财政决算(草案),请予审议。
一、2016年财政决算情况(一)公共财政决算情况。
1.公共财政收入完成情况。
2016年,全市完成财政总收入186.48亿元,为调整预算的106.31%,比上年(同口径,下同)增加12.56亿元,增长7.22%。
其中:一般公共预算收入(地方收入,下同)完成125.35亿元,为调整预算的108.29%,比上年增加7.97亿元,增长6.79%;上划中央税收收入完成48.32亿元,为调整预算的105.38%,比上年增加4.17亿元,增长9.44%;上划省级税收收入完成12.8亿元,为调整预算的92.77%,比上年增加0.43亿元,增长3.45%。
2016年,市本级完成财政总收入90.93亿元(其中:市直完成23.26亿元,高新区完成24.03亿元,经开区完成37.61亿元,昭山示范区完成6.03亿元),为调整预算的109.82%,比上年增加9.44亿元,增长11.58%。
其中:一般公共预算收入完成69.74亿元,为调整预算的111.81%,比上年增加6.21亿元,增长9.77%;上划中央税收收入完成16.84亿元,为调整预算的102.67%,比上年增加3.12 亿元,增长22.71%;上划省级税收收入完成4.35亿元,为调整预算的108.02%,比上年增加0.11亿元,增长2.67%。
2.公共财政支出完成情况。
2016年,全市完成一般公共预算支出258.26亿元,为调整预算的131.89%,比上年增加27.12亿元,增长11.73%。
2016年,市本级完成一般公共预算支出125.15亿元(其中:市直完成87.86亿元,高新区完成10.33亿元,经开区完成23.08亿元,昭山示范区完成3.88亿元),为调整预算的134.62%,比上年增加11.54亿元,增长10.16%。
萍乡市人民政府关于2016年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告
萍乡市人民政府关于2016年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告文章属性•【制定机关】萍乡市人民政府•【公布日期】•【字号】•【施行日期】•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】财政综合规定正文萍乡市人民政府关于2016年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告受市人民政府委托,8月30日,市审计局局长在市第十五届人大常委会第五次会议上作了《关于2016年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。
报告的主要内容如下:根据审计法及相关法律法规,市审计局对2016年度市级预算执行和其他财政收支情况进行了审计。
按照市委、市政府的部署,审计工作以推动重大政策措施落实为主线,强化对重点领域、重点资金和项目的监督,坚持依法审计、客观求实,坚持监督与服务并重,着力做好审计监督。
重点审计了市本级及开发区财政管理和预算执行、重大政策措施落实、医保基金等专项资金管理使用情况,及时反映了政策执行、预算制度改革、民生资金使用等方面存在的突出问题,注重揭示结构性、体制机制性问题。
2016年,在市委、市政府的坚强领导下,全市上下认真贯彻落实中央和省委、省政府决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持以新发展理念引领经济发展新常态,坚持以推进供给侧结构性改革为主线,扎实推进各项工作,经济社会保持平稳健康发展。
从审计情况看,市本级预算执行情况总体较好。
——财政收入稳中有增。
大力推进供给侧结构性改革,全面实施“营改增”,多措并举增收节支,市本级一般预算收入增长了7.9%,实现了财政收入稳中有增的目标。
一年来,充分发挥财政引导作用,积极调度财力支持我市降成本、去产能、房地产去库存等结构性改革;通过建立财政风险补偿金机制,加强对实体企业的信贷支持;积极筹集资金加大城市建设力度,实施南正街改造、海绵城市建设、文明城市创建等重点工程,支持城乡环境综合整治和美化绿化。
——民生保障持续加强。
大力支持精准扶贫,拨付扶贫专项资金4600余万元。
关于吉林2016年决算的报告
关于吉林省2016年决算的报告——2017年7月26日在吉林省第十二届人民代表大会常务委员会第三十六次会议上省财政厅厅长谢忠岩主任、各位副主任、秘书长、各位委员:吉林省第十二届人民代表大会第六次会议审查批准了《关于吉林省2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告》。
现在,2016年财政收支决算已经汇编完成。
按照《中华人民共和国预算法》等法律规定,受省政府委托,我向省人大常委会报告吉林省2016年财政收支决算,请予审议。
一、2016年决算2016年,全省各地、各部门全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神,按照省委对财政经济工作的总体部署和省十二届人大五次会议决议,主动适应经济发展新常态,坚持稳中求进工作总基调,深入贯彻五大发展理念,统筹抓好五大任务落实,着力推进供给侧结构性改革,促进民生改善,财政收入增速稳步提升,重点和民生支出得到较好保障,决算情况总体较好。
(一)一般公共预算收支决算情况收入:(1)2016年,省级一般公共预算收入307.48亿元,完成预算的97%,比向省第十二届人大六次会议报告的预算执行数(以下简称“原报告数”)增加0.02亿元(2017年1月初中央分配我省的2016年度跨省市总分机构企业所得税和中国铁路总公司集中缴纳铁路运输企业所得税增加的收入);(2)一般债务收入637.59亿元,与原报告数相同;(3)中央各项补助收入1904.98亿元,比原报告数增加1.27亿元(一般性转移支付增加0.43亿元,专项转移支付净增加0.84亿元);(4)市县上解收入、上年结余收入、调入资金、调入预算稳定调节基金、国债转贷资金上年结余等324.3亿元,与原报告数相同。
以上省级财政各项收入总计3174.35亿元,比原报告数增加1.29亿元。
支出:(1)2016年,省级一般公共预算支出821.49亿元,完成预算的92.6%,比上年增长24.7%(以下简称“增长”),与原报告数相同;(2)省对市县税收返还和转移支付支出1624.28亿元,与原报告数相同;(3)政府债务转贷支出372.38亿元,与原报告数相同;(4)政府债务还本支出186亿元,与原报告数相同;(5)上解中央支出4.9亿元,比原报告数增加0.14亿元(主要是中央草原生态保护补助奖励政策审计整改、农业综合开发终止项目扣款等增加的上解);(6)补充预算稳定调节基金、拨付国债转贷资金等99.63亿元,比原报告数增加0.21亿元;(7)结转下年支出65.67亿元,比原报告数增加0.94亿元。
巩义2016年财政决算
巩义市2016年财政决算一、2016年度财政决算情况我市2016年财政决算已经省财政厅正式批复,批复结果与年初人代会汇报结果基本一致,具体为:(一)公共财政收支决算情况。
全市一般公共预算收入完成383698万元,占调整预算的100%,增长8.2%。
全市一般公共预算支出完成582699万元,占调整预算的97.2%,增长15.5%。
(二)政府性基金收支情况。
全市基金预算收入完成26618万元,占调整预算数的63.2%,下降21.4%。
全市基金预算支出完成51177万元,占调整预算数的89.9%,增长14.5%。
(三)国有资本经营收支决算情况。
2016年,我市没有国有资本经营收支。
(四)社保基金收支情况。
全市社保基金收入完成156148万元,为调整预算的96.7%,增长21.8%。
全市社保基金支出完成138697万元,为调整预算的90%,增长19.3%。
(五)政府债务情况。
省财政厅核定我市2016年政府债务限额为42.08亿元,2016年底我市实际债务余额40.03亿元,未突破上级核定债务限额,未列入风险预警和风险提示名单。
二、2017年元至6月份财政预算执行情况(一)一般公共预算执行情况1、一般公共预算收入6月底,全市一般公共预算收入累计完成210569万元,占预算的51.1%,增长8.3%。
其中:市本级一般公共预算收入完成76932万元,占预算的43.2%,下降13.7%。
全市税收收入累计完成118902万元,占预算的52.4%,增长18.1%;税收收入占公共财政预算收入的比重比上年同期提高4.7个百分点。
2、一般公共预算支出6月底,全市一般公共预算支出完成478842万元,占预算的76%,增长43.4%。
其中市本级一般公共预算支出完成366893万元,占预算的77.5%,增长47.7%。
市本级主要支出项目为:●一般公共服务支出31937万元。
主要用于市本级行政事业单位人员工资发放及运转经费。
重点落实了机关事业单位2015、2016年目标考核奖、一次性奖金、文明奖、公务用车交通补贴等政策,大幅提高了村居干部补贴待遇标准。
成都市双流人民政府
成都市双流区人民政府关于成都市双流区2016年本级财政决算(草案)和2017年上半年财政预算执行情况的报告2017年9月28日在成都市双流区第十八届人大常委会第六次会议上成都市双流区财政局局长王佑涛主任、各位副主任、各位委员:区第十八届人民代表大会第一次会议审查批准了《关于成都市双流区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告》。
目前,2016年财政决算已经汇编完成。
根据《预算法》有关规定,受区人民政府委托,我向本次常委会报告全区2016年本级财政决算(草案)和2017年上半年财政预算执行情况,请予审查。
一、2016年全区财政决算情况2016年,全区财政工作在区委的坚强领导下,在区人大的监督指导下,坚持稳中求进工作总基调,主动适应经济发展新常态,全力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,认真落实积极的财政政策,有力促进了全区经济社会平稳发展。
区财税部门紧紧围绕区第十七届人大第五次会议和区第十七届人大常委会第44次会议确定的2016年财政预算收支任务,聚力实干、狠抓落实,较好地完成了调整预算收支任务,全区财政决算情况总体良好。
(一)全区财政决算情况一般公共预算。
2016年,全区一般公共预算收入完成529,734万元,为调整预算的96.3%,同口径增长7.1%(2016年5月“营改增”体制发生变化),加上上级补助收入254,889万元、一般债券转贷收入8,100万元、上年结余收入154,807万元、调入预算稳定调节基金60,000万元、调入资金82,031万元,收入总计1,089,561万元。
全区一般公共预算支出完成872,590万元(其中:人大批准的当年财力安排支出734,199万元,省市专项支出和上年结转支出138,391万元)、上解支出42,871万元、一般债券还本支出8,100万元、安排预算调节基金43,989万元,支出总计967,550万元。
收支总量相抵,全区一般公共预算滚存结余122,011万元,扣除按规定结转下年支出结余122,011万元,净结余为零。
2016年度部门决算
2016 年度部门决算南宫市人民政府办公室南宫市人民政府办公室编制2017 年10 月目录第一部分南宫市人民政府办公室部门概况一、部门职责二、部门决算单位构成第二部分南宫市人民政府办公室2016 年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、“三公”经费等相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分南宫市人民政府办公室2016 年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、“三公”经费支出决算情况说明六、预算绩效管理工作开展情况说明七、其他重要事项的说明1、机关运行经费情况2、政府采购情况3、国有资产占用情况4、其他需要说明的情况第四部分名词解释一、部门决算二、财政拨款收入三、其他收入四、年初结转和结余五、年末结转和结余六、基本支出七、“三公”经费八、机关运行经费九、一般公共服务支出十、其他交通费十一、社会保障和就业支出第一部分南宫市人民政府办公室部门概况一、南宫市人民政府办公室部门主要职责根据《南宫市人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,南宫市人民政府办公室的主要职责是:1.负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。
2.研究市政府各部门和各乡镇办事处请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导同志审批。
3.协助市政府领导同志组织处理需由市政府直拉处理的重要问题、突发事件。
督促检查市政府各部门和各乡镇办事处对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的贯彻落实顾客,并及时向市政府领导同志报告。
4.负责办理市政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。
中国财政年鉴2017数据:宁波市2016年一般公共预算收支决算总统计(一)
100.01 86.76 117.50
36.81 1871.69
摘编自《中国财பைடு நூலகம்年鉴2017》
195.55 110.61 31.11 13.58 -7.14 32.72 0.57 5.93 8.16 1112.98
决算数
924.22 351.38 111.36 145.34 62.51 1.41 76.22 36.85 14.78 26.98 28.51 7.59 6.40 54.90
190.32 115.92 31.61 15.36 -16.44 31.83
本年收入合计 中央补助收入 地方政府一般债务收入 国债转贷收入 国债转贷资金上年结余 待偿债置换一般债券上年结余 上年结余 调入预算稳定调节基金 调入资金 接受其他地区援助收入 省补助计划单列市收入 收入总计
收入 预算数
917.43 318.00 126.30 146.30 72.02 1.48 77.48 36.46 14.21 27.76 30.80 7.45 6.13 53.05
单位:亿元 宁波市2016年一般公共预算收支决算总统计(一)
预算科目
一.税收收入 增值税 营业税 企业所得税 个人所得税 资源税 城市维护建设税 房产税 印花税 城镇土地使用税 土地增值税 车船税 耕地占用税 契税 烟叶税 其他税收收入
二.非税收入 专项收入 行政事业性收费收入 罚没收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 捐赠收入 政府住房基金收入 其他收入
中国科学院
中国科学院2016年度部门决算目录第一部分中国科学院概况 (4)一、中国科学院部门职能 (4)二、中国科学院机构设置 (5)三、重要工作进展 (5)第二部分中国科学院2016年度部门决算表 (10)收入支出决算总表 (10)关于中国科学院2016年度收入支出决算总表的说明 (11)收入决算表 (14)关于中国科学院2016年度收入决算表的说明 (16)支出决算表 (19)关于中国科学院2016年度支出决算表的说明 (21)财政拨款收入支出决算表 (25)关于中国科学院2016年度财政拨款收入支出决算总表的说明 (26)一般公共预算财政拨款支出决算表 (29)关于中国科学院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表的说明 (31)一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (39)关于中国科学院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明 (40)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 (42)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (45)其他有关事项的说明 (46)第三部分名词解释 (58)第一部分中国科学院概况一、中国科学院部门职能中国科学院是中央人民政府设立的综合性国家科研机构,是国家自然科学最高学术机构、科学技术最高咨询机构、自然科学与高技术综合研究发展中心,是集科研院所、学部、教育机构于一体的国家战略科技力量。
主要职能包括:(一)主要从事基础研究、战略高技术研究和经济社会可持续发展相关研究,引领我国科学技术跨越发展,重点解决我国现代化建设中的基础性、战略性、前瞻性重大科技问题,发挥在中国特色国家创新体系中的骨干带动作用,提高我国自主创新能力,促进科技成果转化和高技术产业发展,为我国创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展提供科学基础和技术源泉;(二)坚持科教融合,科研与教育并举,出成果与出人才并重,建设国家创新人才高地,培养、输送高水平科技创新创业人才;(三)建设国家高水平科技智库,对重大科技问题发表学术见解与评议,承担国家交办的战略研究和咨询评估任务,为国家宏观决策提供咨询建议和科学依据;在全社会普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法、繁荣科学文化,恪守科学伦理,规范科学行为,促进社会文明进步;(四)坚持开放办院,广泛开展国内外科技合作与交流,积极融入全球创新网络,建设国际一流科研机构;(五)履行国务院直属事业单位的职责,承办国家交办的其他工作。
重庆荣昌区2016年财政决算的报告
重庆市荣昌区2016年财政决算的报告(2017年9月26日重庆市荣昌区第十七届人大常委会第七次会议通过)根据《中华人民共和国预算法》等法律规定,现将我区2016年度财政决算情况予以公开,并将有关情况说明如下:一、全区财政收支决算情况(一)一般公共预算。
2016年全区一般公共预算收入252268万元,增长1.2%,为调整预算的100.03%,加上上级补助收入、地方政府债券收入、上年结余、调入资金和调入预算稳定调节基金等,收入总计827927万元。
全区一般公共预算支出551078万元,增长11.94%,为调整预算的94.31%,加上地方政府债务还本支出、上解上级支出、增设预算周转金、安排预算稳定调节基金和结转下年等,支出总计827927万元。
(详见附表1)与2016年执行数(区十七届人大第一次审查批准,下同)相比,全区一般公共预算收入决算数总计与2016年执行数一致。
支出决算数总计与2016年执行数一致,其中按规定增设预算周转金-18万元,上解上级支出增加1万元,年终结余增加17万元。
以上均为决算办理中的正常对账调整。
(二)政府性基金预算。
2016年全区政府性基金预算收入140098万元,增长13.3%,为调整预算的100.07%,加上上级补助收入、地方政府债券收入、上年结转等,收入总计180178万元。
全区政府性基金预算支出109771万元,下降14.00%,为调整预算的88.10%,加上上解上级支出、调出资金和结转下年等,支出总计180178万元。
与2016年执行数相比,全区政府性基金预算收入决算数增加1205万元,主要是对账后上级补助收入增加1205万元。
支出决算数增加1205万元,主要是上解上级支出减少40万元,结转下年增加1245万元。
以上均为决算办理中的正常对账调整。
(详见附表3)(三)国有资本经营预算。
2016年全区国有资本经营预算收入5576万元,为上级补助收入,加上上年结转,收入总计5586万元。
2016年度三亚市财政决算说明
2016年度三亚市财政决算说明一、一般公共预算收支决算(一)一般公共预算收入决算2016年,全市地方一般公共预算收入895,772万元,完成预算的100.2%,同口径增长8.2%,完成年度预算,实现了财力的稳定增长。
同时,上划中央五税388,274万元,同比增长4.7%;上划省九税366,524万元,同比增长6.6%。
(二)一般公共预算支出决算2016年,全市地方一般公共预算支出1,257,662万元,完成预算的101.4%,同比增长6.2%,我市一般公共预算支出较好地完成了年度预算,上级专项补助增加对超额完成年度预算发挥了积极作用。
分项目来看,支出总量较大的主要是农林水、教育、一般公共服务、社会保障和就业等。
其中:农林水支出207,547万元,完成年度预算的105.7%,同比增长11.1%;教育支出199,016万元,完成年度预算的101.1%,同比增长5.1%;一般公共服务支出160,367万元,完成年度预算的100.0%,同比增长5.1%;社会保障和就业支出93,293万元,完成年度预算的111.5%,同比增长17.7%;医疗卫生和计划生育支出76,117万元,完成年度预算的104.1%,同比增长14.7%,我市财政保障机关事业单位人员工资及行政运行等公用经费支出的同时,继续加大社会保障、教育等民生项目支出,重点保障城市基础设施等项目建设,服务我市社会经济发展。
(三)税收返还和转移支付收支决算2016年,我市财政部门积极向上级财政部门反映“营改增”等政策对我市实际的影响,争取上级政策及资金支持。
我市返还性收入7,755万元,完成年度预算的100.0%,其中:增值税和消费税税收返还收入3,715万元,所得税基数返还收入4,040万元。
我市一般性转移支付收入248,162万元,完成年度预算的103.6%,同比增长46.3%,主要是体制补助收入、均衡性转移支付收入、企业事业单位划转补助收入、义务教育等转移支付收入、基本养老保险和低保等转移支付收入、新型农村合作医疗等转移支付收入、农村综合改革转移支付收入增收,体制补助收入、均衡性转移支付收入及义务教育等转移支付收入增收较多,分别增收58,158万元、9,832万元、4,780万元。
西畴县地方志编纂会2016年度部门决算说明(5篇范文)
西畴县地方志编纂会2016年度部门决算说明(5篇范文)第一篇:西畴县地方志编纂会2016年度部门决算说明西畴县地方志编纂委员会2016年度部门决算说明第一部分西畴县地方志编纂委员会概况第二部分 2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部分2016年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、其他重要事项及相关口径情况说明第四部分名词解释第一部分单位概况一、主要职能(一)主要职能1、组织、指导、督促和检查地方志工作;2、拟定地方志工作规划和编纂方案;3、组织编纂地方志书、地方综合年鉴及相关书籍的编纂出版、发行;4、搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,推动方志理论研究;5、组织开发利用地方志资源;6、负责部门志(乡镇志、厂矿志、学校志)、专业志编写、出版工作的组织、指导和审查、验收等;7、承办县政府交办的其他事项。
.(二)2016年重点工作任务介绍1.完成了《西畴年鉴》(2016版)的编辑及校印工作。
2016年1月,县志办及时完善制定了《〈西畴年鉴〉(2016版)总体设计方案》,文件重新明确了编纂年鉴的指导思想、宗旨、目的意义,还明确了截稿时间、各块资料承编单位、大体字数、撰稿责任等具体事项和相关要求。
为了提高志书编纂的质量和水平,县志办吸收借鉴外地经验,从刊徽、封面、封底、内页、书眉、文字颜色等方面,对《西畴年鉴》(2016版)进行了全面改版。
在各承编部门和县志办的共同努力下,《西畴年鉴》(2016版)11月中旬出版发行。
2.第二轮县志编修工作按计划扎实有序推进。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
2016年决算草案
——在浦东新区康桥镇第五届人民代表大会第二次会议上
(2017年7月28日)
康桥镇人民政府副镇长赵永红
2016年,在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下,深入贯彻落实十八届三中、四中、五中全会精神,积极适应经济社会发展新常态,齐心协力、筹措资金,努力增加财政收入,充分发挥公共财政职能作用,圆满完成财政收支任务,有力地促进了全镇经济和社会各项事业统筹协调发展。
财政决算情况较好。
一、2016年财政收支决算情况
2016年康桥镇财政总预算收入为97559.50万元,决算收入为97559.50万元,完成年度总预算收入的100%。
其中公共预算收入61000万元,土地出让预算收入36559.50万元。
财政总预算支出为97559.50万元,决算支出为90126.78万元,完成年度预算总支出的92.38%。
其中公共预算支出60992.99万元,土地出让预算支出29133.79万元。
收支结余7432.72万元。
其中公共预算收支结余7.01万元,土地出让预算收支结余7425.71万元。
(一)2016年公共预算收支决算情况
1、2016年公共预算收入决算情况
2016年公共预算总收入为61000.00万元,决算收入为61000.00万元,完成年度预算总收入的100%。
具体执行情况如
下:
1)非税收入8301.76万元,主要是上级补贴收入和镇自筹收入。
2)财政转移收入52698.24万元,主要是税收返还性收入。
2、2016年公共预算支出决算情况
2016年公共预算总支出为61000.00万元,决算支出60992.99万元,完成年度预算总支出的100%,具体执行情况如下:
1)一般公共服务支出6407.85万元,完成预算支出的98.8%。
主要用于人大、政府、统计、财政、事务性机构、社工等人员及公共服务方面的支出。
2)公共安全支出1320.17万元,完成预算支出的96.9%。
其中治安管理支出1232.49万元,主要用于治安、维稳方面的支出。
司法支出87.68万元,主要用于人员、普法、调解等方面的支出。
3)教育支出1152.29万元,完成预算支出的99.3%。
其中用于普通教育1132.29万元,主要用于学校建设、优教优学等方面的支出。
用于成人社区教育20.00万元。
4)科学技术支出17.26万元,完成预算支出的95.9%。
主要用于科普宣传、科普展示等方面的支出。
5)文化体育与传媒支出1694.23万元,完成预算支出的100.6%。
其中文化支出1665.64万元,主要用于人员开支、图书购置、文化活动开支、精神文明建设和文化阵地建设等方面的支出。
体育支出28.59万元,主要用于公共体育活动方面的
支出。
6)社会保障和就业支出23049.12万元,完成预算支出的99.7%。
其中民政管理事务支出958.64万元,主要用于拥军优属、老龄事务、民间组织管理等方面的支出;镇保支出255.40万元;行政事业单位离退休支出240.09万元;促进就业补贴20645.28万元,主要用于促进再就业奖励;义务兵优待支出20.99万元;社会福利支出528.46万元;特困人员补贴41.69万元;残疾人保障42.66万元;红十字事业困难补助8.6万元;生活救助综合帮扶等307.31万元。
7)医疗卫生与计划生育支出1566.21万元,完成预算支出的97.1%。
其中医疗保障支出102.49万元,主要用于乡村医生人员经费支出;公共卫生支出713.27万元,主要用于公共卫生服务、公共卫生防病及农村公共卫生方面的支出;乡村医生经费支出564.88万元;计划生育事务支出157.41万元;食品卫生安全管理支出28.16万元。
8)节能环保支出5797.00万元,完成预算支出的100.8%。
其中环境监测监察支出197.49万元;自然生态保护支出5602.21万元,主要用于农村环境保护、保洁,市容管理及专项整治等方面的支出。
9)城乡社区事务支出12220.26万元,完成预算支出的101.6%。
其中城乡社区管理支出4662.27万元,主要用于社区中心、受理窗口、城市管理等方面的支出;城乡社区事务5170.91万元,主要用于各居委、网格中心、生活中心经费支出和专项支出;城市社区公共设施支出2198.24万元,主要用于市政道路日
常管理、旧房、天然气改造及小区公共设施建设等方面的支出。
城乡社区环境卫生支出188.84万元,主要用于市容环境所的经费支出。
10)农林水事务支出2608.56万元,完成预算支出的99.9%。
其中农业支出2593.56万元,主要用于农业事务管理、农业灾害救助、农(危)桥维修翻建、水网改造、对农村集体经济组织的补助及其他农业方面的支出;林业监管支出15万元。
11)工业商业金融等事务支出4855.29万元,完成预算支出的99.8%。
其中安全生产支出341.96万元,主要用于安全生产人员的经费支出和管理支出;中小企业事务支出4513.33万元。
主要用于中小企业的奖励。
12)其他支出304.75万元,完成预算支出的98.5%。
主要用于其他不可预计方面的支出。
3、公共预算收支平衡执行情况
2016年,公共预算收入61000.00万元,支出60992.99万元,收支结余7.01万元,基本保持平衡。
(二)2016年土地出让金收支决算情况
1、2016年土地出让金收入决算情况
2016年土地出让金预算收入36559.50万元,决算收入36559.50万元,完成预算收入的100%。
其中美特斯邦威地块收入20068.90万元,秀龙中药厂地块16490.60万元。
2、2016年土地出让金支出决算情况
2016年土地出让金预算支出29133.72万元,决算支出29133.79万元,完成预算支出的100%。
其中用于秀龙中药厂前
期开发费用4064.82万元,用于美特斯邦威前期开发费用20068.90万元,用于敬老院建设3565.83万元,用于道路、管网等建设支出1434.24万元。
3、土地出让金收支平衡执行情况
土地出让金收入36559.50万元,土地出让金支出29133.79万元,结余7425.71万元,用于安排下年度支出。