验收评审表
质量保证体系评审表样本

1、管理职责评审表评审编号:单位名称:特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表2、质量保证体系文献评审表评审编号:单位名称:特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表3、文献与记录控制评审表评审编号:单位名称:4、合同控制评审表评审编号:单位名称:5、设计控制评审表评审编号:单位名称:6、材料、零部件质量控制评审表评审编号:单位名称:7、作业(工艺)控制评审表评审编号:单位名称:特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表8、焊接质量控制评审表评审编号:单位名称:特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表9、热解决质量控制评审表评审编号:单位名称:特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表10、无损检测质量控制评审表评审编号:单位名称:特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表11、理化实验质量控制评审表评审编号:单位名称:特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表12、检查与实验评审表评审编号:单位名称:特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表13、设备及检查实验装置控制评审编号:单位名称:特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表14、不合格品处置评审表评审编号:单位名称:15、质量改进与服务评审表评审编号:单位名称:16、人员培训、考核和管理评审表评审编号:单位名称:18、执行特种设备允许制度评审表评审编号:单位名称:17、其他过程控制——锻造质量控制表评审编号:单位名称:17其他过程控制——锻造质量控制表评审编号:单位名称:。
最新最全实验室评审表

实验室应将纠正活动调查所要求的任何变更制订成文件并加以实施。
实验室评审表第页/共页
序号
评审内容
评审意见
符合
基但本有符欠合缺
不符
合
缺此项
暂
不
需
考
核
评论与说明
4.10.4
纠正措施的监控
实验室应对纠正措施的结果进行监控,以确保所采取的纠正活动是有效的。
4.10.5
h)有技术管理层,全面负责技术运作和确保实验室运作质量所需的资源;
i)指定一名人员作为质量主管(不论如何称谓),不管现有的其他职责,应赋予其在任何时候都能保证质量体系得到实施和遵循的责任和权力。质量主管应有直接渠道接触决定实验室政策和资源的最高管理层;
j)指定关键管理人员的代理人。
4.2
质量体系
4.2.1
4.13.2
当审核中发现的问题导致对运作的有效性,或对实验室检测和/或校准结果的正确性或有效性产生怀疑时,实验室应及时采取纠正措施。
如果调查表明实验室的结果可能已受影响,应书面通知客户。
4.13.3
审核活动的领域、审核发现的情况和因此采取的纠正措施,应予以记录。
4.13.4
跟踪审核活动应验证和记录纠正措施的实施情况及有效性。
4.3.2
文件的批准和发布
4.3.2.1
凡作为质量体系组成部分发给实验室人员的所有文件,在发布之前应由授权人员审查并批准使用。
应建立识别质量体系中文件当前的修订状态和分发的控制清单或等同的文件控制程序并易于查阅,以防止使用无效和/或作废的文件。
4.3.2.2
所用程序应确保:
a)在对实验室有效运作起重要作用的所有作业场所,都能得到相应文件的授权版本;
广东省特种作业实际操作考试考试点建设要求(2015)

附件3广东省安全生产监督管理局特种作业实际操作考试点建设要求和验收评审表(试行)目录第一部分建设要求一、低压电工实操考试点建设要求二、高压电工实操考试点建设要求三、防爆电工实操考试点建设要求四、熔化焊接与热切割作业实操考试点建设要求五、钎焊作业实操考试点建设要求六、压力焊实操考试点建设要求七、高处安装、维护、拆除实操考试点建设要求八、登高架设实操考试点建设要求九、制冷与空调设备运行操作作业实操考试点建设要求十、制冷与空调设备安装修理作业实操考试点建设要求第二部分验收评审表一、实操考试点公共部分验收评审表二、低压电工实操考试点专业部分验收评审表三、高压电工实操考试点专业部分验收评审表四、防爆电工实操考试点专业部分验收评审表五、熔化焊接与热切割作业专业验收评审表六、钎焊作业专业验收评审表七、压力焊作业专业验收评审表八、高处安装、维护、拆除实操考试点验收评审表九、登高架设实操考试点验收评审表十、制冷与空调设备运行作业实操考试点专业部分验收评审表十一、制冷与空调设备安装修理作业实操考试点专业部分验收评审表第三部分考场安全标志第一部分建设要求一、低压电工实操考试点建设要求(一)编制说明为使广东省特种作业实操考试建设更加标准、规范,根据国家安全监管总局制定的《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(国家安全监管总局令第30号)、《安全生产资格考试与证书管理暂行办法》(安监总培训〔2013〕104号)和《特种作业安全技术实际操作考试标准(试行)》有关规定,对《特种作业安全技术实际操作考试点设备配备标准(试行)》有关标准做进一步要求。
本建设要求按每批次50人(考试时长为一天)的考试容量制定,50人为最高考试容量,各考试点计划考试容量大于50人的,应当对考试点的有关场地面积和设备配备做相应增加(50到100人的,考生候考室、各考室面积和设备、材料和仪器配备数量2倍增加,以此类推)。
(二)人员配置与职责1.负责人1名,负责特种作业实操考试点人、财、物的落实,确保考试点安全运行,熟悉安全生产资格考试有关政策和培训考核工作。
江苏省临床基因扩增检验实验室技术验收评审表

江苏省临床基因扩增检查试验室技术验收汇报□初次验收□换证验收一. 基因扩增检查试验室基本状况(一)试验室所属法人单位名称:地址: :法定代表人:试验室负责人:试验室联络人:::Email:(二)试验室合格证书颁布单位、证号及时间(复审验收)二.验收根据:卫生部颁发旳卫办医政发〔2023〕194号文《医疗机构临床基因扩增管理措施》及其附件《医疗机构临床基因扩增检查试验室工作导则》;江苏省卫生厅颁发旳苏卫医办〔2023〕76号文《江苏省临床基因扩增检查技术管理规范(试行)》。
三.验收时间:四.验收地点:五.试验室申请开展旳检测项目(一)感染性病原体基因检测项目:(二)肿瘤有关基因检测项目:(三)个体化治疗有关基因检测项目:(四)生殖遗传疾病有关基因项目:六.开展申请项目旳试验人员及上岗证编号七.结论□合格,尚存在部分一般性缺陷项, 限期改善,改善后授予验收合格证书。
□不合格,存在严重缺陷项、一般性缺陷项,试验室改善后需重新申请。
(一)验收中发现旳问题及意见:附件1:临床基因扩增检查试验室技术验收评审表;附件2:临床基因扩增检查试验室评审整改意见汇总表;(二)需要阐明旳其他问题:□有(内容见附件3)、□无。
八.评审组意见:现场评审时试验室方参与人员:质量管理体系文献评审和运行符合性旳评审成果:试验室技术和检测能力评审成果:现场试验检测成果:缺陷项和整改意见:九.评审员姓名及签名主评审员姓名:签名:评审员姓名:签名:评审员姓名:签名:附件1 江苏省临床基因扩增检查试验室技术验收评审表(2023版)注:*如不符合为严重缺陷,可以终止现场评审附件2:临床基因扩增检查试验室评审整改意见汇总表附件3:需要阐明旳其他问题。
标准化钻机验收表

每有一台设备不干净扣1分。
柴油机没有安装消音装置扣1分。
二、
安全设施标准(满分20分)
1、
有效期内的灭火器不少于三个。
每少一个扣1分;不在有效期内扣1分。
2、
拉力表和水泵泵压表完好无损,量程满足要求。
未安装扣1分;不完好扣1分。
3、
设备传动系统外露部分(皮带传动、轴传动)要有防护罩和防护栏杆,且安装牢固。
3、
要有常用处理事故的工具。
无常用处理事故的工具扣1分。
七、
安全用电标准(满分10分)
1、
机场照明电压不高于36V;
使用防水灯具,灯泡应距离塔布300mm以上。
钻场照明未使用安全(36V)电压扣2分;灯泡安装不符合要求扣1分。
2、
每台钻机应独立设置开关箱,实行“一机一闸一漏电保
护器”;总开关要有防雨、防潮、防晒措施。
4、
判层记录及样品保管
当发生时,没有的扣1分
5、
下套滤管通知书、报告书
当发生时,没有的扣1分
6、
测井通知书、报告书
当发生时,没有的扣1分
7、
测斜仪、测绳(标记要准确)
万用表、钢卷尺、记录笔。
没有的扣1分
8
钻具丈量记录、测斜记录
没有的扣1分
9、
岩芯回次票记录及岩芯编号
当发生时,没有的扣1分
十、
驻地生活标准(满分10分)
4、
要有临时帐篷。
没有临时帐篷扣2分
5、
钻机配备药箱(存常用药品、医疗急救包和器材)
钻机没有配备药箱扣1分
六、
保质器材标准(满分5分)
1、
每孔使用的钻头现场储备不少于3个;造浆材料及低值
验收申请表模板

科审
查意
见
年 月 日
分管副
站长意
见
站
长
审
核
意
见
建
设
单
位
意
见
单位工程(整体工程)质量五/层次
报建面积
竣工面积
建设单位
勘察单位
设计单位
工程地点
规划许可证号
施工许可证号
施工许可证时间
办理时的形象进度
施工单位自评意见
勘察(设计)初验意见
项目经理:
(公章)
年 月 日
项目负责人:
(公章)
年 月 日
监理单位初验意见
建设单位初验意见
项目总监:
(公章)
年 月 日
项目负责人:
(公章)
年 月 日
初验组长
意见
申检日期: (公章)
工程名称
质量检测情况
资料
审查
情况
施工资料:
监
督
检
查
情
况
1、监督方案实施情况:
2、主体中检遗留问题处理:
3、涉及结构安全及使用功能问题处理:
4、违法违规处理和整改落实:
5、观感质量情况:
6、建筑节能实施情况:
监督工程师: 年 月 日
江苏省临床基因扩增检验实验室技术验收评审表版..讲课教案

江苏省临床基因扩增检验实验室技术验收报告□初次验收□换证验收一. 基因扩增检验实验室基本情况(一)实验室所属法人单位名称:地址: 邮编:法定代表人:实验室负责人:实验室联系人:电话:传真:Email:(二)实验室合格证书颁布单位、证号及时间(复审验收)二.验收依据:卫生部颁发的卫办医政发〔2010〕194号文《医疗机构临床基因扩增管理办法》及其附件《医疗机构临床基因扩增检验实验室工作导则》;江苏省卫生厅颁发的苏卫医办〔2010〕76号文《江苏省临床基因扩增检验技术管理规范(试行)》。
三.验收时间:四.验收地点:五.实验室申请开展的检测项目(一)感染性病原体基因检测项目:(二)肿瘤相关基因检测项目:(三)个体化治疗相关基因检测项目:(四)生殖遗传疾病相关基因项目:六.开展申请项目的实验人员及上岗证编号七.结论□合格,尚存在部分一般性缺陷项, 限期改进,改进后授予验收合格证书。
□不合格,存在严重缺陷项、一般性缺陷项,实验室改进后需重新申请。
(一)验收中发现的问题及意见:附件1:临床基因扩增检验实验室技术验收评审表;附件2:临床基因扩增检验实验室评审整改意见汇总表;(二)需要说明的其它问题:□有(内容见附件3)、□无。
八.评审组意见:现场评审时实验室方参与人员:质量管理体系文件评审和运行符合性的评审结果:实验室技术和检测能力评审结果:现场试验检测结果:缺陷项和整改意见:九.评审员姓名及签名主评审员姓名:签名:评审员姓名:签名:评审员姓名:签名:附件1 江苏省临床基因扩增检验实验室技术验收评审表(2014版)注:*如不符合为严重缺陷,可以终止现场评审临床基因扩增检验实验室评审整改意见汇总表。
艾滋病筛查实验室现场验收 督导评审表

是
否
6.1 艾滋病信息系统使用正常、人员操作熟练
6.2
艾滋病防治工作信息系统(督导用)
含艾滋病信息系统 随机抽取 1~2 人进行提问 在持证人员中随机抽取 2 名现场操作
7. 说明
1) 各项分数扣完为止,不倒扣分 2) 生物安全和检测及质量控制单项低于其总分的 80%为不通过 3) 满足以上 2 条,并且得分在 80 分(本表总分为 100 分)及以上为现场通过, <80 分为不通过,督导不涉及盲样考核,总分为 65 分及以上为现场通过,
B
检测方法和步骤
C
试剂使用和保存
标准分 15 4 6 2 5 2 1
实得分
标准分 实得分
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
1 1 1
备注 出具检测报告,cutoff 值计算错误不得分
唯一标识、筛查阳性标本登记本 现场盲样检测或现场演示(加样、孵育、洗板、比色、仪器设置)
检测试剂保存,查看验收记录
实得分
如不适用不扣分
备注 病原微生物生物安全备案 实验大衣、乳胶手套、鞋套、帽子、防护镜等
现场提问、查看 如使用不需配置的消毒剂(75%乙醇等)不扣分
废物缸应易消毒(一次性除外)
- 13 -
编号
项目
4.1
*检测结果计算、判断正确
4.2 样品登记、保存、检测原始记录信息完整
4.3
操作规范
4.4
试剂(批号、批批检、有效期、保存)
实得分
备注 仪器 1 分、功能检测记录 1 分 仪器 0.5 分、功能检测记录 0.5 分、检定证书 0.5 分、消毒灭菌指示条 0.5 分
仪器 2 分,仪器设备检定校准证明材料、使用维护记录 2 分
资质认定评审表格

附件1:CMA/CAL计量认证/授权/验收评审表序号评审内容评审意见符合基本符合不符合缺此项不适用整改项及说明c)当不确定度与检测和/或校准结果的有效性或应用有关,或客户有要求,或不确定度影响到对结果符合性的判定时,报告中还需要包括不确定度的信息;√d) 特定方法、客户或客户群体要求的附加信息√5.8.4 对含抽样的检测报告,还应包括下列内容:√a) 抽样日期;√b) 与抽样方法或程序有关的标准或规范,以及对这些规范的偏离、增添或删节;√c) 抽样位置,包括任何简图、草图或照片;√d) 抽样人;√e)列出所用的抽样计划;√f)抽样过程中可能影响检测结果解释的环境条件的详细信息。
√5.8.5 检测报告中含分包结果的,这些结果应予清晰标明。
分包方应以书面或电子方式报告结果。
√5.8.6 当用电话、电传、传真或其他电子/电磁方式传送检测和/或校准结果时,应满足本准则的要求。
√5.8.7 对已发出报告的实质性修改,应以追加文件或更换报告的形式实施;并应包括如下声明:“对报告的补充,系列号……(或其他标识)”,或其他等效的文字形式。
报告修改应满足本准则的所有要求,若有必要发新报告时,应有唯一性标识,并注明所替代的原件。
√注:①在评审意见相应栏内画②体系文件中有描述但未实施的,为不符合;体系文件中有描述但实施不规范的,为基本符合;体系文件无描述的,为缺此项。
③不符合、基本符合和缺此项者为整改项,应在说明栏内作相应说明。
建筑业绿色施工示范工程评审表(专家用表)

工程名称
施工单位
专家组检查得分情况
绿色施工管理评价得分
绿色施工技术与创新评价得分
绿色施工成效评价得分
综合得分
判定结果
专家组检查情况(说明绿色施工相关要素检查中存在的不足):
1. 见专家组检查意见反馈表。
专家组验收意见:
专家组对工程的总体评价及推荐意见:
专家组长签名:
年 月 日
深圳建筑业协会绿色施工示范工程评委会意见:
(评委应出席人数: ;评委实到人数: )
主任委员:
年 月日
注:1、单位工程判定结果为“优良”,专家组可推荐改项目为“深圳市建筑业绿色施工示范工程”;
2、单位工程判定结果为“合格”,专家组可推荐改项目为“深圳市建筑业绿色施工工程”;
材料使用验收汇总表

材料使用验收汇总表1. 项目信息•项目名称:材料使用验收•项目编号:[项目编号]2. 引言本文档用于记录材料使用验收的情况,包括各项材料的使用情况、验收结果及问题反馈等内容。
通过对材料使用的全面监控和统计,可以评估材料使用情况,提高材料使用效益和管理水平。
3. 验收内容本次材料使用验收包括但不限于以下内容:•材料分类:根据实际项目需要,将材料分为不同分类,如水泥、砂石、钢筋等;•材料使用量记录:记录各类材料的使用数量;•材料验收结果:根据材料的实际使用情况,评估验收结果;•问题反馈:记录使用中遇到的问题及解决方案。
4. 验收流程本次材料使用验收按照以下流程进行:4.1 材料分类首先根据实际项目需要,将材料进行分类,例如水泥、砂石、钢筋等,可以根据不同工程项目的要求进行细分。
4.2 材料使用量记录根据项目进展情况和实际使用需求,记录各类材料的使用数量,包括但不限于进场材料、库存材料、消耗材料等。
4.3 材料验收结果根据实际使用情况,对每类材料进行验收,并记录验收结果。
验收结果分为合格、不合格,同时可以补充相应的说明。
4.4 问题反馈在使用过程中,如有发现材料质量问题、使用效果不佳等情况,需要及时记录并进行问题反馈。
问题反馈包括问题描述、影响程度、解决方案等内容。
5. 验收表格本文档的附录中提供了材料使用验收的汇总表格,详细记录了各类材料的使用情况、验收结果和问题反馈等内容。
具体表格包括但不限于以下几个方面:5.1 材料使用记录表材料类别单位使用数量验收结果备注水泥吨100 合格砂石方200 合格钢筋根500 合格……………5.2 问题反馈表序号问题描述影响程度解决方案1 水泥质量存在异常中更换水泥供应商2 销售商送货延误低与销售商协商解决3 钢筋出现断裂现象高联系供应商更换质量有问题的钢筋…………6. 结论本文档记录了材料使用验收的情况,通过对材料的监控和统计,可以评估材料使用情况,发现问题并及时解决。
新版计量认证内审评审表

5.5.7
实验室应有程序来安全处置、运输、存储和使用参考标准和标准物质(参考物质),以防止污染或损坏,确保其完整性。
5.6
抽样和样品处置
5.6.1
实验室应有用于检测和/或校准样品的抽取、运输、接收、处置、保护、存储、保留和/或清理的程序,确保检测和/或校准样品的完整性。
实验室应保存人员的资格、培训、技能和经历等的档案。
5.1.6
实验室技术主管、授权签字人应具有工程师以上(含工程师)技术职称,
熟悉业务,经考核合格。
5.1.7
依法设置和依法授权的质量监督检验机构,其授权签字人应具有工程师以上(含工程师)技术职称,
√
熟悉业务,在本专业领域从业3年以上。
√
5.2
设施和环境条件
如可能应将其储存在规定的地方直至修复;
修复的仪器设备必须经检定、校准等方式证明其功能指标已恢复。
实验室应检查这种缺陷对过去进行的检测和/或校准所造成的影响。
5.4.3
如果要使用实验室永久控制范围以外的仪器设备(租用、借用、使用客户的设备),限于某些使用频次低、价格昂贵或特定的检测设施设备,
且应保证符合本准则的相关要求。
所有质量记录和原始观测记录、计算和导出数据、记录、以及证书/证书副本等技术记录均应归档并按适当的期限保存。
每次检测和/或校准的记录应包含足够的信息以保证其能够再现。
记录应包括参与抽样、样品准备、检测和/校准人员的标识。
所有记录、证书和报告都应安全储存、妥善保管并为客户保密。
4.10
内部审核
实验室应定期地对其质量活动进行内部审核,以验证其运作持续符合管理体系和本准则的要求。
1:课件验收评审标准

修改,课程具有一定价值,须进一步修改
评委签字:
题库 有课程题库,题目与课程内容匹配,题目不少于10道,题型不少于2种
有 无
16
讲义 有讲师讲义并对课程内容及授课步骤进行标准化诠释
有 无
17
学员手册 有学员讲义,内容完整,具有引导学员的留白设计、恰到好处
有 无
总分(参考标准:低于60分判定不通过)
100
评审意见 修改意见:
通过,课程质量高
不通过,没有修改价值
10
11
教学设计
设计合理
案例或练习运用时机、互动方式恰当,能较好的辅助对知识的理解和掌握,能吸引 学员注意力
10
12
PPT设计 版面(整洁、清新、很好地表达内容)、色彩搭配合理、图片利用合理
10
13
大纲 有课程大纲
有 无
14
素材包 有案例、视频素材包,视频效果好,案例版面简洁清晰
有 无
15 资料齐备性
3
目标定位
课程目标 学习目标层级参考:
5
知识层次:记忆→理解→应用→分析→评价→创造
技能层次:模仿→操作→精炼(精确)→协调(迁移)→自然化
态度层次:接受→反应→价值化→内部组织化(排他)→性格化
4
理解共识 课件设计中,重视对课程目标的讲解,有1-2页引导学员理解、共识课程目标
5
5
结构清晰 内容层次性完整,章节之间内容相互独立、无重叠交叉,架构确 课程重点明确,各章节时间计划合理,整体课程可在计划时间内讲授
10
7
课程内容表述准确,无明显错误
5
内容价值
8 内容呈现
课程内容具有内外结合,提炼公司特色经验的价值
矿山工程竣工验收资料(质量验收表全套)

矿山工程竣工验收资料(质量验收表全套)
1. 引言
该文档旨在提供矿山工程竣工验收资料中所需的质量验收表全套。
这些验收表包括了对矿山工程的各个方面的质量评估,以确保其符合相关标准和要求。
2. 质量验收表列表
以下是矿山工程竣工验收资料所需的质量验收表全套:
1. 矿山工程设计方案评审表
2. 矿山工程施工合同评审表
3. 矿山工程施工单位资质评估表
4. 矿山工程施工单位人员资质评估表
5. 矿山工程施工计划评估表
6. 矿山工程施工过程监管评估表
7. 矿山工程施工质量控制评估表
8. 矿山工程施工安全控制评估表
9. 矿山工程施工环境保护评估表
10. 矿山工程施工质量验收报告
3. 使用说明
质量验收表是矿山工程竣工验收过程中的重要文档,需根据实际情况填写。
每张表格包含了具体的评估要点和评估标准。
施工单位应根据相关要求提供对应的证明材料,并由验收人员进行评估和审核。
4. 结论
矿山工程的质量验收是确保工程质量合格的重要环节。
本文档提供了矿山工程竣工验收所需的质量验收表全套,以供使用者参考和填写。
请根据实际情况进行评估和填写,确保矿山工程符合相关质量标准和要求。
最新江苏临床基因扩增检验试验室技术验收评审表版

精品文档江苏省临床基因扩增检验实验室技术验收报告□初次验收□换证验收一. 基因扩增检验实验室基本情况(一)实验室所属法人单位名称:地址: 邮编:法定代表人:实验室负责人:实验室联系人:电话:传真:Email:(二)实验室合格证书颁布单位、证号及时间(复审验收)二.验收依据:卫生部颁发的卫办医政发〔2010〕194号文《医疗机构临床基因扩增管理办法》及其附件《医疗机构临床基因扩增检验实验室工作导则》;江苏省卫生厅颁发的苏卫医办〔2010〕76号文《江苏省临床基因扩增检验技术管理规范(试行)》。
三.验收时间:四.验收地点:五实验室申请开展的检测项目.(一)感染性病原体基因检测项目:(二)肿瘤相关基因检测项目:(三)个体化治疗相关基因检测项目:(四)生殖遗传疾病相关基因项目:六.开展申请项目的实验人员及上岗证编号七结论.□合格,尚存在部分一般性缺陷项, 限期改进,改进后授予验收合格证书。
□实验室改进, 项、一般性缺陷项,存在严重缺陷不合格后需重新申请。
精品文档.精品文档(一)验收中发现的问题及意见:附件1:临床基因扩增检验实验室技术验收评审表;附件2:临床基因扩增检验实验室评审整改意见汇总表;(二)需要说明的其它问题:□有(内容见附件3)、□无。
八.评审组意见:现场评审时实验室方参与人员:质量管理体系文件评审和运行符合性的评审结果:实验室技术和检测能力评审结果:现场试验检测结果:缺陷项和整改意见:九.评审员姓名及签名主评审员姓名:签名:评审员姓名:签名:评审员姓名:签名:精品文档.精品文档江苏省临床基因扩增检验实验室技术验收评审表附件1(2014版)精品文档精品文档.精品文档精品文档.精品文档精品文档.精品文档精品文档.精品文档精品文档精品文档.精品文档注:如不符合为严重缺陷,可以终止现场评审* 精品文档.精品文档附件2:临床基因扩增检验实验室评审整改意见汇总表精品文档.精品文档附件3:需要说明的其它问题精品文档.。
检验检测机构资质认定评审现场评审表

CMA/CAL计量认证/授权/验收评审表
序号
评审内容
评审意见
符
合
4.5.9
检验检测机构应建立和保持处理投诉和申诉的程序。明确对投诉和申诉的接收、确认、调查和处理职责,并采取回避措施。
4.5.10
检验检测机构应建立和保持出现不符合工作的处理程序。明确对不符合工作的评价、决定不符合工作是否可接受、纠正不符合工作、批准恢复被停止的不符合工作的责任和权力。必要时,通知客户并取消不符合工作。
4.4.6
检验检测机构需校准的所有设备,只要可行,应使用标签、编码或其他标识,表明其校准状态,包括上次校准的日期、再校准或失效日期。无论什么原因,若设备脱离了检验检测机构的直接控制,应确保该设备返回后,在使用前对其功能和校准状态进行核查,并得到满意结果。
4.4.7
当需要利用期间核查以保持设备校准状态的可信度时,应建立和保持相关的程序。当校准产生了一组修正因子时,检验检测机构应有程序确保其所有备份(例如计算机软件中的备份)得到正确更新。检验检测设备包括硬件和软件应得到保护,以避免发生致使检验检测结果失效的调整。
4.2.10
检验检测机构应有技术负责人,负责技术运作和提供检验检测所需的资源,检验检测机构技术负责人应具有中级及以上专业技术职称或者同等能力。检验检测机构应有质量主管,应赋予其在任何时候使管理体系得到实施和遵循的责任和权力。质量主管应有直接渠道接触决定政策或资源的最高管理者。应指定关键管理人员的代理人。
社区阵地建设验收标准

配套 设施 情况
资金 管理 情况
资金使用情况向群众公开,接受群众监督。 资金专款专用,没有被截留、侵占和挪用。 结算手续齐备,有结算报告。 乡镇党委召开党委会,专题研究社区阵地长期使用权事宜,并形成党委会会议纪 要。 活动场所设施设备等进行登记造册,逐一建立档案,统一在乡镇党委存档备查。 落实乡镇党委的管理责任,确定专人负责做好活动场所及其附属设施的日常管理 和维护工作,管理制度健全。
社区阵地应满足提供便民服务、养老服务、青少年活动、新市民培训、爱心援助 、志愿者工作(社会组织孵化)以及数字化管理和服务等“六站一平台”服务需 求。 项目建设组织机构健全,职责履行到位。 项目立项审批、招投标、建设合同等手续和资料齐备完整。
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比特县社区阵地单位和人员有相应资质,施工现场管理严格,坚持按设计图纸施工。 各种建筑材料符合质量要求,工程质量过硬;工程建设各类资料和财务档案规范 齐全。 室内外装修上做到整洁美观、朴素大方。 3 3 2 2 5 2 4 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 100
装饰 各类标识(吊牌、标牌等)规范醒目。 情况
制度上墙、公开栏等规范、简洁、美观。 有满足需求的办公、会议新配置桌椅。 有新配置电脑(2台以上)、打印机。 有规范的旗帜(国旗、党旗)。 有社区“两委”吊牌;有档案、资料柜。 有社区党务(居务)公开栏及宣传栏。 有远程教育设备;有学习资料。 有院坝、绿化等。 项目建设资金管理规范,票据齐全,帐目清楚。
分值
3 3 3 3 3 5 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 5
验收 得分
组织 领导
规划 设计 情况
功 能 设 置
慈善物品保管室(功能可整合) 会议室(居民议事室) 社会组织活动室(功能可整合) 文体活动室(功能可整合) 居民活动 阵地 阅览室(功能可整合) 残疾人康复室(功能可整合) 多功能室(功能可整合) 公共卫生间
示范区验收评审表-工程

1、玻璃与五金件存在磕碰、划伤[ ] 2、淋浴玻璃存在污染、划伤情况,[ ] 3、淋浴屏开启异响、关闭不严密[ ] 4、安装收口粗糙,墙面未清理进行打胶作业,存在打胶不顺直、宽窄不一,收口硅胶开裂 情况[ ] 5、淋浴屏开启方向不合理,高度不满足设计要求[ ]
软硬包
1、转角与面层处有褶皱,不平顺,表面有划伤,破损,污染无法清除[ ] 2、面层布料有包点,不平整,对缝不直,色差明显,有错缝现象[ ] 3、与其他材料衔接不圆滑,存在明显缝隙(大于5mm)[ ] 4、踢脚转角处缝隙较大,拼接不严密[ ] 5、固定不牢固,有松动,钉眼明显[ ]
木饰面
1、木饰面线条拼接处不圆滑,油漆面透底[ ] 2、固定不牢固,存在高低差、松动情况[ ] 3、踢脚转角处缝隙较大,拼接不严密[ ] 4、表面有划伤,破损,污染,木饰面、踢脚线开裂,有色差[ ] 5、对缝不直,有错缝现象,表面包点较多[ ]
墙顶面涂料
1、涂料色泽不均匀,表面不平整,有污染[ ] 2、阴阳角不顺直,与其他材料交接处收口粗糙[ ][ ] 3、涂料存在漏涂、露底、补痕、锈迹、开裂、沙眼、流坠、起皮和掉粉等现象,墙顶涂料 分色时,出现咬合现象[ ] 4、涂料存在气泡、霉变、脱层空鼓现象[ ] 5、涂料存在流坠、刷纹、砂眼、起疙等质量缺陷[ ]
每条扣10分, 单项总分为100分
每条扣20分, 单项总分为100分
每条扣20分, 单项总分为100分
每条扣20分, 单项总分为100分
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物业公司分管副总意见:
签字: 年 月 日
物业公司总经理意见:
签字(盖章): 年 月 日
验收工作支持文件:
施工/移交单位签收:
签收人: 年 月 日
注:1.本表适用于地产交付验收、质保金返还验收相关工程事项及物业公司对外发包工作事项,验收标准以合同及相关月底内容为准。
2.本表加盖物业公司公章有效,作为物业公司验收事项确认依据。
验收评审表
项目:_保利·_________________ 验收日交单位
验收/移交范围
验收/移交内容:
验收工作组综合验收评审意见:
验收工作组成员签字
不合格整改项复检验收评审意见:
复检负责人签字: 年 月 日
验收负责人意见:
签字: 年 月 日
物业公司项目负责人意见: