国有资产清理自查自纠报告

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国有资产自查报告7篇

国有资产自查报告7篇

国有资产自查报告7篇

(经典版)

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编制时间:____年____月____日

序言

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2023年国有资产管理自查报告11篇

2023年国有资产管理自查报告11篇

2023年国有资产管理自查报告11篇

国有资产管理自查报告1

根据樟树市委办公室樟树市人民政府办公室[]19号文件关于《樟树市开展国有资产出租(出让)清理工作实施方案》的通知精神,我场认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:

一、组织领导

按照市国有资产出租(出让)清理工作领导小组开展国有资产出租(出让)清理工作的要求,为顺利开展、按时完成我场的自查工作,我场成立了以场长为组长,分管场长为副组长,各相关人员为组员的国有资产出租(出让)清理工作领导小组,对我场的国有资产管理出租(出让)情况进行了全面清理。

二、工作起止时间

我场于3月3日至4月15日期间进行了自查自纠工作。

三、自查工作结果

经自查,我场没有国有资产出租(出让)情况,也没有违纪违规行为。

樟树市试验林场

3月15日

国有资产管理自查报告2

根据凤财发文件的精神和具体工作部署的要求,我单位极为重视这项工作,成立了领导班子,认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:

一、组织领导

按照联席办发《关于对全县行政事业单位国有资产管理工作进行检查的通知》要求,为顺利开展、按时完成本单位的自查工作,我校成立了以校长黄月宁同志为组长,相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,组织相关人员从资产管理、资产处置、经营性资产管理等方面进行了全面的自查自纠。

二、工作起止时间

我校于4月4日至4月16日对本单位各类固定资产拥有、管理、使用情况进行了自查自纠工作。

三、检查主要内容

1、资产管理情况;

2、资产处置情况;

3、经营性资产管理情况;

4、其他。

四、自查工作结果

国有资产清查自查报告(通用8篇)

国有资产清查自查报告(通用8篇)

国有资产清查自查报告

国有资产清查自查报告(通用8篇)

时光在不经意中流逝,一段时间的工作已经结束了,回顾这段时间的工作,既存在亮点,也存在不足,将成绩与不足汇集成一份自查报告吧。如何把自查报告做到重点突出呢?下面是小编为大家收集的国有资产清查自查报告(通用8篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。

国有资产清查自查报告篇1

根据财政部资产清查工作的相关制度、政策,按照市财政局与市局的有关要求,我局认真按时完成资产清查的主体工作,现将有关资产清查的工作情况报告如下:

一、基本情况:

我县国有资产清查工作自查阶段已于1月26日全面结束。自查阶段历时50天,共收到全县201个行政事业单位和国有企业的自查报表。其中主管单位61个、县直属国有企业3个、乡镇14个。61个主管单位中零报告有26个单位。通过初步汇总统计,全县共有国有房屋面积1396509.69平方米,账面价值96213.96万元,占地面积3837784.06平方米。国有房屋按结构分:楼房面积1104282.24平方米,占79.07%、平房和砖瓦房面积292227.45平方米,占20.93%。农林用地38296.38亩。

在此期间各复查小组还提前开展了复查工作,共复查了 15个单位,与自查基本相符的 11个单位,退回重新清查的4个单位,分别是党校、文广体新局、粮油贸易公司、小溪镇等。

二、存在的问题:

通过初步复查发现的主要问题有:一是部分单位存在帐帐不符、账实不符现象,尤其是撤区并乡以后被撤并的乡政府的房产和土地被侵占和闲置比较普遍;二是有的单位资产出租和处置不规范;三是部分县直单位已拆迁的房屋没有及时上报核销;四是前期被县政府收回调剂的资产没有上报;五是有的主管单位下辖的乡镇机构与乡镇资产混合在一

国有资产核查自查自纠报告

国有资产核查自查自纠报告

国有资产核查自查自纠报告

一、背景介绍

国有资产是指国家、集体所有和国家所有的资产,是国家的重要财产和经济基础。为了保

护和增值国有资产,我国对国有资产实施了一系列管理制度和监督措施。国有资产核查自

查自纠是国有资产监督管理的重要环节,旨在确保国有资产的真实、全面和有效管理。

二、核查目的

本次国有资产核查自查自纠的目的是全面了解本单位国有资产的情况,发现存在的问题和

漏洞,并采取有效措施加以解决,提高国有资产的管理效率和保值增值能力。

三、核查范围

本次国有资产核查自查自纠的范围涉及本单位所有的国有资产,包括土地、房屋、设备、

股权、债权等各类资产。

四、核查内容

1. 国有资产登记与资产清查

对本单位所有的国有资产进行登记和清查,确保资产登记簿与实际情况一致,准确记录所

有资产的基本信息和变动情况。

2. 国有资产使用和处置

对本单位所有国有资产的使用情况进行审计和核查,确保国有资产按规定使用、合理处置,防止挪用或滥用国有资产。

3. 国有资产监管与评估

加强对国有资产的监管和评估工作,确保资产价值的准确评估和保值增值,保障国有资产

不受损失。

4. 国有资产流转与权属确认

对国有资产的流转情况和权属确认进行核查,确保国有资产的流转合法、规范,权属清晰。

五、自查纠错

在核查过程中,本单位发现了一些存在的问题和不足,主要包括:

1. 部分国有资产登记不完整,资产清查不准确;

2. 部分国有资产使用不规范,存在挪用和滥用现象;

3. 部分国有资产监管不到位,评估结果存在偏差;

4. 部分国有资产流转不合法,权属确认不清晰。

针对上述问题,本单位立即制定了整改措施和纠正措施,具体包括:

固定资产清理自查报告范

固定资产清理自查报告范

固定资产清理自查报告范

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行政事业单位国有资产处置自查报告

行政事业单位国有资产处置自查报告

行政事业单位国有资产处置自查报告

一、背景介绍

为加强行政事业单位国有资产的管理,保护国有资产的合法权益,依法规范国有资产的处置行为,特进行国有资产处置自查工作,现将自查情况向上级主管部门汇报如下。

二、自查情况

1.自查范围

本次自查主要针对行政事业单位自有的国有资产进行,排除了租赁、借用等非自有资产的处置情况。

2.自查内容

(1)资产编码是否准确,资产目录是否完善。

(2)资产名录是否与资产目录相符并及时更新。

(3)资产管理制度的建立与执行情况。

(4)处置程序及依据是否规范,是否经过相应的批准程序。

(5)处置结果是否合理,是否符合相应的市场价格或评估价值。

三、自查结果

1.资产编码与资产目录准确无误,资产目录及时更新;资产名录与资产目录一致。

2.存在资产管理制度尚未完善的情况,已陆续制定完善了相关资产管理规定,并进行了培训和宣传,并组织了相关人员对制度的执行情况进行了检查,确保制度得到落实。

3.处置程序及依据方面存在一些问题,比如在部分资产处置中,未经相应的批准程序或未详细记录相应的依据,已经对存在问题的资产处置情况追溯,并在后续工作中加强了程序的规范和依据的记录。

4.处置结果方面,在一些资产处置中存在价格评估不准确、市场定价偏低等问题,导致国有资产流失。在后续工作中,已加强了对资产评估机构的选择和评估结果的合理性审核,并对市场定价进行了适度调整。

四、存在的问题及改进措施

1.在资产管理制度方面存在一些缺陷,包括程序、流程、权限等方面的不明确,下一步将进一步完善资产管理制度,确保资产的规范管理。

国有资产自查情况报告

国有资产自查情况报告

国有资产自查情况报告

为了加强对国有资产的管理,确保国有资产安全、有效地利用,公

司于近期开展了自查工作。自查报告如下:

一、目的和背景

国有资产是国家财富的重要组成部分,对于国家经济发展具有重要

的支撑作用。为了确保国有资产的安全和有效利用,公司决定开展自

查工作,以审视和评估国有资产的管理情况,并提出相关改善方案。

二、自查方法

本次自查工作采取了多种方法,包括资产清查、内部文档和账册核对、资产权属的审查等。同时,我们还充分利用了新技术手段,如数

据分析和信息系统比对,提高了自查的准确性和效率。

三、自查情况总结

1. 国有资产清查

根据公司资产管理制度,我们对公司所有的固定资产进行了清查。

通过对比固定资产登记册和实际存量进行核对,确保了固定资产登记

的准确性。同时,我们发现了一些存量固定资产存在使用状况不清晰、资产维修保养记录不完善等问题,对此,我们制定了相应的整改措施,并将加强固定资产的日常管理。

2. 内部文档和账册核对

我们对公司的内部文档和账册进行了仔细的核对,确保了数据的准确性和完整性。通过核对,我们发现了一些文档和账册记录不规范、资料缺失等问题,我们将会加强对内部文档和账册的管理和维护,以提高管理的可靠性。

3. 资产权属审查

我们深入了解国有资产的所有权归属情况,对于涉及共有、合作等形式的资产,我们核实了所有权和使用权的合法性,并完善了资产管理制度以确保权益得到有效保护。

四、改进措施

根据自查情况,我们对国有资产的管理提出了以下改进措施:

1.加强固定资产的分类管理,明确责任人员的权责;

2.完善资产维修保养记录,提高固定资产的使用寿命和价值;

国有资产处置管理问题自查报告(通用)

国有资产处置管理问题自查报告(通用)

国有资产处置管理问题自查报告(通用)

国有资产处置管理问题自查报告

一、前言

国有资产是国家的重要财富和经济发展的基础,国有资产的处置管理事关国家经济社会的可持续发展和国计民生的稳定。为加强国有资产处置管理,提高国有资产的综合利用效益和价值,根据上级要求,本单位进行了国有资产处置管理问题自查,并编写本报告。

二、自查环节与方法

自查环节:本次自查主要包括国有资产处置规定的制定、执行情况的自查,具体包括国有资产处置制度的制定、修订和执行情况,国有资产处置方案或计划的制定、审批和执行情况,国有资产处置过程中的流程管理、风险控制和监督检查等方面的情况。

自查方法:本次自查主要采用调研、文献资料查阅、个案分析、访谈等方法进行,以确保自查结果准确、客观。

三、自查情况与问题分析

1. 国有资产处置制度的制定与执行情况

自查发现,本单位已制定了一系列国有资产处置管理规定,包

括《国有资产处置管理办法》、《国有资产处置程序管理办法》等文件,但在具体执行过程中存在以下问题:

问题1:管理规定制定不完善。部分管理规定过于笼统,没有

明确处置主体、程序和权限,导致实际操作中较为混乱。

问题2:执行不严格。在一些具体国有资产处置过程中,执行

程序不规范,审批流程不明确,导致一些处置行为没有得到有效监督。

问题3:相关人员培训不足。部分相关人员对国有资产处置的

规定和要求不熟悉,对相关风险的认识不足,导致在具体操作中存在盲区和漏洞。

2. 国有资产处置方案或计划的制定与执行情况

自查发现,本单位在国有资产处置方案或计划的制定和执行方面存在以下问题:

行政事业单位国有资产处置管理问题自查自纠报告

行政事业单位国有资产处置管理问题自查自纠报告

行政事业单位国有资产处置管理问题自查自纠报告

一、引言

行政事业单位国有资产是我国国有资产的重要组成

部分,是党和国家事业发展的物质基础和重要保障。近年来,我国对行政事业单位国有资产的管理越来越重视,制定了一系列法律法规和政策文件,对国有资产的配置、使用、处置等环节进行了规范。然而,在实际工作中,行政事业单位国有资产处置管理还存在一些问题,需要进行自查自纠。

二、自查自纠的主要内容

本次自查自纠主要针对行政事业单位国有资产处置

管理中的以下几个方面:

1. 国有资产处置程序不规范。在一些行政事业单位,国有资产处置程序不规范,缺乏透明度,容易导致

资产流失。例如,国有资产的处置未经审批或者审批不严格,处置过程中缺乏公开透明,缺乏有效的监督机制等。

2. 国有资产处置信息不公开。在一些行政事业单位,国有资产处置信息不公开,缺乏社会监督,容易导致资产流失。例如,国有资产处置的信息不公开、不透明,缺乏有效的公开渠道,公众难以了解国有资产处置的情况。

3. 国有资产处置收益管理不规范。在一些行政事

业单位,国有资产处置收益管理不规范,容易导致收益流失。例如,国有资产处置收益不及时、不完整上缴国库,存在滞留、挪用等现象。

4. 国有资产处置制度不健全。在一些行政事业单位,国有资产处置制度不健全,缺乏有效的监管机制。例如,缺乏国有资产处置的规章制度,或者制度不健全,难以有效监管国有资产处置的行为。

三、自查自纠发现的主要问题

在本次自查自纠中,我们发现了一些主要问题,包括:

1. 国有资产处置程序不规范。部分行政事业单位在国有资产处置过程中,未严格按照规定的程序进行,如未进行资产评估、未公开征求意见等,导致资产处置行为缺乏合法性和透明度。

国有资产清查自查报告

国有资产清查自查报告

国有资产清查自查报告

国有资产清查自查报告

时间是悄无声息的,转眼间,岁月匆匆,一段时间的的工作告一段落了,回顾这段时间的辛勤工作,存在着缺陷,将成绩与不足汇集成一份自查报告吧。大家知道自查报告的格式吗?下面是小编为大家收集的国有资产清查自查报告,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

根据财务资产清查工作的相关制度、政策,我单位已完成资产清查工作,现将有关资产清查的工作情况报告如下:

一、资产清查工作总体状况分析:

(一)资产清查工作基准日:20xx年3月15日--4月15日

(二)资产清查范围:固定资产

(三)资产清查工作具体实施情况:

我单位领导对本次资产清查工作十分重视,为保证资产清查工作高效有序地进行,首先成立了资产清查工作领导小组,并指定总务主任为资产清查专门负责人;其次,组织清查工作领导小组成员学习资产清查工作的相关制度、政策,明确资产清查工作要求;第三,在领导小组的监督指导下,总务处对本次资产清查工作的'各项材料进行集中分析、简化,把跟学校有关的各个项目化解为表格式分发到各分管口,然后逐校进行审核、验收。第四,确认资产清查最终结果,并填好报表上报。经过努力,终于按时完成资产清查的主体工作。

(四)资产清查工作取得的成效及存在的问题。

通过本次资产清查,进一步规范了资产管理工作,更有效地保护了国有资产。但清查中也发现了一些问题,由于电子产品更新换代太快,学校的一些设备属于已经淘汰产品,旧的课桌凳已到更新时期,却未履行正常资产报废手续,暴露出学校在资产管理工作中存在着一些不规范的地方,显示了日常管理工作不够扎实。

国有资产自查报告

国有资产自查报告

国有资产自查报告

一、引言

国有资产是指国家所有并由国家统一管理和调配的资产。为了加强

对国有资产的管理和监督,确保国有资产的安全和有效利用,我单位

进行了一次自查,本报告旨在总结自查结果并提出相应的改进措施。

二、自查内容

1. 国有资产的登记情况:我们对全单位的国有资产进行了登记核查。此次自查中,我们发现少数资产未进行登记,存在信息不完整等问题。

2. 国有资产的使用状况:我们对国有资产的使用状况进行了详细的

调查。自查中,我们发现部分资产被闲置或未充分利用,存在使用效

率较低的问题。

3. 国有资产的保管情况:我们对国有资产的保管状况进行了检查。

发现少数资产的管理不规范,存在安全风险,需要加强资产保管工作。

4. 国有资产的更新与维修情况:我们核查了国有资产的更新与维修

情况。自查中,我们发现部分资产长时间未进行维修保养,存在设备

老化和功能退化的问题。

三、自查结果

1. 登记情况:经过自查,我们已补录了所有遗漏的资产,完善了相

关信息,确保了国有资产登记的准确性和完整性。

2. 使用状况:针对发现的问题,我们制定了具体的利用计划,合理安排资产的使用,提高使用效益。同时,加强资产的维护保养,延长资产使用寿命。

3. 保管情况:我们对资产保管工作进行了调整和加强,建立了严格的管理制度,确保国有资产的安全和完好。

4. 更新与维修情况:我们制定了资产更新和维修计划,按时进行资产的更新维护,确保资产保持良好的工作状态,提高工作效率。

四、改进措施

1. 完善资产登记管理制度:将资产登记纳入日常管理中,及时更新资产信息。

2. 加强资产使用监管:优化资产使用流程,提高使用效益,避免资产闲置和浪费。

国有资产处置管理自查自纠报告范文2023-2023年度七篇

国有资产处置管理自查自纠报告范文2023-2023年度七篇
二是强化执法,密切联系,确保各项业务顺利实施。加强与银行,法院等相关部门的联系,确保住房公积金贷 款、还贷业务及时有效地进行。
第二篇:国有资产处置管理自查自纠报告
专项检查组:
按财政厅要求,XX县分中心对我县XX年度住房公积金各项业务工作及会计核算工作逐项进行了自查,经自查 :
我县分中心均能按《公积金条例》的规定及市管委会决策进行公积金管理工作,没有发现违规、违纪等情况。 现将自查情况汇报如下:
(2)、自查与核查相结合。校内各部门首先进行自查,自查主要是依物对帐、依物对卡、依物建帐。在自查的基 础上由学校组织核查小组进行核查,核查按“以帐对物,以物查帐”的方式进行。
(3)工作任务
①成立学校国有资产自查工作领导小组,认真学习相关资产的文件、法规,明确工作要求,制定固定资产自查 工作方案。
②学校自查工作领导小组按责任划分到进行自查。
3、严格执行差别化信贷政策,二套房的公积金贷款首付比例上调到60%,贷款利率按现行基准利率倍执行,停止 发放第三套房贷款。XX年未发生违规放贷情况。
(四)公积金业务会计核算工作
1、认真执行住房公积金”银行专户存储”的规定,未发现有资金存储不规范的行为。
2、严格实行了资金“收支两条线”管理,未发现有挤占挪用资金的违规行为。
4、大力推进住房公积金扩面工作,建立扩面考核机制,把责任落实到每个职工,顺利完成扩面工作目标任务。

国有资产自查情况报告

国有资产自查情况报告

国有资产自查情况报告

随着经济全球化的加剧,国有资产的管理问题日益凸显。为了解决

国有资产流失、挥霍浪费等问题,我国不断加强对国有资产的监管和

自查工作。本文将针对国有资产自查情况进行报告,深入分析存在的

问题,并提出改进和加强措施。

一、国有资产自查的背景和意义

国有资产是国家财富的重要组成部分,对于经济的稳定和发展起着

重要作用。自查是指国有企业按照规定程序,对自身的财务、经营状

况进行全面客观的检查和评估。国有资产自查的目的在于保证国有资

产的安全性、有效性和可持续性发展,遏制贪污腐败,优化资源配置。

二、国有资产自查的现状和问题

国有资产自查工作在我国得到了一定的推广和实施,但与其重要性

相比,仍然存在一些问题和挑战。

1.自查力度不够:部分国有企业对自查工作重视不够,满足形式,

缺乏深度和广度,仅停留在表面的数据和报告上。这种粗制滥造的自

查方式严重影响了国有资产的安全性和有效性。

2.自查结果难以公开:部分国有企业在自查过程中发现问题后,缺

乏自我纠错的勇气和担当精神,不敢将问题曝光出来,并积极采取措

施解决。这种对问题的隐瞒和回避,加剧了国有资产管理的不透明性

和不公平性。

3.自查工作治标不治本:当前自查工作更多是为了整改结果而开展,很少对问题的根源进行深入研究和剖析,缺乏前瞻性的思考。这种片

面的自查方式容易陷入经验主义和功利主义的泥淖,无法从根本上解

决问题。

三、加强国有资产自查的对策和措施

为了解决上述问题,加强国有资产自查工作,我们可以采取以下对

策和措施:

1.加大自查力度:加强对国有企业的自查督导,确保自查工作得到

国有资产自查情况汇报范文

国有资产自查情况汇报范文

国有资产自查情况汇报范文尊敬的领导:

根据国务院办公厅印发的《国务院办公厅关于开展国有资产清产核资工作的指导意见》,我公司积极响应,按照要求,认真组织开展了国有资产自查工作,并就此向领导汇报如下情况:

一、自查工作开展情况。

自查工作于今年年初启动,公司领导高度重视,成立了自查工作领导小组,明确了自查工作的组织架构和工作职责。领导小组下设了若干个自查小组,分别负责不同领域的自查工作,确保全面覆盖和深入细致。

二、自查工作内容。

自查工作主要围绕国有资产的实际情况展开,包括资产的数量、使用情况、价值评估、流动情况等方面。通过对各个部门的资产台账进行逐一核对,排查出了一些问题资产,并及时进行了整改和清理。

三、自查工作取得的成果。

经过几个月的自查工作,公司已经初步了解了国有资产的基本情况,发现了一些问题资产,及时进行了登记、整改和清理。同时,通过自查,也发现了一些管理漏洞和制度不完善的地方,为下一步完善管理制度和加强资产管理奠定了基础。

四、下一步工作计划。

下一步,我们将继续深入开展国有资产自查工作,进一步完善自查工作机制,加强对问题资产的整改和清理工作,同时加强对资产管理制度的修订和完善,确保国有资产管理工作的规范化和科学化。

以上就是我公司国有资产自查情况的汇报,希望领导能够审阅并指导我们的下一步工作。感谢领导对我们工作的支持和关心!

此致。

敬礼。

国有资产自查工作领导小组。

日期,XXXX年XX月XX日。

国有资产处置管理自查自纠报告范文

国有资产处置管理自查自纠报告范文

国有资产处置管理自查自纠报告

范文

自查自纠是国有资产处置管理的重要环节,是加强国有资产管理和防范风险的重要手段。本报告对XX公司的国有资产处置管理进行了全面自查自纠,共发现了以下问题,并提出了相应的整改措施。

一、国有资产处置意识不强

1. 缺乏国有资产保护意识:在国有资产处置过程中,部分员工对国有资产的保护意识较弱,缺乏对国有资产的珍惜和维护意识。

2. 对法律法规了解不够:部分员工对国有资产处置相关的法律法规了解不够,操作时存在违规问题。

整改措施:

1. 加强员工教育培训,提高国有资产保护意识。

2. 加强对法律法规的宣传和教育,确保员工遵守

相关规定。

二、国有资产处置流程不规范

1. 缺乏统一的处置流程:在国有资产处置过程中,存在流程不规范、操作不统一等问题,导致处置结果不尽如人意。

2. 信息不对称:一些关键信息不能及时传递到决

策层,影响了国有资产处置的决策质量。

整改措施:

1. 出台国有资产处置管理办法,明确处置流程和

操作规范。

2. 加强信息共享和沟通,确保关键信息得到及时

传递。

三、国有资产价值评估不准确

1. 评估方法不科学:在国有资产处置过程中,进

行价值评估的方法不科学,导致评估结果存在偏差。

2. 评估结果不公正:一些评估机构存在利益输送

问题,评估结果不公正。

整改措施:

1. 引入专业评估机构,确保评估方法科学合理。

2. 建立公正、公平的评估机制,杜绝利益输送问题。

四、国有资产处置监督不到位

1. 内部监督不力:公司内部存在监督不到位的问题,一些不合规的行为得不到及时发现和纠正。

2. 外部监督不充分:政府监管部门对国有资产处

行政事业单位国有资产处置管理问题自查自纠报告

行政事业单位国有资产处置管理问题自查自纠报告

行政事业单位国有资产处置管理问

题自查自纠报告

近年来,随着我国改革开放的不断深化和经济发展

的迅猛增长,行政事业单位国有资产处置管理问题也愈发突显。在实践中,我们不可否认存在一些管理不规范、流程不透明、监督不到位等问题,严重影响了国有资产的保值增值和有效利用。为了深入剖析问题根源,提升管理水平,本单位进行了自查自纠工作,并撰写此报告,以期引起部门重视,共同解决存在问题,推动国有资产管理工作向更高水平迈进。

一、国有资产处置管理情况分析

自查过程中,我们发现我单位在国有资产处置管理

工作中存在以下问题:

1.管理制度不健全:国有资产处置管理的制度建设滞后,相关制度不够完善,导致程序不规范,责任不明确,容易产生管理真空和漏洞。

2.流程不畅:国有资产处置管理流程复杂,审批环节繁琐,导致办事效率低下,处置周期过长,不利于资产快速处置和价值最大化。

3.监督不到位:对国有资产处置的监督不够到位,存在着权责不对等、监管缺位、监督不严的问题,容易滋生腐败和渎职行为。

4.信息不透明:国有资产处置信息披露不及时、不全面,不利于相关各方了解处置情况,难以进行有效监督和评估。

5.内部管理薄弱:内部管理制度不够完善,人员配备不足,内部控制机制薄弱,容易发生管理失误和操作风险。

以上问题的存在严重影响了国有资产处置管理的效率和效果,需要加强管理制度建设、优化流程管理、强

化监督机制、加强信息披露以及完善内部管理等方面的工作。

二、自纠措施及改进建议

为了解决上述问题,我单位制定了以下自纠措施和

改进建议:

1.加强管理制度建设:完善国有资产处置管理制度,明确处置流程、责任主体和权力范围,确保程序规范、责任明确。

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国有资产清理自查自纠报告

瑶海区国有资产清理规范工作

自查自纠情况汇报

*********:

自2014年12月9日,瑶海区清理规范国有资产处置工作全面启动,全区高度重视,严格贯彻落实《******关于印发合肥市清理规范县(市)区开发区国有资产处置工作实施方案的通知》(*政办秘〔2014〕*号)文件精神,顺利完成了前期的国有资产项目登记、项目公示、自查自纠等阶段工作,现将有关情况汇报如下:

一、前期工作开展情况

(一)加强组织领导

自清理规范国有资产处置工作启动以来,我区按照市里的工作要求,召开了全区动员大会,成立了以区委常委、区政府常务副区长任组长的领导小组,印发了工作实施方案。明确由区监察局牵头,**具体负责业务指导开展此项清理规范工作。区清理规范工作领导小组办公室先后就项目登记、项目公示、自查自纠等阶段重点工作安排发出通知,报经区政府批准、由区政府办印发了《****国有资产处置项目登记公示工作暂行办法》。

(二)全面开展项目登记

国有资产项目登记阶段,按照全面摸清家底的总体要求,要求全区各单位全面登记截至2014年6月30日的房屋

构筑物、土地、大型专用设备情况,并在此基础上重点登记产权转让和实物资产转让、出租、对外投资、担保等国有资产处置项目。在区清理规范工作领导小组的指导监督下,全区62家单位完成了全区国有资产项目登记工作,摸清了家底,并将结果汇总上报市清理规范工作领导小组办公室。

(三)扎实开展项目公示

国有资产处置项目公示阶段,严格按照**政办秘〔2014〕*号文件要求,建立国有资产处置项目登记和网上公示目录编码管理制度,在区政府门户网站“政务公开”栏目下增设“国有资产处置”子项,对涉及国有资产处置项目的*家单位、**项资产处置情况进行了逐单位、逐项目公示,接受社会监督。对国有资产处置项目网上公示工作进行常态化管理,每个季度进行定期更新。

(四)认真开展自查自纠

对于自查自纠工作,我区要求各单位发现问题及时整改,与项目登记、公示工作同步实施。3月中旬,区清理规范工作领导小组办公室召开专题会议,听取各街、镇、开发区及部门区直单位国有资产处置自查自纠工作开展情况汇报,督促各单位严格按照相关文件要求,切实整改落实到位。截至目前,各相关单位认真开展了国有资产处置项目问题排查工作,对查找出的问题一一作了详细说明,并制定相应整改措施,按时上报了自查自纠工作报告。

二、自查自纠发现的主要问题

在各单位自查和区清理规范领导小组办公室督查的过

程中,发现一些问题,主要表现为:

(一)部分房产土地产权证照、账面价值不完整。一是部分房产土地相关产权证照不全,此类资产主要是原市属、区属企业生活区移交辖区街道管理中包含的国有房产土地,由于历史原因一直未办理产权证照;其次是旧城改造、市政道路建设等新建大建设安置点配套商业房产等国有资产,目前产权证照正在办理之中。二是部分资产缺少账面价值,此类资产多是早前经划转、调拨、捐赠等方式取得的,接收时就没有反映价值,之后也没有通过专门的机构进行资产评估,因此未反映账面原值。

(二)部分经营性资产出租未公开招标。各街、镇、开发区和区直少数单位不同程度地存在出租资产未公开招租问题,资产出租事宜多通过单位领导班子集体研究决定,没有通过市公共资源交易中心公开招标。其主要原因是单位领导和业务经办人员对现行的国有资产管理政策把握不准确,业务流程不够熟悉,仍按照以前的政策认为产权证照不全的资产不能向市公共资源交易中心申请公开招标,从而造成出租资产公开招租比例不高。

(三)少数经营性资产存在租期过长、租金收入未足额完税等现象。少数租期过长的经营性资产,主要是因为延续执行资产划转、调拨前原单位签订的有效合同,从而与现行的有关规定要求不符。我区行政事业、国有企业的房屋土地

等资产出租收入目前均纳入区财政非税收入管理,因此部分单位对租金收入纳税的意识不强。

三、整改情况

针对发现的问题,区清理规范领导小组办公室督促各相关单位积极进行整改,取得了明显的成效。

(一)进一步加强指导,提高国有资产管理工作水平。区国资办加强政策指导,人员培训,定期召开各单位分管领导和资产专管员的业务会,督促各单位利用《行政事业单位资产管理系统》建立完善国有资产台账,并根据工作需要进行不定期的清查,实施资产动态管理。对于产权证照不全的资产,要求做到产权明晰,具备条件的要尽快办理资产证照。对于因历史原因目前难以办理证照、完善账面价值的资产,必须统一纳入单位资产管理系统,做到登记准确、完整,单位财务账与资产账及时核对,确保账物相符,防止国有资产流失。

(二)进一步强化约束,规范国有资产出租行为。清理规范国有资产处置工作开展以来,区清理规范领导小组办公室先后3次召开专题会议,组织学习传达区清理规范工作实施方案、市纪委等五部门印发的《关于进一步规范我市国有(集体)资产出租管理工作的意见》、市政府2014年第40号常务会议纪要等,以会代训的方式不断提高各单位领导和业务经办人员的政策水平。要求各单位严格执行市里相关文

件精神,对于新招租或租赁到期的资产,一律进入合肥市公共资源交易中心进行公开招租,规范集体决策程序,合理确定租金底价和租金增长机制,严格控制出租期限,加强合同、履约和收益管理。2014年度,我区将街、镇、开发区国有资产管理工作纳入年度目标责任制考核,进一步强化各单位的责任意识。通过上述一系列举措,目前全区各单位已严格执行,对新发生的资产招租业务规范程序,做到进场公开交易。

四、下一步工作打算

通过这一阶段的自查和整改,在资产清理过程中存在的一些不规范的问题已经得到整改,各单位的资产状态已经明晰,处置程序逐步规范。为进一步巩固此次清理规范国有资产处置工作取得的成果,下一步我区将着重做好以下几个方面工作:

(一)继续加大督查力度,规范全区国有资产出租管理工作。拟对各街、镇、开发区和区直相关单位2014年7月至2015年3月期间国有资产处置项目进行清查、公示,重点督查国有资产出租是否严格执行市、区现行相关文件规定。

(二)加强国有资产管理软硬件建设。在区政府采购中心的基础上,尽快成立区级公共资源交易中心,完善区级公共资源交易平台建设,推动国有资产处置项目统一进场交易。对区国资公司开发使用的《经营性资产运营管理系统》

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