审核员培训ppt

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审核员培训教程

审核员培训教程
1978年鞍钢焊管厂将链式炉焊改造成为 连续炉焊管机组。
1.1 我国焊管产生的发展(续)
“六五”计划末期,我国大约拥套 φ102--φ102高频直缝焊管机组和 5003以下高频直缝焊管机组;一套 连续炉焊管组;十余套螺旋焊管机 组;30余套渡锌管组。
1.2 焊管的生产方法
1.根据电流波形的不同有正玄焊和方焊。 2.根据频率的不同有低频焊、中频焊、超 中频焊和高频焊。 3.直流焊和方波焊大多用于生产细直径管.
5.3 挤压力的控制 管坯的两个边缘加热到焊接温度后,在挤压辊的
挤压下,形成共同的金属晶粒互相渗透、结晶,最 终形成牢固的焊缝。若挤压力过小,形成共同晶体 的数量就小,焊缝金属强度下降,受力后会产生开 裂;如果挤压力过大,将会使熔融状态的金属被挤 出焊缝,不但降低了焊缝强度,而且会产生大量的 内外毛刺,甚至造成焊接搭缝等缺陷。
五 高频焊管的技术要求与质量检验
根据GB3092《低压流体输送用焊接钢管》 标准的规定,焊管的公称直径为6~150mm, 公称壁厚为2.0~6.0mm,焊管的长度通常为 4~10米,可按定尺或倍尺长度出厂。钢管 表面质量应光滑,不允许有折叠、裂缝、 分层、搭焊等缺陷存在。钢管表面允许有 不超过壁厚负偏差的划道、刮伤、焊缝错 位、烧伤和结疤等轻微缺陷存在。允许焊 缝处壁厚增厚和内缝焊筋存在。
三、钢管生产过程中的重要环节(续)
2)钢带表面缺陷对钢管质量的影响钢带表面缺 陷常见的有镰刀弯、波浪形、纵剪啃边等几种,镰 刀弯和波浪形一般出现在冷轧钢带轧制过程中,是 由压下量控制不当造成的。在钢管成型过程中,镰 刀弯和波浪形会引起带钢的跑偏或翻转,容易使钢 管焊缝产生搭焊,影响钢管的质量。钢带的啃边(即 钢带边缘呈现锯齿状凹凸不平的现象 ) ,一般出现 在纵剪带上 ,产生原因是纵剪机圆盘刀刃磨钝或不 锋利造成的。由于钢带的啃边,时时出现局部缺肉 , 使钢带在焊接时易产生裂纹、裂缝而影响焊缝质量 的稳定性。

质量管理体系内部审核员培训(PPT 122页)

质量管理体系内部审核员培训(PPT 122页)

17.01.2020
所有的这些审核必须使用过程化方法来执行
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2.6 ISO/TS 16949:2002要求
8.2.2.4 内部审核计划 内部审核应覆盖所有与质量管理有关的过程、活动和班次, 且应按年度计划进行日程安排。
当内部/外部不符合或顾客抱怨发生时,应适当增加审核 频次。
注:每类审核应当使用特定的检查表。
17.01.2020
4
1.质量管理体系及审核有关的基本术语
1.质量管理体系(QMS):在质量方面指挥和控制组织的管理 体系。
• 体系——相互关联或相互作用的一组要素。 • 管理体系——建立方针和目标并实现这些目标的体系。
2.质量方针:由组织的最高管理者正式发布的该组织的总 的质量宗旨和方向。
• 最高管理者是指在最高层指导和控制组织的一个人或一组人。
第二方
当 有 建 立 合 同 关 系 的 意 向 时 , 对 供 方 进 行 初 步 评 价 在 有 合 同 关 系 的 情 况 下 ,验 证 供 方 的 质 量 体 系 是 否 持 续 满 足 规 定 的 要
求并且正在进行 作 为 制 定 和 调 整 合 格 供 方 的 名 单 的 依 据 之 一 沟 通 供 需 双 方 对 质 量 要 求 的 共 识
审核方式 审核对象
体系审核 质量管理体系
审核目的
对基本要求的完整性 及有效性进行评定
过程审核 产品审核
产品诞生过程/批量 生产/服务诞生过程/ 服务的实施
产品或服务
对产品过程的质量能 力进行评定
对产品的质量特性进 行评定
17.01.2020
15
2.6 ISO/TS 16949:2002要求
8.2.2内部审核

内部审核员培训 ppt课件

内部审核员培训 ppt课件
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2. 審核組的組成
※對審核組的要求
▪ 識別爲達到審核目的所需的知識和技能 ▪ 選擇審核組成員以確保審核組具備所需的知識和技能 ▪ 識別關鍵過程、熟悉相關法規、標准 ▪ 審核員不應審核自己的工作 ▪ 審核員必須經過相關的培訓
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※審核員的職責
❖ 遵守審核相應的要求並傳達和闡明審核要求 ❖ 有效的策劃和履行被賦予的職責 ❖ 將觀察結果形成文件 ❖ 驗證所採取的糾正措施的有效性 ❖ 收存和保護輿審核有關的文件
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1. 確定審核範圍
▪ 審核或認證依據的標准 ▪ 刪減的合理性 ▪ 涉及的産品、過程或服務的類型 ▪ 受審核方規模和組織機構設置 ▪ 攷慮相關的法律法規要求、産品標准和相關文件 ▪ 受審核方的特定要求(危險區、保密要求、不認證區)
※審核範圍:審核的內容和界限
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※審核範圍的內容
▪ 審核所涉及的主要過程 ▪ (如:設計,生産制造、安裝和服務) ▪ 被審核體系所覆蓋的産品/服務類型 ▪ (如:3.5英寸軟盤,中餐飲食服務) ▪ 其他輿體系有關的活動 ▪ (如:安裝、用戶培訓、信息提供) ▪ 地點和場所限制 ▪ (如:部門、分支機構、駐外機構) ▪ 刪減及合理性說明
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4. 審核計劃Biblioteka ※審核計劃的內容▪ 審核目的 ▪ 審核範圍 ▪ 審核依據 ▪ 審核組成員:組長、組員及其分工 ▪ 審核日期 ▪ 現場審核的日程安排 ▪ 保密承諾 ▪ 其它:如審核時所用語種等
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※編制審核計劃的注意事項
▪ 審核計劃應在現場審核前發給受審核方 ▪ 審核計劃應經受審核方確認 ▪ 審核計劃可以根據實際情況調整 ▪ 充分利用各種信息,不要遺漏 ▪ 編制計劃應掌握好過程輿部門的關係、
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1.質量管理體系基礎知識簡介

质量管理体系审核员专业培训(ppt 112页)

质量管理体系审核员专业培训(ppt 112页)

质量管理体系审核员培训教材
编制审核计划
c. 审核范围:
ISO9000:2000中审核范围是指“某一给定审核的 深度和广度”,审核范围是通过诸如场所活动和 过程等因素有关的用语对审核的深度和界限加以 表述的。
需考虑的因素 删减的合理性,涉及产品、过程或服务的类别, 组织机构设置以及与产品相关的法律法规。
◆支持性文件是否反映體系文件的架構並將手冊中 的要求完整地落實。
质量管理体系审核员培训教材
文件审查
e.程序文件內容的審查
◆程序文件內容應是手冊中相關要求的具體化﹐二者 應統一﹑協調﹐無矛盾及遺漏之處﹔
◆程序文件應具可操作﹐應有明確的目的﹑范圍﹑職 責﹑正確表達活動的順序和方法﹐有檢查評價方法﹔
◆程序文件具有系統性﹐各程序邏輯上獨立﹐與相關 活動有清晰明確的接口﹔
a. 文件审核时机
◆ 當新建立的文件化體系投入運行前﹔ ◆ 當體系文件進行過重大修改時﹔ ◆ 發現文件化體系運作有明顯問題時﹔ ◆ 其他認為有必要時。
质量管理体系审核员培训教材 文件审查
b. 文件审核方式 ◆ 形式審查﹔ ◆ 內容審查。
质量管理体系审核员培训教材
文件审查
c.形式審查
◆文件的發布﹑生效日期﹔ ◆審核與批准是否按規定權限進行﹔ ◆是否按規定進行文件編號﹐在確定的范圍發放﹔ ◆是否有頁碼﹑章節標記﹑文件名稱等﹔ ◆是否最新版本﹑所有修改處是否有明顯的修改狀
质量管理体系审核员培训教材 编制审核计划
c. 审核范围:
关于过程方面的范围: 它与审核依据的要求有关。
例:ISO9001中,不包含7.3设计开发,7.5.4顾客财产。
质量管理体系审核员培训教材
编制审核计划
c. 审核范围: 关于场所方面的范围:

《审核知识培训》PPT课件

《审核知识培训》PPT课件
ISO9001内部审核知识
2021/6/10
1
一、审核相关介绍
❖ 1、审核:为获得审核证据并对其进行客观的 评价,以确定满足审核准则的成都所进行的 系统的、独立的并形成文件的过程。
❖ 审核分为内部审核(第一方审核),外部审 核(第二方审核和第三方审核)。
❖ 内审(第一方审核)由组织自己或以组织的 名义进行,用于管理评审和其他目的,作为 组织自我合格声明的基础。
❖ 一般不符合:a、对于满足质量管理体系过程或体系文件的 要求而言,是个别的、偶然的、孤立的性质轻微的问题。b、 对保证所审区域的体系有效性而言,是次要的问题。
❖ 一般情况下主要问题集中在一般不符合上。
2021/6/10
12
十一、不符合报告编写
❖ 报告内容:包括不符合事实的描述;判为不 符合的理由;不符合条款;不符合性质、审 核员签字、受审核部门代表确认。
2021/6/10
4
四、编制审核计划
❖ 审核计划内容:
❖ 审核目的
❖ 审核准则及引用文件
❖ 审核范围,包括确定受审核的组织单元和职 能的单元及过程
❖ 现场审核的活动的日期和地点
❖ 审核活动预期的时间和期限(包括首末次会
议和审核组会议)
2021/6/10
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五、审核的目的、范围和准则
1、审核目的可包括: A、确定受审核方体系与审核准则的符合程度; B、评价管理体系确保满足法律法规和合同要求的能力; C、评价管理体系实现规定目标的有效性; D、识别管理体系潜在的改进方面。 2、审核范围描述了审核的内容和界限,如:实际位置、
2021/6/10
2
二、审核方式
❖ 按部门审核 优点是效率高、不重复到一个部门去;缺点是审核内容分散,

内审员培训讲义ppt56页课件

内审员培训讲义ppt56页课件
*
三 内部质量体系审核 (内审实施)
审核准则:审核用来同所收集的关于主题事项的审核证据进行比较的方针、惯例、程序或要求 审核证据:关于事实的可验证的信息、记录或陈述。 审核发现:将收集的审核证据与审核准则进行比较所得出的评价结果 审核结论:审核关于审核主题事项的专业判断或意见,它应基于并仅限于审核员根据审核发现所做的论证。
(三) 质量体系审核的范围 (1)要素
(2)场所
部 门
地 区
(3)活动
与质量体系有关的产品范围
*
二 质量体系审核概述
(四)质量体系审核的依据 (1)ISO9001质量管理体系标准 (2)质量体系文件 (3)质量计划(特定产品或项目) (4)合同 (5)国家有关的法律、法规
*
查售后服务的记录台帐,选出其中3~5份较大的服务记录,查看客户对服务的意见反馈。
5
成品库是否按程序进行了管理?
1)查看成品库台帐; 2)抽查3~5种成品的帐、物、卡的一致性; 3)观察仓库条件及产品标识情况; 4)与仓库主管谈话。
6
销售部门参加设计评审及合同转化为设计输入的情况
与销售经理谈话。
*
三 内部质量体系审核(二)内审的准备
通知受审核部门并约定审核时间 1)提前3-5天通知受审部门。 2)确定陪同人员。 3)其它事项。
*
三 内部质量体系审核
三)内部质量体系审核 ---实施程序
首次会议
现场审核
确定不合格及不合格报告
汇总分析审核结果
末次会议
编写审核报告
*
三 内部质量体系审核 (内审实施)
首次会议 1)向受审方的最高管理者介绍审核组成员。 2)重申审核的范围和目的。 3)介绍审核的方法和程序。 4)在审核组和受审核方之间建立正式联系。 5)确认审核组所需要的资源和设施已齐备。 6)确认末次会议的时间和地点。

审核技巧培训课件(共 38张PPT)

审核技巧培训课件(共 38张PPT)

实施审核
准备, 40%
审核总结(报告)
执行, 40%
纠正措施及效果跟 进
审核前准备
—审核计划
年度内审计划 目的:1、确保内审有计划的进行 2、便于管理、监督和控制内审工作 审核计划 目的:1、对外,使受审核方做好准备 2、对内,审核组内部分工 3、确保审核有目的,按要求进行,时间和进 度的控制
审核前准备
三、审查策略的灵活应用
─实际的审核往往是"顺向"和"逆向"相结合;
─实际的审核往往是按部门审核和按要素审核相结合; ─制定审核计划时,应用按部门或按要素展开审核的策略; ─确定抽样方式时,应用"顺向"或"逆向"的审核策略.
审核的实施及技巧—面谈&沟通技巧
面谈的目的
• --有关的控制是否符合相关标准的要求; • --有无符合标准的客观证据? • --当有问题发生时,有关活动能否保持处于受控状态。
—审核前准备 检查表制作
检查表的基本内容
1.审核过程的文件名称及所涉及的标准条款 2.审核的区域&部门、日期、人员 3.审核的要点 4.现场审核的记录 5.判定结果
审核前准备
—审核前小组会议及首次会议
•审核前小组会议(所有审核人员)
1.确认准备工作均已完成,明确各审核员将扮演的角色 2.讨论可能出现的问题及需注意事项 3.交流经验及审核技巧
面谈的对象
• --选择合适的人--节省时间; • --找相对较为新的员工面谈€培训程度 • --找老员工面谈€适应程度 • --避免受部门的引导来确定面谈对象
审核的实施及技巧—面谈&沟通技巧
为证实有关质量活动处于受控状态,审核员应该验证:

审核技巧培训资料PPT课件

审核技巧培训资料PPT课件

各单位
查原因分析 是否具体
2021/2/12
21
第二章:审核方法
案例3:附件:不符合,纠正和预防措施检查表
检查依据
文件名 条款号
安全质量环保处《纠正和预防措施管理规定》检查表 检查标准
被检查 对象
纠正 和预 防措 施管 理规

5.3.1
周检中发现的且一周内能够整改的问题,不需要逐项制订纠正预防措
施,但在季度管理评审报告中统一制订纠正和预防措施。需采取预防
2021/2/12
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第二章:审核的方法
案例4: 生产调度处职责——应急演练管理——查年度应急演练
计划——查应急演练开展的记录——查记录中存在问题的纠 正和预防措施——查纠正的预防措施的关闭。 4.16 公司各分厂(直属单位)主管部门负责本单位各种应 急状态下的预案编制、培训、演练、实施,并接受公司主管 部门的监督指导。 5.3.4 各级应急演练的重点是考察应急预案的完善性和可 操作性;考察应急设施性能的可靠性;考察和锻炼应急人员 的应急能力。演练结束后,主管部门应对演练过程和效果进 行分析评价,并填写应急演练记录和应急行动效果评价报告。
2021/2/12
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第二章:审核方法
2、追溯式审核。 特点:由问题和观察现象进行追踪,寻找证据进行确认。 案例3:(在安全质量环保处)查文件发放记录(质量修改 通知单,涉及到化验室)——到车间(化验室)查文件控制。
2021/2/12
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第二章:审核方法
3、检查表式审核。 特点:把程序文件的管理内容与要求列成检查表逐项进行核对。多用于 以文件符合性为目的的专项审核检查。 案例1:附件:文件控制检查表。
措施时,还应就不符合可能导致的后果进行分析和预测。纠正和预防 措施制订主要从以下几个方面进行:a)对照相关法律、法规及上级 制度要求,修订完善内部的制度、技术标准、作业指导书,改进现有 的管理方法,从机制上加以改进;b)配备必要的岗位人员和设备设 施,从本质上给予保证。c)组织相关制度、标准、作业指导书的培 训,并保证培训效果。 d)完善内部检查表,通过正常周检和内部审 核加以监督和改进。e)落实责任人员考核,并在车间内部共享,其 他员工吸取教训。

内审员审核技巧培训教材ppt课件

内审员审核技巧培训教材ppt课件
8、 一般不合格的判定原则 对满足质量管理体系要素或体系文件的
要求而言,是个别的、偶然的、孤立的、性 质轻微的问题。
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第三章 内部质量管理体系审核的实施
9、 审核经常发现的问题 a) 写一套、做一套,做的与文件所写的不一致; b) 数据/证据不足; c) 追溯性差; d) 标识失效; e) 文件过时; f)文件的接口不一致 。
改进。
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第四章 内部审核的基本流程
七、末次会议 1、参加人员:(同首次会议) 2、内容: l 宣读审核结论; l 发出不合格报告; l 必要时,提出改进建议。 3、目的:公布审核结果,提出改进项。
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第四章 内部审核的基本流程
八、审核报告 1、内容要素:审核时间、被审核部门、审核组组成、
审核依据(包括涉及标准的条款)、审核方式、审 核发现及其改进建议、不合格项、审核结论等。 2、要求:客观公正,以所发现的事实为依据,避免主 观臆想、无根据的推断;文字表达,特别是审核结 论应明确,避免含糊其辞。 3、一般由审核组长编写,也可由其委托审核组其他成 员编写。 4、审核报告应发至各被审核部门,并报告管理者代表 和最高管理者。
三、审核组 在选用审核组成员时,在考虑经验专门知
识的同时,应特别注意以下事项: 1、审核组成员和受审核方之间的可能利害冲突; 2、审核员应客观、公正; 3、审核员具有判断能力。
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5
第二章 内部质量管理体系审核的基本原则
一、客观性、独立性与能力 1、 为了确保审核过程及其发现与结论的客观性,
审核组成员应独立于他们所审核的活动。他们 在审核全过程中,应当保持客观,不存偏见, 无利害关系。 2、 从组织内部选择的审核组成员不应与受审核 主题事项的直接责任人员有责任关系。 3、 审核组成员应具备从事审核工作所需的知识、 技能与经验。

审核知识培训教程PPT课件

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(1)审核组成员的作用 • 审核组长:除承担审核外还需管理审核工作; • 审核员: 在审核组长指导下进行审核;
(2)审核员的职责 • 按分工范围编制审核检查表: • 独立完成分工范围内的现场审核任务:收集证 据、开列不合格报告、进行审核组内部交流、 报告审核结果; • 配合并支持审核组长的工作; • 向其他成员学习,提高审核水平; • 受组长委托,验证纠正措施的有效性。
审核范围:ISO/TS16949:2002所要求的相关活动及所识别出的所有过程; 包括:客户导向过程:C1、C2、C3、C4、C5、C6、C7、C8、C9
支持过程:S1、S2、S3、S4、S5、S6、S7、S8、S9、S10、S11、S12、S13、S14、S15、S16、S17、S18 管理过程:M1、M2、M3、M4、M5、M6、M7
开发意向
服务提供
服务需求
C8:售后服务
顾C9客:信顾息客反馈 处理
M:管理过程
C1:市场营销
M1:企业方针
M2:业务计划
M3 : 公 司 组 织 结 构 和职责
M4:管理评审
M5:内部审核
M6 : 数 据 分 析 和 使 用
M7:持续改进
顾客要求
C2 : 产 品策划
可行性评审 报告
顾客满意
C7 : 产 品交付
(1)什么是内审的审核范围? 是在规定的时间内对组织管理体系实施审核的
界定范围,即与体系涉及的相关产品、部门和活 动。 (2)谁确定审核范围?
内审一般由组织质量/环境/职、安、健管理 部门在编制审核方案时确定,并经管理者代表批 准。 (3)确定审核范围的重要性
是审核的依据,还涉及审核组资源配置。
二、组成审核组
S13:制造过程的监 视和测量

审核员培训PPT课件

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• 适航性:指在预期的使用环境中和在经申明并被核准的使用限制 之内运行时,航空器(包括其部件和子系统、性能和操纵特点) 的安全性和物理完整性。
• 安全性:受伤害(对人)或损坏的风险被限制在可接受水平的状态。
• 可靠性:产品在规定条件下和规定时间内,完成规定功能的能力。
• 可用性:在规定条件下,完成规定的功能的能力称为可用性。
5
什么是质量?
质量管理体系
在质量方面指挥和控制组 织的管理体系
过程质量
过程的定义 一组将输入转化为输出的 相互联系或相互作用的活

产品质量
质量的定义 一组固有特性 满足要求的程度
2020/3/22
6
什么是质量?
2020/3/22
7
什么是质量管理体系(QMS)?
• QMS是“在质量方面指挥和控制组织的管 理体系”。
2020/3/22
4
什么是质量?
以下是对质量的部分理解: • 质量不是一种程序,而是一种做业务的方法。 • 质量由顾客满意情况确定。 • 质量包含了持续的改进与突破性事件。 • 质量所追求的是完美,任何不足都应成为改进的
机会。 • 质量提升顾客满意、缩短生产周期、降低成本,
以及消除错误和返工。
2020/3/22
• 维修性:在规定条件下,使用的产品在规定的时间内按规定的程 序和方法进行维修时,保持或恢复到能完成规定功能的能力叫维 修性
• 维修度
• 平均修复时间
• 修复率
2020/3/22
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航空企业的质量管理体系
• 设计单位 • 生产单位 • 运营单位 • 维修单位
设计保证系统 AP-21-AA-2011-03R4
a) 确定受审核方的管理体系对规定要求的符合性;

审核员培训现场技巧课件

审核员培训现场技巧课件
角色
审核员在组织中扮演着重要的角 色,他们负责确保组织的流程、 政策和程序符合相关标准和法规 的要求。
审核员职责与任务
职责
审核员的主要职责是对组织或流程进 行评估,识别潜在的问题和风险,提 出改进建议,并确保符合相关标准和 法规的要求。
任务
审核员的任务包括制定审核计划、进 行现场审核、记录审核结果、编写审 核报告等。
被审核单位不配合
在现场审核过程中,可能会遇到被审核单位不配合的情况,如拒绝提供相关资料或拒绝接 受检查等。此时,审核员应保持冷静,与被审核单位进行沟通,说明审核的目的和重要性 ,争取其理解和配合。
发现重大问题
在现场审核过程中,可能会发现被审核单位存在重大问题,如生产设备存在安全隐患、产 品质量严重不合格等。此时,审核员应立即报告上级领导,并要求被审核单位立即整改, 同时将被审核单位的问题记录在案,以便后续跟踪。
现场审核风险防范措施及实施建议
1 2
预防措施
介绍针对不同类型风险的预防措施,如制定详细 的检查表、对员工进行培训、实施质量管理体系 等。
控制措施
说明如何采取有效的控制措施,如实施检验、记 录和分析等,以降低风险发生的概率和影响。
3
纠正措施
介绍在风险发生后,采取有效的纠正措施,如应 急预案、整改行动计划等,以消除风险并防止再 次发生。
审核报告规范与标准解读
遵循行业标准和规范
审核报告应遵循相关的行业标准和规范,确 保报告的准确性和可靠性。
格式统一
审核报告应采用统一的格式和排版方式,以 便于阅读和理解。
引用权威资料
在撰写报告时,应引用权威的资料和数据, 以增加报告的可信度和说服力。
保密要求
对于涉及保密内容的审核报告,应采取相应 的保密措施,确保信息安全。

公司内部审核员培训教材52页PPT

公司内部审核员培训教材52页PPT
。——孔子
谢谢!
36、自己的鞋子,自己知道紧在哪里。——西班牙
37、我们唯一不会改正的缺点是软弱。——拉罗什福科
xiexie! 38、我这个人走得很慢,但是我从不后退。——亚伯拉罕·林肯
39、勿问成功的秘诀为何,且尽全力做你应该做的事吧。——美华纳
公司内部审核员培训教材
11、获得的成功越大,就越令人高兴 。野心 是使人 勤奋的 原因, 节制使 人枯萎 。 12、不问收获,只问耕耘。如同种树 ,先有 根茎, 再有枝 叶,尔 后花实 ,好好 劳动, 不要想 太多, 那样只 会使人 胆孝懒 惰,因 为不实 践,甚 至不接 触社会 ,难道 你是野 人。(名 言网) 13、不怕,不悔(虽然只有四个字,但 常看常 新。 14、我在心里默默地为每一个人祝福 。我爱 自己, 我用清 洁与节 制来珍 惜我的 身体, 我用智 慧和知 识充实 我的头 脑。 15、这世上的一切都借希望而完成。 农夫不 会播下 一粒玉 米,如 果他不 曾希望 它长成 种籽; 单身汉 不会娶 妻,如 果他不 曾希望 有小孩 ;商人 或手艺 人不会 工作, 如果他 不曾希 望因此 而有收 益。-- 马钉路 德。
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