重大危险源检查表(第二稿) (1)

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
wenku.baidu.com
11
参建各方执行领导现场带班情况 未执行领导带班制度 重 大 危 险 源 领 导 带 班 有领导带班记录 领导带班记录 无领导带班记录 按要求1小时内上报 遇突发事件上报情况 未按要求上报或超时上报 现场对施工部位实施视频监控
□符 合 □不符合
12
□符 合 □不符合
1
2
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
5
□符 合 □不符合
6
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
8
□符 合 □不符合
9
10
重 大 危 险 源 条 件 验 收
有条件验收相关记录 条件验收相关记录情况 无条件验收相关记录 验收报告向监督管理部门备案 条件验收报告备案情况 验收报告未向监督管理部门备案 实行24小时领导带班制度
附件:
建设工程重大危险源检查表
工程名称 建筑面积 建设单位 监理单位 设计单位 序号 重 大 危 险 源 辨 识 检查项目 组织专家论证 重大危险源辨识清单论证 未组织专家论证 向主管部门备案 重大危险源辨识清单备案 未向主管部门备案 编制专项方案 3 编制专项方案情况 未编制专项方案 组织专家对方案进行论证 4 专项方案评审情况 方案未论证 重 大 危 险 源 专 项 方 案 方案经施工单位审批、监理单位审核、建 专项方案的审批、审核、确认情 设单位确认 况 方案未经审批、审核、确认 明确重大危险源的工艺、工序、机械设备 等 方案中无相关内容 方案中包括条件验收标准 7 专项方案内容 方案中无相关内容 明确建设单位、施工总承包单位、施工专 业承(分)包单位、监理单位带班领导信 息 方案中无相关内容 检查日期 开竣工日期 施工单位 勘察单位 监测单位 检查情况 评价 □符 合 □不符合
13
□符 合 □不符合
14
重点部位实施视频监控情况 未实施视频监控 作业班组每天在施工前进行交接检,施工 结束后进行自检;专职安全员每天进行过 重点部位交接检、自检、巡检情 程管理,项目技术负责人对各危险点位进 行不少于4次巡检并做好记录归档 况 未按要求进行交接检、自检、巡检,无相 关记录 每天召开重大危险源例会,协调解决有关 事项,检查落实各方人员到岗情况 未召开重大危险源例会 重 大 危 险 源 施 工 管 理 对重点部位实施旁站监理并有监理旁站记 录 未实施旁站监理 监理单位旁站监理 对安全隐患下达监理通知单 对安全隐患未下达监理通知单 编制专项监测方案
□符 合 □不符合
15
□符 合 □不符合
16
重大危险源例会
□符 合 □不符合
17
□符 合 □不符合
18
□符 合 □不符合
19 未编制专项监测方案 监测单位现场管理 监测数据在1小时内报委托单位 20 未在规定时间内将数据报委托单位
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
派驻现场代表 21 未派驻现场代表 勘察设计单位现场管理 22 重 大 危 险 源 施 工 管 理 提出解决有关影响工程质量安全的措施 未提出相关措施 重大危险源施工结束,建设单位组织勘察 、设计、监测单位项目负责人,施工单位 技术负责人、总监理工程师及有关专家进 行验收 重大危险源施工结束验收及销号 未进行验收 重大危险源消除后,向质量安全监督管理 总(支)队申请销号 未办理销号手续 重 大 危 险 源 挂 牌 督 办 对重大危险源进行挂牌督办 未实施挂牌督办制度 建设行政主管部门现场管理 施工现场悬挂公示牌,并有挂牌督办相关 记录 未悬挂公示牌,无挂牌督办相关记录 符合 项 不符合 项 符合率 %
□符 合 □不符合
□符 合 □不符合
23
□符 合 □不符合
24
□符 合 □不符合
25
□符 合 □不符合
26
□符 合 □不符合
结果统计
检查成员(签字):
检查组组长(签字): 现场负责人(签字):
相关文档
最新文档