审计通知书模版

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审计通知书格式模板6篇

审计通知书格式模板6篇

审计通知书格式模板6篇Template of audit notice format编订:JinTai College审计通知书格式模板6篇前言:通知是运用广泛的知照性公文,用来发布法规、规章,转发上级机关、同级机关和不相隶属机关的公文,批转下级机关的公文,要求下级机关办理某项事务等。

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本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1:审计通知书范文2、篇章2:审计通知书范文3、篇章3:审计通知书范文4、篇章4:审计通知书范文5、篇章5:审计通知书范文6、篇章6:审计通知书范文审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。

下面小泰给大家带来审计通知书范文,供大家参考!篇章1:审计通知书范文**:根据《中华人民共和国审计法》第*条,我局决定派出审计组对你单位*年度……进行审计,现将有关事项通知如下:一、审计时间:……二、审计方式:……三、审计内容:1、……2、……3、……四、审计组成员:审计组组长:审计组成员:五、审计要求:1、请按要求和单位实际情况认真填写下列所附自查表。

2、届时请积极配合,按要求提供有关资料和必要的工作条件,并对所提供和填列的所有资料的真实性和完整性作出承诺。

附:1、承诺书;2、……3、……**市审计局年月日篇章2:审计通知书范文【按住Ctrl键点此返回目录】×××××公司:根据我局本年度工作计划,兹订于20××年×月×日起,对你单位×××部门19××年全年的财务收支情况进行就地审计,预计审计1 5天。

审计通知书

审计通知书

审计通知书
尊敬的各部门负责人:
按照公司的年度审计计划安排,我司将于下周开始对各部门进行年度审计工作。

为确保审计工作的顺利进行,特向各部门负责人发出以下审计通知:
一、审计时间安排:我们计划从下周一开始,依次对各部门进行审计工作,预计每个部门的审计时间为2至3天。

具体的审计时间安排将由审计组成员与各部
门协商确定。

二、准备工作:请各部门提前做好准备工作,包括但不限于: 1. 准备好相关
的资料、档案和记录,以便审计人员查阅; 2. 对涉及审计的业务流程、业务凭证
进行梳理和整理,确保审计材料的完备性和真实性; 3. 协助审计人员对部门的财
务状况、内部控制情况进行调查和核实; 4. 配合审计人员进行现场检查或调查。

三、配合工作:请各部门全体员工积极配合审计工作,提供必要的协助和支持,确保审计工作尽快完成。

四、审计后续工作:审计结束后,审计组将向各部门汇报审计结果,并提出相应的改进建议。

各部门应积极配合、认真整改,并确保改进措施的有效实施。

以上是本次审计通知的内容,请各部门负责人务必重视并按要求做好准备工作。

如有任何疑问或需进一步协商的事项,请随时与审计组联系。

最后,希望各部门通力合作,共同完成本次审计工作,为公司的发展和进步作
出积极贡献。

谨启
审计组敬上。

审计通知书模版-参照4

审计通知书模版-参照4

****公司
审计通知书
**审通字(****)年第(**)号
关于对****公司****年度
****项目管理情况进行审计的通知
****公司**部:
根据****年度审计工作计划安排,自****年**月**日起,对****有限公司****年****工程管理情况及各项资金使用情况进行审计。

请予以积极配合,并提供有关资料(见附件)。

审计组长:***
审计组员:***、***、***
****
****年**月**日
附件:
****工程项目管理审计需要提供资料
1、****年度****工程批准后的计划;
2、****年度****工程总结、完工及未完工程项目登记台帐;
3、****年度****工程项目中自营工程统计分析;
4、工程批料、剩余材料管理审批程序及登记表;
5、在****工程施工过程中拆除的设备、器材报废及再次使用管理办法及登记台帐;
6、经济效益评估的报告;
7、制定的****工程的各种管理制度。

以上资料由***提供
1、有关****年度****工程项目财务报表、明细帐及凭证;
2、重点技改工程项目的决算及投资分析报告。

以上资料由财力处提供。

内部审计通知书

内部审计通知书

内部审计通知书第一篇:内部审计通知书附件:内部审计通知书内部审计通知书内审[]字签发:______部/项目部:根据公司总经理批准,公司审计监察部将于近期派员内对你部门进行内部审计工作,请在接到审计监察部通知的工作日后,尽快完成相关资料准备工作。

请各有关部门对审计工作予以协助。

审计监察部年月日第二篇:内部审计通知书模版***************公司(审计部)审计通知书(******)审字[2015]第****号*********: 根据**********公司董事会批准的审计计划;公司审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计组于****年**月**日—**月**日对公司****年**月**日的资产负债表和合并资产负债表,**** 年**-**月的利润表和合并利润表,****年**-**月的现金流量表和合并现金流量表表进行了内部审核;对公司内部运营情况进行了审计,请******给予协助配合(落实专人负责)并在****年**月*日前备齐审计所需相关资料。

现将审计事项通知如下:一、审计范围:公司****年**-**月经营状况、资产构成、现金流量情况。

二、审计时间预计:从*****年**月**日起,预计到****年**月**日。

三、需提供的资料清单和其他必要的协助:1、请做好截止于**** 年**月**日的资产负债表和合并资产负债表,**** 年**-**月的利润表和合并利润表,****年**-**月的现金流量表和合并现金流量表;公司内部运营情况资料的准备工作,在****年**月**日前向审计组提供资料。

2、审计期间,审计涉及的部门及有关人员请勿安排外出。

需加班时,请安排相关人员配合。

四、审计项目组名单:项目组负责人: ****** 项目组成员:****、****************公司审计部****年**月**日签收:第三篇:内部审计通知书范文内部审计通知书审通字(2007)第2号…………………………………………………………………………关于对宾馆经理夏尊江同志离任经济责任审计的通知宾馆:根据审计工作计划的安排和厂长的决定,自2007年8月13日起派审计组,对宾馆经理夏尊江同志2004年5月至2007年8月任职期间经济责任情况进行审计,必要时将追溯到其他或延伸审计有关单位。

审计通知书范文

审计通知书范文

审计通知书范文【篇一:审计通知书(范本)】****对于对**公司进行审计的通知**公司:依据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务进出合法性、合规性进行审计,必需时将追忆从前年度或延长审计有关单位。

请予以配合,并供给有关资料(包含电子数据资料)和必需的工作条件。

审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前准备事项二○年代日审计承诺书**单位:为配合实行对本公司的内部审计工作,我们谨对所供给的资料作出以下承诺:1、本公司所供给的资料是完好、真切、正确的。

2、依据《公司法》及《会计法》的规定,我们对会计报表所表达财务状况及经营成就与财务状况的改动的真切性、合法性和完好性负责,所执行的会计政策切合国家有关规定。

3、我们已供给了全部的会计记录、资料及其余法定文件。

4、全部报表日存在的已知财产和欠债均已入账,且没有高估或低估的状况存在。

5、全部年度内发生的收入和损失(花费)均已表此刻财务报表中。

6、报表日不存在重要的或有欠债或肩负,也没有其余未决诉讼或对公司有潜伏威迫的事件存在。

公司负责人(签章):财务负责人(签章):公司:年代日审前准备事项1、公司领导报告公司整体状况(形成书面资料,审计进点时汇报),包含:(1)公司概略、机构设置;(2)经营范围、规模、模式;(3)会计核算状况;(4)年度经营状况;(5)其余需说明的状况。

2、近两个年度财务资料,包含财务报表、会计账册、凭据;3、市国资委下达的业绩查核指标及查核状况;4、近两个年度工作总结;5、公司重要议事规则及重要经济决议事项的会议纪要、经济合同、经济诉讼、对外担保等资料;6、近期财产清点资料、债权债务状况说明;7、有关部门对单位的检查报告及下达的办理建议;8、内部控制制度及其余需要供给的资料。

【篇二:审计通知书参照格式】福建省第五建筑工程公司审计督查室审计通知书审通〔〕号福建省第五建筑工程公司审计督查室对进行审计的通知依据《审计署对于内部审计工作的规定》第九条第款的规定以及,我决定派出审计组,自20年代日起,对你单位进行审计(专项审计检查),必需时将追忆到有关年度或许延长审计(检查)有关单位。

审计通知书(精选5篇)

审计通知书(精选5篇)

审计通知书(精选5篇)审计篇1(单位名称):经查,你单位在物业管理服务中存在下列问题:(一)(二)(三)上述问题没有达到《__市住宅物业管理服务标准》,现对你单位提出整改意见,要求你单位于日迅速提出整改措施,进行服务整改,并书面上报整改结果。

区(县)建委物业科(小区办)(盖章)二OO 年月日审计通知书篇2____公司:根据我局本,兹订于20__年_月_日起,对你单位___部门19__年全年的财务收支情况进行就地审计,预计审计15天。

请做好有关资料的'准备工作,对审计组的工作予以积极配合。

审计组长:___ 职务(职称)___审计组员___、___、___特此通知。

___市审计局(印)20__年_月_日审计通知书篇3__单位:根据《中华人民共和国审计法》的有关规定,我局自年月日至年月日对你单位的__进行了审计。

并根据《中华人民共和国审计法》第四十一条及相关法律、法规对有关问题进行了处理、处罚。

根据《中华人民共和国审计法》第四十七条、《中华人民共和国审计法实施条例》第五十一条、第五十四条的相关规定,现提出具体整改要求如下:你单位应当自接到《审计决定书》、《审计报告》60日内将有关审计决定、审计建议事项、要求自行纠正事项执行完毕,同时将审计决定及审计建议执行情况、要求自行纠正的事项执行情况、所采取的措施等相关材料附后,书面函告我局。

如特殊原因未能如期执行,说明具体情况及所采取的措施,请一并函告。

如不按时整改、整改不力或拒不整改,将按照《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》的有关规定处理。

审计通知书篇4内审通字[20__]第000号批准:__公司__分部:根据__集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于__年__月__日—__月__日对分公司__年1月1日至__月__日的财务收支情况进行审计,请__公司__分部给予协助配合(落实专人负责)并在__年__月__日前备齐审计所需相关资料。

2021审计通知单Word模板(完整版) (5)

2021审计通知单Word模板(完整版) (5)

审计通知单
______________公司:
根据集团董事会批准的年度审计计划;集团审计科内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计科派出审计项目组于______年_____月___日—_____月_____日对分公司_______年_____月_____日至_____月_____日的财务收支情况进行审计,请___________________分部给予协助配合(落实专人负责)并在___________年_____月_____日前备齐审计所需相关资料。

现将审计事项通知如下:
一、审计目的:
1、对财务收支执行情况进行确认。

2、对费用预算执行情况进行确认。

3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。

4、对内部控制制度执行情况进行评价。

5、对资产管理情况进行评价。

6、其他需要评价的事项。

二、审计范围:
_________公司______________分部_______年____月____日至________年____月_____日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。

如有例外情况将追查到以前年度。

三、审计时间预计:
从_________年_____月_____日起,预计到_________年_____月_____日。

四、审计项目组名单:
项目组负责人:
项目组成员:
签发人:______________
_________年_____月_____日。

2023审计通知书范文

2023审计通知书范文

2023审计通知书范文2023审计通知书范文1(被审计单位全称):根据《审计署关于内部审计工作的规定》及(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,__单位审计委托书等),(内部审计机构名称)决定派出审计组,自x年__月__日起,对你单位(被审计人)__年度(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。

请予以积极配合和提供必要的工作条件。

接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的`资料进行承诺。

审计组长:主审:审计组成员:(内部审计机构全称印章)__年__月__日2023审计通知书范文2__公司:根据年度工作安排,决定派出审计组,自__月__日起,对你公司—度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。

请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。

审计组组长:成员:__年__月__日2023审计通知书范文3____县支行:我行____部__年__月__日对你单位____业务进行了审计,发现以下问题:一、部分协议内容不规范。

______协议中甲方签字为王____,营业执照复印件中户名为李____;______有限公司,授权书内容为办理代发工资事宜;______通讯器材经营部,协议中未见法人____的身份证复印件;________物业协议中甲方签字为刘__,营业执照复印件中法人为贾____,未提供授权书;______房地产开发有限公司协议中费率涂改;______商贸有限公司协议对方加盖财务章。

二、__年__月__日-__月__日共回访____户商户。

针对问题一,要求规范______协议,对缺少资料的'要求客户重新提供,对签字不符的要求重新签订;针对问题二,要求按规定的频次对商户进行回访。

请你单位针对上述问题,制定整改方案,明确整改的责任部门和责任人,确保整改落实,并于__年__月__日前将整改结果上报我行____部。

(审计整改通知发出单位印章)__年__月__日。

XX市审计局审计通知书

XX市审计局审计通知书

XX市审计局审计通知书第一篇:XX市审计局审计通知书XX市审计局审计通知书xx审经责通〔2011〕号关于审计XXX2010年部门预算执行和局长XXX同志任期经济责任履行情况的通知XXXXXXX单位:根据《中华人民共和国审计法》、XXX组织部《XXX领导干部任期经济责任审计委托建议书》()以及XXX年XXX市级预算执行和其他财政收支情况审计项目计划安排,XX局决定派出审计组,自2010年1月日起,对你局XXXX年部门预算执行和XXX同志任期经济责任实施审计。

必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位,请予积极配合,提供审计所需资料和必要的工作条件,并对所提供资料的真实性、完整性作出书面承诺。

请XXX同志在审计进点XXXX日内提交履行任期经济责任情况的书面材料。

审计组组长:XXXX副组长:XXXXXXXXX成员:XXXXXXXX附件:1.需提供的资料清单2.履行任期经济责任情况书面材料的要求3.被审计单位承诺书4.审计公示(样本)5.审计人员遵守纪律情况反馈单二〇年日第二篇:市审计局2014审计项目计划xx市审计局so100~审计项目计划~年,审计工作要坚持以“xxxx”重要思想为指导,全面落实党的xx届三中全会精神和中央经济工作会议精神,继续贯彻审计工作“二十字”方针,进一步加大对重大违法违规问题和经济案件的查处力度,加大审计调查力度,按照财政预算执行审计“一体化”的工作思路,搞好对部门预算执行审计,积极探索效益审计路子,为实现国民经济持续快速协调健康发展发挥更大作用,在各项审计工作中,一方面要继续强化财政财务收支的真实合法性审计,着力揭露违法违规问题和经济犯罪案件,防止国家财政资金和国有资产流失;另一方面要积极探索效益审计路子。

注意揭露由于决策失误、管理不善造成的严重损失浪费等问题,促进提高财政资金管理水平和使用效益。

~年,审计项目计划安排要贯彻“全面审计、突出重点,积极稳妥、量力而行,分类指导、有保有压,打破专业分工,形成审计合力”的原则。

审计通知书范文(共7篇)

审计通知书范文(共7篇)

篇一:审计通知书参考格式福建省第五建筑工程公司审计监察室审计通知书审通〔〕号福建省第五建筑工程公司审计监察室对进行审计的通知根据《审计署关于内部审计工作的规定》第九条第款的规定以及,我决定派出审计组,自20 年月日起,对你单位进行审计(专项审计调查),必要时将追溯到相关年度或者延伸审计(调查)有关单位。

审计组组长:审计组副组长:审计组成员:(主审)附件:(审计机构印章)年[说明:7.审计通知书(其他文书也照此办理)发文字号中应包括单位代字,序号采取全年统一编号,具体可参照国家审计的发文号编写,如泉州市审计局的审计通知书发文编号:泉审财通?2013?1号篇二:内部审计通知书内部审计通知书审通字(2007)第2号…………………………………………………………………………关于对宾馆经理夏尊江同志离任经济责任审计的通知宾馆:根据审计工作计划的安排和厂长的决定,自2007年8月13日起派审计组,对宾馆经理夏尊江同志2004年5月至2007年8月任职期间经济责任情况进行审计,必要时将追溯到其他年度或延伸审计有关单位。

审计组长:宋佳龙审计成员:张伟荣孙华审计物价处2007年8月9日篇三:审计通知书审计通知书字第号兹指派下列人员(兹委托)组长:职务、职称组员:特此通知年月日抄送:篇四:内部审计通知书附件:内部审计通知书内部审计通知书内审[ ]字签发:______部/项目部:审计监察部年月日篇五:内审准则第2号—审计通知书内部审计具体准则第2号—审计通知书中内协发[2003]20号颁布时间:2003-4-12发文单位:中国内部审计协会第一章总则第二章审计通知书的编制与发送第四条审计通知书应包括以下基本内容:(一)被审计单位及审计项目名称;(二)审计目的及审计范围;(三)审计时间;(四)被审计单位应提供的具体资料和其他必要的协助;(五)审计小组名单;第六条内部审计机构应在实施审计前,向被审计单位送达审计通知书。

第七条审计通知书主送被审计单位,必要时可抄送组织内部相关部门。

审计通知书(样本)

审计通知书(样本)

附件:审计通知书(样本)审计通知书*审通〔20**〕**号****(审计部门名称)对****(项目名称)进行审计的通知***单位:根据***(***文件规定,***年度工作安排,***领导的决定、批示或意见),****(审计部门名称)决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你单位20**—20**年度***(项目)进行**审计(审计方式),必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。

请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件,并对所提供的资料进行承诺。

审计组组长:审计组成员:附件: 1.审计承诺书2.审前准备事项单位名称(盖章)20**年*月*日- 1 -附件1-1审计承诺书***(审计部门名称):为配合实施对本单位的内部审计工作,我们谨对所提供的资料作出如下承诺:1、本单位所提供的资料是完整、真实、准确的。

2、根据《公司法》及《会计法》的规定,我们对会计报表所表达财务状况及经营成果与财务状况的变动的真实性、合法性和完整性负责,所执行的会计政策符合国家有关规定。

3、我们已提供了所有的会计记录、资料及其他法定文件。

4、所有报表日存在的已知资产和负债均已入账,且没有高估或低估的情况存在。

5、所有年度内发生的收入和支出(费用)均已体现在财务报表中。

6、报表日不存在重大的或有负债或承担,也没有其他未决诉讼或对单位有潜在威胁的事件存在。

法定代表人(签章):财务负责人(签章):***(被审计单位)20**年*月*日附件1-2审前准备事项1、单位领导汇报单位总体情况(形成书面材料,审计进点时汇报),包括:(1)单位概况、机构设置;(2)经营范围、规模、模式;(3)会计核算情况;(4)年度经营情况;(5)其他需说明的情况。

2、近**年度财务资料,包括财务报表、会计账册、凭证、电子数据资料;3、***(上级主管单位)下达的业绩考核指标及考核情况;4、近***年度工作总结;5、单位重大议事规则及重大经济决策事项的会议纪要、经济合同、经济诉讼、对外担保等资料;6、近期资产盘点资料、债权债务情况说明;7、有关部门对单位的检查报告及下达的处理意见;8、内部控制制度及其他需要提供的资料。

审计整改通知书范文【三篇】

审计整改通知书范文【三篇】

审计整改通知书范文【三篇】【篇一】xx县支行:我行xx部xx年x月x日对你单位xx业务进行了审计,发现以下问题:一、部分协议内容不规范。

xx协议中甲方签字为王xx,营业执照复印件中户名为李xx;xx有限公司,授权书内容为办理代发工资事宜;xx通讯器材经营部,协议中未见法人xx的身份证复印件;xx物业协议中甲方签字为刘x,营业执照复印件中法人为贾xx,未提供授权书;xx房地产开发有限公司协议中费率涂改;xx商贸有限公司协议对方加盖财务章。

二、xx年x月x日-x月x日共回访xx户商户。

针对问题一,要求规范xx协议,对缺少资料的要求客户重新提供,对签字不符的要求重新签订;针对问题二,要求按规定的频次对商户进行回访。

请你单位针对上述问题,制定整改方案,明确整改的责任部门和责任人,确保整改落实,并于xx年x月x日前将整改结果上报我行xx部。

(审计整改通知发出单位印章)年x月x日【篇二】xx公司xx分部:根据xx集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于xx年xx月xx日—xx月xx日对分公司xx 年1月1日至xx月xx日的财务收支情况进行审计,请xx公司xx分部给予协助配合(落实专人负责)并在xx年xx月xx日前备齐审计所需相关资料。

现将审计事项通知如下:一、审计目的:1、对财务收支执行情况进行确认。

2、对费用预算执行情况进行确认。

3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。

4、对内部控制制度执行情况进行评价。

5、对资产管理情况进行评价。

6、其他需要评价的事项。

二、审计范围:xx公司xx分部xx年1月1日至xx年xx月xx日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。

如有例外情况将追查到以前年度。

三、审计时间预计:从xx年xx月xx日起,预计到xx年xx月xx日。

四、需提供的资料清单和其他必要的协助:1、审计小组自发出通知书之日起xx日内进入xx分部进行审计外勤工作,请提供必要的工作条件。

财务审计通知书

财务审计通知书

财务审计通知书【篇一:审计通知书】集团审计通知书内审通字[]第号批准:xx公司:根据集团董事会批准的年度审计计划;集团审计科内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计科派出审计项目组于xx年xx月xx日—xx月xx日对分公司xx年1月1日至xx月xx日的财务收支情况进行审计,请xx分部给予协助配合(落实专人负责)并在xx年xx月xx日前备齐审计所需相关资料。

现将审计事项通知如下:一、审计目的:1、对财务收支执行情况进行确认。

2、对费用预算执行情况进行确认。

3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。

4、对内部控制制度执行情况进行评价。

5、对资产管理情况进行评价。

6、其他需要评价的事项。

二、审计范围:xx公司xx分部xx年1月1日至xx年xx月xx日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。

如有例外情况将追查到以前年度。

三、审计时间预计:从xx年xx月xx日起,预计到xx年xx月xx日。

四、需提供的资料清单和其他必要的协助:1、审计小组自发出通知书之日起xx日内进入xx分部进行审计外勤工作,请提供必要的工作条件。

2、请安排一个简短的见面会,在审计项目组到达后进行审计通知书的宣读和审计工作安排及沟通,参加人为分公司领导、各部门负责人。

3、请做好有关资料的准备工作,在收到此通知书之日起xx日内按照附表的清单向审计项目组提供资料(资料清单另附)。

4、审计期间,审计涉及的部门及有关人员请勿安排外出。

需加班时,请安排相关人员配合。

5、xx系统数据的查询权。

6、需协助部门:集团公司、xx公司、xx分部财务部门、人力资源部及涉及相关部门五、审计项目组名单:项目组负责人:项目组成员:签发人:集团审计科xx年月日收件单位负责人(签字):协助配合责任人(签字):本通知一式叁份:被审计单位留存一份、财务部留存一份、审计科留存一份【篇二:审计通知书(范本)】****关于对**公司进行审计的通知**公司:根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。

审计通知书范本(精选3篇)

审计通知书范本(精选3篇)

审计通知书范本(精选3篇)审计范本篇1×××××公司:根据我局本,兹订于20××年×月×日起,对你单位×××部门19××年全年的财务收支情况进行就地审计,预计审计1 5天。

请做好有关资料的准备工作,对审计组的工作予以积极配合。

审计组长:×××职务(职称)×××审计组员×××、×××、×××特此通知。

×××市审计局(印)20××年×月X日审计通知书范本篇2**公司:根据年度工作安排,决定派出审计组,自20xx年**月**日起,对你公司20xx—20xx年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。

请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。

审计组组长:成员:附件:1、审计2、审前准备事项年月日审计通知书范本篇3(被审计单位全称):根据《审计署关于内部审计工作的规定》及(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计等),(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(被审计人)**年度(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。

请予以积极配合和提供必要的工作条件。

接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。

附件:承诺书需提供资料清单审计组长:主审:审计组成员:(内部审计机构全称印章)*年*月*日。

审计通知书范文

审计通知书范文

审计通知书范文尊敬的贵公司:根据贵公司的要求,我方已完成了对贵公司2019年度财务报表的审计工作。

现将审计结果通知如下:一、审计基本情况。

我方依据《中华人民共和国注册会计师法》、《中华人民共和国审计法》等相关法律法规的规定,结合国际审计准则,对贵公司2019年度的财务报表进行了审计。

审计工作是按照独立、客观、公正、保密的原则进行的,审计过程中未发现任何违反职业道德和审计准则的行为。

二、审计结果概况。

在对贵公司2019年度财务报表进行审计的过程中,我方认为贵公司的财务报表真实、准确地反映了贵公司2019年度的财务状况、经营成果和现金流量。

贵公司的财务报表未发现重大错报、遗漏和虚假陈述的情况。

三、审计中发现的问题及建议。

在审计过程中,我方发现了一些问题并提出了相应的建议,具体如下:1. 财务内部控制存在不足,贵公司在内部控制方面存在一些不足之处,建议贵公司加强内部控制,规范财务管理流程,提高财务管理水平。

2. 财务报表附注不完善,贵公司的财务报表附注部分存在一些不完善之处,建议贵公司完善财务报表附注,提高财务报告的透明度和可读性。

四、审计意见。

根据我方对贵公司2019年度财务报表的审计工作,我方对贵公司的财务报表发表了无保留意见。

即贵公司的财务报表真实、准确地反映了贵公司2019年度的财务状况、经营成果和现金流量。

五、其他事项。

我方在审计过程中未发现其他需要向贵公司通报的重大问题。

六、审计工作总结。

在本次审计工作中,我方对贵公司的财务报表进行了全面、深入的审计,审计结果充分保证了财务报表的真实性和准确性。

希望贵公司能够重视我方提出的问题和建议,积极改进财务管理工作,提高财务报表的质量。

最后,感谢贵公司对我方的信任和支持,期待与贵公司在未来的合作中取得更加辉煌的成绩。

特此通知。

此致。

敬礼。

审计机构名称。

日期: 年月日。

XX审计通知

XX审计通知

XX有限责任公司
审计通知书
昆滇审通[2015]1号
XXX有限责任公司:
根据XX公司领导要求,XX公司决定派出审计组,自20XX 年X月X日起,对你公司进行审计。

现将审计事项通知如下:
一、审计的范围和内容
(一) 审计的范围
20XX年7月-20XX年12月期间资产、负债、损益,管理费支出的真实完整性,及其他经营活动的合规合法性进行审计。

(二)审计的内容
20XX年7月-20XX年12月期间相关的主营经济活动中,资金使用情况的真实完整性、合规合法性、资产、负债、损益情况;以及与上述有关的内部控制制度及其执行情况;其他需要审计的事项。

二、其他
(一)你单位届时应向审计组提供相关的会计资料,对所提供资料的真实性、完整性负责。

(二)提供有关国家审计、会计师事务所审计的结果和处理意见。

(三)请接到通知后,作好审计前的各项准备,并密切配合审计工作。

三、审计组成员:
组长:XXX组员:XXXX
20XX年X月XX日。

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审字第
TZ〔20xx〕xx号签发:
xx专项审计
审计通知书
xx有限公司:
根据xx,我们将于xx年xx月xx日至xx年xx月xx日对xx有限公司(以下简称xx公司)xx年xx月xx日至xx年xx月xx日期间的xx进行审计,其目的是xx进行综合评价,请xx公司予以积极配合和提供必要的工作条件(请指派专人协调)。

一、审计范围:
xx年xx月至xx年xx月期间xx。

二、需于提供的资料清包括但不限于以下内容:
1、xx期间执行的各类权责、制度与流程(纸质版);
2、xx相关审批流程、资料;
审计监察中心
二〇xx年xx月xx日
报送:集团董事会
抄送:
印发部门:审计监察中心20xx年xx月xx日
共印2份
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