2017年度收入支出决算总表
上海铁路上海站地区
上海市铁路上海站地区管理委员会办公室2017年度决算目录第一部分上海市铁路上海站地区管理委员会办公室概况一、主要职能二、机构设置第二部分上海市铁路上海站地区管理委员会办公室2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市铁路上海站地区管理委员会办公室2017年度决算情况说明第四部分名词解释第一部分上海市铁路上海站地区管理委员会办公室概况一、主要职能(一)根据管委会的决议、决定和市、区政府及其领导的指示,负责站区综合管理整体方案的制定和重要事项的贯彻落实、重大问题的处理。
(二)对上海站地区的公安、市场监督管理、城管执法、客运管理等部门行使“宏观指导、综合协调、督促实施、检查评估”职能,开展综合治理。
(三)协调配合市、区人社、税务等部门做好日常管理工作,维护站区综合秩序。
(四)协调组织市、区规划、建设、市政、交通、市容、环卫、绿化和城管等部门,搞好站区的规划、建设和广告、灯光、绿化、市政交通设施、市容环境卫生等城市管理工作。
(五)根据窗口地区建设要求,协调组织开展社会主义精神文明建设活动、双拥工作及语言文字规范化工作。
(六)协调组织市、区交通运输管理部门和铁路系统,做好每年的春运、黄金周、小长假交通组织保障工作。
(七)开展调研,掌握信息,汇总报告情况,为领导决策提供依据。
(八)落实管委会、区政府交办的其他事项。
二、机构设置根据上述职责,上海市铁路上海站地区管理委员会办公室设3个内设机构,包括:综合科、市政市容科、督察协调科。
第二部分上海市铁路上海站地区管理委员会办公室2017年度决算表2017年度收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入3699.25 一、一般公共服务支出1718.85其中:政府性基金预算财二、外交支出政拨款二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入216.84 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出1103.07九、医疗卫生与计划生育支出19.18十、节能环保支出十一、城乡社区支出1301.94十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出95.16二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出216.84 本年收入合计3916.09 本年支出合计4455.04 用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余893.84 年末结转和结余354.89 总计4809.93 总计4809.932017年度收入决算表单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计3916.09 3699.25 216.84 201 一般公共服务支出1342.21 1342.21201 03 政府办公厅(室)及相关机构事务1342.21 1342.21201 03 01 行政运行442.29 442.29 201 03 02 一般行政管理事务899.92 899.92 208 社会保障和就业支出1042.99 1042.99 208 05 行政事业单位离退休47.43 47.43208 05 01 归口管理的行政事业单位离退休4.72 4.72208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出40.07 40.07208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出2.64 2.64208 07 就业补助995.56 995.56208 07 99 其他就业补助支出995.56 995.56210 医疗卫生与计划生育支出19.53 19.53210 11 行政事业单位医疗19.53 19.53210 11 01 行政单位医疗19.53 19.53212 城乡社区支出1197.23 1197.23212 99 其他城乡社区支出1197.23 1197.23212 99 99 其他城乡社区支出1197.23 1197.23221 住房保障支出97.29 97.29221 02 住房改革支出97.29 97.29221 02 01 住房公积金34.25 34.25221 02 03 购房补贴63.04 63.04229 其他支出216.84 216.84 229 99 其他支出216.84 216.84 229 99 01 其他支出216.84 216.842017年度支出决算表单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计4455.04 590.57 3864.48 201 一般公共服务支出1718.85 429.09 1289.76201 03 政府办公厅(室)及相关机构事务1718.85 429.09 1289.76201 03 01 行政运行429.09 429.09201 03 02 一般行政管理事务1289.76 1289.76 208 社会保障和就业支出1103.07 47.13 1055.94 208 05 行政事业单位离退休47.13 47.13208 05 01 归口管理的行政事业单位离退休4.72 4.72208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出39.77 39.77208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出2.64 2.64208 07 就业补助1055.94 1055.94208 07 99 其他就业补助支出1055.94 1055.94 210 医疗卫生与计划生育支出19.18 19.18210 11 行政事业单位医疗19.18 19.18210 11 01 行政单位医疗19.18 19.18212 城乡社区支出1301.94 1301.94 212 99 其他城乡社区支出1301.94 1301.94 212 99 99 其他城乡社区支出1301.94 1301.94 221 住房保障支出95.16 95.16221 02 住房改革支出95.16 95.16221 02 01 住房公积金34.25 34.25221 02 03 购房补贴60.91 60.91229 其他支出216.84 216.84 229 99 其他支出216.84 216.84 229 99 01 其他支出216.84 216.842017年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款3699.25 一、一般公共服务支出1712.38 1712.38二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出1103.07 1103.07九、医疗卫生与计划生育支出19.18 19.18十、节能环保支出十一、城乡社区支出1223.83 1223.83十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出95.16 95.16二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计3699.25 本年支出合计4153.62 4153.62 年初财政拨款结转和结余800.55 年末财政拨款结转和结余346.18 346.18 一般公共预算财政拨款800.55 16.00 16.00 政府性基金预算财政拨款330.18 330.18 总计4499.80 总计4499.80 4499.802017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目合计基本支出项目支出功能分类 科目编码 科目名称类 款 项201一般公共服务支出 1712.38 429.09 1283.29201 03政府办公厅(室)及相关机构事务1712.38 429.09 201 03 01 行政运行 429.09 429.09201 03 02 一般行政管理事务 1283.29 1283.29 208社会保障和就业支出1103.07 47.13 1055.94208 05行政事业单位离退休47.13 47.13 208 05 01归口管理的行政事业单位离退休 4.72 4.72 208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.77 39.77 208 05 06机关事业单位职业年金缴费支出 2.64 2.64208 07就业补助1055.94 1055.94 208 07 99 其他就业补助支出 1055.94 1055.94210医疗卫生与计划生育支出19.18 19.18 210 11行政事业单位医疗19.18 19.18 210 11 01 行政单位医疗 19.18 19.18212城乡社区支出 1223.83 1223.83 212 99其他城乡社区支出1223.83 1223.83 212 99 99 其他城乡社区支出 1223.83 1223.83221住房保障支出 95.16 95.16 221 02住房改革支出95.16 95.16 221 02 01 住房公积金 34.25 34.25 221 0203 购房补贴60.91 60.91合计4153.62590.563563.062017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目合计 人员经费 公用经费经济分类 科目编码 科目名称类 款 301 工资福利支出 421.90 421.90 301 01 基本工资 78.06 78.06 301 02 津贴补贴 158.29 158.29 301 03 奖金51.83 51.83 301 04 其他社会保障缴费 25.50 25.50 301 06 伙食补助费 14.6314.63301 07 绩效工资0 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费39.78 39.78 301 09 职业年金缴费 2.64 2.64 301 99 其他工资福利支出 51.17 51.17302 商品和服务支出 71.51 71.51 302 01 办公费 5.955.95302 02 印刷费 302 03 咨询费 302 04 手续费 302 05 水费 1.09 1.09 302 06 电费 12.45 12.45 302 07 邮电费 11.4911.49302 08 取暖费 302 09 物业管理费 0.58 0.58 302 11 差旅费0.380.38302 12 因公出国(境)费用 302 13 维修(护)费 6.556.55302 14 租赁费 302 15 会议费 0.48 0.48 302 16 培训费 0.49 0.49 302 17 公务接待费 0.13. 0.13302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 4.27 4.27 302 29 福利费6.126.12302 31 公务用车运行维护费 302 39 其他交通费用 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 21.52 21.52303对个人和家庭的补助95.3095.30303 01 离休费303 02 退休费303 03 退职(役)费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金303 09 奖励金0.14 0.14 303 11 住房公积金34.25 34.25 303 12 提租补贴303 13 购房补贴60.91 60.91303 99其他对个人和家庭的补助支出310 其他资本性支出 1.86 1.86 310 02 办公设备购置 1.86 1.86 310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合计590.57 517.20 73.372017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位:万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行 经费决算数合计因公出国 (境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费 公务用车 运行费 预算数决算数 预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数 73.3620.1320.132017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位:万元项目合计基本支出项目支出功能分类 科目编码 科目名称类 款 项201 一般公共服务支出 201 03政府办公厅(室)及相关机构事务201 03 01 行政运行 201 03 02 一般行政管理事务 208 社会保障和就业支出 208 05行政事业单位离退休208 05 01 归口管理的行政事业单位离退休 208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 208 07就业补助208 07 99 其他就业补助支出 210 医疗卫生与计划生育支出210 11行政事业单位医疗210 11 01 行政单位医疗 212 城乡社区支出 212 99其他城乡社区支出212 99 99 其他城乡社区支出 221 住房保障支出 221 02住房改革支出221 02 01 住房公积金 2210203 购房补贴合计注:上海市铁路上海站地区管理委员会办公室2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
上海浦东新区文化艺术指导中心
上海市浦东新区文化艺术指导中心2017年度单位决算目录第一部分单位概况第二部分 2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度单位决算情况说明第四部分名词解释第一部分单位概况一、主要职能1、负责全区非物质文化遗产的保护管理工作,承担上海市浦东新区非物质文化遗产保护中心的职责。
重点负责非物质文化遗产保护规划、民族民间民俗文化形式的收集整理、遗产项目的普查、数据库和遗产档案的建立;区级非物质文化遗产名录的评审、认定、公示、备案;国家市级非物质文化保护项目的审核推荐报送备案;国家、市级、区级非物质文化遗产项目代表性传承人的审核、推荐、报送、备案;非物质文化遗产的传播和展示;非物质文化遗产保护工作队伍的建设;民族民间民俗文化艺术开发利用和交流;非物质文化遗产保护经费的申报、审核、监管;非物质文化遗产的理论研究和工作交流等。
2、负责全区电影放映管理工作,承担上海市浦东新区电影管理站的职能。
重点负责城区电影院和农村数字电影放映室的普及、建设、规划;电影院服务窗口的文明建设指导;电影放映的片源供应、拷贝刻录、刷卡服务;负责全区电影设备的登记备案、使用维护、技术服务;农村电影放映队伍的培训、管理、表彰;农村公益性数字电影和城区公益电影放映场次补贴经费的申报、审核、管理;农村公益性发行放映数字影片节目订购的授权;对政府电影放映资助设备进行监督管理;对农村数字电影放映执行情况的检查监督评比;负责电影月度、季度、年度统计报表工作。
3、负责全区社区文化活动中心的业务指导、考核管理工作,承担上海市浦东新区社区文化活动中心管理办公室的职能。
重点负责社区文化中心的发展规划、设施建设标准、服务标准的制定;全区社区文化活动中心的统计与评估;对社区文化活动中心文化设施运营的管理;对社区文化中心收费项目价格的监管;对社区文化中心的评估和绩效考评、表彰。
上海闵行区三农综合服务中心2017决算-信息公开
上海市闵行区三农综合服务中心2017年度决算目录第一部分上海市闵行区三农综合服务中心概况一、主要职能二、机构设置第二部分上海市闵行区三农综合服务中心2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市闵行区三农综合服务中心2017年度决算情况说明第四部分名词解释第一部分上海市闵行区三农综合服务中心概况一、主要职能地产农产品驻场、驻点监管;农村综合服务队管理、农药配送服务管理、农村财政性投入形成资产监管、农业区划调查管理、农业保险管理、乡村建设服务指导管理。
二、机构设置根据上述职责,上海市闵行区三农综合服务中心设六个内设机构,包括:综合管理科、食用农产品安全监管科、农业资产监管科、农资物化技术服务科、农业保险与村级服务队指导科、乡村建设指导服务科。
第二部分上海市闵行区三农综合服务中心2017年度决算表2017年度收入支出决算总表单位:万元2017年度收入决算表单位:万元2017年度支出决算表单位:万元2017年度财政拨款收入支出决算总表2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表无政府性基金预算财政拨款支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明:注:上海市闵行区三农综合服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市闵行区三农综合服务中心2017年度决算情况说明一、关于上海市闵行区三农综合服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明上海市闵行区三农综合服务中心2017年度收入总计为3911.4万元、支出总计为3892.74万元。
东兰县妇幼保健院2017年部门决算
东兰县妇幼保健院2017年部门决算目录第一部分:第一部分:东兰县妇幼保健院概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:东兰县妇幼保健院2017年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:东兰县妇幼保健院2017年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分名词解释第一部分:东兰县妇幼保健院概况一、主要职能一、主要职能(一)为妇女儿童身体健康提供保健服务:女子青春保健、女子婚前保健、孕产期保健、妇女更年期保健、妇女心理卫生保健;新生儿疾病筛查、新生儿保健、儿童营养发育与指导、儿童口腔保健、儿童听力保健、儿童眼保健、儿童康复保健、儿童集体保健;遗传病筛查、产前诊断与接生、高危孕产妇筛查监测与监护、高危新生儿筛查、治疗与监护、儿童疾病防治、妇幼卫生监测、信息管理、妇幼卫生保健人员培训。
(二)提供基本医疗服务。
其诊疗科目有:妇产科、综合科、妇女保健科、儿童保健科、婚检科、医技科。
(三)其他职能。
如:严格执行新型农村合作医疗政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监督及服务工作。
二、部门决算构成东兰县妇幼保健院只有直属单位1个,即东兰县妇幼保健院,系财政全额拨款的事业单位,主管部门为东兰县卫生和计划生育委员会。
我单位核定事业单位编制数为39人,共有工作人员82人,在编39人,编外43人。
退休职工13人。
第二部分:东兰县妇幼保健院2017年度部门决算报表(作为附表已备注在最后)第三部分:东兰县妇幼保健院2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况。
卫计委部门2017部门决算
卫计委部门2017年度部门决算目录第一部分卫计委部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决九、国有资产占用情况表第三部分 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明─1─四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释─2─第一部分卫计委部门概况一、部门主要职能1.贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育事业发展的法律法规和方针政策,研究制定全区卫生和计划生育事业发展总体规划和主要疾病防治规划;负责统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导各街道、镇卫生和计划生育规划的编制和实施;组织完成省、市下达的卫生和计划生育各项目标任务。
2.贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划,制定严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
3.负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。
组织开展食品安全风险监测、评估。
4.负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生─3─管理制度。
上海浦东新区环境监测站
上海市浦东新区环境监测站2017年度单位决算目录第一部分单位概况第二部分 2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度单位决算情况说明第四部分名词解释第一部分单位概况一、主要职能(一)根据有关法律、法规,主要负责浦东新区环境质量和污染源监督性监测、突发污染事件应急监测;为环境状况调查和评价等环境管理活动提供监测数据的其他环境监测活动。
(二)承担环境监测网建设和运行,收集、管理环境监测数据,开展环境状况调查和评价,编制环境监测报告;(三)负责环境监测人员的技术培训;(四) 开展环境监测领域科学研究,承担环境监测技术规范、方法研究以及国际合作和交流;(五) 承担环境保护部门委托的其他环境监测技术支持工作;负责为浦东新区环境管理工作提供决策依据。
二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区环境监测站设9个内设机构,包括:综合办公室(政工室)、综合计划室(总工室)、质量管理室、自动监控室、化学分析室、仪器分析室、现场监测室、分站、应急监测室。
第二部分 2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位:万元2017年度收入决算表单位:万元2017年度支出决算表单位:万元2017年度财政拨款收入支出决算总表2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表注:本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 2017年度单位决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明本单位2017年度收入总计为6,201.42万元、支出总计为6,201.42万元。
2017年一般公共预算收入决算表
单
注:1.全国一般公共预算支出大于收入的差额=支出总量(全国一般公共预算支出+补充中央预算稳定调节基金)-收入总量(全国一般公共预算收入+全国财政使用结转结余及调入资金)。
2.全国财政使用结转结余及调入资金,是中央和地方财政按照建立跨
算平衡机制、推进财政资金统筹使用以及盘活财政存量资金等要求,从预算稳定调节基金、政府性基金预算、国有资本经营预算调入的资金,以及地方财政使用的以前年度结转结余资金(按照现行规定,地方财政结转结余资金当年不列预算支出,在以后年度实际使用时再列预算支出)。
2017年中央和地方财政加大了相关工作力度,导致全国财政使用结转结余及调入资金增加较多。
一般公共预算支出+补+全国财政使用结转
建立跨年度预求,从预算稳定调节方财政使用的以前年列预算支出,在以后相关工作力度,导致。
2017年一般公共预算基本支出决算表
5,879,366.50 1,678,856.00 1,789,078.60 151,980.00
12,542.00 2,209,428.00 37,481.90 1,307,645.44 373,055.38
69,726.42 24,260.00
92024.35
公开表3:
2017年一般公共预算基本支出决算表
公开表3:
2017年一般公共预算基本支出决算表
30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30312 30313 30399 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助 支出 其他资本性支出 31002 31003 31005 31007 31013 31019 31099 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 合计 480.00 14,732,829.60 36,005.13 1,480,625.63 60,327.50 6,620.00 1,377,193.00 305930 2,200.00 255,856.00 5,493,331.83 7,874.20
西宁市劳动路小学
3.9
3.9
1.8
1.8
2082702
财政对工伤保险基金 的补助
0.7
0.7
2082703
财政对生育保险基金 的补助
1.1
1.1
医疗卫生与计划生育
210
38.7 38.7
支出
21011
行政事业单位医疗
38.7 38.7
2101102 2101103 211 21199
事业单位医疗 公务员医疗补助 节能环保支出 其他节能环保支出
47
十八、国土海洋气象等支出 48
十九、住房保障支出
49
二十、粮油物资储备支出
50
二十一、其他支出
51
二十二、债务还本支出
52
二十三、债务付息支出
53
652.0
本年支出合计
77
78
年末财政拨款结转和结余
79
基本支出结转
80
项目支出结转和结余
81
82
652.0
总计
83
公开 04 表
单位: 万元
出
决算数
30306 救济费
30217 公务接待费
304 对企事业单位的补贴
30307 医疗费
30218 专用材料费
30.4 30401 企业政策性补贴
30308 助学金
30224 被装购置费
30402 事业单位补贴
30309 奖励金
18.2 30225 专用燃料费
30403 财政贴息
30310 生产补贴
30226 劳务费
附件
西宁市劳动路小学
2017 年部门决算 (补充整改)
目录
第一部分 西宁市劳动路小学概况 一、部门职能 二、部门决算单位构成
部门决算收支总表
部门决算收支总表批复01表编制单位:子长县林业局(本级)2017年单位:万元收入支出项目决算数项目决算数1、财政拨款收入3,445.95 1、一般公共服务支出0.00 其中:一般公共预算财政拨款3,445.952、外交支出0.00 政府性基金预算财政拨款0.003、国防支出0.00 国有资本经营预算财政拨款0.004、公共安全支出0.002、上级补助收入0.00 5、教育支出0.003、事业收入0.00 6、科学技术支出0.00 其中:纳入财政专户管理的收费0.00 7、文化体育与传媒支出0.004、经营收入0.00 8、社会保障和就业支出17.275、附属单位上缴收入0.00 9、医疗卫生与计划生育支出0.006、其他收入0.00 10、节能环保支出1,673.7511、城乡社区支出0.0012、农林水支出1,744.1613、交通运输支出0.0014、资源勘探信息等支出0.0015、商业服务业等支出0.0016、金融支出0.0017、援助其他地区支出0.0018、国土海洋气象等支出0.0019、住房保障支出10.7720、油物资储备支出0.0021、其他支出0.00本年收入合计3,445.95本年支出合计3,445.95 用事业基金弥补收支差额0.00 结余分配 0.00 年初结转和结余 1.50 年末结转和结余 1.50收入总计3,447.45支出总计3,447.45注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
部门决算收入总表批复02表部门决算支出总表批复03表部门决算财政拨款收支总表批复04表编制单位:子长县林业局(本级)2017年单位:万元收 入支 出项 目决算数项目决算数合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款1、一般公共预算财政拨款3,445.95 1、一般公共服务支出0.000.000.002、政府性基金预算财政拨款0.00 2、外交支出0.000.000.003、国有资本经营预算收入0.00 3、国防支出0.000.000.004、公共安全支出0.000.000.005、教育支出0.000.000.006、科学技术支出0.000.000.007、文化体育与传媒支出0.000.000.008、社会保障和就业支出17.2717.270.009、医疗卫生与计划生育支出0.000.000.0010、节能环保支出1,673.751,673.750.0011、城乡社区支出0.000.000.0012、农林水支出1,744.161,744.160.0013、交通运输支出0.000.000.0014、资源勘探信息等支出0.000.000.0015、商业服务业等支出0.000.000.0016、金融支出0.000.000.0017、援助其他地区支出0.000.000.0018、国土海洋气象等支出0.000.000.0019、住房保障支出10.7710.770.0020、油物资储备支出0.000.000.0021、其他支出0.000.000.00本年收入合计3,445.95本年支出合计3,445.953,445.950.00年初财政拨款结转和结余 1.50年末财政拨款结转和结余 1.50 1.500.00 一般公共预算财政拨款 1.50政府性基金预算财政拨款0.00收入总计3,447.45支出总计3,447.453,447.450.00注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
上海市房地产交易中心
210
医疗卫生与计划生育支出
210 11
行政事业单位医疗★
210 11 02 事业单位医疗★
221
住房保障支出
221 02
住房改革支出
221 02 01 住房公积金
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位 补助支出
4,169.99 301.64 301.64 20.47 199.83
一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费
小计
公务用车 购置费
公务用车 运行费
预算数 7.10
决算数 7.10
预算数 19.20
决算数 10.87
预算数
决算数
预算数 19.20
决算数 10.87
单位:万元
公务接待费
机关运行 经费决算数
预算数 3.00
决算数 2.91
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
说明 本 年 收 入 合 计 4,192.26 万 元 , 其 中 : 财 政 拨 款 收 入
4,134.34 万元,占 98.62%;其他收入 57.92 万元,占 1.38%。 三、关于上海市房地产交易中心 2017 年度支出决算情况
说明 本年支出合计 4,169.99 万元,其中:基本支出 2,076.06
1.40
2,081.71
221 03
城乡社区住宅
221 03 99 其他城乡社区住宅支出
3,698.49 3,698.49
1,616.78 1,616.78
2,081.71 2,081.71
收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款
2017年部门决算
2017年部门决算单位公章:金溪县人民政府行政服务中心管理委员会报送日期:2018.11.6单位负责人(签章):黄志财务负责人(签章):龚晨辉经办人(签章):黄芳群行政服务中心部门2017年部门决算目录第一部分行政服务中心部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分行政服务中心部门2017年部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、机关运行经费情况说明六、政府采购支出情况说明七、国有资产占用情况说明八、预算绩效情况说明第三部分行政服务中心部门2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门主要职能1.对窗口工作人员进行管理,培训和考核;2.对设立的专业办事大厅和分中心进行业务指导,工作协调及监督管理。
二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:行政服务中心。
本部门2017年年末编制人数5人,其中行政编制0人,事业编制5人;年末实有人数 4人,其中在职人员4人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0人。
第二部分 2017年部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计143.54万元,其中上年结转和结余0万元,较上年增长15 %;本年收入合计143.54万元,较上年增长15%,主要原因是:窗口人员增加,工作人员工资增资。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入143.54万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入0 万元,占 0%。
上海市浦东新区浦兴社区卫生服务中心
上海市浦东新区浦兴社区卫生服务中心2017年度单位决算目录第一部分单位概况第二部分 2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度单位决算情况说明第四部分名词解释第一部分单位概况一、主要职能第一部分上海市浦东新区浦兴社区卫生服务中心单位概况浦兴社区卫生服务中心是一所非营利性一级甲等医院集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导“六位一体”多元化的社区卫生服务功能,设置全科门诊(内、外、妇、眼科)、中医科、口腔科、预防保健科,拥有核定50张床位的住院部功能设施齐全;设有菏泽路门诊部及胶三、荷五、双桥三个社区卫生服务站,形成以中心为主,综合服务站为辅的社区卫生医疗服务网络,基本保证和满足社区不同层次的医疗卫生服务需求,使广大社区居民在家门口就能享受到较好的医疗卫生服务的事业单位。
占地面积3,476平方米,现建筑面积4,671.96平方米,业务用房2,300 ㎡,租赁业务用房1,793.45平方米,设有临床科室、医技科室、全科医生服务团队和预防保健科并开设病房等。
服务范围达6.34平方公里,承担浦兴社区40个居委,服务人口近19万,年门诊量达65.84万人次。
一、主要职责1、具有公益性质,不以营利为目的2、提供公共卫生服务和基本医疗服务3、以社区、家庭和居民为服务对象4、以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点5、以主动服务、上门服务为主6、开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务预防服务:包括传染病、非传染病和突发事件的防控。
一是传染病的预防即社区一般病因预防、二级五早预防和三级预后康复预防。
二是非传染病预防即一般危险因素预防、二级早期疾病干预、三级防残预防。
上海市房屋状况信息中心
上海市房屋状况信息中心2017年度决算目录第一部分上海市房屋状况信息中心概况一、主要职能二、机构设置第二部分上海市房屋状况信息中心2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市房屋状况信息中心2017年度决算情况说明第四部分名词解释第一部分上海市房屋状况信息中心概况一、主要职能上海市房屋状况信息中心是根据《上海市机构编制委员会关于市住房保障房屋管理局机构改革后所属事业单位相应调整的批复》(沪编[2010]97号)设立的上海市住房和城乡建设管理委员会直属事业单位。
主要职能包括:1、负责本市房屋查询工作,承担住房保障申请家庭和居民家庭适用差别化财税信贷政策的住房情况核查;2、负责本市房屋信息系统开发建设、运行维护和日常管理;3、开展本市房屋基础信息采集,做好房屋行政管理基础信息数据的维护和管理;4、指导和监督各区县房屋信息网络建设,推进房屋信息查询窗口的建设和管理;5、负责局系统办公自动化、网站建设和桌面应用的技术支持和服务;6、承担上级交办的其他工作。
二、机构设置根据上述职责,上海市房屋状况信息中心设6个内设机构,包括:办公室(财务)、综合科(总师室)、受理科、审核科、信息应用科、系统维护科。
第二部分上海市房屋状况信息中心2017年度决算表2017年度收入支出决算总表单位:万元2017年度收入决算表单位:万元2017年度支出决算表单位:万元2017年度财政拨款收入支出决算总表2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表注:上海市房屋状况信息中心 2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
洛阳铁路信息工程学校
洛阳铁路信息工程学校2017年度部门决算二〇一八年八月目录第一部分洛阳铁路信息工程学校概况一、部门职责二、机构设置第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明第四部分名词解释第一部分洛阳铁路信息工程学校概况一、部门职责主要职责是:培养中等专业学历人才,进行电气化铁道供电、铁道信号、通讯类、计算机类学科中等专业学历教育。
二、机构设置洛阳铁路信息工程学校未下设其他预算单位。
本决算为洛阳铁路信息工程学校本级决算。
第二部分2017年度部门决算表收入支出决算总表部门:洛阳铁路信息工程学校公开01表金额单位:万元注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表公开02表部门:洛阳铁路信息工程学校金额单位:万元注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表公开03表部门:洛阳铁路信息工程学校金额单位:万元注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表公开04表部门:洛阳铁路信息工程学校金额单位:万元注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门:洛阳铁路信息工程学校金额单位:万元注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
上海市浦东新区明珠森兰小学
上海市浦东新区明珠森兰小学2017年度单位决算目录第一部分单位概况第二部分 2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度单位决算情况说明第四部分名词解释第一部分单位概况一、主要职能上海市是浦东新区明珠森兰小学是一所公办小学主要职能包括:校长室是学校行政的决策指挥机构,其主要职能是:1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,坚持正确的政治方向,按教育规律办学,不断提高教育质量。
2.制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。
3.指挥、协调各处(室)的工作,对各处(室)进行指导,督促、检查和评分。
4.把德育工作放在首位。
坚持管理育人,教书育人,服务育人,环境育人的工作方针。
建设好德育工作队伍,切实提高德育效果。
5.坚持学校工作以教学为主。
按照国家统一编制的《课程改革纲要》、《课程标准》,遵循教学规律组织教学。
建立和完善教学管理系统,抓好教学常规管理,努力提高教学质量。
6.加强对体育卫生、美育、劳动等教育工作的领导和管理。
7.重视教师队伍建设,组织教师学习政治理论、文化业务知识。
不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质,充分调动他们教书育人的积极性、主动性和创造性。
8.加强对总务工作的领导,贯彻勤俭办学的原则,搞好校园建设,逐步改善办学条件和教职工的福利。
9.加强与社会的联系,调动社会各方面的办学积极性,努力动员社会各方面的力量支持和关心学校建设和教育教学工作。
总务处是在校长领导下,负责校园校舍、物资财务、生活福利等总务行政管理的职能机构,其主要职能是:1.按照学校工作计划,制订并实施学校总务工作计划。
2.组织好总务职工的政治学习,使人人确立为教学服务、为师生生活服务、为教改服务的思想,强化服务育人的意识。
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2017年度决算数
基本支出
1,722.631780 1,564.910930 1,564.910930 1,564.910930
62.693216 62.693216 62.693216 95.027634 95.027634 95.027634
0.000000 0.000000 0.000000
金额单位:万元
208
社会保障和就业支出
20805 行政事业单位离退休
2080502 事业单位离退休
210
医疗卫生与计划生育支出
21011 行政事业单位医疗
2101102 事业单位医疗★
229
其他支出
22999 其他支出
2299901 其他支出
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入
事业收入
金额单位:万元
经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
金额单位:万元
经营支出
对附属单位补助支出
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
附件
表1
2017年度收入支出决算总表
编制单位:北京市顺义区广播电视中心
收入 项目 一、财政拨款收入 其中:政府性基金财政预算拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入
本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余
总计
决算数
项目(按功能分类)
4,440.431634 一、一般公共服务支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
4,440.431634
本年支出合计
1.590000 年末财政拨款结转和结余
1.590000
基本支出结转
0.000000
项目支出结转和结余
4,442.021634
总计
支
出
金额单位:万元
合计
一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 4,269.300784 62.693216 95.027634 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 15.000000 0.000000 0.000000 4,442.021634 0.000000 0.000000 0.000000 4,442.021634
0.000000 二、外交支出
133.344000 三、国防支出
2,412.367427 四、公共安全支出
0.000000 五、教育支出
0.000000 六、科学技术支出
35.974016 七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
7,022.117077 4,440.431634
6,817.451357 4,267.800784
6,817.451357 4,267.800784
6,817.451357 4,267.800784
62.603216
62.603216
62.603216
62.603216
62.603216
62.603216
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
收入
项目
决算数
项目(按功能分类)
一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款
本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款
总计
4,440.431634 一、一般公共服务支出
0.000000 二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
7,022.117077
本年支出合计
0.000000 结余分配
90.531000 年末业单位基本养老保险缴费
133.344000 2,380.332557
133.344000 2,380.332557
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
32.034870
0.000000
32.034870
0.000000
32.034870
0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
项目支出
上缴上级支出
2,808.330854 2,793.330854 2,793.330854 2,793.330854
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 15.000000 15.000000 15.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 4,269.300784 62.693216 95.027634 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 15.000000 0.000000 0.000000 4,442.021634 0.000000 0.000000 0.000000 4,442.021634
127.062504
95.027634
127.062504
95.027634
127.062504
95.027634
15.000000
15.000000
15.000000
15.000000
15.000000
15.000000
133.344000 2,412.367427
133.344000 2,380.332557
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
表3
2017年度支出决算表
编制单位:北京市顺义区广播电视中心
项目
支出功能 分类科目
编码
科目名称
类款项
合计
207
文化体育与传媒支出
20704 新闻出版广播影视
62.693216 62.693216 62.693216 127.062504 127.062504 127.062504 15.000000 15.000000 15.000000
基本支出
4,300.952816 4,111.197096 4,111.197096 4,111.197096
62.693216 62.693216 62.693216 127.062504 127.062504 127.062504
2070499 其他新闻出版广播影视支出
208
社会保障和就业支出
20805 行政事业单位离退休
2080502 事业单位离退休
210
医疗卫生与计划生育支出
21011 行政事业单位医疗
2101102 事业单位医疗★
229
其他支出
22999 其他支出
2299901 其他支出
本年支出合计
7,109.283670 6,904.527950 6,904.527950 6,904.527950
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
表4
2017年度财政拨款收入支出决算总表
编制单位:北京市顺义区广播电视中心