2017年度财政拨款收入支出决算总表
收入支出情况说明
收入支出情况说明一、收入支出决算总体情况::2017年预算内安排的公共财政预算收入总计312.93万元,预算支出288.23万元,其中人员经费219.21万元,占总收入的70.1%;日常公用经费60.53万元,占总收入的19.3%;项目支出8.48万元,占总收入的2.7%。
二、收入决算情况:我单位2017年收入为312.93万元,其中:信访事务3万元、基层政权和社区建设40万元、归口管理的行政单位离退休1.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出25.32万元、医疗卫生与计划生育支出9.14万元、行政运行221.84万元、一般行政事务12万元。
三、支出决算情况:我单位2017年支出为288.23万元,其中:基本支出279.75万元(基层政权和社区建设36.2万元、医疗卫生与计划生育支出9.14万元、行政运行221.97万元、归口管理的行政单位离退休1.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出10.81万元)项目支出8.48万元(一般行政事务2万元、信访事务2.88万元、其他科学技术普及支出3.6万元)。
四、财政拨款收入支出决算总体情况:2017年度收入312.93万元,支出288.23万元,全部为一般公共预算财政拨款。
2017年度收入312.93万元,全部为一般公共预算财政拨款,相对2016年增加32.7%。
本年度支出288.23万元,较2016年增加22.3%。
2017年支出较2016年日常公用略有增加。
差异原因分析:因为办事处创城期间做牌匾、印刷创城资料,导致日常公用经费略有增加.只有年初及时分析了解明细情况,制定明细支出计划,在执行中按计划严格执行预算,才能避免超预算情况。
2017年年初预算为278.43万元,支出为278.43万元。
与2017年年终决算差异主要原因为2017年拨入的项目支出为临时性拨入,2017年增加养老保险项目,未在年初预算中体现。
上海铁路上海站地区
上海市铁路上海站地区管理委员会办公室2017年度决算目录第一部分上海市铁路上海站地区管理委员会办公室概况一、主要职能二、机构设置第二部分上海市铁路上海站地区管理委员会办公室2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市铁路上海站地区管理委员会办公室2017年度决算情况说明第四部分名词解释第一部分上海市铁路上海站地区管理委员会办公室概况一、主要职能(一)根据管委会的决议、决定和市、区政府及其领导的指示,负责站区综合管理整体方案的制定和重要事项的贯彻落实、重大问题的处理。
(二)对上海站地区的公安、市场监督管理、城管执法、客运管理等部门行使“宏观指导、综合协调、督促实施、检查评估”职能,开展综合治理。
(三)协调配合市、区人社、税务等部门做好日常管理工作,维护站区综合秩序。
(四)协调组织市、区规划、建设、市政、交通、市容、环卫、绿化和城管等部门,搞好站区的规划、建设和广告、灯光、绿化、市政交通设施、市容环境卫生等城市管理工作。
(五)根据窗口地区建设要求,协调组织开展社会主义精神文明建设活动、双拥工作及语言文字规范化工作。
(六)协调组织市、区交通运输管理部门和铁路系统,做好每年的春运、黄金周、小长假交通组织保障工作。
(七)开展调研,掌握信息,汇总报告情况,为领导决策提供依据。
(八)落实管委会、区政府交办的其他事项。
二、机构设置根据上述职责,上海市铁路上海站地区管理委员会办公室设3个内设机构,包括:综合科、市政市容科、督察协调科。
第二部分上海市铁路上海站地区管理委员会办公室2017年度决算表2017年度收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入3699.25 一、一般公共服务支出1718.85其中:政府性基金预算财二、外交支出政拨款二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入216.84 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出1103.07九、医疗卫生与计划生育支出19.18十、节能环保支出十一、城乡社区支出1301.94十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出95.16二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出216.84 本年收入合计3916.09 本年支出合计4455.04 用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余893.84 年末结转和结余354.89 总计4809.93 总计4809.932017年度收入决算表单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计3916.09 3699.25 216.84 201 一般公共服务支出1342.21 1342.21201 03 政府办公厅(室)及相关机构事务1342.21 1342.21201 03 01 行政运行442.29 442.29 201 03 02 一般行政管理事务899.92 899.92 208 社会保障和就业支出1042.99 1042.99 208 05 行政事业单位离退休47.43 47.43208 05 01 归口管理的行政事业单位离退休4.72 4.72208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出40.07 40.07208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出2.64 2.64208 07 就业补助995.56 995.56208 07 99 其他就业补助支出995.56 995.56210 医疗卫生与计划生育支出19.53 19.53210 11 行政事业单位医疗19.53 19.53210 11 01 行政单位医疗19.53 19.53212 城乡社区支出1197.23 1197.23212 99 其他城乡社区支出1197.23 1197.23212 99 99 其他城乡社区支出1197.23 1197.23221 住房保障支出97.29 97.29221 02 住房改革支出97.29 97.29221 02 01 住房公积金34.25 34.25221 02 03 购房补贴63.04 63.04229 其他支出216.84 216.84 229 99 其他支出216.84 216.84 229 99 01 其他支出216.84 216.842017年度支出决算表单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计4455.04 590.57 3864.48 201 一般公共服务支出1718.85 429.09 1289.76201 03 政府办公厅(室)及相关机构事务1718.85 429.09 1289.76201 03 01 行政运行429.09 429.09201 03 02 一般行政管理事务1289.76 1289.76 208 社会保障和就业支出1103.07 47.13 1055.94 208 05 行政事业单位离退休47.13 47.13208 05 01 归口管理的行政事业单位离退休4.72 4.72208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出39.77 39.77208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出2.64 2.64208 07 就业补助1055.94 1055.94208 07 99 其他就业补助支出1055.94 1055.94 210 医疗卫生与计划生育支出19.18 19.18210 11 行政事业单位医疗19.18 19.18210 11 01 行政单位医疗19.18 19.18212 城乡社区支出1301.94 1301.94 212 99 其他城乡社区支出1301.94 1301.94 212 99 99 其他城乡社区支出1301.94 1301.94 221 住房保障支出95.16 95.16221 02 住房改革支出95.16 95.16221 02 01 住房公积金34.25 34.25221 02 03 购房补贴60.91 60.91229 其他支出216.84 216.84 229 99 其他支出216.84 216.84 229 99 01 其他支出216.84 216.842017年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款3699.25 一、一般公共服务支出1712.38 1712.38二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出1103.07 1103.07九、医疗卫生与计划生育支出19.18 19.18十、节能环保支出十一、城乡社区支出1223.83 1223.83十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出95.16 95.16二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计3699.25 本年支出合计4153.62 4153.62 年初财政拨款结转和结余800.55 年末财政拨款结转和结余346.18 346.18 一般公共预算财政拨款800.55 16.00 16.00 政府性基金预算财政拨款330.18 330.18 总计4499.80 总计4499.80 4499.802017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目合计基本支出项目支出功能分类 科目编码 科目名称类 款 项201一般公共服务支出 1712.38 429.09 1283.29201 03政府办公厅(室)及相关机构事务1712.38 429.09 201 03 01 行政运行 429.09 429.09201 03 02 一般行政管理事务 1283.29 1283.29 208社会保障和就业支出1103.07 47.13 1055.94208 05行政事业单位离退休47.13 47.13 208 05 01归口管理的行政事业单位离退休 4.72 4.72 208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.77 39.77 208 05 06机关事业单位职业年金缴费支出 2.64 2.64208 07就业补助1055.94 1055.94 208 07 99 其他就业补助支出 1055.94 1055.94210医疗卫生与计划生育支出19.18 19.18 210 11行政事业单位医疗19.18 19.18 210 11 01 行政单位医疗 19.18 19.18212城乡社区支出 1223.83 1223.83 212 99其他城乡社区支出1223.83 1223.83 212 99 99 其他城乡社区支出 1223.83 1223.83221住房保障支出 95.16 95.16 221 02住房改革支出95.16 95.16 221 02 01 住房公积金 34.25 34.25 221 0203 购房补贴60.91 60.91合计4153.62590.563563.062017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目合计 人员经费 公用经费经济分类 科目编码 科目名称类 款 301 工资福利支出 421.90 421.90 301 01 基本工资 78.06 78.06 301 02 津贴补贴 158.29 158.29 301 03 奖金51.83 51.83 301 04 其他社会保障缴费 25.50 25.50 301 06 伙食补助费 14.6314.63301 07 绩效工资0 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费39.78 39.78 301 09 职业年金缴费 2.64 2.64 301 99 其他工资福利支出 51.17 51.17302 商品和服务支出 71.51 71.51 302 01 办公费 5.955.95302 02 印刷费 302 03 咨询费 302 04 手续费 302 05 水费 1.09 1.09 302 06 电费 12.45 12.45 302 07 邮电费 11.4911.49302 08 取暖费 302 09 物业管理费 0.58 0.58 302 11 差旅费0.380.38302 12 因公出国(境)费用 302 13 维修(护)费 6.556.55302 14 租赁费 302 15 会议费 0.48 0.48 302 16 培训费 0.49 0.49 302 17 公务接待费 0.13. 0.13302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 4.27 4.27 302 29 福利费6.126.12302 31 公务用车运行维护费 302 39 其他交通费用 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 21.52 21.52303对个人和家庭的补助95.3095.30303 01 离休费303 02 退休费303 03 退职(役)费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金303 09 奖励金0.14 0.14 303 11 住房公积金34.25 34.25 303 12 提租补贴303 13 购房补贴60.91 60.91303 99其他对个人和家庭的补助支出310 其他资本性支出 1.86 1.86 310 02 办公设备购置 1.86 1.86 310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合计590.57 517.20 73.372017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位:万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行 经费决算数合计因公出国 (境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费 公务用车 运行费 预算数决算数 预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数 73.3620.1320.132017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位:万元项目合计基本支出项目支出功能分类 科目编码 科目名称类 款 项201 一般公共服务支出 201 03政府办公厅(室)及相关机构事务201 03 01 行政运行 201 03 02 一般行政管理事务 208 社会保障和就业支出 208 05行政事业单位离退休208 05 01 归口管理的行政事业单位离退休 208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 208 07就业补助208 07 99 其他就业补助支出 210 医疗卫生与计划生育支出210 11行政事业单位医疗210 11 01 行政单位医疗 212 城乡社区支出 212 99其他城乡社区支出212 99 99 其他城乡社区支出 221 住房保障支出 221 02住房改革支出221 02 01 住房公积金 2210203 购房补贴合计注:上海市铁路上海站地区管理委员会办公室2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
2017年度部门决算及相关情况说明
2017年度部门决算及相关情况说明单位名称(公章):齐齐哈尔市龙沙区市场综合执法大队单位负责人:李想填报人:李永艳联系电话: 2324482二0一八年十月二十五日目录第一部分部门概况 (1)一、部门职责 (1)二、机构设置 (1)三、人员情况 (2)四、部门决算编报范围 (2)第二部分2017年度部门决算报表.. (2)一、收入支出决算总表 (2)二、收入决算表 (2)三、支出决算表 (2)四、财政拨款收入支出决算总表 (2)五、一般公共预算财政拨款支出决算表 (2)六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (2)七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (2)八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (2)九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 (2)第三部分2017年度预算执行情况说明 (3)一、收入支出总体情况说明 (3)二、财政拨款收入支出情况说明 (3)三、“三公”经费支出情况说明 (4)四、经费支出情况说明 (4)五、政府采购支出情况说明 (5)六、国有资产占用情况说明 (5)七、预算绩效管理工作开展说明 (5)第四部分名词解释 (5)第一部分部门概况一、部门职责(一)、负责龙沙区“扫黄”“打非”工作,开展“扫黄”“打非”和整顿规范文化市场秩序工作;(二)、监督检查电子游戏经营场所;(三)、监督检查音像制品的经营活动;(四)、监督检查书报刊经营活动;(五)、监督检查互联网上网服务经营活动;(六)、负责对印刷厂、打字复印企业的监督检查;(七)、体育市场的管理,体育协会的经营许可证和临时体育许可证的审批发放、日常管理、稽查,对违法经营活动进行行政处罚。
(八)承办龙沙区委、龙沙区区政府和上级机关交办的其他事项。
二、内设机构情况根据上述职责,龙沙区龙沙区文化市场综合执法大队设0个内设机构。
三、人员情况2017年末,预算单位核定编制11人。
年末实有11人(其中:副科级1人,科级及以下10人),退休2人。
2017年财政决算报告
2017年财政决算报告尊敬的各位代表:根据《中华人民共和国预算法》的规定,我作为财政部部长,向全国人民代表大会报告2017年度财政决算情况。
一、全年财政收支情况2017年全国公共财政收入184927亿元,其中中央财政收入58018亿元,地方财政收入126909亿元。
全年公共财政支出180450亿元,中央财政支出74897亿元,地方财政支出105553亿元。
全年公共财政赤字5477亿元,占全年全国生产总值的3.5%。
二、收入结构2017年全国公共财政收入中,税收收入占比66.1%,非税收入占比33.9%。
其中,增值税、企业所得税、个人所得税的占比分别为31.0%、9.2%、9.4%,三税合计占比49.6%。
三、支出结构2017年全国公共财政支出中,一般公共预算支出占比84.7%,政府性基金支出占比13.8%,国债支出占比1.5%。
一般公共预算支出中,教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出占比均在20%以上。
四、债务情况截至2017年底,全国政府债务余额为29.95万亿元,占全国GDP的36.7%。
其中,中央政府债务余额16.47万亿元,地方政府债务余额13.48万亿元。
五、财政改革进展2017年,财政部积极推进财政体制改革,推出了个人所得税改革、中央与地方共建共享等一系列举措。
同时,加强对地方政府债务管理,完善地方政府债务风险防控机制,推进预算绩效管理,提高财政预算的透明度。
六、展望未来当前,我国财政压力仍然较大,经济下行压力不减,改革稳增长任务艰巨。
在此背景下,我们将加强财政战略调整和财政政策协调,推动政府更好地发挥作用,把握改革开放的机遇,推进供给侧结构性改革,促进经济持续健康发展,推进现代化经济体系建设。
报告完毕,谢谢大家。
上海浦东新区文化艺术指导中心
上海市浦东新区文化艺术指导中心2017年度单位决算目录第一部分单位概况第二部分 2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度单位决算情况说明第四部分名词解释第一部分单位概况一、主要职能1、负责全区非物质文化遗产的保护管理工作,承担上海市浦东新区非物质文化遗产保护中心的职责。
重点负责非物质文化遗产保护规划、民族民间民俗文化形式的收集整理、遗产项目的普查、数据库和遗产档案的建立;区级非物质文化遗产名录的评审、认定、公示、备案;国家市级非物质文化保护项目的审核推荐报送备案;国家、市级、区级非物质文化遗产项目代表性传承人的审核、推荐、报送、备案;非物质文化遗产的传播和展示;非物质文化遗产保护工作队伍的建设;民族民间民俗文化艺术开发利用和交流;非物质文化遗产保护经费的申报、审核、监管;非物质文化遗产的理论研究和工作交流等。
2、负责全区电影放映管理工作,承担上海市浦东新区电影管理站的职能。
重点负责城区电影院和农村数字电影放映室的普及、建设、规划;电影院服务窗口的文明建设指导;电影放映的片源供应、拷贝刻录、刷卡服务;负责全区电影设备的登记备案、使用维护、技术服务;农村电影放映队伍的培训、管理、表彰;农村公益性数字电影和城区公益电影放映场次补贴经费的申报、审核、管理;农村公益性发行放映数字影片节目订购的授权;对政府电影放映资助设备进行监督管理;对农村数字电影放映执行情况的检查监督评比;负责电影月度、季度、年度统计报表工作。
3、负责全区社区文化活动中心的业务指导、考核管理工作,承担上海市浦东新区社区文化活动中心管理办公室的职能。
重点负责社区文化中心的发展规划、设施建设标准、服务标准的制定;全区社区文化活动中心的统计与评估;对社区文化活动中心文化设施运营的管理;对社区文化中心收费项目价格的监管;对社区文化中心的评估和绩效考评、表彰。
上海闵行区三农综合服务中心2017决算-信息公开
上海市闵行区三农综合服务中心2017年度决算目录第一部分上海市闵行区三农综合服务中心概况一、主要职能二、机构设置第二部分上海市闵行区三农综合服务中心2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市闵行区三农综合服务中心2017年度决算情况说明第四部分名词解释第一部分上海市闵行区三农综合服务中心概况一、主要职能地产农产品驻场、驻点监管;农村综合服务队管理、农药配送服务管理、农村财政性投入形成资产监管、农业区划调查管理、农业保险管理、乡村建设服务指导管理。
二、机构设置根据上述职责,上海市闵行区三农综合服务中心设六个内设机构,包括:综合管理科、食用农产品安全监管科、农业资产监管科、农资物化技术服务科、农业保险与村级服务队指导科、乡村建设指导服务科。
第二部分上海市闵行区三农综合服务中心2017年度决算表2017年度收入支出决算总表单位:万元2017年度收入决算表单位:万元2017年度支出决算表单位:万元2017年度财政拨款收入支出决算总表2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表无政府性基金预算财政拨款支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明:注:上海市闵行区三农综合服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市闵行区三农综合服务中心2017年度决算情况说明一、关于上海市闵行区三农综合服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明上海市闵行区三农综合服务中心2017年度收入总计为3911.4万元、支出总计为3892.74万元。
卫计委部门2017部门决算
卫计委部门2017年度部门决算目录第一部分卫计委部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决九、国有资产占用情况表第三部分 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明─1─四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释─2─第一部分卫计委部门概况一、部门主要职能1.贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育事业发展的法律法规和方针政策,研究制定全区卫生和计划生育事业发展总体规划和主要疾病防治规划;负责统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导各街道、镇卫生和计划生育规划的编制和实施;组织完成省、市下达的卫生和计划生育各项目标任务。
2.贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划,制定严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
3.负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。
组织开展食品安全风险监测、评估。
4.负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生─3─管理制度。
上海浦东新区环境监测站
上海市浦东新区环境监测站2017年度单位决算目录第一部分单位概况第二部分 2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度单位决算情况说明第四部分名词解释第一部分单位概况一、主要职能(一)根据有关法律、法规,主要负责浦东新区环境质量和污染源监督性监测、突发污染事件应急监测;为环境状况调查和评价等环境管理活动提供监测数据的其他环境监测活动。
(二)承担环境监测网建设和运行,收集、管理环境监测数据,开展环境状况调查和评价,编制环境监测报告;(三)负责环境监测人员的技术培训;(四) 开展环境监测领域科学研究,承担环境监测技术规范、方法研究以及国际合作和交流;(五) 承担环境保护部门委托的其他环境监测技术支持工作;负责为浦东新区环境管理工作提供决策依据。
二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区环境监测站设9个内设机构,包括:综合办公室(政工室)、综合计划室(总工室)、质量管理室、自动监控室、化学分析室、仪器分析室、现场监测室、分站、应急监测室。
第二部分 2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位:万元2017年度收入决算表单位:万元2017年度支出决算表单位:万元2017年度财政拨款收入支出决算总表2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表注:本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 2017年度单位决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明本单位2017年度收入总计为6,201.42万元、支出总计为6,201.42万元。
2017年一般公共预算收入决算表
单
注:1.全国一般公共预算支出大于收入的差额=支出总量(全国一般公共预算支出+补充中央预算稳定调节基金)-收入总量(全国一般公共预算收入+全国财政使用结转结余及调入资金)。
2.全国财政使用结转结余及调入资金,是中央和地方财政按照建立跨
算平衡机制、推进财政资金统筹使用以及盘活财政存量资金等要求,从预算稳定调节基金、政府性基金预算、国有资本经营预算调入的资金,以及地方财政使用的以前年度结转结余资金(按照现行规定,地方财政结转结余资金当年不列预算支出,在以后年度实际使用时再列预算支出)。
2017年中央和地方财政加大了相关工作力度,导致全国财政使用结转结余及调入资金增加较多。
一般公共预算支出+补+全国财政使用结转
建立跨年度预求,从预算稳定调节方财政使用的以前年列预算支出,在以后相关工作力度,导致。
部门决算收支总表
部门决算收支总表批复01表编制单位:子长县林业局(本级)2017年单位:万元收入支出项目决算数项目决算数1、财政拨款收入3,445.95 1、一般公共服务支出0.00 其中:一般公共预算财政拨款3,445.952、外交支出0.00 政府性基金预算财政拨款0.003、国防支出0.00 国有资本经营预算财政拨款0.004、公共安全支出0.002、上级补助收入0.00 5、教育支出0.003、事业收入0.00 6、科学技术支出0.00 其中:纳入财政专户管理的收费0.00 7、文化体育与传媒支出0.004、经营收入0.00 8、社会保障和就业支出17.275、附属单位上缴收入0.00 9、医疗卫生与计划生育支出0.006、其他收入0.00 10、节能环保支出1,673.7511、城乡社区支出0.0012、农林水支出1,744.1613、交通运输支出0.0014、资源勘探信息等支出0.0015、商业服务业等支出0.0016、金融支出0.0017、援助其他地区支出0.0018、国土海洋气象等支出0.0019、住房保障支出10.7720、油物资储备支出0.0021、其他支出0.00本年收入合计3,445.95本年支出合计3,445.95 用事业基金弥补收支差额0.00 结余分配 0.00 年初结转和结余 1.50 年末结转和结余 1.50收入总计3,447.45支出总计3,447.45注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
部门决算收入总表批复02表部门决算支出总表批复03表部门决算财政拨款收支总表批复04表编制单位:子长县林业局(本级)2017年单位:万元收 入支 出项 目决算数项目决算数合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款1、一般公共预算财政拨款3,445.95 1、一般公共服务支出0.000.000.002、政府性基金预算财政拨款0.00 2、外交支出0.000.000.003、国有资本经营预算收入0.00 3、国防支出0.000.000.004、公共安全支出0.000.000.005、教育支出0.000.000.006、科学技术支出0.000.000.007、文化体育与传媒支出0.000.000.008、社会保障和就业支出17.2717.270.009、医疗卫生与计划生育支出0.000.000.0010、节能环保支出1,673.751,673.750.0011、城乡社区支出0.000.000.0012、农林水支出1,744.161,744.160.0013、交通运输支出0.000.000.0014、资源勘探信息等支出0.000.000.0015、商业服务业等支出0.000.000.0016、金融支出0.000.000.0017、援助其他地区支出0.000.000.0018、国土海洋气象等支出0.000.000.0019、住房保障支出10.7710.770.0020、油物资储备支出0.000.000.0021、其他支出0.000.000.00本年收入合计3,445.95本年支出合计3,445.953,445.950.00年初财政拨款结转和结余 1.50年末财政拨款结转和结余 1.50 1.500.00 一般公共预算财政拨款 1.50政府性基金预算财政拨款0.00收入总计3,447.45支出总计3,447.453,447.450.00注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
财政拨款收支总表
预算公开01表财政拨款收支总表单位:万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、本年收入8,095.88一、本年支出8,095.888,095.881.一般公共预算拨款8,095.88 一、一般公共服务支出2.政府性基金预算拨款 二、外交支出三、国防支出二、上年结转 四、公共安全支出1.一般公共预算拨款结转 五、教育支出2.政府性基金预算拨款结转 六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出82.6082.60九、医疗卫生与计划生育支出126.30126.30十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出7,837.427,837.42十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出49.5649.56二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、预备费二十三、其他支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、债务发行费用支出收入合计8,095.88支出合计8,095.888,095.88预算公开02表单位:万元类款项********1234合计8,095.88941.617,154.27208社会保障和就业支出82.6082.6005 行政事业单位离退休82.6082.60 05 机关事业单位基本养老保82.6082.60210医疗卫生与计划生育支出126.3031.9194.3911 行政事业单位医疗126.3031.9194.39 02事业单位医疗126.3031.9194.39214交通运输支出7,837.42777.547,059.8801 公路水路运输2,357.42777.541,579.88 12 公路运输管理2,357.42777.541,579.8806 车辆购置税支出5,480.005,480.00 01 车辆购置税用于公路等基4,200.004,200.00 99车辆购置税其他支出1,280.001,280.00221住房保障支出49.5649.5602 住房改革支出49.5649.5601住房公积金49.5649.56一般公共预算支出表科目编码科目名称合计基本支出项目支出结转下年预算公开03表一般公共预算基本支出表单位:万元经济分类科目2017年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计941.61715.93225.68 301工资福利支出536.16536.1630101 基本工资402.13402.1330102 津贴补贴10.8910.8930104 其他社会保障缴费40.5440.5430108 机关事业单位基本养老保险缴费82.6082.60302商品和服务支出225.68225.68 30201 办公费18.9118.91 30202 印刷费 4.80 4.80 30205 水费 2.88 2.88 30206 电费10.4210.42 30207 邮电费10.2810.28 30209 物业管理费 5.62 5.62 30211 差旅费46.4446.44 30213 维修(护)费 4.52 4.52 30215 会议费11.5011.50 30216 培训费 3.28 3.28 30217 公务接待费 1.51 1.51 30226 劳务费 3.15 3.15 30228 工会经费8.268.26 30229 福利费10.1310.13 30231 公务用车运行维护费38.6638.66 30299 其他商品和服务支出45.3245.32 303对个人和家庭的补助179.77179.7730301 离休费102.00102.0030302 退休费7.567.5630311 住房公积金49.5649.5630399 其他对个人和家庭的补助支出20.6520.65预算公开04表部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表单位:万元项目2017年预算数(全口径)其中:一般公共预算安排预算数合计158.44115.731.因公出国(境)费用56.0042.002.公务接待费27.0727.073.公务用车购置及运行费75.3746.66其中:(1)公务用车运行维护费75.3746.66 (2)公务用车购置费预算公开05表单位:万元类款项合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴转移性支付债务利息支出债务还本支出基本建设支出其他资本性支出其他支出合计基本支出结转项目支出结转**********12345678910111213141516171819项目支出结转下年支出政府性基金预算拨款支出预算表科目编码单位代码单位名称(功能分类科目名称)总计基本支出单位:万元项 目预算数项 目(按支出功能科目分类)预算数一、一般公共预算拨款8,095.88 一、一般公共服务支出 1.经费拨款8,070.42 二、外交支出 (1)自治区本级2,316.32 三、国防支出 (2)中央补助5,754.10四、公共安全支出2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金25.46 五、教育支出(1)专项收入安排的资金六、科学技术支出(2)行政事业性收费收入安排的资金25.46 七、文化体育与传媒支出(3)罚没收入安排的资金 八、社会保障和就业支出82.60 (4)国有资本经营收入安排的资金 九、医疗卫生与计划生育支出126.30(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金十、节能环保支出(6)捐赠收入安排的资金十一、城乡社区支出 (7)政府住房基金收入安排的资金 十二、农林水支出 (8)其他收入安排的资金 十三、交通运输支出10,422.66二、政府性基金预算拨款 十四、资源勘探信息等支出 1.自治区本级 十五、商业服务业等支出 2.中央补助十六、金融支出三、国有资本经营预算拨款十七、援助其他地区支出四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 十八、国土海洋气象等支出 1.教育收费收入安排的资金 十九、住房保障支出49.562.其他收入安排的资金二十、粮油物资储备支出五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金305.50 二十一、国有资本经营预算支出 1.事业收入安排的资金 二十二、预备费 2.经营收入安排的资金 二十三、其他支出 3.其他收入安排的资金305.50二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出本 年 收 入 合 计8,401.38本 年 支 出 合 计10,681.12六、上年结余收入2,279.74二十七、结转下年支出 1.一般公共预算拨款结转 1.一般公共服务支出 (1)自治区本级 2.外交支出 (2)中央补助3.国防支出2.政府性基金预算拨款结转 4.公共安全支出 (1)自治区本级 5.教育支出(2)中央补助6.科学技术支出3.国有资本经营预算拨款结转 7.文化体育与传媒支出4.其他结转2,279.748.社会保障和就业支出 5.历年净结余可安排的资金9.医疗卫生与计划生育支出 其中:政府性基金预算拨款净结余 10.节能环保支出 (1)自治区本级 11.城乡社区支出 (2)中央补助12.农林水支出 国有资本经营预算拨款净结余13.交通运输支出 其他净结余14.资源勘探信息等支出收 入支 出部门收支总表部门收支总表单位:万元收 入支 出项 目预算数项 目(按支出功能科目分类)预算数15.商业服务业等支出16.金融支出17.援助其他地区支出18.国土海洋气象等支出19.住房保障支出20.粮油物资储备支出21.国有资本经营预算支出22.预备费23.其他支出24.债务还本支出25.债务付息支出26.债务发行费用支出收 入 总 计10,681.12支 出 总 计10,681.12预算公开07表单位:万元小计自治区本级中央补助小计专项收入安排的资金行政事业性收费收入安排的资金罚没收入安排的资金国有资本经营收入安排的资金国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金捐赠收入安排的资金政府住房基金收入安排其他收入安排的资金小计自治区本级中央补助小计自治区本级中央补助小计自治区本级中央补助************12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940合计10,681.128,095.888,070.422,316.325,754.1025.4625.46305.50305.502,279.742,279.74103非税收入330.9625.4625.4625.46305.50305.5004行政事业性收费收入25.4625.4625.4625.4642 考试考务费25.4625.4625.4625.4607国有资源(资产)有偿使用收入5.50 5.50 5.5006 事业单位国有资产出租、出借收入 5.50 5.50 5.5099其他收入300.00300.00300.0099其他收入300.00300.00300.00106经费拨款8,070.428,070.428,070.422,316.325,754.1001经费拨款8,070.428,070.428,070.422,316.325,754.10 经费拨款8,070.428,070.428,070.422,316.325,754.10110转移性收入2,279.742,279.742,279.7408上年结余收入2,279.742,279.742,279.7499其他上年结余收入2,279.742,279.742,279.74305广西壮族自治区交通运输厅10,681.128,095.888,070.422,316.325,754.1025.4625.46305.50305.502,279.742,279.74305007001广西壮族自治区道路运输管理局本级10,059.607,516.517,491.051,810.145,680.9125.4625.46305.50305.502,237.592,237.59103044203 考试考务费25.4625.4625.4625.46103070604事业单位国有资产出租、出借收入 5.50 5.50 5.501039999其他收入300.00300.00300.0010601 经费拨款7,491.057,491.057,491.051,810.145,680.911100899其他上年结余收入2,237.592,237.592,237.59305007002中华人民共和国友谊关口岸国际道路运输管理处360.13334.59334.59293.4441.1525.5425.5410601 经费拨款334.59334.59334.59293.4441.151100899其他上年结余收入25.5425.5425.54305007003中华人民共和国东兴口岸国际道路运输管理261.39244.78244.78212.7432.0416.6116.6110601 经费拨款244.78244.78244.78212.7432.041100899其他上年结余收入16.6116.6116.61部门收入总表科目编码单位代码单位名称(收入分类科目名称)总计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款纳入财政专户管理的收入安排的资金未纳入财政专户管理的收入安排的资金上年结余收入类款项目合计经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金合计自治区本级国有资本经营预算拨款结转中央补助合计教育收费收入安排的资金其他收入安排的资金合计事业收入安排的资金经营收入安排的资金其他收入安排的资金合计一般公共预算拨款结转政府性基金预算拨款结转其他结转历年净结余可安排的资金小计政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款净结余其他净结余预算公开08表单位:万元类款项合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴转移性支付债务利息支出债务还本支出基本建设支出其他资本性支出其他支出合计基本支出结转项目支出结转**********12345678910111213141516171819合计10,681.12941.61536.16225.68179.779,739.511,272.201,692.19116.316,468.67164.6025.54208社会保障和就业支出82.6082.6082.6005行政事业单位离退休82.6082.6082.6005机关事业单位基本养老保险缴费支出82.6082.6082.60210医疗卫生与计划生育支出126.3031.9131.9194.3994.3911行政事业单位医疗126.3031.9131.9194.3994.3902事业单位医疗126.3031.9131.9194.3994.39214交通运输支出10,422.66777.54421.65225.68130.219,645.121,177.811,692.19116.316,468.67164.6025.5401公路水路运输4,942.66777.54421.65225.68130.214,165.121,177.811,692.19116.31988.67164.6025.5412 公路运输管理3,989.99777.54421.65225.68130.213,212.451,177.811,692.19116.3136.00164.6025.5499其他公路水路运输支出952.67952.67952.6706车辆购置税支出5,480.005,480.005,480.0001 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出4,200.004,200.004,200.0099车辆购置税其他支出1,280.001,280.001,280.00221住房保障支出49.5649.5649.5602住房改革支出49.5649.5649.5601住房公积金49.5649.5649.56305广西壮族自治区交通运输厅10,681.12941.61536.16225.68179.779,739.511,272.201,692.19116.316,468.67164.6025.54305007001广西壮族自治区道路运输管理局本级10,059.60742.48408.29171.28162.919,317.12967.261,635.9291.046,468.67154.232080505机关事业单位基本养老保险缴费支出62.7662.7662.762101102 事业单位医疗119.5025.1125.1194.3994.392140112 公路运输管理3,407.01616.95320.42171.28125.252,790.06872.871,635.9291.0436.00154.232140199 其他公路水路运输支出952.67952.67952.672140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出4,200.004,200.004,200.002140699 车辆购置税其他支出1,280.001,280.001,280.002210201住房公积金37.6637.6637.66 305007002 中华人民共和国友谊关口岸国际道路运输管360.13113.5072.5331.349.63246.63174.1023.5713.0510.3725.542080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出11.3311.3311.332101102 事业单位医疗 3.40 3.40 3.402140112 公路运输管理338.6091.9757.8031.342.83246.63174.1023.5713.0510.3725.542210201住房公积金6.80 6.80 6.80 305007003 中华人民共和国东兴口岸国际道路运输管理处261.3985.6355.3423.067.23175.76130.8432.7012.222080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.518.518.512101102 事业单位医疗 3.40 3.40 3.402140112 公路运输管理244.3868.6243.4323.062.13175.76130.8432.7012.222210201住房公积金5.105.105.10部门支出总表科目编码单位代码单位名称(功能分类科目名称)总计基本支出项目支出结转下年支出。
收入支出决算总表
表一:收入支出决算总表
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
—2—
—3—
表三:支出决算表
—4—
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
—5—
表四:财政拨款收入支出决算总表
—6—
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
—7—
—8—
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
—9—
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
—10—
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
—11—
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
—12—
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
—13—
—14—
—15—。
上海市浦东新区高行镇社区事务受理服务中心
上海市浦东新区高行镇社区事务受理服务中心2017年度单位决算目录第一部分单位概况第二部分 2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度单位决算情况说明第四部分名词解释第一部分单位概况一、主要职能(一)宣传执行劳动法律、法规和政策。
(二)负责受理本地区失业劳动力的失业登记,实行就业指导,拓宽就业渠道,控制和降低失业率。
(三)负责本地区各类企业的用工管理和劳动监督,规范企业的用工制度,建立和谐的劳动关系,保障企业职工的合法权益。
(四)配合新区农保部门做好农村养老保险费的收缴工作,按时为本地区城镇无保障老职工发放养老金。
(五)配合新区征地养老部门做好征地劳动力的养老管理,按时发放养老金,认真核报医疗费。
(六)负责本地区居民社会保障卡、学籍卡及在本镇区域内居住的外来务工人员的居住证的申请、初审和摄影等工作,并提供有关社会保障卡方面的咨询服务。
(七)负责实施社区事务受理服务中心(一口式服务)的指导、管理等工作。
(八)完成领导交办的其他工作。
二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区高行镇社区事务受理服务中心单位设无个内设机构。
第二部分 2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位:万元2017年度收入决算表单位:万元2017年度支出决算表单位:万元2017年度财政拨款收入支出决算总表2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表注:本单位2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出,故本表无数据。
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表注:本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
2017年部门决算
2017年部门决算单位公章:金溪县人民政府行政服务中心管理委员会报送日期:2018.11.6单位负责人(签章):黄志财务负责人(签章):龚晨辉经办人(签章):黄芳群行政服务中心部门2017年部门决算目录第一部分行政服务中心部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分行政服务中心部门2017年部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、机关运行经费情况说明六、政府采购支出情况说明七、国有资产占用情况说明八、预算绩效情况说明第三部分行政服务中心部门2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门主要职能1.对窗口工作人员进行管理,培训和考核;2.对设立的专业办事大厅和分中心进行业务指导,工作协调及监督管理。
二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:行政服务中心。
本部门2017年年末编制人数5人,其中行政编制0人,事业编制5人;年末实有人数 4人,其中在职人员4人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0人。
第二部分 2017年部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计143.54万元,其中上年结转和结余0万元,较上年增长15 %;本年收入合计143.54万元,较上年增长15%,主要原因是:窗口人员增加,工作人员工资增资。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入143.54万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入0 万元,占 0%。
运城建筑定额管理站
运城市建筑定额管理站2017 年度部门决算第一部分概况一、部门主要职责运城市建筑定额管理站隶属运城市住房保障和城乡建设管理局,属于正科级自收自支事业单位,主要职能是:负责各种标准、定额在本市的实施和监督并解释、协调、仲裁有关问题。
二、部门决算单位机构设置情况单位核定事业编制 18 人,现在编人数 18 人(其中科级干部 1 正 2 副),退休人员 3 人。
单位现设有办公室、标准资质管理室、业务一室、业务二室四个科室。
第二部分 2017 年度部门决算报表一、2017 年收入支出决算总表二、 2017 年收入决算表三、 2017 年支出决算表四、 2017 年财政拨款收入支出决算总表五、 2017 年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)六、 2017 年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)七、 2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表八、 2017 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、 2017 年部门决算公开相关信息统计表第三部分2017 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本年收入合计131.29万元,其中:财政拨款收入131.29万元,占比100%;上级补助收入0 万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0 万元,占比0%;附属单位上缴收入0 万元,占比0%;其他收入0 万元,占比0%。
二、支出决算情况说明本年支出合计152.04 万元,其中:其他城乡社区管理事务支出 140.02 万元,其他城市基础设施配套费安排的支出12.02万元。
三、支出决算具体情况按支出功能分类科目,我单位 2017 年支出情况为:其他城乡社区管理事务支出140.02 万元,其他城市基础设施配套费安排的支出12.02 万元。
较2016 年决算增加13.94 万元,增长10.09%,主要原因是我单位人员经费增加。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明。
2017 年度我单位无三公经费。
五、关于机关运行经费支出说明。
东兰县妇幼保健院2017年部门决算
东兰县妇幼保健院2017年部门决算目录第一部分:第一部分:东兰县妇幼保健院概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:东兰县妇幼保健院2017年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:东兰县妇幼保健院2017年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分名词解释第一部分:东兰县妇幼保健院概况一、主要职能一、主要职能(一)为妇女儿童身体健康提供保健服务:女子青春保健、女子婚前保健、孕产期保健、妇女更年期保健、妇女心理卫生保健;新生儿疾病筛查、新生儿保健、儿童营养发育与指导、儿童口腔保健、儿童听力保健、儿童眼保健、儿童康复保健、儿童集体保健;遗传病筛查、产前诊断与接生、高危孕产妇筛查监测与监护、高危新生儿筛查、治疗与监护、儿童疾病防治、妇幼卫生监测、信息管理、妇幼卫生保健人员培训。
(二)提供基本医疗服务。
其诊疗科目有:妇产科、综合科、妇女保健科、儿童保健科、婚检科、医技科。
(三)其他职能。
如:严格执行新型农村合作医疗政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监督及服务工作。
二、部门决算构成东兰县妇幼保健院只有直属单位1个,即东兰县妇幼保健院,系财政全额拨款的事业单位,主管部门为东兰县卫生和计划生育委员会。
我单位核定事业单位编制数为39人,共有工作人员82人,在编39人,编外43人。
退休职工13人。
第二部分:东兰县妇幼保健院2017年度部门决算报表(作为附表已备注在最后)第三部分:东兰县妇幼保健院2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况。
西宁市劳动路小学
3.9
3.9
1.8
1.8
2082702
财政对工伤保险基金 的补助
0.7
0.7
2082703
财政对生育保险基金 的补助
1.1
1.1
医疗卫生与计划生育
210
38.7 38.7
支出
21011
行政事业单位医疗
38.7 38.7
2101102 2101103 211 21199
事业单位医疗 公务员医疗补助 节能环保支出 其他节能环保支出
47
十八、国土海洋气象等支出 48
十九、住房保障支出
49
二十、粮油物资储备支出
50
二十一、其他支出
51
二十二、债务还本支出
52
二十三、债务付息支出
53
652.0
本年支出合计
77
78
年末财政拨款结转和结余
79
基本支出结转
80
项目支出结转和结余
81
82
652.0
总计
83
公开 04 表
单位: 万元
出
决算数
30306 救济费
30217 公务接待费
304 对企事业单位的补贴
30307 医疗费
30218 专用材料费
30.4 30401 企业政策性补贴
30308 助学金
30224 被装购置费
30402 事业单位补贴
30309 奖励金
18.2 30225 专用燃料费
30403 财政贴息
30310 生产补贴
30226 劳务费
附件
西宁市劳动路小学
2017 年部门决算 (补充整改)
目录
第一部分 西宁市劳动路小学概况 一、部门职能 二、部门决算单位构成
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编制单位:北京市海淀区人民政府西三旗街道办事处 金额单位:万元
收 项 目
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
入 调整预算数 24,515.93 20.74 决算数 项目(按功能分类) 24,515.93 一、一般公共服务支出 20.74 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出
—4.%d—
支 出 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 年初预算数 调整预算数 决算数 年初预算数 调整预算数 决算数 5,233.19 5,827.11 5,827.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.50 12.14 12.14 0.00 0.00 0.00 1,327.64 1,567.17 1,567.17 0.00 0.00 0.00 187.23 166.90 166.90 0.00 0.00 0.00 173.80 119.75 119.75 0.00 0.00 0.00 214.70 304.97 304.97 0.00 0.00 0.00 4,755.05 5,946.01 5,916.52 0.00 0.00 0.00 333.03 355.93 355.93 0.00 0.00 0.00 75.10 79.94 79.94 0.00 0.00 0.00 7,673.41 11,416.76 8,853.92 0.00 0.00 0.00 71.40 129.81 129.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.45 141.27 141.27 0.00 0.00 0.00 50.00 25.50 25.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.80 4.55 4.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.70 23.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,219.30 26,097.81 23,505.48 0.00 23.70 23.70 0.00 0.00 2,592.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,514.56 0.00 0.00 0.00 20,219.30 26,097.81 26,097.81 0.00 23.70 23.70
二、政府性基金预算财政拨款
总计
注:本表对应财决01-1表
20,219.30 0.00 0.00 0.00 20,219.30
24,536.66 1,584.85 1,581.89 2.96 26,121.51
24,536.66 1,584.85 1,581.89 2.96 26,121.51
十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 总,219.30 0.00
十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
本年收入合计 年初财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款