关键工序检验记录表

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GJB9001C-2017关键过程控制程序含记录表格

GJB9001C-2017关键过程控制程序含记录表格

GJB9001C-2017关键过程控制程序含记录表格1 目的为确保对产品形成的关键过程进行控制,制定本程序。

2 范围适用于公司军工产品所涉及的关键过程的控制。

3 定义关键过程:对形成产品质量起决定作用的过程。

一般包括形成关键、重要特性的过程;加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程等。

4 职责4.1产品开发组负责评估军工产品所涉及的关键过程,并对关键过程进行标识及制定关键过程明细表,编制关键过程作业指导文件;并对所涉及的关键过程进行控制。

4.2系统事业部/板卡事业部/结构事业部负责关键过程相关控制文件的组织实施。

4.3质量组负责关键过程的监视和测量及所涉及关键过程的控制。

4.4人机资源部负责组织对从事关键过程员工的培训、考核、发证工作。

5 程序5.1关键过程的确定原则5.1.1形成产品关键重要特性的过程。

5.1.2加工难度大、周期长、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程。

5.2关键过程的确定程序5.2.1产品技术人员根据关键件(特性)、重要件(特性)明细表来确定公司关键过程,编制《关键过程明细表》,并组织相关部门对关键过程进行确认和再确认。

5.2.2属于关键、重要的采购产品,应在物料请购单中标注特性类别。

5.2.3产品技术人员负责编制的关键过程的作业指导文件,并提交体系中心受控发行。

5.2.4关键过程涉及的工艺文件应作为工艺评审的重点。

5.3关键过程的控制要求5.3.1 图样和技术文件的控制5.3.1.1关键过程所需的图样和技术文件应明确进行标识。

5.3.1.2产品开发组在编制关键过程所需的作业指导书或相关工艺文件时应明确规定控制项目、内容、方法、工艺参数、生产设备、计量器具、检测方法及应做的原始记录。

5.3.1.3 关键过程所需的图样和技术文件等的更改应严格履行审批手续。

5.3.1.4 关键过程所需的图样和技术文件等应按特性分类规定加盖“关键过程”标记。

5.3.2人员的控制5.3.2.1关键过程涉及的关键工序操作人员应经培训考核合格并持证上岗。

过程检验表格

过程检验表格

巡检 时间 4
□ 合格 安全试验 □ 不合格
□ 合格 □ 不合格
□ 合格 □ 不合格
检验员:
审核:
过程巡检记录单
日期 班组 工序 产品名称 规格\型号 颜色 生产数 抽检数 合格数 其他
XYKJ-QB-02
合格率 判定
巡检 时间 1
关键 尺寸 外观 表面外观 性能 关键 尺寸 外观 表面外观 性能 关键 尺寸 外观 表面外观 性能 关键 尺寸 外观 表面外观 性能 □ 合格 划痕碰伤 □ 不合格 □ 合格 装配配合 □ 不合格 □ 合格 划痕碰伤 □ 不合格 □ 合格 装配配合 □ 不合格 □ 合格 划痕碰伤 □ 不合格 □ 合格 装配配合 □ 不合格 □ 合格 划痕碰伤 □ 不合格 □ 合格 装配配合 □ 不合格
过程巡检记录单
日期 班组 工序 产品名称 规格\型号 颜色 生产数 抽检数 合格数 其他
XYKJ-QB-02
合格率 判定
巡检 时间 1
关键 尺寸 外观 表面外观 性能 关键 尺寸 外观 表面外观 性能 关键 尺寸 外观 表面外观 性能 关键 尺寸 □ 合格 装配配合 □ 不合格 □ 合格 划痕碰伤 □ 不合格 □ 合格 装配配合 □ 不合格 □ 合格 划痕碰伤 □ 不合格 □ 合格 装配配合 □ 不合格 □ 合格 划痕碰伤 □ 不合格 □ 合格 装配配合 □ 不合格
□ 合格 □ 不合格
□ 合格 □ 不合格
注:如生产发生不合格,按不合格品流程处理。 Nhomakorabea检验员:
审核:
□ 合格 □ 合格 安全试验 □ 不合格 □ 不合格 其他
□ 合格 □ 不合格
巡检 时间 2
□ 合格 □ 合格 安全试验 □ 不合格 □ 不合格 其他

施工现场检查记录表

施工现场检查记录表
100%;
6、特种作业人员教育培训、 持证上岗率100%.
2
0
安全、环 保检查
1、是否编制项目部安全环保 检查计划;
2、是否进行经常性检查。
3、是否进行定期(季节性、 法定节假日前后)检查;
4、是否进行综合性大检查;
5、对检查发现的问题是否形 成闭环。
2
1
安、质、
环例会
1、是否每周召开安、质、环 例会,形成记录;
3、安全环保目标是否分解(可 测量),是否落实到人;实现情况 是否定期检查;
1
4
安全、环 境管理制度
是否建立和检索到以下安全 环保管理制度:
罗列
1
5
安全、环 境保证措施
是否制定安全、环境保证措 施;
1
6
项目负责 人
1、项目经理是否做到了每月1次以上巡检;
2、项目副经理或总工是否做 到每月2次以上巡检。
工程质量、
安全、环保检查记录表
工程 名称
开工
日 期
计 划竣
工 日期


单 位
项 目
负 责人
技 术
负 责人

单 位
设 计
单 位
监 理
单 位
序 号
检查项目
检查内容和方法
检查记录
整改建议
1
施工组织 设计
1、审批手续是否齐全;
2、施工组织安排是否合理、 可行;
3、是否编制质量、安全、环 境保证措施,并有针对性;
2、“九牌二图二栏一表"标牌 配置齐全、张挂上墙;
3、消防设施配置合理,定期 检查;
4、废弃物分类回收,及时处 理;
5、宿舍环境卫生整齐,是否 有检查评比记录;

关键工序控制记录表

关键工序控制记录表

加气砼砌块工序检查表(外墙防渗1)1.房号按销售总平面彩图编号;2.要点说明:拉结筋需检查成孔清理、位置及长度;加气块龄期大于30天、湿水深度以8~10mm为宜;底砖未验收严禁砌筑上层砌块;顶砖保证倾斜度60°。

未尽事宜详见《加气混凝土砌块施工要点》(第二版);3. 检查项目、方法、量化指标等按设计图纸及《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2002执行;细部做法按豫建标〔2005〕100号之《加气混凝土砌块墙》05YJ3-4执行;4.检查率依次为施工单位班组、施工单位质检、监理单位、建设单位检查率,各方填表时应将其他单位划去,本表作为过程控制资料,检查后存在各自档案室已备检查工作时使用。

外墙抹灰工序检查表(外墙防渗2)1.房号按销售总平面彩图编号;2. 检查项目、方法、量化指标等按设计图纸及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001执行;3.检查率依次为施工单位班组、施工单位质检、监理单位、建设单位检查率,各方填表时应将其他单位划去,本表作为过程控制资料,检查后存在各自档案室已备检查工作时使用。

外墙保温工程工序质量验收记录表(外墙防渗3)1.房号按销售总平面彩图编号;2. 检查项目、方法、量化指标等按设计图纸及《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411—2007执行;细部做法参照豫建标〔2005〕100号之《外墙外保温构造》05YJ3-1执行;3. 检查率依次为施工单位班组、施工单位质检、监理单位、建设单位检查率,各方填表时应将其他单位划去,本表作为过程控制资料,检查后存在各自档案室已备检查工作时使用。

墙体饰面层工序检查表(外墙防渗4)说明:1.房号按销售总平面彩图编号;2. 检查项目、方法、量化指标等按设计图纸及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007执行;3. .检查率依次为施工单位班组、施工单位质检、监理单位、建设单位检查率,各方填表时应将其他单位划去,本表作为过程控制资料,检查后存在各自档屋面防水工程工序质量验收记录表1、房号按销售总平面彩图编号;2、检查项目、方法、量化指标等按设计图纸及《屋面工程质量验收规范》GB50207—2002执行;3、细部做法按豫建标〔2005〕100号之《平屋面》05YJ5-1、《坡屋面》05YJ5-2执行;4.检查率依次为施工单位班组、施工单位质检、监理单位、建设单位检查率,各方填表时应将其他单位划去,本表作为过程控制资料,检查后存在各自档案室已备检查工作时使用。

关键工序验证

关键工序验证

验证项目编号:DF-G012-2003****药业股份有限公司10ml口服液**工艺的验证二00四年目录一、验证立项申请表二、验证方案三、验证实施四、验证报告五、验证证书一、立项申请验证立项申请表二、验证方案验证工艺:10ml口服液联动线工艺验证形式:回顾性验证验证方案编号:D-G012-2003-1起草:制定日期年月日审核:审核日期年月日批准:批准日期年月日验证日期:2003年9月9日至2003年9月13日验证地点:液体制剂车间灌封工序(一)验证小组验证领导小组成员:验证小组成员:(二)概述液体制剂药品生产过程中的灌封工艺,是决定灌封品装量的关键工序。

为提高灌封装量的精确度,提高包装质量,确保灌封后产品质量符合企业内控质量标准。

现拟由技术、QA、QC、液体制剂车间组成验证小组,选取常年生产的“*****口服液”对10ml灌封工艺的关键工艺控制点的工艺参数进行验证。

“****口服液”的灌封产品符合企业内控质量标准,也能确保其它10ml装量的产品达到质量标准。

(三)工艺验证目的验证10ml灌封工艺的关键工艺参数能符合工艺技术要求,确认灌封产品符合企业内控质量标准。

(四)验证方案1、本验证属回顾性验证。

2、验证过程1)选用****口服液作为验证品种。

考查****口服液连续生产的三个批次灌封生产过程。

2)灌封设备采用YGX液体灌装旋盖机进行。

灌封过程按设备工艺参数和工艺技术参数执行。

灌封过程中,由QA现场监督员分别抽取配制灌封后样品,QC按“****口服液”检验规程检验,验证小组根据QC检验结果判断10ml灌封关键工艺控制点的工艺参数是否符合工艺技术要求,判断灌封品是否符合企业内控质量标准。

3、取样方法及频次设备调试验收后,在正常生产过程中取样:1)取样点:每次在灌封机后取样10瓶检测灌封装量、旋盖质量。

2)取样频次:每隔30min取一次样,共取连续生产的三个批次。

4、灌封品装量、旋盖质量、微生物限度检查方法及判断标准1)检查方法:装量:按《中华人民共和国药典》2000年版一部附录68页低装量检查方法项下【重量法】检查。

分项工程关键工序交验单(受力钢筋间距、保护层厚度)

分项工程关键工序交验单(受力钢筋间距、保护层厚度)
3、其他相关资料。
质检负责人意见:
签字: 日期: 年 月 日
现场监理意见:
签字: 日期: 年 月 日
专业监理工程师意见:
签字: 日期: 年 月 日
省道205线绵阳绕城段改线建设工程(游仙区段)二期高速公路工程项目
钢筋安装分项工程关键工发建设工程咨询监理有限公司编号:
监表:46
工程名称
跨绵梓路主线桥
施工日期
年月日
桩号及工程部位
检验日期
年月日
检 查 项 目
规定值或允许偏差
实测值或实测偏差值
检查方法及频率
受力钢筋间距(mm)
±20
应测 点,实测 点,合格 点,合格率 %。数据详见施工记录表7.
尺量:长度≦20m时,每构件检查2个断面;长度>20m时,每构件检查3个断面
保护层厚度(mm)
±10
尺量:每构件各立模板每3㎡检查1处,且每侧面不少于5处
附件:
1、工序检测记录或报告;
2、图像资料 ;

项目质量检查记录表

项目质量检查记录表
3
未组织扣3分,敷衍了事扣1分。
3
27
质量信息
定期统计质量报告单(记录表),按要求上报汇总.
2
未统计扣2分,未及时上报扣1分。
2
说明:每一项目最低为0分,不得倒扣。
本表真实性、准确性已由项目部开会审定。
检查人:评分人:项目经理:时间:2018年08月30日
项目质量检查记录表
序号
考核内容
标准分值
扣分标准
考核分数
1
质量目标
不发生质量事故。
6
发生一般事故扣6分/次;较大以上事故,不合格.
6
2
不发生质量事故瞒报、谎报、拖延行为。
4
如有以上行为扣4分。
4
3
无投诉。
4
一次2分.
4
4
合格率达到《施组》及其他要求,优良合格率达标.
6
未达到《施组》标准扣6分,其余未达到扣2分。
2
12
分包管理
施工方应符合本次工程需求(资质).
3
不符合扣3分.
3
13
定期查看其履约情况对已施工处质检,进行评价并保存记录。
3
未评价扣3分,不记录或记录不全扣1分。
3
14
施工队应委派专人(质检员),巡视现场且记录齐全。
3
未配备专人扣3分,敷衍了事、记录不全扣2分。
1
15
原材料以及设备管理
对材料、设备进行验收,验收的过程、记录、标识应符合相关规定。
4
19
施工日志,专项施工记录等保存齐全.
3
记录不全扣3分。
3
20
按照有关标准的周期校准监测设备,建立台帐标识其校准状态.
3

产品关键工序控制点的标准表单

产品关键工序控制点的标准表单

产品关键工序控制点的标准表单全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:产品关键工序控制点的标准表单是企业生产过程中非常重要的一部分,通过对产品关键工序的控制点进行标准化管理,可以有效提高生产工艺的稳定性和产品质量的可控性。

标准表单的制作需要考虑到产品的具体工艺特点和生产流程,确保能够全面反映产品关键工序的控制要点和操作流程。

一、产品情况介绍1. 产品名称:______________二、关键工序控制点标准表单序号工序名称工序要求控制措施负责人备注1 原料采购检查原料质量,保证符合标准要求确保原料供应商合格头等原料采购部需要同时记录原料质量检测指标2 生产加工进行生产工艺指导,严格控制加工参数和工艺流程设定标准加工参数生产部每道工序产出进行抽检3 检验测试进行产品的出厂检验测试,确保产品符合标准要求建立检验标准及测试流程质量检验部详细记录测试数据4 包装出货对产品进行包装出货,保证产品运输安全和完整性确保包装符合运输标准包装部在出货前进行包装检查5 售后服务定期进行售后服务跟踪,收集用户反馈建议,及时改进产品加工及服务提高售后服务质量售后服务部对用户反馈意见进行汇总整理第二篇示例:产品关键工序控制点的标准表单是指在生产过程中对于关键工序设置的一套具体的控制措施和要求的文档,其目的是确保产品在关键工序中的质量和安全。

一份标准的产品关键工序控制点表单通常包括以下内容:1. 产品信息:包括产品名称、规格、型号等基本信息,以便于区分不同的产品。

2. 工序名称:对于产品生产过程中的关键工序进行明确的划分和命名,以便于员工在操作过程中进行准确的识别。

3. 工序要求:明确工序的具体要求和步骤,包括工序的操作标准、工艺参数要求等,确保员工能够按照标准要求进行操作。

4. 检验要点:列出关键工序的检验要点和抽样检验的要求,以保证产品在关键工序能够及时发现问题并进行调整。

5. 控制措施:列出在关键工序中需要采取的控制措施,包括设备的检查和维护、操作人员的培训和指导等,以确保工序的稳定性和一致性。

焊接过程与检验记录表

焊接过程与检验记录表
3
接管法兰焊接
焊接方式:
焊缝外观质量:OK/NO
垂直度:OK/NO
高度:OK/NO
法兰对正:OK/NO
焊缝返修次数:返修质量:OK/NO
4
地脚、堵块、滚轮支架等其他焊接
焊接方式:
焊缝质量:OK/NO
焊接尺寸符合图纸要求:OK/NO
焊缝返修次数:返修质量:OK/NO
焊接过程与检验记录表
板式换热器焊接过程与检验记录表
产品名称:
规格型号:
产品编号:
序号
流程
检验项目和记录
作业者
检查者
日期
备注
签字
结果
签字
结果
1
焊前确认
焊丝焊条确认:OK/NO
焊接材质确认:OK/NO
焊接部位表面质量:OK/NO
焊接无损检测:OK/NO
焊缝返修次数:返修质量:OK/NO

过程审核检查记录表

过程审核检查记录表
-包装
-仓库管理系统
-FIFO 先进先出 / 按照批次投入使用
-有序和清洁
-气候条件
-防损防污防锈
-标识可追溯性/ 检验状态/ 加工工序/ 使用状态
-确保防止混放和混用
-隔离库设置并使用
1.9员工素质是否满足了相应的岗位要求
- 产品/技术规范/特殊的顾客要求
-模块中的零部件的产品特性和加工过程的专业知识
- 工装模具/设备/机器的保养和维修状态包括有计划的维修
2.2.2在批量生产中使用的测量和检验设备能否有效地监控质量要求-可靠性试验、功能试验和耐腐蚀试验
-测量精度/检测设备能力
-数据采集和可评价性
-检测设备的校准证明
2.2.3生产工位和检验工位是否符合要求
-人机工程学
-照明
-有序清洁
-环境保护
-工作环境/零件搬运
-数据采集和可评价性
-检测设备的校准证明
2.2.3生产工位和检验工位是否符合要求
-人机工程学
-照明
-有序清洁
-环境保护
-工作环境/零件搬运
-安全生产
2.2.4在生产文件和检验文件中是否标出全部的重要事项并得到遵守
- 过程参数如压力、温度、时间、速度
-机器/工装模具/辅助器具的数据
-检验规范重要的特性、检验器具、方法、检验频次
-安全生产
2.2.4在生产文件和检验文件中是否标出全部的重要事项并得到遵守
- 过程参数如压力、温度、时间、速度
-机器/工装模具/辅助器具的数据
-检验规范重要的特性、检验器具、方法、检验频次
-过程控制图中的控制限
-机器能力和过程能力的证明
-设备操作指导
-作业指导书

关键过程质量检验记录

关键过程质量检验记录
2、货台底板应平整,肉眼观察不得有明显凸凹。
2
焊接质量
检查
1、漏焊、焊穿、虚焊、裂纹、夹渣等焊接缺陷不得多于3处。
2、测量转盘支架与吊耳接触处、各板簧支架与车架的焊角高度必须达到8mm。
3、贯穿横梁在贯穿处,其上下翼板与纵梁接触处不得施焊。
3
主要尺寸参数检查
1、车架长度12990±10
2、车架宽度2490±4
油漆表面不同颜色的油漆边界宽度不超过2毫米。
2
厚度
底漆层15~25微米
面漆层30~40微米
漆层总厚度45~60微米
结论:
作业负责人
质检员
检验日期
工序名称
行走机构安装
序号
检验内容
技术要求
检验结果
备注
1
外观检查
四轮胎牌号相同,花纹一致
左、右气室推杆自由行程差不大于2mm。
车轮转动灵活,无松旷,无擦碰,无异响。目测不得有明显的偏摆现象。
关键过程质量检验记录
车辆制造有限公司
质检部
关键过程质量检验记录
编号:TD/JL03-8.1-03 序号:01
产品型号
TDZ9401
流转单号
作业负责人
质检员
检验日期
工序名称
纵梁焊接
序号
检验内容
技术要求
检验结果
备注
1
外观检查
1、焊缝应平整均匀
2、焊渣清除干净,尖角及焊缝不平整处应打磨,遗漏处不得多于1处。
产品型号
TDZ9401
流转单号
作业负责人
质检员
检验日期
工序名称
喷漆
序号
检验内容
技术要求
检验结果

路基关键工序(特殊过程)质量验收记录表

路基关键工序(特殊过程)质量验收记录表

关键工序(特殊过程)质量验收记录表标段名称:监理单位:编号:此表一式两份,施工单位一份,监理单位一份。

关键工序(特殊过程)质量验收记录表标段名称:监理单位:编号:此表一式两份,施工单位一份,监理单位一份。

关键工序(特殊过程)质量验收记录表标段名称:监理单位:编号:此表一式两份,施工单位一份,监理单位一份。

关键工序(特殊过程)质量验收记录表标段名称:监理单位:编号:此表一式两份,施工单位一份,监理单位一份。

关键工序(特殊过程)质量验收记录表标段名称:监理单位:编号:此表一式两份,施工单位一份,监理单位一份。

关键工序(特殊过程)质量验收记录表标段名称:监理单位:编号:此表一式两份,施工单位一份,监理单位一份。

关键工序(特殊过程)质量验收记录表标段名称:监理单位:编号:此表一式两份,施工单位一份,监理单位一份。

关键工序(特殊过程)质量验收记录表标段名称:监理单位:编号:此表一式两份,施工单位一份,监理单位一份。

关键工序(特殊过程)质量验收记录表标段名称:监理单位:编号:此表一式两份,施工单位一份,监理单位一份。

关键工序(特殊过程)质量验收记录表标段名称:监理单位:编号:此表一式两份,施工单位一份,监理单位一份。

关键工序(特殊过程)质量验收记录表标段名称:监理单位:编号:此表一式两份,施工单位一份,监理单位一份。

关键工序(特殊过程)质量验收记录表标段名称:监理单位:编号:此表一式两份,施工单位一份,监理单位一份。

关键工序(特殊过程)质量验收记录表标段名称:监理单位:编号:此表一式两份,施工单位一份,监理单位一份。

关键工序(特殊过程)质量验收记录表标段名称:监理单位:编号:此表一式两份,施工单位一份,监理单位一份。

建筑工程质量检查记录表

建筑工程质量检查记录表
5
施工现场安全生产状况(重点检查
“三宝”、“四口”及临边防护,安全防 护用具配备及使用情况、卸料平台承 重平撑等)
6
文明施工
附件
XXX工程建设监理单位检查记录表
工程名称:监理单位:


检杳内容
检查结果
1
企业资质和人员数量、资格情况,
人员变更审批情况;
2
现场监理人员履职、到岗情况;
3对施工组Leabharlann 设计和专项施工方案的 审查和落实情况;


检杳内容
检查结果
1
安全管理(安全生产监管人员履职 情况、特种作业人员持证上岗、作业 人员上岗培训及全员安全教育情况、 企业层面对该工程开展各项检查落实 情况的原始书面资料等)
2
脚手架、模板工程、深基坑工程等专
项方案编制、论证及现场实际情况
3
起重机械装拆、检测、及使用登记情 况
4
施工用电(重点检查外地安全距离 及防护、有未米用TN-S系统、,接 地与接零保护情况、是否“三级配 电、三级保护”等)
8
文件及会议精神落实情况
附件
XXXX程建设施工现场消防、防范灾害性天气、
计划生育和社会治安检查记录表
工程名称:施工单位:


检杳内容
检查结果
1
施工现场消防:
1、管理制度
2、宣传教育培训
3、隐患排查
4、消防器材配置及防范工作措施
2
防范灾害性天气:
1、宣传教育培训
2、气象信息
3、隐患排查
4、防范工作措施
10
砌筑质量
墙体转角、临时间断处砌 筑。拉结筋、灰缝厚度及砂 浆饱满度。

关键工序检查表(示例)

关键工序检查表(示例)

关键工序检查表(示例)
一、地下室防水
注:本表一式四份,根据不同楼号、部位指定各自的专项检查负责人,建立独立、完整专项质量检查记录,存放施工、监理单位处,随时备查,完工后移交建设单位。

二、地下室外墙防水
注:本表一式四份,根据不同楼号、部位指定各自的专项检查负责人,建立独立、完整专项质量检查记录,存放施工、监理单位处,随时备查,完工后移交建设单位。

三、屋面防水
注:本表一式四份,根据不同楼号、部位指定各自的专项检查负责人,建立独立、完整专项质量检查记录,存放施工、监理单位处,随时备查,完工后移交建设单位
四、卫生间、阳台防水
存放施工、监理单位处,随时备查,完工后移交建设单位。

五、墙体砌筑
存放施工、监理单位处,随时备查,完工后移交建设单位。

六、塑钢门窗节点
注:本表一式四份,根据不同楼号、部位指定各自的专项检查负责人,建立独立、完整专项质量检查记录,存放施工、监理单位处,随时备查,完工后移交建设单位
七、外墙粉刷
注:本表一式四份,根据不同楼号、部位指定各自的专项检查负责人,建立独立、完整专项质量检查记录,存放施工、监理单位处,随时备查,完工后移交建设单位。

桥梁关键工序(特殊过程)质量验收记录表

桥梁关键工序(特殊过程)质量验收记录表

关键工序(特殊过程)质量验收记录表标段名称:监理单位:编号:
此表一式两份,施工单位一份,监理单位一份。

关键工序(特殊过程)质量验收记录表标段名称:监理单位:编号:
此表一式两份,施工单位一份,监理单位一份。

关键工序(特殊过程)质量验收记录表标段名称:监理单位:编号:
此表一式两份,施工单位一份,监理单位一份。

关键工序(特殊过程)质量验收记录表标段名称:监理单位:编号:
此表一式两份,施工单位一份,监理单位一份。

关键工序(特殊过程)质量验收记录表标段名称:监理单位:编号:
此表一式两份,施工单位一份,监理单位一份。

关键工序(特殊过程)质量验收记录表标段名称:监理单位:编号:
此表一式两份,施工单位一份,监理单位一份。

关键工序(特殊过程)质量验收记录表标段名称:监理单位:编号:
此表一式两份,施工单位一份,监理单位一份。

关键工序(特殊过程)质量验收记录表标段名称:监理单位:编号:
此表一式两份,施工单位一份,监理单位一份。

关键工序(特殊过程)质量验收记录表标段名称:监理单位:编号:
此表一式两份,施工单位一份,监理单位一份。

项目工程施工质量三检制度及检查表格

项目工程施工质量三检制度及检查表格

工程工程三检制度及检查表格
施工过程中应严格执行“三检〞制度,形成完善三检记录〔不能以报监理的资料代替〕,记录容要具体,能反映实际检查数据。

三检制度指“自检、复检、专检〞:
自检:指现场施工操作者完本钱工序后由工班长按图纸、工艺标准要求进展检查,要求按工程/工序的100%频率进展。

复检:指工程派驻现场技术员对该工序的检查,检查合格后通知质检工程师检查,要求按工程/工序的100%频率进展。

专检:指工程质检工程师的检查,检查合格后通知驻地监理检查验收,常规工程专检频率不小于50%,重点、关键、隐蔽工程应100%专检。

施工过程“三检〞记录表工程名称:沙~望区间
施工过程“三检〞记录表工程名称:龙头岭隧道
施工过程“三检〞记录表工程名称:龙头岭隧道
施工过程“三检〞记录表工程名称:龙头岭隧道
施工过程“三检〞记录表工程名称:龙头岭隧道
施工过程“三检〞记录表工程名称:龙头岭隧道
施工过程“三检〞记录表工程名称:龙头岭隧道
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