某公司审计职位说明书(3页)
审计岗位职责说明书

审计岗位职责说明书职位概述审计岗位是负责对组织内部运营情况进行全面评估和审查的职位。
审计员通过收集、分析和评估公司各个部门的数据,确保其运营活动符合法规和内部政策,同时提供改进建议,以提高组织的效率和风险管理。
职责和任务1.进行日常审计活动:审计员负责日常的内部审计工作,包括对业务流程、财务记录、营运活动等的审查,确保其合规性和准确性。
2.审计计划的制定:审计员负责制定审计计划,根据组织的需求和风险评估,确定审计范围、时间表和方法。
3.数据分析和报告编写:审计员通过对数据的收集和分析,识别潜在的风险和问题,并根据审计发现编写详细的报告,向相关部门和管理层提供建议和改进措施。
4.内部控制评估:审计员负责评估和监督组织的内部控制体系,发现和解决潜在的控制问题,保障公司财务报告的可靠性。
5.法规和合规性审查:审计员负责审查公司的运营活动是否符合法规和内部规定,确保公司的合规性,防止潜在的法律风险。
6.风险管理和建议:审计员负责识别并评估组织面临的风险,并提供相应的建议和措施,帮助公司有效管理风险。
7.协助外部审计:审计员在需要时协助外部审计师进行财务审计,提供相关数据和文件。
技能要求1.专业知识:具备财务、会计或审计相关专业的知识,了解企业内部控制、财务报告准则和审计准则等相关知识。
2.数据分析能力:具备良好的数据分析能力,能够运用统计学和财务分析方法对大量数据进行分析和解读。
3.沟通能力:具备良好的沟通能力,能够与不同部门和层级的员工进行有效沟通,理解他们的需求并解释审计程序和结果。
4.问题解决能力:具备独立思考和解决问题的能力,能够快速识别和分析问题,并提供切实可行的解决方案。
5.风险意识:具备敏锐的风险意识,能够识别和评估潜在的风险,并提供相应的风险管理措施。
6.应变能力:具备应对压力和变化的能力,能够在紧张的工作环境下保持高效工作。
培训和发展机会审计员可以通过参加内外部培训和考试来提升自己的技能和知识水平。
审计部岗位说明书

审计部岗位说明书审计部岗位说明书职位名称:审计专员职位概述:审计专员是负责对公司进行内部审计的岗位,主要监管并评估公司的财务和业务系统,确保其遵循相关的法律法规和公司规定,从而保证公司的合规性和稳健性。
核心职责:1. 对公司的财务和业务系统进行审计,识别存在的风险和漏洞并提出改进建议;2. 制定和执行内部审计计划,保证审计工作按照时间表顺利进行;3. 编写和提交审计报告,向上级部门提供报告和建议,以便采取适当的行动;4. 协调沟通内部和外部审计机构的工作,并配合进行实地审计;5. 分析和解决日常审计问题,提供专业意见和建议;6. 审核公司贡献政策、制度和流程,制定策略并加以完善。
岗位要求:1. 学士或以上学历,财务、会计、法律、管理、经济或统计学等相关专业;2. 在审计、风险管理、合规性和内部控制方面的相关工作经验优先考虑;3. 了解财务、业务系统和涉及相关行业的法律法规;4. 具有保密意识,熟悉行业、公司和客户的运营和风险指标;5. 能够熟练使用办公软件和内部审计工具;6. 具备良好的团队协作意识和沟通才能,条理清晰、严谨细致;7. 适应快节奏和高压力的工作环境,具备时间管理和多任务处理能力;8. 具有ANDRIES、ISMS、CISA、CPA、CIA等证书者优先考虑。
工作条件:1. 周一至周五工作制,加班和外勤工作时有发生;2. 具备面对岗位要求的硬件设备和软件工具,理解并顺应公司的安全保护政策;3. 有保密意识,做好文件和数据保护措施。
工资待遇:1. 薪资根据岗位要求和个人经验进行考虑;2. 享有各种补贴和福利政策,如交通津贴、餐费福利和住房补贴等;3. 进一步培训和职业发展机会,满足专业成长的需求。
总结:审计专员是一种非常重要的职位,对公司财务、业务和经营的监督和评估至关重要。
岗位要求具备丰富的专业知识和相关工作经验,需要勇于承受工作压力和快节奏的工作环境。
我们为专员提供适宜的工作条件和稳定的薪资待遇,在培训和职业发展方面也提供良好的机会。
审计岗位说明书

审计岗位说明书一、岗位概述审计岗位是指负责对公司或组织的财务、内部控制体系以及业务运作进行全面、独立和客观的评估、审计和监督的职位。
本岗位要求具备扎实的财务、会计和法律等相关知识,能够独立进行研究、分析和判断,并提出有效的改进建议。
二、岗位职责1. 进行财务审核审计岗位主要责任之一是进行财务审核。
这包括对财务报表、凭证及账簿等财务资料进行审查,确保其真实、准确、合规,并及时发现并纠正存在的问题。
同时,审计岗位还要对公司的财务目标、流程和操作进行评估,寻找存在的风险和漏洞,并提出改进建议。
2. 进行内部控制审核审计岗位还需要对公司的内部控制体系进行审核。
这包括对公司内部控制政策、流程和规章制度的审查,确保其合规性和有效性。
审计岗位还要评估内部控制的设计和实施,并提供改进建议,以降低潜在的风险和错误。
3. 进行业务运作审核除了财务和内部控制审核,审计岗位还需要对公司的业务运作进行审核。
这包括对各个业务部门的运营情况进行跟踪和分析,评估业务目标的实现情况,并提供相应的意见和建议。
审计岗位还要检查业务流程的合规性和效率,推动业务流程改进和创新。
4. 提供咨询和建议审计岗位作为内部的独立观察者和评估者,需要根据审计结果提供咨询和建议。
这包括对发现的问题和风险进行分析,制定相应的风险应对策略,并提供改进业务流程和内部控制的建议。
审计岗位还需要定期向公司管理层和相关部门汇报审计结果和建议,促使问题的解决和完善。
三、岗位要求1. 教育背景和专业技能审计岗位要求具备财务、会计或相关专业的本科或以上学历。
具备扎实的财务、会计和法律等知识,熟悉财务报告准则和审计准则。
掌握审计技术和工具的使用,具备较强的数据分析和问题解决能力。
2. 综合素质和职业操守审计岗位需要具备良好的综合素质和职业操守。
包括具备良好的沟通和表达能力,能够与各级别员工有效沟通,并向上级管理层提供准确、清晰的报告和建议。
具备较好的分析和判断能力,能够独立思考和解决问题。
审计人员岗位说明书

审计人员职务说明书
大家都来到荷塘,挖莲藕抓鱼虾,捉泥鳅捡螃蟹,人声鼎沸,笑语欢声,相互谈说着要如何弄出一顿顿可口的美味。
光是莲藕的吃法就有很多:熬汤炖肉八宝酿、清炒生吃蜜饯糖,还可以磨成藕粉,加入砂糖或蜂蜜,在温水里一泡,就是一杯清凉清甜的解暑饮料。
用鲜莲叶来熬粥,蒸饭蒸鸡,或蒸其它肉类味道都是极鲜美的,做出来的食物均带着一股淡淡的莲叶清香。
人们那
么喜欢荷花,不单单是因为它的芳香美丽洁净高雅,更因为它全身是宝,每一处都可食可药可用。
我最喜欢的是生鲜莲子羹。
把剥好的莲子对半打开去芯,莲子芯很苦,可以药用,没有芯的莲子是甜的,正好用它熬糖水。
把足量的生莲子洗净,和着一小片生姜一片鲜莲叶,放进清水锅里,盖着盖子大火烧滚,转小火熬二十分钟,捞起莲叶,加入冰糖,小火慢熬,边熬边搅拌,十五分钟后,一款既清香甘美又消暑解渴的莲子羹就做成了。
这样的汤水,在炎热的夏季里,只要喝过一次都不会忘记。
审计部岗位说明书

审计部岗位说明书
职位名称,审计部员工。
职位概述:
审计部员工是公司内部审计部门的一员,负责对公司的财务、运营和风险管理
等方面进行审计和评估,以确保公司的合规性和有效性。
审计部员工需要具备扎实的财务知识、审计技能和良好的沟通能力,能够独立开展审计工作并提出合理的改进建议。
职责描述:
1. 执行审计计划,根据公司的审计计划,开展内部审计工作,包括但不限于财
务报表审计、内部控制审计、运营审计等。
2. 收集和分析信息,收集和整理相关资料和信息,进行数据分析和风险评估,
发现潜在的问题和风险点。
3. 编写审计报告,根据审计结果,撰写审计报告,提出改进建议并跟踪整改情况,确保问题得到解决。
4. 沟通和协调,与公司内部各部门进行沟通和协调,协助解决审计中的问题和
发现的异常情况。
5. 审计政策和流程,协助制定和完善公司的审计政策和流程,提高审计效率和
质量。
任职要求:
1. 财务和审计专业本科以上学历,注册会计师或注册内部审计师资格证书优先;
2. 具备扎实的财务知识和审计技能,熟悉国家相关法律法规和审计准则;
3. 良好的沟通能力和团队合作精神,能够与不同部门的人员进行有效沟通和协调;
4. 具备独立工作能力和解决问题的能力,有责任心和执行力;
5. 熟练运用办公软件和审计工具,具备数据分析和报告撰写能力。
审计部员工是公司内部控制和风险管理的重要一环,需要具备专业知识和技能,能够独立开展审计工作并提出合理的改进建议,为公司的可持续发展提供保障。
审计员职位说明书

审计员职位说明书一、职位概述审计员是负责对组织的财务和运营活动进行独立审查和评估,以确保其合规性、准确性和效率的专业人员。
他们在维护组织的财务健康、防范风险和促进良好治理方面发挥着重要作用。
二、岗位职责1、财务审计(1)审查组织的财务报表,包括资产负债表、利润表和现金流量表,确保其符合会计准则和法规要求。
(2)核实财务数据的准确性和完整性,检查会计记录、凭证和账目,查找可能的错误或舞弊迹象。
(3)评估财务内部控制制度的有效性,提出改进建议以降低风险和防止欺诈。
2、运营审计(1)审查组织的业务流程和运营活动,评估其效率、效果和合规性。
(2)分析业务数据和绩效指标,发现潜在的问题和改进机会。
(3)对项目、计划和业务部门进行专项审计,提供客观的评估和建议。
3、合规审计(1)确保组织遵守相关法律法规、政策和合同要求。
(2)审查组织的合规程序和控制措施,发现并报告任何违规行为。
4、审计报告(1)根据审计工作的结果,编写详细的审计报告,清晰阐述审计发现、结论和建议。
(2)向管理层和相关部门汇报审计结果,解释审计发现的重要性和影响。
5、跟进与整改(1)跟踪审计建议的执行情况,确保问题得到及时整改和改进。
(2)对整改措施的有效性进行后续评估,以确保问题不再重复出现。
三、任职要求1、教育背景(1)本科及以上学历,会计学、财务管理、审计学等相关专业。
2、专业知识(1)熟悉财务会计、审计、税务等相关法律法规和准则。
(2)掌握内部审计的方法和程序,具备一定的数据分析能力。
3、工作经验(1)通常具有X年以上审计工作经验,或在财务领域有相关工作经验。
4、技能要求(1)具备良好的数据分析和问题解决能力,能够准确识别和评估风险。
(2)熟练使用审计软件和办公软件,如 Excel、Word 等。
(3)拥有较强的沟通和团队协作能力,能够与不同层次的人员进行有效的沟通和合作。
5、职业素养(1)具备高度的责任心和职业道德,保持独立、客观和公正的态度。
审计师的岗位说明书(doc 3页)

审计师的岗位说明书(doc 3页)审计师岗位说明书作任务对照公司在该时期的经营计划和各工程项目的预算分析评价,审核各收支项目的合理性,真实性,并提取审计证据职责四职责表述:向公司决策层领导提供所需审计资料,为公司各部门提供审计支持占全部工作时间的百分比:10%工作任务及时向公司决策层领导提供其所需的真实可靠的审计资料及数据经常和各部门沟通,根据各部门的要求为各部门提供审计支持职责五职责表述:完成董事长安排的其他工作占全部工作时间的百分比:10%二、权力:权限1 对公司财务收支有审查权权限2 对经过审计检查出来的问题有建议权权限3 对各部门有关资料和报表的索取权三、工作协作关系:内部协公司内部各个职能部门调关系外部协内部审计师协会、政府审计部门调关系四、任职资格:教育水大学专科以上学历,平专业财务或审计专业培训培训内容培训方式与时间1、公司主要制度规章培训2、国家规定会计人员每年的后续教育培训3、公司业务知识相关经验五年以上从事财务或审计工作经验专业知识会计、财务、统计、审计及必要的公司业务知识技能通晓财务处理业务,掌握财政法规和审计业务技能、了解公司其他部门工作流程,具备基本计算机应用知识,具备工作协调能力五、其它:使用工具/设备计算机、计算器、算盘、一般办公设备(电话、传真机、打印机)工作环一般工作环境境工作时正常工作时间,偶尔加班间特性所需记审计工作底稿、审计报告、专题分析录、文档备注:。
岗位说明书审计部

岗位说明书审计部岗位说明书审计部一、岗位背景及职责概述审计部是公司内部的重要部门之一,主要负责对公司的财务、业务运营和内部控制体系等方面进行监督与评估。
本岗位将详细介绍审计部的职责以及所需的技能和素质。
二、岗位职责1. 执行年度审计计划:根据公司的战略目标和风险特征,制定并执行年度审计计划,对公司各个业务部门的财务状况、内部控制体系、风险管理等进行全面审计。
2. 审计业务流程:对公司核心业务流程进行审计,包括财务结算、采购、销售、资金管理等,确保业务运作合规、高效。
3. 风险评估与控制:评估公司存在的潜在风险,并提出改进建议,协助管理层建立风险监控机制和内部控制制度。
4. 报告编制与分析:根据审计结果,编制审计报告,提供可行性建议和改进建议,为决策层提供有价值的参考信息。
5. 合规与法律事务:负责了解和解读相关法律、法规和政策,确保审计程序符合法律要求,协助公司应对法律风险。
三、任职要求1. 专业背景:具备财务、审计、会计等相关专业的本科或以上学历;2. 工作经验:具备3年以上审计相关工作经验,熟悉审计方法、流程和标准;3. 熟悉财务制度:熟悉国内外财务制度、税收政策和相关法规;4. 专业技能:具备良好的财务分析能力、风险评估能力和报告撰写能力,具备熟练使用审计软件和办公软件的能力;5. 沟通能力:具备良好的沟通能力和团队协作精神,能够与各个部门进行有效的沟通与合作;6. 职业操守:具备职业操守和保密意识,具备独立思考和辨别能力,能够根据事实和数据进行客观分析。
四、福利待遇1. 薪资福利:提供具有竞争力的薪资待遇,根据个人能力和绩效,提供晋升和加薪机会;2. 健康保障:提供完善的员工健康保险,包括社会保险和商业保险;3. 培训发展:提供在职培训和学习机会,支持员工的职业发展和专业能力提升;4. 工作环境:提供舒适的工作环境和团队氛围,营造和谐的工作氛围和良好的工作氛围。
五、工作地点与联系方式工作地点:请根据招聘信息公布的地点安排;联系方式:请按照招聘信息提供的联系方式与我们取得联系。
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职
责
法律诉讼有关案卷材料、对外担保有关文件、合同、协议等
四 工作 对被审计人员实施审计后,提出并审定审计报告 任务
在征求被审计人意见后,做出审计结论,经总经理批准后,下达审计报告
对有疑义的审计事项进行复审
将报告副本和决定通知被审人及有关部门执行
督促被审人及有关部门执行决定
职责表0%
负责办理审计立项,确定审计对象和审计内容,编制审计项目计划
组织或参与进行审计调查,向被审计单位出示审计通知书
进行现场调查,编写审计工作底稿,获取有价值的审计证据
职
责
对审计事项实施审计后,提出并审定审计报告
二 工作
任务
在征求被审计单位意见后,做出审计结论,经总经理批准后,下达审计处理决定
占全部工作时间的百分比: 10%
职
参与对公司投资企业的财务预算、财务收支进行审计立项、调查和评估
责 五 工作 参与对公司投资企业的资产、负债和损益进行审计立项、调查和评估
任务
参与对公司投资企业的经营管理、内部控制制度进行审计评价
占全部工作时间的百分比: 职责表述:负责对公司有关部门的采购过程进行比质、比价监督
外部协调关系 会计师事务所、审计厅
四、任职资格:
教育水平 大学本科及以上学历
职称等级 中级及以上
专业 培训
审计专业、财务专业、会计专业或其他相关专业 培训内容
财务会计知识培训、经济管理知识培训、法律法规知 识培训、税务知识培训、信托业务知识培训等
培训方式与时间
经验
3 年以上相关业务岗位工作经验
专业知识、技能 通晓审计专业知识,掌握财务知识、信托业务知识,具备企业管理知识、法律知识
职责 八
职责表述:完成上级交办的其他工作
二、职权:
占全部工作时间的百分比:5%
权限 1 依据审计批准书,对被审计单位会计凭证、账册、报表及其他有关资料的调阅权
权限 2 对被审计单位的经营活动进行评估、检查后,提出改进意见与建议的建议权
权限 3 对工程具有预、决算审计权
三、工作协作关系:
内部协调关系 公司各部门
审计职位说明书
岗位名称 直接上级 岗位定员
审计岗 财务主管副总
所在部门 直接下级 所辖人员
一、职责与工作任务:
职责表述:负责审计的前期准备工作
占全部工作时间的百分比:5%
职
责 工作 索取审计所需的有关资料,了解审计对象和审计内容的有关情况 一 任务
制定具体的审计实施方案并报请有关领导审批
职责表述:组织或参与对公司及下属单位的财务预算、财务收支、 占 全 部 工 作 时 间 的 百 分 比 :
对有疑义的审计事项进行复审
将报告副本和决定通知被审部门及有关部门执行
督促被审部门及有关部门执行决定
职责表述:负责建设项目的工程预、决算审计工作 职
占全部工作时间的百分比: 20%
责
参与基建项目的立项工作,并对预算做事前审计
三 工作
任务
工程完工后,做好工程验收工作,并对工程做出决算审计
个人收集整理,勿做商业用途
10%
职
协助监督采购部门建立和完善具体的采购管理责任制度
责 六 工作 监督采购部门制定和填写《比价采购单》
任务 监督采购部门选择供应单位的过程和情况
监督具备招标条件的采购的招标过程
个人收集整理,勿做商业用途
监督采购人员采购中的比质比价工作,包括价格审核、有关单据抽查审核,质量检验程
序审核等,对问题及时提出处理意见并经批准后监督执行
负责工程的收付款及工程完工转固核算
职责表述:组织或参与对公司所属单位负责人的任期经济责任进行 占 全 部 工 作 时 间 的 百 分 比 :
审计评价
20%
负责办理审计立项,确定审计对象和内容,编制项目审计计划
组织或参与进行审计调查,向被审计人出示审计通知书
进行现场调查,获取有价值的审计证据,包括离任者个人的资料、单位的各类财务资料、
管理知识、技能 熟练使用办公软件,具备良好的口头表达能力、写作能力和组织协调能力
个人收集整理,勿做商业用途
五、其它: 使用工具设备 一般办公设备,包括计算机,交通及通讯设备,档案柜等 工作环境 一般工作环境 工作时间特征 正常工作时间,偶尔加班
六、关键绩效指标:
职责表述:汇报、整理、归档所组织或参与的审计工作情况
占全部工作时间的百分比: 10%
在审计过程中,负责汇报审计工作进展情况
职
撰写审计工作报告
责
七
工作 任务 负责每半年撰写向公司董事会提交的有关公司业务经营情况的内部审计报告,并承担向
人民银行报送副本的工作
负责将所负责或参与的审计工作文件资料整理、归档