安全隐患排查统计分析表]
安全隐患排查整改统计分析报表
本季度未整原因
已采取的控制措施
计划完成整改日期
安全主任:企业负责人:
制表日期:审批日期:
安全生产事故隐患排查治理情况统计分析季报表
单位名称:统计时间:年第季度(月至月)
整改情况
主要隐患项目
整改及控制措施
责任人
整改结果
本季度主要隐患整
改情况分析
安全隐患统计分析
安全隐患排查治理情况描述:
隐患产生的直接原因:
隐患产生的间接原因:(包括管理、培训、制度、劳动组织安排、工艺状况、构建筑物等方面):
隐患统计分析报告表
单位:日期:年月日
月份
自主排查事故隐患数量
隐患性质和类别
事故隐患整改
资金投入情况
事故隐患整改工作情况
总计
(条)
一般隐患(条)
重大隐患(条)
设备的危险状态
人的不安全行为
管理上的缺陷
其它
已整改
未整改
一般隐患(条)
重大隐患(条)
一般隐患(条)
重大隐患(条)
一般隐患(条)
重大隐患(条)
一般隐患(条)
重大隐患(条)
一般隐患(元)
重大隐患(元)
一般隐患(条)
重大隐患(条)
一般隐患(条)
重大隐患(条)
季度综合
统计分析
主要负责人:分管负责人:填ห้องสมุดไป่ตู้人:
填表说明:“月份”为该季度的每一月份,并分别填制;“季度综合统计分析”应包括每月份的自主隐患排查频率、存在事故隐患的主要原因、事故隐患所造成的危害后果、整改事故隐患和预防事故所采取的主要措施等内容,此表填制不够可另附页。
隐患排查治理情况统计分析报表
隐患排查与治理情况月度统计分析表
安全生产隐患排查治理情况安全生产投入情况安全生产指标控制情况
隐患排查数(项)已整改数
(项)
整改率
(%)
安全生产投入数
(项)
已投入数
(项)
安全生产投入资金
(万元)
事故隐患排查治理情况分析:安全生产投入情况分析:
安全生产控制指标分析:
年月
单位主要负责人(签字)填报人:填表日期:年月日
隐患排查与治理情况季度统计分析表
单位(盖章):年第季度
项目
一般事故隐患较大事故隐患重大事故隐患
隐患
排查数
(项)
已整
改数
(项)
整改率
(%)
整改
投入资金
(万元)
隐患
排查数
(项)
已整
改数
(项)
整改率
(%)
整改
投入资金
(万元)
隐患
排查数
(项)
已整
改数
(项)
整改率
(%)
整改
投入资金
(万元)
本季度数累计
列入治理计划未整改的重大事故隐患事故隐患排查与治理情况分析:
项目
计划
整改数
(项)
落实目
标任务
(项)
落实经
费物资
(项)
落实机构
人员(项)
落实整
改期限
(项)
落实应
急措施
(项)
落实整
改资金
(万元)
本季度数
一季度至本季度
填表说明:本表按照月报表汇总填写,安全员填写,主要负责人审阅。
单位负责人(签字):填表人:填表日期:年月日。
安全隐患排查统计表
单位盖章: xxx 填表人:王x堃 统计日期: 202x年x月x日
序号
单位名称
隐患部位
隐患内容
检查时间
整改期限
整改情况
整改责任人
是
否
1
Xx实验小学
2号楼楼梯口
在楼梯口有杂物
202x年3月20日
202x年3月20日
☑
□
章x涛
2
Xx实验小学
操场
大型玩具螺丝有脱落
202x年3月20日
202x年3月20日
☑
□
张x银
3
Xx湖小学
宿舍
消防器材过期
202x年4月8日
202x年4月10日
☑
□
开学x
4
x小学
食堂
食堂线路老化
202x年4月8日
202x年4月10日
☑
□
陈x海
说明:1.本表需经填报单位主要负责人和局机关安全联系人签字后上报局安监科。2.无安全隐患的单位也要上报。
填报单位主要负责人(签字): 姚xx 局安全联系人(签字):沈x峰
安全隐患排查统计分析表
分析原因及 整改措施
整改时限
责任人
安全隐患排查统计分析表
年 月份
部
数
量
门
Hale Waihona Puke 原因对操作人员缺乏必要的培训教育
酿酒 车间
对现场缺乏检查和指导
安全 管理 上的 缺陷
没有安全操作规程或规程不健全
没有安全管理制度或制度不完善
责任部门或人责任心不强,不及时 隐患整改,不落实防范措施
缺少安全生产投入或投入不足
其它:
物和 环境 的不 安全 状态
物资堆放和整理不当
外部的、自然的不安全状态,危险 物与有害物的存在 无安全防护装置,或其失灵、失效、 被拆卸
劳动防护用具和服装缺乏或有缺陷
工作环境照明、温度、噪声、振动 和通风等条件不良 其它:
包装 车间
粉碎 车间
安全隐患排查统计分析表
统计人员:
库房
后勤 部门
质量 中心
排查 时间
年 月份
部
原
数 因
量
门
忽视和违反岗位安全规程
人的 不安 全行 为和 状态
违章操作或误操作 违反劳动纪律 注意力不集中,开小差 工作量大,身体过度疲劳 身体有缺陷(病、残、醉酒等) 其它:
设备和装置的结构不良、强度不够
酿酒 车间
设备和装置缺少维护保养,零部件 磨损和老化
工作环境面积偏小或工作场所有其 他缺陷
老大难问题,需公司长远规划解决 其它
无法解决,需上报当地安监部门
包装 粉碎
后勤
车 间 车 间 库房 部 门
质量 中心
排查 时间
合计
参加排查人员:
统计人员:
分析原因及 整改措施
整改时限
责任人
1、安全隐患排查统计分析表
没有安全操作规程或规程不健全
没有安全管理制度或制度不完善
责任部门或人责任心不强,不及时隐患整改,不落实防范措施
缺少安全生产投入或投入不足
其它:
其它
老大难问题,需公司长远规划解决
无法解决,需上报当地安监部门
合计
设备和装置缺少维护保养,零部件磨损和老化
工作环境面积偏小或工作场所有其他缺陷
物质堆放和整理不当
外部的、自然的不安全状态,危险物与有害物的存在
无安全防护装置,或其失灵、失效、被拆卸
劳动防护用具和服装缺乏或有缺陷
工作环境照明、温度、噪声、振动和通风等条件不良
其它:
安全管理上的缺陷
对操作人员缺乏必要的培训教育
安全隐患排查统计分析表
年月份统计人员:
生管
裁断
面部
查时间
分析原因及整改措施
整改
时限
责任人
人的不安全行为和状态
忽视和违反岗位安全规程
违章操作或误操作
违反劳动纪律
注意力不集中,开小差
工作量大,身体过度疲劳
身体有缺陷(病、残、醉酒等)
其它:
物和环境的不安全状态
设备和装置的结构不良、强度不够
隐患排查和治理情况统计分析表
企业安全生产隐患排查治理检查分析(分类评估)综合表企业名称(盖章)地址机构代码行 业法人代表人联系电话安全管理员联系电话职工人数分管安全负责人联系电话培训情况已培训主要负责人 人,安全管理员 人,从业人员 人,特种作业人员 人。
序号检查、评估内容具体要求检查评估情况及得分标准得分检查、评估中发现的问 题整改情况和意见1安全机构设置和人员配备矿山、危险物品的生产、经营、储存单位和使用数量构成重大危险源的单位,应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员;从业人员超过五十人的,应当配备不少于两名的专职安全生产管理人员。
一般生产经营单位,从业人员在五十人以下的,应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员;从业人员超过五十人的,应当配备不少于一名的专职安全生产管理人员;从业人员超过三百人的,应当设置安全生产管理机构或者配备不少于两名的专职安全生产管理人员。
健 全□3一 般□1无 □02安全规章制度及操作规程1、生产经营单位的安全生产规章制度内容包括:(1)安全生产工作例会;(2)安全生产的教育和培训;(3)安全生产检查及事故隐患的整改;(4)设施、设备的维护、保养、检测;(5)危险作业的现场管理;(6)劳动防护用品的管理;(7)安全生产责任和奖惩;(8)安全生产台账的管理;(9)应急救援措施;(10)生产安全事故的报告和调查处理;(11)其他保障安全生产的内容。
2、操作规程:(1)各岗位安全操作规程,并符合国家和行业有关法律法规、标准和规范要求;(2)操作人员应熟悉本岗位的安全操作规程。
健 全□4一 般□2无 □03安全管理台帐主要内容包括:1.安全生产机构网络和专(兼)职安全生产管理人员;2.与上下级签订的年度安全生产责任书;3.各项规章制度和安全操作规程;4.安全生产会议记录;5.日常安全生产检查、隐患整改记录(包括上级部门单位检查);6.事故应急救援预案和演练记录、照片资料等;7.安全生产各种培训及各类人员持证情况记录和考核资料;8、劳动防护用品购买、发放记录;9.特种设备使用许可证书、检测资料和特种设备作业人员上岗证等;10.有关安全生产收发文件、报告件、函件等;11.其他需要保存整理归档的资料。
生产经营单位隐患排查治理统计分析表
生产经营单位隐患排查治理统计分析表
单位名称(盖章):
一般隐患(如内容较多,可另附页)
序号隐患内容整改措施整改负责人是否整改完毕1
2
3
4
5
6
重大隐患(如内容较多,可另附页)
序号隐患的现状及产生原因
隐患的危害程度和整
改难易程度分析
采取的临时防范
措施
隐患治理
方案
整改
时限
隐患统计分析(可另附页):
由于企业安全管理制度不完善,对管理人员应该履行的职责没有做出明确的说明,对员工没有做好安全培训教育工作,平时日常检查力度不够是导致隐患形成的主要原因,今后在完善管理制度的前提下要加大培训力度,加强对现场的管理,强化素质管理和现场硬件的管理。
公司负责人(签字):
注:“隐患统计分析”主要从管理制度和管理人员履职等方面对安全隐患的形成和未得到及时整改进行深层
次原因分析,并须提出有针对性的改进措施。
街道生产安全事故隐患排查治理情况季度统计分析报表
(项)
未整改
数
(项)
整改率
(%)
整改投入
资金
(万元)隐患排查数 Nhomakorabea(项)未整改
数
(项)
整改率
(%)
整改投入
资金
(万元)
重大事故隐患治理情况
未落实治理计划(项)
未落实目标任务(项)
未落实经费物资(项)
未落实机构人员(项)
未落实整改期限(项)
未落实应急措施(项)
未落实整改资金
(项)
年度
项目
一般、重大隐患排查总数
注:1、本表由街道办事处安监科于每季度20日前统计、填写上一季度工作情况,并上报区安监局。
2、如本表中的家数出现变化或者上季度仍有重大事故隐患仍未落实措施的,请在情况分析中说明原因。
街道安全生产事故隐患排查治理情况年度统计分析报表
填报单位(盖章):统计季度:201年度
类别
年度
一般事故隐患
重大事故隐患
一般、重大隐患未整改总数
一般、重大隐患总整改率
一般、重大隐患整改投入总数
平均
统计
家数
合计
事故隐患排查治理情况分析:
主要的应急、防范措施:
单位主要负责人(签字): 填表人: 填表日期:201 年 月 日
注:本表由街道办事处安监科于每年度2月10日前统计、填写上一年度情况,并上报区安监局。
附件4:
街道生产安全事故隐患排查治理情况季度统计分析报表
填报单位(盖章):统计季度:201年第 季度
类别
季度
一般事故隐患
重大事故隐患
隐患排查数
(项)
未整改
数
(项)
安全隐患排查治理统计分析表
其中,动态监控的交通违法大多是进入夜间驾驶模式的初期,即22:00左右,驾驶人在集中精力驾驶时,一下子没有注意已进入夜间驾驶模式,没有提前从时速100降到80,造成动态监控违法;湘E97556车轨迹完整率未达标,经维修人员检修系通讯卡信号故障造成。交通违法行为中,驾驶人在通过道路拥堵路段,安全意识不强,造成交通违法行为。
防范措施:1、责任安全员要加强对驾驶人的针对性安全教育,约谈驾驶人,提高安全意识;
2、加强动态监控管理,及时提醒和纠正驾驶人的违法行为;
3、按集团公司《道路交通违法行为责任追究办法》处罚,提醒驾驶人减少交通违法。
安全科长:安全经理:安全第一责任人:
洞口客运分公司安全隐范措施:
1、加强对驾驶人的安全教育培训,提高安全意识;
2、加强动态监控管理,及时提醒和纠正驾驶人的违法行为;
3、加大处罚力度,按集团公司《道路交通违法行为责任追究办法》处罚。
安全科长:安全经理:安全第一责任人:
洞口客运分公司安全隐患排查治理统计分析表
2019年02月
上级交办隐患:1个
抄告隐患:0个
自查隐患:0个
合计:5个
隐患形成原因:
1、湘E98611车4月7日因高速公路匝道封闭施工,驾驶人未提前发现提示信息进入匝道,因未能通行,车上乘客与施工人员发生争吵,导致该车从匝道倒车后在应急车道内停车,现场处罚录入驾驶人,5月7日抄告到公司。2、湘E98213车在公交停靠点违规停放;98579、98211、98213在清远市内违反禁令标志,是因为清连高速全线通车后,清远市内禁止大客车通行,因“五一”假期高速公路车多,驾驶人未知晓禁令,选择从清远市内通过,造成违反禁令标志的交通违法行为.
安全隐患排查治理统计分析表
洞口客运分公司安全隐患排查治理统计分析表
2019年01 月
安全科长:安全经理:安全第一责任人:
洞口客运分公司安全隐患排查治理统计分析表
2019年02 月
安全科长:安全经理:安全第一责任人:
洞口客运分公司安全隐患排查治理统计分析表
2019年03 月
安全科长:安全经理:安全第一责任人:
洞口客运分公司安全隐患排查治理统计分析表
2019年04月
安全科长:安全经理:安全第一责任人:
洞口客运分公司安全隐患排查治理统计分析表
2019年05 月
安全科长:安全经理:安全第一责任人:
洞口客运分公司安全隐患排查治理统计分析表
2019年06月
安全科长:安全经理:安全第一责任人:
洞口客运分公司安全隐患排查治理统计分析表
2019年07月
安全科长:安全经理:安全第一责任人:
洞口客运分公司安全隐患排查治理统计分析表
2019年08月
安全科长:安全经理:安全第一责任人:
洞口客运分公司安全隐患排查治理统计分析表
2019年09月
安全科长:安全经理:安全第一责任人:
洞口客运分公司安全隐患排查治理统计分析表
2019年10月
安全科长:安全经理:安全第一责任人:
洞口客运分公司安全隐患排查治理统计分析表
2019年11月
安全科长:安全经理:安全第一责任人:。
安全隐患整改统计分析表
江来
8.
机柜间进线口处空洞未封堵。机柜间内部分地板缺失。
对机柜间进线口处空洞进行封堵。机柜间补充地板缺失。
江来
9.
生产装置区内设备只有位号,无设备名称。
生产装置区内设备设置设备名称。
江来
10.
11.
12.
隐患排查治理统计分析表
一般隐患情况
序
号
隐患内容
整改措施
整改
责任人
是否整
改完毕
1.
江来
2.
开停车压缩机东侧返氢管线上压力表故障,不显示数值。
维修或更换开停车压缩机东侧返氢管线上压力表。
江来
3.
氢气压缩机现场急停按钮无防护罩。
氢气压缩机现场急停按钮设置防护罩。
江来
4.
控制室内压缩机急停按钮无标识。现场未设置一键停车授权说明。
控制室内压缩机急停按钮设置标识。现场设置一键停流信号显示故障。
对SIS系统中引风机电流信号模块进行维修。
江来
6.
控制室内火灾报警系统备用电源故障。
对控制室内火灾报警系统主板就行维修或者更换。
江来
7.
DCS控制系统绝热脱硫反应器出口温度低限报警值为340℃,工艺卡片中为345℃。
13.
14.
15.
2021年施工现场安全隐患排查统计分析表
隐患排查统计分析表
统计日期:年月日至年月日编号:
类别
月份
一般隐患
重大隐患
隐患排查数(项)
已整改数
(项)
整改率
(%)
整改投入资金(万元)
隐患排查数(项)
已整改数
(项)
整改率
(%)
整改投入资金(万元)
列入治理计划的重大隐患(项)
类别
序号
日期
隐患简述
整改措施
级别
相同隐患重复出现时间
出现次数
责任人
安
全
管
理
文
明
施
工
高
处
作
业
施
工
用
电
施
工
机
具
地基基础工程
脚手架与作业平台工程
模吊装工程
项目负责人:安全生产管理员:填表日期:
注:本表请采用A3纸打印;本表请按季度统计,并张贴在显著位置;隐患级别分为:重大(Ⅰ)、较大(Ⅱ)、严重(Ⅲ)、一般(Ⅳ)。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
年 月份 数 原 因 部 量 门 电气车间 钣金车间 工程部 仓库 办公室 质检部 统计人员:
排查时间
分析原因及整改措施
整改时限
责任人
忽视和违反岗位安全规程 人 的 不 安 全 行 为 和 状 态 违章操作或误操作 违反劳动纪律 注意力不集中,开小差 工作量大,身体过度疲劳 身体有缺陷(病、残、醉酒等) 其它: 物 和 环 境 的 不 安 全 状 态 设备和装置的结构不良、强度不够 设备和装置缺少维护保养,零部件 磨损和老化 工作环境面积偏小或工作场所有其 他缺陷 物质堆放和整理不当 外部的、自然的不安全状态,危险 物与有害物的存在
其 它 合 计
2
本记录保存年限Βιβλιοθήκη 五年1 本记录保存年限为五年
无安全防护装置,或其失灵、失效、 被拆卸 劳动防护用具和服装缺乏或有缺陷 工作环境照明、温度、噪声、振动 和通风等条件不良 其它: 对操作人员缺乏必要的培训教育 对现场缺乏检查和指导 安 全 管 理 上 的 缺 陷 没有安全操作规程或规程不健全 没有安全管理制度或制度不完善 责任部门或人责任心不强,不及时 隐患整改,不落实防范措施 缺少安全生产投入或投入不足 其它: 老大难问题,需公司长远规划解决 无法解决,需上报当地安监部门