幼儿园财务内部控制制度简版修正
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幼儿园财务内部控制制度简版修正
一、总则
1.1为规范幼儿园财务管理,保障资金使用合规和安全,制定本制度。
1.2本制度适用于所有从事幼儿园财务管理相关人员。
1.3幼儿园财务管理相关人员应遵守相关法律法规和幼儿园的规章制度。
二、资金管理
2.1幼儿园应设立专门的财务部门,并明确负责人和人员分工。
2.2资金管理须按照幼儿园的预算和规定程序进行,不得私自挪用或
滥用公款。
2.3资金使用时应审慎选择供应商,并与其签订合同,确保资金使用
的合理性和合法性。
2.4财务部门应定期对资金的流动和使用情况进行检查和核对,确保
账务准确无误。
三、收支管理
3.1幼儿园财务部门应按规定程序记录收支款项,并核对票据与账目
的一致性。
3.2资金收入应及时入账,并将收入情况及时报告幼儿园负责人和相
关部门。
3.3资金支出需按照幼儿园的预算和规定程序进行,应确保支出的合
理性和合法性。
3.4收支票据应妥善保管,避免遗失或被他人恶意使用。
四、财务审计
4.1幼儿园应定期进行财务审计,对财务管理及时进行内部自查和外
部审核。
4.2财务审计应按照相关法律法规的要求进行,并及时报告审计结果。
4.3幼儿园负责人应根据审计结果及时提出整改意见,并追究相关人
员的责任。
五、培训和监督
5.1幼儿园应定期对财务管理相关人员进行培训,提高他们的财务管
理水平和风控意识。
5.2幼儿园负责人应对财务管理相关人员进行监督,并将违规行为及
时报告给主管部门。
5.3财务管理相关人员应自觉遵守法律法规和幼儿园的相关规定,如
发现违规行为应及时报告。
六、奖惩措施
6.1对违反财务管理制度和相关法律法规的人员,将依法进行处理,
必要时将追究其责任。
6.2对财务管理工作出色、积极防范风险的人员,将给予表彰和奖励。
七、附则
7.1如有其他未尽事宜,应按照相关法律法规进行处理。
7.2幼儿园财务内部控制制度的解释权归幼儿园负责人所有。
修订说明:
本次修订主要包括对资金管理、收支管理、财务审计、培训和监督、奖惩措施等方面进行了修正和完善。
修订理由:
根据幼儿园财务管理的实际情况和监管要求,对相关制度进行修订,以提高财务管理的规范性和有效性,保障幼儿园财务管理的正常运行。