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整改回复报告
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篇一:检查通报整改回复报告
关于延安甲醇汽(柴)油调制中心(含成品油库)陕西华林工程监理有限公司延安甲醇汽(柴)油工程监理项目部存在问题的整改报告陕西省石油化工建设工程质量监督站:
XX年11月20日至21日,由陕西省石油化工建设工程质量监督站站长带队一行赴延安甲醇汽(柴)油调制中心(含成品油库)项目进行了冬季工程质量和安全执法监督检查,对施工现场和监理内业资料进行了全面、系统的检查和指导,并下发了工程质量安全检查小结和陕石化质监通发(XX)第10号监督通报,指出了监理过程中存在问题如下:
一、监理单位未办理石油化工开工备案登记手续。

二、监理单位在监理过程中,发现存在质量问题,未严格按照技术标准要求施工单位整改,依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同,代表建设单位对施工质量实施监理,并对施工质量承担监理责任。

同时,将不合格的分项工程按照合格分项工程签字确认。

三、工程监理单位未选派相应资格的安装工程监理工程师进驻施工现场。

总监理工程师不在施工现场,委托他人代行监理职责,现场共派6名监理工程师,土建3人(包括总监),监理员2人,安装仪表监理工程师1名,无焊接专业
监理工程师。

四、单位工程划分工作已完成,但划分不准确,资料收集整理规定已下发施工单位,但不规范,无法实施,应整改。

五、对专业分包单位、人员资格审查不严。

六、监理规划、监理细则均已编审完成,但监理细则无操作性。

且未下发施工单位。

七、未提供安装工程材料、构配件和设备取样送检的见证计划及
实施情况。

针对陕西省石油化工建设工程质量监督站提出的以上七项问题,我监理公司领导和延安监理项目部高度重视,深刻反思,认识其重要性,及时对库区、发油亭、泵房工程的各道工序进行了全面的质量、安全排查,发现问题,及时进行了纠正,并组织监理人员认真学习,分析总结,树立“质量第一,安全第一”的思想意识;建立完善的组织机构,合理配置监理工程师,明确监理人员职责,认真落实整改存在的问题,具体整改如下:
1、依据备案相关规定,我监理公司申报备案的各项证明资料已齐全,并安排了专人负责办理石油化工开工备案登记手续,近期可完成备案登记手续。

(见附件1)
2、监理组发现施工现场存在的质量问题,将严格按照石油化工技术标准和质量验收规范,行使监理合同约定的职责,下发监理工程师通知单,要求施工单位整改,确保工程
质量达到约定的质量标准。

对于质量问题有争议的,由双方同意的工程质量检测机构鉴定。

对于工程质量的控制,监理组将严格遵守法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同,切实代表建设单位对施工质量实施监督管理。

同时,对施工质量承担监理责任;对于分项工程验收必须执
行“三检”制度,严格执行标准,对于不合格的,要求施工单位在限定的期限内进行整修后重新验收,验收不合格的分项工程,监理人员拒绝在相关文件资料上签字。

(见附件2现场检查验收照片)
3、我监理公司研究决定,选派资质、能力满足要求的安装工程监理工程师进驻施工现场,加强工艺安装质量控制及技术管理,消除质量缺陷,确保工艺安装质量合格,满足建设单位的要求。

总监理工程师将赴施工现场进行全面指导,按监理规范及合同要求履行总监理工程师的职责,组织高效、合理的监理人员组织机构和人员配置结构,确保各专业监理工程师对安装工艺、电气仪表、土建工程的全面质量控制,彻底消除质量缺陷。

(见附件3资质)
4、单位工程划分方面,监理组将严格按照质监站、石化标准、档
案资料管理等要求,重新调整单位工程划分,并及时将新的划分结果下发施工单位贯彻执行,确保工程管理及资料系统化、标准化、规范化。

(见附件3单位工程划分)
5、监理组将重新按照合同、强制性标准对专业分包单位的项目法人授权委托书、分包工程概况、营业执照、资质等级证书、业绩证明、管理人员、专业技术人员、安全生产许可证、税务登记证、年检证明、考核记录、特种作业人员等进行全面的严格审查。

6、监理组将按照监理规范及技术标准、设计要求、图纸等对原监理规划、监理细则重新进行系统的修订,删除不适用的内容,补充编制的规范标准及依据,进一步细化管道安装、管道工艺、管道除锈防腐;油罐、附件制作与安装、焊接工艺的控制、电气仪表的控制程序及质量控制点,监理细则重新审批后并及时下发施工单位遵照执行,有效地控制工程质量。

(见附件4设备安装监理细则)
7、监理组将重新补充编制可行的安装工程材料、构配件和设备取样送检的见证计划,并在实施过程中严格执行落实见证取样计划,确保工程材料、构配件和设备质量检测的公正性、科学性、权威性,坚决杜绝不规范、不重视、不作为的现象,严格执行施工技术及验收规范,确保检验批、分项工程合格。

(见附件5安装见证计划)监理部对下一步监理工作的质量安全监督管理要求如下:
一、健全监理管理机构,合理调剂各专业监理人员,选
派监理业务精通、责任心强的监理人员进驻施工现场,严格监理、优质服务,建立高效、保障有力的监督管理体系。

二、建立健全各项监理规章制度,继续规范各项监理工作程序,使工程建设规范化,程序化运行;严格监督陕西天源检测单位、陕西化建单位、各分包单位对存在的质量、安全问题进行整改落实。

三、统一思想,提高认识,制定有效措施严格把关,全面推行工程质量终身责任制,划分明确的责任区,实施质量责任追究制。

四、进一步加大工地巡视检查,坚持旁站,强化事前监督,及时消灭质量安全隐患,特别是安装工艺方面要做到全天候、全过程监理,发现问题及时处理。

五、加大检测工器具的投入,提高实测实量和见证取样力度,让数据讲话,确保工程内在质量稳定。

六、进一步加大监理人员、技术管理人员、特种作业人员、焊工
的质量安全培训教育,提高质量安全意识,认真落实冬季施工的各项保证措施。

在各级领导的关心和指导下,监理组将以此整改为新的起点,狠抓工程质量,严格履行监理职责,确保延安甲醇项目各项管理上一个新台阶。

特此报告
附件:1、监理公司领导对施工现场的全面排查(照片)
2、安装监理工程师资质证件
3、单位工程的重新划分内容
4、专业分包单位补充的资质资料
5、监理规划、细则补充修订的内容
6、安装工程的见证取样计划
陕西华林工程监理有限公司
延安甲醇汽柴油工程监理项目部二0一一年十一月二十二日
篇二:整改完成报告书
整改完成报告书
苏州市吴中区建设工程质量监督站:
接你站1.基础承台经抽测10轴×E轴承台高度约低5cm左右,基础地圈梁整体偏低1-2cm,地圈梁表面平整度差.
回复: 经过现场实际测量B型10轴×E轴承台高度低5.2cm, 6轴×E轴承台高度低
3.2cm, B型13轴×E轴承台高度低3.5cm, 5轴×A轴承台高度低2.3cm, 11轴×A轴承台高度约低2.1cm.
承台偏低处理方案:
1)首先将承台表面凿毛,用清水冲洗干净,刷水泥素浆.
2)用 8@100绑扎双向钢筋网片.
3)用C35细石混凝土补浇,高出设计标高5cm厚.
基础地圈梁整体偏低和不平整处理方案: 基础地圈梁整体偏低不平整,在基础防潮层施工前用 C35细石混凝土补浇统一找平.
2.轴线经抽查5-7轴×A轴轴线偏差2CM.
回复: 将表面进行剔凿和修补处理时,提高一等级C35细石混凝土进行修补.
3.基础柱钢筋偏位普遍严重,最大处5cm,且排布不均匀.
回复:经现场实测A轴×5轴偏差4cm ,B轴×7轴偏差2.5cm, B轴×12轴偏差5cm, B轴×9轴偏差2cm, 基础柱钢筋偏位,排布不均匀通过设计处理方案柱断面向偏位方向扩大5cm. 基础柱钢筋偏位(草图附后).
4.伸缩缝处柱偏位约4cm.
回复:在伸缩缝处保证伸缩缝的尺寸将表面进行剔凿,提高一等级C35细石混凝土进行修补.
5.基础柱表面模板粘皮,柱基欠方正,基础柱与承台连接处漏浆,孔洞较多,承台欠饱满. 回复: 粘皮将表面清理干净,凿毛,统一刷一遍界面剂后用1:2水泥砂浆粉光,填平. 漏浆,孔洞将孔洞处的不密实的, 柱不方正的,砼凿掉, 漏浆,孔洞将孔洞处的不密实的,要凿成斜形,用清水冲刷干净然后用高一等级的细石砼浇筑.
回复:墙面湿水后用1:2水泥砂浆勾缝填满.
7.楼梯起步梁处留置施工缝不规范.
回复:把原先留置的施工缝清理干净后把楼梯梁和三步同时进行浇筑.
建设(监理)单位:施工单位;
(公章)
(公章)
年月日年月日
质监站签收人:
年月日
整改完成报告书
苏州市吴中区建设工程安全监督站:
针对你单位在6月28日检查中提出的问题,本单位提出以下措施进行整改:
1. 脚手架拉结少,安全网少,竹蔑板少,局部无扫地杆,剪刀撑搭建不规范,不到位,六处过桥通道搭设不规范,防护差.
回复: 脚手架已按照规范增加拉结,增加安全网,竹蔑板按照规范增加,局部无扫地杆已经增加,剪刀撑搭建按规范搭建,以到位,六处过桥通道搭设以规范,重新防护.
2. 井架部分无安全门,无安全网,无断绳装置,无断缆绳装置,无限位器,部分卷扬机无基础,无绳筒保护,无过路保护,部分出料平台防护差,部分无防护棚.
回复:井架已经按照安全规范进行整改, 出料平台重新防护,部分无防护棚的已经搭建
3. 施工用电不规范,无三级配电,二级保护,末端箱不合理,不符合规范要求,电箱使用多用插座,使用到顺开关,电线乱拉;乱接.
回复:施工用电按照规范规范要求进行整改.已经符合规范要求.
4. 楼梯,洞口无防护.
回复: 楼梯,洞口以按规范要求做防护..
5. 施工现场积乱,材料堆放无序,无警示标志,无操作规程,无灭火机,部分作业棚东倒西歪.
回复:施工现场进行全面清理,材料堆放指定位置,悬挂警示标志,操作规程,配备灭火机,作业棚整修加固.
6. 民工宿舍脏,乱差,使用液化气灶,使用大功率电器,无灭火机,无漏电保护.
回复:民工宿舍卫生派专人打扫,保持清洁,液化气灶,大功率电器清出现场,配备灭火机,进行漏电保.
现场安全问题已经整改完毕,请你单位对现场进行复查,请批示复工.
施工单位:(公章)建设单位(公章)
整改完成报告书
苏州市吴中区建设工程质量监督站:
接你站B.D础部分存在的问题整改以完毕,请你站检查整改情况
简述
1.轴线经抽测B.D 均有2cm偏差,且轴线有偏移,最大处5-6cm.
回复: 经过现场实际测量B型厂房C轴×12轴轴线偏移5.2cm, A 轴×4轴轴线偏差2cm, A轴×10轴轴线偏差3cm, D型厂房B轴×3轴轴线偏移4cm, D轴×3轴轴线偏移4cm, B轴×6轴轴线偏移6cm.轴线偏差处理方案:将表面进行剔凿,清理干净, 用C35细石混凝土进行修补. 轴线偏移处理方案:
将表面凿毛,用清水冲洗干净,插筋深度不小于10d与主筋焊接,支模,浇筑 C35细石混凝土. (附技术核定单)
2. 基础几何尺寸经过抽查,承台高度不足,均5cm(B,D 各一只)地梁高度不足4cm,梁截面不足最大处7cm.
回复:经过现场实际测量D型厂房6轴×E轴承台高度低5cm, 3轴×B轴承台高度低3cm, B型厂房13轴×B轴承台高度低5cm,5轴×C 轴承台高度低3cm, 11轴×A轴承台高度低2.6cm.
1)承台偏低处理方案:
①首先将承台表面凿毛,用冲水冲洗干净.
②用 8@100绑扎双向钢筋网片.
③用C35细石混凝土补浇,高出设计标高5cm厚.
2)地梁高度不足处理方案:
回复:经过会同设计认同,考虑到厂房地面以下部分不影响使用,在满足结构要求前提下用用C35细石混凝土浇筑,粉平.
3) 梁截面不足,最大7cm,处理方案:
回复:将基础地梁断面表面凿毛,钻孔,冲洗,涂浆用14插筋, 8@100绑扎双向钢筋网片,安装模板用C35细石混凝土补浇统一找平,精心养护,原设计地梁几何尺寸350×900,实测280×890.
3.B厂房地梁部分降20cm, 部分降10cm.
回复: 地梁高度不足处理方案:梁降20cm,部分降10cm 的情况经过会同设计认同,考虑到厂房地面以下部分不影响使用,在满足结构要求前提下用用C35细石混凝土浇筑,粉平。

4.地梁表面箍筋及加密区均有外漏.
回复:在施工前将梁表面凿毛,用清水冲洗干净,提高一等级C35细石混凝土进行修补.
5.B型厂房部分基础柱标高不足,施工方自行修补,钢筋有扭歪.
回复: 表面凿毛,用清水冲洗干净,提高一等级C35细石混凝土进行修补到设计标高,钢筋调直后, ±0.00以下加大柱的断面以保证保护层的厚度, ±0.00以上纠正钢筋后浇
筑C35细石混凝土.
6.B D厂房钢筋排布不均,腐蚀严重,有钢筋偏出柱外,有无保护层,钢筋偏位严重,最大处约7cm,柱偏位较多,严重最大约6cm.
回复: 经过现场实际测量B型厂房C轴×12轴钢筋偏位5.2cm, A 轴×4轴钢筋偏位7cm, A轴×10轴柱偏位3cm, D 轴×5轴柱偏位6cm,D型厂房B轴×3轴钢筋偏位4cm, D轴×3轴钢筋偏位4cm, B轴×6轴柱偏位6cm, D轴×7轴柱偏位6cm.
回复:在施工前将钢筋腐蚀用钢丝刷除锈,柱偏位处理方案:承台以上植筋处理原柱凿毛、钻孔、冲洗,插筋与植筋焊接,混凝土断面加大,安装模板, 浇筑C35细石混凝土. 钢筋偏位处理方案:进行植筋处理,深度不小于20d,-0.050处设扁铁环箍焊接,扩大断面, 凿毛、冲洗, 浇筑C35细石混凝土. (附技术核定单)
7.地梁表面平整度差.
回复:将表面凿毛,统一刷一遍界面剂后用1:2水泥砂浆粉光,填平.
8.图纸标高与实测有出入
回复:图纸标高与实测有出入位置的标高色位置已进行修补处理至图纸设计标高.
9. 承载力实验无,
回复: 承载力实验已报验,见检测报告.
10..B厂房混凝土表面模板未清理干净,观感粗糙,异形柱较多,成型粗糙,
回复: 上部工程加强模板工程,做到较好的混凝土外观.
11.监理实测数据与我站抽查情况出入较大,具体数据有待怀疑.回复:监理重新复测数据.数据附后.
12.电梯井未用抗渗混凝土.
回复: .电梯井施工用抗渗混凝土.资料员不清,未做资料,现将资料补齐.
施工单位:
(公章)(公章)
年月日年月日质监站签收人:年月日
篇三:整改回复报告模板
关于对******有限公司
“*****函〔(本文来自:/doc/1918474015.html, 小草范文网:整改回复报告)201*〕**号”的整改回复报告*****有限公司安质部:
*****监理站根据****有限公司201*年*月*日下发的***〔201**〕90号文《*****》文件要求,对****有限公司*月**日检查监理Ⅰ标监理站发现存在的问题进行了整改,现将整改情况汇报如下:
1.存在的问题:抽查施工单位(**)所进4个批次的进场原材料,发现有一个批次的水泥和一个批次的粉煤灰监理未对材料进行统计,物资进场台帐上没有统计,没有原材料进场报验表。

整改措施:由试验室严格按照进场材料检验制度检验每批进场材料;加强对原材料进场的统计管理;对这一批次的水泥和粉煤灰进行追溯。

整改情况:试验室从4月1日起每日统计综合Ⅰ标进场材料,建立台帐,专人统计(图1);已追溯到遗漏批次的水泥和粉煤灰的检验报告,已完善了进场报验资料(图2)。

图1:建立进场材料台帐动态记录图2:完善遗漏批次材料报验资料
2.存在的问题:未按合同承诺核查施工单位的生产设备。

整改措施:监理站指派专人对施工单位进行包括检查生产设备在内的合同检查,每月至少1次。

整改情况:监理站已安排专人负责隧道局项目部的合同检查工作;4月份监理站对施工单位的合同检查计划在4月20日进行。

3.存在的问题:监理日记填写不规范,内容缺项较多(对上级检查通报的问题与整改情况无记录;驻地监理休假无工作交接;*站场*月*7日至*月*日无记录)。

整改措施:重新规范监理日记、日志的填写,明确填写
要求,总监理工程师每季度对监理工程师监理日记、日志进行不少于一次的检查,监理组长每月对监理员监理日记进行不少于一次的检查;明确规定监理人员的请、销假和工作交接制度。

整改情况:监理站编制了《监理日记(志)填写指南》,发至各监理人员,《指南》中详细记录有监理日记、日志应填写的全部内容,并附有日记填写范例(图3);监理人员的请、销假和休假期间的工作交接制度已严格执行,由总监监督并列入到对监理人员的考核。

图3:编制了《日记(志)填写指南》和范例
****有限公司
**监理站
二〇一*年*月*日。

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