主体工程质量检查表

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建筑施工主体结构类工程质量问题检查表

建筑施工主体结构类工程质量问题检查表
模板安装致顶板水平度偏差
12
结构顶板
裂缝
大开间顶板模板早拆致结构板裂缝
13
结构板铝模上料孔
裂缝
铝模上料孔结构板裂缝
14
架空层顶板
尺寸
架空层支撑变形致梁板下沉
15
梁墙节点
尺寸
梁、墙交界面错台
16
剪力墙预留洞
尺寸
墙体预留洞口定位加固不足致变形
17
外墙层间接槎
观感
模板未有效加固导致错台、漏浆
18
剪力墙
尺寸
芯模结构板
尺寸
芯模楼板上浮致标高偏差
59
下沉结构板
尺寸
下沉板标高偏差致地暖外露
60
高密度钢筋梁
缺陷
梁底露筋、孔洞质量问题
61
剪力墙钢筋定位筋
观感
钢筋定位筋未刷防锈漆致墙面泛锈
62
剪力墙电梯结构洞口
尺寸
电梯结构洞口偏大补墙
63
屋面上人孔
渗漏
屋面上人孔侧墙未临空导致雨水渗漏
61
屋面结构门洞
尺寸
出屋面防水反坎抬高后致结构门洞高度不足
缺陷
不同强度等级碎浇筑无阻拦措施等致梁柱节点碎强度不足
6
梁、柱大截面构件
裂缝
大截面梁、柱构件未有效养护致收缩裂缝
7
剪力墙根
缺陷
剪力墙根部烂根
8
剪力墙上口
尺寸
剪力墙上口碎标高偏差致板底保护层偏大等
9
结构梁板
缺陷
大雪天碎浇筑致梁板底碎低强碎、露筋
10
窗台
观感
窗台面碎汽泡企口破损
11
主体模板安装
结构顶板
尺寸

主体验收常见质量问题检查表

主体验收常见质量问题检查表
主体验收常见质量问题检查表
工程名称:
序号
常见问题
施工单位自检情况
监理单位检查情况
安装部分
1
墙体开槽是否采用机械开槽;电工套管埋设深度是否过浅;修补是否规范
2
承重墙上是否有长度大于30的水平槽
3
墙体内安装的配电箱、消防箱等宽度大于300的箱体上方有没有按规范要求设置过梁。
4
墙体内开关插座及其他预埋的线盒、箱体高度是否满足设计和规范要求。
39
部分钢柱地脚螺栓外露长度是否满足要求
40
抗风柱顶端与梁连接是否符合要求
41
钢结构安装是否首先形成刚度单元
42
现场是否存在随意切割损坏主体构件或支撑系统现象
43
檐口、屋脊等细部堵头、锚固点间距、板搭接方法是否符合要求
资料部分
44
工序报验单、检验批验收记录真实、填写规范、签章齐全
45
原材料检测报告、试块检测报告等检测资料进行分类汇总
屋面斜梁下砌体顶部是否留
17
顶层楼梯水平段是否做砼翻边;
18
屋面女儿墙净高度、间距是否符合要求、女儿墙构造柱钢筋是否与压顶搭接
19
卫生间止水带高度、楼面高低差是否符合要求
20
砼跑模造成粉刷层超厚,装饰前应采取措施找平并防止脱落
21
管道井拉结筋数量及留槎是否符合要求
22
阳台构造柱是与墙体拉结筋是否伸入构造柱
栏杆预制埋件或后置埋件的规格型号、制作和安装方式应符合设计要求
35
走道、楼梯平台及作贮藏间、自行车库和设备用房的(半)地下室,其净高不应低于2M;楼梯梯段净高不应低于2.2M
36
墙高超过4M是否设置砼腰梁
37

主体阶段工程质量检查表

主体阶段工程质量检查表
室内外回填土、室外台阶踏步及散水沉降裂缝控制。
主体结构与车道等附属工程连接施工质量。
2
钢筋工程
钢筋加工
钢筋安装
钢筋连接
钢筋保护层
3
模板工程
模板外观
模板支撑
模板拼缝
后浇带模板支设
模板拆除
4
混凝土工程
混凝土构件几何尺寸
混凝土构件的裂缝;
混凝土构件外观
混凝土施工缝的留置与处理
混凝土强度等级超过2个强度等级以上的交界部位的处理
钢材、连接件,防火、防腐涂料等进场验收及复试报告
高强螺栓连接副相关检测报告,预应力结构相关检测记录
焊接工艺评定,焊缝检测记录
建筑安全等级为一级、跨度40m及以上的公共建筑钢网架结构及设计有要求的球节点承载力试验报告,金属屋面抗风等相关试验报告
钢结构构件跨中和悬挑端最大挠度值(与设计、规范允许值相比较)
分部、分项工程质量验收记录
实际检查子项小计
实际检查子项合计
检查结论:
本次实际检查共 个子项,其中一级 项,占实际检查子项的 %。
检查组长:
年 月 日
管理表格
创国优主体阶段工程质量检查表
表格编号
CSCEC2B-QC-B40107
工程名称
序号
检查内容
设计要求和规范规定的检查结果
项 目
子项
一级(完全符合)
二级(非完全符合)
结构功能
砼墙、梁、板、柱结构施工质量及温度、材料收缩变形
变形缝、抗震缝的设置
吊顶内结构质量、裂缝渗漏,防火封堵及龙骨构造(顶层必查)。
焊缝探伤
栓钉焊接质量弯曲试验
9
高强度螺栓连接
高强度螺栓连接副进场验收

工程建设各方责任主体质量管理行为监督检查表

工程建设各方责任主体质量管理行为监督检查表
符合□不符合要求□
21*
监理单位项目监理机构的人员资格、配备及到位情况,总监理工程师有无同时承担两个或两个以上工程项目的监理情况和有无委托他人代行职责的情况
查看相关资料
符合□不符合要求□
符合□不符合要求□
22*
监理单位有无与被监理工程的施工单位、质量检测单位有隶属关系或其他利害关系的情况,监理单位有无从事建筑材料、建筑构配件和设备的经营活动
项目经理 (签字)
技术负责人(签字)
监督人员
检查日期
注:监督人员在首次进入施工现场应按照此表所规定内容全部检查,以后每次检查只检查带*号内容,不带*号内容核查后可不再查;本表必须由检查组人员检查后,如实填写;每月28号报送监督机构。
查看相关资料原件
符合□不符合要求□
符合□不符合要求□
10*
除有特殊要求的建筑村料、专用设备、工艺生产线等外,设计单位有无指定生产厂、供应商的情况
查看相关资料原件
符合□不符合要求□
符合□不符合要求□
11*
施工单位有关负责人或职能部门对项目的工程质量定期检查指导情况
查看落实情况
符合□不符合要求□
符合□不符合要求□
查看管理资料
符合□不符合要求□
符合□不符合要求□
26*
监理单位质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
查看管理资料
符合□不符合要求□
符合□不符合要求□
27*
质量问题和质量事故处理情况,设计、勘察单位是否参加处理
查看管理资料
符合□不符合要求□
符合□不符合要求□
28*
各责任方执行工程建设强制性标准情况
符合□不符合要求□
符合□不符合要求□

工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表

工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表

工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表序号检查项目检查情况评价建设单位1施工前办理质量监督手续情况按规定办理未按规定办理□符合□不符合2施工前办理施工图设计文件审查情况按规定办理未按规定办理□符合□不符合3施工前办理施工许可(开工报告)情况按规定办理未按规定办理□符合□不符合4按规定委托监理情况按规定委托未按规定委托□符合□不符合施工单位5住宅工程是否按《住宅工程常见质量问题控制标准》要求编制住宅工程质量常见问题控制专项施工方案,并应经批准后实施已编制且已批准实施已编制未审批实施未编制□符合□基本符合□不符合6项目经理、质量员资格和到位情况资格、数量符合相应要求,人员到位;资格、数量符合相应要求,但人员没到位;资格、数量不符合相应要求(含项目经理不在岗)□符合□基本符合□不符合7主要专业工种操作人员上岗资格、配备及到位情况主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定,工种配备到位主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定,工种配备不到位主要专业工种操作人员上岗资格不符合相应规定□符合□基本符合□不符合8施工组织设计或施工方案审批及执行情况按管理制度审批,并严格执行按管理制度审批,但执行过程中有偏差审批程序混乱,不按施工组织设计或施工方案执行□符合□基本符合□不符合9工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施不严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施不按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施□符合□基本符合□不符合10工程总分包合同明确、审批程序实施情况合法分包,分包合同按规定审批,分包单位派驻人员到位合法分包,分包合同未按规定审批或分包单位派驻人员未到位违法分包□符合□基本符合□不符合监理单位11总监和监理人员资格及到位情况总监和监理人员资格、数量符合相应要求(含合同要求),人员到位总监和监理人员资格、数量符合相应要求(含合同要求),但人员缺岗总监不在岗、监理人员资格不符合相应要求、□符合□基本符合□不符合12对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况认真进行审查不认真进行审查未进行审查□符合□基本符合□不符合13对分包单位的资质进行核查情况严格进行核查不严格进行审查未进行核查□符合□基本符合□不符合14见证取样制度的实施情况严格实施见证取样制度不严格实施见证取样制度未实施见证取样制度□符合□基本符合□不符合15对重点部位、关键工序实施旁站监理以及影像留存情况严格按规定实施旁站监理实施旁站监理,但不严格到位未实施旁站监理□符合□基本符合□不符合16检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况严格按检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收不严格按检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收不按检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收□符合□基本符合□不符合17质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全质量问题通知单签发手续不全,质量问题整改结果的复查资料不全不按规定签发质量问题通知单,质量问题整改结果不复查□符合□基本符合□不符合结果统计建设单位共检查项,其中符合项,基本符合项,不符合项施工单位共检查项,其中符合项,基本符合项,不符合项监理单位共检查项,其中符合项,基本符合项,不符合项合计共检查项,其中符合项,基本符合项,不符合项。

工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表

工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表
进行审查和备案 未进行审查和备案
为合
□不符合

工 单 位
15
单位资质情况
单位资质符合相应要求 单位资质不符合相应要求
为合 □不符合
16
项目负责人资格和履责情况
项目经理资格符合相应要求,且按规 定到岗履责
项目经理资格不符合要求,不按规定 到岗履责
为合
□不符合
17
项目部人员配备及到位情况
项目部关键岗位人员配备齐全,资格 符合要求,且按规定到岗履责
项目部关键岗位人员配备不全,资格 不符合要求,或不按规定到岗履责
为合
□不符合
18
施工组织设计或施工方案审批及执行 情况
按规定审批 未按规定审批
为合
□不符合
19
施工技术交底情况
按规定交底 未按规定进行交底
为合
□不符合
20
施工现场施工操作技术规程及国家有 关规范、标准、图集的配置情况
按规定配置
未按规定配置
设计及图审单位
符合项不符合项
施工单位
符合项不符合项
监理单位
符合项不符合项
检测机构
符合项不符合项
两书签署情况
符合项不符合项
合计
符合项不符合项
按要求编制节能设计专篇和绿色建筑 设计专篇
为合
□不符合
12
有无节能设计专项审查,执行标准和 设计修改是否到位
检查建筑节能专项审查记录
为合 □不符合
13
涉及建筑节能的设计变更应符合建筑 节能设计标准的要求
审查设计变更文件
为合
□不符合
14
施工图审查机构应严格按照国家和省 颁布的建筑节能法规规定和强制性标 准进行建筑节能专项审查,并及时向 工程所在地县级以上地方人民政府住 房城乡建设主管部门备案

(主体结构)分部工程质量验收检查记录表

(主体结构)分部工程质量验收检查记录表
注:工程部技术、质量负责人应按上表进行自检,符合要求后上报工程处进行预验收,公司依据该表进行验评审批会签,判 定该分部工程预验收是否通过。
(主体结构)分部工程质量验收检查记录表
单位工程名称
工程经理
开工日期
验收类型 (部位)
技术(质量) 负责人
验收日期
序号
工程
检查要点
验收记录
验收结论
1
现场准备 工作
①楼层材料、杂物、碎渣料等是否已清理干净;
口合格口不合格
②现浇结构模板是否已全部撤除完成;
口合格口不合格
③人行安全通道是否畅通;
口合格口不合格
口合格口不合格
③修补部位是否存在明显色差、边缘不规那么;
口合格口不合格
④砌体工程组砌、留槎、外表质量及细部处理是否符 合规范要求。
口合格口不合格
综合验收结论
□预验收验评一次性通过
□需整改复查
预验收入:陪同人员:
复查情况
□复查验评内容已符合要求,预验收验评通过。
复查人:
审批会签
工程部意见分管工程领导
意见
④临边、洞口安全防护设施设置是否完善。
口合格口不合格
2
技术资料
① 基础分部工程质量验收记录、会签表
□合格口不合格
②主体结构混凝土强度回弹、钢筋保护层检测报告;
口合格口不合格
③工程验收自评报告;
□已审批
口未审批 口合否存在积水、渗漏水现象;
②税结构质量缺陷是否已处理修补完成;

工程建设各方责任主体和有关机构质量安全行为检查表模板

工程建设各方责任主体和有关机构质量安全行为检查表模板

工程建设各方责任主体和有关机构质量安全行为检查表项目名称:承建单位:项目经理:年月日序号责任单位检查项目检查情况评价备注符合基本符合不符合1.建设单位施工前办理质量安全监督手续情况按规定办理情况2.施工前办理施工图设计文件审查情况按规定办理情况3.施工前办理施工许可(开工报告)情况按规定办理情况4.按规定委托监理情况按规定委托情况5.组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况6.原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况是否按要求重新报审情况7.安全防护、文明施工措施费用在施工合同中是否单列支付计划8.施工现场及毗邻区域有关资料是否向施工单位提供各类管线以及气象、水文资料、相邻建筑、地下工程等有关资料9.工程发包是否将工程肢解发包10.勘察单位单位资质、人员资格、配备情况单位资质、人员资格是否符合相应要求11.参加地基验槽情况是否参加了地基验槽验收是否出具勘察质量检查报告12.设计单位单位资质、人员资格、专业人员配备情况单位资质、人员资格是否符合相应要求,专业人员配备齐全13.参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收情况是否均参加了地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收14.签发设计修改变更、技术洽商通知情况是否均签发了设计修改变更、技术洽商通知15.参加有关工程质量问题的处理情况是否参加有关工程质量问题的处理16.施工单位单位资质、项目经理部管理人员资格、配备及到位情况单位资质、项目经理部管理人员资格是否符合相应要求,人员配备到位17.主要专业工种操作上岗证、配备及到位情况主要专业工种操作上岗证是否符合相应规定,工种配备及到位18.施工组织设计或施工方案审批及执行情况是否按管理制度审批施工组织设计或施工方案,并严格执行19.施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置及实施情况施工现场是否按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准20.工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件的实施情况是否严格按工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件的实施21.施工单位企业资质、安全生产许可证企业资质是否与工程规模相符;是否取得安全生产许可证;是否办理安监手续。

工程建设责任主体(建设、施工、监理)质量行为检查表

工程建设责任主体(建设、施工、监理)质量行为检查表

(一)受检工程概况表工程所在地市(州)、县(区):保障房类型:二)工程建设责任主体(建设、施工、监理)质量行为检查表三)工程建设标准执行情况检查表三、混凝土结构工程四、砌体工程砌筑砂浆强度和试块留置现场砂浆配合比实施情况,计量器具设置应用,砂浆使用时间、砂浆试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等2砖砌体质量材料品种、规格,组砌方法、施工质量、墙体开槽等情况预制承重构件安装灰缝厚度、砂浆饱满度检查项目墙体转角处、纵横向交接处、临时间断处组砌方式观察检查已安装的预制承重构件安装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况用尺量检查10皮砖灰缝厚度,百格网检查作业面的砂浆饱满度检查内容墙体转角处、纵横向交接处应同时砌筑、临时间断处应砌成斜槎,抗震设防地区拉接筋设置检查情况基本符合不符合5建筑节能工程施工质量检查表工程所在地区:工程名称体节能工程2、保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接及与基层的粘结强度拉拔试验3、保温浆料与基层及各层之间的粘结必须牢固,不应脱层、空鼓和开裂4、保温层采用后置锚固件应进行锚固力现场拉拔试验合格,并签认;施工中存在问题,有整改通知未验收预制保温板浇筑混凝土墙体保温板、保温浆料作保温层、保温砌块砌筑、预制保温墙板、隔汽层的设置及做法符合设计及验收规定。

幕墙节能工程密封条、单元幕墙板块之间的密封处理、开启扇关闭、保温材料厚度及安装质量符合验收规定。

门窗节能工程遮阳设施的安装、热桥部位的隔断热桥措施、幕墙隔汽层、冷凝水的收集和排放质量符合验收规定。

外门窗框或副框与洞口之间的间隙填充、外窗遮阳设施、天窗安装质量符合验收规定。

按照设计文件及规范验收合格,并签认;施工中存在问题,有整改通知未验收按照设计文件及规范验收合格,并签认;施工中存在问题,有整改通知未验收屋面节能工程保温隔热层的敷设及热桥部位的保温隔热措施、通风隔热架空层、采光屋面、屋面的隔汽层质量符合验收规定按照设计文件及规范验收合格,并签认;施工中存在问题,有整改通知未验收地面节能工基层处理、地面保温层、隔离层、保护层、有防水要求的地面保温层、及表面防潮层、保护层符合设计要求,并应按施工方案施工。

B-主体结构工程检查用表

B-主体结构工程检查用表

主体结构工程检查用表模板安装(含预制构件)工程检验批质量验收记录模板拆除工程检验批质量验收记录钢筋原材料检验批质量验收记录钢筋加工检验批质量验收记录钢筋连接检验批质量验收记录钢筋安装检验批质量验收记录混凝土原材料检验批质量验收记录混凝土配合比设计检验批质量验收记录混凝土施工检验批质量验收记录现浇结构外观质量检验批质量验收记录现浇结构尺寸偏差检验批质量验收记录(I)混凝土设备基础尺寸偏差检验批质量验收记录(II)预应力原材料检验批质量验收记录预应力筋制作与安装检验批质量验收记录预应力筋张拉和放张检验批质量验收记录预应力灌浆及封锚检验批质量验收记录预制构件检验批质量验收记录预制构件检验批质量验收记录(续表)装配式结构施工检验批质量验收记录砖砌体工程检验批质量验收记录混凝土小型空心砌块砌体工程检验批质量验收记录石砌体工程检验批质量验收记录配筋砌体工程检验批质量验收记录填充墙砌体工程检验批质量验收记录钢结构(钢构件焊接)分项工程检验批质量验收记录钢结构(焊钉焊接)分项工程检验批质量验收记录钢结构(普通紧固件连接)分项工程检验批质量验收记录钢结构(高强度螺栓连接)分项工程检验批质量验收记录钢结构(零件及部件加工)分项工程检验批质量验收记录钢结构(构件组装)分项工程检验批质量验收记录钢结构(预拼装)分项工程检验批质量验收记录钢结构(单层结构安装)分项工程检验批质量验收记录钢结构(多层及高层结构安装)分项工程检验批质量验收记录钢结构(网架结构安装)分项工程检验批质量验收记录钢结构(压型金属板)分项工程检验批质量验收记录钢结构(防腐涂料涂装)分项工程检验批质量验收记录钢结构(防火涂料涂装)分项工程检验批质量验收记录方木和圆木结构检验批质量验收记录胶合木结构检验批质量验收记录轻型木结构检验批质量验收记录木结构的防护检验批质量验收记录模板安装(含预制构件)工程检验批质量验收记录模板拆除工程检验批质量验收记录钢筋连接检验批质量验收记录钢筋安装检验批质量验收记录混凝土原材料检验批质量验收记录混凝土配合比设计检验批质量验收记录混凝土施工检验批质量验收记录现浇结构外观质量检验批质量验收记录现浇结构尺寸偏差检验批质量验收记录(I)混凝土设备基础尺寸偏差检验批质量验收记录(II)预应力原材料检验批质量验收记录预应力筋制作与安装检验批质量验收记录预应力筋张拉和放张检验批质量验收记录预应力灌浆及封锚检验批质量验收记录预制构件检验批质量验收记录(GB50204-2002)表9.2 编号:020106 □□□(2)续下表接上表装配式结构施工检验批质量验收记录(GB50204-2002)表9.4 编号:020106□□□(3)砖砌体工程检验批质量验收记录混凝土小型空心砌块砌体工程检验批质量验收记录石砌体工程检验批质量验收记录接上表配筋砌体工程检验批质量验收记录填充墙砌体工程检验批质量验收记录钢结构(钢构件焊接)分项工程检验批质量验收记录钢结构(焊钉焊接)分项工程检验批质量验收记录钢结构(普通紧固件连接)分项工程检验批质量验收录钢结构(高强度螺栓连接)分项工程检验批质量验收录钢结构(零件及部件加工)分项工程检验批质量验收录钢结构(构件组装)分项工程检验批质量验收录钢结构(预拼装)分项工程检验批质量验收记录钢结构(单层结构安装)分项工程检验批质量验收录续下表接上表钢结构(多层及高层结构安装)分项工程检验批质量验收记录钢结构(网架结构安装)分项工程检验批质量验收录续下表钢结构(压型金属板)分项工程检验批质量验收记录方木和圆木结构检验批质量验收记录胶合木结构检验批质量验收记录接下表接上表轻型木结构检验批质量验收记录。

工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表

工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表
工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表
序号
检 查 项 目
检 查 内 容
评 价




1
施工前办理质量监督手续情况
检查监督注册登记表
□符合
□不符合
2
施工前办理施工图设计文件审查情况
检查施工图设计文件审查资料
□符合
□不符合
3
施工前办理施工许可(开工报告)情况
检查施工许可证(开工报告)
□符合
□不符合
4
按规定委托监理情况
□符合
□不符合
14
质量问题和质量事故处理情况
处理及时,整改措施有效
未按规定处理
□符合
□不符合




15
单位资质情况
单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求
□符合
□不符合
16
总监理工程师资格及履责情况
总监理工程师资格符合相应要求,且按规定到岗履责
总监理工程师资格不符合要求,不按规定到岗履责
□符合
□不符合
23
组织和审查工程变更情况
按规定进行审查
未按规定进行审查
□符合
□不符合
24
对重点部位、关键工序实施旁站监理情况
按规定实施旁站监理
未按规定实施旁站监理
□符合
□不符合
25
隐蔽工程、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况
按规定进行验收
未按规定进行验收
□符合
□不符合
26
质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况






28

工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表

工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表

附件 2:表 2-1受检工程基本情况表工程所在市、州 ( 县、区 ) :工程名称工程地点工程地点开工日期施工许可证号形象进度建筑规模(总面积或投资额)平方米(或万元)结构类型建筑层数质量责任主体和有关机构单位名称建设单位勘察单位设计单位施工单位分包单位监理单位施工图审查机构单位项目负责人资格资质情况情况质量检测机构备注检查组成员签字:检查日期:表 2-2工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表序号检查项目检查情况评价1施工前办理质量监督手续情况按规定办理□符合未按规定办理□不符合建2施工前办理施工图设计文件审查按规定办理□符合情况未按规定办理□不符合设3施工前办理施工许可 ( 开工报告 )按规定办理□符合情况未按规定办理□不符合单4按规定委托监理情况按规定委托□符合未按规定委托□不符合位5组织图纸会审、设计交底、设计变按规定组织□符合更工作情况未按规定组织□不符合6原设计有重大修改、变动的,施工按要求重新报审□符合图设计文件重新报审情况未重新报审□不符合勘7勘察单位资质情况单位资质符合相应要求□符合单位资质不符合相应要求□不符合察8设计单位资质情况单位资质符合相应要求□符合单位资质不符合相应要求□不符合设参加地基验槽、基础、主体结构及全部参加验收工作□符合9部分参加验收工作□基本符合有关重要部位工程质量验收情况未参加任何验收工作□不符合计全部签发□符合签发设计修改变更、技术洽商通知10签发主要的设计变更、技术洽商通知□基本符合单情况没有签发□不符合位11参加有关工程质量问题的处理情参加有关工程质量问题的处理□符合况未参加有关工程质量问题的处理□不符合施12单位资质情况单位资质符合相应要求□符合单位资质不符合相应要求□不符合工项目经理资格符合相应要求,人员到位□符合13项目经理资格和到位情况项目经理资格符合相应要求,但人员没到□基本符合单位□不符合项目经理资格不符合相应要求位主要专业工种操作人员上岗资格、14配备及到位情况施工组织设计或施工方案审批及15执行情况施施工现场施工操作技术规程及国16家有关规范、标准的配置情况工单工程技术标准及审查合格的施工17图设计文件的实施情况位18质量问题和质量事故处理情况19单位资质情况20总监理工程师资格及到位情况监21监理规划、监理实施细则的编制审理批内容的执行情况单对材料、构配件、设备投入使用或22安装前进行审查情况位23对分包单位的资质进行核查情况24见证取样制度的实施情况主要专业工种操作人员上岗资格符合相□符合应规定,工种配备到位主要专业工种操作人员上岗资格符合相□基本符合应规定,工种配备不到位主要专业工种操作人员上岗资格不符合□不符合相应规定按管理制度审批,并严格执行□符合按管理制度审批,但执行过程中有偏差□基本符合审批程序混乱,不按施工组织设计或施工方案执行□不符合按规定配置□符合配置不全□基本符合没按规定配置□不符合严格按照工程技术标准及审查合格的施□符合工图设计文件实施不严格按照工程技术标准及审查合格的□基本符合施工图设计文件实施不按照工程技术标准及审查合格的施工□不符合图设计文件实施处理及时,整改措施有效□符合处理及时,但整改不到位□基本符合未及时处理□不符合单位资质符合相应要求□符合单位资质不符合相应要求□不符合总监理工程师资格符合相应要求,人员到□符合位总监理工程师资格符合相应要求,但人员□基本符合没到位总监理工程师资格不符合相应要求□不符合按规定编制、审批,并严格执行□符合按规定编制、审批,但执行不认真□基本符合未按规定编制、审批□不符合认真进行审查□符合不认真进行审查□基本符合未进行审查□不符合严格进行核查□符合不严格进行审查□基本符合未进行核查□不符合严格实施见证取样制度□符合不严格实施见证取样制度□基本符合未实施见证取样制度□不符合对重点部位、关键工序实施旁站监25理情况检验批、分项、分部(子分部)工监26程质量验收情况理单位质量问题通知单签发及质量问题27整改结果的复查情况工程28是否超出资质范围从事检测活动质量检测29检测报告形成程序、数据及结论的机符合性程度构施工30是否超越认定的审查范围图审查是否按国家规定的审查内容进行31机审查构建设单位符合勘察设计单位符合结施工单位符合果监理单位符合统计工程质量检测机构符合施工图审查机构符合严格按规定实施旁站监理□符合实施旁站监理,但不严格到位□基本符合未实施旁站监理□不符合严格按检验批、分项、分部(子分部)工□符合程质量验收不严格按检验批、分项、分部(子分部)□基本符合工程质量验收不按检验批、分项、分部(子分部)工程□不符合质量验收质量问题通知单签发手续齐全,质量问题□符合整改结果的复查及时,资料齐全质量问题通知单签发手续不全,质量问题□基本符合整改结果的复查资料不全不按规定签发质量问题通知单,质量问题□不符合整改结果不复查在资质范围内承接任务□符合超出资质范围承接任务□不符合检测报告严格按规定、按程序审批□符合出具虚假检测报告□不符合严格在认定的审查范围从事审查工作□符合超越认定的审查范围从事审查工作□不符合严格按国家规定进行施工图审查□符合存在错审、漏审□不符合项 /基本符合项 /不符合项项 /基本符合项 /不符合项项 /基本符合项 /不符合项项 /基本符合项 /不符合项项 /基本符合项 /不符合项项 /基本符合项 /不符合项合计符合项/基本符合项/不符合项检查组成员签字:检查日期 :工程建设强制性标准执行情况检查表(工程勘察部分)序号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15检查项目现场及试验室工作执行强制性标准情况编制技术文件执行强制性标准情况勘察成果与实际情况的符合程度评价检查内容与方法基本不符备注符合合符合钻探及取样原位测试室内试验其他工作勘察手段和勘察工作量是否合理岩土指标和承载力是否正确场地类别和地震液化的判定是否正确对地质灾害和特殊性岩土的评估是否正确地表水、地下水对建筑材料腐蚀性影响评价技术文件内容是否存在重要缺漏是否有其他文字、数据、图纸的错误持力层地震效应评价结论地下水承载力和变形参数16 17基坑支护参数文件中其他重要结论结果统计符合项/基本符合项/不符合项检查组成员签字:检查日期:工程建设强制性标准执行情况检查表(房屋建筑工程设计部分)序评价检查项目检查内容与方法备注号基本不符符合合符合设计采用的地基参数是否符合勘察成1地基基础设计果,地基计算、地基处理、桩基及基础设计是否符合 GB50007等强制性标准的规定是否采用了规范规定的结构类型,多层2结构类型砌体房屋的层数和高度是否符合GB50011 第 7.1.2 条的规定设计采用的荷载是否符合GB50009 等3设计荷载强制性标准的规定,标准中未明确规定的荷载取值是否有依据抗震设防类别和抗震设防类别和抗震设防标准是否符4合 GB50223 、GB50011 等强制性标准的抗震设防标准规定,建筑场地类别是否符合勘察成果5建筑设计和建筑建筑设计和建筑结构的规则性是否符结构的规则性合 GB50011 等强制性标准的规定结构材料强度设计值及其性能指标是6结构材料否符合 GB50003 、GB50010 、GB50017及 GB50011 第 3.9.2 条等强制性标准的规定7地震作用和抗震地震作用和抗震验算是否符合验算GB50011 、 JGJ3 等强制性标准的规定8钢筋混凝土构件钢筋混凝土结构构件中纵向钢筋的配的最小配筋率筋率是否符合 GB50010 的规定结构的抗震等级、框架梁、框架柱、框多、高层混凝土结支梁、框支柱的纵向钢筋最小配筋率9构的抗震等级和(量)、箍筋的最小直径及最大间距、抗震构造措施剪力墙分布钢筋的最小配筋率是否符合 GB50011 、JGJ3 等强制性标准的规定砌体结构基本构砌体结构中墙与柱的高厚比、圈梁、墙10梁、挑梁的构造是否符合GB50003 的规造定房屋抗震横墙的间距、构造柱(芯柱)11多层砌体结构的和圈梁的设置和构造、楼(屋)盖构造、抗震措施楼梯间构造是否符合GB50011等强制性标准的规定多、高层钢结构构件的设计是否符合12多、高层钢结构GB50017 、JGJ99 的规定,其抗震构造措施是否符合 GB50011 的规定按《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》( 建设部建质[2006]220超限高层建筑结号 ) 规定属于超限高层的项目,是否按13构规定在初步设计阶段进行了超限高层抗震专项审查,施工图设计文件中是否落实了抗震专项审查的内容结果统计符合项/基本符合项/不符合项检查组成员签字:检查日期:工程建设强制性标准执行情况检查表(房屋建筑工程施工部分)评价检查项目检查内容和方法基本符合符合一、工程资料1技术交底、施工日技术交底和施工日志应记录详实志结构用水泥、钢筋、外加剂、预拌混凝土、防水材料、砂、石、砖、砌块、原材料、成品、半预应力混凝土的锚具、夹具等质量有2成品、构配件质量合格证明文件和试验(检验)报告单,有证明文件和试验对重要工程使用砂、石应进行碱活性报告试验,预制构件应进行结构性能检测,砌筑砂浆中掺入有机塑化剂的应有型式检验报告承重结构用水泥及外加剂、混凝土试见证取样和送检记块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、3承重墙的砖、砌块和防水材料等见证录取样和送检记录资料及相关试验(检验)报告单4现场计量器具的运水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺的计量行状况检定证书施工图设计文件修施工图设计文件修改、变更、洽商、5改、变更、洽商、交底应符合程序,记录完整交底混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度6施工试验报告(记试验报告及统计评定、钢筋焊接、机录)械连接、钢结构焊缝质量检测报告、基桩检测报告、回填土检验报告等工程定位、基槽验线、楼层标高、轴线、垂直度、沉降观测等测量复核记7施工记录录;混凝土施工记录;预应力张拉、灌浆记录;桩基施工记录应内容完整、记录真实检验批、分项、分部验收及隐蔽工程8质量验收记录验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整,参与验收人员应具有相应资格表 2-5不符备注合二、地基基础地基强度或承载力9地基强度或承载力检验、工程桩承载检验、工程桩承载力检验方法和数量应符合要求力检验10桩位偏差、桩顶标偏差和试件留置数量应符合要求高、试件强度基坑专项施工方案,深基坑专项论证11方案,基坑周边严禁超堆荷载,基坑基坑施工(槽)开挖对周围建筑物的影响及监控三、混凝土结构模板及其支架应具有足够的承载能12模板与支架的设计力、刚度和稳定性,高支模应有专家论证方案受力钢筋品种、级13对照施工图检查别、规格和数量当钢筋的品种、级别或规格需作变更14钢筋代换时,应办理设计变更文件钢筋的加工、绑扎加工、绑扎、连接方式和连接质量是15和连接否满足要求钢筋构造措施、受检查作业面上的受力钢筋间距、固定16力钢筋位置和混凝措施,节点部位的箍筋间距,混凝土土保护层厚度保护层厚度17预应力钢筋检查预应力筋张拉锚固,筋的处理及锚具封闭外露预应力检查现场混凝土配合比实际应用情混凝土强度和试块况,计量器具设置应用,预拌混凝土18留置的坍落度,混凝土试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等混凝土的外观质量检查混凝土外观质量,抽查混凝土构19和尺寸偏差件尺寸偏差四、砌体结构检查现场砂浆配合比实际应用情况,严禁使用脱水硬化的石灰膏,检查计砌筑砂浆强度和试20量器具设置应用,砌筑砂浆稠度、分块留置层度,砂浆试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等施工时所用小砌块的产品龄期不应21小砌块质量小于 28 天,承重墙体严禁使用断裂小砌块,小砌块应底面朝上反砌于墙上墙体转角处、交接墙体转角处和纵墙交接处应同时砌22处及临时间断处砌筑,临时间断处应砌成斜槎,抗震设筑方式防地区设置拉结筋情况23灰缝厚度及砂浆饱用尺量检查 10 皮砖灰缝厚度,用百满度格网检查作业面的砂浆饱满度观察检查已安装的预制承重构件安24预制承重构件安装装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况25施工荷载控制观察检查楼层堆载情况26构造措施构造柱、圈梁设置情况结果统计符合项/基本符合项/不符合项检查组成员签字:检查日期:工程建设强制性标准执行情况检查表(市政桥梁工程设计部分)序评价检查项目检查内容与方法基本号符合不符合符合一设计标准1荷载标准车辆荷载、人群荷载及其他可变荷载的取值应符合有关规定2结构安全是否符合公路桥规等级<JTGD60-2004>1.0.9条3地震作用地震动峰值加速度取值及依据4设计洪水是否符合城市桥梁设计准则频率〈CJJ11-93 〉2.0.3条5防撞击防撞栏杆防撞等级及墩柱防船只、车辆撞击应符合有关规定6安全带立体交叉的下穿道路与紧靠墩台宽度的宽度应符合有关规定不得在桥上及地下通道内设置污水管,输送压力大于0.4Mpa 的燃7桥上管线气管道,电压大于 10kv 的电力管线及其他可燃、有毒或腐蚀性的液、气体管道工程管线与桥梁之间的最小水平净距应符合《城市工程管线综合8桥下管线规划规范》 GB50289-98的规定,如受地形限制不能满足规定,应与有关部门协商采取有效的安全跨线桥下防护措施。

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未按要求设置5排以上螺杆,扣1分;螺杆间距大于500mm扣1分;第 一排螺杆离地大于200mm扣1分
检查所选定楼栋
2

12
内剪力墙采用钢管对称斜撑,斜撑间距≤2m,距墙柱端部≤500mm,楼 未设置斜顶撑扣1分;斜撑方式和材料不符合要求扣1分;斜撑间距
板上预留钢筋支撑
和位置不符合要求扣1分
1
13
墙柱阴角采用方木收口,竖楞伸至方木底
直度 、偏差超过20mm,均视为该点不合格,
侧每层各抽取2个点
2
38
砌筑定位放线必须采用双控线(定位线、控制线都要弹出),砌筑定位 未设置砌筑双线或砌筑双线未上墙(上墙高度至少在1.5米以上),
线、控制线上墙
每处扣除1分;扣完为止
2
砌筑测量
39
放线 门洞口采用对角线表示,同时弹出门洞中线
未设置门洞中线,每处扣除1分;扣完为止
搭接长度不符要求每处扣除0.5分;扣完为止
2
55
砌体垂直 度 砌体垂直度≤8mm 度
57
门窗洞口 设计尺寸和规范标准对比(高宽±10,外墙上下窗口偏移≦20)
总分:
实际得分=总分×合格率 实际得分=总分×合格率 实际得分=总分×合格率
规定范围全部检查;检 查工具:2米检测尺
2
52
距砌≤筑4墙0底0m设m 置不少于3皮灰砂砖,灰砂砖的水平灰缝厚度须为8~12mm之 砌筑墙体未设置3皮灰砂砖每处扣1分;扣完为止
2

53
墙体(包括墙身、垫底砖、斜顶砖)须进行双面勾缝,平顺深浅一致 墙体未进行双面勾缝,每道墙体扣1分;扣完为止
2
54
砌筑上下错缝搭接,搭接长度不小于砌块1/3长或150mm
检查所选定楼栋
1
3
统±一0.000以上楼板支撑体系采用装配式钢管架、扣件式钢管架作为模板 使用门式架或装配式钢管架与碗扣架混用扣2分
检查所选定楼栋
1
4
支梁撑板体支系撑;立杆间距≤1.2m,扫地杆距楼面≤200mm,中间水平拉杆步距 每出现1处扣除0.5分;扣完本项为止;
2
5
≤高支1模.8梁m 板支撑立杆间距≤0.9m,扫地杆距楼面≤200mm,大横杆步距 每出现1处扣除0.5分;扣完本项为止;
31
面观感
顺直 剪力墙要求:表面色泽一致,无漏浆漏振、蜂窝、麻面,接缝平整,棱
每出现1处不符合要求扣0.5分;扣完为止
角方正,线条顺直
2
检查所选定楼栋
2
2
32 混
混凝土墙体错台不得超过10mm
每出现1处扣除0.5分;扣完为止
33 凝

垂直度
结构垂直度:H<5M≤8mm;H>5M≤10mm(不允许进行任何修补,测点出

规定楼层全部检查;检 查工具:钢卷尺
2
36
顶棚水平 允许偏差≤15mm;

实际得分=总分×合格率
规定范围内全查;检查 工具:激光扫平仪+测距 2

37
外墙总垂 总体垂直度≤10mm,严禁进行任何修补,出现修补、控制线未通长设置 实际得分=总分×合格率;无外墙垂直度控制线,本项得分计零。 随机抽查两层;阳角每
现修补按不合格记)
实际得分=总分×合格率
34
工 表面平整 表面平整度:H<5M≤8mm;H>5M≤10mm(不允许进行任何修补,测点

度 出现修补按不合格记)
实际得分=总分×合格率
35
截面尺寸 与设计尺寸对比,允许偏差+8,-5mm
实际得分=总分×合格率
2
规定范围全部检查;检 查工具:2米检测尺
2
规定范围全部检查;检 查工具:2米检测尺+塞 2
2


47 筑
门窗洞设置过梁,搭接长度大于250mm,搁置长度不够时应与构造柱或 过梁搭接长度不足、与剪力墙交接处未采用现浇,每发现一处扣1分
相邻过梁整体现浇
扣完为止
2

48 程
洞口过梁不存在蜂窝、孔洞、露筋等质量缺陷
过梁存在质量缺陷每处扣除0.5分;扣完为止
2
49
斜顶砖角度为45°~60°,预留高度为160~200mm之间
2
≤ 1.5m
6
梁板支撑 梁板模板底木枋间距不得大于300mm;木枋距阴角≤150mm
每出现1处间距过大扣除0.5分
检查所选定楼栋
1
7
梁侧上下口采用收口木方,并用步步紧或卡箍加固,间距≤ 500mm
未使用收口木枋扣1.5分,未用步步紧或卡箍加固,扣1分;加固间 距过大扣0.5分
1
8
支撑立管顶托旋出长度≤300mm;不得采用底托;
每出现1处不符合要求扣除0.5分
1
10 模
墙柱侧模竖檩采用40*80标准木枋或槽钢或方钢,间距≤200mm
总每出现1处间距过大或使用不规范扣除0.5分;使用钢管做为竖檩
1

扣1分
11
层高2.8-3m的墙柱必须设不少于5排螺杆;螺杆间距≤ 500mm,第一排 工 墙柱支撑 螺杆离地小于200mm,最上面一排螺杆离板底小于300mm
斜顶砖预留高度不合格;每出现一处扣除1分;扣完为止
2
50
空调孔位置采用砼预制块砌筑,管线端部须跟装饰面齐平
空调孔未采用混凝土预制块、管线端部与装饰面不齐平,每发现一
2
砌筑工艺
处扣1分;扣完为止
检查选定楼层
51
入户门洞口两侧采用200mm长的砼预制块,预制块同砌块高、同墙宽, 总分5分:砌体墙门洞口两侧未采用200mm长的砼预制块扣5分;预 最上部(或最下部)预制块中心距洞口上下边≤200mm,预制块中心间 制块规格不符合要求、设置不规范,每处扣1分;扣完为止
2
规定范围全部检查;检 查工具:2米检测尺+塞 2
尺规定范围全部检查;检 查工具:激光测距仪或 2
钢卷尺 100
说明:
本表总分100分,小项扣分累计不超过应得分值,扣完为止,不得负分。得分=实得分数/应得分数*100。
得分
检查所选定楼栋
2
40
砌筑前,利用激光扫平仪将地面门洞定位线弹到梁侧,将建筑1m 线传
递到梁下侧控制门洞标高
室内外门洞定位线未弹到梁侧,每发现一处扣1分;扣完为止
2
41
拉结筋设 沿墙高每600mm设置2Φ6拉结筋,要求入填充墙700mm,端头设置弯钩 拉结筋间距大于600mm、入墙长度小于700mm、端头未设置弯钩每处 检查所选定楼栋
长度超过5m墙体未设置构造柱扣5分;构造柱未按马牙槎设置或设置
不规范每项扣1分;
检查所选定楼栋
2
45
墙高超过4m须于墙体中部设圈梁,圈梁宽度与墙厚相同,高度≥250㎜ 墙高超过4m未设圈梁扣5分;圈梁高度不足扣2分。
2
46
支承在悬臂梁和悬臂板上的墙体,应在悬挑构件端部、拐角处设置抗裂 悬臂结构墙体转角处未设置构造柱扣5分
2
22 钢 墙柱钢筋 墙、柱筋在同一连接区段内接头百分率不超过50%。

23

严禁使用大理石、块石等作为板(梁)底筋垫块使用 板筋固定
24 程
板面筋马镫:采用H、F型预制成品马镫;间距1000*1000mm;
墙、柱筋在同一连接区段内接头百分率超过50%,发现一处扣0.5 分;扣完为止
2
出现使用大理石、块石等作为垫块使用的扣2分
2
27
绑扎质量 符合图纸及规范要求
出现一处不符合要求扣0.5分;扣完为止
2
28
砼受力截面嵌入木方、模板、麻袋等,砼露筋(严重质量缺陷)
每出现1处扣除0.5分;扣完为止
2
29
墙柱根部要求:不出现烂根、夹杂、蜂窝、过振现象
每出现1处不符合要求扣0.5分;扣完为止
30
混凝土表 梁要求:表面色泽一致,无胀模、漏浆、漏振、蜂窝、麻面,阳角线条 每出现1处不符合要求扣0.5分;扣完为止
箍筋
21
梁箍筋接头交错设置(悬臂梁箍筋接头在下)。
每出现1处不符合要求扣除0.5分;扣完为止
1
墙柱模板缝隙使用线管、编织袋、纸皮等杂物封堵,发现一处直接
检查所选定楼栋
2
扣2分
发现1处垃圾直接扣1分
1
使用非指定品牌扣4分
2
柱箍筋接头绑扎、设置错误、柱箍筋起步错误,发现一处扣0.5分;
2
扣完为止
梁箍筋接头设置错误,发现一处扣0.5分;扣完为止
检查所选定楼栋
2
未采用预制成品马镫,面筋踩踏严重的扣2分
2
25
钢筋接头
焊接接头:(电弧焊搭接长度为单面焊≥10d,双面焊接≥5d、焊接前先 预弯,电渣压力焊焊接上下肋对齐,焊包突出钢筋4mm)
出现一处不符合要求扣0.5分;扣完为止
2
26
机械连接:接头部位切割平整,并用护套做好保护
接头部位未切割平整、接头部位未进行保护每项扣0.5分;扣完为止
每出现1处不符合要求扣除0.5分
1
14
安装外墙模板时,上层模板应深入下层墙体至少200mm,下层墙体相应 外墙模板未伸入下层结构,每发现一处扣0.5分,出现3处(含
墙柱加固 位置预留螺栓限位及固定,以防跑模或错台
3处)以上扣除2分
检查所选定楼栋
2
15
剪力墙采用可卡式成品内撑条,长度比墙厚短2mm;间距≤ 500mm,最 内撑条间距过大、最上排距板底大于50mm、内撑条未绑扎固定到
工程质量检查表(主体工程)
附表2
项目名称:
检查人员:
检查时间:
序号 检查项目
检查内容及评判标准
扣分标准
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