职业健康安全管理体系管理评审报告
环境与职业健康安全体系管理评审报告
整改结果
套标机安全门失效
已完成维修,安全有效
抽查现场叉车司机,符合要求,但有戴耳机
已完成,无戴耳机现象
五、外部环境与职业健康安全变化、相关方要求与合规性评价
在环保和职业健康安全日益得到社会各方关注的今天,公司通过跟踪环境与职业健康安全法律法规和相关方的环保与职业健康安全要求,力争达到并超越这些要求,持续提升环境与职业健康安全绩效。
二、推行小组组长向与会人员报告了公司环境/职业健康安全管理体系的总体运行状况,报告中阐述了公司2019年环境与职业健康安全管理体系运行情况,包括体系运行以来公司所做的各项主要工作,如环境与职业健康安全方针目标的达成情况,环境与职业健康安全管理方案实施情况、环境与职业健康安全方针目标的适宜性、环境与职业健康安全体系文件的适宜性和实施情况、内部审核结果及不合格的整改情况,合规性评价结果,体系推行过程出现的问题,下阶段工作安排及改进建议等向厂长进行了汇报。
完成
4.办公区域禁止吸烟
每日执行
5.配备充足和有效的消防设施,并定期进行点检
每日执行
6
触电事故发生为0。
1.制订安全用电管理制度
完成
2.指定专人定期对用电安全进行监督检查。
进行中
3.建立触电事故应急预案
完成
4.对办公室人员开展安全用电的培训
完成
7
职业病发生率为0
1.做好防护用当佩戴;
进行中
2.建立应急预案
三、公司生产部、品质部、行政部、生管部、采购部、财务部、业务部、采购部、工程部、总经理,出席了会议,并提出了部门现存问题及改进建议
四、总经理对公司环境与职业健康安全管理体系作出总体评价并提出改进要求。
环境与职业健康安全管理体系运行状况报告
职业健康安全管理体系内部审核报告
职业健康安全管理体系内部审核报告第一部分:引言在本次内部审核报告中,将对公司的职业健康安全(OHS)管理体系进行审核。
本次审核的目的是评估公司是否符合相关的法律法规、国际标准和公司内部规定,以确保员工的健康和安全得到充分保障。
第二部分:审核范围和目标本次审核的范围包括公司内所有相关的职业健康安全管理流程和实践。
审核的目标是评估公司的OHS管理体系是否能够有效地识别、评估和管控潜在的风险,以及是否能够持续改进OHS绩效。
第三部分:审核方法和程序本次审核采用了文件审查和现场实地观察相结合的方法。
审核过程包括以下步骤:1. 文件审查:对公司的相关文件,包括OHS政策、程序、指南、记录等进行审查,以了解公司的OHS管理体系的设立和实施情况。
2. 现场实地观察:对公司现场进行实地观察,包括工作区域、设备、工具、操作过程等,以评估公司的OHS管理体系是否能够有效地应对潜在的风险。
第四部分:审核结果根据审核的结果,公司的OHS管理体系整体上符合相关的法律法规、国际标准和公司内部规定。
以下是审核的具体结果和发现:1. OHS政策:公司已经建立和实施了一套完善的OHS政策,其中明确了管理层对OHS的承诺和责任,并提出了明确的目标和指标。
政策与公司的业务目标相一致。
2. OHS流程和程序:公司已经建立了一系列OHS流程和程序,包括风险评估、事故报告、事故调查等。
这些流程和程序能够有效地识别、评估和管控潜在的风险,并能够及时采取措施进行改进。
3. 培训和意识:公司已经建立了培训计划,对员工进行必要的职业健康安全培训,提高员工的意识和责任感。
员工对OHS管理体系的认识和理解程度较高。
4. 员工参与:公司重视员工参与,建立了员工参与的机制和渠道,员工可以通过各种途径提出改进方案和建议。
5. 监控和改进:公司进行了一系列监控和改进活动,包括OHS绩效评估、管理评审等。
管理层对改进行动的实施情况进行了跟踪和评估。
第五部分:审核结论和建议基于本次审核的结果和发现,我提出以下结论和建议:1. 公司的OHS管理体系整体上符合相关的法律法规、国际标准和公司内部规定。
2020年GBT45001 职业健康安全管理体系管理评审报告
h)持续改进的机会;
i)各部门针对职业健康安全管理体系的方针和目标以及体系要求满足情况汇报。
管理者代表
a)以往管理评审所采取措施的实施状况
2020年为公司首次根据《GB/T45001:2020 职业健康安全管理体系要求及使用指南》要求建立公司内部职业健康安全管理体系,因此本次管理评审为公司实施职业健康安全管理体系之后首次进行的管理评审,故暂无以往管理评审所采取措施的实施状况汇报。
c)与职业健康安全管理体系相关的内部和外部议题的变化
3、建立健全的职业健康安全管理体系文件是职业健康安全管理体系持续和稳定运行的重要一环。各部门通过认真学习《管理手册》,并在体系转版运行过程中严格执行与本部门归口的《程序文件》,确保职业健康安全管理体系自转版运行以来保持良好的状况。
4、建立完善的职业健康安全管理体系记录
贯标工作要求我们将所做的工作留下记录,为此我们在职业健康安全管理体系运行过程中逐步完善与职业健康安全管理体系运行过程的相关记录保存工作。
姓 名
部 门
职 务
姓 名
部 门
职 务
管理评审计划
编号:
计划评审日期
2020.05.11
评审地点
四楼会议室
评审目的:
对公司职业健康安全管理体系的运行状况进行评审,确定职业健康安全管理体系是否持续适宜、充分且有效的满足《GB/T45001:2020 职业健康安全管理体系要求及使用指南》以及公司内部职业健康安全管理体系的要求。
评审组织:
主 持:最高管理者
出席人员:管理者代表、各部门负责人
评审内容:
a)以往管理评审所采取措施的状况;
b)职业健康安全管理体系策划及运行情况;
2022新版质量环境职业健康安全三体系管理评审
2022新版质量环境职业健康安全三体系管理评审一、引言质量环境职业健康安全(QHSE)三体系管理评审是指对组织内部的质量管理、环境管理和职业健康安全管理三个体系进行全面评估和审核的过程。
本文将详细介绍2022年新版质量环境职业健康安全三体系管理评审的标准格式。
二、背景随着社会的发展和对企业的要求日益提高,质量、环境和职业健康安全管理成为企业可持续发展的重要组成部份。
为了确保企业的运营能够符合相关法规和标准要求,评审机构对企业的三体系管理进行评估和审核,以提供客观、独立的评价。
三、评审目的评审的目的是对组织的质量、环境和职业健康安全三个体系进行全面评估,以确定其是否符合相关法规和标准要求,并提供改进建议,匡助组织提高管理水平和绩效。
四、评审范围评审的范围包括但不限于以下内容:1. 质量管理体系:包括质量政策、质量目标、质量手册、程叙文件、质量控制和质量改进等方面的要求。
2. 环境管理体系:包括环境政策、环境目标、环境手册、程叙文件、环境控制和环境改进等方面的要求。
3. 职业健康安全管理体系:包括职业健康安全政策、职业健康安全目标、职业健康安全手册、程叙文件、职业健康安全控制和职业健康安全改进等方面的要求。
五、评审准备1. 采集相关文件和数据:评审机构应向组织索取相关的质量、环境和职业健康安全管理文件和数据,包括政策、目标、手册、程叙文件、记录等。
2. 制定评审计划:评审机构应根据评审范围和时间限制制定评审计划,明确评审的目标、内容和时间安排。
3. 组织评审团队:评审机构应组织由经验丰富的评审员组成的评审团队,确保评审的客观性和专业性。
六、评审过程1. 开会准备:评审团队在评审开始前与组织代表进行会议,确认评审的目标、范围和时间安排,并解释评审的程序和要求。
2. 文件审核:评审团队对组织提供的文件进行审核,包括质量、环境和职业健康安全管理文件的合规性和有效性。
3. 现场检查:评审团队对组织的实际运营情况进行检查,包括工作场所、设备设施、作业过程和员工行为等方面。
环境和职业健康安全管理体系管理评审报告(最终五篇)
环境和职业健康安全管理体系管理评审报告(最终五篇)第一篇:环境和职业健康安全管理体系管理评审报告环境和职业健康安全管理体系2005年度管理评审报告编号:DY·C·认证-20编制:审核:批准:日期:评审时间:2005年11月25日评审地点:办公楼第二会议室主持人:公司总经理**** 参加人员:公司总经理***、技术副总(管理者代表)**、各部门的经理、主管、体系推行组工作人员以及职业健康安全管理体系员工代表。
一、评审目的:评价公司环境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性,以确保环境和职业健康安全管理体系持续、有效地满足GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系标准、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系标准和相关法律法规的要求,并不断完善环境和职业健康安全管理体系,寻求持续改进的机会。
二、管理评审的输入1.内审和合规性评价的结果;2.管理者代表关于管理体系运行情况的报告;3.关于实施纠正/预防措施的报告; 4.与相关方交流情况;5.各部门运行业绩及存在问题;6.目标指标和管理方案的实现情况;7.内外部条件变化:如法律法规和其他要求的变化;8.改进建议。
三、评审综述:首先由管理者代表**作环境和职业健康安全管理体系运行情况报告,对我公司环境和职业健康安全管理体系运行情况作了总结,就两次内审的情况进行了分析,并指出了环境和职业健康安全管理体系运行中存在问题;对方针、目标的适宜性进行了阐述。
报告中对纠正/预防措施的实施及完成情况做了总结,并提出了下步体系改进的建议。
其次,由生产中心、物业公司、品管中心、人力资源部、总经办、仓储中心、采购部、物流公司、工程中心、技术中心、考核办、销售中心、奶源中心、工会以及财务中心15个部门汇报了本部门环境和职业健康安全管理体系的运行情况及存在的问题。
具体评审内容如下:(一)环境和职业健康安全管理体系运行绩效1.环境管理体系:(1)环境因素的识别、评价和评审:公司组织全员参与环境因素的识别,共识别出597个环境因素,评价出11项重要环境因素。
环境和职业健康安全管理体系管理评审报告
环境和职业健康安全管理体系管理评审报告一、背景介绍随着社会的发展和人们环保意识的提高,环境和职业健康安全管理成为企业可持续发展的重要内容。
为了确保企业的环境和职业健康安全管理体系的有效运行,本次评审对相关管理体系进行了详细的评估和分析。
二、评估内容及过程1.管理体系文件评估:对企业的管理手册、政策文件、程序指南等进行评估,确认是否符合相关法规要求和国际标准。
2.环境和职业健康安全风险评估:对企业存在的环境和职业健康安全风险进行识别和评估,包括危险化学品管理、职业病防护、事故预防等方面。
3.岗位责任和培训评估:对岗位责任和培训计划进行评估,确认是否明确、有效。
4.绩效指标和监测评估:对环境和职业健康安全绩效指标和监测方法进行评估,确认是否科学、合理。
5.紧急事件应急预案评估:对企业的应急预案进行评估,确认是否详细、完备。
6.内审评估:对企业内部审计工作进行评估,确认是否有效、全面。
三、评估结果1.管理体系文件评估结果:企业的管理手册、政策文件和程序指南符合相关法规要求和国际标准,但在具体操作细节上存在不足。
2.环境和职业健康安全风险评估结果:企业对环境和职业健康安全风险评估工作较为重视,并采取了一系列措施进行风险控制,但仍存在部分风险评估不准确的问题。
3.岗位责任和培训评估结果:企业明确了岗位责任和培训计划,但落实情况不够到位,存在培训不及时、不全面的情况。
4.绩效指标和监测评估结果:企业制定了科学合理的绩效指标和监测方法,但在实际操作中存在数据不全面、监测频率不够等问题。
5.紧急事件应急预案评估结果:企业编制了详细完备的应急预案,并进行了模拟演练,但仍存在部分预案内容不合理的情况。
6.内审评估结果:企业内部审计工作比较规范,但存在一些漏洞,内审分析和改进措施不够全面。
四、改进建议1.完善管理体系文件:进一步明确操作细节,将管理文件与实际操作紧密结合。
2.加强环境和职业健康安全风险评估:完善评估方法,提高评估准确度。
ISO14001-2015和ISO45001-2018管理评审报告(经典版-)
环境和职业健安全管理体系【管理评审报告】编制:批准:日期:表格编号:GP03—001/A02022年4月---2022年8月份管理评审会议记录时间2022年09月04日地点公司会议室主持记录确认核准会议主题:环境和职业健康安全管理体系评审会议参加人员:王议题结议事项/改进对策一、内审情况汇报现状:公司按内审计划要求于2022年12月01日进行了环境和职业健康安全管理体系的第一次正式的内部审核。
审核评判为不符合2项,都为一般不符合,具体见内审不符合项改善报告。
环境和职业健康安全管理体系初始试运行的符合基本要求。
在审核过中未发现严重不符合项,主要存在的问题是,内审是第一次参加,针对内审标准不是十分了解审核的深度不够深。
结论或纠正措施:对不符合项开不合格项报告,由各部门自找原因,经重检确认都有进行改善。
针对内审不熟悉的情况,后续要求进行培训,自我学习及进行专项模拟审核来增强审核技能。
二、合规性评价现状:目前公司有依环境和职业健康安全管理体系等相关要求,识别适用的法律法规,编制了法律法规清单,管理代表不定期对相关机构查询是否是最新版本,确保其有效性,对运用的法律法规有进行条款要求的识别,编制了法律法规检查表对其应用进行了评价,均有按要求执行运作。
结论或措施:我公司法律法规有要求的,都已遵照法律法规执行及改善。
三、信息交流(包括相关方的反馈)公司采购部门向公司供应商传达了如下要求:1.要求供应商建立消防及安全生产管理制度并实施,如:供应商消防器材的摆放位置及有效期符合要求;废气废物管理符合环保局的要求。
2.供应商与客户相关纸箱等循环使用。
使用的特种设备按法律、法规要求进行检定、维保。
3.供应商专车进厂时要求禁止鸣喇叭,现已按此进行。
4.环境检测机构要求提供相关资格证书,现已提供。
5.要求供应商提供营业执照,现已提供。
6.将本公司环境方针传达给各供应商;7、供应商提供的材料须符合欧盟ROHS要求。
8、为公司员工购买社保,生产过程中配备必要的劳保用品及常用药品。
环境职业健康安全管理体系——环境职业安全管理评审报告
f)与相关方的有关沟通,包括抱怨;
按规定的要求和相关方进行了交流和沟通,暂无相关方关于环境和职业健康方面的投诉。
公司能够与供方、顾客和其他相关方相互协商,保证供方、顾客和其他相关方能够配合,保证管理体系顺畅运行,取得期望的结果。
g)持续改进的机遇。
4)审核结果;
2018年3月进行了第一次内审,在内审实施安排中,完全遵循了ISO14001:2015、ISO 45001:2018标准及《内部审核管理程序》要求,内审员分工也符合“自己不审自己”的原则,整个内审过程公平、客观、公正。对于内审发现的1个不合格项,也都要求责任部门按照要求实施纠正措施,纠正措施也分别得到了内审员的验证。在体系运行3个多月后进行的内审,是对环境职业健康安全管理体系内各个过程的有效监视和测量,对于体系进一步的修正和改进起着至关重要的作用。总之,内审实施基本有效,是适宜的。
3)风险和机遇;
公司编制了《风险和机遇识别及应对措施表》,进行了风险和机遇的识别,并对风险进行评估,列出了风险和机遇应对措施,并规定了执行部门和定期检查,对风险和机遇进行了基本把控。
c)管理体系方针和目标的实现程度;
在体系建立之初,董事长就面向全体工作人员进行了管理方针的宣贯,在日常工作中,各部门主管也都对其属下员工进行有关管理方针含义的持久宣传。经过5个多月来的体系运行,管理方针已扎根于每位员工的意识之中,大家对管理方针的认识也达到了空前的统一。全体员工同心同德,团结协作。
d)环境和职业健康安全绩效方面的信息,包括以下方面的趋势:
1)事件、不符合、纠正措施和持续改进;
自环境职业健康安全管理体系运行以来,未发生环境污染事件和职业健康安全事故。
三体系管理评审报告
三体系管理评审报告一、引言。
三体系管理评审是企业内部管理的重要环节,通过对质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的评审,可以及时发现问题、改进不足,提高管理水平,确保企业持续稳定发展。
本报告旨在对我公司三体系管理评审情况进行全面总结和分析,为下一步工作提供参考和指导。
二、质量管理体系评审。
在质量管理体系评审中,我们发现了一些问题。
首先,部分员工对质量管理体系的理解不够深入,导致在实际操作中存在偏差和错误。
其次,质量管理文件更新不及时,与实际工作存在较大差距。
最后,质量管理体系的内审工作存在疏漏,未能全面发现问题并及时改进。
针对以上问题,我们已经制定了相应的改进措施。
首先,加强对员工的培训和教育,提高他们对质量管理体系的认识和理解。
其次,加强对质量管理文件的更新和修订工作,确保其与实际工作相符合。
最后,加强内审工作,完善内审程序,提高内审人员的专业水平,确保发现问题后能够及时改进。
三、环境管理体系评审。
环境管理体系评审中,我们发现了一些问题。
首先,部分生产工艺存在对环境的潜在影响,需要进一步加强环境风险管控。
其次,环境管理数据的收集和统计工作存在一定的不完善,影响了环境管理体系的有效性。
最后,环境管理体系的宣传和推广工作还需进一步加强,提高员工对环境保护的重视程度。
针对以上问题,我们已经采取了相应的改进措施。
首先,加强对生产工艺的环境影响评估,制定相应的环境管理措施,确保生产过程对环境的影响最小化。
其次,加强环境管理数据的收集和统计工作,建立健全的数据管理系统,为环境管理决策提供可靠的数据支持。
最后,加强对环境管理的宣传和推广工作,提高员工对环境保护的认识和重视程度。
四、职业健康安全管理体系评审。
在职业健康安全管理体系评审中,我们发现了一些问题。
首先,部分岗位存在安全隐患,需要进一步加强安全管理工作。
其次,员工对职业健康安全管理体系的了解不够深入,安全意识有待提高。
最后,职业健康安全管理体系的应急预案和演练工作还需进一步完善,提高应对突发事件的能力。
三体系管理评审报告
三体系管理评审报告一、引言。
三体系管理评审是企业内部对质量管理、环境管理和职业健康安全管理体系的一次全面检查和评估,旨在发现问题、改进管理,提高企业整体运行效率和管理水平。
本次评审报告对公司三体系管理进行了全面评估,并提出了改进建议,以期为公司的可持续发展提供有力支持。
二、质量管理体系评审。
1. 质量管理体系运行情况。
本次评审对公司质量管理体系的运行情况进行了全面调查,发现在产品质量监控、过程控制和客户投诉处理等方面存在一些问题。
建议加强对生产过程的监控,提高产品质量稳定性,加强对客户投诉的跟踪和处理,以提升客户满意度。
2. 质量管理体系改进建议。
针对发现的问题,建议公司加强对产品生产过程的控制和监测,建立健全的质量管理体系文件,加强对员工的培训和教育,提高员工的质量意识和责任感,不断完善和改进公司的质量管理体系。
三、环境管理体系评审。
1. 环境管理体系运行情况。
评审发现公司环境管理体系在废水、废气排放控制、固体废物处理等方面存在一定的漏洞,环保设施运行不够稳定,环境风险管控不够完善。
2. 环境管理体系改进建议。
建议公司加强环境管理体系的建设和运行,加强环境风险的管控,提高环保设施的运行稳定性,加强对环境法规的宣传和培训,提高员工的环保意识,积极履行企业社会责任。
四、职业健康安全管理体系评审。
1. 职业健康安全管理体系运行情况。
评审发现公司在职业健康安全管理体系方面存在一些问题,主要表现在对员工的职业健康安全培训不足、安全生产意识不强、事故隐患排查不够及时等方面。
2. 职业健康安全管理体系改进建议。
建议公司加强对员工的职业健康安全培训和教育,提高员工的安全意识和责任感,加强对安全生产的监督和管理,定期开展安全生产检查和隐患排查,确保员工的职业健康和安全。
五、总结与展望。
本次三体系管理评审报告全面、客观地对公司的质量管理、环境管理和职业健康安全管理体系进行了评估,提出了一系列的改进建议。
公司应当高度重视评审报告中提出的问题和建议,积极采取措施,不断完善和改进三体系管理,提高企业整体管理水平,为公司的可持续发展提供有力支持。
职业健康安全管理体系管理评审报告
编号:_____职业健康安全管理体系管理评审报告学校:_________教师:_____________年___月___日(此文内容仅供参考,可自行修改)第1 页共8 页职业健康安全管理体系管理评审报告一、评审内容:1、职业健康安全目标、方针,管理方案的完成情况,评价方针、目标、管理方案的合理性、适宜性;2、体系外审情况和改进通报,内部体系审核结果;3、影响管理系统的变化情况;4、制定及实施纠正与预防措施的有效性;5、事故、事件的调查、统计分析情况;6、员工等相关方的反馈信息,包括投诉及其要求,改进建议;7、系统内部过程控制情况(包括是否受控、是否需要改善或优化);8、实施标准化系统的资源(人、财、物、技)的保障情况;9、系统覆盖范围的充分性;10、现有危险源辨识、风险评价和风险控制过程的适宜性;11、法律法规的适宜性和符合性;12、现场人员职责的合理性。
二、评审纪要:1、方针、目标、指标完成情况。
自运用职业健康安全管理体系管理以来,我公司制定的安全生产方针“遵纪守法安全生产,关爱员工身心健康,群策群力持续改进。
”体现法律法规的要求,体现了职业健康安全管理体系的核心思想。
公司制定的安全目标“追求最大限度的不发生事故、不损害人身健康。
”安全生产指标“重大火灾、伤亡、爆炸、急性中毒事故为0;轻伤率为1.2%人次;隐患整改率大于或等于95%;安全设施、设备完好率大于或等于95%。
我公司制定的安全生产方针目第 2 页共 8 页标和指标是适宜的,指标完成情况经公示,公司员工未提出异议。
2、内部体系审核结果,体系外审情况和改进通报。
2013年7月18日公司进行了职业健康安全管理体系的内部审核,本次审核检查了与公司的职业健康安全管理体系有关的各部门,依据GB/T28001-2011标准条款,依标准条款建立的体系文件等对各部门进行了系统的审核,审核中对一般问题进行了现场矫正和计划整改,审核中没有发现不合格项。
2013年10月21日—22日体系外审时提出的不合格项:重点危险源评估辨识表中未包括与职业病危害因素有关的粉尘、噪声伤害,进入窑、磨、库等设备内进行受限空间检修作业有关的中高度危险源、提供不出耳塞的发放记录、35KV变电站未安装防止小动物进入的装置;在用的绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆均无有效的检验合格标识,也提供不出有效的检验合格证书;未能提供该场所使用的高压验电器、白水泥提升机坑上方的护栏不完整,有一处约1米宽无有效的防护栏;在∮3.5×13米水泥磨机的两个观察孔平台周边未安装防护栏,出磨提升机地坑上方南侧未安装防护栏等,相关部门都能按照体系文件的要求,执行到位,这些情况表明上次体系外审开出的不合格项纠正措施是彻底的,预防措施是有效的。
质量、环境、职业健康安全管理体系管理评审报告
质量、环境、职业健康安全管理体系管理评审报告一、公司QES管理方针的评议公司质量方针:以第一的质量追求,传到光明与未来公司环境和职业健康安全方针:遵守法律法规、持续环保经营、关爱员工健康、确保作业安全QES管理体系的运行信息表明,管理方针代表了公司QES管理体系的宗旨和方向,体现了顾客和相关方的期望和要求,是适宜的、充分的、切实可行的。
二、QES管理目标、指标实现程度和管理目标、指标考评公司QES管理目标、指标经考评统计,3大类21项目标、指标均实现和满足QES管理要求。
其他目标完成情况,依据统计结果表明均可以实现公司QES管理目标分解计划要求。
公司QES管理目标是全体员工共同的奋斗目标和努力方向。
经运行的实践及统计数据表明,QES管理目标是符合公司运行实际情况的,经过努力可以达到预期要求。
三、公司QES管理体系的适宜性、充分性、有效性评议1. 公司QES管理体系运行的适宜性、充分性评议。
公司QES管理体系运行情况充分体现了QES管理体系标准是适宜于公司管理体系运行实际的,适宜于公司研发、生产、销售、服务的过程;公司配置了必要的资源,公司QES管理体系涉及管理过程、资源管理过程、ES因素识别及危害和风险控制过程、产品实现过程、服务过程、改进过程充分识别并有效实施控制,都表明公司的QES管理体系是适宜的、充分的,满足QES管理体系运行的基本要求。
2. 公司QES管理体系运行的有效性评议2016年上半年依据QES标准要求,公司组织实施了2016年度 QES管理体系内部审核。
审核范围为公司QES管理手册要求覆盖的公司管理层、各部门及相关的管理活动。
内部管理体系审核按计划完成了审核工作。
审核过程得到了公司领导及各部门的重视和支持,使审核工作进展顺利,针对开启的不符合项的纠正和纠正措施的跟踪验证,针对观察项问题的整改落实情况的验证,均达到了预期的目地。
内审报告对公司QES管理体系运行评价的意见:1)公司QES管理体系在全公司管理活动中基本按计划正常实施,包括QES管理方针、目标指标和管理方案的实施,重要环境因素、重大危险源控制,工程过程控制,过程各种程序文件和作业指导书的执行等都符合要求;对评价出的重要环境因素有效控制,通过对公司QES体系的绩效测量与监测和工程过程监视、测量的控制,产品质量不合格处置和ES事故、事件、不符合、纠正与预防措施等要素的实施,公司的QES管理体系形成了一套自我改进、不断完善的机制,公司QES管理体系实施运行有效。
新版2022管理评审报告(质量、环境及职业健康安全管理体系评价、合规性评价、评审结论、改进要求)
编号:
会议主持人
会议地点
会议时间
管理评审目的(评审主题):
为保证质量、环境及职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性,是否适合公司的实际,评价质量、环境和职业健康安全方针和目标的实施情况,并评价一体化管理体系是否有改进的机会或有变更或改进的需要。
管理评审的依据:
法律法规、规程标准
c加强公司制度执行的刚性,严格按制度进行监督检查,提高执行力,避免形式主义;(由总经理工作部负责落实)
d充分发挥各单位本部的职能作用,起到体系运行的支撑作用;(由各单位负责落实)
e项目部应按规定进行顾客满意度测评,及时收集各相关方的意ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ和建议,及时改进工作方式、方法;进一步规范项目部的管理和服务,加强与各项目业主方、相关方、项目部内部人员沟通。(由各单位负责落实)
总公司质量、环境及职业健康安全管理体系文件:
《质量、环境及职业健康安全管理总手册》、各单位《质量、环境及职业健康安全管理分手册》及《质量、环境及职业健康安全管理程序文件汇编》和相关文件。
体系评价:
公司质量、环境及职业健康安全管理体系在运行的一年中基本稳定,表明是充分的,基本与公司的实际情况相适宜,并保持了管理体系的连续、正常运行。运行情况证明,公司的质量、环境及职业健康安全管理体系是适宜的、充分的、有效的,也基本形成自我发现问题、自我改进的机制。
改进要求:
a公司各单位/部门普遍存在重质量、轻环境和职业健康安全管理的现象,需要加大环境和职业健康安全管理意识的培训;(由人力资源部负责落实)
b强调精细化管理,公司各职能部门制定和完善质量、环境及职业健康安全管理管理体系监督考核文件,真正形成管理工作的体系化,提高各项管理工作的有效性;(由工程部负责落实)
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职业健康安全管理体系管理评审报告时间:2014年元月5日主持者:张扣华
评审地点:公司三楼会议室
出席人员:公司职业健康安全管理体系管理评审小组成员
一、评审内容:
1、职业健康安全目标、方针,管理方案的完成情况,评价方针、目标、管理方案的合理性、适宜性;
2、体系外审情况和改进通报,内部体系审核结果;
3、影响管理系统的变化情况;
4、制定及实施纠正与预防措施的有效性;
5、事故、事件的调查、统计分析情况;
6、员工等相关方的反馈信息,包括投诉及其要求,改进建议;
7、系统内部过程控制情况(包括是否受控、是否需要改善或优化);
8、实施标准化系统的资源(人、财、物、技)的保障情况;
9、系统覆盖范围的充分性;
10、现有危险源辨识、风险评价和风险控制过程的适宜性;
11、法律法规的适宜性和符合性;
12、现场人员职责的合理性。
二、评审纪要:
1、方针、目标、指标完成情况。
自运用职业健康安全
管理体系管理以来,我公司制定的安全生产方针“遵纪守法安全生产,关爱员工身心健康,群策群力持续改进。
”体现法律法规的要求,体现了职业健康安全管理体系的核心思想。
公司制定的安全目标“追求最大限度的不发生事故、不损害人身健康。
”安全生产指标“重大火灾、伤亡、爆炸、急性中毒事故为0;轻伤率为1.2%人次;隐患整改率大于或等于95%;安全设施、设备完好率大于或等于95%。
我公司制定的安全生产方针目标和指标是适宜的,指标完成情况经公示,公司员工未提出异议。
2、内部体系审核结果,体系外审情况和改进通报。
2013年7月18日公司进行了职业健康安全管理体系的内部审核,本次审核检查了与公司的职业健康安全管理体系有关的各部门,依据GB/T28001-2011标准条款,依标准条款建立的体系文件等对各部门进行了系统的审核,审核中对一般问题进行了现场矫正和计划整改,审核中没有发现不合格项。
2013年10月21日—22日体系外审时提出的不合格项:重点危险源评估辨识表中未包括与职业病危害因素有关的粉尘、噪声伤害,进入窑、磨、库等设备内进行受限空间检修作业有关的中高度危险源、提供不出耳塞的发放记录、35KV变电站未安装防止小动物进入的装置;在用的绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆均无有效的检验合格标识,也提供不出有效的检验合格证书;未能提供该场所使用的高压验电器、白水泥提升机坑上方的护栏不完整,有一处约1米宽无有效的防护栏;在∮3.5×13米水泥磨机的两个观察孔平台周
边未安装防护栏,出磨提升机地坑上方南侧未安装防护栏等,相关部门都能按照体系文件的要求,执行到位,这些情况表明上次体系外审开出的不合格项纠正措施是彻底的,预防措施是有效的。
3、影响管理系统的变化情况。
设备的采购、验收、风险管理、人员培训方面还存在着一定的不足,今后对这些方面要做到标准化管理;今后工作中还应注意法律法规方面收集工作,及时调整标准化中的内容,并按照法规要求进行实施。
4、制定及实施纠正与预防措施的有效性。
每次安全检查中共发现的安全隐患,均下达了隐患整改通知,从汇总统计来看,安全隐患整改及时性不太理想,对此,公司安全联合检查组对隐患整改不及时的单位进行了扣分处罚,以督促受罚单位重视隐患排查治理工作,直至复查确认隐患整改结束。
安全检查我司分为日检、周检、月检,与体系管理的要求还存在一定差距,今后应做好日常安全检查、综合安全检查和安全巡视检查,公司管理层应进一步加强安全巡检,对检查项目按标准化要求进行细化。
5、事故、事件的调查、统计分析情况。
每次事故、事件均进行了调查、原因分析,并制定了相关防范措施。
对事故报告下发给了各部门,作为事件的回顾。
在事故事件回顾方面,今后应加强执行力度,开展多种形式的回顾方法。
6、员工等相关方的反馈信息,包括投诉、要求,改进建议
员工对新模式下的管理要求还不太适应。
联合交叉作业工程项目还需加强协调现场安全事项。
7、系统内部评价发现的问题。
(1)加强事件事故的统计分析工作,对今后的事故事件要彻底分析事故的原因,从多角度、多方位进行事故事件的分析,制定可行的安全预防措施,并定期对事故事件进行回顾。
(2)加强安全管理工作,按照体系管理的管理思想进行系统安全管理,把安全管理工作做的更细。
(3)加强变化管理,今后新进行的设备设施及其它工艺等事项的变更,严格按照变化管理的程序和内容进行。
(4)加强风险管理,对公司的危险有害因素做到定期进行回顾和动态、闭环式管理。
(5)加强特种设备管理,根据职责分工,对口管理部门为设备管理部门,其对特种设备的人员分工、专业检查工作、技术资料收集、人员资质操作监控等基础性管理工作需保持连续性。
(6)加强电气设备管理,在现场验证过程中,电气室的门禁管理,专业设备设施的检查记录需加强及时性、客观性描述。
(7)新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废制度未按体系要求展开。
(8)加强危险作业审批手批管控, 高危作业(高空作业、预热器清堵、水泥筒型储库清库、吊装、临时检修等)实行
许可制,执行工作票制的工作相关部门还不能适应新制度要求,不能及时办理报批手续。
8、实施标准化系统的资源(人、财、物、技)的保障情况
实施标准化系统的资源(人、财、物、技)的保障情况,人、财、物在公司安全工作中均得到了有效实施。
9、系统覆盖范围的充分性。
我公司管理体系覆盖的范围为水泥工艺、设备、人员、作业环境、承包商、相关方等,覆盖范围较齐全,其充分性是满足的。
10、危险源辨识、评价与控制情况。
根据职业健康安全管理体系要求,公司各部门根据生产特点及各岗位实际情况进行了全员危险源辨识活动,此次危险源辨识涉及公司所有常规活动及临时的维修、抢险工作,涉及所有进入作业场所的人员、所有作业场所内的设备设施存在的危险因素。
经汇总、评价,确认166项作业活动中的1518可能导致事故危险因素,并制定了相应的预防控制措施,其中1级危险因素132项,2级危险因素10项,3级危险因素1项。
为有效控制3级重大危险源,制订安全管理方案1项。
11、法规获取及更新情况。
公司时刻关注国家法律法规更新变化情况,通过政府职能部门、网络、书店等获取收集涉及相关的法律法规,识别出江苏远东水泥有限公司适用国家法律52部,行政法规和部门规章61部,地方法规8部。
引用公司各种管理制度60项。
江苏远东水泥有限公司目前执行的安全管理制度有41项,安全操作规程32项,公司职
业健康安全管理体系的运行符合法律法规及GB/T28001-2001标准的要求。
12、现场人员职责的合理性。
我公司对公司有关人员制定的安全生产责任制经过了个人沟通,未有不满意现象,考核结果也比较理想,所以我公司的现场人员职责分工是比较合理的。
三、努力的方向
(1)加强事件事故的统计分析工作,对今后的事故事件要彻底分析事故的原因,从多角度、多方位进行事故事件的分析,制定可行的安全预防措施,并定期对事故事件进行回顾。
(2)加强安全管理工作,按照系统化的管理思想进行系统安全管理,把安全管理工作做的更细。
(3)加强变化管理,今后新进行的设备设施及其它工艺等事项的变更,严格按照变化管理的程序和内容进行。
(4)加强风险管理,对公司的危险有害因素做到定期进行回顾和动态、闭环式管理。
(5)加强特种设备管理,根据职责分工,我司对口管理部门为设备管理部门,其对特种设备的人员分工、专业检查工作、技术资料收集、人员资质操作监控等基础性管理工作需保持连续性。
(6)加强电气设备管理,在现场验证过程中,电气室的门禁管理,专业设备设施的检查记录需加强及时性、客观性描述。
(7)新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废制度未按体系要求展开。
(8)加强危险作业审批手批管控, 高危作业(高空作业、预热器清堵、水泥筒型储库清库、吊装、临时检修等)实行许可制,执行工作票制的工作相关部门还不能适应新制度要求,不能及时办理报批手续。
江苏远东水泥有限公司
2014年元月5日。