物资报废管理规定

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物品报废管理制度范文(4篇)

物品报废管理制度范文(4篇)

物品报废管理制度范文第一章总则第一条为了规范物品报废管理工作,合理利用资源,确保财务的安全与合理运用,提高工作效率,特制定本制度。

第二条本制度适用于所有单位内需要报废的固定资产、低值易耗品等物品的管理。

第三条物品报废应严格按照相关法律法规、制度及规定处理,实行审批制度、分类管理制度和台账管理制度。

第四条物品报废的原则是:权责明确、程序规范、流程透明、数据准确、责任到人。

第五条物品报废的目的是:及时清理固定资产、低值易耗品等物品,确保单位的工作环境整洁、资源利用合理、经费用途合规。

第六条物品报废的原则是:综合性、有针对性、经济性、合理性、可操作性。

第七条物品报废的种类包括:资产报废、消耗品报废、无用品报废。

第八条物品报废应坚持依法依规、透明公开的原则,全程留痕,实现公正公平公开。

第二章报废审批流程第九条报废审批流程包括资产报废流程、消耗品报废流程、无用品报废流程三个流程。

第十条资产报废流程报废审核。

报废申请:申请人应提出报废申请,内容应包括报废物品的名称、数量、品牌型号、使用年限等信息。

同时,申请人应提供相关货币资料、证明、评估报告等。

审核批准:报废申请由上级主管部门负责审核,并在规定时间内进行批准或驳回。

报废执行:报废执行由单位负责人或分管负责人指定具体人员负责执行,确保报废工作的顺利进行。

报废审核:对报废物品的执行情况进行复核,及时反馈报废结果并进行记录。

第十一条消耗品报废流程消耗品报废流程应包括以下步骤:报废申请、审核批准、报废执行、报废复核。

报废申请:申请人应提出报废申请,内容应包括报废物品的名称、数量、品牌型号等信息。

审核批准:报废申请由上级主管部门负责审核,并在规定时间内进行批准或驳回。

报废执行:报废执行由单位负责人或分管负责人指定具体人员负责执行,确保报废工作的顺利进行。

报废复核:对报废物品的执行情况进行复核,及时反馈报废结果并进行记录。

第十二条无用品报废流程行、报废复核。

报废申请:申请人应提出报废申请,内容应包括报废物品的名称、数量、品牌型号等信息。

办公室物资报废管理制度

办公室物资报废管理制度

办公室物资报废管理制度一、总则为了规范办公室物资的报废管理,提高办公室物资利用率,降低资源浪费,制定本制度。

本制度适用于公司所有办公室。

二、报废物资范围1. 电脑、打印机、传真机、复印机等办公设备;2. 办公桌椅、文件柜、书架等办公家具;3. 办公用品、文具、耗材等;4. 未经使用或者使用时间超过服务寿命的其他办公用品。

三、报废程序1. 申请报废当发现办公用品需要报废时,申请人需填写《办公用品报废申请表》,并注明报废原因、使用时间、报废物资名称、规格、数量、品牌、型号等基本信息。

2. 审批申请表报送办公室主管,由办公室主管审核,若符合相关规定,批准报废。

若不符合相关规定,需进行重新整理或其他处理后再进行申请。

3. 报废审批通过后,由负责人将报废安排计划告知相关人员,完成相关报废流程。

四、报废管理1. 报废库存管理公司设立报废库存,存放因不符合使用要求而被报废的办公用品。

报废库存需专人管理,对报废物品进行分类存放,做好清单登记,确保不至于造成二次浪费。

2. 报废物资处理报废物资处理方式包括:(1)捐赠若报废办公用品达到一定规格,公司可考虑将报废办公用品捐赠给公益机构或贫困山区学校,实现资源再利用。

(2)外包处理公司可联系专业的废品回收公司,将报废物资委托给其进行处理。

处理方式可以包括废品回收、再加工、二次利用等。

(3)销毁一些涉及机密信息或者隐私的报废物资,需进行销毁处理,确保不会被泄露。

五、安全管理1. 对于报废的办公设备,需进行数据清除处理,以免出现信息泄漏的风险。

2. 对于一些散发有毒有害物质的办公用品,如打印墨盒、电池等,需要进行封存处理,确保不会对环境及人体造成危害。

六、监督管理办公室设立报废管理专干,负责报废物资的分类管理、处理方式的选择、资料保管等相关工作。

同时,定期进行报废物品的清查工作,确保报废物品得到合理处理。

七、处罚制度对违反本制度的行为,将进行相应的处罚处理。

以上为办公室物资报废管理制度,白纸黑字,确实施行,以期达到合理、安全、高效、环保的管理目的。

物品报废管理制度范本(4篇)

物品报废管理制度范本(4篇)

物品报废管理制度范本第一章总则第一条为规范物品报废管理,确保资产安全和经济利益,提高办公效率,制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有使用中的物品报废管理工作。

第三条报废物品分类:1.固定资产:指使用年限已完结,无法继续使用的固定资产。

2.耗材物品:指使用年限已过,无法继续使用的日常办公用品、耗材物品。

第二章报废程序第四条报废物品的程序:1. 部门申请:当某物品达到报废标准后,负责使用该物品的部门应向资产管理部门提出报废申请,附上详细的报废原因和报废预估价值。

2. 审批报废:资产管理部门对报废申请进行审批,核实报废原因和预估价值,并根据实际情况决定是否同意报废。

3. 报废公示:经资产管理部门审批同意后,通知相关部门和人员,在单位内部公示报废物品的种类、数量和预估价值,公示期一般不少于7个工作日。

4. 报废处理:公示期结束后,资产管理部门按照实际情况选择合适的方法进行报废物品的处理,可以选择拍卖、捐赠、出售等途径。

5. 报废登记:报废物品处理完毕后,资产管理部门应及时进行报废登记,将报废物品从账簿中注销,同时将相关信息归档保存。

第三章报废标准第五条固定资产报废标准:1. 使用年限已满或属于使用寿命内的损坏严重、无法修复的资产。

2. 功能性丧失,无法正常使用的资产,经评估无再利用价值的资产。

第六条耗材物品报废标准:1. 使用年限已满,无法再继续使用的耗材物品。

2. 过期物品、损坏严重、无法再正常使用的耗材物品。

第四章报废审批第七条报废审批权限:1. 固定资产报废审批权限:资产管理部门负责审批固定资产报废。

2. 耗材物品报废审批权限:办公室负责审批耗材物品报废。

第八条报废审批流程:1. 提交申请:部门向上级部门提交报废申请,附上报废原因和报废预估价值,上级部门会根据实际情况决定是否同意报废。

2. 审批程序:上级部门审批报废申请后,将申请文件交给资产管理部门进行核实和审批。

3. 审批结果:资产管理部门在7个工作日内核实报废申请,并向提出申请的部门反馈审批结果。

废旧物资回收及报废处理管理制度(5篇)

废旧物资回收及报废处理管理制度(5篇)

废旧物资回收及报废处理管理制度1.目的:为加强公司物资管理,理顺生产类废旧(闲置)物资管理工作,使其有章可循,从而合理利用现有的物资资源,盘活资金,杜绝资产流失,特制定本制度。

2.适用范围本制度适用于公司所有生产类废旧(闲置)物资、工业垃圾的判定、日常管理及处置工作。

3.职责生产类废旧物质的回收及报废处置等相关工作由公司派专人统一集中管理。

3.1废包装箱、纸张、生活垃圾、危废物由人事行政部统一处理。

3.2闲置物资、工业余废材料由公司委派的专人进行处理。

4.管理内容:4.1定义生产类废旧(闲置)物资是指公司在一定的时间内产生的、无使用价值生产类原辅材料,包括废旧生产工具,废弃的劳保用品等。

4.2基本原则在生产类废旧(闲置)物资的日常管理工作中应坚持以下四项原则:生产类废旧(闲置)可回收利用的物资由专人归口集中管理。

各相关部门定期对生产类废旧(闲置)物资定期上报,____相关人员作集第1页共2页中处理。

对经过修理仍有较高使用价值的物资应优先考虑重新利用。

生产类废旧(闲置)物资应优先选择在公司内部及项目生产调剂使用,当公司内部及生产项目确实不再使用时,方可考虑变卖及报废处理。

4.3回收及保管4.4报废、处置废旧物资回收及报废处理管理制度(2)是为了合理、高效地处理废旧物资而制定的一套管理规定。

该制度包括以下内容:1. 废旧物资回收流程:明确废旧物资回收的流程和责任人,确保废旧物资能够及时、准确地被回收。

包括废旧物资收集、分类、包装、运输等环节的具体要求。

2. 废旧物资回收标准:规定废旧物资回收的标准,包括废旧物资的分类、要求、数量等,以便进行统一的回收处理。

3. 废旧物资回收方式:确定废旧物资回收的具体方式,例如通过回收公司、废品回收站、捐赠等方式进行回收,保证废旧物资能够得到妥善处理。

4. 废旧物资报废处理程序:明确废旧物资报废的程序和要求,包括废旧物资报废申请、审批、具体处理方式等。

5. 废旧物资处理标准:规定废旧物资处理的标准,包括废旧物资的处理方式、处置环节、处理结果等,以确保废旧物资得到环保、安全的处理。

公司库存物资报废管理制度

公司库存物资报废管理制度

第一章总则第一条为加强公司库存物资管理,规范报废行为,防止资产流失,确保物资可用性,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有库存物资的报废管理。

第三条库存物资报废管理应遵循以下原则:(一)合理报废,充分利用;(二)明确责任,规范流程;(三)节约资源,保护环境。

第二章职责分工第四条公司各部门职责如下:(一)采购部:负责对报废物资的采购申请、验收、入库及报废物资的处理;(二)仓库部:负责报废物资的存储、盘点、处理及报废物资的销毁;(三)财务部:负责报废物资的核算、报销及报废物资处置款项的收取;(四)行政部门:负责报废物资的审批、监督及报废物资的回收利用。

第三章报废物资范围第五条下列物资属于报废范围:(一)因质量不合格、过期、损坏等原因无法继续使用的物资;(二)因技术更新、产品换代等原因,公司不再生产的物资;(三)因公司业务调整、部门撤并等原因,不再需要的物资;(四)其他经公司领导批准报废的物资。

第四章报废流程第六条报废流程如下:1. 采购部或仓库部发现报废物资,填写《报废物资申请表》,提交行政部门;2. 行政部门对申请表进行审核,确认报废物资符合报废条件后,提交总经理审批;3. 总经理审批通过后,将报废物资转交财务部进行核算;4. 财务部对报废物资进行核算,并办理报销手续;5. 仓库部对报废物资进行清点、包装,交由行政部门组织销毁;6. 销毁完成后,行政部门将销毁情况报总经理备案。

第五章报废物资处理第七条报废物资处理方式如下:1. 可回收利用的报废物资,应尽量回收利用,降低损失;2. 无法回收利用的报废物资,应按照国家有关法律法规进行销毁;3. 销毁报废物资时,应采取环保措施,防止污染环境。

第六章监督与处罚第八条公司各部门应加强对报废物资管理的监督,对违反本制度的行为,按以下规定进行处罚:1. 对未按规定报废物资的部门,给予通报批评;2. 对未按规定处理报废物资的部门,责令改正,并追究相关责任人的责任;3. 对滥用职权、徇私舞弊的,依法给予行政处分。

物资报废管理规定,物资报废条件与标准、报废工作程序

物资报废管理规定,物资报废条件与标准、报废工作程序

××依兰华富风力发电有限公司物资报废治理规定本规定适用于鸡冠山风电场物资的报废治理。

1、报废条件1.1 物品(设备及其部件、备品备件、工器具、微机配件等)因老化、损坏而不能满足生产要求且无法进行维修再利用。

1.2 物品虽可以维修,但维修费用较高不如更换经济,分公司设备科会同质监科联系供给部门综合审定后,对损坏物品实施报废,对报废物资中完好可用的零部件须进行拆除再用。

1.3 属厂家自带设备部件或基建剩余物资,但不适合实际生产需要或无实际利用价值的物品。

1.4设备或部件虽完好但不适合实际生产需要或无实际利用价值的物品。

1.5 生产技改剩余无法调剂或以大代小的物资。

1.6 设备技术性能差、能耗大、可靠性差而被淘汰的物品。

2、报废程序2.1 风场需要报废的物品由车间进行整理、归类,并填写报废单,由厂长审核后,报至公司物资部,物资部检查核实后报送至物资部主任,由主任送至总经理批准报废。

2.2 报废电脑及配件时,由物资部汇总后经主管电脑专员确认确无利用、维修价值,然后打报废申请,报信息中心进行处理。

2.3报废单填写一式二份,物资部、风场各执一份,存档备查。

2.4物资部每月将本公司报废物品情况汇总,并填写报废物品统计表。

2.5所有报废物品的处理由物资部负责联系风场管一处进行处理。

3、报废标准3.1阀门的报废:(1)解体报废对整体已无利用价值或维修后使用周期小于一个月的阀门可进行解体报废,将能用的螺栓、螺母拆除做消耗材料使用。

(2)分体报废a.阀体:常温中低压阀门的阀体出现裂纹、砂眼时应进行焊补修复,阀体因磨损、腐蚀,壁厚减薄无法焊补时应予以报废,中温高压、高温高压阀门阀体出应予以报废;b.阀盖:阀盖有裂纹、砂眼应进行焊补,裂纹较长、较多或砂眼集中,直接影响阀门强度时应予以报废;c.阀芯:密封面损坏而导致密封失效时,应进行研磨处理,因长期使用和研磨,密封面逐渐磨损而导致密封面强度降低时,应将阀芯予以报废;阀芯密封面冲刷、划痕纵向或横向贯穿且深度较深、数量较多时,应将阀芯予以报废;阀芯整体有裂纹或断裂时应予以报废;d.阀杆:磨损、腐蚀严重、严重弯曲,阀杆螺纹损坏等,应将阀杆予以报废;e.阀门支架、手轮、盘根压盖等部件断裂、残缺时应予以报废,阀门本体螺栓磨损、拉毛,螺母螺纹损坏,螺栓、螺母配合差等应及时报废。

报废物资管理制度

报废物资管理制度

报废物资管理制度一、总则为规范和加强报废物资管理工作,保护环境,节约资源,提高物资利用率,特制定本报废物资管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有报废物资的管理工作。

报废物资是指在生产、生活、办公等过程中,因质量、数量、使用寿命等原因不能继续使用,并需要进行处理的物资。

三、报废条件1. 质量不合格:经检验发现质量不符合相关标准,影响使用功能的。

2. 数量超出需求:因业务变动、需求减少等原因,使得物资数量超出需求的。

3. 使用寿命到期:根据规定,物资使用寿命到期的。

4. 损坏、老化:因意外损坏、老化等原因,无法继续使用的。

5. 其他需要报废的情况。

四、报废物资管理1. 报废申请(1)使用部门申请报废物资,填写《报废物资申请表》,并经相关部门批准。

(2)申请人应对报废物资的情况进行详细描述,包括报废原因、数量、型号、规格等。

2. 报废审批(1)使用部门将《报废物资申请表》提交公司资产管理部门,由资产管理部门进行审批。

(2)审批通过后,资产管理部门将《报废物资审批表》发送给使用部门,使用部门据此安排报废物资的处置工作。

3. 报废处理(1)根据审批表的要求,责任部门安排对报废物资进行处理。

通常有以下方式:a. 回收再利用:对部分报废物资进行修复、维护,使其重新投入使用。

b. 销售处理:将部分还能使用的报废物资进行二手交易、销售。

c. 报废处理:对于完全无法再利用的物资,将进行报废处理,如拆解、处理等。

(2)报废处理后,责任部门应及时填写《报废处理情况报告》,报告报废处理的结果、方式和处置责任人等情况,并报资产管理部门备案。

4. 报废检核(1)资产管理部门定期对报废物资进行检核,核实报废处理情况是否符合规定。

(2)对于不合格的报废处理情况,将要求责任部门进行整改。

五、报废物资再利用1. 责任部门应对报废物资进行分类,判断哪些可以通过维修、改造等方式再利用。

2. 对于可以再利用的报废物资,应提出《报废物资再利用申请》,经资产管理部门批准后进行再利用。

物资过期报废管理制度

物资过期报废管理制度

物资过期报废管理制度第一章总则第一条为规范和加强单位内部物资过期报废管理工作,有效利用单位资源,提高资产利用效率,特制定本制度。

第二条本制度适用范围包括单位所有物资的过期报废管理工作。

第三条物资过期报废管理工作应坚持“预防为主、综合治理”的原则,实行动态管理,不断改进和完善。

第四条本制度的执行主体为单位的管理者和全体员工,管理者负有组织和指导工作的责任,全体员工应配合执行,积极配合完成工作任务。

第五条物资过期报废管理应遵守法律法规,严格依照制度规范执行。

第二章物资过期报废管理流程第六条单位应建立健全物资过期报废管理的流程,包括以下几个环节:物资过期报废申请、审核、审批、实施、记录和定期检查等。

第七条物资过期报废申请:当单位内部的物资到达过期使用期限或者超过保质期时,相关部门应及时提出过期报废申请,明确报废物资的名称、种类、数量、过期原因等相关情况,并填写《物资过期报废申请表》。

第八条物资过期报废审核:相关部门应对过期报废申请进行审核,核实报废物资的真实性和合规性,对审核合格的申请进行批准。

第九条物资过期报废审批:单位领导审核通过后,应由相关部门负责人进行审批,确定过期报废计划和相关处理方式。

第十条物资过期报废实施:相关部门按照审批通过的过期报废计划和处理方式进行实施,确保过期报废工作的有效进行。

第十一条物资过期报废记录:相关部门应及时对过期报废处理情况进行记录,包括报废物资的具体情况、处理方式、处理时间等。

第十二条定期检查:单位应定期对物资过期报废管理情况进行检查和总结,及时发现问题并改进工作。

第三章物资过期报废处理方式第十三条物资过期报废处理方式应根据具体情况进行合理选择,主要包括以下几种:销毁、报废、回收和流通等。

第十四条销毁:对于过期报废的物资,如无二次利用价值,应按照相关规定进行销毁处理。

第十五条报废:对于过期报废的物资,如经过严格审批确认不具备再利用价值,应按照相关规定进行报废处理。

第十六条回收:对于部分过期报废的物资,如经过修复或者其他处理方式后仍具备利用价值,可进行回收处理,以充分利用资源。

物资报废管理制度范本

物资报废管理制度范本

物资报废管理制度范本一、总则第一条为了规范公司物资报废行为,加强物资管理,防止资产浪费,确保公司正常运营,制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有物资的报废管理工作。

第三条物资报废应遵循合理、节约、环保的原则,严格按照规定的程序进行。

第四条公司设立物资管理小组,负责物资报废的统一管理工作。

物资管理小组由财务部、采购部、仓储部等相关部门组成。

二、物资报废条件第五条物资报废条件如下:1. 物资达到使用寿命期限,无法继续使用;2. 物资损坏严重,无法修复或修复成本过高;3. 物资因技术更新,已被淘汰;4. 物资存在安全隐患,无法保证使用安全;5. 物资不符合国家法规、行业标准或公司规定的要求。

第六条物资报废前,使用部门应进行评估,确认物资报废条件是否符合规定。

三、物资报废程序第七条物资报废程序如下:1. 使用部门向物资管理小组提出报废申请,并提供相关资料;2. 物资管理小组对报废申请进行审核,确认报废条件是否符合规定;3. 审核通过后,物资管理小组通知财务部进行资产核减;4. 物资管理小组安排仓储部对报废物资进行处理;5. 处理完成后,物资管理小组对报废物资处理情况进行汇总,并向公司领导报告。

第八条物资报废过程中,相关部门应密切配合,确保报废工作顺利进行。

四、物资报废处理第九条物资报废处理方式如下:1. 回收利用:对具有再利用价值的物资,通过内部调剂、外部销售等方式进行回收利用;2. 销毁处理:对无法回收利用的物资,进行销毁处理,确保信息安全;3. 环保处理:对涉及环保要求的物资,按照国家法规、行业标准进行环保处理;4. 捐赠:对具有捐赠价值的物资,经公司领导批准,可进行捐赠。

第十条物资报废处理过程中,应严格遵守国家法规、行业标准和公司规定,确保安全和环保。

五、监督与考核第十一条物资管理小组对物资报废工作进行监督,确保报废程序的合规性、合理性。

第十二条财务部对物资报废涉及的资产核减工作进行审核,确保资产数据的准确性。

报废物资管理制度5篇

报废物资管理制度5篇

报废物资管理制度5篇报废物资管理制度篇一1、对于已达到使用寿命的资产和物资,如已失去原设计使用价值,但可转化为它用,要充分利用它的剩余价值;2、对于已无剩余使用价值的,如再使用将要影响到安全或浪费能源、影响形象等,即可办理报废;3、对于设备设施的报废须由维保部提出书面申请,交办公室组织相关人员评议确定后,报总经理核准;4、对于各类工具的报废,由使用部门提出书面申请,交办公室组织相关人员评议确定后,报总经理核准;5、对于劳保物品的报废,由相关部门提出申请,报办公室核定后,报总经理核准;6、对于其他各类库存物资的报废,由保管员提出书面申请,交办公室组织相关人员评议确定后,报总经理核准;7、经总经理批准后的报废资产和物资,由办公室组织相关人员到现场做销毁处理;8、作为废品被收购的,其收入款项要及时、如数上交财务部;9、对于已按程序报废的资产和物资等,保管员要及时做账务抵消处理。

医疗设备使用维护管理制度篇二1、各科室要加强对医疗设备的管理工作,做到使用有专人,并定期维护保养,要求使用人员必须经过专业培训,懂性能会操作,非专门人员禁止操作。

2、医疗设备要落实专人保管,如因失职损坏、丢失,除及时报告外要按价赔偿损失,对使用年限已久,老化需报废者,需经使用科室、设备管理人员和院部讨论后填写报废单,经院部批准方可执行。

3、各类医疗设备出现故障需修理者,使用科室要及时向器械科报修,以免影响工作,需请厂家维修者,修理费科室要签字证实并做为各科室的支出。

4、各种医疗仪器设备和器械不能转让和外借,如遇特殊情况必须填写申请,经业务院长审批方可执行。

5、院部有权根据全院情况调整各科医疗设备。

6、仪器使用人员要严格按照仪器的技术标准、说明书和操作规程进行操作。

不得擅自更改设备操作程序及维修软件和硬盘格式化。

使用仪器前,应判明其技术状态确实良好,使用完毕,应将所有开关、手柄放在规定位置。

7、按照仪器设备的环境要求做到无尘,温度、湿度符合。

废旧物资回收及报废处理管理制度(3篇)

废旧物资回收及报废处理管理制度(3篇)

废旧物资回收及报废处理管理制度第一章总则第一条为了规范废旧物资的回收及报废处理工作,保护环境、节约资源,制定本管理制度。

第二条废旧物资回收及报废处理工作必须遵循环保、节能、科学的原则,确保废旧物资得到合理利用或安全处理。

第三条本管理制度适用于本单位内废旧物资的回收及报废处理工作。

第四条废旧物资回收及报废处理工作包括以下内容:(一)废旧物资的排查、分类与登记;(二)合理利用废旧物资的评估与处置;(三)有害废旧物资的安全处理;(四)废旧物资回收的组织与调度;(五)废旧物资回收及处理的监督与考核。

第五条废旧物资回收及报废处理工作由环保部门负责组织实施。

第六条废旧物资的回收及报废处理应当遵守国家有关法律、法规和规定。

第七条废旧物资回收与处理的经费由本单位自行承担。

第二章废旧物资的排查、分类与登记第八条废旧物资排查工作应当定期开展,确保全面掌握废旧物资的数量、类型和存放位置。

第九条废旧物资应当按照其性质和用途进行分类,分为可利用物资、有害废物和其他废物。

(一)可利用物资包括废纸、废铁、废塑料、废玻璃等,可通过合理整理、加工或改造后再利用。

(二)有害废物包括废电池、废灯管、废涂料、废药品等,需经过专门处理避免对环境和人体造成危害。

(三)其他废物包括难以利用和无法安全处理的废旧物品,应当按照国家相关规定进行处理。

第十条废旧物资应当进行登记,登记内容包括废旧物资名称、数量、性质、来源、存放位置等。

第十一条废旧物资的排查、分类与登记应当由专门人员负责,并建立相应的档案管理系统,便于跟踪管理和监督检查。

第三章合理利用废旧物资的评估与处置第十二条对于可利用物资,应当进行评估,确定其再利用价值和可行性。

第十三条对于可利用物资,可以通过以下方式进行处置:(一)再利用:通过加工、改造等方式,使其恢复为新的产品或材料,从而实现再利用。

(二)售卖:将可利用的废旧物资进行出售,获取一定的经济收益。

(三)捐赠:将可利用的废旧物资捐赠给需要的单位或个人,实现资源的共享与再利用。

物品报废管理制度(5篇)

物品报废管理制度(5篇)

物品报废管理制度为了加强公司对物资的统一管理,维护公司的利益,现对各部门物品的报损、报废程序和处理办法做如下规定:(一)物品报损、报废程序1.各部门使用的经营用设备、家具、用具及用品、过期商品,在经营期内,发生破损、磨损等原因无法使用的(或影响经营的),可以书面形式,集中上报财务。

2.物品确需报损、报废时,先由使用部门的负责人填写“物品报损、报废单”,交本部门经理签批。

3.部门经理在审批时,要把握原则。

如果是人为原因造成的损坏,要按规定赔偿,不得由公司承担;如果是正常使用过程中造成的破损、磨损属正常报废范围。

4.使用部门经理签字后的“物品报损、报废单”上报财务后,由财务部管理人员到现场核实数量及部门台账。

5.经财务部管理人员核对属实后,由财务主管签字并上报公司总经理处签批。

6.总经理签批后,由财务部统一、集中进行处理,并作相应的账面数冲减和部门台账的调整。

要区别是固定资产报损或低值易耗品或过期商品报损,作相应的账务处理。

(二)报损、报废物品的处理____公司所有报损设备、家具、工具、过期商品等物品的处理,全部统一由财务部负责,各部门不得私自处理。

2.各部门破损的设备、家具、用具、过期商品等物品本着修旧利废的原则,该报修的报修,能调用的调用、能低价处理的低价处理。

实在无法使用或无使用价值的,再以书面形式按报损程序上报财务部。

3.对于批准报损、报废的物品,由财务部统一集中堆放,联系废品回收人员,对可以变卖的变卖,无法变卖的集中清理。

4.废旧物品的处理,由财务部管理人员、使用部门负责人和部门经理一起处理。

5.保安部必须严格把关,决不允许不属于报废物品或经营用完好的物品趁机流失,保证公司资产的安全。

6.废品处理过程中,不得中饱私囊,互相串通,谋取钱财,一经发现作开除处理。

7.对于各种包装物(易拉罐、纸箱、报纸、画报等)的废品处理所得款项,可由总经理同意,对使用部门给予一定数额的留存。

____公司经营用的家具、用具和资产的报损、报废物品,经处理变卖后,所得款项必须全额入账,做好相应的减账处理,不得下设账外账和小金库管理。

公司报废物资管理制度及流程

公司报废物资管理制度及流程

一、目的为加强公司物资管理,规范报废物资的处理流程,防止国有资产流失,确保物资的有效利用,特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有报废物资的处理。

三、报废物资的定义报废物资是指因以下原因失去使用价值或不符合使用要求的物资:1. 因磨损、老化、损坏等原因失去原设计使用价值;2. 因技术升级、产品更新换代等原因不再适用;3. 因安全、环保等原因不能继续使用;4. 因其他原因需要报废的物资。

四、报废物资的分类1. 固定资产:如设备、仪器、车辆等;2. 办公用品:如办公桌、椅子、打印机、电脑等;3. 低值易耗品:如文具、纸张、清洁用品等;4. 库存物资:如原材料、半成品、成品等。

五、报废物资的处理流程1. 报废申请(1)使用部门或保管员发现报废物资,应及时填写《报废物资申请单》,经部门负责人审核后报财务部。

(2)财务部对报废物资进行初步审核,如符合报废条件,则报总经理审批。

2. 审批(1)总经理审批报废物资申请,同意报废的,签发《报废物资审批单》。

(2)审批过程中,如发现报废物资有回收价值的,可由财务部与相关人员进行协商,确定回收方案。

3. 报废物资处置(1)经审批同意报废的物资,由财务部负责联系回收单位或废品回收站进行回收。

(2)回收单位或废品回收站对报废物资进行回收,并将回收款项及时上交财务部。

4. 财务处理(1)财务部根据《报废物资审批单》和回收款项,对报废物资进行财务处理。

(2)报废物资的残值收入应纳入公司收入,扣除相关费用后,按公司规定进行分配。

六、职责1. 使用部门:负责报废物资的申报、回收和移交。

2. 财务部:负责报废物资的审批、财务处理和回收款项的核算。

3. 回收单位或废品回收站:负责报废物资的回收和残值收入的上交。

七、附则1. 本制度由公司财务部负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

仓库报废流程及管理制度

仓库报废流程及管理制度

一、目的为了加强仓库物资管理,规范报废流程,确保公司资产合理利用,避免资源浪费,特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有仓库报废物资。

三、报废流程1. 报废申请(1)仓库保管员发现报废物资,应立即填写《仓库报废申请单》,详细描述报废原因、数量、规格等信息。

(2)申请单经仓库主管审核后,报部门主管审批。

2. 审核审批(1)部门主管对报废申请进行审核,确认报废物资的报废原因、数量、规格等信息无误后,签署审批意见。

(2)报废申请需报公司领导审批,审批通过后,由人事行政部备案。

3. 报废处理(1)财务部根据报废申请单,对报废物资进行价值评估。

(2)人事行政部负责将报废物资进行分类,如需出售或销毁,由行政部门处理。

(3)报废物资出售或销毁后,财务部根据实际情况进行账务处理。

四、管理制度1. 仓库保管员应严格按照规定进行物资报废,不得擅自处理报废物资。

2. 报废物资必须填写《仓库报废申请单》,详细记录报废原因、数量、规格等信息。

3. 部门主管和公司领导应认真审核报废申请,确保报废物资的报废原因合理。

4. 财务部负责报废物资的价值评估和账务处理。

5. 行政部门负责报废物资的出售或销毁。

6. 人事行政部负责报废物资的备案。

五、责任追究1. 仓库保管员未按规定进行报废物资管理,造成资产损失的,将追究其责任。

2. 部门主管和公司领导未认真审核报废申请,导致报废物资处理不当的,将追究其责任。

3. 财务部、行政部门和人事行政部未按规定处理报废物资的,将追究其责任。

本制度自发布之日起实施,原有相关规定与本制度不一致的,以本制度为准。

如有未尽事宜,由公司领导解释。

废旧物品管理制度(5篇)

废旧物品管理制度(5篇)

废旧物品管理制度第一条为了规范废旧物资管理,加强对报废、积压、闲置物资的修旧利用,明确报废物资处理程序,提高综合经济效益,结合公司实际情况制定本制度。

第二条本规定中的废旧物资是指报废的机器设备、工器具、库存积压物资、废旧管材管件以及经公司批准报废的其他物资。

第三条各部门职责1、各物资使用部门负责相应的废旧物资的识别、初步鉴定、报废物资的收集统计和交库工作。

2、使用部门、采供部、财务部负责欲报废物资的联合鉴定。

3、物资采供部负责报废物资的回收、整理、分类、建档和保管,并配合财务部销售处理。

第四条报废物资的认定1、维修抢险、改线作业中拆回的废旧材料(设备)无法利用的,可作报废物资处理。

2、消耗性材料,超过使用标准,不能再使用的,可作报废物资处理。

3、工具类物品,因损坏无法修复使用的,可作报废物资处理。

4、有价值的包装物品可作报废物资处理。

第五条报废物品的回收、保管、处理1、所有报废物品由公司采供部统一回收。

2、各部门材料管理人员对废旧物资进行保管统计,定期向采供部呈报《废旧物资回收单》,采供部经理要及时对交回的报废物资进行分类、整理、入库、建档,并于每月底向分管副总和财务部呈报《废旧物资回收明细表》,采供部依据规定做出处理。

3、在回收各类物品前,采供部应____有关人员进行初步鉴定,以免对有利用价值的物品当废品处理,造成浪费。

4、执行交旧领新的物资(工具类)交旧时还需在综合管理部填写《交旧领新登记单》交采供部保管。

保管按一对一原则登记交旧领新台账,并办理领新手续。

5、对因特殊原因暂时不能交回旧物品的,必须由使用部门出据借用手续,分管领导签字后方可提前领用,但领用部门必须在一个月内办理交旧手续,否则采供部有权在下一次领用物资时,拒绝领用。

6、对工程项目余留物资、原库存积压的物资不能再利用的,由采供部结合财务部估价后按报废材料处理。

7、对新增设备、新增项目等没有旧品可交的,或无法完全交旧的,必须提前报分管领导批准。

租赁部物资报废管理规定

租赁部物资报废管理规定

租赁部物资报废管理规定租赁部物资报废管理规定为了更好地保护企业资产和保证租赁部门的物资使用效率,我们制定了一套完整的物资报废管理规定,以确保所有的租赁资产得到充分利用,并且所有的报废事宜处理得更加规范化。

一、报废定义1. 所有在租赁部门中使用了一定期限且无法继续使用或需要更新、更换的物品,均称为“报废物品”。

2. 报废物品包括但不限于电脑、椅子、桌子、耗材、办公用品等。

二、报废流程1. 所有报废事宜必须在租赁部门主管的审批下进行,包括报废申请、报废审批、报废处理等环节。

2. 报废申请:租赁部门负责人要按照公司制度规定的时间,对使用期限已经到达或者损坏严重,影响正常功能使用的物品提出报废申请,同时提供以下资料:(1)物品的详细名称、品牌、型号、规格等相关信息;(2)物品的购入时间和使用期限;(3)物品损坏或无法正常使用的原因;(4)报废物品的数量;(5)报废处理方式。

3. 报废审批:主管要对以上报废申请进行详细审查,根据审批程序进行审批,如无误,依据授权程序进行批准。

审批结果要及时反馈给申请单位,以便后续操作。

4. 报废处理:根据报废审批的情况,相关的人员按照程序选择相应的报废处理方式进行处理,包括但不限于以下几种:(1)捐献或公益销售:对于还有一定使用价值的报废物品,可对外进行公益销售或捐献,以达到循环利用的目的。

(2)回收利用:对于有利用价值的报废物品,可采取采购回收、再利用等方式进行,以达到节约成本的目的。

(3)废品处理:对于无法再利用的报废物品,应根据法规规定进行废品处理,以达到环保目的。

三、报废成本控制1. 在报废过程中,必须要注意控制相关费用,这些费用包括但不限于回收费用、废品处理费用、报废折旧费等。

2. 对于报废物品的评估,应根据实际情况,结合市场价格和使用寿命,来确定报废物品该有的价值,以便在处理时更有效地控制成本。

四、报废记录管理1. 租赁部门必须建立完善的物资报废档案管理制度,及时对报废相关信息进行记录和整理,以供后续查询和审查。

仓库物资报废管理制度

仓库物资报废管理制度

仓库物资报废管理制度一、前言为了保障仓库物资的正常使用和管理,以及合理利用资源,本文制定了仓库物资报废管理制度,旨在规范报废程序,提高报废效率,确保物资的合理处置。

该制度适用于本单位所有仓库。

二、报废定义及范围1.报废定义:报废是指仓库对无法修复或达到使用标准的物资进行出库处置的过程。

2.报废范围:所有在库存中的物资,包括损坏、老化、过期、报废等。

三、报废程序1.报废申请:仓库管理员发现物资出现报废情况,应立即向上级主管部门提出报废申请。

报废申请应包括物资名称、数量、报废原因、报废方式等信息。

2.报废审批:上级主管部门对报废申请进行审核,确认物资是否真实存在报废情况,并决定是否批准报废申请。

3.物资清点和登记:仓库管理员在得到报废审批后,应立即对报废物资进行清点和登记。

清点和登记应包括物资名称、数量、原因、报废人员、报废日期等信息,并做好相应的记录。

4.报废出库:仓库管理员按照报废审批的要求,将报废物资进行出库。

出库时应注意物资的安全和完整性,同时做好出库记录。

5.报废处置:报废物资可以通过拍卖、捐赠、回收等方式进行处置。

选择相应的处置方式应根据物资的实际情况和价值进行决定,并做好相应的记录。

6.报废审计:为了确保报废过程的合规性和透明度,上级主管部门有权对仓库管理员进行不定期的报废审计,检查报废程序是否符合规定,同时对报废记录进行核对。

四、责任与权限1.仓库管理员负责发现、报告和申请物资的报废事宜,并按照程序进行报废处理。

2.上级主管部门负责对仓库报废申请进行审批,并确保报废程序的公平、透明和规范。

3.报废物资的出库和处置应由仓库管理员负责,严禁私自处置报废物资。

4.相关部门负责对仓库进行报废程序的监督和检查,以确保仓库物资的合理管理和处置。

五、处罚与奖励1.对违反报废制度的行为,将给予相应的纪律处分。

2.对按照制度进行报废管理的人员,将给予适当的奖励和表彰。

六、制度宣导为了确保该制度的有效实施,单位应将该制度下发至各仓库,并进行宣导。

物资报废管理规定

物资报废管理规定

第四章物资报废管理规定1、总则1。

1目的:为了加强仓库物资管理、规范物资报废行为并明确相关人员责任,特制定本规定。

1.2 定义:1。

2.1 物资是指公司采购的原料、半成品、成品、待出售的产成品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料、客户退货产品等。

1。

2。

2 报废品是指因具有严重缺陷不可修复,或是毁损变质不能使用或销售的存货.1.2。

3 存货报废包括不合格来料、车间用料、委外物料、客户退货品的报废。

2、存货报废处理流程部门申请报废—中心总监—质检检验-采购、运营、售后确认—企管部审核—分管领导审批—仓储部入待报废仓库2.1 不良来料报废2.1.1 来料经质检后发现的不合格物料,且无法退货的,入待报废仓。

因此类业务量较小,不作专门统计,无需经相关的审批程序。

2。

1。

2已作退货处理但供应商未在规定时间内领取的不合格来料1 / 92.1。

3由供应链二部填写《物料报废处理申请表》,经企管部主管确认、生产负责人审批后报废处理。

2.2 车间用料及在制品报废2.2.1 生产部门在领料及生产过程中发现不合格物料后,由作业人员将物料交给品质检验人员,质检人员确认为不良,且无法修复后,作业人员在《不良物料登记表》中填列不良物料名称、生产任务单号、数量、报废原因等,质检人员在《不良物料登记表》中注明不良原因分析;根据分析结果,若是人为造成的损失,由直接责任者签字确认后承担报废存货的原价值,企管部将《不良物料登记表》交由采购部及生产部负责人签字确认,交由人资中心考核后在当月工资中扣除.2。

2.2 若为生产正常损耗物料报废,车间物料领用人员由生产任务单下推红字领料单,仓库为“待报废仓”;若为退供应商物料,仓库为“待退物料仓”。

2.2。

3 如果需要补料,由相关任务单下推一张蓝字的领料单补齐用量。

2。

3客户退货品的报废2.3。

1 对于客户退货品,经客服中心确认无法修复使用的,每月汇总填写《报废品处理申请表》,注明报废原因,费用承担者签字,经质检、运营中心、采购中心确认后交由分管领导审批,确认为待报废品。

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第四章物资报废管理规定
1、总则
目的:为了加强仓库物资管理、规范物资报废行为并明确相关人员责任,特制定本规定。

定义:
物资是指公司采购的原料、半成品、成品、待出售的产成品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料、客户退货产品等。

报废品是指因具有严重缺陷不可修复,或是毁损变质不能使用或销售的存货。

存货报废包括不合格来料、车间用料、委外物料、客户退货品的报废。

2、存货报废处理流程
部门申请报废—中心总监—质检检验—采购、运营、售后确认—企管部审核—分管领导审批—仓储部入待报废仓库
不良来料报废
来料经质检后发现的不合格物料,且无法退货的,入待报废仓。

因此类业务量较小,不作专门统计,无需经相关的审批程序。

已作退货处理但供应商未在规定时间内领取的不合格来料
由供应链二部填写《物料报废处理申请表》,经企管部主管确认、生产负责人审批后报废处理。

车间用料及在制品报废
生产部门在领料及生产过程中发现不合格物料后,由作业人员将物料交给品质检验人员,质检人员确认为不良,且无法修复后,作业人员在《不良物料登记表》中填列不良物料名称、生产任务单号、数量、报废原因等,质检人员在《不良物料登记表》中注明不良原因分析;根据分析结果,若是人为造成的损失,由直接责任者签字确认后承担报废存货的原价值,企管部将《不良物料登记表》交由采购部及生产部负责人签字确认,交由人资中心考核后在当月工资中扣除。

若为生产正常损耗物料报废,车间物料领用人员由生产任务单下推红字领料单,仓库为“待报废仓”;若为退供应商物料,仓库为“待退物料仓”。

如果需要补料,由相关任务单下推一张蓝字的领料单补齐用量。

客户退货品的报废?
对于客户退货品,经客服中心确认无法修复使用的,每月汇总填写《报废品处理申请表》,注明报废原因,费用承担者签字,经质检、运营中心、采购中心确认后交由分管领导审批,确认为待报废品。

?
客服中心将客户退货数据反馈给仓库,包括成品类及加工品类,并确认退款给客户后,客户是否将货物全部退回,仓库根据经审批的《报废处理申请表》,在ERP 系统录入“其他出库单”红字,仓库为“待报废仓”。

对于一些具有指定用途的材料或存放时间较长的材料,若其已无重新利用的可能且不能够退货,应予以报废处理。

由仓库填列《报废申请表》,根据本制度规定的审批流程审批。

“待退物料仓”中的物料由仓库和采购人员按公司流程及时办理退货手续。

?
因质量原因导致半成品报废,直接入“待报废仓”,由企管部将处理结果(须供应商方确认)复印一份给财务中心和采购中心,采购部应根据处理结果在与供应商对帐时扣除,财务中心在审核《报废申请表》时应核查供应商扣款情况。

(报废申请表需注明扣款编号,处理结果文件需注明对应的扣款编号)?
3、报废品的处理?
仓储部申请处理—中心总监—财务中心核算—企管部审核—分管领导审批—行政、财务、企管处理—财务入账
报废品由仓储部在待报废仓进行保管,仓储部定期进行报废处理,任何部门和个人不得私自进行报废处理?
使用部门每月提供《不良物料登记表》及《报废申请表》给仓储部,仓储部每月初针对待报废仓中的物料填写《物料报废处理申请表》,先发送电子文档给财务中心,财务中心根据最新的存货价格,计算《物料报废处理申请表》的各项物料金额、将金额明细表发送给公司负责人审批后,将金额等相关数据发送给仓储部。

?
经审批需要处理的报废物料由仓储部在系统中录入其他出库单,需报废处理的成品、半成品分类整理放置;行政部根据《物料报废处理申请表》列明的品种、数量进行报废品变卖,并给与仓储部具体报废品处理时间,变卖时需有财务人员随同,财务人员一起核对报废品数量及监督变卖情况,变卖收入交到财务中心。

4、报废审批权限?
仓储部提供的《报废物料处理申请表》当月合计金额*元以下需生产体系负责人审批,*-*元,需总经理审批,*元以上需董事长审批。

?
维修部的《报废处理申请表》当月合计金额*元需总经理审批,*元以上需董事长审批。

?
财务层面审批由财务经理履行体系负责人额度,财务总监履行总经理额度,超出或有异议须董事长最终审批。

?
重大品质事件产生的不良品的报废,需由董事长审批处理。

5、相关表格?
《物资报废处理申请表》《不良物料登记表》
6、本制度从*年*月*日起试行
物料报废处理申请表
申请部门:
申请日期:
2、报废鉴定由由专职人员填写
3、申请报废的物料未经资产管理部门同意,任何单位和个人均不得擅自处理
4、此表一式三联,第一联资产管理部门存档,第二联使用部门保管,第三联财务中心保管
固定资产报废申请表
申请部门:
2、报废由专业人员鉴定
3、申请报废的固定资产未经资产管理部门同意,任何单位和个人均不得擅自处理或拆卸零件
4、此表一式三联,第一联资产管理部门存档,第二联使用部门保管,第三联财务中心保管
备注:一、固定资产包括
1、房屋建筑物类
2、办公设备类:办公桌椅、文件柜、空调、打印复印机、投影仪等
3、机器设备类:生产设备(冲洗机、裁切机、海德堡、数码印刷机等)、动力设备(压缩机、发电机等)、检测设备(电子天平、卡尺等)
4、运输工具类:汽车、叉车、地牛等
4、数码电子类:电脑、相机、镜头等
二、使用部门负责人及保管人详细说明报废原因
三、报废由专业人员鉴定
四、申请报废的固定资产未经资产管理部门同意,任何单位和个人均不得擅自处理或拆卸零件
五、此表一式三联,第一联资产管理部门存档,第二联使用部门保管,第三联财务中心保管。

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