采购规章制度
采购管理规章制度(5篇)
采购管理规章制度(一)为规范本集团及下属生产企业的采购工作,特制定本制度。
(二)本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。
二、采购原则(一)严格执行询议价程序凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购,每次采购金额在____元以上,必须有____家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。
(二)合同会签制度固定资产的采购合同,必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与,调研汇总各方意见,经公司分管领导审核,总经理批准签约。
公司采购管理制度。
属集团采购的项目,应报总裁批准。
(三)职责分离采购人员不得参与物资和服务的验收,采购物资质量、数量、交货等问题的解决,应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
(四)一致性原则采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的____%____%。
(五)最低价搜寻原则采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及各地区最低价格,实现最优化采购。
(六)廉洁制度所有采购人员必须做到:1、热爱企业,自觉维护企业利益,努力提高采购材料质量,降低采购成本。
严格遵守公司采购管理制度。
2、加强学习,提高认识,增强法治观念。
3、廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。
4、严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。
5、工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。
6、努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(七)招标采购1、凡大宗或经常使用的材料,如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式,由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与,定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格,签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效率。
小公司采购规章制度(4篇)
小公司采购规章制度一、总则1.1 为规范小公司采购行为,提高采购效率,保证采购活动的合规性和公正性,制定本规章制度。
1.2 本规章制度适用于小公司的采购活动,所有相关人员必须遵守本规章制度。
1.3 小公司采购活动包括直接材料采购、非直接材料采购、设备采购、劳务采购等。
1.4 采购活动应严格按照法律法规、公司规定以及供应商合同约定执行,保证采购品质、价格和交货期。
二、采购流程2.1 采购需求确定2.1.1 部门提出采购需求并填写采购申请表,包括物品名称、数量、规格、用途等信息。
2.1.2 采购部门审核采购需求,确认采购需求合理性和紧急程度,并进行优先级分类。
2.2 供应商选择2.2.1 根据采购需求,采购部门寻找合适的供应商,并提供供应商名单。
2.2.2 采购部门对供应商进行评估,包括供应商信誉、产品质量、价格水平、售后服务等。
2.2.3 采购部门根据评估结果选择优质供应商,并与其联系询价、招标或议价等。
2.3 采购合同签订2.3.1 采购部门与供应商进行合同谈判,明确双方责任和权利,并达成一致意见。
2.3.2 采购合同应包括合同编号、供应商信息、货物或服务规格、数量、价格、交货时间、付款方式等内容。
2.3.3 采购合同签订后,采购部门将合同副本存档,并通知财务部门付款相关事宜。
2.4 采购执行2.4.1 供应商按照合同要求提供货物或服务,并保证产品质量和交货期。
2.4.2 采购部门对货物或服务进行验收,并核对合同要求和实际情况是否一致。
2.4.3 如发现问题或不满意情况,采购部门应及时与供应商沟通解决或协商退换货。
2.5 采购评估2.5.1 采购部门对采购活动进行评估,包括供应商绩效、采购成本、采购周期等指标。
2.5.2 采购评估结果作为供应商绩效评估和公司决策的依据,用于优化采购管理。
三、采购控制3.1 采购权限3.1.1 严格设定采购权限,确定各个层级和岗位的采购权限边界,避免滥用职权。
3.1.2 采购部门负责审核和管理员工的采购权限,并进行定期审查和更新。
采购部门有关规章制度
采购部门有关规章制度第一章总则第一条根据国家有关法律、法规和公司规定,为规范采购工作,保障公司利益,制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司采购部门的全体工作人员。
第三条采购部门负责公司物资、设备、服务等的采购工作,确保采购活动合法、公平、诚信、高效。
第四条采购工作遵循公开、公平、公正、诚实原则,遵循市场规律,保护公司利益。
第五条采购部门依法保护公司商业秘密,防止信息外泄,严格履行保密义务。
第六条采购部门负责审查、签订、履行公司合同,保障公司合法权益。
第七条采购部门应当做好内外部采购文件的存档管理工作,确保采购活动过程可追溯。
第二章采购工作流程第八条采购部门应当根据公司需求提供采购计划,明确采购内容、数量、标准、价格等要求。
第九条采购部门应当依法履行资格审查程序,对供应商进行合规评估,确定合作对象。
第十条采购部门应当依法制定采购文件,公开招标,选择优质供应商进行竞争性谈判。
第十一条采购部门应当依法签订采购合同,明确双方权利义务,保障交易顺利进行。
第十二条采购部门应当对供应商的履约情况进行评估,并建立供应商库,更新供应商信息。
第十三条采购部门应当做好采购资金管理工作,确保资金合理分配、利用。
第三章采购风险管理第十四条采购部门应当识别和评估采购风险,采取有效措施防范风险。
第十五条采购部门应当建立风险管理制度,规范风险识别、评估、管理程序。
第十六条采购部门应当建立风险预警机制,及时发现并应对突发风险。
第十七条采购部门应当建立风险应急预案,做好应急准备工作。
第四章采购绩效考核第十八条采购部门应当制定采购绩效考核指标,定期对采购工作进行评估。
第十九条采购部门应当对采购人员的绩效进行考核,激励其积极工作。
第二十条采购部门应当开展绩效考核结果的分析,找出问题,并提出改进措施。
第五章附则第二十一条本规章制度由采购部门负责解释,经公司领导审批后执行。
第二十二条本规章制度自发布之日起生效,如有修改,经公司领导审批后执行。
关于物品采购的规章制度
关于物品采购的规章制度一、采购计划1.1 制定采购计划采购计划是根据组织的经营计划和生产经营需要,确定各类物品的采购数量、采购时间和采购金额。
在制定采购计划时,应考虑市场行情、物品质量、价值比、供应商信誉等因素,确保采购计划合理、可行。
1.2 审批采购计划采购计划一般由各部门负责人提出,经主管领导审核批准后执行。
在审批采购计划时,应核实采购需求的真实性、合理性,并与预算管理部门进行核对,确保采购计划符合财务预算。
1.3 调整采购计划在执行过程中,如有特殊情况需要调整采购计划,应及时向主管领导汇报并进行调整。
调整采购计划需符合实际情况,并及时通知相关部门,确保采购计划的顺利实施。
二、采购流程2.1 询价比价在确定采购需求后,应通过询价比价的方式,向多家供应商咨询价格,选择性价比最优的供应商。
在询价比价过程中,需遵守诚实守信的原则,确保询价结果真实可靠。
2.2 签订合同在确定供应商后,应与供应商签订采购合同,明确双方的权利和义务,约定供货数量、交付时间、价格、质量标准等内容。
合同签订后,双方应严格执行,不得擅自修改或违约。
2.3 采购入库在供应商交付物品后,采购部门应及时核实物品数量、质量与合同内容的一致性,做好入库记录,确保物品的安全性和准确性。
如有问题应及时通知供应商并督促处理。
三、采购审批3.1 采购审批权限对不同金额的采购,应根据公司规模和采购量确定采购审批权限。
一般情况下,小额采购可由部门负责人审批,大额采购需经过主管领导或董事会审批。
3.2 审批流程采购审批流程应明确审批程序和权限范围,执行规章制度,确保审批程序合法合规。
如有违规行为,应及时纠正并追责,以维护公司的利益和声誉。
3.3 审批记录对每一笔采购,都要有完整的审批记录,包括审批流程、审批决策依据、审批结果等。
审批记录不仅是对采购决策的一种保障,也是后续审计和监督的依据。
四、供应商管理4.1 供应商选择选择供应商时,除了价格因素,还需要考虑供应商的资质、信誉、服务质量等因素。
采购的规章制度
采购的规章制度采购的规章制度「篇一」一、总则为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度,采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量,考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素,科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价,确保物资材料的及时供应,保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。
二、目的作用1.作为采购部开展工作的规范依据2.作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据3.作为采购部人员工作中相互监督与写作配合的依据三、采购部人员职责及管理制度(一)采购总监:1、负责采购中心的全面性管理,采购体系建设,制作并更新采购管理制度、工作流程标准并推动执行;2、负责拟制部门职能战略及采购工作计划并组织实施3、领导采购中心团队,合理分配各部门各层级的业务。
4、负责采购成本控制,制定和实施采购降价目标和计划;5、负责各店采购需求的满足,保障采购物品的数量、质量与供应的及时性;6、负责供应商开发、评估,供应商稽核,供应商管理,主导做好供应商招标工作;7、负责监督审查杭州及外地区域的市调定价管理工作;8、负责与出品、验收共同制定食材验收标准,要求各品牌验收标准的一致性9、负责物料设备的产品标准的制定10、监督管理每年的供应商评估工作11、负责监督公司年货、月饼、粽子的采购及配送管理工作12、定期参加国内食材物料设备会展,开发新食材原料、物料产品与新供应商(二)采购经理1、负责食品及非食品的供应商寻找,资质评估,价格谈判,品项确定,供应商实地考察等,签署批量采购合同2、根据需求计划,制定采购计划并实施;3、负责进行市场调查,掌握市场行情信息并汇总价格比对数据,并汇报至上级以便及时调整采购品项4、负责处理各店的质量投诉;5、负责供应商的评估;6、负责及时完成上级交办的其他临时性工作7、支持新开门店之采购工作,开发当地新的供应商8、负责新品项的提报,安排出品试样后的执行9、负责统冠物流的工作对接,保证库存供应10、公司、上级分配的其他工作(三)采购员1、按采购制度及流程执行采购作业,严格遵守、保证采购工作的正常运作;2、按时进行市场价格调查、供应商比价等工作3、通过各种渠道寻找商品、供应商的信息,提报采购中心总监;4、通过原产地、市场、公司的实际参观、考察、走访,对供应商进行评估、筛选;5、建立源头供应商及商品资料的信息库,使之成为潜在的、备选的供应商及商品6、完成食材原料现金采购工作(农都、勾庄、近江、铜川路市场等),完成物料现金采购工作及网购工作7、配合物流进行食材及物料的每日配送工作。
采购供应商管理规章制度(通用8篇)
采购供应商管理规章制度(通用8篇)采购供应商管理规章制度1一、总则1、为了稳定供应商队伍,建立长期互惠供求关系,特制定本办法。
2、本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
二、管理原则和体制1、公司采购部或配套部主管供应商,生产制造、财务、研发等部门予以协助。
2、对选定的供应商,公司与之簦订长期供应合作协议,在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
3、公司可对供商评定信用等级,根据等级实施不同的管理。
4、公司定期或不定期地对供应商进行评价,不合格的解除长期供应合作协议。
5、公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
三、供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
1、质量水平。
(1)物料来件的优良品率;(2)质量保证体系;(3)样品质量;(4)对质量问题的处理。
2、交货能力。
(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订货货的批应能力。
3、价格水平。
(1)优惠程度;(2)消化涨价的能力;(3)成本下降空间。
4、技术能力。
(1)工艺技术的先进性;(2)后续研发能力;(3)产品设计能力;(4)技术问题材的反应能力。
5、后援服务。
(1)零星订货保证;(2)配套售后服务能力。
6、人力资源。
(1)经营团队;(2)员工素质。
7、现有合作状况。
(1)合同履约率;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽关系。
具体筛选与评级供应商时,应根据形成的指标体系,给出各指标的权重和打分标准。
筛选程序如下:1、对每类物料,由采购部经市场调研后,各提出5~10家候选供应商名单;2、公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组;3、评选小组初审候选厂家后,由采购部实地调查厂家,双方协填调查表;4、经对各候选厂家逐条对照打分,并计算出总分排序后决定取舍。
四、核准为供应商的,始得采购;没有通过的,请其继续改进,保留其未来候选资格。
采购部管理规章制度标准版(10篇)
采购部管理规章制度标准版(10篇)2023采购部管理规章制度标准版(10篇)采购部的管理制度我们到底怎么拟定才合适呢?制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则,也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。
下面是小编给大家整理的采购部管理规章制度标准版,仅供参考希望能帮助到大家。
采购部管理规章制度标准版篇1第一条为加强政府采购档案管理,根据《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国政府采购法》及有关规定,结合工作实际,制定本制度。
第二条本制度所称的档案,是指开展政府采购业务时(包括集中和分散),根据法律规定,必须保存的有关文件、图表、声像等不同形式的各种记录。
档案资料除特殊情况外均要求为原件。
第三条政府集中采购应归档的基本资料有:(一)领导批示、政府投资计划;(二)采购申请;(三)采购方式批复书;(四)招标文件和投标文件;(五)在财政部门指定的新闻媒体或网站发布的招标公告;(六)评委抽取登记表(七)供应商投标情况登记表;(八)评标委员会及监督人员(竞争性谈判小组,询价小组)签到表;(九)评标专家及监督人员签字确认的评标报告(内容包括:评标时间、评标地点、评标程序、评标结果、评委打分表、商务、符合性、技术审查表、评审专家质疑表;(十)在财政部门指定的新闻媒体或网站发布的中标公示;(十一)中标(成交)通知书和未中标(成交)通知书;(十二)政府采购合同;(十三)验收单或验收报告、文件;(十四)书面询问或质疑和询问答复、质疑处理决定;(十五)历次资金支付申请书;(十六)其它应保存的有关资料。
第四条政府采购档案管理人员,应注意采购活动资料的收集与整理,要认真核对资料是否齐全,避免出现资料遗失漏报现象。
每一个采购项目结束后,要及时催促采购中心和采购单位将评标资料和合同报我办归档。
第五条档案管理人员要认真执行《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国政府采购法》及本制度的有关规定,进行政府采购业务档案的归集和管理。
采购管理规章制度范文六篇
采购管理规章制度范文六篇采购制定如何制定。
来看下吧。
一个组织的管理制度,必须包含所有执行事项,不能有所遗漏,如发现或新的执行事项产生,应相应的制定管理制度,确保所有事项“有法可依”。
以下是作者收集整理的采购管理规章制度内容六篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。
采购管理规章制度篇1为加强办公设备和办公用品管理,保障日常办公运行,结合单位实际,制定本制度。
一、本制度所称办公设备和用品,是指办公桌椅、沙发、茶几、饮水机、书橱、档案柜、脸盆架、衣架、电脑、复印机、打印机、碎纸机、传真机等办公设备,以及计算器、笔、墨等文具,纸张、墨盒、硒鼓等耗材及其他办公必需品。
二、办公设备购置。
办公设备购置实行事前审批制度,由申请人填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》,经相关科室主任、分管领导审核同意后,报镇长审批,由财政所两人以上负责联系、询价、购置和结算;符合政府采购条件的,由财政所按政府采购程序运行。
三、办公用品购置。
办公用品原则每季度采购一次,由财政所根据办公用品库存量情况以及消耗水平,确定购置数量,填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》,经分管领导同意,报镇长审批后统一购置。
因特殊原因确需临时购买的,由申请人填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》,按以上程序报批后,由财政所购置。
四、办公设备的使用和维护。
各科室工作人员负责本科办公用品的保管维护。
电脑、打印机等办公设备应定期清理、检查,避免非正常损坏。
确需维修的,由使用人填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》,经分管领导同意,报镇长审批,由办公室统一报修,并予以登记。
五、纸张、碳粉、墨粉等耗材购置。
各种办公用纸由财政所按办公用品购置程序购置。
打印机、复印机的碳粉、墨粉用完后,应重新灌装再次使用,由申请人填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》,经分管领导同意,报镇长审批,由财政所联系更换;确不能重新使用的,按上述程序审签后,由财政所联系购置。
六、办公用品保管和领用。
采购规章制度
采购规章制度第一章总则第一条为规范公司内部采购行为,提高采购效率,保障公司利益,特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内所有涉及采购行为的人员,包括但不限于采购部门、财务部门、行政部门等。
第三条采购活动应当遵循公平、公正、透明、诚实的原则,严格按照法律法规和公司规定进行。
第四条公司内部采购应当注重成本控制,尽可能确保采购品质,提高采购效率。
第五条各部门应当建立健全采购管理制度,明确责任、权限和流程。
第六条采购人员应当具备专业知识和职业道德,遵守职业操守,绝不接受任何形式的回扣、贿赂等不正当利益。
第七条采购人员应当定期接受相关法规、公司规章制度等培训,提高专业素养和工作能力。
第二章采购流程第八条采购需求应当由需求方提出,并报批上级部门后,方能进行采购程序。
第九条采购方式分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源等,具体采购方式由采购部门根据采购需求和实际情况确定。
第十条采购人员应当根据采购流程,编制采购计划、编制采购文件、发布采购公告、接收投标文件、评标、确定中标供应商等。
第十一条采购合同应当依法签订,明确双方权责义务,保证采购过程合法、合规。
第十二条采购验收应当由验收部门进行,确保采购品质符合标准。
第十三条采购人员应当及时将采购记录归档,保留相关资料,接受审计监督。
第三章采购管理第十四条采购部门应当根据公司战略目标和业务需求,做好采购计划和采购预算。
第十五条采购人员应当严格遵守公司规章制度,不得私自变更采购方案、采购金额等。
第十六条采购人员在采购过程中应当保持独立性,不得接受供应商任何形式的回扣、礼品等。
第十七条对于违反规章制度的行为,公司将给予相应的纪律处分,甚至行政、法律责任。
第十八条采购人员应当保守商业秘密,保护公司利益,不得泄露相关信息。
第十九条公司应当建立健全供应商管理体系,与供应商建立长期稳定的合作关系。
第二十条各部门应当加强协作,建立信息共享机制,提高采购效率。
第四章附则第二十一条本规章制度经公司领导批准后正式施行,如有调整,须重新审批。
采购部规章制度及奖惩
采购部规章制度及奖惩第一章总则第一条为了规范采购部的管理工作,提高采购效率,保障采购活动的合法、公正、透明,特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于采购部全体员工,具有约束力。
第三条采购部应遵守国家有关法律法规,遵循市场化原则,以促进公司发展为宗旨,勤勉尽责,遵纪守法,维护公司利益。
第四条采购部应建立健全的内部管理制度,注重团队协作,加强沟通,不断提升工作效率和质量。
第二章采购活动管理第五条采购部应根据公司业务需求,制定年度采购计划,并及时向公司领导汇报,听取意见并提出改进建议。
第六条采购部应依法合规进行采购活动,严禁违法行为,不得参与涉嫌行贿受贿等违法活动。
第七条采购部在选择供应商时应根据供应商的信誉度、产品质量、售后服务等方面进行综合评估,并建立供应商档案。
第八条采购部应加强对合同的管理,确保合同的履行,不得私自修改合同内容,避免引发纠纷。
第九条采购部应建立健全的采购档案管理制度,对采购活动进行全面记录和归档,以便查阅和审计。
第十条采购部应对采购人员进行定期培训和考核,提升员工的专业素养和业务水平。
第三章奖惩机制第十一条为鼓励采购部员工积极履行职责,提高工作绩效,公司将根据员工的表现进行奖励。
第十二条奖励方式包括但不限于薪酬调整、岗位晋升、优秀员工表彰、荣誉证书颁发等。
第十三条采购部员工应遵守公司规章制度,不得违反工作纪律和职业道德,如有违反,公司将根据情节轻重给予相应处罚。
第十四条处罚方式包括但不限于扣减奖金、调整职务、停职检查、解聘等。
第四章其他第十五条本规章制度自颁布之日起实施。
第十六条本规章制度解释权归公司领导层所有。
第十七条本规章制度如有需要修改,应经公司领导层审批后方可实施。
采购部规章制度自建立以来,一直是采购部工作的指导性文件,对于规范采购部的管理工作起到了关键性作用。
希望全体员工严格遵守规章制度,秉承“合法、公正、透明”的原则,努力为公司的发展贡献力量。
2023采购管理规章制度标准版范文(10篇)
2023采购管理规章制度标准版范文(10篇)采购管理规章制度标准版范文篇1一、目的为了进一步加强公司制度管理,健全企业采购管理制度,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定此制度。
二、工作程序(一)采购原则1.采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。
3.一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责采购;4.物件采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽淡。
(二)采购申请1.采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项登录OA系统填写“物品申请单”。
2.紧急采购时,由采购部门在“物品申请单”备注上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。
3.若撤销采购,应立即通知行政管理部人员或采购人员,以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1.采购经办人登录OA系统,在“物品申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须通过OA系统进行审核,审核通过后方能进行采购。
3.采购物料定单可打印一份交与财务。
(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
2.做好采内参市场行情的经常性调查。
3.询价、比价、议价及定购作业。
4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5.做好平时的采购记录及对账工作。
(五)采购方式1.集中计划采购:凡属日常办公用品必须集中计划购买。
2.长期报价采购:凡经常用物品须选定供应商议定长期供货价格。
3.每年第一个月重新审定上年度供应商,与供应商洽淡需两人以上进行,并对供应商评审,且作出相关评审记录。
(六)采购实施1.“物品申请单”通过OA系统审批完毕后,办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。
2.采购人员按核准的“物品申请单”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后,才能办理入仓手续。
小公司采购规章制度范文(3篇)
小公司采购规章制度范文公司采购是一项关键的经营活动,对公司的运作和发展具有重要的影响。
为规范公司采购行为,提高采购效率,保障公司利益,制定采购规章制度是非常必要的。
下面是一份小公司采购规章制度范本,供参考:第一章总则第一条为规范公司采购行为,提高采购效率,保障公司利益,制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内部所有采购活动,包括物资采购、设备采购、劳务采购等。
第三条公司采购应遵循公平、公正、公开、竞争的原则,并建立健全采购制度,加强采购管理。
第四条公司采购应遵循法律法规和公司规定,确保采购活动的合法性和规范性。
第五条公司采购应注重综合成本效益,确保采购品质、供应稳定和服务水平。
第六条本规章制度由公司采购部门负责制定和组织实施。
第二章采购流程第七条采购需求提出:各部门提出采购需求,填写采购申请单,经部门主管审核并签字后,提交采购部门。
第八条采购计划编制:采购部门根据采购需求,制定采购计划,并报公司领导审批。
第九条供应商选择:采购部门根据采购计划,对供应商进行筛选和评估,选择合适的供应商。
第十条采购合同签订:采购部门与供应商进行谈判,确定采购合同内容,签订采购合同。
第十一条付款审核:采购部门将采购合同及相关票据交给财务部门进行付款审核。
第十二条发票验收:采购部门接收供应商提供的货物或服务,并进行验收,符合要求后确认付款。
第十三条采购档案归档:采购部门负责将采购合同、采购申请单、付款凭证等归档保存,方便查阅。
第三章采购标准第十四条采购标准应根据实际需求和公司经营情况确定,并明确在采购计划和采购合同中。
第十五条采购标准应符合法律法规和国家质量标准,确保采购品质符合要求。
第十六条采购标准应综合考虑价值、性能、服务等因素,选择最优的供应商和产品。
第四章采购档案管理第十七条采购档案应按照采购流程和内容进行分类存档,并做好档案管理工作。
第十八条采购档案包括采购合同、采购申请单、验收报告、付款凭证等相关文件。
采购部规章制度及采购流程制度7篇
采购部规章制度及采购流程制度7篇采购部规章制度及采购流程制度【篇1】一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理,规范采购操作规程,建立合格供应商网络,适时采购物美价廉的物资,以满足公司正常的运营,特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出,审批权限如下:(1)估算金额在元以内,由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购),由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单,审批权限如下;(1)采购金额在元以内,由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购),由董事长加批。
(5)采购金额在元以上,财务经理附核。
3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核,分管副总审批。
3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核,总经理审批。
4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据,由储运部经理及领用部门经理共同审批。
2、出库金额在元至元的单据,需分管副总加批。
3、出库金额在元以上的单据,需总经理加批。
四、物资采购流程1、物资需求部门提供采购申请单,并完成必要审核和审批手续。
2、采购部凭已审核的采购申请单,制作采购订单或采购合同(含报价),在完成采购订单的审批手续后,给供应商下达采购计划,同时送采购订单到财务部备案。
3、供应商送货到指定仓库,采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。
品质部进行来货检验,并进行品质确认。
采购部规章制度
采购部规章制度(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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各部门采购流程规章制度
各部门采购流程规章制度第一章总则第一条为规范和统一公司各部门采购流程,提高采购效率,加强采购管理,保障公司利益,制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内各部门的采购活动,包括物资采购、设备采购、服务采购等。
第三条公司各部门应当遵守本规章制度,不得违反国家法律、法规和公司规定进行采购活动。
第四条采购流程应当严格按照本规章制度执行,确保采购活动的合规性、高效性和透明性。
第二章采购流程第五条采购需求确认1. 各部门应当根据实际需求,确定物资、设备、服务的具体采购需求,并填写采购申请单。
2. 采购申请单应当明确采购物品的名称、规格、数量、要求到货时间等信息,并附上相关的技术参数和报价。
3. 采购申请单应当由部门经理审批后,提交给采购部门进行审核。
第六条供应商选择1. 采购部门应当根据采购需求,对已有供应商进行评估和选择,或者通过公开招标等方式选定供应商。
2. 供应商应当具备合法合规的资质和能力,且价格合理、服务优质。
3. 采购部门应当建立供应商档案,及时更新供应商信息,并确保采购合同签订前供应商的资质和信用状况良好。
第七条价格谈判1. 采购部门应当与供应商进行价格谈判,确保价格合理。
2. 谈判过程应当记录,以备查阅。
3. 如有异议,应当及时向上级领导汇报,并进行调解。
第八条签订合同1. 价格谈判确定后,双方应当签订采购合同,并履行相应的合同约定。
2. 采购合同应当包括交货期、交付地点、支付方式、质量标准、售后服务等条款。
第九条付款结算1. 采购部门应当按照合同约定,及时支付供应商的货款。
2. 付款流程应当规范,防止出现拖欠款项的情况。
第十条质量验收1. 采购部门应当按照合同约定,对采购物品进行质量验收。
2. 质量验收应当由专业人员进行,确保物品符合合同要求。
3. 如有质量问题,应当及时向供应商提出异议,并要求处理解决。
第十一条采购记录1. 采购部门应当做好采购记录,包括采购申请单、价格谈判记录、合同文本、付款凭证、质量验收报告等。
采购部工作规章制度及工作流程制度【6篇】
采购部工作规章制度及工作流程制度【6篇】(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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采购管理规章制度(9篇)
采购管理规章制度(9篇)采购管理制度篇一1.目的:加强采购部档案的收集和管理,提高工作效率,全面规范采购管理体系,制订本制度。
2.适用范围:适用于采购部对内部文件及档案的控制。
3.职责:3.1采购档案管人员:负责采购部所有文件的整理及归档。
3.2采购经理:负责采购档案文件调阅、销毁等事项的审批。
4.档案管理办法:4.1归档内容分类:4.1.1采购内部文件的归档。
采购部工作中需存档的文件,采购订单、应付账款对账单、工作计划、采购计划、入库单、退货单及采购部门相关管理文件资料。
4.1.2公司其他部门提供的文件归档。
公司其他部门提供的图纸、采购申请单、原材料质量返馈单等相关资料。
4.1.3外来或外放文件的归档。
供应商资料、采购合同、报价单、对账单联络函或其他与供应商有联系的文件资料。
4.1.4存储在电脑或其它介质上的资料。
采购部的台账、电子档的文件记录。
4.2档案保存期限:4.2.1公司内部往来文件需保存3年。
4.2.2公司外部往来文件需保存5年。
4.2归档要求:4.2.1归档文件材料应齐全完整,按照文件的自然形成规律保持文件之间的历史联系及真实性。
4.2.2所有文档均要编号,并建立目录,逐项填写清楚,书写工整。
4.2.3所有存档文件格式统一,而且有相关部门领导签字或盖章,是有效文件。
4.2.4采购部档案要有专人、专位的保管。
4.2.5采购部档案要分类保管并划分档案保管期限。
4.3档案调阅:4.3.1需查阅或借阅采购部文件时,需向采购部领导汇报,得到批准后借阅,查阅保密文件时,需履行审批手续,得到采购领导签字批准。
4.3.2查阅档案人员要求严格执行安全和保密制度,不得泄露。
4.3.3查阅档案应当日归还;摘抄和复制档案资料需经采购经理批准,档案原件不得借出公司外部,如特殊情况借出,必须经理采购经理审批签字。
4.3.4采购档案管理人员,要及时收取借阅的档案,避免遗失。
4.4档案销毁4.4.1采购档案保管期限已满或已失效,需要销毁时由采购部档案管理人员提出销毁意见,编制销毁清单,该清单永久保存。
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采购规章制度
第一条采购部门的划分
1、生产原材料采购:由采购部门负责办理。
2、日常办公用品采购:由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。
3、对于重要材料的采购,必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
第二条采购作业方式
一般情况,采购部门依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购:
1、集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利,采购前,先通知请购部门依计划提出请购,采购部门集中办理采购。
2、长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大的材料,采购部门应事先选定供应厂商,议定长期供应价格,批准后通知请购部门依需要提出请购。
3、未经公司主管领导书面同意,不得私自变更、替换现有材料供应商;如有更适合供应商而需要替换原供应商的,采购部必须提交书面变更供应商陈述材料获得书面批准后方可变更。
4、询价、议价结束后,需公司主管领导书面同意方可定价,否则公司不予认可价格;由此引起后果由责任人负全责。
5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责,否则视为无效。
6.大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。
第三条询价、比价、议价
1、经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后,以电话或其他联络方式向供应厂商议价。
2、凡是最低采购量超过请购量的,采购经办人员在议价后,应在请购单中注明,经主管签字确认后上报。
3、采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价,经分析后进行议价,议价结果书面上报主管领导。
4、采购部门接到请购部门(生产部、总经理办)以电话联络的紧急采购情
况,主管应立即指定经办人员先行询价、议价,待接到请购单后,按一般采购程序优先办理。
第四条:采购
1、采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。
2、采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。
3、在可行时,可以委托物料加工者或采购代理方进行进货检验,但应与之形成质量保证协议。
4、采购人员必须具备采购活动需要的专业知识,能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作和较好的谈判技能。
5、根据生产计划,采购部下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划。
6、采购责任人员在收到采购计划后,应认真核对计划的可执行性,如有不可执行的项目,应以书面形式反馈给计划制订部门,以便计划部门及时调整计划。
7、采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息,拟制采购订单,采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格/型号、采购数量和要求交货的日期等。
货期不能满足时,需注明新的定约时间。
8、采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行规范化和审批,采购人员将经采购经理或其授权人批准的订单发给供应商,并要求供应商在规定时间内签返以示确认。
采购订单签返后即生效,其复印件应由采购部存档并妥善保管。
9、签返的订单如有价格、货期、包装的更改,采购人员应重新评议。
10、采购计划中,未列入评定合格供应商的物料,则属风险采购;风险采购必须在申请单获得准许后,方可实施采购。
此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求,不可简单二次使用此类物料,如有二次使用应在受控状态下进行。
11、订单下达后,采购人员负责跟单,不断提醒供应商按期交货。
12、货到仓库,采购员应告知收货人员物料的紧急程度,以便及时送检。
13、采购安全关键器件必须是其获得了安规认可,未获认可不得采购;因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时,必须履行规定的认可审批手续。
14、当顾客特别要求时,可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。
15、供应商将物料送到仓库,仓库管理人员在接收送来的物料时,应对其品种、数量和包装进行核对和登记。
16、仓库管理人员填写送检单并送到质检部,由质检人员实施验证,对于风险采购物料质检部应按加严方式验证或检验方可入库。
17、外协加工控制
a)外协加工采购小组负责及时、正确地申请、传送外协加工所需技术文件、专用工装和仪器;
b)对重点物料,由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、生产现场技术指导和并进行首次加工评审。
外协物料可以由质检部检验员或授权人在供应商现场检验,也可以送回检验,具体检验方式由技术工程部提出、实施;
c)由采购部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络,协调解决外协加工过程中的品质、工艺等问题。
d)由技术工程部组织对外协供应商实施定期考评,组织工艺辅导和品质稽查,监督供应商落实纠正、预防措施。
e)外协供应商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质数据,该数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。
18、对于已经在外协厂或其他场所检验的物料,暂存库根据质检部开具的合格单据进行“直接接收”操作。
第五条整理付款
1、采购完成后,采购员持货品、购货发票或收据到仓库办理入库手续,由仓库保管员验收并开出入库单,(入库单必须注名:供货方名称,货物的名称,数量、单价、金额、用途签字)。
2、入库单必须通过采购员、保管员、会计签字后,随同购货发票或收据交由经理签字审批,最后到财务部办理报销手续。
3、超交应经主管批准后,才能依照实收数量进行整理付款,否则仅依订货数付款。
第六条价格复核与市场行情资料提供
1.采购部门应调查主要材料的市场与行情,并建立厂商资料,作为采购及价格审核的参考。
2.采购部门应就企业内所需要的材料,提供市场行情资料,作为材料批准价格的参考。
第七条质量复核
采购部应就企业内所使用的材料质量予以复核(如材料选用、质量检验等)。
第八条异常处理
审查作业中,若发现异常情况,采购单位审查部门应立即附异常情况报告资料,通知有关部门处理。
第十一条本办法经总经理批准后实施,增设修订亦同。
第十二条本办法自2011年09月1日期开始实施。