采购订单的确认流程图

合集下载

采购标准流程示意图

采购标准流程示意图

订单采购作业 合同采购作业

超过额度 ?


合同采购 ?

依申请采购物项 品名、规格找供货商询价
否 订单采购作业
否 超过报价 有效期限 ?

首次采购 ? 是
寻找三家以上供 应商询、比、议价
填询比议 价审批表
报价资料 2 询比议价 1
审批表
依审核权限送呈签 核并选定订购厂商
采购单 2 询比议价 1
审批表
办理质量检验
到货验收作业流程
到货验收作业流程
超交数办理退货
使用部门
到货验收 作业流程
填验退通知单
3 2 验退通知单 1
质量验收不符流程
营销部门
仓储部门
流程图 P10
采购部门
申购部门主管签核
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
验退通知单 3 存档备查
验退通知单 2
送营销部门据 以调整营销方 案
验收单 4
验退通知单 1
办理退货 存档备查
验收单 4
数量核对
取自档案
采购订单号 异动事项
通知单
否 相符?
是 验收单 1
34 2
数量验收 不符流程
是 抽验样品?
否 仓库主管签核
原材料 及其他 商品
验收单 2
按照进货日期编 号登记台账
存放适当库位
送财务部门归档
检验后签注检验状况并 填入验收单
是 合格?
否 填验退通知单
下接品质验 收不符作业
送货单
到货 追踪流程
采购订单 4
根据变更项目填 异动事项通知单
价格变更?


异动事项 通知单
依审批权限送呈签核

采购入库流程图

采购入库流程图

首营企业管理流程
采购员 采购经理 质量管理员 质量管理部部长 企业质量负责人
打印首营 企业登记 表
查询出待处理的首 营企业审核并填写 意见
首营企业登 记表
首营企业审 批表审核
首营企业审 批表审核
首营企业审 批表审核
首营企业审 批表审核
在此表中新 增企业填写 相关信息
1、严格按照GSP 首营企业管理要 求逐一核对供货 企业提供的企业 相关资料; 2、必要时要进行 实地考查。
采购退出出库管理流程
采购员 采购经理 质量部长 复核员 保管员
打印采购 退出申请 单
提取采购退出申请单,核对相关 信息。
采购退出申 请单
采购退出申 请单审核
采购退出申 请单审核
采购退出复 核单
提取复核单进行最终的 数量、批号、有效期等 内容的确认,并打印出 库单票据
根据原供货单位提 取原采购单据,并 填写退货原因
提取销售开票单,核对相关信 息。
销售开票单
销售开票单 审核
销售出库复 核单
提取复核单进行最终的 数量、批号、有效期等 内容的确认,并打印随 货同行单票据
1、对销售客户进行 证件有效期预警过 期拦截及经营范围 进行拦截; 2、对商品的有效期 预警过期拦截; 3、对特殊类药品进 行结算方式拦截, 不得现金交易。
采购退出出 库单
1、严格按照GSP出库复 核要求进行复核; 2、特管药品要由其他复 核员进行第二次复核。
1、如采购退出申请单发现错误时,可以进行采购退出申请单删除; 2、如出库复核时发现与采购退出申请单不符,可以进行复核单删除。
销售出库管理流程
销售组(开票员) 财务部(出纳) 复核员 保管员
打印销售 开票单

采购管理及流程图

采购管理及流程图

采购管理流程图采购流程目的便于在最适当的时间,可能的范围内,以最低价格,向最适当的供应商购买品质最佳、数量最恰当的原料、商品和服务。

对采购过程和合格供应商进行控制,确保所购物资满足工厂生产的需求。

过程1、生产计划部门制定《采购申请单》,仓库对常用材料可制定《月采购计划》。

1.1生产计划部制定的《临时采购申请单》,需经部门负责人审批。

重大、重要物资需经高层领导批准,经仓库核实后送交采购部。

仓库制定的《月采购计划》每月底交采购部。

1.2采购单必须注明所购产品的名称、型号、质量、数量、交货日期、理想单生产价、验收标准等相关事项。

可推荐供应商。

1.3采购部收到采购单后,根据实际情况认真组织、收集供应信息合理安排。

1.31对一些需要定做的材料,假如计划量达不到厂家一次性定做的量,此时我们就必须与计划部门协调,根据生产实际情况,加大定量,以期达到最理想的定量。

1.32对一些专用的产品,请生产计划部门对产品的规格型号进行认真细致的确认,以便完全正确。

方便我们采购时找到生产的源头厂家。

1.33对一些专用的,价格较昂贵的产品,及时的与生产计划部及技术工艺部沟通,讨论是否可以使用替代产品。

2、根据所购材料对最终产品性能的影响程度,将采购物资分成三类。

2.1重要物资:直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客投诉的物资;2.2一般物资:不影响使用性能或即使稍有影响可采取措施予以弥补的物资;2.3辅助物资:包装材料及在生产过程中起辅助作用的物资。

3、识别、掌握采购要求,确定供货方向。

3.1识别、掌握所购产品的性能、精密度、品牌、厂家及其它的特殊要求。

3.2确定产品的采购方向。

3.21对于重要物资,确定采购方向时,不能局限于一个地区,一个范围内,要尽可能多的找不同的地区的不同的厂家进行比较,在同等质量的前提下,寻求合理的价格。

3.22对于一般物资、辅助物资,只要在质量能保证的前提下,我们应尽可能的找价格低的厂家。

即不管生产产品的厂家的规模如何,只要它的产品质量符合我们的使用要求,价格合理,我们就选用。

采购管理制度和采购流程

采购管理制度和采购流程

采购管理制度和采购流程采购管理制度及采购流程为规范公司采购流程,提高采购工作效率,降低企业成本,为企业带来更大的资金支持,制定本制度。

适用范围:本公司范围内采购管理。

内容:一、总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二、基本流程:采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算。

三、采购流程图如下:采购需求审批流程→ 寻找供应商→ 询价比价议价→ 采购洽淡→ 签采购合同付款审批流程→ 下采购订单→ 交货验收验收合格验收不合格→ 计划对帐入库退、换货→ 财务结算。

四、制度细则:一、采购需求的提请:1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照流程申请获得这些物品的过程。

2、采购需求流程如图:请购单的要素:请购的部门、请购物品所属项目、请购的用途、请购的物品名、请购的物品数量、请购的物品规格、请购物品的样品、图纸或技术资料等、请购物品的需求时间、请购如有特殊需要请备注、请购单填写人、请购的部门负责人、请购单的审核人、财务审核人、公司总经理。

4、请购单及其提请规定:请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门。

请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份。

涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交,同时清单的电子文档也需一并提交。

遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话、邮件或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。

如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,申请部门必须作出书面说明。

请购单使用公司规定的统一表单,请购部门有更改和补充的,应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

五、公司物资申请采购的提请部门:公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。

采购流程方案说明

采购流程方案说明

采购流程⽅案说明⼀、采购流程1、整体流程图:采购申请→→询价→⽐价→实地考核供应商信息库问货供应商→筛选供应商→开模打样→请购部门确认→试新供应商⼊供应商信息库总/副总经理确认验性⼩批量下PO单→跟单→现场验货→请购部确认→量产下单→实时到货检验跟踪供应商进度以及质量→现场抽检→请购部门以及相关领导确认→⼊库2、⼈员配置●供应商开发⼀名●价格谈判、供应商审核以及验收⼀名(主管)●跟单⼀名●助理⼀名3、采购申请(书⾯和电⼦⽂档)●固定资产或⼤项⽬/⼤⾦额采购(例如5,000元以上)需求部门或个⼈根据需要某种或某些物料,必须按照规定的格式填写请购单,内容要素:请购物品的序列编号、请购的所属部门、申请⽇期、⽤途、品名、数量、规格(请购物品的样品或图纸或技术资料需作为附件形式附在请购单背⾯)、预估⾦额、需求时间、特殊要求备注、请购⼈/部门、主管签字、采购部签字、财务审核及总/副总经理签字。

如下表:固定资产购置申请表●⼀般物资采购,包括定期采购以及零星货品、耗材采购(例如5,000元以下)请购表的内容要素:申请⽇期、请购部门、品类、⽤途、品名、数量、规格、预估⾦额、到货时间以及特殊需求的备注,⽆需总经理/副总经理签字。

如下表:●请购⼈或部门在采购部签字接收后应备份留底请购单。

●当遇上特殊或紧急状况,请购⼈所属部门主管⽆法及时签字确认时,可以通过能留有字⾯信息的联系⽅式进⾏确认,交采购部门签字后补⼿续。

●请购部门如有指定品牌或供应商需提交书⾯说明作为附件附于请购单背⾯。

●请购单如有更改需请购⽅报之相关领导确认签字⽅可提交到采购部。

4、采购部规范化接收请购单●采购⼈员在接受请购单时必须要对字迹、签字、物品要求等各⽅⾯进⾏审核。

如物料规格图纸信息不全、相关签字不全等将不予受理。

●采购部受理前应及时从库存部获取库存信息,避免重复采购造成库存积压。

●对于不符合相关规定的请购单,由采购部及时以书⾯形式通知请购⽅并说明其原因。

采购流程及采购流程图

采购流程及采购流程图

采购流程及采购流程图1 采购过程1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制,确保所采购的产品或服务符合规定的要求。

PMC部是采购过程的归口管理部门。

1.2 公司确保按如下要求预先评定供方:A、根据公司的需要,按提供产品或服务的能力评价和选择供方;B、明确各类供方的评定方式和评审程度;C、根据公司的需要,按规定的周期选定或重新选定或评价供方;D、评定合格的供方列表明确,以便公司采购时选定;E、形成并保留相关的记录或资料,包括可能要求采取的纠正措施要求。

2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件,在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。

2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。

2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求:A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求;B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求;C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。

2.4 按要求保存有关的记录和资料。

3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》,按照经批准的检验文件,对所有采购物料实施进货检验或验证,以验证采购物料是否符合采购文件的要求。

3.2 公司可以根据合同或协议,派代表到货源处进行复查或验收,或在本公司的顾客有要求时,由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证,但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任,也不能排除其后的复验和拒收。

3.3 公司应做好进货检验或验证记录,以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。

还应保存各批物料的标识记录,以实现可追溯性。

一、采购流程图(略)二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定,提报材料申购计划,由所在部门主管同意后,到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定,由系统财传至务总监、总经理批准(根据权限),然后至采购部采购内勤,采购内勤进行整理建单,系统自动分流至各采购人员,除五金、小品种直接采购外,其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商,要求客户进行报价,客户的报价经内勤整理后登记进入系统,采购人员负责进行议价,经过与供应商的几轮的洽谈,与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表,相关部门:申购部门主管确认、采购主管或总经理(根据权限)在系统里签字确认后,采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议,合同及协议的原件送办公室存档,复印件采购内勤保管并扫描进入系统,并进行整理登记,价格审核人员进行核价,采购人员按合同要求通催促供应商送货,内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理,材料到公司后,由采购内勤开具收料单,由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收,验收合格后入库,五金仓库保管员进行分类登记,开具入库单,并通知申购人员,采购内勤根据入库登记,进行消单。

采购过程控制程序(含流程图)

采购过程控制程序(含流程图)

文件制修订记录1.0目的:对采购作业过程进行控制,确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需,降低库存,提高产品竞争能力。

2.0范围:2.1.本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材(物)料、零组件及包装材料等。

2.2.相关原材(物)料、零组件供方的确定。

3.0定义:3.1.采购方针3.1.1.选择优秀厂商,确保料源,积极开发新厂商。

3.1.2.确保物品质量,做好检验工作。

3.1.3.适时控制采购作业,做到适时、适量。

3.1.4.提高采购作业效率和人员的作业品质。

3.1.5.防止作业异常发生,针对异常与问题点能迅速妥善处理。

3.2.供方:提供本厂所需之直接原材(物)料、零组件、包装材料的供应厂家。

3.3.资料:包括图面、检验规范。

3.4.直接生产用材料:是指生产用、组成最终产品的材料、外构件、辅助材料。

3.5.非直接生产用材料:是指对最终产品生产有间接影响的材料、辅助材料、设备、工装及非生产用办公用品、劳保用品等。

4.0流程:4.1新开发件采购流程图:见附件。

4.2量产品采购流程:见附件。

5.0作业内容:5.1.供方选择:5.1.1.技术中心根据产品生产需要提出采购项目。

和依《供方控制办法》(WI-7.4-001)执行。

5.1.2.产品工程师根据采购项目提供图纸、材料标准、产品试验标准等技术要求。

5.1.3.财务依据材料成本、制造成本、管理成本等提出内部价格。

5.1.4.采购根据采购项目技术、生产要求,收集整理推荐潜在供方。

5.1.5.由采购、技术中心负责对潜在供方的质量体系,技术生产能力进行评审。

5.1.6.经评审,把符合要求的对象正式列入潜在合格供方名单。

5.2报价5.2.1.采购向已获得本公司评估为合格潜在供方发出报价单。

5.2.2.如果顾客已提供一份核准的潜在供方名单时,应从这份名单中所列的供方选择报价、采购各项相关的物料。

如需变更,则需经客户核准后才可变更。

5.2.3.凡采购品涉及特殊特性、危险性及有毒性的物料,须取得符合当地政府安全环保法规证明文件。

采购流程图及说明

采购流程图及说明

厚德 精业 求实 创新
财务部 总经理
开始
预 采购采购流程

付 预付款否? 是 付款流程 采购合同 款 预付款申请 预付款申请单
采购申请单
申 跟
请 催 发 票 发 票 核
预付款跟 催发票


审核 预付款

是 审批

核对及 结束
报销发票 17
采购预付款厚流德程精说业明求实 创新
目的
✓适用于公司(除费用、办公用品、厂部 伙房外)的所有预付款,包括但不限于购 买生产物料、设备、低值易耗品、固定
付款申请 付款申请单
发票核销 结束

审核 是
付款

审批

15
采购货到付款厚流德 程精业说明求实 创新
目的
✓适用于公司(除费用、办公用品、厂部 伙房外)的所有付款,包括但不限于购买 生产物料、设备、低值易耗品、固定资
产的所有采购与付款。
流程角色
✓主导部门:采购部
✓配合部门:财务部
16
采购预付款
采购流部程
2
降低不必要的采购成本,确保采购计划
采购流厚程德 精业 求实 创新
下 采 购编 制 需 求 单追踪提 交 申 请 单物询仓品、比库质比/比价/设单 设、备签特是备需议求申订采采采采单殊购购部采申合价请同否购采购购单采购购流申购部开采合程请购否订始单同?财否否审核务审核部是是总是否是否经审批审批品理控/设备部
采购计划厚流德程精图业 求实 创新
计 需求仓部库门(设备采部购)部财务部 总经理
划计 开采始购计需求划单
依划 据细 分物
流程
安全库存表
设备采购计划表
核对制库定存采购计划

采购流程图及说明

采购流程图及说明
采购部根据仓库/设备部提交的月度《需求单》,判断物品是否特殊采购,是 则对所购物品进行询、比、议价流程。否则填写《采购申请单》与每月30日提 交至财务部审核,通过后呈交总经理审批;
审批通过后,采购部选择供应商签订《采购合同》、下达《采购订单》 ; 《采购合同》签订及《采购订单》下达后,采购经办人员对供货周期进行跟踪; 采购物品送达指定地点后,采购经办人员携物品开具《验收入库单》(《设备
验收报告单》)(一式四联:采购联、财务联、仓库(设备)联、检验联)4 通 知品控/设备部进行检验;判定为不合格品走不合格品控制流程,合格产品办
询、 比、 外议协价 供应 厂商 确认
追踪 交货 外期协 供应 厂商 交办货理 入库
采购部
开始 采购计划 流程
仓库
比质比价单
询、比、议价
外协供应 合格供应厂商确认表 厂商确认 采购订单签订合同 采购合同 下达订单品质保证协议书
适用范围 适用于公司所有的(办公用品、厂部伙房除外)紧急采购作业。
成立条件 只限于偶然性、临时性、特殊性等紧急需求申请。严禁因计划不当导致需求
申请与实际需求严重不符而利用此方式拟补、调整部门需求。如有发现调查 属实,采购部有权拒绝接受。
附件流程角色 主导部门:采购部 配合部门:品控部 设备部 参与部门: 采购部 供应商 品控部 设备部 财务部 总经理 流程说明 仓库/设备部等紧急需求物料、设备零部件拟定完成《紧急需求单》并加盖
比价、议价流程; 《比质比价单》填制后一个工作日内报财务部审核,通过后呈交总经理审批; 外协供应厂商需由采购部组织,品控部、技术部等共同参与评审确认;通过后
采购部负责填写《合格供应厂商确认表》,采购、品控、技术部等共同签属意 见; 采购部与其外协厂商签订有效协议书(包括《采购合同》和《品质保证协议 书》),下达《采购订单》进行采购作业; 《采购订单》下达后,采购经办人员对供货周期进行跟踪;

2024年供应商采购订单详细流程图指南

2024年供应商采购订单详细流程图指南

2024年供应商采购订单详细流程图指南本合同目录一览1.1 采购订单概述1.2 采购订单流程1.2.1 订单创建1.2.2 供应商选择1.2.3 订单审批1.2.4 订单确认1.2.5 订单执行1.2.6 订单跟踪1.3 供应商信息管理1.3.1 供应商注册1.3.2 供应商审核1.3.3 供应商信息更新1.4 质量控制1.4.1 质量标准制定1.4.2 质量检验1.4.3 质量问题处理1.5 交货期管理1.5.1 交货期约定1.5.2 交货期变更1.5.3 交货期延误处理1.6 价格和支付条款1.6.1 价格确定1.6.2 支付方式1.6.3 支付时间1.7 售后服务1.7.1 退货政策1.7.2 售后服务承诺1.7.3 投诉处理1.8 合同解除和终止1.8.1 合同解除条件1.8.2 合同终止原因1.8.3 合同终止后的处理1.9 争议解决1.9.1 争议解决方式1.9.2 仲裁机构选择1.9.3 仲裁程序1.10 法律适用和管辖1.10.1 合同适用法律1.10.2 合同管辖法院1.11 合同修改和补充1.11.1 合同修改方式1.11.2 合同补充条款1.12 保密条款1.12.1 保密信息范围1.12.2 保密期限1.12.3 保密违约责任1.13 违约责任1.13.1 供应商违约行为1.13.2 采购方违约行为1.13.3 违约责任承担方式1.14 附则1.14.1 合同生效条件1.14.2 合同签署地点和日期1.14.3 合同附件第一部分:合同如下:第一条采购订单概述1.2 甲方应向乙方提供详细的采购需求,乙方应根据甲方提供的需求提供相应的货物或服务。

1.3 本采购订单的内容应包括但不限于货物或服务的描述、数量、质量、价格、交货期等。

第二条采购订单流程2.1 订单创建2.1.1 甲方根据自身的采购需求,向乙方发出采购订单。

2.1.2 乙方收到采购订单后,应进行订单审核,确认是否有能力满足甲方的需求。

《采购流程图》课件

《采购流程图》课件

04
02
采购需求分析
需求确定
明确采购目标
清晰定义所需物品或服务的规格、性能和数量,确保采购活 动的目的性。
市场调查
了解市场供应情况,收集潜在供应商信息,为后续采购决策 提供依据。
需求描述
编写技术规格书
根据采购目标,制定详细的技术规格 要求,确保供应商提供的物品或服务 符合预期。
制定质量标准
明确物品或服务的质量要求,确保采 购的物品或服务符合规定的质量标准 。
采购谈判与合同签订
谈判准备
明确目标
在开始谈判之前,确定你想要达成的目标, 例如价格、交货时间、质量等。
收集信息
研究供应商的背景、历史表现、市场价格等 信息,以便更好地了解其立场和可能的让步 空间。
制定策略
根据供应商的情况和目标,制定相应的谈判 策略,例如先发制人、逐步让步等。
谈判过程
01
02
03
到货验收
总结词
保障产品质量与交货期
详细描述
到货验收是确保采购产品质量的关键环节。在产品到达后,应按照采购合同约定的质量标准、数量以及交货期进 行验收。如发现不符合要求的产品,应及时与供应商沟通解决。同时,应记录验收结果,以便后续的付款结算和 供应商评价。
付款结算
总结词
规范财务操作
详细描述
付款结算是采购流程的最后一个环节。为确保财务操作的规范性,应严格按照采购合同约定的付款条 件、发票开具情况以及验收结果进行结算。同时,应与财务部门保持密切沟通,确保付款的及时性和 准确性。此外,应定期对采购付款情况进行审计,以确保采购流程的合规性。
识别采购过程中的潜在风险, 并制定相应的应对措施,以降 低风险对采购绩效的影响。

采购流程图模板

采购流程图模板

采购流程图模板在企业的运营中,采购流程是至关重要的一环。

采购流程图的制作可以帮助企业更好地管理和控制采购活动,提高效率和成本控制。

下面是一个常用的采购流程图模板,适用于大多数企业的采购流程。

1. 采购需求确认阶段:- 确定采购需求:根据企业的业务需求,明确所需采购物品或服务的具体规格、数量和质量要求。

- 制定采购计划:根据采购需求,制定采购计划,明确采购的时间安排和预算限制。

- 内部审批:将采购计划提交给相关部门或管理层进行内部审批,确保采购计划的合理性和可行性。

2. 供应商选择阶段:- 供应商调研:根据采购需求,进行供应商的市场调研,了解供应商的信誉、能力和价格水平。

- 供应商筛选:根据市场调研的结果,筛选出符合采购需求的潜在供应商,并进行初步的筛选和比较。

- 供应商评估:对初步筛选的供应商进行更深入的评估,包括供应商的质量管理体系、售后服务等方面。

- 签订供应商合同:选定供应商后,与供应商签订供应商合同,明确双方的权责、交付条件和质量标准等。

3. 采购执行阶段:- 采购订单下达:根据采购需求和供应商合同,向选定的供应商下达采购订单,包括具体的物品或服务、价格和数量等。

- 供应商交付:监督供应商按照采购订单的要求及时交付物品或提供服务,确保供应的及时性和质量。

- 收货与验收:对供应商交付的物品进行收货和验收,核对物品数量和质量,确保符合采购要求和规格。

4. 采购结算阶段:- 发票核对:对供应商提供的发票进行核对,确保发票的准确性和一致性。

- 财务结算:根据核对后的发票,进行财务结算,支付供应商的采购款项,并及时记录财务信息。

- 采购档案归档:将所有与采购流程相关的文件和资料进行整理和归档,以备将来查阅和参考。

5. 供应商评估与维护:- 供应商绩效评估:对采购过程中的供应商进行绩效评估,包括交货及时性、产品质量和服务水平等。

- 供应商关系管理:与供应商建立并维护良好的合作关系,通过沟通和协商解决采购过程中的问题和纠纷。

采购计划和流程

采购计划和流程

采购作业管里制度1目的为了有效控制采购管理,使采购作业能有序的进行,做到有据可依,有章可循,制定本制度;2适用范围适用于公司所有物料及办公.生活用品(如机器设备,工具,原材料,辅料,委外加工料,电器,笔纸等)等采购作业;3.4. 权责4.1.物流中心采购部负责采购计划单量的原物料请购申请,采购料品质和交期的控制;4.2采购员负责材料采购,采购计划编制,采购材料的进度跟催;4.3物流中心仓储部负责原材料,辅料,外协加工件,设备,工具,生活,办公用品等数量验收;4.4品保中心品管部负责所有来料的检验,品管来料检验物料区分,按4.3分类区分存放检验;4.5物流中心采购部负责本制度编制,修订,执行;4.6计划部,仓储部及相关单位负责对本制度的确认,执行;4.7物流中心总监负责本制度的审核;4.8 董事长/总经理对本制度的审批;5.0流程图:见附页6.0 工作内容6.1.物料需求分析与请观:6.1.1生产中心计划部物控员接到计划员的(生产指令单)或着(周/月生产计划排程表)制定(物料需求分析表),呈计划部经理/总监审批,交采购部,填写内容具体祥见(物料需求分析表);6.1.2生产特殊辅料由相关使用单位填写(请购申请单)经本单位经理或副总审核,总监审批后交物流中心采购部.填写内容具体祥见<请购申请单>6.1.3本公司内部生产的自制件或外采购回来的配件,如需发外供应商加工等半成品需经检验入库后,由物流中心仓储部仓管员开出<委外加工单>交于采购部.填写内容具体祥见<委外加工单>;6.2采购计划:6.2.1采购部接到计划部物控员<物料需求分析表>或者相关单位提出的<请购单>的物需物料,制定采购计划,呈采购经理/副总审核,提交总经理审批,若审批金额超出总经理审批权限或重大物料采购呈总经理审核后,转呈老板审批;6..2.2 若物料是因情况紧急采购时:采购部需作紧急采购物料分类作出紧急采购计划,并在备注栏中说明原因,同时加注"紧急采购"字样,呈采购经理审核,副总审批;6.2.3若物料是因仓库安全库存采购时:采购部视其分类作出安全库存料采购计划,并注明"安全库存"字样呈物流中心总监或副总审批;6.2.4 若是自制件和需要发外加工料件等发出供应商加工的物料,采购部视其分类分供应商作出委加工计划,并注明"委外加工"字样,采购经理审核,副总审批;6.3采购作业:(采购单,委外加工单)6.3.1采购部采购员按照物料正常,紧急,安全库存,委外加工料的采购计划,根据品名规格查寻以前搜集到的供应商资料,从中找出3—5家供应商,进行比较后确定采购合同和供应商;6.3.2采购部采购员根据计划部制定的物料采购周期和时间,根据物料采购物料需用日期(含原材料,产品用料辅料,生活用品,办公用品,特殊辅料如:设备,工具,配件,研发)等物料,结合相同物料属同一供应商应统一采购,下达<采购单>或<委外加工单>经本部经理,物流中心副总审批后,分发或传真给供应商,并电话确认或回传交货日期以便与供应商达成采购任务,生成有效单据可输入ERP系统管制.6.3.3如交期与要求交货期有异,采购部采购员应及时与生产中心计划部物控员进行协调.并同时与供应商沟通确定日期和交货时间.采购员将调好的交货期填入<采购计划进度控制表>,一式二联:一联:采购部留存白二联:计划部物控员黄6.4采购计划跟催表6.4.1<采购单><委外加工单><请购申请单>跟催,按采购,委外加工,请购日期顺序排好,统计成报表,提前一定的时间进行跟催.6.4.2采购员定期跟催,于每周固定的时间将要跟催的<采购单><委外加工单><请购申请单>整理好,制定报表定期统一跟催;6.4.3采购部采购员将供应商回传交货日期进行跟踪,如有异常情况影响生产计划,制造与交货的,应及时与计划部协调处理(准时交货或物料延期交货).6.5送货/收货/入库:6.5.1 供库应商或本公司司机或采购员自拉回物料存放在仓库的<来料待检区>,同时将供应商开具的<送货单>交于仓库仓管,由仓管员清点数量和对物料加以标识挂上<原物料标签>,将送货单,采购单交于品管员进行物料检验,6.5.2若检验员检验为合格物料,由检验员通知仓管员办理入库手续.6.5.3若检验员检验为不合格物料,检验员通知仓管员开出退货单,通知采购员联系供应商安排退货,换货或着补货.7.0 相关表单7.1采购单;7.2委外加工单;7.3请购申请单;7.4采购计划进度控制表;8.0相关支持文件8.1 物料需求分析与请购作业管理制度;8.2仓储规划管理制度;8.3原物料,外购件入作业管理制度;采购部各岗位的工作职责采购经理的工作职责:1.主持采购部全面的工作,提出物料的采购计划,报总经理审批后开始组织实施,确保各项采购任务的完成;2.审核各部门呈报的年度采购计划,统筹策划和确定采购内容,减少不必要的开支,以有效的资金,保证最大的物资供应;3.要熟悉和撑握公司所有各物料的名称,型号,规格,单价,用途和产地,检查购进物料是否符合质量要求,对公司的物料采购和质量要求负有领导作用;4.监督并参与大宗物料的业务洽谈,检查合同的执行和落实情况;5.按计划完成各类物资的采购任务,并在预算内尽量减少开支;6.认真监督各采购员的采购进程和价格控制;7.在部门经理的例会上,定期汇报采购落实结果;8.每月初将上月的全部的采购任务完成与未完成情况逐项列出报表,呈送总经理或着财务经理,以便于上级领导撑握全公司的采购项目;9.督导采购员在从事采购业务活动中,要遵纪守法,讲信誉,不索贿,与供应单位保持良好的关系,在平等互利的原则下开展业务来往.采购员的职责:1.了解各部门物资需求及各种物资的市场供应情况,掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制要求,熟悉各种物资采购计划;2.各部门急用的物品要优质采购,要做到按计划采购,认真核实各部的申购计划,根据仓库存货情况,定出采购计划,对定型、常用物资按库存规定及时办理,与仓管员经常沟通,防止物资积压,做好物资使用的周期性计划工;3.采购物资应严格把好质量关,对不符合质量要求的要坚决拒收,根据销售动向和市场信息,积极争取定购货源,保证货源充足;4.认真贯彻执行合同法,严格审核合同款项,订购业务,必须上报经理或主管级,研究后方可实施;5.努力学习业务知识,提高业务水平,接待来访业务要热情有礼,外出采购时要注意维护公司的礼仪、利益和声誉,不谋私利;6.严格遵守财务制度、遵纪守法、不索贿、受贿,在平等互利下开展业务活动。

采购管理系统的业务流程图

采购管理系统的业务流程图

采购管理系统的业务流程图1. 采购申请流程1.员工填写采购申请单,并提交给部门主管审核。

2.部门主管审核并批准采购申请,将申请单转发给采购部门。

3.采购部门收到采购申请单后,评估申请的合理性和紧急程度。

4.如果申请合理并紧急,则采购部门立即开始寻找合适的供应商。

5.如果申请合理但不紧急,则采购部门将申请单加入待处理队列,按照优先级进行处理。

6.采购部门向提交申请的员工发送一份确认邮件,说明采购进度和预计交货时间。

7.采购部门与供应商达成协议,完成采购订单,并将订单信息录入采购管理系统。

8.采购部门发送订单给供应商,并指定交货地点和日期。

9.供应商收到订单后,开始组织采购物品或服务,并进行内部审批流程。

10.供应商按照要求交付采购物品或提供服务,并将相关凭证发送给采购部门。

11.采购部门验收采购物品或服务的质量和数量,并根据实际情况确认订单完成。

12.采购部门将订单完成的信息更新到采购管理系统,并将相关凭证归档。

2. 采购审批流程1.采购部门提交已完成的采购订单给财务部门。

2.财务部门对采购订单进行审批,并根据需要进行预付款或后付款的处理。

3.如果需要预付款,财务部门将支付预付款给供应商,并将相关凭证存档。

4.供应商按约定的时间交付采购物品或提供服务。

5.采购部门进行验收,并将采购物品的质量和数量与采购订单进行核对。

6.如果采购物品或服务达到预期要求,则采购部门通知财务部门可以进行后续付款。

7.财务部门确认采购物品或服务的质量和数量与采购订单一致后,进行付款。

8.财务部门将支付的相关信息录入财务系统,并归档付款凭证。

3. 采购退货流程1.员工发现采购物品有质量问题或数量错误,向采购部门提出退货申请。

2.采购部门收到退货申请后,进行初步审核。

3.如果退货申请符合退货政策和流程,则采购部门将退货申请转发给供应商。

4.供应商收到退货申请,并与采购部门沟通确认退货细节和方式。

5.供应商进行退货处理,并将退货凭证发送给采购部门。

采购、收货、付款、财务业务流程图

采购、收货、付款、财务业务流程图
金紫阳淀粉公司备品备件பைடு நூலகம்购、收货、付款、财务处理业务流程图
辛晓宁录入系 统采购订单
财务录入核销 凭证
财务生成应付
款凭证
货品到厂
出纳根据实际业务进行 付款,并在第一时间将 手工付款单据递交财务
财务根据出纳的手
工付款单据录入
系统付款凭 证
财务根据入库单下 推采购发票
库管李彩云根据订单下 推并打印系统
外购入库单
辛晓宁手持外购入库单(李彩云、辛 晓宁签字)递交出纳
库管李彩云根据实际领料 车间或需要领 料出库时
情况及时录入系统生产
财务根据生产领料单生成财
领料单
务凭证

采购付款流程图

采购付款流程图

采购付款流程
一:目的
适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。

二:采购付款流程图
三:流程说明
发票付款之前已到
1.采购物资经检验合格入库,要求供应商开具发票(增值税专用发票或普通)与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单,合同办理报销发票手续。

2.编制付款申请单,先由部门经理审核然后交至财务部长审核无误后呈交相应审批责任人;未经审批则返回重新核对。

3.审批通过后将付款申请单交至财务部安排付款、发票核销。

预付款形式,发票未到情况付款流程:
1.编制《付款申请单》,先由部门经理审核然后交至财务部长审核无误后呈交相应负责人审批;未经审批则返回重新核对。

2.审批通过后将付款申请单及采购申请单,采购合同交至财务部安排付款。

采购物资经检验合格入库,及时跟催并要求供应商开具发票(增值税专用发票或普通)与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。

附件1
采购申请单
部门:申请人:申请日期:附件2
付款会签单
年月日。

包材确认流程图

包材确认流程图
包材确认流程图:
销售人员或市场中心产品策划负责人提供相关信息
设计人员设计稿件
销售人员或市场中心产品策划负责人确认设计稿件
销售人员或市场中心产品策划负责人确认设计稿件
采购人员接到上述人员书面确认设计稿后给到ห้องสมุดไป่ตู้~3家供应商打样
供应商提供样品
外贸部经理助理负责收集、整理样品,交到对应人员签字确认后,将签字样品交给工厂采购及工厂品质部各一份
品质部收到签样需对物料尺寸进行检测,发现问题当天发馈,并签字确认
采购部收到签样人员发出的签样确认邮件,下达采购订单
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

版本: 1 编号: 2.1. 3 地点: 总部
输出: 订单确认报告
13
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程 流程: 产品补货 子流程: 采购订单的确认 要素: 无
宝洁(客户服务部)
版本: 编号: 地点:
1.0 2.1.3 总部
分销商(客户服务部)
通过 VAN 系统发出的采购订单确认信息
系统下载采购订单的确认信息作为在途库 存
D
CSR
ID商核心工作流程 流程: 产品的补货 子流程: 采购订单的确认 要素: 无
输入
订单分货信息
采购订单的 确认
定义: 接收从宝洁传来的采购订单的确认信息。
步骤: 1. 宝洁通过 VAN 发出采购订单的确认信息。 2.分销商的系统下载采购订单的确认信息作为 IDS 中的在途库存。
衡量: 确认的方式
相关文档
最新文档