技术对标分析报告-2009年3季度

合集下载

2009年第三季度传媒企业及传媒相关行业经营情况分析

2009年第三季度传媒企业及传媒相关行业经营情况分析

业 收 入 与 去 年 同 期 相 比增 长 3 .% , 59
但净利 润出现 了大幅 的下 降 ,与去年
同 期 相 比降 幅 高 达 4 .% 。净 利 润 大 1 7 幅 下 降 的 原 因 ,主 要 是 由于 酒 店 业 务
20 0 9年第 i季度 , 博瑞传播的毛利
率 从 去年 同 期 的 4 .%上 升 到 5 .% ; 3 6 1 7
原 因 有 :1 受 总体 经 济形 势影 响 , 告 () 报
期 内公 司 图 书业 务 收入 、 告 业 务 收入 广
率从去年 同期 的 2 .%下 降到 1.%, 47 87
20 0 9年第三 季度 ,电广传 媒 的营
注 : 利 率 = 营 业 收 入 一营 业 成 毛 ( 本 一营 业 税 金 及 附 加 ) /营 业 收 入
销 售 净 利 率 =净 利 润 / 业 收 入 ( 营 下
同)
利润 55亿元 , . 同比增 长 156 ( 2 .%;银行 类) 中国银行 营业收入为 6 0 13亿元 , 同 比增长 46 , 利润 2 85 元 , .% 净 1.亿 同比
1.%;招商银行 营业 收入为 1 1 86 3. 6亿 元 , 比下降 45 , 利润 4 . 元 , 同 .% 净 8 2亿 同比下降 1.% ;终端零 售类 ) 宁电 63 ( 苏 器 营业 收入 为 12 4 . 元 ,同 比增 长 4亿
8 , 利 润 73 元 , 比增 长 1 .% ; % 净 .亿 同 6 7 国美 营 业 收入 为 197 元 ,同 比下 降 0 .亿
售 净 利 率 情 况
销售净利 率从 去年 同期 的 1.%上升 09
到 1.%。 1 8 二 、 电媒 体 广 电广 传 媒 ( 0 9 .Z) 001 S 7

季度对标总结报告范文(3篇)

季度对标总结报告范文(3篇)

第1篇一、报告概述本季度,我司在各部门的共同努力下,紧紧围绕年度目标,深入开展对标管理工作。

现将本季度对标工作总结如下:一、对标目标完成情况1. 营业收入:本季度营业收入同比增长10%,完成年度目标的70%。

2. 利润:本季度利润同比增长15%,完成年度目标的65%。

3. 产值:本季度产值同比增长12%,完成年度目标的68%。

4. 市场占有率:本季度市场占有率提升1%,达到市场平均水平的110%。

二、对标工作亮点1. 加强内部管理,提高运营效率。

本季度,我司在各部门的协同下,优化了生产流程,降低了生产成本,提高了生产效率。

2. 优化产品结构,提升产品竞争力。

本季度,我司加大了研发投入,推出了一批具有市场竞争力的新产品,有效提升了产品竞争力。

3. 拓展市场渠道,提高市场占有率。

本季度,我司积极拓展市场渠道,加强与各大客户的合作,市场占有率稳步提升。

4. 强化团队建设,提升员工素质。

本季度,我司加强了对员工的培训和教育,提高了员工的专业技能和综合素质。

三、对标工作中存在的问题1. 营业收入增长速度较慢,与年度目标存在差距。

2. 利润率仍有提升空间,需要进一步优化成本控制。

3. 产值增长速度与市场占有率提升速度不匹配,需要加大市场拓展力度。

4. 部分员工专业技能和综合素质有待提高。

四、下一季度对标工作计划1. 提高营业收入增长速度,确保完成年度目标。

2. 优化成本控制,提高利润率。

3. 加大市场拓展力度,提高市场占有率。

4. 加强员工培训和教育,提升员工专业技能和综合素质。

五、总结本季度,我司在各部门的共同努力下,对标工作取得了一定的成绩。

在今后的工作中,我司将继续加强内部管理,提高运营效率,优化产品结构,拓展市场渠道,强化团队建设,为实现年度目标而努力。

同时,针对存在的问题,我司将制定切实可行的改进措施,确保下一季度对标工作取得更好的成绩。

第2篇一、报告概述本报告旨在总结本季度公司各部门在业务指标、工作流程、团队协作等方面的对标情况,分析存在的问题,提出改进措施,为下一季度的工作提供参考。

2009年第三季度安全生产工作总结

2009年第三季度安全生产工作总结

==本文为word格式,下载后可方便编辑和修改!==2009年第三季度安全生产工作总结2009年第三季度即将告一段落,第四季度即将来临,现将第三季度的安全生产工作做如下总结:1、第三季度接到管理中心《关于加强食品卫生安全的紧急通知》后,我嘉诚公司首先成立了食品卫生安全检查小组,明确了任务,并对工作区和设备、库房进行了责任区、责任人的划分,使安全责任和卫生区的责任落实到位到人,强化了员工的安全意识和责任意识。

2、健全、完善有关食品卫生安全工作制度,在基础上制定了《食品卫生安全预防措施》,《食品卫生中毒预案》,建立了食品卫生安全检查制度,完善了食品采购,入库检查制度,做到层层把关,责任到人。

3、为使食品卫生工作能够更加明晰,明确,保证各项岗位职责与操作规程更加规范,因而制作了各类制度牌15块并张贴上墙;改造,新增食品存放加工等部位的设备设施,把陈旧的洗碗池更换上了不锈钢池,还增加了两个凉菜间,还安装上了空调和紫外线消毒灯,还把后厨不规范的线路和开关重新进行了改造。

4、各公寓、平房、办公楼除了每周两次的班组安全学习外,这个季度,各部门每周又增加了关于“服务礼仪,职业道德”的电教课,并制作了300张温馨提示“节约用电,小心地滑”;对新来的员工进行了安全知识培训,除每周日检查外我公司针对各部门进行了一次安全卫生大检查,每月一次针对员工进行安全常识和如何正确使用消防器材进行抽考。

5、锅炉班、维修班、综合班,第三季度除了每周二次的班组安全学习以外,我们特意在八月份组织每周一次的电视电教课,内容包括“礼貌礼节”“职业道德”;锅炉班八月份对东院锅炉房陈旧的管道和设施进行了除锈补漆工作;维修班每周二次对箱变和配电室进行安全检查和打扫卫生,发现隐患及时处理,并制作了“安全管理流程图”1块,“燃气泄漏应急处理流程图”2块,“火警应急处理流程图”2块,“消防应急处理流程图”1块。

6、我公司每月1号对整个联合基地274个灭火器,76个消防栓进行检查,并填写卡片。

东华工程科技股份有限公司2009年第三季度季度报告全文

东华工程科技股份有限公司2009年第三季度季度报告全文

东华工程科技股份有限公司2009年第三季度季度报告全文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对本季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3公司全体董事亲自出席了本次审议本季度报告的董事会。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人丁叮、主管会计工作负责人王崇桂及会计机构负责人(会计主管人员)王崇桂声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位:(人民币)元2009.9.30 2008.12.31增减幅度(%)总资产(元)2,477,216,824.302,292,731,572.29 8.05%归属于上市公司股东的所有者权益(元)644,141,386.30655,191,350.88 -1.69%股本(股)139,385,792.00107,219,840.00 30.00%归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 4.626.11 -24.39%2009年7-9月 比上年同期增减(%)2009年1-9月比上年同期增减(%)营业总收入(元)370,946,798.4835.80%1,074,322,325.63 25.42%归属于上市公司股东的净利润(元) 23,450,855.7635.02%80,086,899.42 25.51%经营活动产生的现金流量净额(元) - - 38,240,486.15 -38.38%每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)- -0.27 -53.44%基本每股收益(元/股) 0.1741.67%0.57 23.91%稀释每股收益(元/股) 0.1741.67%0.57 23.91%净资产收益率(%)3.64%0.88%12.43% 2.28%扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)3.64%0.87%12.39% 2.06%单位:(人民币)元非经常性损益项目年初至报告期末金额附注非流动资产处置损益10,090.02 - 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外404,000.00 -除上述各项之外的其他营业外收入和支出-105,777.07 -所得税影响额-45,276.42 -少数股东权益影响额3,566.68 -合计266,603.21 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位:股报告期末股东总数(户)5,056前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类安徽达鑫科技投资有限责任公司8,570,806人民币普通股东方证券股份有限公司3,818,708人民币普通股中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券3,380,684人民币普通股投资基金中国建设银行-信诚精萃成长股票型证券投资2,800,730人民币普通股基金中国农业银行-信诚四季红混合型证券投资基2,263,122人民币普通股金中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投1,908,255人民币普通股资基金招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置1,675,769人民币普通股股票型证券投资基金交通银行-富国天益价值证券投资基金1,429,307人民币普通股安徽省信用担保集团有限公司1,040,000人民币普通股安徽淮化集团有限公司1,040,000人民币普通股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用报告期内,公司认真组织在手合同的实施,持续完善项目管理,积极调整经营战略,强化内部控制,促进了各项工作按计划实施。

2009年三季度发展情况的报告

2009年三季度发展情况的报告

2009年三季度发展情况的报告沃保网制作收集整理,未经授权请勿转载转发,违者必究一、2009年三季度业务发展的主要情况、特点及原因分析(一)2009年三季度业务发展回顾2009年是危机与机遇并存的一年,也是我国建国60周年的大庆。

面对全球性的金融危机,我国政府从各项刺激政策的推出到维稳措施的落实,使得我国的经济逐步复苏并朝着全年“保八”的宏伟目标逐步前进。

乘着经济不断回暖的大好形势,我司秉承专业化经营的思路,抢抓机遇,以内涵式发展为准则,在B保监局及总公司的正确指引下,各项业务平稳发展,个险及银保期缴保持高速增长,持续三年的结构调整使我司保费规模在2009年保持正增长。

备注:括号内数字为B分公司不含C之数据截至2009年9月30日,A人寿B分公司(含C)累计总保费收入为211505万元,较去年同期增长6%,其中新单规模保费164455万元,较去年同期减少5%,续期保费47050万元,同比增长89.8%。

截至9月30日我司实现个险标准保费11577万元,较去年同期增长34%。

银保趸缴规模保费119359万元,较去年同期减少10.37%,银保期缴标准保费21270万元,较去年同期增长65.8%。

截至2009年9月30日,A人寿B分公司(不含C)累计保费收入为188493万元,较去年同期增长8%,其中新单规模保费146696万元,较去年同期减少4%,续期保费41797万元,同比增长95.24%。

截至9月30日,我司实现个险标准保费10632万元,较去年同期增长37.2%;银保趸缴规模保费106859万元,较去年同期减少7.7%,银保期缴标准保费18504万元,同比增长56.2%。

2. A人寿B分公司2009年1-9月各项任务完成情况备注:以上数据均为不含C之数据从上表可以看到(以下数据不含C),我司所有关键指标已经基本上完成序时进度,其中新业务的保费收入更是超额完成全年目标。

3.A人寿B分公司各项主要指标在市场中的排名情况(截至2009从上表可以看出,我司除新单保费出现负增长外,其他各项指标都保持了良好的增长势头,其中,总保费更是成为B仅6家保持总保费正增长的保险主体的其中一家。

对标分析报告【范本模板】

对标分析报告【范本模板】

中国石油装备企业竞争力对标分析报告目录第一部分行业内企业对标情况 (1)第一章行业内对标企业概况 (1)第一节国民油井华高(Nationl Oilwell Varco) (1)第二节卡麦隆公司(CAMERON) (7)第三节红人公司(McJunkin Red Man Corporation) (12)第二章行业内企业基本情况及产品技术对标 (13)第一节行业内企业基本情况对标 (13)第二节行业内企业业务产品对标 (16)第三节行业内企业技术研发对标 (17)第三章行业内企业财务数据对标 (19)第一节盈利能力对标 (19)第二节成长能力对标 (24)第三节偿债能力对标 (27)第四节行业内企业财务数据竞争力分析 (28)第四章行业内企业发展模式对标 (29)第一节2004-2009年NOV兼并分析 (29)第二节2004-2009年间CAMERON的兼并分析 (32)第三节MRC兼并情况 (34)第四节并购经验分析 (34)第五章行业内企业销售体系及销售管理对标 (37)第一节行业内企业销售体系对标 (37)第二节行业内企业销售管理对标 (43)第六章行业内企业对标结论 (47)第一节CPTDC 公司SWOT模型分析 (47)第二节CPTDC 波士顿矩阵分析 (48)第三节CPTDC 战略地位与行动评价矩阵 (48)第四节战略钟模型 (50)第二部分行业外企业对标情况 (53)第一章行业外对标企业概况 (53)第一节中粮集团简介 (53)第二节中粮集团业务及产品构成 (55)第三节企业经营情况分析 (57)第四节企业发展战略与发展前景 (59)第二章行业外企业基本情况对标 (59)第三章行业外企业财务数据对标 (60)第一节盈利能力对标 (60)第二节成长能力对标 (62)第三节财务数据对标结论 (63)第四章行业外企业发展模式解析 (64)第一节中粮传统战略模式 (64)第二节中粮战略转型 (65)第三节中粮转型问题 (70)第四节中粮创新商业模式:构建全价值链商业模式 (73)第五节中粮的信息化管理 (75)第六节结论 (77)第三部分经验借鉴及启示 (79)第一章行业内对标经验借鉴及启示 (79)第一节NOV经验 (79)第二节借鉴和启示 (79)第二章行业外对标经验借鉴及启示 (80)第一节中粮集团经验 (80)第二节行业外企业对标借鉴与启示 (80)附1:国民油井华高发展历程 (83)附2:红人公司发展历史 (84)附3:中粮集团发展历程 (84)附4:中粮集团旗下上市公司一览 (87)第一部分行业内企业对标情况近年来,我国石油装备行业进入了持续、快速发展的良性轨道,行业规模快速扩大,收入年均增长在20%左右,产品综合性能快速提升,高科技产品攻关屡屡获得重大突破。

浙江盾安人工环境设备股份有限公司2009年第三季度季度报告全文

浙江盾安人工环境设备股份有限公司2009年第三季度季度报告全文

浙江盾安人工环境设备股份有限公司2009年第三季度季度报告全文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人周才良、主管会计工作负责人何晓梅及会计机构负责人(会计主管人员)吴平湖声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位:(人民币)元2009.9.30 2008.12.31增减幅度(%)总资产(元)2,871,612,566.022,091,464,155.41 37.30%归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,829,989,044.741,070,494,734.23 70.95%股本(股)372,363,730.00322,363,730.00 15.51%归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 4.913.32 47.89%2009年7-9月 比上年同期增减(%)2009年1-9月比上年同期增减(%)营业总收入(元)493,992,318.81-2.44%1,590,481,894.86 -24.90%归属于上市公司股东的净利润(元) 27,120,826.5316.27%137,105,988.80 -2.90%经营活动产生的现金流量净额(元) - - 308,125,375.52 245.16%每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)- -0.83 196.43%基本每股收益(元/股) 0.084116.16%0.4253 -2.90%稀释每股收益(元/股) 0.084116.16%0.4253 -2.90%净资产收益率(%)1.48%-0.75%7.49% -6.01%扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)1.39%-0.82%6.89% -5.99%注:公司于2009年9月份完成了非公开发行5000万股A 股股票,根据《企业会计准则第34号——每股收益》的相关规定,发行新股将于发行次月加权平均计入总股本计算每股收益,故2009年度每股收益将受发行新股的摊薄影响,而2009年7-9月份及2009年1-9月份的每股收益仍按原股本计算。

华东科技:2009年第三季度报告

华东科技:2009年第三季度报告

南京华东电子信息科技股份有限公司2009年第三季度季度报告全文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司总经理司云聪、财务总监胡进文及财务处处长叶小国声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位:(人民币)元2009.9.30 2008.12.31增减幅度(%)总资产(元)1,125,266,897.081,174,690,557.34 -4.21%归属于上市公司股东的所有者权益(元)433,368,478.69479,446,183.79 -9.61%股本(股)359,157,356.00359,157,356.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 1.211.33 -9.02%2009年7-9月 比上年同期增减(%)2009年1-9月比上年同期增减(%)营业总收入(元)116,692,980.61-15.17%373,915,924.56 -17.39%归属于上市公司股东的净利润(元) -11,763,189.10142.33%-45,907,705.10 -774.38%经营活动产生的现金流量净额(元) - - 62,604,020.83 166.86%每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)- -0.1743 80.40%基本每股收益(元/股) -0.0328142.96%-0.1278 -772.63%稀释每股收益(元/股) -0.0328142.96%-0.1278 -772.63%净资产收益率(%)-2.71%-1.68%-10.59% -12.03%扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)-2.72%-1.72%-10.60% -8.53%单位:(人民币)元非经常性损益项目年初至报告期末金额附注非流动资产处置损益45,564.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 681,462.58 所得税影响额 -220,168.58 少数股东权益影响额-478,812.75合计28,045.79 -2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位:股报告期末股东总数(户)38,155前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类南京华东电子集团有限公司92,563,604 人民币普通股上海市房屋维修资金管理中心22,064,779 人民币普通股上海金石资产管理有限责任公司13,298,100 人民币普通股童芹1,908,872 人民币普通股邓玉花1,870,500 人民币普通股罗静1,710,200 人民币普通股安徽安粮兴业有限公司1,583,300 人民币普通股孙凤瑛1,499,900 人民币普通股孙德君1,492,100 人民币普通股陈浩勤1,339,177 人民币普通股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用单位:人民币元名称注释 2009年9月30日2008年12月31日增减额增减幅度(%)货币资金(1)163,105,701.31116,687,620.7146,418,080.6039.78%预付账款(2)14,317,933.48 6,259,963.44 8,057,970.04128.72%其他应收款(3)37,685,225.61144,599,397.15-106,914,171.54-73.94%开发支出(4)16,157,092.60 7,816,050.37 8,341,042.23106.72%应付票据(5)40,000,000.0020,000,000.0020,000,000.00100.00%预收账款(6) 2,401,292.81 4,051,942.49 -1,650,649.68-40.74%应付职工薪酬(7) 4,909,409.11 7,665,448.66 -2,756,039.55-35.95%应交税费(8) 2,635,143.96 -2,469,908.36 5,105,052.32-206.69%应付利息(9)-417,546.42 -417,546.42-100.00%其他应付款(10)106,595,376.0651,090,255.0855,505,120.98108.64%一年内到期的非流-35,200,000.00-35,200,000.00-100.00%动负债(11)名称注释 2009年1至9月 2008年1至9月增减额增减幅度(%)营业税金及附加(12)1,015,202.09726,899.70288,302.3939.66%资产减值损失(13)-878,464.651,448,193.42-2,326,658.07-160.66%投资收益(14)3,332,123.2226,354,630.46-23,022,507.24-87.36%营业外收入(15)2,404,124.52804,877.981,599,246.54198.69%营业外支出(16)1,677,097.401,000,441.07676,656.3367.64%所得税(17)1,865,765.80332,693.031,533,072.77460.81%财务指标大幅变动原因:(1)本期收到集团借款;(2)主要是控股子公司华睿川公司增加预付货款;(3)主要是收回华飞股权转让款;(4)本期控股子公司华联兴、华睿川新品研发费用增加;(5)本期应付票据付款增加;(6)本期结算上期货款;(7)本期支付上年计提的应付职工薪酬;(8)根据汇算清缴结果对年初数进行追溯调整;(9)本期支付上年计提的利息费用;(10)本期增加对集团公司借款;(11)本期归还该一年内到期非流动负债;(12)主要是因为本期收到集团公司和天加公司房产租赁费,相应增加计提的营业税金及附加;(13)主要是收回上期应收账款和其他应收款;(14)主要是应为参股公司网板目前处于停产状态,影响投资收益总额下降;(15)主要是本期控股子公司华联兴公司和华睿川公司收到税收返还和社保补贴款;(16)计提大鹏证券利息费92万元;(17)主要是本期控股子公司南京华联兴电子有限公司计提所得税费用增加。

2009年农药上市公司三季报评析

2009年农药上市公司三季报评析
/ 上 年 基 本 持 平 。南 京 第 一农 药 集 团 有 限 公 司收 到 中 周商 胺 基 阿 维 菌 素 制 剂 的 年 出 口 占 国 际 市 场 份 额 的 13左
务 部反 垄 断局 《 营者 集 中 反 垄 断 市 查 决 定 书》对 本 次资 右 公 司 已经 成 为 国 内最 大 一 家 主 营 业 务 为 二 甲醚 的上 经 ,
中 阴 霾重 重 , 比不 可 同 日而 语 。 同
高 效 、 毒 、 残 留 的环 保 型 产 品 。公 司 目前 是 全 球 最 大 低 低
红 太 阳 :红 太 阳 0 9年 三 季 报 显示 ,0 9年 1 9月 , 20 — 公 的 阿 维 菌 素 专 业 生 产 及 销 售 商 ,阿 维 菌 素 系 列 产 量 分 别 司 实现 营业 收入 2 .5亿 元 , 比 下 降 3 2 归 属 本 公 司 占 中 国与 l 界 总 产 量 的 3 %和 2 % 以上 。 甲胺 基 阿 维 菌 37 同 . %。 4 } 上 0 5
的 20 0 9年 三 季 报 表 明 , 然 宏 观 经 济 企 稳 回升 , 业 刚 牛 物 化 工 制 造 行 业 龙 头 ,其 中 在 农 药 方 面更 有 着 突 出优 虽 行 主 }抗 } 属 性 需 求 仍 在 ,但 我 国 农 药 上 市 公 司 在 i 季 度 的 生 产 经 营 势 . 导 产 品 阿 维 菌 素 是 一 种 新 型 农 畜 两 j 生 素 , 于
司 Biblioteka f 蜴 匕 十 巩皿 币商 皴 搦赞
2 0 0 9年 农药上 市 公 司三 季报评 析
口 韩永奇 ( 东蓬 莱市经 贸局 ) 山
20 0 9年 前 三 季 度 GD 同 比增 长 达 到 77 全 年 ‘ P .%, 保 来 成 长 性 看好 。同 时 公 司 主 要 产 品 技 术 起 点 较 高 , 能较 有 1 七 公 八 ’ 长 毫无 悬 念 。这 意 味 着 中 国经 济 抵 御 各 种 冲 击 的 能 效 的 阻 新 进 入 者 ; 司 的环 保 管 理 水 平 亦 居 行 业 领 先 : 增 力 已 经 上 了一 个 新 的 台 阶 。 在 我 国宏 观 经 济 企 稳 向 好 的 此 外 由于 管 理 团 队与 业 务 骨 f持 股 ,公 司 的 经 营 理 念 较 体 值 形 势 下 ,0 9年 三 季 度 以 来 , 药 制 造 业 仍 然 出 现 了 产量 为 积 极 进 取 , 制优 势 明 , 得 关 注 。 20 农 增 长 , 润 下 降 的局 面 。从 2 0 利 0 9年 主 要 农 药 上 市 公 司三

2009年三季度经济运行分析报告

2009年三季度经济运行分析报告

桐庐县2009年三季度经济运行分析报告一、前三季度经济运行的基本情况三季度以来,我县经济发展企稳向好态势更加明朗,截至9月底,全县实现生产总值111.58亿元,可比价同比增长6.1%,增幅较二季度提高1.3个百分点;其中服务业增加值33.47亿元,同比增长11%。

1-9月全县主要经济指标完成情况1、农业经济运行良好,农产品出口形势喜人。

1-9月,我县农业总产值15.87亿元,同比增长4.2%,完成年度目标的71.8%。

农业产业化又上新台阶,新增市级农业龙头企业6家、成长型农业企业7家,新认定省级示范性农民专业合作社3家,立项市级规范化农民专业合作社4家,农民专业合作社进入规范提升阶段,运行质量和整体实力明显提升。

外向型农业龙头企业加大技改力度,积极开发新产品、发展新业务,1-9月实现农产品出口交货值8.22亿元,为上年全年总值的124.4%,今年有望在农产品出口上取得新的突破。

2、工业经济持续回暖,少数指标仍有波动。

1-9月,全县实现工业总产值313.4亿元,同比下降0.9%,降幅较1-8月继续缩小0.4个百分点;工业销售产值305.4亿元,下降0.8%,降幅较1-8月缩小0.8个百分点,完成年度目标的61.1%;其中规模以上工业销售产值200.3亿元,下降2.9%,降幅较1-8月扩大了0.4个百分点,仅完成年度目标的59.3%。

1-9月全县累计工业招商引资实际投入23.8亿元,同比增长3.2%,比二季度提高0.4个百分点,较1-8月回落9.4个百分点。

工业用电量增幅自二季度由负转正后逐月上扬,环比分别提高1.5个、3.5个和1.7个百分点,1-9月同比增长率为11.1%,工业经济企稳回升的势头更加明显。

企业自主创新能力有所提高,实现规模工业新产品产值率12.54%,同比提高2.3个百分点。

3、投资增长稳中略降,三产支撑作用明显。

今年5月份以来,我县投资增长逐步放缓,1-9月,全社会固定资产投资完成57.35亿元,同比增长13.9%,较1-5月增幅回落3.5个百分点,完成年度目标的69.3%;其中工业投资32.2亿元,增长8.3%,增幅比上月回落2个百分点。

2009年3季度汇报材料

2009年3季度汇报材料

山西太中银铁路项目二〇〇九年第三季度生产调度会汇报材料二OO九年六月二十五日目录一、工程简介1、工程概况2、主要工程量二、2009年2季度工程进度完成情况1、路基2、桥涵3、试验段三、2009年2季度质量管理情况1、路基质量管理情况2、桥涵质量管理情况四、2009年2季度安全生产管理情况1、路基安全生产管理情况2、桥涵安全生产管理情况五、2009年2季度物资、设备管理情况1、物资管理情况2、设备管理情况六、变更索赔情况七、资金支付情况八、工程管理信息化建设情况九、合同履约情况十、施工过程中存在的问题十一、2009年3季度施工计划一、工程简介1、工程概况太原至中卫(银川)线东起山西省太原市,西至宁夏自治区的中卫和银川市,途径山西省中西部、陕西省北部和宁夏自治区的东部。

本标段起迄里程为DK46+177~DK61+650,全部位于山西省境内,路线全长15.473公里。

主要有柳湾汾河特大桥、义望跨大运高速公路特大桥、清徐站场、30道涵洞、4座中桥、5座框构桥,173万方路基土方,11.9公里防护排水等工程。

另外,指挥部于2008年年底将DK44+260~DK46+177段原由铁三院施工的路基试验段剩余工程交由我部施工。

试验段工程内容主要有软基处理、路基土石方、涵洞、框构桥和中桥等。

2、主要工程量DK46+177~DK61+650段路基本体土石方 173万方,垫层210343方,浆砌圬工防护 11933.56 延米,种植紫穗槐防护 11933.56 延米,土工格栅463114平方;塑料排水板1789390延米,碎石桩237985延米,强夯98231平方,特大桥3438.54双延长米/2座,中桥284.05双延长米/4座,框架桥853.2平方米,涵洞717.2横延长米/30座,桥涵砼圬工130000方。

DK44+260~DK46+177路基试验段包括路基土石方45.7万方,基床级配碎石1.4万方,软基处理主要有碎石桩、塑料排水板、强夯等。

2009年三季度非停、灭火分析报告汇总

2009年三季度非停、灭火分析报告汇总

大唐国际发电股份有限公司2009年三季度非停、灭火分析报告汇总生产部编制2009年10月28日目录一、2009年三季度非停、灭火统计 (3)二、2009年三季度非停、灭火简况 (4)(一)非停事件简况 (4)(二)灭火事件简况 (5)三、机组非计划停运分析报告 (5)(一)神头发电公司3号炉四级过热器出口泄漏停机 (5)(二)运城发电公司2号机汽包水位高汽轮机跳闸 (6)(三)大坝6号机组发电机高频误动作发电机解列 (9)(四)宁德1号机凝结水对接焊口漏水,手动打闸停机 (10)(五)唐热1号机组高旁电动门盘根吱汽停机消缺 (13)(六)丰润1号机组重动保护误动作发电机解列 (16)四、锅炉灭火分析报告 (20)(一)新余1号炉给粉机电源1C下、中下电源跳闸锅炉灭火..20(二)王滩1号机组调整滞后,炉膛压力高保护动作熄火 (22)大唐国际发电股份有限公司2009年三季度非停、灭火分析报告汇总一、2009年三季度非停、灭火统计(一)三季度累计发生非计划停运6次,同比增加2次。

其中:火电发生非计划停运6次(运城1次,神头1次,宁德1次,大坝1次,丰润1次,唐热1次),累计发生非计划停运13次,同比减少2次,累计非计划停运台均0.203次/台〃年,同比降低0.047次/台〃年。

水电、风电未发生非计划停运。

(二)三季度发生的6次非停中,汽机专业2次,继电保护2次,锅炉专业1次,人员1次。

(三)三季度累计发生锅炉灭火2次,分别为新余发电公司和王滩发电公司,同比增加1次。

2009年三季度非计划停运统计表二、2009年三季度非停、灭火简况(一)非停事件简况1.7月13日神头发电公司3号炉四级过热器出口泄漏,7月14日02时25分,汽机打闸,锅炉紧急停运。

2.7月24日运城发电公司2号机组主给水电动门由“就地”切为”远方”后,主给水电动门自行关闭,汽包水位低锅炉灭火;恢复过程中,汽包水位调整不当,水位高汽轮机跳闸。

工程板块2009年第三季度经营分析

工程板块2009年第三季度经营分析

目录
财务状况及财务比率概述 经营成果概述 经营指标分析 2009年第三季度主要工作 经营亮点 存在困难及问题 解决对策及工作建议
(一)、销售收入
1、与2008年销售收入比较
单位:万元
64000 56000 48000 40000 32000 24000 16000
8000 0
集团工程板块销售收入对比
72.90%
27.10%
2009年1-9月工程板块占集团比重
65.96%
34.04%
工程板块 其他板块
工程板块 其他板块
集团工程板块占集团销售收入的比重增加约34.04%, 因工程各公司收入同比去年增加而本部收入减少造成与去 年相比上升约7%。
(一)、销售收入
4、具体分析
工程板块2008-2009年第三季销售收入对比
(二)、工程存量
合同金额
18000 16000 14000 12000 10000
8000 6000 4000 2000
0
沪东
沪南
沪西
沪北
2008年1-9月
2009年1-9月
宝山
合同金额上涨30.66%,除沪西、宝山分公司减少外,其余公司均 上涨,其中沪北分公司增加约7450余万。
(三)、工程差异性比较
11139 21062 8808 8027 10317
-23.50 -22.93 -31.69 -57.54 -23.52
8473 17928 9759 7633 5928
6071 11931 4866 3142 4889
-28.35 -33.45 -50.14 -58.84 -17.53
2684 5026 6827 9735 6739

对标分析报告

对标分析报告

对标分析报告Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT对标分析报告——太原市与西安市进行比较按照中共太原市委九届七次全会精神和太原市科技局党组安排,全面开展与中西部省会城市的科技工作“对标”活动,通过找差距、定目标、寻路径,营造学习先进、赶超先进的浓厚氛围,努力推动太原科技事业再上新台阶。

下面就以西安市为对象,在企业自主创新能力、科技资源整合和创新要素集聚、体制机制创新政策措施等方面找出差距,分析原因,提出赶超的建议和措施。

一、现状评估创新型城市建设是衡量一个城市或地区自主创新能力、科技支撑引领作用、经济社会可持续发展水平、区域辐射带动作用的关键指标。

2010年,西安市与太原市先后被科技部评选为国家创新型城市试点,根据科技部创新型城市建设监测评价指标,对目前西安市与太原市的具体科技指标进行比较(见下表)。

二、存在的问题1、科技创新投入不足科技创新投入包含从事科技人员数量、素质,科技经费投入比重,地方财政支出等多方面指标,近年来,我市现在科技投入不断加大,对于科技创新起到了积极的促进所用。

太原市在万名就业人口中受过高等教育人数所占比重和地方财政科技拨款占地方财政支出的比重这两项指标均明显高于西安市,这一方面体现出太原拥有良好的人力资源基础,另一方面体现出政府对科技创新的大力支持,但在另两项指标上与西安市存在明显差距。

(1)通过对比发现,西安市每万个劳动力从事R&D人员数量比太原市高出30%,而从事R&D人员是衡量一个地区创新能力的重要指标,也在一定程度上决定了该地区高新技术的发展方向。

应此,加大人才引进和培养力度,提高从事R&D人员比例,进而提升区域创新能力是一项重要工作。

(2)全社会R&D投入占GDP比重明显高于太原市,从对比中发现,2009年,西安市全社会R&D投入占GDP比重高于太原市个百分点。

据相关技术性标志显示,在R&D投入强度超过GDP的2%时,技术研发处于技术创新阶段,说明两个城市都处在技术创新的关键阶段,但西安在总体投入还是高于太原。

2009年三季度宏观经济形势分析

2009年三季度宏观经济形势分析

2009年三季度宏观经济形势分析D月份增长13.9%.剔除季节因素后,工业增加值季环比增速为3.7%,高于上年四季度-1.3%的环比增速,增长态势强劲。

反映工业生产活跃程度的发电量和用电量增长加快。

9月份,发电量当月同比增长9.6%,较去年同月高6.2个百分点,这是自去年6月份发电量增长下滑以来,当月同比增长率连续两月超过去年同期水平。

9月份,全社会用电量增长10.1%,增长率自去年下半年以来首次达到两位数。

重工业生产增长超过轻工业的差距扩大,预示经济增长速度将进一步提升。

重工业增加值增速从今年6月开始超过轻工业,7-9月,重工业增加值增速分别快于轻工业2.1、3.4和3个百分点。

制造业采购经理指数(PMI)持续回升。

9月份,制造业采购经理指数(PMI)为54.3%,比上月回升0.3个百分点。

PMI在2008年11月探底后一路回升,目前已连续回升了10个月,并且连续7个月运行在50%以上。

三、国内需求稳步走高,进出口持续改善投资高位运行。

三季度当季全社会固定资产投资同比增长33.2%,实际增长41.4%,比上年同期高22.9个百分点。

剔除季节因素后,三季度投资季环比增长率为 3.9%,增速比上季有所降低。

1-9月,城镇新开工项目计划总投资比去年同期增长83%,增幅比1-8月高1.3个百分点;地方项目投资同比增长34.9%,增速比1-8月加快0.7个百分点。

消费继续稳步增长。

前三季度,社会消费品零售总额名义增长15.1%,比去年同期回落6.9个百分点;实际增长17.0%,比去年同期加快2.8个百分点,再创历史新高。

三季度,社会消费品零售总额同比实际增速为17.7%,比去年同期加快1.3个百分点;季节调整后环比增速为4.2%,比上季提高1.4个百分点,比去年同期提高5.0个百分点。

出口环比转正,进口环比高位回落。

三季度出口同比增长-20.3%,增速比上季回升 3.1个百分点,进口同比增长-11.9%,增速比上季回升8.6个百分点,当季贸易顺差392.8亿美元,比上季增加45.1亿美元。

技术对标工作总结报告5篇

技术对标工作总结报告5篇

技术对标工作总结报告5篇为了对自己的工作情况有所了解,一定要将工作总结写好,每次写工作总结,都是一次自我激励和自我调整的机会,能够帮助我们保持积极的工作态度,本店铺今天就为您带来了技术对标工作总结报告5篇,相信一定会对你有所帮助。

技术对标工作总结报告篇1转眼间,20XX年已经过去,现从以下几个方面将一年来工程部的工作情况做一总结汇报。

一、进度控制按照年初公司制定的工程进度要求,主体工程应在__月底完成,实际截止到年底,主体工程全部完成,砌体工程完成____%,比原预定工期平均延误__个月。

工期延误的主要原因在以下三个方面:1、我们事先对该工程的难度估计不足,合同工期过于紧张。

本工程定额工期应该在__天,但我们把工期压缩到了__天,这个工期只有在理想化的情况下才有可能按计划完成,但该工程由于难度较大,任何一个事先未预料到的情况出现都有可能造成工期的延误并有可能产生连锁反应。

2、我们事先对施工单位的实际实力估计不足。

两家施工单位都属于承包责任制,施工单位收取承包人的管理费用,工程的资金投入和管理人员的配置由承包人负责,施工单位不给承包人任何资金支持和人员支持,同时也缺乏必要的管理方面的支持,存在以包代管现象。

制约工期的主要原因在于施工单位的资金和管理方面。

资金实力的不足导致材料、设备经常供应不上,工地经常出现停工待料现象,停工待料又经常造成施工人员的流失,劳动力的严重缺乏造成了工程进度严重拖延。

在管理方面,一方面管理人员责任心和素质达不到应有要求,另一方面由于劳务层分包层次过多,工班分组过细,无法形成流水作业,导致项目经理在人员调配上存在困难,同时由于劳务层层分包,管理层次过多,上层管理人员尤其是项目经理的管理意图无法在班组得到及时有效的贯彻执行。

另一方面现在的民工也是非常地不好管理,经常因为一些小问题和管理人员对着干。

这是导致工期拖延的最主要原因。

3、我们自身管理上的问题:工程部尤其是部门经理对于施工单位工期的延误,虽然采取了一系列的积极措施,但是力度不够,对于一些问题的处理尤其是施工单位人员的严重缺乏和材料的不及时供应缺乏足够有效的管理措施和应变措施,这也是导致工期拖延的一方面因素。

轻工行业2009年三季度经济运行报告

轻工行业2009年三季度经济运行报告

轻工行业2009年三季度经济运行报告
佚名
【期刊名称】《轻工标准与质量》
【年(卷),期】2009(000)006
【摘要】2009年三季度,国家多重经济刺激政策效果显著,轻工行业运行向好趋势更加明显。

主要表现在生产增速提高,产销率保持稳定;出口额创今年新高,负增长幅度缩小;行业利润增长提速,效益增幅高于产值增幅。

但同时,轻工运行中的一些固有问题依然存在.行业发展仍面临潜在风险。

【总页数】5页(P12-15,20)
【正文语种】中文
【中图分类】F426.8
【相关文献】
1.2010年三季度福建省轻工行业经济运行情况综述福建轻工行业9月份创今年当月产销新高 [J], 福建省轻工业联合会
2.2007年三季度轻工行业经济运行报告 [J],
3.前三季度石油和化工行业经济运行报告 [J], 中国石油和化学工业联合会
4.前三季度石油和化工行业经济运行报告 [J],
5.2020年前三季度水泥行业经济运行报告 [J], 陈柏林
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

技术对标分析报告(2009年第二季度)
一国内外近期主要新技术发展方向与分析
1)光栅板立体图的市场前景分析
目前市面上常见的立体彩图印刷,一般指的是光栅板立体印刷,当前此立体成像技术多朝向商业用途发展,并结合印刷、艺术及科技等领域创作成品,被广泛应用於包装装潢、商品广告、室内装饰及明信片等,尼泊尔还曾使用此种技术制作过立体邮票。

立体印刷与传统印刷相较,具有以下特点:
1.立体印刷能逼真地重现物体的立体感,层次丰富,形像逼真。

2.立体印刷原稿多是造型设计或景物拍摄而成,印刷材料多为铜版纸和耐高温油墨,所以光泽度好,颜色鲜艳不易褪色。

3.立体印刷表面覆盖一层具凹凸柱状棱镜般的光栅板,可以直接看到全幅画面的立体效果。

4.不需配戴辅具的立体显示系统,不会因为常戴辅具而产生不适咸:而且可供多人同时观赏。

随著电脑直接制版CTP技术出现,采用调频网点高精度多色印刷。

UV技术应用不断成熟,许多设备制造厂商推出了各种型号的UV胶印机。

海德堡、曼罗兰、高宝、小森及利优比等均已推出具有此功能的橡印机。

用胶印机直接印刷塑胶光栅材料也不再是难题,立体印刷品质有了保证,使得光栅板立体印刷得到飞速发展。

近几年,国内立体印刷得到了很大的发展。

印刷厂开始运用光栅板立体印刷技术来生产较为复杂的产品。

从标签、海报到包装产品,甚至是塑胶杯都有其应用之实例。

虽然光栅板立体印刷的产品上看到的并非真正意义上的立体视觉效果,但光栅立体印刷并非只是宣传品或美工制品。

与传统的立体照片制作技术相比,在经济性及使用灵活性等方面都显示出其特有的优势。

例如,光栅板印刷应用於立体地图之制作,除了有携带方便,易於储存的优点,还能获得实体立体地图之观视效果,若结合航照或卫照影像,更可提供丰富的地景视觉,有利於地形、地物之研判。

光栅板线数(LPI)的选择对於印刷所得之立体显像也非常重要,目前世界上生产之光栅板线数从10LPI(约3mm)到200LPI(0.2mm),而其尺寸规格大多为20”x28”英寸。

常用到的光栅板材料规格与用途则有以下几种(吴文和,2005a):
1.厚度0.25mm,线数141 LPI之PET(Poly Ethylene Terephthalate)光栅板,其应用在手机面板、邮票、DVD光碟等商品。

2.厚度0.35mm,线数100 LPI之PET光栅板,其应用在精品包装盒、酒盒、VCD光碟、标签等商品。

3.厚度0.46mm,线数75LPI之PET光栅板,其应用在卡片、药盒、信用卡、文具用品、书籍等商品。

4.厚度0.68mm,线数62LPI之PET光栅板,其应用在海报、展示牌、吊牌,明信片等商品。

二竞争对手的新产品、新技术情况
1)河南新机“美色龙”系列胶印机销售近况
河南新机股份有限公司的“美色龙”系列胶印机,因其特别适合于啤酒包装和乳制品包装箱的印刷,从2008年7月推向市场以来,处于供不应求的局面。

河南新机的“美色龙”幅面为:1180×720(mm)
啤酒包装箱的尺寸一般为1100×500mm 左右,正好可以一片成一箱;乳制品包装的尺寸为1100×330 mm 左右,刚好可以一片成两箱。

该机的最高印刷速度为10000转/小时(正常工作可达8000转/小时),酒精润版;可实现四色、五色、六色印刷;可配置墨色遥控系统;电脑打孔机;自动集尘器;电子喷粉装置等;也可做局部UV单元。

已使用的用户名单:
昆明全心包装彩印有限公司(四色机);扬州钟灵包装彩印厂(五色机);蚌埠海峰印刷有限公司(六色机);荆州市宇兴包装纸品有限公司(四色机)。

签订合同未安装调试的:
长春包装装潢二厂(四色机);滁州华泰包装彩印有限公司(六色机);宁夏美佳乐包装制品有限公司(六色机)。

目前,新机股份有限公司的交货期为收到定金后的四个月。

对于近期订货的客户,该公司将予以两年的免费修理。

2)大族冠华引进德国套准检测装置
辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司投入巨资购买了一台国际上最先进的多色印刷机套准检测设备,该款设备也是国内印机行业引进的首台德国制造的最高标准的检测设备,该设备现已完成安装调试并通过验收正式投入使用。

据悉海德堡、曼罗兰等印机行业知名厂商都在使用此款设备对线上的印刷机进行实时检测。

该检测装置可以精确、快速地判断各个印刷机组的传递误差,检
测输纸、传纸精密度等印刷机生产调试中重要指标,精确度达到了行业的最高标准。

通过引进该款检测设备,大族冠华在产品调试、实时质量检测方面一举达到了同行业国际先进水平,提高产品检测水平,保障产品质量不断提升。

三北人主要产品的对标分析及改进建议

技术中心
2009年9月。

相关文档
最新文档