合格供方评审记录表
(完整word版)供方评定记录表
(完整word版)供方评定记录表供方评定记录表供方名称地址电话传真联系人本公司主要的采购产品:供方简介及质量/环境管理能力评价(附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共页):采购部签名:日期:首次供货样品检测结果及结论(是否小批货):检测报告编号:品质部签名:日期:小批量试用加工适用性结果及结论(一般物资不进行小批量试用):生产部签名: 日期:小批量试用加工适用性结果及结论品质部签名:日期:评定结论(是否列入合格供方名单)管理者代表签名:日期:年度复评记录年度是否继续列入合格供方名单批准日期年度是否继续列入合格供方名单批准日期年度是否继续列入合格供方名单批准日期合格供方名单编号:序号供方名称供应的产品名称及类别(A.B。
C)首次列入日期评定表序号年度复评结果编制/日期批准/日期供方业绩评定表编号:供方名称地址电话传真联系人供应产品及类别(A。
B。
C):进货物质质量控制方式在( )内标注( ):进货检验();进货外观验证( );本公司到供方现场验证();顾客到供方现场验证();顾客到本公司现场验证( );质量得分(占60%);(合格批次/到货总批次)X60质量评分:按期交货得分(占20%):(按期到货批次/到货总批次)X20交期评分:其他情况(占20%),如包装质量、售后服务、配合度等其它评定:总评分及处理见:采购部经理签名:日期:管理者代表意见(总分100分,低于60分或质量得分低于48分时填此栏):签名:日期:批采购计划编号:DT/PA12R序号采购物品名称型号规格计划数量实购数量计划到货日期实际到货如期备注采购单编号:DT /PA12R序号物品名称型号规格数量单位实购数量到货如期备注其它事项:采购员:日期:采购部经理批准:日期:供方确认(请贵公司_____日内确认,将此单传回):签名:(盖章)日期:危险化学品采购单编号:DT/PA12R—序号物品名称型号规格数量单位实购数量到货如期备注其它事项:采购员:日期: 采购部经理批准:日期:供方确认(请贵公司_____日内确认,将此单传回):签名:(盖章)日期:采购合同编号:DT/PA12R-06 NO:甲方:浙江鼎泰工贸有限公司法定地址:浙江永康市东城街道十里牌村九龙北路496号法定代表人:吴勇攀联系电话:委托代理人:联系电话:传真:乙方:法定地址:法定代表人:联系电话:委托代表人: 联系电话:传真:根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,本着互惠互利原则,就已方向甲方提供如下产品(物资)事宜,经甲乙双方友好协商,达成如下合同.序产品名称规格型号单位数量单价备注号以订单为准第二条产品质量、技术要求、包装要求:1.产品质量符合国家行业标准,技术要求必须附上产品检测合格报告,或双方封样为准或经甲方技术要求为准2.包装按甲方要求执行第三条交货日期1.交货日期以订单为准2.乙方在接到甲方订单后,应于2小时内签字确认回传,逾期视为乙方同意甲方订单要求。
合格供方入库资料评审表
资质文件主要资质:营业执照、安全生产许可证、资质文件、国家强制性产品认证证书、特殊行业许可证书---否决项,定性评价相应附件名称,如:营业执照、安全生产许可证等营业执照等“评价内容”列示的资质文件商业信誉无重大不良信用记录---否决项,定性评价无重大不良信用记录从“信用中国”网站下载的信用信息报告,不能是截图纳税人资格证书0-2一般纳税人得2分;小规模纳税人得1分一般纳税人/小规模纳税人纳税人证明,可以是税务部门的认可函,或者税务网站的查询结果,截图必须有供应商全称注册资金0-2注册资金<5000万或低于行业平均水平,得1分;≥5000万或高于行业平均水平,得2分注册资金,单位为万元营业执照固定资产0-2固定资产<1000万或低于行业平均水平,得1分;≥1000万或高于行业平均水平,得2分固定资产账面价值,单位为万元上一年度的审计报表,需加盖会计师事务所公章,或者税务网站下载的报表主营业务收入0-2上年度主营收入<1亿或低于行业平均水平,得1分;≥1亿或高于行业平均水平,得2分主营业务收入金额,单位为万元与“固定资产”要求一致近三月银行资信证明0-2有银行出具的资信证明得2分有必须提交银行出具的近三个月的资信证明,需开具给采购单位,上传原件扫描件利润0-5最近一年亏损得0分,利润<1000万或低于行业平均水平,得2分,≥1000万或高于行业平均水平,得5分营业利润金额,单位为万元与“固定资产”要求一致资产负债率0-5最近一年资产负债率≥80%不得分,70%-80%之间得1分,60%-70%之间得2分,<60%得5分资产负债率,资产负债率=负债合计/资产总额*100%(资产总额包括流动资产、固定资产等)与“固定资产”要求一致施工产值规模0-15与行业内企业的平均规模比较,经营规模较小得0-5分;中等的得6-10分;较大的得11-15分供应商自己定义规模,如:施工产值规模较小/施工产值规模中等/施工产值规模较好上一年度报税资料,包括年施工产值金额,施工类别,企业介绍,行业排名等;需加盖公章项目管理团队0-5拥有一定数量的技术职称的专业团队得2分;拥有一定规模的从业人员持有资格证书得2分;有一定数量的专业技术工人得1分有/无技术职称的专业团队;有/无从业人员持有资格证书;有/无专业技术工人相应的项目管理团队情况介绍,需加盖公章自有机械设备0-5自主拥有建筑机械设备率>50%得2分;自主拥有设备在同行业所处的先进程度得2分;有规范的操作流程得1分;外租设备不得分。
供应商评审表
该产品的原料是否在市面上是否容易取得
掺假的产品是否有鉴别方式或检验方法
产品是否容易被掺假或替代
产品追溯的实施
工厂是否建立了产品追溯体系 □是 □否
该产品是否建立模拟追溯 □否 □是(实施时间: )
评估建议及结论
评估人/日期:
3.评审
3.1供应商自评
1
生产资质
营业执照是否在有效期内 是口否口
10
处罚情况
是否被相关单位处罚 口
2
服务情况
优口良口一般口
3
生产能力
满足口基本满足口不满足□
4
按时交货情况
好口较好□较差口
评审意见:
评审人:年月曰
评审结论:
总经理:年月曰
4.年度复评记录
2023年度
是否继续列入合格供方名录
批准人/日期
2024年度
是否继续列入合格供方名录
2
生产许可
是否在有效期内 是口否口
3
质量体系
质量体系认证有口无口
4
执行标准
是否执行标准是口否口
5
检测能力
是否能满足检测要求 是口否口
6
产能
是否能达到设计产能 是口否口
7
注册资金
三百万以上口一白万以上三百万以下口五十万以下口
8
年资
十年以上口五年以上十年以下口三年以下口
9
人资条件
100人以上口20-100人 口20人以下口
供应商评审表
供应商名称:
1.产品基本信息/风险分析/脆弱性评估/追溯
产品名称
产品类型
执行标准
产地
产品通过认证
□清真□有机□GGAP□地理标识产品 □其它
医疗器械供方评审记录
审核人签字
采购部/日期
品管部/日期
生产部/日期
批准人签字
供方评审记录
供方编号
供方名称
地址
联系人
联系电话
邮箱
qq或微信
主要供应物料
序号
评审内容
分数(每项10分)
1
厂家提供齐全的证件
2
价格合理
3
售后服务
4
准时交货情况:每次到货时间与采购约定时间的不符合次数。
5
交货准确情况:实际送货与公司所采购品种和数量的不符合次数。
6
退换货配合情况:发生退换情况与采购意愿相违背次数
7
断货情况:非人为原因的情况下,供应商不能及时供货的次数
8
紧急配合情况:公司紧急情况下需要供应商配合处理的事,如品种资料、合理解释、检验报告、召回等情况,供应商不配合的次数
9
验收质量情况:检验不符合标准要求的次数
10
质量异常情况:由该原材料导致产品被客户投诉、召回的次数
备注
(其他需要说明的情
合格供方业绩评价表及填写指南
20%
质量体系
保证
现场评审平均分值*20%
交货期
20%
供方原因未完成一次计划扣2分,扣完为止
价格
10%
价格高2分
价稍高4分
价合理6分
价稍低8分
价甚低10分
评价总分
往
来
对
策
增加订货10%以上
正常往来
减少订货10%
减少订货20%以上,设法开发新的供应商
其它
质量评审小组意见
质量评审小组签章
价甚低10分
通过谈判后,锁定了双方十分满意的价格;
《合格供方业绩评价表》填写指南
服务良好加1分/次
出现问题在接到通知后12小时之内赶到现场处理,并且实施了有效的纠正和预防措施,出具/留有书面记录,可评为“服务良好”;
服务极佳加2分/次
若出现场现问题在接到通知后12小时之内赶到现场处理,并且实施了有效的纠正和预防措施,出具/留有双方满意的书面记录,同时外加了其它服务内容;可评为“服务极佳”;
XXX公司合格供方业绩评价表
编号:
评价厂商
评价
日期
评价类别
评分
系数
分级项目
其它项目
评分
评分者签名
综
合
质
量
水
平
30%
物料合格率
合格品数:
总检验数:
10%
服务质量
服务极差扣10分/次
服务不足扣4分/次
服务良好加1分/次
服务极佳加2分/次
10%
其它质量
外部较大质量投诉扣10分
外部一般质量投诉扣6分/次
内部较大质量投诉扣4分/次
质量体系
合格供应商评价记录表格
合格供应商评价记录表格
实验室应有以下活动的程序,并保存相关记录:
a)确定、审查和批准实验室对外部提供的产品和服务的要求;
b)确定评价、选择、监控表现和再次评价外部供应商的准则;
C)在使用外部提供的产品和服务前,或直接提供给客户之前,应确保符合实验室规定的要求,或适用时满足本准则的相关要求;
d)根据对外部供应商的评价、监控表现和再次评价的结果采取措施。
分析:
实验室应制定政策和程序,规定相关要求、准则和操作流程,应保留对提供外部产品和服务的供应商评价、选择、监控和再次评价结果及采取措施的记录,应保留外部提供的产品和服务的申请、购买、批准、符合性核查或验收、使用结果及包括对不符合要求的产品和服务分析和采取措施的记录。
对提供外部产品和服务的供应商进行符合性评价、再次评价时,需要保留提供外部产品和服务的供应商符合要求的证据材料(至少包括认可等资格证书及其批准的技术能力范围的复印件、相关技术经验或经历,必要时,管理体系的审核和实验室间比对或能力验证结果等),综合考虑合同评审记录及合同或协议、调查表、质量要求和达到的水平、价格、按计划提供的能力及时间、财务和服务支持能力等,对提供外部产品和服务的供应商进行动态监控和评价,确保提供外部产品和服务满足实验室活动的要求,并保留相关记录。
供应商和承包商评审记录表格
泸州大洲化工有限公司安全标准化体系文件 LZDZ-WB-JL-07-15
年度合格供方业绩评定表
(-)编号:
注:如供方质保能力无明显变化,可直接引用原“供方质量保证能力调查表”中的折算分作为本表中“质保能力”
项的折算分。
否则应进行适当的调整。
供方评价与确认表
(-)编号:
注:“综合评价”应当依据本确认表和《供方质量保证能力调查表》的各项评价意见及评分而定,并要明确提出是否可定为合格供方的意见。
需方联系信息:部门联系人:
邮编:电话:传真:
文件评审表编号:
文件更改确认登记表
()
登记部门:登记人:。
供应商评审记录表
编号:DFX-JL-025
供方名称
负责人/电话:
考核时段:
考核项目
考核内容
考核方法
分值
分数
备注
质量40%
来货质量
[1-(进料不合格批数/总进料批数)]*40%
0~40分
合格率
价格30%
A、非常有优势
25~30分B、较有优势
24分
C、较无优势
14~23分D、无优势
0~13分
交货准确度20%
交货情况
[1-(逾期批数/总进料批数)]*20%
0~20分
到货率
配合度
10%
合同和票据处理的配合
A、合同及时回传;票据如实、及时、完备
4分
B、合同不及时回传,票据处理较好
3分
C、合同及时回传,票据处理恶劣
1分
D、合同擅自修改,票据处理恶劣
0分
不良品更换的配合
A、按时更换
3分
B、偶尔拖延
2分
C、经常拖延
1分
D、置之不理
0分
抱怨处理的配合
A、电函即到诚意改善
3分
B、偶尔拖延尚能改善
2分
C、经常拖延诚意不足
1分
D、置之不理
0分
辅助考评项
加分项(加分理由):
5分
减分项(减分理由):
5分
总得分
等级
总得分
奖惩
A
85分以上
可加大采购量。
B
70~84分
可正常采购。
C
60~69分
需进行辅导,减量采购。
D
﹤60分
提供改善报告,可暂停采购。
注意:质量得分小于25分者,参考D级奖惩;唯一供应商评为D级时仍可正常采购
供应商现场考核记录表
审核报告编号:
XX有限公司
供应商现场审核记录表
供应商名称:
主要业务:
地点:
联系人:
电话:
传真:
审核日期:
评估人: 审核: 批准:
现场审核评估情况
一、操作标准:
审核人员可以根据需要和检查重点,按照本《现场审核记录表》,选择部分要素或全部进行评价,评分标准如下:
1、不了解要求的项目,未开展: 0分
2、了解项目要求,且有初步的不完整的书面计划,但没有实施的证据: 1分
3、可得到书面文件,实施工作刚刚开始(0—50%已完成):3分
4、可得到书面文件,实施工作已见成效(60%--80%已完成):4分
5、实施工作已接近完成(80%--95%),并且有实际的书面证据:5分
6、文件所有的要求已付诸实施,并且有证据证实已满足初步的要求:6分
7、可以在所有领域满足顾客的要求,并实施持续改进,可以提供要求项目的分析结果和改善的证据:7分
8、可以超越顾客的期望,为同行业最佳水平:8分。
合格供方业绩评价表及填写指南
通过谈判后,锁定了双方十分满意的价格;
《合格供方业绩评价表》填写指南
其它质量
外部较大质量投诉扣10分/次
所供物资质量问题较重,且对顾客影响较大,公司荣誉受损;
外部一般质量投诉扣6分/次
所供物资质量问题一般,且对顾客使用产生了影响;
内部较大质量投诉扣4分/次
所供物资质量问题较重,且对内部生产影响较大,致使交货期延长;
内部一般质量投诉扣2分/次
所供物资质量问题一般,且对生产影响较小;
质量体系
保证
现场评审的平均分值的20%
依据日常督查所填写的《供应商质量管理现场评审表》平均分值的20%,记入全年业绩评价总分当中
价格
价格高2分
价格高,经谈判后无法降低;
价稍高4分
价格高,经谈判后表示可以作出适度调整;
价合理6分
价格较为合理,可以根据公司情况和市场行情调整价格;
价稍低8分
为扩大份额,相比同行给出相对较低的价格;
XXX公司合格供方业绩评价表
编号:
评价厂商
评价
日期
评价类别
评分
系数分级项目其它项目来自评分评分者签名
综
合
质
量
水
平
30%
物料合格率
合格品数:
总检验数:
10%
服务质量
服务极差扣10分/次
服务不足扣4分/次
服务良好加1分/次
服务极佳加2分/次
10%
其它质量
外部较大质量投诉扣10分
外部一般质量投诉扣6分/次
内部较大质量投诉扣4分/次
内部一般质量投诉扣2分/次
20%
质量体系
保证
现场评审平均分值*20%
合格供方目录及评价和重新评价记录 (模板)
合格供方目录及评价和重新评价记录
时限 系统评价时间: 保存期限: 2年 供方资质能力资料评价:评定 供方资质、生产许可证、营业执照、质量证明、环保证明或体系认证证书、其他证明资料等保持有效 。 资质 □各资质证件复印件保持有效; □存在问题,需重新收集完成,限定完成时间: 完成结果验证:符合要求 不符合需继续完成 评定年度供应或分包产品供货业绩 评价内容 提供信息部门 评定依据 不满意情况扣分标准 1、供方提供相应的质量报告及时有效性。 检验部门 进货检验记录 发生一次扣5分。 2、供方供货能力、交货期、履行合同情况评价。 采购及生产 合同控制 发生一次扣5分。 准则 3、供方价格、商业信誉、资信能力、售后服务等评比。 采购 合作过程情况 发生一次扣5分。 4、供方质量体系和质量保证情况和持续稳定性。 采购 供方能力保持情况 发生一次扣5分。 5、供应产品质量及质量损失索赔情况(初评关注承诺) 内外部客户 产品质量过程及用户反映 一次批不合格或严重不合格扣5分。索赔未兑扣10分。 情况 6、新供方或改进后供方再采购小批供货试用评价 生产和检验 小批量试用结果及结论; 发生性能或功能性不合格情况,不得列入合格供方。 说明:供方的合格级别分优、良、中、合格,中等业绩时应向供方提出书面整改要求,合格为最低评定,再出现扣分情况将取消资格。物资分类按重要A类、关键B类和一般C类 供应物 业绩 序 物资 规格系 主要使 供应 评定 初评或 初评时 采购或 联系电 供方的生产许可证、营业执照、质量证明 或体系认 供 方 名 称 资或过 扣分 联系人 号 分类 列 用产品 历史 级别 复评 间 外包 话 证证书,供货业绩以及扣分情况综述 程名称 总数 大西洋焊接材料 收集有生产许可证、营业执照、质量证明检验报 长期 优 采购 电焊条 A类 2011.2 0 初评 有限公司 告,供货业绩持续保持良好,资质证件有效 大西洋焊接材料 收集有生产许可证、营业执照、质量证明检验报 焊 丝 A类 多次 良 复评 5 外包 有限公司 告,有一次供货不及时情况 桂林银箭焊接材 铝保护 合格 A类 料有限公司 焊丝 锦州锦泰金属工 铸铁焊 A类 初次 业有限公司 条 攀钢集团成都无 无缝钢 缝钢管责任有限 A类 管 公司 峨眉山市名山轧 角 钢 A类 钢厂
供应商评审表模板
内审者是否经过培训并取得相关证书 内审者的选择和操作能否保证审核的客观和公正 审核结果是否涉及到系统层面的改善而不是停留在问题表面
纠正、预防措施是否得当,是否形成闭环
包 装 包装是否有操作指导书 和 运 包装是否有明确的防水、防潮、防压的标识 输 产品的运输是否需要特定的运输方式?若需要,是否明确
分项评估表二(新物料制作及成本控制能力采购管理及订单履行)
是否在定期内审检查表内包含 ROHS 体系执行检查的内容
▲
管理
是否建立 ROHS 有毒有害物质管理的限量标准
▲
及执
是否建立来料 ROHS 有毒有害物质检测的作业标准及执行记录,制
▲
行能
程控制,成品检验等环节全过程防止环保与非环保混淆和标识的文
力
件规定及记录
公司环保/品质负责人是否取得 ROHS 环保管理外部培训资格证书?
35
15 15 10 40
140 20 25 30 15 20 15 105 20 55 20 30 20 125 10 25 25 50 10
评审部门 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部
采购部 采购部
采购部 采购部 采购部 采购部
采购部 采购部 采购部 采购部 采购部
分项评估表一(质量体系和控制质量控制分析能力)
得分
项 目
审核内容
0 1.1 3.1 审核 评审
0
~ ~ ~ 说明 部门
1.0 3.0 5.0
组织是否有完善的组织架构,包括部门组织架构?
●
组织是否通过了 ISO9001/ISO14001 国际体系或其它体系认证?
●
组织是否有专门的质量管理部门和完善的管理系统?
供应商评审表
检验能力
供方检验设备等能否满足产品检验要求?
5
样品/来料质量
样品测试是否合格/ 来料质量是否满足公司质量目标?
20
技术
渠道控制
是生产原厂,或有原厂授权代理、经销证明
5
加工能力
查看供方的生产环境、技术设施、工艺流程、面对的客户群等方面的状况
10
成本
成本
价格在同行业中合理,且能配合我司成本下降要求
5
5
目前
资格
□优秀供应商 □合格供应商□试用供应商
□不合格供应商 □待认证供应商 □其它
总计得分
(共100分)
审核结论:
管理部秘书归档。
□通过,合格供应商 □试用,辅导后再评审 □不合格供应商(□ 辅导后再评审 □ 淘汰)
评审团队
Q A
部门审核
批 准
备注:用于新供方引入时,可参考之前的调查问卷内容进行评分,判定标准为:总计得分T≥75分为合格供应商;60≤T<75分为试用供应商;T<60分为不合格供应商;
财务状况
5分
1、企业良性运转,接受我司付款规则的,可给予满分;
2、付款要求超出我司要求,如要求预付款的,或企业处于衰退期,给予2~4分;
3、其他情况,得0~1分。
交付
交付状况
10分
1、采购提前期在30天内,或按期交付率为99%以上的(以按期交付率为评分标准的,根据达成比率换算评分),给予满分;
2、采购提前期在30~60天的,给予2~4分;
财务状况
银行信誉、财务状况良好
5
交付
交付状况
采购提前期和交期能够满足公司要求
10
紧急需求满足
有完善的机制来应对紧急定单/ 能够满足紧急订单要求
合格供方评定表
考核单位: 考核日期: 年 月 日 编号:
供货单位名称
联系电话
邮 编
企 业 性 质
联系人
通讯地 址产厂家
质量要求
供货方式
备 注
资质信誉质量证明文件
评定意见
批准人
审核人
评定人
说明: 1、每表只填写一个考核单位,表内填不完的内容另页附表后,考核由分公司材料设备科或项目部进行。
2、供货单位资质,信誉质量证明有效文件附后。
3、评定意见应明确其采购某种质量等级的材料的具体规格型号、数量等内容。
4、由考核部门负责人审核,分管经理审批。
5、编制、审核和审批按TSGT-QG206控制程序的有关规定执行。
合格供方评价表完整
合格供方评价表(可以直接使用,可编辑实用优秀文档,欢迎下载)合格供方评价表附表1:资源、装备调查表附表2:技术、管理人员组成调查表第页共页附表3:编号:1审批:审批:审批:审批:审批:审批:分供方能力评审表厂商:上海明芳汽车零件表单编号:QR0606 版本:A02 P 3/8上海明芳汽车零件表单编号:QR0606 版本:A02 P 4/8上海明芳汽车零件表单编号:QR0606 版本:A02 P 5/8上海明芳汽车零件表单编号:QR0606 版本:A02 P 6/8上海明芳汽车零件表单编号:QR0606 版本:A02 P 7/8体系评定综合评语上海明芳汽车零件表单编号:QR0606 版本:A02 P 8/8能力评定结果说明:1.每个条款满分为10分,总分为适合条款×10,实际分数为各条款得分累加。
实际分数2.最终得分= ×100总分3.最终得分:100~90(含)为A级:为优秀供方,采购订单或开发新品优先选择。
90~70 (含)为B级:评为合格供方,可发订单及开发新品。
70~50 (含)为C级:为带条件的合格供方,在规定期限内纠正不符合项并反馈SMF,只可供应现有认可产品。
50以下为M级:该级为不合格,不推荐为合格供方。
4.潜在供方只对带“*”的条款评审,周期评审针对所有条款。
5.有些条款并非对每个供方都适用,这种情况计分栏应填写“N/A”。
上海明芳汽车零件表单编号:QR0606 版本:A99 P 1/8供应商能力评审报告上海明芳汽车零件表单编号:QR0606 版本:A02 P 2/8。
JL-8.4-01 供方评定记录表
供方名称
XXXXXXXXXXX有限公司
公司性质
私营
地址
XXXXXXXXXXXXXXX里水镇麻奢谭濂桥村一环旁9号
电话号码
189XXXXXXXX
联系人
毛小姐
传真
——
许可/资质证书
——
服务范围
钣金喷粉
评审方式
□答辩□实地考察■会审
■初评□年审□其他
评审内容
考核项
权数
得分
折合得分
备注
管理水平
20
95
19
无。
产品质量
40
95
38
无。
价格
15
100
交期
15
100
15
配合
10
9
9
合计得分/评级
96分(合计得分为折合得分的总和)
评审结论
■A级(优秀)□B级(合格) □C级(待改善)□D级(不合格)
注:A级:90分以上; B级:80-89分;C级:70-79分;D级:70分以下;(C级和C级以上即可定义为合格供方)
评审人员签字
XXXX
2020年6月2日
批准
XXX
日期:2020年6月3日
供方审核检查表
1、是否制定了产品的相关检验规程、检验作业指导书;产品特性值都进行了规定; 3
六、产品的检 3、是否按检验文件要求对产品实施检验与试验,并达到要求;
验与试验
4、是否按工艺和产品质量要求配备了适宜的检测设备;
3 3
15
5、检测设备的精度是否满足产品质量要求,是否在有效检测周 期内。
2
十、以往不良 1、以往发生不良改善有效性确认(是否有措施) 改善/1年内业 2、1年内交付、质量、服务情况(是否有方法、标准) 绩/目标达成 3、目标达成情况
3 38 2
合计
100
供应产品:
审核情况记录
总得分
0
供方现场审核检查表
供方名称:
现场评 审日期
调查项目
分合得 值计分
1、是否通过ISO/TS16949、ISO9000等质量体系标准认证。
2
一、品质保证 2、质量管理组织机构和职责是否明确。
体系
3、企业级质量管理人员是否专任,是否经过适当的训练。
2 10 2
4、现有体系运行是否有持续有效
4
二、技术资料 1、是否有图纸及标准等的相关管理规定。
的管理
2、技术文件的管理执行情况如何,其记录有无保管。
25 3
1、对质量有重要影响的岗位配置适宜人员?并提出岗位标准或 要求?
3
三、人力资源 2、是否有教育训练计划,实施记录有无保管。
38
4、有无设定特殊工序(有资格)操作员的训练,认可的基准。 2
1、是否有进货管理办法,并有效实施。
3
四、进货管理 2、是否有相关的进货检验方法及其检验记录。
3
1、是否制定了成品及出货的相关管理规定?
3
供方评价记录表
首次供货样品检测结果及是否小批供货结论:(收次、供货供方)
并非首次供货,产品质量稳定,多次检验使用以来未发现质量问题,建议列入合格供方名录。
生产车间:技术部:日期:200年月日
评审结论(是否列入合格供方名录)
鉴于上述情况同意将该企业列入合格供方名录。
管理者代表签字:日期:200年月日
进货检验();进货外观验证();本厂到供方现场验证();顾客到现场验证();顾客到本厂现场验证()。
质量得分(占60%)(合格批次/到货总批次)×60
质量评分:
按期交货得分(按期交货批次/到货总批次)×20
交货得分:
其他情况(占20%)(包装质量、售后服务、配合情况等)
其他得分:
总得分及处理建议:
供销部:日期:
供方评价记录表
JL-34编号:
供方名称
地 址
电话传真
联系人
供方提供产品:
供方简介及质量保证能力评价(附公司对供方能力调查报告或体系认证书及供方提供的其他背影资料,共 页)
经调查,该公司长时间供应原材料,并附有质量证明,产品质量稳定,自从使用以来未发生不合格现象;公司经营合法,遵守合同,讲究信誉,交货及时,是我公司理想的合作伙伴,建议列入合格供方名录。
年度复评记录(是否继续列入合格供方名录):
————年度继续列入合格供方名录批准签字:日期:
____年度_________批准签字:日期:
____年度_________批准签字:日期:
JL-7.4-02
供方业Hale Waihona Puke 评定表编号:供方名称
联系电话
地址
联系人
供应产品及类别
进货物资质量控制方式(在()内标注√):
供货商评审记录表
附表1:供货商评审记录记录人:评审时间:评审人签字:一、评审说明:1.资质证件:由品控部经理审核填写;2.产品合格证明:由品控部经理审核填写;3.生产/经营现场考察情况:由采购部经理\品控部经理\食品公司副总监或研发总监(按原物料使用归属划分)一起到现场进行观察审核;由采购部经理汇总填写审核结果。
4.样品试验结果:首先由品控部按照《检验规程》进行检验,再由原物料使用部门进行试用,其中生产所用原料由生产部门试用、门店所用原料由研发总监试用;由品控部经理汇总填写审核结果。
5.送货及时性:由采购部经理进行审核填写;因质量不合格出现退换货次数:由品控部经理进行审核填写。
二、填表说明:1.请各评审人员在各项指标情况对应的“□”内打“√”。
2.请各评审人员在完成上述评审后,在“评审人签字”栏签字确认。
附表2:_______供应商(A类)供货不良记录明细表备注:1.上表为A类供应商的供货不良记录表,由采购部经理与品控部经理或原料使用部门经理根据实际情况确认问题性质,采购部经理统一记录整理,每季度最后一个月24日前完成统计,分别由分管领导、品控部及采购部留存。
2.上表中问题代码依据以下标准填写:1)供货质量问题(代码A):①严重质量问题(代码A1):指产品变质、虚假标识、过期产品(包括标注双日期等)、产品掺杂掺假等问题。
②较为严重质量问题(代码A2):指使用过期包装、出现铁片等金属异物、无生产日期等问题。
③一般质量问题(代码A3):指包装破损率超标;有少量异物杂质、产品外包装卫生问题、产品外观、口感、组织状态不符合要求等问题。
2)供货及时性问题(代码B):①严重不及时(代码B1):指造成生产或营运部门断档。
②较为不及时(代码B2):指超过规定到货时间8-10天。
③一般不及时(代码B3):指超过规定到货时间5-7天。
3)计划达成率(代码C):①供货量严重不足(代码C1):指批次供货量低于计划量60%。
②供货量较为不足(代码C2):指批次供货量介于计划量的61%-80%。
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年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
】
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
>
批准
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年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
、
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
合格供方评审记录表
供方名称
名称
产品执行标准
:
序 号
评审内容
1
执行标准
能执行标准 □ 无标生产 □
2
生产能力
超过历年最高销售量 □ 基本满足 □ 不满足 □
3
生产方式
{
流水作业成批生产 □ 单件生产 □
4
设计能力
自行设计 □ 能简单设计 □ 不能设计 □
5
供货质量
优 □ 良 □ 一般□
6
服务情况
优 □ 良 □ 一般□
7
$
按时交货情况
较好 □ 一般 □ 较差 □
评审意见:
通过对供应商资质、生产能力以及提供产品质量等实际情况进行综合评定,基本符合我公司合格供应商的要求,建议将该供应商列入我公司《合格供应商台账及档案》中。
评审人: 年 月 日
评审结论:
^
同意将该供应商列为我公司合格供应商。
总经理: 年 月 日