企业隐患排查治理检查(自查)记录表

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安全隐患排查整改表范本

安全隐患排查整改表范本
原则进行整改
重大隐患治理
1.建立工程项目重大隐患台账
2。对排查的重大隐患按规定上报
3。针对台帐中记录制定的重大隐患整改方案
Hale Waihona Puke 4。按照整改责任人、整改期限、整改资金、监控措施、应急预案“五落实”要求进行整改
安全
教育
1。制定安全教育培训制度
2。建立安全教育培训档案
排查人:项目负责人:
3.危险性较大的分部分项是否编制了专项施工方案
安全技术交底
1.是否制定了安全技术交底制度
2.是否全面正确对各分部分项进行安全技术交底且有资料
安全
检查
1。是否建立了项目部等各级生产检查制度
2.是否对日常工程项目进行安全生产检查
3。是否建立了本项目安全生产专项整治自查台账
4。是否对检查出的隐患按整改责任人、整改资金,按时整改等“五落实”
安全隐患排查整改记录表
工程名称:排查项目:排查日期:年月日
排查项目
存在隐患或问题
整改措施或方案
整改
责任人
限期完
成时间
复查
情况
复查人
签字
安全生
产责任
落实情

1.是否明确了项目部负责人、安全管理人员安全生产责任
2。是否明确项目部负责人、各部门安全生产责任并定期考核
3.是否按规定配足够的专职安全管理人员
4。是否制定了各工种安全技术操作堆积
目标
管理
1。是否制定了安全管理目标
2。是否进行安全责任目标分解
3.是否制定了责任目标考核规定
4。是否有考核记录和结论
安全
投入
1。是否严格执行了建立安全防护、文明施工措施费管理制度

企业安全生产隐患自查自改排查表

企业安全生产隐患自查自改排查表
有/无
4ห้องสมุดไป่ตู้
车辆平安措施及落实情况
符合/全然符合/不符合
严格执行车辆平安检验制度,确保车辆性能符合平安技术标准
符合/全然符合/不符合
防止带病上路运行的情况
符合/全然符合/不符合
车辆投保法定保险的情况
符合/全然符合/不符合
5
“五整顿、三加强〞工作的落实
符合/
全然符合
/不符合
五整顿:
1、驾驶员队伍整顿工作
2、路面行车秩序整顿工作
符合/全然符合/不符合
同时施工
符合/全然符合/不符合
同时验收投进使用
符合/全然符合/不符合
4
平安培训教育情况
是否建立健全平安培训教育制度
符合/全然符合/不符合
是否按 要求对各级人员进行平安教育培训
有/无
是否进行了全员〔含农民工〕培训及相关记录
有/无
职员〔新职员〕进厂平安教育情况及记录
有/无
企业负责人是否持证上岗
符合/全然符合/不符合
平安技术档案
临时用电施工组织设计的全部资料
有/无
保卫接零
有/无
技术交底资料
有/无
临时用电工程检查验收表
有/无
电气设备的试、检验凭单和调试记录
有/无
接地电阻测定记录表
有/无
定期检〔复〕查表
有/无
电工维修工作记录
有/无
外电防护
有/无
接地与防雷
有/无
保卫接零
有/无
5
施工现场起重、吊装设备及机具的平安检测检验合格
符合/全然符合/不符合
对聘用船员的资格、适用能力的考核、上船前的培训情况
符合/全然符合/不符合

(每月一份)企业安全生产自查表

(每月一份)企业安全生产自查表
作业场所(含危化品仓库)是否设置安全警示 35
标识 36 职工职业危害防护用品配备情况 37 存在职业危害的建设项目“三同时”备案情况 38 职业危害防护设施是否处于正常状态
职业危害因素申报、检测及职工职业健康体检 39
情况
其它类安 全隐患和 八 不安全职 业危害因 素
企业主要负责人签字:
填表日期:
七 作业场所职业危害防治情况 29 职业健康管理机构设置、人员配备情况
主要负责人、职业健康管理人员、从业人员的 30
职业健康教育培训情况 31 职业卫生管理制度和规程制定、公布情况 32 职业危害在劳动合同内告知,岗前培训情况 33 职业病事故应急救援预案制定情况 34 有毒作业场所是否与无毒作业场所分开
5 特种作业人员培训持证情况
6 职工安全教育培训情况
教育督促职工执行制度规定,并如实告知作业 7 场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以
及应急措施情况
8 特种设备检测检验情况
9 安全设备设施的维护、保养、定期检测情况
10 安全生产经费投入情况
11 危险作业管理制度制定及执行情况
二 安全隐患排查治理
主要负责人、安全管理人员定期督促、检查安 12
全生产情况
13 建立安全隐患排查治理等各项制度
14 建立健全隐患排查整改档案
重大事故隐患是否制定治理方案,明确整改的 15
期限、措施、资金和责任人,并上报
三 重大危险源及应急管理 重大危险源是否登记、建档、备案,定期进行
16 检测、评估,落实监控措施,并制定应急预案 制定应急救援预案,配备必要的应急救援器
17 材、设备,并定期维护保养,组织演练
四 建设项目安全设施"三同时" 18 按规定办理相关审查验收手续

企业隐患排查治理检查(自查)记录表

企业隐患排查治理检查(自查)记录表
19
安全教育培训台账
根据制定的有关安全生产规章制度,查看对应的台账、记录,检查企业安全生产规章制度的落实情况
基本台账登记及时、完整、有效
20
安全检查及隐患整改台账
21
安全设施登记、维护保养及检测台账
22
特种设备登记及检测、检验台账
23
职业卫生检测台账
24
动火、进入受限空间等危险作业票证记录
二、安全生产现场管理及相关制度落实情况
28
企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标准的劳动防护用品
抽查作业场所劳动防护用品配备情况
符合从业人员配备劳动保护用品要求
(二)设备设施检测检验情况
29
压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有资质单位检测检验合格,并在有效期内
查检测检验报告单等
检测检验单位资质、检测检验的范围、在效期
30
防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经有资质单位检测检验合格,并在有效期内
(一)岗位操作人员持证上岗与应知应会情况
25
作业人员是否持证上岗
抽查作业人员上岗证
26
作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识;作业人员是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程
抽查作业人员进行询问
现场提问解答正确
27
作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施
抽查作业人员进行询问
17
新职工入厂是否经三级安全教育培训;采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备,是否对从业人员进行专门的安全教育和培训
查相应教育培训记录和相关资料
应落实相关人员的各种培训
18
换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训

安全生产隐患每日检查(自查)记录表

安全生产隐患每日检查(自查)记录表

- 1 - 附件1:安全生产“日检查”工作情况记录生产经营单位:________________________________检查层级: 岗位检查班组检查车间检查厂级检查东辽县安全生产监督管理局 印制2015年11月吉林省安全生产委员会关于实行企业安全生产日检查、周调度、月总结和季报告制度的通知各市(州)人民政府,长白山管委会,梅河口市、公主岭市人民政府,省安委会有关成员单位,中省直企业:为全面落实企业安全生产主体责任和企业主要负责人(法定代表人、实际控制人,以下统称企业主要负责人)安全生产第一责任人的责任,切实强化企业隐患排查治理工作,着力构建“党、政、警、民、企”齐抓共管的工作格局,经省政府同意,省安委会依据相关规定,特制定企业安全生产日检查、周调度、月总结和季报告制度(以下简称“四项制度”),请认真组织贯彻执行。

一、企业安全生产日检查制度(一)建立以企业主要负责人负总责,并涵盖各岗位、班组、车间、安全管理机构、专职安全员等各层级的安全生产日检查(巡查、抽查)制度。

企业主要负责人至少每周参与1次日检查工作。

(二)岗位、班组每日上岗工作和交接班前,首先要开展隐患自查,发现隐患第一时间做好自改工作,并对排查治理结果进行复查验收。

(三)车间(包括工段等)每日要对岗位、班组隐患排查治理情况进行检查,对排查出的隐患要立即采取安全防范措施,并迅速上报企业领导及相关部门组织治理,严禁带“病”生产和冒险作业。

(四)企业安全生产主管领导、管理机构和专职安全员每日要对重点岗位、班组、车间隐患排查治理情况组织巡查抽查,发现问题立即整改,不能确保绝对安全的必须先停产再整改。

(五)建立隐患排查治理工作台账,岗位、班组、车间和企业巡查检查情况要登记造册、签字背书,做到闭环管理。

(六)发现重大隐患要立即于当日向县级行业主管部门和安全生产综合监管部门报告,由属地安委会办公室挂牌督办、跟踪整改,督促企业切实做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”,并将整改情况报市(州)安委会办公室备案。

安全隐患排查记录表(日常检查)

安全隐患排查记录表(日常检查)
工程名称
宏瑞·三号院
重点部位
模板、悬挑脚手架
存在隐患:
1、临边洞口防护不到位;
2、悬挑脚手架剪刀撑,连墙件搭设不规范;
3、兜网内垃圾未及时清理;
4、电渣压力焊工无证操作。
隐患整改责任人
隐患整改时间
5月6日—5月9日
隐患整改措施:
1、进行大排查,对防护不到位或不牢固处进行整改;
2、对悬挑架进行排查,搭设不规范处进行返工处理;
隐患整改责任人
隐患整改时间
6月6日—6月10日
隐患整改措施:
1、加强安全教育培训工作,让工人提高对安全帽的认识;
2、进行大排查,对防护不到位或不牢固处进行整改,安排设置挡水设施;
3、模架扫地杆严格按照规范设置;
4、对悬挑脚手架进行逐项排查,搭设不规范处进行返工处理;
5、对外网进行更换,兜网内垃圾进行清理。
4、对悬挑脚手架进行逐项排查,搭设不规范处进行返工处理;
5、对外网进行更换,兜网内垃圾进行清理。
整改验收结果:
验收人:年月日
隐患排查记录表
检查单位:宏瑞·三号院项目部检查时间:2018年3月5日
工程名称
宏瑞·三号院
重点部位
模板、悬挑脚手架
存在隐患:
1、个别工人高空作业未正确使用安全带;
2、局部临边、洞口防护不牢,不到位;
4、悬挑脚手架剪刀撑、连墙件搭设不规范;
5、安全立网目数不够。
隐患整改责任人
隐患整改时间
4月26日—4月28日
隐患整改措施:
1、加强安全教育培训工作,让工人提高对安全带的认识;
2、进行大排查,对防护不到位处进行整改;
3、模架扫地杆严格按照规范设置;

危险化学品企业安全生产隐患排查治理自查表

危险化学品企业安全生产隐患排查治理自查表
安全费用投入、职工保险
6
是否建立年度安全投入计划,建立安全费用管理制度,安全投入是否符合安全生产要求。是否依法为从业人员缴纳保险费。
管理机构
安全教育培训
7
是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员。
8
主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力是否经考核合格
9
特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书。
17
生产、储存危险化学品的车间、仓库是否与员工宿舍在同一座建筑物内,且与员工宿舍是否保持符合规定的安全距离。
18
厂区布局是否经有资质单位规范设计,或是否经设计单位或安评机构认可
自查自纠动员落实
19
自查自纠期间,是否按方安案要求进行修订和完善安全管理制度(包括安全检查及隐患整改制度)和安全操作规程
20
10
从业人员是否按照国家有关规定,经安全教育和培训并考核合格。并建立相应台帐。
11
化工岗位操作人员是否定期培训和安全教育,是否做到持证上岗
12
外单位人员在厂内施工或其它活动是否开展入厂前安全教育,或签订安全协议
13
自查自纠期间,是否组织岗位操作人员安全培训教育,举行全员反“三违”宣传活动;
厂区选址和布局
项目管理及应急救援设置情况
41
危险化学品新、改、扩项目是否规范执行国家8号令规定
42
是否落实危险化学品事故状态下的“清净下水”工作,落实环境应急处理设施及预防措施。
43
是否按照国家有关规定编制危险化学品事故应急救援预案,是否定期开展应急救援演练,有否记录
44
对其可能发生的生产安全事故,是否有应急救援组织或者应急救援人员。

安全隐患排查工作记录表(最新、最全、最专业)

安全隐患排查工作记录表(最新、最全、最专业)
6
厂房设置中间仓库时,应靠外墙设置,其储量不宜超过1昼夜的需要量;甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.5h的不燃烧性楼板与其他部位分隔。
7
员工宿舍严禁设置在仓库。
序号
排查容
是否符合
问题描述
8
是否存在违规住人及违规设置住宿与生产储存经营合用场所问题。
9
办公室、休息室设置在丙、丁类仓库时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应设置独立的安全出口,隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。
四建筑保温和外墙装饰
序号
排查容
是否符合
问题描述
1
建筑的、外保温系统,宜采用燃烧性能为A级的保温材料,不宜采用B2级保温材料,严禁使用B3级保温材料。
2
建筑外墙的装饰层应采用燃烧性能为A级的材料,但建筑高度不大于50m时,可采用B1级材料。
3
电气线路不应穿越或敷设在燃烧性能为B1或B2级保温材料中,确需穿越或敷设时,应采取穿金属管周围采用不燃烧隔热材料进行防火灾隔离等防火保护措施。开关、插座等电器配件的部位周围应采取不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施。
3
消防配电线路应满足火灾连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
明敷时(包括敷设在吊顶),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施,当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷。
4
暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构且保护层厚度不应小于30mm。
序号
排查容
是否符合
问题描述
1
厂房、仓库、储罐(区)和堆场周围应设置室外消火栓系统。

隐患排查全套记录表

隐患排查全套记录表
184

-二二
4

1
检查制
粉尘
工程技术
保持安全距离;设置“禁止烟火”警示牌。
V
作 及 作 业 活 动
期 制 粉 系 统 启 动
行 车 间
粉系统
符合启
动条件
管理措施
执行操作票制度、定期巡检制度;执行风险控制卡;执 行操作监护制度。
V
培训教育
学习针对粉尘危害的预防措施。
V
个体防护
戴安全帽;戴防护口罩。
V
3
启动电 泵或前 置泵进 行锅炉 上水。
上水速 度快, 温度
高,导 致汽包 产生塑 性变
形,甚 至岀现 裂纹。
工程技术
与设备及管路保持安全距离。
管理措施
执行操作票制度;执行风险控制卡;执行操作监护制度; 执行机组启停重大操作到位制度;严格执行规程规定的 锅炉上水要求,控制温度和流量。
培训教育
启动前,进行危险点分析;加强规程中锅炉上水要求的 学习和培训。
培训教育
学习针对蒸汽烫伤危害的预防措施;操作前进行危险点 分析和预控措施的培训。
V
月)
个体防护
戴安全帽;穿防烫伤隔离服。
V
月)
应急处置
发生人员水烫伤均应保持伤口清洁, 伤员的衣服、鞋袜 用剪刀剪开后除去,伤口全部用清洁布片覆盖, 防止污 染。
2
缓慢打 开炉定 期排污 电动调 节门, 排污
10~25秒。注 意监视 汽包水 位在正 常范围 内。
调速汽门的定期活动试验工作;运行中发现主汽门、
调速汽门卡涩时,要及时消除汽门卡涩的缺陷,主汽门 卡涩不能在运行中处理时,应请示停机处理。
培训教育
操作前进行危险点分析和预控措施的培训;加强汽轮机

企业安全生产自查和隐患整改情况报告表格安全生产

企业安全生产自查和隐患整改情况报告表格安全生产

企业安全生产自查和隐患整改情况报告表格
1、安全生产隐患排查整改工作情况汇报怎么写
安全生产隐患再排查再整改工作情况汇报关于该文档转帖至人人网QQ空间... 工作汇报-政府安全生产隐患排查治理工作汇报_7 doc工作汇报-政府安全生产隐患排查...
2、安全生产检查及隐患整改记录表如何填写?
填写检查发现的隐患,整改后填写整改情况(包括整改负责人、时间、整改验收时间)。

3、安全生产自查自改整改报告怎么写?
1、自查概况,比如检查哪些部位、方面,有多少问来题点,立即整改了多少,哪些未整改制定了整改措施,
2、列表详细说明,表头序号、检查部位、区域源、部门,问题点、整改措施、计划整改完成日期、整改是否已完成,其他
3、针对普遍性和重要隐患,建立持续改进机制
4、企业安全生产隐患排查治理台账和安全生产检查记录的区别
治理台帐是安全生产检查记录的总结。

隐患排查是起到预防的作用,安全生产检查是包括了检查隐患排查是否到位
5、企业安全生产检查记录和安全隐患排查的区别
第一个表“企业安全生产检查记录”是企业内部日常安全管理工作中使用抄的,第二个表要先看一看它的出处源于哪里?我在企业里管安全,我所用的“企业安全生产隐患袭排查治理台账”是我们这边安监局发给我,然后用来每个季度上报一次。

也就是说将第一个表中知的安全隐患及整改情况汇总整理到第二个表中,上报安监局。

这是我们道这里的做法,不知道适合不适合你,供参考。

与企业安全生产自查和隐患整改情况报告表格相关的资料。

(完整版)企业隐患排查治理检查记录表

(完整版)企业隐患排查治理检查记录表
有无事故
11
是否如实、及时报告生产安全事故
事故报告单
如实及时报告
(六)管理机构和安全培训教育
12
是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员
查文件
按相关法律法规要求设置机构和配置专职人员
13
主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力是否经考核合格
查相关人员培训证书
应持证上岗
14
特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书
对已确定的重大危险源,有无符合国家有关法律、法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施,是否定期检测、检查和建立重大危险源检测、检查档案
查检测检、检验及相关监控制度、台账
42
重大危险源场所“两牌一箱”制度执行情况
查现场
(五)建设项目管理及应急救援设置情况
43
危险化学品新、改、扩项目是否规范执行国家8号令规定
查标准化达标计划,已达标企业标准化体系运行记录
5
是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程(安全操作法)和制定符合有关标准规定的作业安全规程
查文件和有无岗位安全操作规程文本
应建立岗位操作安全规程
(三)保证安全生产投入
6
是否建立年度安全投入计划,建立安全费用管理制度,安全投入是否符合安全生产要求。是否依法为从业人员缴纳保险费
31
进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构验收合格
(三)设备设施管理和作业现场安全管理
32
是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备
查评价报告对其评价
33
是否建立生产设备设施管理台账、记录。是否按管理制度定期检查维修,并建立档案

企事业单位安全大检查回头看自查自纠表

企事业单位安全大检查回头看自查自纠表

企事业单位安全大检查回头看自查自纠表一、安全生产责任落实情况1.1 近期是否召开安全生产会议,明确责任人和具体责任?1.2 责任人是否认真履行安全生产职责,落实措施?1.3 是否建立完善安全生产责任制度,包括安全目标、责任追究等?二、安全制度和流程执行情况2.1 安全制度和流程是否有效、合规,并能得到执行?2.2 是否存在未按规定程序进行的操作行为?2.3 是否存在超负荷作业、违规操作等安全隐患?三、安全培训和教育宣传情况3.1 是否定期组织安全培训和教育活动?3.2 是否制定了安全教育宣传计划,并得到有效执行?3.3 是否建立了安全教育档案,记录员工参与情况?四、安全隐患排查和整改情况4.1 是否定期进行安全隐患排查,及时发现和整改?4.2 是否建立隐患排查记录,包括隐患类型、整改措施和整改责任?4.3 安全隐患整改是否到位,是否存在整改不彻底的情况?五、应急管理和事故应对情况5.1 是否建立完善的应急预案,并进行演练?5.2 是否配备了必要的应急设备和器材?5.3 是否建立了事故报告和处理制度,及时报告和处理事故?六、安全生产督查和检查情况6.1 上级主管部门是否进行过安全生产督查和检查?6.2 是否存在违反安全生产要求的情况,如何整改?6.3 是否建立了安全生产档案,记录督查和检查情况?七、安全宣传和文化建设情况7.1 是否积极开展安全宣传活动,提高员工安全意识?7.2 是否倡导良好的安全文化,形成安全生产氛围?7.3 是否建立了安全文化建设档案,记录宣传和教育活动?以上问题仅供参考,可根据实际情况进行调整和补充。

在回头看自查自纠过程中,要认真分析问题存在的原因,并采取有效的整改措施,确保安全生产工作的稳定运行。

安全检查与隐患排查记录表

安全检查与隐患排查记录表

安全检查与隐患排查记录表项目部定期安全检查记录编号:工程名称:检查人员:存在问题及隐患:1、配电箱未规范摆放,随意放置在地上。

2、部分工人未戴安全帽。

3、安全标志不齐全。

4、安全防火设施不健全。

检查时间:2013年12月17日整改措施:1、立即整改配电箱,有序摆放。

2、对未戴安全帽的工人进行批评教育,加强管理。

3、立即设置未设置安全标志的区域。

4、立即购买防火器材,完善防火设施。

整改责任人(签字):年月日复查意见:项目负责人(签字):年月日项目部定期安全检查记录编号:工程名称:检查人员:存在问题及隐患:1、个别工人未戴安全帽。

2、部分工人饮酒后上岗。

3、工人宿舍卫生状况差。

检查时间:2014年1月1日整改措施:1、针对未戴安全帽的工人进行安全教育,并加强管理。

2、对饮酒工人进行当天工作处理,并进行安全教育,加强管理。

3、建立宿舍卫生轮值制度,每日有专人打扫。

整改责任人(签字):年月日复查意见:项目负责人(签字):年月日项目部定期安全检查记录编号:工程名称:检查人员:存在问题及隐患:1、楼层周边、电梯井、楼梯口未设立安全警示牌及警戒线。

2、进入施工现场有工人未戴安全帽。

检查时间:2014年5月11日整改措施:1、在临边洞口设立警示牌,拉设三角旗警戒绳。

2、安全员对未佩戴安全帽的人员进行批评教育,加强管理。

整改责任人(签字):年月日复查意见:项目负责人(签字):年月日项目部定期安全检查记录编号:工程名称:检查人员:存在问题及隐患:1、料场无产品标签。

2、机器电缆线摆放不整齐,旁边堆放铁块。

检查时间:未知整改措施:1、整理料场,符合安全检查要求。

2、重新盘起机器电缆线,放置安全无杂物地点。

整改责任人(签字):年月日复查意见:项目负责人(签字):年月日项目部定期安全检查记录编号:工程名称:检查人员:存在问题及隐患:1、配电房内无人定期清理。

2、场地材料堆放较乱,垃圾较多未及时清理。

检查时间:2011年5月14日整改措施:1、责令电工定期清理配电房。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
28
企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标准的劳动防护用品
抽查作业场所劳动防护用品配备情况
符合从业人员配备劳动保护用品要求
(二)设备设施检测检验情况
29
压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有资质单位检测检验合格,并在有效期内
查检测检验报告单等
检测检验单位资质、检测检验的范围、在效期
30
防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经有资质单位检测检验合格,并在有效期内
查相关文件、资料(发票)
按照规定提取安全费用和缴纳保险费
(四)安全生产检查制度落实
7
主要负责人是否参加安全检查活动
抽查相关台账、记录
按安全管理制度企业应开展日常安全检查工作

是否正常开展定期安全检查活动
9
是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患
(五)生产安全事故
10
是否发生化学事故和其他工伤故
查事故管理台账
3
贯彻执行省局四个技术规范性文件情况;规范执行省局重大危险源“两牌一箱”制度、事故警示牌制度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故专项报告四项制度情况
查相关文件和管理制度,查现场牌子设立情况
相关文件和制度应体现省局技术规范性文件和相关管理要求

是否开展或计划开展安全标准化工作,已达标企业标准化体系运行情况
有无事故
11
是否如实、及时报告生产安全事故
事故报告单
如实及时报告
(六)管理机构和安全培训教育
12
是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员
查文件
按相关法律法规要求设置机构和配置专职人员
13
主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力是否经考核合格
查相关人员培训证书
应持证上岗
14
特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书
31
进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构验收合格
(三)设备设施管理和作业现场安全管理
32
是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备
查评价报告对其评价
33
是否建立生产设备设施管理台账、记录。是否按管理制度定期检查维修,并建立档案
查相关台账、记录
34
动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业是否建立安全制度和履行严格的审批手续
17
新职工入厂是否经三级安全教育培训;采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备,是否对从业人员进行专门的安全教育和培训
查相应教育培训记录和相关资料
应落实相关人员的各种培训
18
换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训
查相应教育培训记录和相关资料
应落实相关人员的各种培训
(七)建立安全生产管理基本台账
对已确定的重大危险源,有无符合国家有关法律、法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施,是否定期检测、检查和建立重大危险源检测、检查档案
查检测检、检验及相关监控制度、台账
42
重大危险源场所“两牌一箱”制度执行情况
查现场
(五)建设项目管理及应急救援设置情况
43
危险化学品新、改、扩项目是否规范执行国家8号令规定
38
作业人员是否存在违章作业和违反劳动纪律等情况,对“三违”相关人员是否及时作出处理,是否建立台账和有记录
查台账和记录
39
生产组织是否有序,现场环境是否良好、生产场所物料堆放是否规范、消防通道是否畅通
查现场
(四)重大危险源监管
40
是否按照国家有关标准,辨识、确定本企业的重大危险源
查评价报告对其评价
41
查标准化达标计划,已达标企业ห้องสมุดไป่ตู้准化体系运行记录
5
是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程(安全操作法)和制定符合有关标准规定的作业安全规程
查文件和有无岗位安全操作规程文本
应建立岗位操作安全规程
(三)保证安全生产投入
6
是否建立年度安全投入计划,建立安全费用管理制度,安全投入是否符合安全生产要求。是否依法为从业人员缴纳保险费
抽查特种作业人员资格证书
应持证上岗
15
从业人员是否按照国家有关规定,经安全教育和培训并考核合格,做到持证上岗。并建立相应台账
查相应教育培训记录,抽查上岗证
应落实相关人员的各种培训
16
外单位人员在厂内施工或其它活动是否开展入厂前安全教育,或签订安全协议
查相应教育培训记录和相关资料
应落实相关人员的各种培训
(二)组织制定安全生产规章制度和操作规程
2
①安全教育培训制度,②安全生产奖惩制度,③安全检查和隐患整改制度,④安全设施、设备管理制度,⑤作业场所防火、防爆、防毒管理制度,⑥作业场所职业卫生管理制度,⑦劳动防护用品(具)管理制度,⑧事故管理制度
查相关文件和有无安全生产规章制度文本
企业应建立健全八项安全生产规章制度
19
安全教育培训台账
根据制定的有关安全生产规章制度,查看对应的台账、记录,检查企业安全生产规章制度的落实情况
基本台账登记及时、完整、有效
20
安全检查及隐患整改台账
21
安全设施登记、维护保养及检测台账
22
特种设备登记及检测、检验台账
23
职业卫生检测台账
24
动火、进入受限空间等危险作业票证记录
二、安全生产现场管理及相关制度落实情况
查台账和审批单
35
在易燃易爆、有毒有害场所的适当场所是否悬挂、张贴安全警示标志和安全标签或安全周知卡
查现场
36
检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所是否设置警戒区域和警示标志
查现场
37
是否定期组织全面安全检查和专项安全检查,班组日常安全检查是否正常开展,是否建立安全检查台账,存在问题是否落实整改
查台账和记录
查设立、设计、试生产备案证明、竣工验收意见书
44
是否按照国家有关规定编制危险化学品事故应急救援预案,是否定期开展应急救援演练,有否记录
(一)岗位操作人员持证上岗与应知应会情况
25
作业人员是否持证上岗
抽查作业人员上岗证
26
作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识;作业人员是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程
抽查作业人员进行询问
现场提问解答正确
27
作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施
抽查作业人员进行询问
附件1:
企业隐患排查治理检查(自查)记录表
检查部门
检查人员
检查时间
序号
检查内容
检查方式
检查要求
检查情况及意见
一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况
(一)建立、健全安全生产责任制
1
是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制
查相关文件和有无安全生产责任制文本
五个层面上的安全生产责任制落实
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