样品记录表
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样品采集(送检)记录表
项目编号
委托单位
委托单位地址
Байду номын сангаас受检单位
受检单位地址
采样地点
样品名称
采样日期
样品来源及周围卫生环境描述
样品数量
采样目的
采样依据
检验依据
检验项目:
受检单位及采(接)样机构确认接收样品时的状态
正常口异常口异常状态描述:
采(接)样机构
采(送)样人
受检单位陪同人(送样人)及电话
收样人
收样日期
备注:
注:1、进行分包项目时,应在备注栏注明分包项目和分包检验机构
2、本单位地址:XX,电话:XX,传真:XX
3、第一联留采样机构科室,第二联交样品室,第三联受检单位存档
委托单位
委托单位地址
Байду номын сангаас受检单位
受检单位地址
采样地点
样品名称
采样日期
样品来源及周围卫生环境描述
样品数量
采样目的
采样依据
检验依据
检验项目:
受检单位及采(接)样机构确认接收样品时的状态
正常口异常口异常状态描述:
采(接)样机构
采(送)样人
受检单位陪同人(送样人)及电话
收样人
收样日期
备注:
注:1、进行分包项目时,应在备注栏注明分包项目和分包检验机构
2、本单位地址:XX,电话:XX,传真:XX
3、第一联留采样机构科室,第二联交样品室,第三联受检单位存档
样品流程追踪记录表
通知单号/SPNS No.:送样次数/Times:日期/Date:客户/Customer:
品号 & 版本/Part No. & Rev.:品名/Part Name:01工程计划表/PPC 01绕线总数量/Winding Total:02治、套具/Tooling & Fixture 02绕线不良数/Winding Defects:03图面/Drawing 03不良率/Defects Rate:04原料证明/Raw Mat'l Certificate 04不良描述/Defects Description:05物料清单/BOM 06制程管制计划/PMP 07工作指示/WI
01生产总投入数/Production Total:02生产不良数/Production Defects:线材/供应商:
03不良率/Defects Rate:绕线圈数:
04不良描述/Defects Description:绕线方向:
单重(g):
01绕线机台:
01通过:02检测设备:
相关文件:02不通过:01
详细描述:02
改善措施:03
送样数量/Sample Qty.:寄出日期/Send Date:03备注:追踪单号/Tracking No.:Prepared By/拟定人:Checked By/检查人:Approved By/审核人:
绕线参数/Winding Parameters 机器 & 设备/Machine & Equipment Customer Feedback/客户反馈
出货资料/Outgoing Data 样品流程追踪记录表Sample Flow Record
项目/Item
生产状况/Production Status 样品问题点分析与改善方法。
样品确认记录表
申请部门
样品确认记录表
表单编号:QP-14-07 版本:00 序列号:
申请人
申请日期
申请部门负责人
样品名称
样品型号
供应商名称
项目名称
样品数量
期望完成日期
接收部门
接收人
确认日期 确认原因
□ 新部件或新项目导入 □ 新供应商或新工艺 □ 更改后的鉴定或重新鉴定 □ 设计、工艺变更 □ 其它
样件相关资料评审Leabharlann 评审结论:确认项目
接收部门负责人
□ 合格 □ 不合格 简要说明:
确认记录
判定人/职位 确认部门/职位
部门
确认人
鉴定(确认)项 目及记录
尺寸质量测
外观质量测 装配情况(工艺部)
(毛胚件不接收) 其它
见外观尺寸报告
鉴定(确认)发 现问题点
鉴定(确认) 最终结论
□通过
□不通过
审核
批准
说明:此表适用的样件类别如下:1.线材;2.连接器;3.存储器件;4.机构件;5.产品辅料类;6.电子元器件类;7. 其他。
样品确认记录表
表单编号:QP-14-07 版本:00 序列号:
申请人
申请日期
申请部门负责人
样品名称
样品型号
供应商名称
项目名称
样品数量
期望完成日期
接收部门
接收人
确认日期 确认原因
□ 新部件或新项目导入 □ 新供应商或新工艺 □ 更改后的鉴定或重新鉴定 □ 设计、工艺变更 □ 其它
样件相关资料评审Leabharlann 评审结论:确认项目
接收部门负责人
□ 合格 □ 不合格 简要说明:
确认记录
判定人/职位 确认部门/职位
部门
确认人
鉴定(确认)项 目及记录
尺寸质量测
外观质量测 装配情况(工艺部)
(毛胚件不接收) 其它
见外观尺寸报告
鉴定(确认)发 现问题点
鉴定(确认) 最终结论
□通过
□不通过
审核
批准
说明:此表适用的样件类别如下:1.线材;2.连接器;3.存储器件;4.机构件;5.产品辅料类;6.电子元器件类;7. 其他。
样品评估记录表
严重程度处理
拟制
审核
批准
样品评估记录表
序号 客户名称 样品名称 样品描述 寄出时间 客户确认时间 负责人 价格 客户意见
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
151617 Nhomakorabea18
19
20 1.严重程度分为三大类:严重、一般和轻微; 严重程度 2.严重指客户极易发现,并一定会引起不满,极可能形成投诉; 3.一般指客户可能会发现,并可能会引起不满,有可能形成投诉; 说明 4.轻微指客户不容易发现,不太可能引起客户不满,不太可能形成投诉。 1.当为严重时,必须对问题进行改善,否则不能进入下一阶段工作; 2.当为一般时,必须经评审,并由公司最高管理者批准方可进入下一阶段工作; 3.当为轻微时,可经评估在下一批次前更改或者不更改,不更改需要最高管理者批准。
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加工 时间
加工费 ② (元)
加工 时间
加工费 (元)
③
加工 时间
加工费 (元)
加工 时间
加工费 ⑤ (元)
加工 时间
加工费 (元)
⑥
加工 时间
加工费 (元)
本次样品 各车间工时
费用合计(元)
总成本
(小时)
(小时)
(小时)
其他(小时)
材料 报废
表面处理 包装运输
工装夹具 样品工时 其他 利润
加工费 外配件 合计
管理/资金占用/折旧/销售 税
附图:
样品跟踪记录表
2018/8/22 打印日期: 产品零部件名称 目录序号 产品零部件规格 完成记录日期: 图号
零件材质材料Leabharlann 格毛重/KG净重/KG
下料 长度/mm
产品 长度/mm
备注
车间流转 ① 流程 工序① 工序② 工序③ 工序④ 工序⑤ 工序⑥ 车间流转 ④ 流程 工序① 工序② 工序③ 工序④ 工序⑤ 工序⑥