采购管理制度及流程 改
采购规范及流程管理制度
采购规范及流程管理制度采购规范及流程管理制度是企业内部用以规范采购活动的一套制度和流程管理方法。
它主要包括采购管理范围、采购流程、采购审批制度、供应商管理、合同管理等内容。
以下是一份关于采购规范及流程管理制度的模板,供参考:一、采购管理范围:1.适用范围:适用于公司内所有采购活动,包括直接物资采购和间接物资采购。
2.除外范围:不适用于特殊采购活动,如悬赏采购、应急采购等。
3.适用部门:适用于所有部门,购买部门负责具体执行。
二、采购流程:1.采购需求申请:各部门根据实际需求提出采购申请,并详细填写采购申请单。
2.采购需求审批:采购部门根据采购申请单进行审批,确定采购事项是否符合公司政策和预算。
3.编制采购计划:采购部门根据审批的采购需求,编制采购计划,并提交相关部门进行确认和配合。
4.供应商选择:采购部门根据采购计划,制定供应商选择标准,通过招标、询价、采购库等方式确定供应商。
5.询价与洽谈:采购部门根据供应商选择结果,与供应商进行价格和交期的洽谈,并获取报价并核对物资质量。
6.供应商评估:采购部门对供应商进行评估和审查,包括供应商资质、信誉度、生产能力等方面。
7.签订合同:采购部门与供应商签订合同,明确合同双方的权益和责任,确保采购过程的合法性和规范性。
8.采购执行:采购部门根据合同约定,与供应商进行物资交付和付款等事项的协调与跟进。
9.采购验收:采购部门对采购的物资进行验收,确保物资符合合同要求,并进行相应的入库工作。
10.采购结算:采购部门与财务部门对采购费用进行核对和结算,并进行账务处理。
11.采购记录与报告:采购部门对采购活动进行记录和报告,包括采购合同、验收记录、供应商评估、采购报表等。
三、采购审批制度:1.采购预算审批:公司内部设立采购预算审批流程,确保采购预算的合理性和可行性。
2.采购申请审批:采购部门制定采购申请审批流程,包括审批人员和审批条件等。
3.采购合同审批:采购部门制定采购合同审批流程,确保合同符合法律法规和公司政策的要求。
采购管理制度及工作流程
采购管理制度及工作流程一、采购管理制度综述采购管理制度是企业内部优化采购流程、规范采购行为的依据,目的在于规范采购活动,保证采购过程的公正、透明、合法,促进采购效益的最大化。
一家企业的采购管理制度需要具备以下要素:1.制度的完整性:采购管理制度应包括采购流程、采购审核、供应商管理、采购资金管理等方面的规定,全面而细致。
2.制度的规范性:制度规范采购活动的行为,如采购方式、交易合同、采购品质等,从而保证采购的可持续性。
3.制度的透明性:采购管理制度需要公开透明,并且让所有与采购相关的利益相关者了解,这有助于保证采购的公正性。
4.制度的强制执行力:企业应制定严格的处罚制度,以确保采购管理制度的有效执行。
二、采购管理工作流程采购管理工作流程是企业采购流程的具体实现过程。
1.采购需求申请:采购物品的需求提出者在电子系统中提交采购申请,涉及到采购物品的名称、数量、质量等方面的具体要求。
2.审批采购申请:工作流程将采购申请转移给采购部门的一个主管,并在达到一定通知众人后进行批准或拒绝。
申请得到批准以后,被转移回采购经理。
3.寻求供应商:采购经理通过询价、竞争性谈判等方式选择供应商。
为了保证采购的透明性,应将多个供应商的报价一并列出,让其他利益相关者参考。
4.审核合同交易:采购经理进行供应商和交易合同的审核,包括供应商的信誉度、质量评估和历史交易等。
5.签署合同:在价目表和交易条款的基础上,采购经理与供应商签署正式合同。
6.物品交付:供应商按时按质将物品送达到批准的收货地点。
7.验货:质量控制人员进行外观和性能等方面的验货,确保物品符合规范。
8.交付发票:供应商向采购部门收集收货单,将发票及其他必需文件送回,采购人员检查并付款。
9.后续工作:采购经理需要对整个采购过程进行梳理,了解采购效益是否达到预期目标,并对采购流程进行改善。
此外,采购管理制度需要定期更新,以反映企业采购环境和法规政策的变化。
采购部门应建立完善的采购管理制度和工作流程,以提高采购效率和降低采购成本。
公司采购管理制度及流程(精选10篇)
公司采购管理制度及流程公司采购管理制度及流程什么是管理制度?企业管理制度是对企业管理活动的制度安排,包括公司经营目的和观念,公司目标与战略,公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
公司采购管理制度及流程(精选10篇)在充满活力,日益开放的今天,制度起到的作用越来越大,好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
拟定制度的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编精心整理的公司采购管理制度及流程(精选10篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。
公司采购管理制度及流程1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理,规范采购操作规程,建立合格供应商网络,适时采购物美价廉的物资,以满足公司正常的运营,特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出,审批权限如下:(1)估算金额在元以内,由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购),由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单,审批权限如下;(1)采购金额在元以内,由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购),由董事长加批。
(5)采购金额在元以上,财务经理附核。
3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核,分管副总审批。
3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核,总经理审批。
4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据,由储运部经理及领用部门经理共同审批。
2、出库金额在元至元的单据,需分管副总加批。
公司采购流程管理制度7篇
公司采购流程管理制度7篇公司采购流程管理制度【篇1】第一条采购部门的划分1.生产原材料采购:由采购部门负责办理。
2.日常办公用品采购:由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。
3.对于重要材料的采购,必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
第二条采购作业方式一般情况,采购部门依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购:1.集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利,采购前,先通知请购部门依计划提出请购,采购部门集中办理采购。
2.长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大的材料,采购部门应事先选定供应厂商,议定长期供应价格,批准后通知请购部门依需要提出请购。
3.未经公司主管领导书面同意,不得私自变更、替换现有面辅材料供应商;如有更适合供应商而需要替换原供应商的,采购部必须提交书面变更供应商陈述材料,获得书面批准后方可变更。
4.询价、议价结束后,需公司主管领导书面同意方可定价,否则公司不予认可价格;由此引起后果由责任人负全责。
5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责,否则视为无效。
6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。
第三条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需,分类制定材料采购作业处理期限,通知有关部门以便参考,如果有变更时,应立即修正。
第四条询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后,以电话或其他联络方式向供应厂商议价。
(二)凡是最低采购量超过请购量的,采购经办人员在议价后,应在请购单中注明,经主管签字确认后上报。
(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价,经分析后进行议价,议价结果书面上报主管领导。
(四)采购部门接到请购部门(生产部、总经理办)以电话联络的紧急采购情况,主管应立即指定经办人员先行询价、议价,待接到请购单后,按一般采购程序优先办理。
采购部管理制度及流程(通用12篇)
采购部管理制度及流程(通用12篇)篇1:公司采购部管理制度与工作流程公司采购部管理制度与工作流程一总则为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的采购工作。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6. 大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9. 做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。
10. 完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程采购部作为一个职能部门,在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任,采购工作的好坏,直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率,较低成本最有效的方法。
在项目实施的`过程中,采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作,每个部门之间的联系需要一个标准来规划,来提升工作效率,减少工作失误,为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1. 在项目的初始运作阶段,采购部根据项目部、投标部的具体要求,配合进行投标的材料报价,以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的,更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2. 项目正式运作后,采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求,对采购部下达《材料申购单》(附表1 )此单由申请人填写,生产或者项目负责人签字后生效,一试三份,一份申请人留存,一份发往采购部,一份发往工厂或者生产基地。
3. 采购部接到《材料申购单》后,根据所需材料的规格,质量要求,数量,生产地址等实际情况,向公司已经确定的合格供应商中的3 家― 5 家发出《材料询价单》(附表2 )。
采购管理制度及操作流程
采购管理制度及操作流程第一章总则第一条为规范公司的采购活动,保证采购工作的公开、公平、公正,提高采购效率和物资利用率,特制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动,包括但不限于原材料、设备、办公用品等的采购。
第三条采购工作应遵循以下原则:合法性原则:遵守国家法律法规,确保采购活动的合法性。
经济性原则:以合理的价格采购物资,降低成本。
效率性原则:提高采购效率,缩短采购周期。
质量性原则:确保采购物资的质量,满足公司生产和经营的需要。
第二章组织机构与职责第四条公司设立采购部门,负责日常的采购工作。
第五条采购部门的主要职责包括:制定采购计划和预算。
组织实施市场调研,确定供应商。
审核采购需求,组织实施采购活动。
对采购物资进行验收和质量控制。
维护供应商关系,定期评估供应商的供货能力。
第六条采购部门应设立以下岗位:采购经理:负责采购部门的全面工作。
采购专员:负责具体的采购业务执行。
质量检验员:负责采购物资的质量检验。
第三章采购计划与预算第七条采购计划应根据公司的生产和经营计划制定,确保采购物资的及时性和合理性。
第八条采购预算应根据市场行情和公司财务状况合理确定,避免超预算采购。
第九条采购计划和预算应经过公司相关部门的审核和批准。
第四章供应商管理第十条供应商的选择应通过公开招标、询价、竞争性谈判等方式进行。
第十一条供应商应具备以下条件:合法经营,具备相应的资质和许可。
具有良好的商业信誉和供货能力。
能够提供符合公司要求的物资。
第十二条采购部门应建立供应商档案,记录供应商的基本信息、合作历史和评估结果。
第十三条定期对供应商进行评估,根据评估结果调整供应商名单。
第五章采购流程第十四条采购流程包括以下步骤:需求确认:由需求部门提出采购需求,并填写采购申请表。
需求审核:由采购部门对采购需求进行审核,确保需求的合理性。
市场调研:对市场进行调研,了解物资的价格、质量等信息。
选择供应商:根据市场调研结果,选择合适的供应商。
采购管理制度及流程
采购管理制度及流程一、引言在企业运营过程中,采购管理是至关重要的一环。
在市场竞争激烈的今天,有效的采购管理制度和流程能够帮助企业有效地降低成本、提高效率,保障产品质量,因此重要性不言而喻。
本文将重点探讨采购管理制度及流程的实施和优化。
二、采购管理制度建立1. 制度背景制定采购管理制度的初衷是为了规范企业的采购行为,确保采购活动的合法性和合规性,提高采购决策的科学性和准确性。
2. 制度内容采购管理制度应包括采购管理的基本原则、流程、权限设置、责任分工和绩效考核等内容,确保制度的全面性和可执行性。
3. 制度审核与修订制定好的采购管理制度需要经过全员培训,并定期进行审核和修订,以适应企业发展和市场变化的需要。
三、采购管理流程优化1. 采购需求确认在启动采购流程之前,必须明确采购需求,包括物品/服务的种类、数量、质量要求等,确保真正满足业务需求。
2. 供应商筛选和评估在确定采购需求后,应对潜在供应商进行严格的筛选和评估,以保证合作的稳定性和可靠性。
3. 采购谈判与合同签订根据供应商评估结果,进行采购谈判,确定采购价格、交付条件等相关事项,并签订合同,明确双方权利义务。
4. 采购执行与监控执行采购合同后,需要对供应商交付情况进行监控,确保按时按量完成交付。
5. 采购结算与评估采购完成后,对采购过程进行综合评估,包括成本控制、流程效率等方面,并进行结算,完成采购流程的闭环。
四、结语采购管理制度及流程是企业内部管理的重要组成部分,能够有效规范和优化企业的采购活动,提高经济效益和竞争力。
不断优化和完善采购管理制度和流程,是企业持续发展的关键。
以上是关于采购管理制度及流程的一些基本内容,希望能对企业的采购管理工作有所启发和帮助。
采购管理制度及采购流程7篇
采购管理制度及采购流程7篇采购管理制度及采购流程精选篇11目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制,确保工程物资质优价廉,满足工程设计和施工需要。
2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件,按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备,遵守国家有关法律法规,执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理,物资种类分为:4.2.1重要物资:钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;4.2.2主要物资:砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;4.2.3辅助物资:其他建筑材料、周转材料等。
4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
4.3.2工程项目进度表(如遇计划更改,应补充计划表),在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况,统一策划,分别编制材料采购计划。
4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施,主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准,施工项目材料部门负责组织实施。
4.3.5物资采购后要准确、及时验收,做到合理保管,妥善看护,减少保管损耗,使物资安全存放。
5材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定,并由合同成本部检查监督。
5.2各种材料采购合同,由项目部负责签订,合同成本部检查监督。
5.3材料采购合同必须符合国家法律法规,尽量采用国家标准合同文本。
5.4对违反合同,不能按质按量按时供货的供应商,项目部应及时上报合同成本部,由项目部提出处理意见,并报公司主管领导批准后予以通报除名。
采购管理制度及操作的流程
采购管理制度及操作的流程采购管理制度及操作的流程(精选6篇)加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理,规范采购操作规程,建立合格供应商网络,适时采购物美价廉的物资,以满足公司正常的运营,特制订本制度。
下面是店铺为大家收集整理的采购管理制度及操作的流程(精选6篇),欢迎大家阅读。
采购管理制度及操作的流程篇1第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务,制定询价、议价流程,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强公司物资采购的监督管理,特制定本制度。
第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购,货比三家,同等材料质优、价廉、服务好者中标。
第二章采购流程第四条请购的提出1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求,每月25日前开立下月的所需物料《请购单》,包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等;2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项,经权责主管审核,并依请购核准权限送呈相关人员批准;4、《请购单》一联自存,二联送交采购部,三联交财务部;5、交期相同的同属一个供应厂商之物料,请购部门应填具在同一份《请购单》内;6、紧急请购时,请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。
第五条请购核准权限1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者,由生产副总核准,超过此数额的,由总经理核准;2、车间需购买的机修配件、零件,价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部,价值在1000-20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部,由生管部汇总后报采购部;价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。
3、常用办公用品及物业所需物品请购,由办公室填报《请购单》,办公室主任批准,空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。
采购制度 最新采购管理制度及采购流程(通用10篇)
采购制度最新采购管理制度及采购流程(通用10篇)采购工作制度篇一1、制定年度、季度、月度采购计划;安排品种结构、库存结构,按药品属性,做好季节性用药、突发性用药、储备药品的采购;2、制定季度、月度应付账款还款计划;3、负责退回、退厂品种,报损报溢品种的'业务审核、报批手续;4、采购合同的签订、执行;5、临时补货计划的指导,并每年或月筛选补货品种,降低采购成本;6、监控供应商促销政策和让利的落实;7、参与每季、年度的盘存工作应有市场状况分析,组织审核处理滞销货物,尽力避免不应有的损失。
采购管理制度篇二安全和健康的重要工作,是企业安全生产管理工作的重要组成部分,防护用品是在生产劳动过程中保护劳动者的安全和健康。
劳动保护用品采购、保管、使用管理工作是保护企业职工人身安全。
一、项目部必须为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品,并监督教育从业人员按照使用规则正确佩戴使用。
二、特种防护用品在采购过程中,必须从取得省级以上监管检验颁发的特种劳动防护用品安全生产许可证企业或有经营资格的`单位采购。
三、采购劳动保护用品必须有马鞍山市建管处安全站颁发的劳动防护用品备案表,《特种劳动保护用品安全生产许可证》、《工业产品生产许可证》、《产品检验合格证》。
对采用的劳动防护用品进行验收后方可发放使用。
四、采购的安全帽必须符合gb2811—98标准要求、安全带必须符合gb6095—85标准,密目网或安全网必须符合gb16909—1997标准,每件产品必须有《安全鉴定证》。
五、特种防护用品要有专人保管,定期进行校验,超期保管的劳保防护用品要进行检验,不合格的应作报废处理,严禁使用。
六、作业人员在使用劳动防护用品之前,应认真仔细的检查,应进行安全确认。
发现有破损、磨损等其他异常现象,禁止使用。
七、作业人员进入工地,必须正确佩戴好劳保用品,在作业过程中发现防护用品不符合安全要求的应及时向项目部汇报采取有效措施。
物资采购管理制度及流程
物资采购管理制度及流程物资采购是企业运转的重要组成部分,在企业发展的过程中,正确的物资采购管理制度和流程是推动企业发展的有力支撑。
企业在物资采购中应高度重视采购管理制度和流程,以避免采购管理不善导致的经济损失和无谓的消耗。
本文将介绍物资采购管理制度及其流程,并给出一些建议,帮助企业提升物资采购环节的效率和质量。
一、物资采购管理制度1、立足宏观指导,确定采购管理制度。
企业在物资采购中应结合企业实际情况,根据宏观指导和相关法律法规,制定一套完善的物资采购管理制度,规范物资采购管理活动。
2、明确采购职能,建立相应的管理机制。
企业要明确采购部门的实际职能,结合企业实际情况,建立规范的采购管理机制,严格落实物资采购管理规定,层层筛选,有效保障物资采购的质量和效率。
3、建立物资采购仓库制度,实施物资库存管理。
企业要对物资采购仓库进行有效管理,设立相应的物资采购仓库,并严格实施物资库存管理制度,强化物资采购仓库运行效率和质量。
4、建立物资统计报表制度,实施全面考核。
企业要建立完善的物资采购统计报表,对物资采购的数量、质量和财务情况进行逐月、季度和年度的考核,以确保物资采购工作有效运行。
二、物资采购流程1、准备材料,编制采购计划。
企业应在进行物资采购前,充分准备采购所需要的材料,包括采购技术指标、采购额度等,编制详细的采购计划,确保采购流程的有效运行。
2、开展供应商竞标。
依据采购计划,对供应商中提出的竞标方案进行严格筛选,制定严格的评审程序,从技术和经济两个方面综合评价,最终确定合适的采购方案。
3、签订采购合同。
采购合同是企业物资采购的重要文件,企业应按照采购方案签订合同,并建立完善的审批流程,对采购合同内容和法律效力进行一定的把握,以确保采购效率和质量。
4、进行采购支付。
企业应根据采购合同,合理安排采购款项支付,并实施严格的审核控制,确保采购支付按期完成,企业不受损失。
5、实施物资验收。
企业应根据采购合同,对采购的物资实施全面的检测和验收,确保物资质量合格,以实现物资采购的有效管理。
采购工作流程与管理制度
采购工作流程与管理制度一、引言为了规范公司的采购行为,提高采购效率,降低采购成本,确保采购质量,根据我国《公司法》、《合同法》等相关法律法规,结合公司实际情况,制定本制度。
本制度对公司采购工作流程进行详细规定,包括采购计划、采购申请、采购寻源、采购评审、合同签订、采购执行、质量控制、付款及评价等环节。
二、采购计划1. 采购部门根据公司生产、经营需要,结合库存、销售等数据,编制采购计划。
2. 采购计划应包括采购物品名称、规格、型号、数量、单价、总价、交货时间等内容。
3. 采购计划经部门负责人审批后,提交给采购经理审核。
三、采购申请1. 各部门根据生产、科研、办公等需要,提交采购申请。
2. 采购申请应包括采购物品名称、规格、型号、数量、单价、总价、交货时间等内容。
3. 采购申请经部门负责人审批后,提交给采购部门。
四、采购寻源1. 采购部门根据采购计划和采购申请,开展采购寻源工作。
2. 采购寻源可通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式进行。
3. 采购部门应收集供应商信息,对供应商进行资质审核、能力评估。
五、采购评审1. 采购部门组织评审小组,对供应商的投标文件、报价等进行评审。
2. 评审内容应包括供应商资质、产品质量、价格、交货时间、售后服务等方面。
3. 评审结果提交给采购经理审批。
六、合同签订1. 采购部门根据评审结果,与中标供应商签订采购合同。
2. 采购合同应包括合同标的、数量、质量、价款、交货时间、售后服务等内容。
3. 采购合同经法务部门审核后,由公司法定代表人或授权代表签字。
七、采购执行1. 采购部门负责跟踪采购合同的执行情况,确保供应商按合同约定履行义务。
2. 采购部门应定期对供应商进行评价,包括产品质量、交货时间、售后服务等方面。
3. 采购部门应建立采购档案,保存采购合同、供应商评价等相关资料。
八、质量控制1. 质量部门对采购的产品进行检验,确保产品质量符合公司要求。
2. 质量部门应定期对供应商的质量管理体系进行审核,确保供应商持续改进。
采购管理制度及流程(通用15篇)
采购管理制度及流程采购管理制度及流程(通用15篇)在现实社会中,大家逐渐认识到制度的重要性,制度具有使我们知道,应该做什么,不应该做什么,惩恶扬善、维护公平的作用。
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采购管理制度及流程篇1一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素:(1)请购的部门;(2)请购单填写人;(3)请购的日期及需求时间;(4)请购的物品名;(5)请购的物品数量;(6)请购的物品规格;(7)请购的物品用途;(8)请购如有特殊需要请备注;(9)请购部门主管;(10)请购单审核人;(11)公司总经理。
3、请购单及其提报规定(1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由部门主管审核批准后报采购部门;(2)食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单,办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》;(3)食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商,与供应商确认到货信息后填写计划到货日期,如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。
请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰,由部门主管审核批准后报采购部门,待采购部签字后,请购部门备份;(4)其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,该清单的电子文档也需一并提交;(5)遇公司经营、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。
(6)单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。
(7)其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。
二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点(1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过公司领导审批;(2)接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则;(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存;(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
公司采购部管理制度与工作流程
公司采购部管理制度与工作流程
需要根据具体的公司情况和需求进行制定和调整,下面是一个一般的采购部管理制度与工作流程:
1. 采购部组织架构
- 采购部的职责、权限和工作范围
- 采购部内部组织架构和职责分工(如采购经理、采购员等)
2. 采购流程
- 采购需求提出:部门提交采购申请
- 采购审批:采购审核部门对采购申请进行审批
- 供应商选择:采购部根据供应商管理制度选择合适的供应商
- 询价与比价:采购部与供应商进行询价和比较
- 谈判与合同签订:采购部与供应商进行谈判并签订合同
- 订购与付款:采购部生成采购订单,并进行支付
3. 供应商管理
- 供应商评估与选定:采购部根据供应商管理制度进行供应商的评估和选定
- 供应商合作管理:与供应商建立合作关系后,进行合作管理、及时解决问题,并定期评估供应商表现
4. 内部控制与风险管理
- 采购合规监督:制定相关规章制度,确保采购过程符合公司内部规范和法律法规要求
- 风险防控:建立风险识别和防控机制,减少采购过程中的风险和可能的损失
5. 信息化支持
- 采购管理系统:建立和使用采购管理系统,提高采购过程的效率和准确性
- 数据分析与决策支持:利用采购相关数据进行分析,为决策提供支持和参考
以上是一个基本的公司采购部门的管理制度和工作流程,具体的内容可以根据实际需要进行调整和完善。
采购管理制度及操作流程
采购管理制度及操作流程一、引言在企业运营过程中,采购管理起到至关重要的作用。
一个完善的采购管理制度和高效的操作流程能够确保企业采购过程的合规性和效率,降低采购风险,提高采购质量,并最大限度地节约成本。
本文将重点介绍采购管理制度及其操作流程。
二、采购管理制度2.1 采购管理制度概述采购管理制度是企业内部对采购过程的管理和约束规定,旨在确保采购活动的顺利进行和合规性。
采购管理制度应涵盖采购政策、采购流程、供应商管理、合同管理、风险控制等方面。
2.2 采购政策采购政策是制定采购行为准则的基础,包括明确采购目标、责任、权限和义务。
主要内容包括: - 确定企业的采购目标和战略方向; - 确定采购人员的职责和权限; - 确定采购过程中的保密要求; - 确定供应商的选择和评估标准。
2.3 采购流程良好的采购流程能够提高采购效率、降低采购风险。
常用的采购流程包括: - 采购需求确认:明确内部对产品或服务的具体需求; - 供应商选择:根据供应商的稳定性、价格、质量等因素进行选择; - 询价与比较:与供应商进行询价,并进行综合评估与比较; - 合同签订:与供应商签订合同,并明确合同条款; - 交付与验收:跟踪交付进度,并进行货物或服务的验收; - 付款与结算:进行付款并及时结算。
2.4 供应商管理供应商的选择和管理对采购流程至关重要。
有效的供应商管理要求: - 建立供应商评估体系:制定供应商评估指标,对供应商进行综合评估; - 签署供应商合作协议:明确供应商的合作条件、期限和合同条款; - 供应商绩效评估:定期对供应商的绩效进行评估,并采取相应的激励或处罚措施; - 供应商风险管理:及时跟踪供应商的风险,确保供应链的稳定性。
2.5 合同管理合同是采购活动的重要文件,合同管理的有效性直接影响采购结果。
合同管理包括: - 确定合同的基本要素:明确合同的双方、货物和服务的规格、数量、价格、交付方式和期限等; - 合同的签订和变更:确保合同的签订程序合法合规,并及时处理合同变更事项; - 合同履行监督:跟踪合同的履行情况,确保双方按照约定履行合同义务; - 合同风险管理:及时发现并解决合同履行中的风险问题,保护企业的利益。
采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程一、采购管理制度1.采购程序企业应建立明确的采购程序,包括采购需求提出、供应商评估、报价比较、合同签订、采购执行、验收等环节。
采购程序应确保每个环节都按照规定的程序执行,避免违规操作和不公正行为。
2.采购计划企业应制定年度采购计划,明确采购目标和需求,对各项采购进行科学合理的规划和安排。
采购计划应充分考虑市场需求、供应商实力、风险因素等因素,并与企业其他部门的需求进行协调。
3.供应商管理企业应建立供应商管理制度,包括供应商评估、供应商核查和供应商评价等环节。
供应商应按照评估标准进行筛选,确保供应商的信誉度、资质和可靠性,并定期对供应商进行评价,以保证合作的稳定和高效。
4.合同管理企业应建立合同管理制度,明确合同的签订、履行和监督机制。
合同应明确商品或服务的品种、数量、价格、交货期限等主要条款和条件,并进行合法合规性审核。
二、采购流程采购流程是指从采购需求提出到采购执行完毕的整个过程。
下面是一个常见的采购流程示例:1.需求提出采购需求通常由各个部门提出,包括生产、研发、营销等部门。
部门应填写采购需求申请,并明确所需商品或服务的规格、数量、质量要求等。
2.采购计划编制采购部门根据需求申请,编制采购计划。
采购计划应综合考虑各个部门的需求,并评估市场情况和供应商情况,制定合理的采购计划。
3.供应商选择采购部门根据采购计划,筛选合适的供应商。
供应商选择应综合考虑供应商的价格、质量、服务、信誉度等因素,并进行供应商评估和核查。
4.报价比较采购部门向选定的供应商发送询价函或邀请供应商参与招标。
供应商根据采购要求提交报价,并由采购部门进行比较和评估,选定最优供应商。
5.合同签订采购部门与供应商进行合同谈判,明确合同的主要条款和条件,包括商品规格、数量、价格、交货期限、付款方式等。
双方达成一致后,签订正式合同。
6.采购执行供应商按照合同的要求进行商品或服务的生产和交付,采购部门负责验收和支付款项。
采购管理制度的流程优化与改进
采购管理制度的流程优化与改进随着企业竞争的加剧和市场环境的不断变化,采购管理在企业运营中扮演着至关重要的角色。
为了提高采购效率、降低采购成本和风险,企业需要对采购管理制度进行流程优化与改进。
本文将探讨采购管理制度的流程优化与改进的重要性以及具体的实施步骤。
一、采购管理制度的流程优化与改进的重要性采购管理制度的流程优化与改进对企业具有重要的意义。
首先,优化流程能够提高采购效率。
通过简化流程、缩短采购周期和减少不必要的环节,企业能够更加高效地完成采购任务,满足生产经营的需要。
其次,流程优化还可以降低采购成本。
合理设计采购流程,减少资源浪费和重复劳动,有助于降低采购成本,提高企业的竞争力。
此外,流程优化还能够降低采购风险。
通过规范的采购流程和审核机制,企业能够更好地控制风险,避免采购过程中的问题和纠纷。
二、采购管理制度的流程优化与改进的具体步骤1. 分析现有流程并识别问题:首先,企业需要对当前的采购管理流程进行全面分析,包括流程图绘制和现状评估等。
在此基础上,识别出存在的问题和不足之处,如流程繁琐、信息传递不及时等。
2. 设计新的流程:根据对现有流程的分析,企业应当设计一套更加合理和高效的采购管理流程。
新的流程应尽可能简化,并结合企业实际情况进行合理调整。
同时,流程中应加入必要的控制点和审批环节,以确保采购过程的安全和合规性。
3. 制定相关制度和规范:为了确保新的采购管理流程的有效实施,企业需要制定相应的采购制度和规范。
这些制度和规范应涵盖采购流程中的各个环节,包括供应商管理、采购合同管理、调查评估等。
同时,还应建立健全的信息化系统,以提高采购管理的效率和准确性。
4. 培训与沟通:企业在实施新的采购管理流程之前,应对相关人员进行培训,使其了解新流程的具体操作步骤和要求。
此外,还应进行充分的沟通和协调,让采购人员和相关部门对新流程进行充分的理解和支持。
5. 监督与改进:新的采购管理流程的实施并不是一蹴而就的,企业需要进行持续的监督和改进。
采购管理制度及流程改
采购管理制度及流程改在现代商业发展时代,采购管理制度及流程的重要性越来越突显,尤其在企业日常经营和管理中,采购能在一定程度上决定企业成败,提高企业采购能力和效率,少走弯路,拥有正确的管制流程,对企业的长期发展起着关键作用。
为此,不断完善采购管理制度及流程是企业高效运作的重要保障。
一、制定采购管理制度及流程的重要性1.规范采购行为的顺序性和明确性。
在采购过程中,有规范的采购流程能够使企业管理者贯彻执行,有力地简化决策过程,规范采购行为的各个环节,提高采购流程的规范性。
2.增强采购管理能力的建设性。
在采购管理建设方面,有计划的采购过程和明确的方法可以提高企业采购管理能力和效率,增强采购的力量。
制度化的规范能够引导企业聚焦绩效考核和执行环节,从而在长期发展过程中实现企业百舸争流,稳健前行。
3.优化采购管理的资源利用效益。
在不断优化的市场环境下,通过制定采购管理制度及流程,可以降低采购成本,在一定程度上提高采购流程的利用率,调用采购资源池有效资管,达到优化采购管理的效益。
二、采购管理制度及流程改进1. 核定各级采购成本池。
通过统计约束因素和包容因素,以正确的方法核定采购成本池,从而确保采购成本合理,提高绩效评价的科学性。
2. 优化招标和询价流程。
严格执行招标和询价流程,规范化采购人员的操作,从而对市场需求和采购对接作准确的判断,对选定采购商品具有潜在影响作用。
3. 知识产权保护意识的提升。
在采购过程中,加强了解采购商品特性,维护知识产权,既有助于保护公司的品牌形象和口碑,同时也有助于进一步拓展商品的市场空间。
4. 采购供应商的竞争意识培养。
加强与供应商的沟通和交流,通过建立良好的供应商关系,增强他们的竞争意识,使供应商能够积极主动的优化采购商品的偏向性和质量,提高产品竞争力。
采购管理制度及流程的改建是一个不断完善、优化的过程。
企业应积极完善采购管理制度和规范采购流程,确保采购的顺畅和效率,只有这样,企业在日常管理和发展过程中,才能更好地应对外部环境的竞争和压力。
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采购管理流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。
二、范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品三、定义3.1物料:指本公司所经营所需之直接与间接物料3.2采购人员:采购部执行采购业务人员3.3需求人员:各部门开具请购申请之人员四、采购作业流程4.1.请购的定义:请购是指某人或者某部门根据生产任务需求确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交采购部。
4.2采购作业是从接受物料需求到选择适当的厂商,并确定物料之名称、规格、质理、交货期等要求,和订单发出,确认及物料接收并按时请款之过程。
4.3应在合格供应商中选择供应商,如需采购物品现有的供货商无法达成,就在网上或朋友介绍开发新的供应商,则由采购部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择,考核等作业。
如需采购的产品中有被客户批准或指定的供应商,则采购部在采购产品时,必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品,如采购部要从其他供货商处采购时,必须将此供货商提供给客户批准,并经客户批准被列与客户指定的供应商后,采购方可从该供应商处采购物料。
如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时,采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新。
4.4对直接购买的物料,由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格,数量及交期等的确认。
如果是重复性的采购,采购直接在系统里生产采购订单并打印,经采购部主管经理签核后传真给供应商,如果是新物料或新供应商,则进行供应商选择和评估及样品评估流程,进行记录。
然后才能执行采购流程传真给供应商。
采购须进行采购追踪及监控采购的物料,及时准确的到达公司入库,然后财务根据送货单,入库单进行对账。
如供应商无法按交期交货时,采购应征求相关单位是否调料,或采取紧急对应措施(自行提货)如周期较长的物料可先行订货,但要征求采购部门主管及经理的同意.4.5间接物料采购,由需求人员填写采购申请单,经部门经理批准并写申请单号后交采购人员进行采购作业。
采购人员对申请单进行审核以及交期确认。
如采购的产品之质量对提交给客户的产品质量基本上无任何影响的物料采购(如:文具,消耗品,劳保等)由需求部门根据其实际工作需要报经采购经理审批,由采购员直接进行采购作业。
4.6采购产品的质量要求应在采购单上说明,如所采购的产品质量无法描述清楚时,则需求部门或品质部应附上相关的采购产品的质量标准,要求。
且采购须与供应商确认采购物料之版次是否相符。
五,供应商选择及评估流程5.1新供应商的选择客户指定之供应商由客户依据其本身规定进行评估,须注明针对某客户,且不能因此而直接被推存为成其他客户的供应商5.2供应商的评估和考核根据采购部的预选供应商名单及供应商评估调查表,采购部负责组织SQA部门和采购人员组成评估小组到预选供应商处进行供应商的评估和考核,并将评估和考核的结果记录与供应商评估调查中,评估小组根据质量体系和特定的质量保证要求和供应商调查表中的项目及内容对供应商提供的相关资料和样品以及供应商的生产现场和生产能力等进行评估和考核5.3合格供应商核准采购部将供应商评估和考核的结果及资料进行整理后呈报公司领导核准,经公司领导批准后的供应商被列为合格供应商,由采购部将其登记合格供应商清册,并将其资料整理建档。
如供应商符合或具备以下条件,只需对其建立供应商评估调查表,即可。
无须对其进行其他评估和考核,此资料经公司领导特准后,可将其列为合格供应商。
5.4采购过程中产品质量监控依公司对采购产品之质量要求,检验员应对供应商所提供的采购产品之质量进行统计,并将统计的结果和状况记录于供应商绩效监控统计表中,对连续3批检验不合格并拒收和退货的供应商,由采购部按《纠正和预防措施程序》填写“纠正预防措施表”通知供应商整改,并在供应商限期改善的时间内对其执行纠正和预防措施做效果确认5.5供应商定期评估、考核供应商定期评分为季度评估和年度考核,供应商月评估:采购部每月应对供应商的质量、交期、配合度或服务进行评估(统计时段为上月结日—本月月结日)于次月10日前实施供应商月评估经采购经理核准后提交公司。
3.请购单及其提报规定(1)请购单应按照要求填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门;(2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报;(3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式填写提报;(4)日常零星采购按照公司印制的按照(物品请购单)的格式填写提报;(5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;(6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交;(7)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4.公司物资请购单的提报部门(1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报;(2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报;(3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
二、采购部接收请购单作业流程1、请购的接收要点(1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写整、清晰,检查请购单是否经过公司领导审批;(2)接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,图纸及技术资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则;(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存;(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定(1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;(2)对于紧急请购项目应优先处理;(3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;(4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
3、采购周期的规定(1)单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下采购的物资及产品的采购周期不应超过5天;(2)单次采购金额预算在5万元以下的项目比价采购,采购周期不应超过15天;(3)单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购,采购周期不应超过40天;(4)请购部门应按照以上(1)-(3)条中规定的时间提前提写请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因;(5)遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略;三、询价及其规定1.询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解图纸及其技术要求,遇到问题应及时的与请购部门沟通;2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;3.对于紧急请购项目应优先处理;4.所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价,原则能不通过其代理或各种中介机构询价就最好的;5.对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品;6.遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况,询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况,按照附表(拟报价/招标单位名单)的格式提报公司领导批准方可询价或发放订单;7.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;8.除固定资产外单次采购金额在5千以下项目可以自行采购;单次采购金额预算金额在5千元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购,比价或招标项目应至少邀请三家以上单位参与;单次采购金额预算价格在1万元以上的项目应由采购部组织招标,公司相关领导参与监督;单次采购金额预算价格在5万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标;9.比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力,具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力;10.比价采购或招标采购应按照附表(材料或设备询价表)的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价;11.在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
三、比价、议价1.对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认;2.对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其他厂商的价格最低,所报价格的综合条件更加突出;3.收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况,设定议价目标或理想中标价格;4.重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力,资质进行验证和审查,如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等;5.参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的进一步谈判。
四、比价、议价结果汇总1.比价、议价汇总前应汇报公司相关领导,征得同意后方可汇总;2.比价、议价结果汇总应按照附表(比价/招标汇总表)的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出以选用单位及选用理由,按照一定顺序逐一审核;3.如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
五、合同的签订及其规定。
1.合同合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。
依法成立的合同,受法律保护。
广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。
目前我们的采购工作主要涉及五金产品买卖合同。
(1)合同正文应包含的要素1)合同名称、编号、签订时间、签订地点;2)采购物品/项目的名称/、规格、数量/清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分;3)包装要求;4)合同总额应含税,含运达公司的总价,特殊情况应注明;5)付款方式;6)质量保证期;7)质量要求及规范;8)违约责任和解决纠纷的办法;9)双方的公司信息;10)其他约定。
(2)合同签订及其规定1)如涉及到技术问题及公司机密的,注意保密责任;2)以定合同条款时一定要将各种风险降低到最低;3)为防止合同订单增加或增加无依据,打包采购时要求供货方提供分项报价清单;4)遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点;5)质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期;6)详细约定发票的提供时间及要求;7)针对不同的合同约定不同的付款方式,如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款,调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等8)与初次合作的单位合作时,应少付预付款或不付预付款;9)违约责任一定要详细、具体;10)比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作;11)合同签定签应按照附表七(合同审查批准单)的格式对合同初稿进行巡签审查;12)合同巡签审查通过后应由公司领导签字,加盖公司合同章方可生效;13)签订的所有合同应及时报送财务部门。
六、付款及合同执行1.付款规定(1)所有已签订合同付款时应参照公司《修造船公司材料采购付款及报销流程V1.修改版》及《修造船公司资金支出审批及报销签字权限及管理制》中的相关规定执行;(2)按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款;(3)按照贵司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八(资金支出审批单)或附表九(付款审批单),该审批单巡签完毕后提交财务部付款;(4)财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款,以免影响合同的执行和供货周期,遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。