安全管理制度执行情况检查表
安全生产管理制度与检查表完整篇.doc
安全生产管理制度与检查表1 安全生产管理一、安全生产检查制度和安全生产情况报告制度由于各企业的生产性质和特点不同,以及检查的目的、要求不同,安全检查的具体内容差别较大,应根据企业的实际情况来制定。
这里仅以车间、班组和安全管理部门的安全检查重点内容为例,说明安全检查的具体内容构成。
1.班组安全生产检查内容(1)明确有安全员。
(2)班组的各项安全记录做到了准确、齐全、清晰、工整,记录本管理完好、整洁。
(3)班组和每个岗位都有安全生产责任制和安全技术操作规程。
(4)新入厂、新调换工种的工人,离岗一个月后上岗前全部进行了班组安全教育及考核,教育考核有记录。
(5)特种工种持证上岗率达到100%。
(6)每周按规定的内容进行了安全活动,做到了人员、时间、内容三落实,活动有记录。
(7)全班人员都有自己的安全检查点,巡回检查路线及标准,并按点、路线、标准进行了检查,检查有记录。
(8)按时进行班前安全讲话及班后安全讲评,并有记录。
(9)连续生产的单位认真执行了交接班制度,并有记录。
(10)危险施工现场有安全监护人,严格执行监督检查,每次都应有记录。
(11)所使用的设备、设施、工具、用具、仪表、仪器、容器都有专人保管,有安全检查责任牌,按时进行检查,检查有记录。
(12)所有设备、设施、工具、用具必须完好,安装前符合要求;部件、附件完好齐全,连接牢固;防护、保险、信号、仪表、报警完好齐全,准确灵活,作用有效,该检验的应有记录,符合规定标准;所有场地的油气水管线,闸门无跑、冒、滴、漏现象。
(13)应装置安全标志的地方,按标准装置且标志完好清晰。
(14)生产场地平整、清洁、无危险建筑及设施;生产的成品、半成品,所用的材料、原料,使用的用品、工具堆、摆放符合安全要求;无生产中不需要的易燃易爆及危险物品,如需要应有使用规定及防护措施;光线、照明要符合国家标准,应装置安全防护的地方都按标准进行了安装。
(15)设备、设施等高处部位,无没有固定的工具及其它物件。
部门质量管理制度执行情况检查表
查记录
药品入库质量检查验收
管理制度
10
对照进货凭证,按照药品验收程序对药品进行逐项验收,在规定的时限内完成,认真填写验收记录、字迹清楚、规范、结论明确、不任意涂改或撕毁、严把药品入库关、一般情况下效期不到6个月的不得入库、药品验收合格后,在入库审核单上签字注明验收结论。缺一项扣1分
看现场
查记录
看现场
查记录
药品运输管理制度
10
药品运输按规定及时、准确、安全的将药品运输到目的地、有低温储存的药品采用冷藏箱保管、严格按处包装图示标志要求采取相应防护措施、文明 、避免产生损失。缺一项扣2分。
看现场
查记录
药品不良反应制度
10
各部门负责收集、分析、整理、上报企业药品不良反应信息,及时填报,药品不良反应报告表,上报质管部。质管部定期收集、汇总、分析各部门填报的药品不良反应报表、按规定向省药品不良反应监测站报告。缺一项扣1分。
质量信息管理制度
10
信息网络体系健全,渠道畅通,及时掌握有关法律法规及行政规章,了解市场动态、分析信息内容、传递信息精神、收集各类信息资料,反馈信息迅速、处理各类意见和投诉并监督执行。缺一项扣1分
看现场
查记录
不合格药品管理制度
10
验收中发现不合格药品不得入库,单独存放不合格区,标识明显,在库检查、养护、复核时发现不合格药品立即停售、向质管部报告,追回已销售的不合格品、专人保管、建立转账、将药品移入不合格库,挂红牌警示缺一项扣1分
看现场
查记录
退货药品管理制度
10
退货药品专人保管、专区存放、专人记录、退回药品必须重新验收、明确结论、合格后方可入库、有问题的退货药品到质管部进行确认后将药品移入不合格库(区)按不合格药品管理程序处理,退货记录完整、准确、规范、手续齐全,按规定保存。缺一项扣1分
安全生产管理检查表范文(三篇)
安全生产管理检查表范文《安全生产管理检查表》一、基本信息1. 企业名称:2. 检查日期:3. 检查人员:4. 检查地点:二、安全生产规章制度1. 企业是否建立健全安全生产管理制度?2. 安全生产管理制度内容是否完善?3. 安全生产管理制度的宣传是否到位?4. 安全生产管理制度是否得到员工的执行和遵守?三、现场安全隐患1. 火灾防护设施是否完善,是否存在火灾隐患?2. 是否存在使用违章电器设备现象?3. 是否有安全警示标识牌,是否齐全、清晰可见?4. 是否存在危险化学品存放不规范的情况?5. 是否存在堆放违章物品,影响疏散通道的情况?6. 是否存在使用破损、失效的安全设施?7. 其他可能存在的现场安全隐患。
四、安全教育培训1. 是否有进行安全教育培训?2. 安全教育培训内容是否到位,是否满足员工需求?3. 是否对新员工进行安全操作培训?4. 是否有定期组织员工参加应急演练?5. 员工是否知晓应急逃生路线和安全设施的使用方法?五、安全生产事故处理1. 是否建立安全生产事故报告制度?2. 是否建立事故调查与处理机制?3. 是否对发生的安全生产事故进行及时报告和记录?4. 是否对事故原因进行深入调查,并采取措施预防类似事故的再次发生?5. 是否对事故责任人进行追责和处理?六、安全设施设备1. 消防设施是否齐全,是否定期维护保养?2. 安全救援设备是否齐全,是否定期检查运行?3. 使用的机械设备是否经过定期维护和检查,是否存在安全隐患?4. 是否建立巡检制度,定期检查安全设施设备运行状况?5. 是否完成对安全设施设备的维修、更换和更新?七、安全风险评估与控制1. 是否建立安全风险评估制度?2. 是否定期开展安全风险评估活动?3. 是否对评估出的安全风险制定有效的控制措施?4. 是否对重大风险进行有效防控?5. 是否建立隐患清单,及时整改?八、各级安全管理人员履职情况1. 是否建立完善的安全管理组织架构?2. 是否落实各级安全管理人员的职责,履行安全生产管理责任?3. 是否对安全管理人员进行技术培训和业务能力提升?4. 是否建立安全管理人员考核评价制度?5. 安全管理人员是否及时处理接到的安全问题和投诉?九、应急管理及演练1. 是否建立应急预案和应急指挥体系?2. 应急预案是否得到员工的宣传和熟悉?3. 是否定期组织模拟演练,提高员工应急反应能力?4. 是否定期对应急救援队伍进行培训和练习?5. 是否对应急演练进行实际效果评估和总结?十、其他1. 是否有其他需要指出的安全问题和隐患?2. 是否有其他需要改进的安全管理措施和方法?十一、结论与意见根据以上检查,我们认为企业在安全生产管理方面存在以下问题和隐患:1. 现场安全隐患较多,需要加强火灾防护设施、违章电器设备的管理等。
消防安全管理制度检查表
(1)用火、用电有无违章情况。(2)安全出口、疏散通道是否畅通,安全疏散指示标志、应急照明是否完好。(3)消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整。(4)常闭式防火门是否处于关闭状态,防火卷帘下是否堆放物品影响使用。(5)消防安全重点部位的人员在岗情况。(6)其他消防安全情况。
严格管理
按要求进行
10、消火栓、灭火器材严禁被遮挡影响使用或者被挪作他用。
11、对本单位灭火器等消防设施进行日常管理和维护保养,保证正常使用或备用状态。对灭火器应当建立档案资料,记明配置类型、数量、设置位置、检查维修单位(人员)、更换药剂的时间等有关情况。发现不备用或损坏的应及时向公司安全环保部反映后进行更换或联系持有相关资质的单位进行维修。
12、库存物品应当分类、分垛储存,每垛占地面积不宜大于一百平方米,垛与垛之间不小于一米,垛与墙间距不小于零点五米,垛与梁、柱的间距不小于零点五米,主要通道的宽度不小于二米。对仓库等易燃物场所定期进行防火巡检,实行交接班记录和交接管理。
13、对消防安全有重大影响的部位确定为消防安全重点部位,设置明显的防火标志,实行严格管理。
14、消防器材、装备和设施,不得用于与消防和应急救援工作无关的事项,建立健全各种消防设施和教育培训的档案和记录,并及时更新,对分管区域内日常的消防安全管理及消防设施的日常维护保养,确保其完好有效,确保疏散通道和安全出口畅通。
合格
合格
按时进行符合要求ຫໍສະໝຸດ 定期开展完整好用畅通
建立
落实好
齐全
完好备用
完好备用
符合要求
制度执行检查表(4页版)
理
情
况
质量负责人:企业负责人:
年月日
4、药店应提供咨询服务。
5、店堂广告应符合国家有关规定。
药品
效期
管理
制度
1、建立近效期药品警示机制。
2、货位上有近效期药品标志。
3、药品按批号、效期集中堆放,实行按批号管理。
4、按月填报近效期药品报表。
5、已过效期药品严格控制,及时移入不合格品区。
药品
拆零
销售
管理
制度
1、药店应设立拆零药品专柜。
2、拆零工具、药袋应清洁卫生。
5、对验收不合格的药品,应填写药品拒收报告单,报质量负责人。
7、验收记录台帐准确、规范,妥善保管。
药品
储存
管理
制度
1、药品应验收后方可入库上柜。
2、药品储存应按相应储存条件分类存放,五距合理,不倒置,不混放。
3、温湿度控制管理有效。
4、质量不合格药品应移人不合格区,并报告质量负责人处理。
6、应保持库房、货架清洁卫生,定期清理和消毒。
药品
购进
管理
制度
1、应按照依法批准的经营范围购进药品。
2、进货应确定供货企业的法定资格。
3、建立供货企业档案。
4、制定要货计划,应有质量管理人员参加。
5、进货应审核所购入药品的合法性。
6、未逐批签订书面采购合同的,我店应提前与供货方签订明确质量责任的质量保证协议。
7、购进药品应按规定建立完整的购进记录。
8、购进药品应开具合法票据,做到票、帐、物相符,票据和凭证应按规定保存至超过药品有效期一年,但不得少于两年。
药品
质量
验收
管理
制度
1、验收员应根据合法票据,逐批验收。
安全管理检查表(大表)
安全管理检查表
模块 检查 要素 检查标准与依据 封闭或半封闭式管理的小区,出入口岗对临时进 出的人员进行核实和登记管理,在小区内的活动 去向有监控。 ——《ZCJ-WY/CX-ZX-02出入口管理作业指导书 》 抽样标准与检查方法 神秘检查,对人行出入口进行突破测 试:(抽查2-3个岗位,不足2个全 抽)从出入口尝试尾随、冒充住户或 访客(未报住户真实姓名)步行及乘 车等方式测试。 评价方法 评价证据 权重 得分 1、人员警觉性高,核实严格,未突破的,得5 分; 2、检查人员顺利进入小区,但在里面被发现拦 截的,得3分; 3、检查人员离开时被拦截的,得1分; 4、突破成功,离开小区时未有效拦截的,不得 出入 分。 口 封闭或半封闭管理的项目,18:00后出入口岗需 抽查人行出入口(抽查2个,不足2 1.严格落实重点时间段管控措施要求,得4分; 对《来访人员情况登记表》上记录进行清点,对 个全查):查看《来访人员情况登记 2.未落实重点时间段管控措施要求,现场发现未 未记录离去时间的施工人员通知巡逻岗到作业点 表》。 经登记或登记不完整进入的外来人员,每人扣1 进行核查,劝导施工人员尽快离开小区 分。 ——《ZCJ-WY/CX-ZX-02出入口管理作业指导书 》 小区苑门/消防通道门: 抽查小区苑门/消防通道门(抽查5 完全符合要求的得,得4分;未按规定的频次巡 1、门和门禁完好,能正常关闭,维修期间有替 扇,不足5扇全抽,抽样覆盖苑落门 逻的,每少一次扣1分;其他不符合要求的,每 代措施; 、消防通道门,并覆盖已交付各期) 项扣2分。 2、单向刷卡的门禁,开启按钮从外侧无法触 。 摸; 3、存在翻越隐患的消防通道门上方加装防爬设 施; 4、视情况及防范重要性在消防通道、苑门区域 安装监控镜头,并纳入关键镜头管理; 5、巡逻岗及控制中心关注门禁闭合情况,发现 门禁 异常及时纠正。 ——(制度无具体规定) 大堂门/车库门/消防楼梯门: 1、门和门禁完好,能正常关闭,维修期间有替 代措施; 2、使用无限位地弹簧或闭门器,门禁归位时间 不超过5秒; 3、采用密码的门禁,每季度更换密码; 4、通道门设置防尾随提醒/警示标识。 ——(制度无具体规定) 封闭管理的小区(组团),围墙和围栏的物防设 施坚固,经测试无法攀越,铁艺防破坏力强,围 墙孔洞增加栏杆或封堵。 ——(制度无具体规定) 抽查大堂门/车库门/消防楼梯门 完全符合要求的得,得5分;通道门未设置防尾 (抽查10扇,不足10扇全抽,抽样 随提醒/警示标识的,每处扣1分;其他不符合要 覆盖大堂门、车库门、消防梯门等各 求的,每项扣2分。 类门,并覆盖已交付各期)。
安全管理检查表
6、施工电梯标准节连接螺栓牢固,电缆导向架设置符合规范,楼层呼叫器、急停开关、电铃灵敏有效,不符合扣0.5分/项。
4
3
其他机械设备
1、电焊机安装二次降压保护器(变频焊机设置开关箱),不符合扣1分;
2、定期组织项目人员对应急预案进行演练,对预案演练情况进行评估、查找问题,完善优化应急预案,未对预案进行演练扣0.5分,未进行评估、总结扣1分。
2
9
安全管理协议
1、总、分包安全协议及设备租赁合同齐全、有效,未与分包、租赁单位签订安全协议各扣0.5分;
2、分包单位责任人、安全生产责任制度齐全,分包单位责任人未任命扣1分,安全生产责任制度未建立或不完整各扣1分。
5
2
重大危险源管理
1、辨识重大危险源,建立重大危险源清单,未建立重大危险源清单扣0.5分,未建立重大危险源管控措施扣0.5分;
2、编制重大危险源施工方案,并组织专家论证,未对重大危险源编制施工方案扣0.5分,未组织专家论证扣1分;
3、公司对重大危险源的交底管控记录,未进行交底扣0.5分;
4、项目组织对重大危险源预验收及监理单位等相关单位的验收记录,未对重大危险源组织相关单位的验收各扣1分/项。
9、架体未按要求设置层间水平隔离的扣0.5分/处。
6
三
附着式脚手架管理(10分)
1
架体构造及安全装置
1、架体高度≤5倍层高,架宽≤1.2m,相邻两主框架支撑点处架体外侧距离≤5.4m,水平悬挑长度不大于2m,架体悬臂高度不大于6m,不符合扣1分/处;
2、主框架和水平支撑桁架的节点部位、水平支撑桁架上弦及下弦的支撑杆件连接方式符合要求并连接牢固,不符合扣1分/处;
3质量管理制度执行情况检查表
是否建立档案。
2、有进货质量评审档案,至少每年进行一次质
2、是否从合法单位购进药品。
量评审。
3、是否签订质保协议。
3、供应商质量档案。
4、是否签订购销合同。
4、从合法单位采购药品。
5、购进药品是否具有合法票据及购进记录。 5、未超范围采购药品。
6、每年是否对进货情况进行质量评审,结果 6、签订质保协议在有效期内。
现场查看
1、按日进行数据备份并存放在安全稳定的
环境。
2、新员工、转岗或员工需要新增权限进行
1、是否进行数据备份。
计算机权限申请并通过质管部审核后,授权 1、现场查看
8
计算机系统管理制度 2、权限申请设置是否合理。
信息员进行权限设置。
2、现场操作
3、各岗位操作人员是否通过密码登录系统。
3、现场检查各岗位员工是否按照输入密码
(总分:7 分) 1、有年度培训计划。 2、有培训档案。 3、有员工个人培训档案。
考核方法
现场查看 现场查看 现场查看 现场查看 现场查看 现场查看
得分
文件编码:YHT-QR-87-2020
扣分原因
4、有员工岗前培训档案。 (总分:9 分)
7
设施设备管理制度
1、是否建立设施设备记录。
1、有设施设备档案。 (总分:3 分)
才能采购进货。
2、采购部按照公司要求收取首营品种合法资质。
现场查看
现场查看 现场查看
得分
文件编码:YHT-QR-87-2020
扣分原因
2、采购部是否按规定索取有关产品证明资料。 3、计算机系统中首营品种审批表经各部门负责
3、审核职责是否明确。
人审核完成,方可进货。
安全生产管理体系检查表
安全生产管理体系检查表一、安全生产方针、目标、原则安全生产管理体系检查表的核心是确保生产过程中的安全,预防事故发生,保护员工生命财产安全,维护企业稳定发展。
安全生产方针、目标、原则如下:1. 安全第一,预防为主,综合治理,持续改进。
2. 实现安全生产目标:零事故、零伤害、零污染。
3. 严格遵守国家法律法规、行业标准和企业内部规章制度。
4. 强化安全生产责任制,明确各级管理人员和员工的安全职责。
5. 提高员工安全意识,加强安全培训,提高安全技能。
6. 定期开展安全检查,及时消除安全隐患。
二、安全管理领导小组及组织机构1. 安全管理领导小组成立安全管理领导小组,负责组织、协调、监督安全生产工作。
组长由企业主要负责人担任,副组长由分管安全的副总经理担任,成员包括各部门负责人。
安全管理领导小组主要职责:(1)制定和修订安全生产方针、目标、原则;(2)组织安全生产计划和措施的制定;(3)组织安全生产大检查和隐患排查;(4)对安全生产事故进行调查处理;(5)督促各部门落实安全生产责任制。
2. 工作机构设立以下工作机构,负责具体实施安全生产工作:(1)安全生产办公室:负责日常安全生产管理工作,协调各部门安全生产工作;(2)安全生产技术部:负责安全生产技术管理,开展安全技术研究;(3)安全培训部:负责员工安全培训,提高员工安全意识和技能;(4)安全检查部:负责定期开展安全检查,消除安全隐患;(5)安全生产信息部:负责收集、整理、分析安全生产信息,为决策提供依据。
三、安全生产责任制1. 项目经理安全职责项目经理作为项目安全生产的第一责任人,其主要安全职责如下:(1)组织制定项目安全生产计划,并确保计划的实施;(2)建立健全项目安全生产组织机构,明确各岗位安全职责;(3)负责项目安全生产资源配置,确保安全生产所需的人力、物力、财力得到保障;(4)定期组织项目安全生产检查,对安全隐患进行整改;(5)组织项目安全培训,提高员工安全意识和技能;(6)对项目安全生产事故进行调查处理,总结事故教训,预防类似事故再次发生。
安全检查表
2
消防
器材
1.消防器材保存情况。
1.消防管理制度。
2.消防器材维修管理制度。
2、消防器材维修管理制度。
看现场
查记录
2、员工是否了解, 会使用。
3.消防器材是否过期。
3
安全
设施
1.安全装置是否齐全可靠。
1.生产设施安全管理制度。
2.电器、仪表设备管理制度。
3.安全联锁设施管理制度。
4.各电器仪表监控器。
5.各安全设施(护栏、平台、盖板、爬梯、照明灯、各防护器材)。
6.降温设施情况。
7、通风设施情况。
8、排水是否畅通。
1.是否漏雨。
2.是否完好。
3.是否正常。
4.是否正常。
5.是否正常。
6.降温设施良好。
7、良好。
8、排水畅通。
查记录
看现场
检查人员
检查时间
编制: 审核: 批准:
3、楼梯, 平台, 通道是否畅通干净。
5
生产
设备
1.各种基础设施和生产设备运转和完好情况。
1.生产设施安全管理制度。
2.防火、防爆、防尘管理制度。
3.关键装置重点部位安全管理制度。
4.监视和测量设备管理制度。
4、监视和测量设备管理制度。
看现场
看记录
2.生产备用转动设备情况。
3、构筑物, 建筑物是否完好, 有无变形, 开裂,
3.消防设施(各岗位消防栓、泡沫消防栓、消防水龙带、水枪头。)
4.各岗位蒸汽倒淋、排污倒淋。
5.设备的防冻保温情况
6.各种取暖器材情况
6、各种取暖器材情况
1.是否完备
2.是否完好
公司制度执行力检查表
8、是否牵头做好合理化建议的评审及奖励。
9、是否牵头做好检维修后的验收工作。
10、是否对施工单位施工全过程进行安全监理工作。
11、是否建立承包商档案。
12、是否审查特种设备供应商的资质。
13、新增、更新设备入厂是否进行验收。
14、新增、更新设备试车前是否对安全附件,检测仪器仪表进行校验。
3
保卫科
1、厂区门卫是否严格履行岗位职责。
2、有无盘查可疑外来人员。
3、有无巡逻,做好防火防盗报警工作。
4、是否对所有外来车辆进行登记。
查记录
4
后勤保障部
1、是否做好职工年度体检计划。
2、是否做好员工年度防暑降温药品发放计划。
3、是否做好员工入住登记。
4、是否做好全厂保洁工作。
5、是否申报、保管、发放公司保健品。
5、每周是否进行一次生产调度会。
6、是否制定每月检修计划及大修计划。
7、新员工进厂后是否有进行车间级和班组级安全教育。
8、需持证上岗岗位是否按要求进行培训持证上岗。
9、是否定期检查设备、安全装置、防护实施及防护用品的完好状态。
10、各班组当班期间是否定期进行巡回检查。
11、是否严格执行交接班制度。
12、车间是否做到台台设备、条条管线、个个阀门、块块仪表有人员负责,提供台账。
17、是否建立易制毒品化学品的出入库登记台账。
18、是否对在线监测设备进行编号登记并建立台账。
19、是否定期维护保养和检测设备。
20、发现不合格品时是否填写不合格项反馈单。
1、识别和获取适用法律法规、标准及其他要求管理制度
2、安全生产责任制
3、危险废物管理制度
企业安全管理检查表车间安全检查表
企业安全管理检查表车间安全检查表一、车间通道和出口1. 工作区域通道畅通无阻,没有堆放杂物。
2. 紧急出口指示标志清晰可见,无遮挡。
3. 紧急出口门无锁无钥匙,可随时打开。
二、防火设施1. 电线电缆无漏电、漏油、漏水、破损等现象。
2. 灭火器具摆放位置正确,数量足够,有效期未过期。
3. 防火门完好无损,能够正常关闭。
三、机械设备安全1. 机械设备使用前是否经过安全检查,有无异常噪音、异味等。
2. 设备操作区域是否有明显的安全警示标志。
3. 设备运行时操作人员是否戴好安全帽、防护手套等个人防护装备。
4. 机械设备是否定期维护保养,润滑是否到位。
四、危险品存放和使用1. 危险品是否正确存放在指定的区域,有无混杂存放。
2. 危险品容器是否完好无损,有无泄漏现象。
3. 在使用危险品时,是否有足够的通风设备。
4. 危险品使用时是否有专人负责,做好必要的防范措施。
五、电气设施安全1. 电气设备是否经过定期检查,有无漏电、短路、过载等现象。
2. 电缆线路是否整齐有序,不会造成绊倒、摔倒等安全隐患。
3. 电气设备是否有明显的警示标志,禁止非授权人员接触。
六、作业区域安全1. 作业区域是否有明确的分工和岗位职责,人员配备是否合理。
2. 作业区域是否有明确的安全警示标志和操作规程。
3. 作业区域是否有足够的通风设备,避免有毒气体积聚。
七、紧急应急措施1. 是否配备了急救箱、急救车和应急通讯设备。
2. 是否制定了紧急情况下的应急预案,员工是否接受过应急演练。
3. 紧急出口是否保持畅通,有无堵塞或封堵现象。
以上是车间安全检查表的一些常见内容,按照车间的具体情况进行适当的调整和补充,以确保车间的安全管理工作的有效实施。
企业安全管理检查表车间安全检查表(二)企业安全管理检查表一、生产安全管理1. 是否定期进行生产安全培训和培训记录是否完整?2. 是否落实安全生产责任制,安全生产管理人员是否到位?3. 是否建立健全安全生产制度,是否得到员工的有效执行?4. 是否制定并完善应急预案,是否定期演练?5. 是否定期进行设备维修保养,是否有维修记录?6. 是否进行巡检,是否存在安全隐患,是否及时处理?二、消防安全管理1. 是否配备消防设施,如灭火器、消火栓等?2. 是否制定并完善消防管理制度,是否得到员工的有效执行?3. 是否有消防演练计划,是否定期开展?4. 是否确保消防通道畅通,是否存在堆放物品、堵塞通道等现象?5. 是否定期检查、维护消防设施,是否有维修记录?三、电气安全管理1. 是否定期进行电气安全培训和培训记录是否完整?2. 是否制定并完善电气安全管理制度,是否得到员工的有效执行?3. 是否进行定期的电气设备维护保养,是否有维修记录?4. 是否进行电气线路的巡查,是否存在电路老化、短路等现象?5. 是否存在电气设备接地不良、过载、短路等安全隐患,是否及时处理?四、职业健康管理1. 是否建立健全职业健康管理制度,是否得到员工的有效执行?2. 是否进行职业健康培训和体检,培训和体检记录是否完整?3. 是否配备个人防护用品,员工是否正确佩戴使用?4. 是否存在化学物品泄漏、有害气体超标等职业健康风险,是否采取相应措施预防和控制?五、安全生产档案管理1. 是否建立完整的安全生产档案,是否定期备份?2. 是否按照规定保存安全生产文书和记录?3. 是否有安全事故记录,安全事故处理是否及时、妥善?4. 是否建立危险源台账,对危险源进行分类管理?5. 是否建立事故隐患排查治理台账,对隐患进行跟踪整改?以上是企业安全管理检查表的主要内容,根据企业的实际情况可以进行相应的修改和补充。
综合性安全检查表
检查内容
检查方式Hale Waihona Puke 检查要求检查情况及意见
一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况
(一)建立、健全安全生产责任制
1
是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制
查企业下发的文件和有无安全生产责任制文本
五个层面上的安全生产责任制落实
(二)组织制定安全生产规章制度和操作规程
41
危险化学品是否储存在专用仓库;危险化学品储存仓库是否由专人管理;危险化学品出入库是否进行核查登记
抽查储存仓库及出入库登记记录
有危化专用库、专人管理;出入库登记及时、准确、有效;有明显安全标志。
42
危险化学品专用仓库是否设有明显的安全标志
抽查危险化学品储存仓库中的安全标志
43
剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品是否在专用仓库内单独存放,是否实行双人收发、双人保管制度
查相关台帐、记录
34
动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业是否建立安全制度和履行严格的审批手续
查台帐和审批单
35
在易燃易爆、有毒有害场所的适当场所是否悬挂、张贴安全警示标志和安全标签或安全周知卡
查现场
36
检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所是否设置警戒区域和警示标志
查现场
37
是否定期组织全面安全检查和专项安全检查,班组日常安全检查是否正常开展,是否建立安全检查台帐,存在问题是否落实整改
抽查作业人员进行询问
28
企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标准的劳动防护用品
抽查作业场所劳动防护用品配备情况
符合从业人员配备劳动保护用品要求
安全管理检查表
2
应为从事高空、高压、易燃、易爆、高速运输等高危作业的人员 办理团体人身意外伤害保险或个人意外伤害保险;
1 建立并实施安全管理人员日常检查工作;
2 建立并实施季节性及节假日前后安全检查工作;
3 建立并实施通气前、检修后、危险作业前等专项安全检查工作;
4 建立并实施主要负责人综合性安全检查工作;
5
应对危险性大、易发生事故、事故危害大的系统、部位、装置、 设备等进行重点专项检查;
容建立企业应急救援预案体系,包括综合应急预案、专项应急预 应明确应急救援指挥机构总指挥、副总指挥、各部门及其相应职
2 责;应明确应急救援人员并组成应急救援小组,确定各小组的工
作任务及职责;
3 应组织专家对本单位编制的应急预案进行评审或论证;
4 应急救援预案应报有关主管部门备案;
5 应配备应急救援装备、器材,并定期检查,保证完好可用
3
制定重大隐患动态管理机制,对暂时不能整改的隐患制定防控措 施,并加大检查力度
1 应加强从业人员职业危害防护的宣传教育;。
2
应按现行国家标准《个体防护装备选用标准》GB/T11651的相关要 求,并结合本企业实际情况制订职工劳动防护用品发放标准
选购的劳动防护用品应为具有资质的企业生产的合格产品,采购
1 理⑷安全生产检查管理⑸生产作业安全管理⑹安全生产物料管理
⑺设备设施安全管理⑻劳动防护用品(具)管理⑼安全风险预控
管理⑽安全事故防控管理⑾安全日常工作管理
1
是否根据不同季节、不同安全工作重点、不同人员,有针对性进 行安全宣传活动计划并组织实施;
2
建立识别与燃气行业适用的安全生产法律法规、标准的数据库并 定期更新;
3 是否及时传达贯彻上级有关安全生产的指示、要求;
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见照片及“5.2风 险控制”
检查:
审核:
楚姚高速公路 建设项目
安全管理制度执行情况检查表
单位名称:楚姚高速公路第二合同段三工区
2018年7月
序号
制度名称
执行情况
备注
1
风险辩识、风险评价和风险控制制度
按要求开展风险辨识、风险评价和风险控制。
后附照片
2 桥梁、隧道和路堑高边坡风险评估管理制度
已按要求开展桥梁、隧道和路堑高边坡风险评估。
后附照片
6
危险品安全管理制度
在进行爆破作业时工区安排专人进行现场监督检查,没有对危 见照片及危险品专
险品进行专项检查。
项检查
7
特种作业管理制度
特种人员均持证上岗,在施工过程中按要求施工安全防护用品 。
见照片
8
安全隐患排查整改制度
工区当月所发生的安全隐患均在规定时限内完成整改落实,并 见“6.1安全检查
现场闭合资料整理归档。
3
重大风险源管理制度
按要求对重大风险源进行动态监控,并形成监控台账。
见“5.3风险监控 ”
4
安全生产经费制度
根据施工现场实际施工情况,合理对安全经费进行计划,并报 附照片及“11.1安
监理审批后按照计划进行使用。 Nhomakorabea全经费提取”
5
机械设备管理制度
按要求对进场的机械设备登记,并形成管理台账。
见“7.1.1机械设 备设施管理”
”
9
生产安全事故调查处理及报告制度
10
应急管理制度
11
安全生产考核、奖惩制度
12
施工现场风险告知制度
分管领导:
我工区安全未发生安全事故。
我工区每月按要求对施工现场的应急仓库物资的配备情况进行 见应急物资专项检
检查,并形成相关的检查记录。
查
本月未进行奖励和处罚。 根据施工现场实际施工情况,及时组织从事危险性较大工程施 工作业的人员进行风险告知,并在危险性较大工程的施工现场