金蝶K3供应链操作流程[1]
金蝶K3供应链操作流程
(1)进入采购发票序时簿,选择单据,点击工具栏中的钩稽按钮,弹出钩稽界面。
(2)将采购发票与采购收据和费用发票进行交叉核对。
(3)补充交叉检查
如果发票与采购发票不同步,则需要补充钩稽来确认采购费用/成本。
弹出界面:
3.3.3注销
包括主出入库红蓝单据的相互核销。
3.3.4单据查询
3.4采购系统报告
销售收入统计表
销售收入统计是以物料为对象,汇总一定时期内确认为收入的销售发票所反映的销售数量、销售金额、销售税金、销售折扣等情况的报表。
毛利报表
毛利报表综合反映一定时期内销售收入、销售成本、销售利润的情况,是对销售毛利的汇总查询。
第四章供应链-仓库管理
5.1系统参数设置
5.2仓库管理的主要业务
5.3库存基本业务
1.采购订单跟踪报告
2.采购汇总表
3、采购价格分析表
第三章供应链-销售管理
4.1参数设置
4.2销售管理的标准流程
4.3日常业务处理
假设公司的销售流程是:销售订单-发货通知-销售出库-销售发票/费用发票。
8日,某公司向销售部销售人员万明订购10台绿色品牌中档电脑,销售价格6000元(不含税);10号销售部万明通知仓库发货,仓库当天发货;仓库管理员何佳10日根据销售部通知从仓库发货;11日,满清军会计开具增值税发票。
虚拟仓库功能:外包入库检验、客户供货托管、礼品管理。
5.5.1收发单据的录入
虚拟仓库分配
5.5.3虚拟仓库业务报表
查询虚拟仓库的出入库情况和转移情况。
5.6库存操作
库存业务流程:
5.6.1备份库存数据(新库存计划)
5.6.2打印库存数据
实地盘存
金蝶K3供应链操作流程
金蝶K3供应链操作流程1.采购订单模块供应链→采购管理→采购订单→采购订单(新增)(黄色抬头部分为必填项,填完整采购项目,包括供应商、物料名称、数量、金额等)→采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员→保存→审核2.外购入库单模块供应链→采购管理—→采购订单—→釆购订单(维护)→确定→找到对应的采购订单→按住ctr1键选择该采购订单的全部物料→下推→生成→外购入库—→生成—→校正确认实际入库数量、金额—→填写批号(批号为1)、收料仓库(材料库)→外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整→保存→审核3.采购发票模块供应链→采购管理→外购入库—→外购入库单(维护)→确定→找到对应的外购入库单—→按住ctr1键选择该外购入库单的全部物料→下推→生成购货发票(专用)或购货发票(普通)→生成一→对应发票内容,确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致一→保存→审核4.费用发票模块供应链→釆购管理—→费用发票→费用发票(新增)→填写供应商、需要钩稽的采购发票单号、费用代码、金额、税率等→保存→审核5.采购发票、费用发票钩稽操作供应链→采购管理→采购发票→采购发票(维护)→确定→找到需要钩稽的发票—→钩稽—→确定需要购机的数量,将不需要钩稽的发票数量清零—→钩稽→全部退出6.存货模块入库核算供应链—→入库核算—→外购入库核算→确定→选中需要核算的购货发—→核算→费用分配模式→按数量分配→分配→核算7.生成采购入库凭证操作步骤(有疑问,待确认)供应链→凭证管理一→生成凭证一→采购发票(发票直接生成)一→重设→确定—→在实际价凭证模板中选中对应的发票,点击下拉菜单,找到外购入库→生成凭证8.领料出库操作供应链—→仓储管理—→领料发货—→生产领料(新增)→填写领料单(领料部门、用途、发料仓库、物料代码、批号、数量等)→保存→审核供应链—→存货核算→岀库核算→材料岀库核算→下一步→结转本期所有物料→下一步→查看报告查看是否有出现红字部分,有红字部分说明核算不正确;未岀现红字部分,则说明核算正确→完成→存货核算→凭证管理→生成凭证→生产领用→重设一→确定→在实际价凭证模板中选中对应的生产领料单,点击下拉菜单,找到生产领料→生成凭证9.产成品入库操作供应链—→仓库管理→验收入库→产品入库(新增)→填写产品入库单—→(交货单位、收货仓库、物料代码、实收数量、保管、验收等)→保存→审核供应链—→存货核算—→入库核算—→自制入库核算→核算供应链一→存货核算→凭证管理→生成凭证一→产品入库→重设-→确定→在实际价凭证模板中选中对应的产品入库,点击下拉菜单,找到产品入库→生成凭证10.销售合同模块供应链—→销售管理—→销售合同—→销售合同(新增)→填写合同内容合同名称、核算项目、产品代码、销售数量、单价等)→保存→审核(审核人不能与制单人是一个人)11.销售订单模块供应链—→销售管理—→销售订单→销售订单(新增)→填写销售订单(购货单位、选单号、部门、业务员、主管)一→保存→审核12.销售出库模块供应链—→销售管理—→销售岀库→销售岀库单(新増)—→填写销售岀库单(购货单位、源单类型、选单号、发货仓库等)→保存→审核13.销售发票模块供应链—→销售管理—→销售岀库→销售岀库单(新增)。
金蝶K3供应链操作流程
金蝶K3供应链操作流程1. 介绍金蝶K3供应链管理系统是一套综合性的供应链系统,旨在帮助企业优化供应链管理,提高供应链效率,降低成本。
本文将介绍金蝶K3供应链操作流程,包括采购管理、销售管理、库存管理等方面的内容。
2. 采购管理流程采购管理是金蝶K3供应链管理系统中重要的一环,它涉及到供应商的选择、采购订单的生成和采购流程的监控等环节。
以下是金蝶K3采购管理的操作流程:2.1 供应商选择在金蝶K3中,首先需要对供应商进行选择和管理。
用户可以在系统中录入供应商的基本信息,并对供应商的信用状况、产品质量等进行评估。
通过这些评估指标,系统可以自动生成供应商的综合评分,并推荐供应商。
2.2 采购订单生成生成采购订单是金蝶K3采购管理流程的核心环节之一。
用户可以根据实际需求在系统中提交采购申请,并选择合适的供应商生成采购订单。
在生成采购订单时,系统会自动根据供应商的价格和交货时间等条件进行匹配,并生成最优的采购订单。
2.3 采购流程监控一旦采购订单生成后,用户可以通过金蝶K3系统进行采购流程的监控。
系统提供了实时的采购订单跟踪功能,可以随时查看采购订单的进展情况,包括采购到货、入库等环节。
同时,系统也支持对采购流程进行审批和控制,确保采购过程的合规性和及时性。
销售管理是金蝶K3供应链管理系统中另一个重要的环节,它涉及到销售订单的生成、销售过程的跟踪等方面。
以下是金蝶K3销售管理的操作流程:3.1 销售订单生成在金蝶K3中,用户可以根据客户需求生成销售订单。
在生成销售订单时,用户需要填写相关的销售信息,如产品型号、数量、价格等。
系统会根据这些信息自动生成销售订单,并生成相关的出货计划。
3.2 销售流程跟踪一旦销售订单生成后,用户可以通过金蝶K3系统进行销售流程的跟踪。
系统提供了实时的销售订单跟踪功能,可以随时查看销售订单的进展情况,包括出货、收款等环节。
同时,系统还支持对销售订单进行审批和控制,确保销售过程的合规性和及时性。
金蝶K3供应链操作手册
供应链操作手册1.1系统参数 (4)1.1.1供应链整体选项 (4)1.1.2单据设置 (5)1.1.3打印设置 (5)1.2基础资料 (5)1.2.1会计科目 (6)1.2.2计量单位 (7)1.2.3仓库 (8)1.2.4客户/供应商 (9)1.2.5物料 (10)1.3初始数据录入 (10)1.4结束初始化 (11)2.1主控台与主界面 (12)2.1.1主控台编辑 (12)2.1.2常用功能设置 (12)2.2单据制作(以外购入库单为例) (13)2.2.1手工录入 (14)5.3库存基本业务 (37)5.3.1入库业务 (37)5.3.2出库业务 (37)5.4仓库调拨调整作业 (38)5.5虚仓管理业务 (38)5.5.1出入库单据录入 (39)5.5.2虚仓调拨 (39)5.5.3虚仓业务报表 (39)5.6盘点作业 (39)5.6.1备份盘点数据(新建盘点方案) (40)5.6.2打印盘点数据 (41)5.6.3实地盘点 (42)5.6.4录入盘点数据 (42)5.6.5生成盘点报告 (42)5.6.6盘亏盘盈单 (43)5.7库存报表 (43)6.1存货核算流程 (46)6.2系统参数设置 (47)6.3外购入库核算 (47)系统初始化1.1 系统参数1.1.1供应链整体选项系统设置---》系统设置---》采购管理/销售管理/仓存管理/存货核算(任意)---》系统设置1.1.2单据设置1.1.3打印设置1.2 基础资料基础资料包括物料、会计科目、计量单位、仓库仓位、部门、职员、供应商及客户等。
1.2.1会计科目供应链在会计科目中应注意的是核算项目的设置(这里以原材料为例)。
核算项目的作用相当于明细科目,可设多项目核算,比设置明细科目更直观、更简洁、处理速度更快,且方便各种查询。
注意:如果希望对科目进行多核算项目核算,则为科目增加核算项目一定要在科目被使用前进行操作。
如果没有为科目新增核算项目,而该科目又已经使用,则再不能为该科目新增核算项目类别。
金蝶K3供应链操作流程
第1 页共3 页1、采购订单模块供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单(新增) (黄色抬头部分为必填项,填完整采购项目,包括供应商、物料名称、数量、金额等) --→采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员--→保存--→审核2、外购入库单模块供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单(维护) --→确定--→找到对应的采购订单--→按住 ctrl 键选择该采购订单的全部物料--→下推--→生成外购入库--→生成--→校正确认实际入库数量、金额--→填写批号 (批号为 1)、收料仓库(材料库) --→外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整--→保存--→审核3、采购发票模块供应链--→采购管理--→外购入库--→外购入库单(维护) --→确定--→找到对应的外购入库单--→按住 ctrl 键选择该外购入库单的全部物料--→下推-- →生成购货发票(专用)或购货发票(普通) --→生成--→对应发票内容,确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致--→保存--→审核4、费用发票模块供应链--→采购管理--→费用发票--→费用发票(新增) --→填写供应商、需要钩稽的采购发票单号、费用代码、金额、税率等--→保存--→审核5、采购发票、费用发票钩稽操作供应链--→采购管理--→采购发票--→采购发票(维护) --→确定--→找到需要钩稽的发票--→钩稽--→确定需要购机的数量,将不需要钩稽的发票数量清零--→钩稽--→全部退出6、存货模块入库核算第 2 页共 3 页供应链--→入库核算--→外购入库核算 --→确定--→选中需要核算的购货发票--→核算--→费用分配模式--→按数量分配--→分配--→核算7、生成采购入库凭证操作步骤(有疑问,待确认)供应链--→凭证管理--→生成凭证--→采购发票(发票直接生成) --→重设 --→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的发票,点击下拉菜单,找到外购入库--→生成凭证8、领料出库操作供应链--→仓储管理--→领料发货--→生产领料(新增) --→填写领料单(领料部门、用途、发料仓库、物料代码、批号、数量等) --→保存--→审核供应链--→存货核算--→出库核算--→材料出库核算--→下一步--→结转本期所有物料--→下一步--→查看报告查看是否有出现红字部分,有红字部分说明核算不正确;未出现红字部分,则说明核算正确 --→完成--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→生产领用--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的生产领料单,点击下拉菜单,找到生产领料--→生成凭证 9、产成品入库操作供应链--→仓库管理--→验收入库--→产品入库(新增) --→填写产品入库单--→ (交货单位、收货仓库、物料代码、实收数量、保管、验收等) --→保存--→审核供应链--→存货核算--→入库核算--→ 自制入库核算--→核算供应链--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→产品入库--→重设-- →确定--→在实际价凭证模板中选中对应的产品入库,点击下拉菜单,找到产品入库--→生成凭证第3 页共3 页10、销售合同模块供应链--→销售管理--→销售合同--→销售合同(新增) --→填写合同内容 (合同名称、核算项目、产品代码、销售数量、单价等)--→保存--→审核(审核人不能与制单人是一个人)11、销售订单模块供应链--→销售管理--→销售订单--→销售订单(新增) --→填写销售订单(购货单位、选单号、部门、业务员、主管) --→保存--→审核12、销售出库模块供应链--→销售管理--→销售出库--→销售出库单(新增) --→填写销售出库单(购货单位、源单类型、选单号、发货仓库等) --→保存--→审核13、销售发票模块。
金蝶K3专业版供应链操作流程
金蝶K3专业版供应链操作手册1.1 系统参数 (3)1.1.1 供应链整体选项 (3)1.1.2 单据设置 (4)1.1.3 打印设置 (4)1.2 基础资料 (4)1.2.1 会计科目 (5)1.2.2 计量单位 (6)1.2.3 仓库 (7)1.2.4 客户/供应商 (8)1.2.5 物料 (9)1.3 初始数据录入 (10)1.4 结束初始化 (10)2.1主控台与主界面 (11)2.1.1主控台编辑 (11)2.1.2常用功能设置 (11)2.2单据制作(以外购入库单为例) (12)2.2.1手工录入 (13)2.2.2关联源单生成 (15)2.2.3下推生成 (15)2.2.4单据打印 (15)2.3单据查询(序时簿查询) (17)2.3.1 (17)2.3.2序时簿维护 (19)2.4报表查询 (19)3.1参数设置 (21)3.2采购管理流程 (23)3.3日常业务处理 (23)3.3.1单据录入 (23)3.3.2钩稽(入库成本确认) (25)3.3.3核销 (28)3.3.4单据查询 (28)3.4采购系统报表 (28)4.1参数设置 (31)4.2销售管理标准流程 (31)4.3日常业务处理 (31)4.3.1单据录入 (32)4.3.2钩稽(入库成本确认) (32)4.3.3核销 (32)4.3.4单据查询 (32)4.4销售系统报表 (32)5.1系统参数设置 (35)5.2仓存管理主要业务 (36)5.3库存基本业务 (36)5.3.1入库业务 (36)5.3.2出库业务 (36)5.4仓库调拨调整作业 (37)5.5虚仓管理业务 (37)5.5.1出入库单据录入 (38)5.5.2虚仓调拨 (38)5.5.3虚仓业务报表 (38)5.6盘点作业 (38)5.6.1备份盘点数据(新建盘点方案) (39)5.6.2打印盘点数据 (40)5.6.3实地盘点 (41)5.6.4录入盘点数据 (41)5.6.5生成盘点报告 (41)5.6.6盘亏盘盈单 (42)5.7库存报表 (42)6.1存货核算流程 (45)6.2系统参数设置 (45)6.3外购入库核算 (45)6.3.1外购入库核算标准流程 (46)6.3.2外购入库核算操作 (47)6.4其他入库核算 (47)6.5红字出库核算 (47)6.6材料出库核算 (47)6.7委外加工如库核算 (47)6.8自制入库核算 (47)6.9产品出库核算 (47)6.10凭证管理 (47)6.10.1凭证模板 (47)6.10.2生成凭证 (47)6.11期末结账 (47)系统初始化1.1 系统参数1.1.1供应链整体选项系统设置---》系统设置---》采购管理/销售管理/仓存管理/存货核算(任意)---》系统设置1.1.2单据设置1.1.3打印设置1.2 基础资料基础资料包括物料、会计科目、计量单位、仓库仓位、部门、职员、供应商及客户等。
金蝶K3供应链盘点流程及具体操作
2021/10/10
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盘点数据录入及审核
• 供应链→仓存管理→盘点作业→盘点数据录入
2021/10/10
11
• 选中对应的盘点方案,点引入
盘点数据录入及审核
2021/10/10
12
盘点数据录入及审核
• 提示引入完毕后,点保存、审核。再退出。 • 引入后最好检查一下底下盘点数量的合计数和电子版的合计是否一致。
2021/10/10
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补充及审核盘盈盘亏单
• 找到盘点报告生成的盘盈单和盘亏单,选中该单,点击“修改”,补充 “负责人”“经办人”“保管人”,保存后审核。
• 至此,盘点工作基本完成。(^__^)
2021/10/10
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选截止日期,并录入对应的盘点日期
点确定,新增后点退出
2021/10/10
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K3系统打印盘点表
• 供应链→仓存管理→盘点作业→盘点数据录入
2021/10/106源自K3系统打印盘点表• 选择对应的盘点方案表,点引出。隐藏多余的表格内容,保留“产品 代码”、“产品名称”、“单位”、“账存数量”、“盘点数量”,并打印
K 3 系 统 盘 点 流 程
2021/10/10
1、K3系统新增盘点方案(2-5) 2、K3系统打印盘点表(6-7) 3、实际盘点(8) 4、盘点数据录入及审核(9-13) 5、编制盘点报告(生成盘盈盘亏单)(14-15) 6、补充及审核盘盈盘亏单(16-17)
1
K3系统新增盘点方案
• 供应链→仓存管理→盘点左右→盘点方案-新增
要转换为盘点表上的计量单位。
2021/10/10
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盘点数据录入及审核
• 把盘点后的数据做成电子版:把手工盘点的数据录入到前面引出的盘 点表中,只需要录入“盘点数量”,其他保持不变。没有盘点到的产品, 不变动表格上的盘点数量。
金蝶K3供应链操作技巧经过流程
供应链操作手册1.1 系统参数 (3)1.1.1 供应链整体选项 (3)1.1.2 单据设置 (4)1.1.3 打印设置 (4)1.2 基础资料 (4)1.2.1 会计科目 (5)1.2.2 计量单位 (6)1.2.3 仓库 (7)1.2.4 客户/供应商 (8)1.2.5 物料 (9)1.3 初始数据录入 (10)1.4 结束初始化 (10)2.1主控台与主界面 (11)2.1.1主控台编辑 (11)2.1.2常用功能设置 (11)2.2单据制作(以外购入库单为例) (12)2.2.1手工录入 (13)2.2.2关联源单生成 (15)2.2.3下推生成 (15)2.2.4单据打印 (15)2.3单据查询(序时簿查询) (17)2.3.1 (17)2.3.2序时簿维护 (19)2.4报表查询 (19)3.1参数设置 (21)3.2采购管理流程 (23)3.3日常业务处理 (23)3.3.1单据录入 (23)3.3.2钩稽(入库成本确认) (25)3.3.3核销 (28)3.3.4单据查询 (28)3.4采购系统报表 (28)4.1参数设置 (31)4.2销售管理标准流程 (31)4.3日常业务处理 (31)4.3.1单据录入 (32)4.3.2钩稽(入库成本确认) (32)4.3.3核销 (32)4.3.4单据查询 (32)4.4销售系统报表 (32)5.1系统参数设置 (35)5.2仓存管理主要业务 (36)5.3库存基本业务 (36)5.3.1入库业务 (36)5.3.2出库业务 (36)5.4仓库调拨调整作业 (37)5.5虚仓管理业务 (37)5.5.1出入库单据录入 (38)5.5.2虚仓调拨 (38)5.5.3虚仓业务报表 (38)5.6盘点作业 (38)5.6.1备份盘点数据(新建盘点方案) (39)5.6.2打印盘点数据 (40)5.6.3实地盘点 (41)5.6.4录入盘点数据 (41)5.6.5生成盘点报告 (41)5.6.6盘亏盘盈单 (42)5.7库存报表 (42)6.1存货核算流程 (45)6.2系统参数设置 (45)6.3外购入库核算 (45)6.3.1外购入库核算标准流程 (46)6.3.2外购入库核算操作 (47)6.4其他入库核算 (47)6.5红字出库核算 (47)6.6材料出库核算 (47)6.7委外加工如库核算 (47)6.8自制入库核算 (47)6.9产品出库核算 (47)6.10凭证管理 (47)6.10.1凭证模板 (47)6.10.2生成凭证 (47)6.11期末结账 (47)系统初始化1.1 系统参数1.1.1供应链整体选项系统设置---》系统设置---》采购管理/销售管理/仓存管理/存货核算(任意)---》系统设置1.1.2单据设置1.1.3打印设置1.2 基础资料基础资料包括物料、会计科目、计量单位、仓库仓位、部门、职员、供应商及客户等。
金蝶k3财务供应链结账流程
金蝶k/3供应链结账流程1、外购入库核算位置:供应链———存货核算—---入库核算--——外购入库核算操作:打开外购入库核算后,过滤条件当中红蓝字为全部,确定后进入购货发票序事簿,然后直接点击上方工具栏的核算,提示核算成功,确定即可.然后退出外购入库核算界面。
目的:主要是为了将采购发票的价格资料回填到外购入库单当中。
2、存货估价入账核算位置:供应链—--存货核算----入库核算---—存货估价入账操作:打开存货估价入账核算后,过滤条件当中红蓝字为全部,确定后进入暂估入库序事簿,然后看一下单价与金额是否已经填写了,如果都已经填写了,直接退出序事簿界面就可以了,如果没有填写,手工双击打开该单据,然后将单价与金额填写后保存单据,关闭单据,目的:主要是为了外购入库没有来发票的情况下,将金额暂估到单据当中。
3、材料出库核算位置:供应链—-—存货核算—---出库核算———-材料出库核算操作:打开材料出库核算后,会弹出一个核算的界面,点击下一步后,选择上面的结转本期所有物料,然后点击下一步,这个界面是提示错误日志的信息设置,如果选择只写结转有误的物料,再最后的核算的错误报告中只列出显示核算错误的信息,然后下一步,软件自动核算,核算成功后,会在界面显示核算成功,点击完成,即核算完成。
如果提示有错误发生,可以查看一下查看报告目的:主要为了核算材料等出库的材料成本,主要单据有生产领料,其他出入库等单据。
4、自制入库核算位置:供应链-—-存货核算---—入库核算-—---自制入库核算操作:点击打开后,弹出一个产品入库单的过滤界面,直接确定即可,在这里看一下哪一个的物料所对应的单价与金额是空的, 如果是空的,然后填写他的成本价格,最后点击工具栏上的核算,提示核算成功,然后退出即可。
5、产成品出库核算位置:供应链——-存货核算—---出库核算—---产成品出库核算操作:点击打开后会弹出一个核算的界面,点击下一步后,选择上面的结转本期所有物料,然后点击下一步,这个界面是提示错误日志的信息设置,如果选择只写结转有误的物料,再最后的核算的错误报告中只列出显示核算错误的信息,然后下一步,软件自动核算,核算成功后,会在界面显示核算成功,点击完成,即核算完成.如果提示有错误发生,可以查看一下查看报告,界面与上面的3中的图相似。
金蝶K3供应链基础资料操作流程
WORD文档下载可编辑K/3标准操作规程供应链基础资料设置密级:★高★版本:1.0XXX股份有限公司金蝶软件(中国)有限公司2022年3月22日2022-03-22文档创建及更新记录文档审核记录文档去向记录目录第1章供应链系统设置 (4)1.1系统参数设置 (4)1.2基础资料设置 (5)1)科目 (6)2)部门 (8)3)职员 (9)4)供应商 (11)5)客户 (12)6)仓库 (13)7)物料 (14)1.3系统初始化 (20)1.4初始化前单据处理 (23)1.5启用供应链系统 (25)第1章供应链系统设置1.1系统参数设置系统设置时只系统使用前需要设置的一些属性,供应链参数设置入口:【系统设置】-->【供应链整体选项】几个重要参数说明:参数6:若应收应付系统未结束初始化,则业务系统发票不允许保存;采购管理系统、进口管理系统与应付系统、销售管理系统与应收款系统都各自存在着紧密的联系,在发票的处理和客户的管理方面优势完整的整体,若要完整实现这种一致,则必须保证应收应付系统先于业务系统启用。
参数12:启用锁库功能;对销售订单与投料单进行锁库,不参与计算。
1.2基础资料设置基础资料是K3系统运行的基础,K3基础资料全局共享,主要包括科目、物料、客商、职员、仓库、部门以及一些辅助资料。
1)科目操作路径:【系统设置】-->【基础资料】-->【公共资料】-->【科目】,单击【文件】菜单下的【从模板中引入科目】注意:引入的为标准科目,实施时根据具体情况进行明细及辅助核算项目的设置2)部门部门可以与会计科目想关联作为一个辅助核算项目进行核算以及费用归集,同时也是采购系统、销售系统、仓存系统和存货核算中各种单据的组成部分。
操作路径:【系统设置】-->【基础资料】-->【公共资料】-->【部门】部门属性:是否参与后面生产计算进行排产安排,成本核算类型:设置承担何种费用3)职员可以与会计科目想连参与财务处理,是人力资源、工资系统中最重要的最基本的基础资料,同时也是采购系统、销售系统、仓存系统和存货核算系统中各种单据的组成部分。
金蝶k3供应链操作流程
金蝶k3供应链操作流程金蝶K3供应链操作流程。
金蝶K3供应链管理系统是一款专业的供应链管理软件,它能够帮助企业实现供应链的高效运作,提升企业的运营效率和管理水平。
在实际操作中,金蝶K3供应链管理系统需要严格按照操作流程进行操作,下面将为大家详细介绍金蝶K3供应链操作流程。
一、采购管理。
1. 采购计划编制,根据企业的需求和库存情况,制定采购计划,确定采购物料的种类和数量。
2. 采购订单处理,根据采购计划,生成采购订单,并将订单发送给供应商,确保及时供货。
3. 采购入库管理,当供应商交货后,进行验收入库,将物料信息录入系统,并进行库存管理。
二、销售管理。
1. 销售订单录入,根据客户需求,录入销售订单,确定销售物料的种类和数量。
2. 发货管理,根据销售订单,安排发货计划,进行发货操作,并及时更新系统中的发货信息。
3. 销售出库管理,根据发货计划,进行出库操作,将物料出库,并更新库存信息。
三、库存管理。
1. 库存盘点,定期对库存进行盘点,确保库存信息准确无误。
2. 库存调拨,根据需求,对库存进行调拨,确保各个仓库的库存均衡。
3. 库存报警,设置库存报警值,当库存低于报警值时,系统会进行提醒,及时补充库存。
四、物流管理。
1. 物流配送,根据销售订单和发货计划,安排物流配送,确保货物及时到达客户手中。
2. 物流跟踪,对物流配送进行跟踪管理,及时了解货物的位置和状态。
3. 物流成本核算,对物流成本进行核算,分析物流成本占比,优化物流配送方案。
五、质量管理。
1. 采购质量管理,对采购的物料进行质量管理,确保采购物料的质量符合标准。
2. 生产质量管理,对生产过程进行质量管理,确保生产出的产品质量合格。
3. 售后质量管理,对售后服务进行质量管理,及时处理客户投诉和售后问题。
六、财务管理。
1. 财务核算,对采购、销售、库存等信息进行财务核算,生成财务报表。
2. 成本控制,对企业的各项成本进行控制,降低企业运营成本。
3. 资金管理,对企业的资金进行管理,确保企业的资金流动安全稳定。
金蝶K3供应链操作流程
金蝶K3供应链操作流程1.采购订单模块供应链→采购管理→采购订单→采购订单(新增)(黄色抬头部分为必填项,填完整采购项目,包括供应商、物料名称、数量、金额等)→采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员→保存→审核2.外购入库单模块供应链→采购管理—→采购订单—→釆购订单(维护)→确定→找到对应的采购订单→按住ctr1键选择该采购订单的全部物料→下推→生成→外购入库—→生成—→校正确认实际入库数量、金额—→填写批号(批号为1)、收料仓库(材料库)→外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整→保存→审核3.采购发票模块供应链→采购管理→外购入库—→外购入库单(维护)→确定→找到对应的外购入库单—→按住ctr1键选择该外购入库单的全部物料→下推→生成购货发票(专用)或购货发票(普通)→生成一→对应发票内容,确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致一→保存→审核4.费用发票模块供应链→釆购管理—→费用发票→费用发票(新增)→填写供应商、需要钩稽的采购发票单号、费用代码、金额、税率等→保存→审核5.采购发票、费用发票钩稽操作供应链→采购管理→采购发票→采购发票(维护)→确定→找到需要钩稽的发票—→钩稽—→确定需要购机的数量,将不需要钩稽的发票数量清零—→钩稽→全部退出6.存货模块入库核算供应链—→入库核算—→外购入库核算→确定→选中需要核算的购货发—→核算→费用分配模式→按数量分配→分配→核算7.生成采购入库凭证操作步骤(有疑问,待确认)供应链→凭证管理一→生成凭证一→采购发票(发票直接生成)一→重设→确定—→在实际价凭证模板中选中对应的发票,点击下拉菜单,找到外购入库→生成凭证8.领料出库操作供应链—→仓储管理—→领料发货—→生产领料(新增)→填写领料单(领料部门、用途、发料仓库、物料代码、批号、数量等)→保存→审核供应链—→存货核算→岀库核算→材料岀库核算→下一步→结转本期所有物料→下一步→查看报告查看是否有出现红字部分,有红字部分说明核算不正确;未岀现红字部分,则说明核算正确→完成→存货核算→凭证管理→生成凭证→生产领用→重设一→确定→在实际价凭证模板中选中对应的生产领料单,点击下拉菜单,找到生产领料→生成凭证9.产成品入库操作供应链—→仓库管理→验收入库→产品入库(新增)→填写产品入库单—→(交货单位、收货仓库、物料代码、实收数量、保管、验收等)→保存→审核供应链—→存货核算—→入库核算—→自制入库核算→核算供应链一→存货核算→凭证管理→生成凭证一→产品入库→重设-→确定→在实际价凭证模板中选中对应的产品入库,点击下拉菜单,找到产品入库→生成凭证10.销售合同模块供应链—→销售管理—→销售合同—→销售合同(新增)→填写合同内容合同名称、核算项目、产品代码、销售数量、单价等)→保存→审核(审核人不能与制单人是一个人)11.销售订单模块供应链—→销售管理—→销售订单→销售订单(新增)→填写销售订单(购货单位、选单号、部门、业务员、主管)一→保存→审核12.销售出库模块供应链—→销售管理—→销售岀库→销售岀库单(新増)—→填写销售岀库单(购货单位、源单类型、选单号、发货仓库等)→保存→审核13.销售发票模块供应链—→销售管理—→销售岀库→销售岀库单(新增)。
金蝶K3结账步骤(供应链)
供应链结账步骤(初稿)
一、供应链关账
二、关账后,检查所有的供应链单据是否都已经审核
三、确认当期能确认金额的“外购入库单”和“销售出库单”是不是已经做了相应发票
四、在存货核算,做外购入库核算
五、输入自制入库核算金额,并核算,使得产品入库单上的物料有金额,注意贵公司分了“计划成本部分”和“实际成本部分”
六、确认是否还有入库单据是无单价单据,比如外购入库单、其他入库单、盘盈入库单。
七、在存货核算,做材料出库核算,产成品出库核算。
有红字单据的,需要手动录入单价或金额。
八、检查所有的单据,是否还存在无单价单据
九、在存货核算、凭证生成,做凭证。
金蝶K3供应链操作流程
供应链操作手册1.1 系统参数 (4)1.1.1 供应链整体选项 (4)1.1.2 单据设置 (5)1.1.3 打印设置 (5)1.2 基础资料 (5)1.2.1 会计科目 (6)1.2.2 计量单位 (7)1.2.3 仓库 (8)1.2.4 客户/供应商 (9)1.2.5 物料 (10)1.3 初始数据录入 (11)1.4 结束初始化 (11)2.1主控台与主界面 (12)2.1.1主控台编辑 (12)2.1.2常用功能设置 (12)2.2单据制作(以外购入库单为例) (13)2.2.1手工录入 (14)2.2.2关联源单生成 (16)2.2.3下推生成 (16)2.2.4单据打印 (16)2.3单据查询(序时簿查询) (18)2.3.1 (18)2.3.2序时簿维护 (20)2.4报表查询 (20)3.1参数设置 (22)3.2采购管理流程 (24)3.3日常业务处理 (24)3.3.1单据录入 (24)3.3.2钩稽(入库成本确认) (26)3.3.3核销 (29)3.3.4单据查询 (29)3.4采购系统报表 (29)4.1参数设置 (32)4.2销售管理标准流程 (32)4.3日常业务处理 (32)4.3.1单据录入 (33)4.3.2钩稽(入库成本确认) (33)4.3.3核销 (34)4.3.4单据查询 (34)4.4销售系统报表 (34)5.1系统参数设置 (37)5.2仓存管理主要业务 (38)5.3库存基本业务 (38)5.3.1入库业务 (38)5.3.2出库业务 (38)5.4仓库调拨调整作业 (39)5.5虚仓管理业务 (39)5.5.1出入库单据录入 (40)5.5.2虚仓调拨 (40)5.5.3虚仓业务报表 (40)5.6盘点作业 (40)5.6.1备份盘点数据(新建盘点方案) (41)5.6.2打印盘点数据 (42)5.6.3实地盘点 (43)5.6.4录入盘点数据 (43)5.6.5生成盘点报告 (43)5.6.6盘亏盘盈单 (44)5.7库存报表 (44)6.1存货核算流程 (47)6.2系统参数设置 (47)6.3外购入库核算 (47)6.3.1外购入库核算标准流程 (48)6.3.2外购入库核算操作 (49)6.4其他入库核算 (49)6.5红字出库核算 (49)6.6材料出库核算 (49)6.7委外加工如库核算 (49)6.8自制入库核算 (49)6.9产品出库核算 (49)6.10凭证管理 (49)6.10.1凭证模板 (49)6.10.2生成凭证 (49)6.11期末结账 (49)系统初始化1.1系统参数1.1.1供应链整体选项系统设置---》系统设置---》采购管理/销售管理/仓存管理/存货核算(任意)---》系统设置1.1.2单据设置1.1.3打印设置1.2基础资料基础资料包括物料、会计科目、计量单位、仓库仓位、部门、职员、供应商及客户等。
金蝶K3供应链操作流程
金蝶K3供应链操作流程-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII1、采购订单模块供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单(新增)(黄色抬头部分为必填项,填完整采购项目,包括供应商、物料名称、数量、金额等)--→采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员--→保存--→审核2、外购入库单模块供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单(维护)--→确定--→找到对应的采购订单--→按住ctrl键选择该采购订单的全部物料--→下推--→生成外购入库--→生成--→校正确认实际入库数量、金额--→填写批号(批号为1)、收料仓库(材料库)--→外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整--→保存--→审核3、采购发票模块供应链--→采购管理--→外购入库--→外购入库单(维护)--→确定--→找到对应的外购入库单--→按住ctrl键选择该外购入库单的全部物料--→下推--→生成购货发票(专用)或购货发票(普通)--→生成--→对应发票内容,确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致--→保存--→审核4、费用发票模块供应链--→采购管理--→费用发票--→费用发票(新增)--→填写供应商、需要钩稽的采购发票单号、费用代码、金额、税率等--→保存--→审核5、采购发票、费用发票钩稽操作供应链--→采购管理--→采购发票--→采购发票(维护)--→确定--→找到需要钩稽的发票--→钩稽--→确定需要购机的数量,将不需要钩稽的发票数量清零--→钩稽--→全部退出6、存货模块入库核算供应链--→入库核算--→外购入库核算--→确定--→选中需要核算的购货发票--→核算--→费用分配模式--→按数量分配--→分配--→核算7、生成采购入库凭证操作步骤(有疑问,待确认)供应链--→凭证管理--→生成凭证--→采购发票(发票直接生成)--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的发票,点击下拉菜单,找到外购入库--→生成凭证8、领料出库操作供应链--→仓储管理--→领料发货--→生产领料(新增)--→填写领料单(领料部门、用途、发料仓库、物料代码、批号、数量等)--→保存--→审核供应链--→存货核算--→出库核算--→材料出库核算--→下一步--→结转本期所有物料--→下一步--→查看报告查看是否有出现红字部分,有红字部分说明核算不正确;未出现红字部分,则说明核算正确--→完成--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→生产领用--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的生产领料单,点击下拉菜单,找到生产领料--→生成凭证9、产成品入库操作供应链--→仓库管理--→验收入库--→产品入库(新增)--→填写产品入库单--→(交货单位、收货仓库、物料代码、实收数量、保管、验收等)--→保存--→审核供应链--→存货核算--→入库核算--→自制入库核算--→核算供应链--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→产品入库--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的产品入库,点击下拉菜单,找到产品入库--→生成凭证10、销售合同模块供应链--→销售管理--→销售合同--→销售合同(新增)--→填写合同内容(合同名称、核算项目、产品代码、销售数量、单价等)--→保存--→审核(审核人不能与制单人是一个人)11、销售订单模块供应链--→销售管理--→销售订单--→销售订单(新增)--→填写销售订单(购货单位、选单号、部门、业务员、主管)--→保存--→审核12、销售出库模块供应链--→销售管理--→销售出库--→销售出库单(新增)--→填写销售出库单(购货单位、源单类型、选单号、发货仓库等)--→保存--→审核13、销售发票模块供应链--→销售管理--→销售出库--→销售出库单(新增)。
金蝶K3供应链盘点流程及具体操作-2024鲜版
2024/3/28
如果需要创建新的盘点任务,可以点击“新建”或类似按钮,按照提示输 入相关信息。
21
输入盘点数据并保存
在选定的盘点任务中,可以看到需要盘点的物料清单。
输标02入题
对于每个物料,需要输入实际盘点数量,并在系统中 进行确认。
01
03
完成所有物料的盘点后,点击“保存”或类似按钮, 将盘点数据保存到系统中。同时,可以打印盘点报表
对于重要数据,采取双人录入、交叉核对 等方式,确保数据的准确性。
在盘点前对系统进行测试,确保系统正常 运行,减少故障发生的可能性。
2024/3/28
解决方案
加强盘点人员的培训,提高其数据录入准 确性和效率。
24
盘点差异处理不当
解决方案
问题表现:在盘点结束后,发现 实际库存与系统数据存在差异, 但未及时处理或处理不当,导致 后续工作受到影响。
解决方案
2024/3/28
加强盘点人员的系统操作 培训,提高其操作熟练度 和准确性。
定期组织系统操作考核和 竞赛活动,激发盘点人员 的学习兴趣和积极性。
提供详细的系统操作手册 和在线帮助文档,方便盘 点人员随时查阅和学习。
26
THANKS
感谢观看
2024/3/28
27
货物移动
在盘点期间,如果有货物被移动 或调整位置,而盘点人员未及时 记录和调整,也会导致盘点差异。
盗窃或损失
在仓库管理中,可能存在盗窃、 损坏或过期等情况,导致实际库 存减少,从而产生盘点差异。
2024/3/28
16
制定处理措施
2024/3/28
重新盘点
对于存在较大差异的情况,需要重新进行盘点,确保数据的准确性。
金蝶K3供应链基础资料操作流程
K/3标准操作规程供应链基础资料设置密级:★高★版本:1.0XXX股份有限公司金蝶软件(中国)有限公司3:40 PM1/12/2022文档创建及更新记录日期创建或更新人版本备注刘鹏东V1.0文档审核记录日期审核人职务备注文档去向记录拷贝份数接受人职务备注目录第1章供应链系统设置 (4)1.1系统参数设置 (4)1.2基础资料设置 (5)1)科目 (5)2)部门 (8)3)职员 (9)4)供应商 (11)5)客户 (12)6)仓库 (13)7)物料 (14)1.3系统初始化 (20)1。
4初始化前单据处理 (23)1。
5启用供应链系统 (24)第1章供应链系统设置1.1 系统参数设置系统设置时只系统使用前需要设置的一些属性,供应链参数设置入口:【系统设置】——>【供应链整体选项】几个重要参数说明:参数6:若应收应付系统未结束初始化,则业务系统发票不允许保存;采购管理系统、进口管理系统与应付系统、销售管理系统与应收款系统都各自存在着紧密的联系,在发票的处理和客户的管理方面优势完整的整体,若要完整实现这种一致,则必须保证应收应付系统先于业务系统启用。
参数12:启用锁库功能;对销售订单与投料单进行锁库,不参与计算。
1.2 基础资料设置基础资料是K3系统运行的基础,K3基础资料全局共享,主要包括科目、物料、客商、职员、仓库、部门以及一些辅助资料。
1)科目操作路径:【系统设置】——>【基础资料】-—>【公共资料】--〉【科目】,单击【文件】菜单下的【从模板中引入科目】注意:引入的为标准科目,实施时根据具体情况进行明细及辅助核算项目的设置2)部门部门可以与会计科目想关联作为一个辅助核算项目进行核算以及费用归集,同时也是采购系统、销售系统、仓存系统和存货核算中各种单据的组成部分。
操作路径:【系统设置】—-〉【基础资料】--〉【公共资料】-—>【部门】部门属性:是否参与后面生产计算进行排产安排,成本核算类型:设置承担何种费用3)职员可以与会计科目想连参与财务处理,是人力资源、工资系统中最重要的最基本的基础资料,同时也是采购系统、销售系统、仓存系统和存货核算系统中各种单据的组成部分.操作路径:【系统设置】—-〉【基础资料】——>【公共资料】-->【职员】注意:使用工资模块的用户,在增加职员时,职员类别,职员部门和开户英航及账号必须输入4)供应商供应商是K3系统一个重要的基础资料,跟采购系统、仓存系统、以及应收应付系统都有紧密的联系,也是供应商管理、CRM操作路径:【系统设置】——>【基础资料】—->【公共资料】--〉【供应商】注意:启用供应商协同参数,为12.1新增功能5)客户客户跟供应商一样跟其他模块有着紧密的联系,尤其在上CRM时,客户的资料就更要维护的十分详尽。
2024版年度金蝶K3供应链操作流程
录入货位的基本信息,如货位号、所在仓库、存储物料等。
10
计量单位与价格策略
01
计量单位设置
根据物料属性和业务需求,设置 合适的计量单位,如个、件、吨 等。
02
价格策略制定
03
价格审批流程
根据市场行情和采购策略,制定 不同物料的价格策略,包括固定 价格、浮动价格等。
建立价格审批流程,对超出一定 金额或特殊物料的价格进行审批 控制。
根据销售合同,将客户需求转化为销售订单,并下达给相关部门。
订单跟踪
对销售订单的执行情况进行跟踪,确保订单按时、按质完成。
2024/2/3
20
发货安排与出库处理
发货安排
根据销售订单和库存情况,制定发货计划,并安排发货。
2024/2/3
出库处理
对发货的商品进行出库处理,包括拣货、打包、发货等流程,确保商品准确无误地送达 客户手中。
31
07
系统优化与改进建议
2024/2/3
32
现有流程瓶颈识别
订单处理速度慢
由于供应链系统处理能力不足,导致订单处理速 度跟不上业务需求。
库存数据不准确
库存数据存在误差,导致采购和销售计划不准确。
物流配送效率低
物流配送环节存在较多问题,如配送路线不合理、 车辆调度不灵活等。
2024/2/3
33
优化方案设计
库存数据准确性提高
建立完善的库存管理制度后,库存数据误差率 大幅降低。
2024/2/3
物流配送效率改善
改进物流配送方案后,配送时间和成本均得到有效控制。
35
持续改进计划
持续优化供应链系统
根据业务需求和技术发展,不断对供应链系 统进行升级和改进。
(完整版)金蝶K3供应链操作手册
供应链操作手册1.1 系统参数 (3)1.1.1 供应链整体选项 (3)1.1.2 单据设置 (4)1.1.3 打印设置 (4)1.2 基础资料 (4)1.2.1 会计科目 (5)1.2.2 计量单位 (6)1.2.3 仓库 (7)1.2.4 客户/供应商 (8)1.2.5 物料 (9)1.3 初始数据录入 (9)1.4 结束初始化 (10)2.1主控台与主界面 (11)2.1.1主控台编辑 (11)2.1.2常用功能设置 (11)2.2单据制作(以外购入库单为例) (12)2.2.1手工录入 (13)2.2.2关联源单生成 (15)2.2.3下推生成 (15)2.2.4单据打印 (15)2.3单据查询(序时簿查询) (17)2.3.1 (17)2.3.2序时簿维护 (19)2.4报表查询 (19)3.1参数设置 (21)3.2采购管理流程 (23)3.3日常业务处理 (23)3.3.1单据录入 (23)3.3.2钩稽(入库成本确认) (25)3.3.3核销 (28)3.3.4单据查询 (28)3.4采购系统报表 (28)4.1参数设置 (31)4.2销售管理标准流程 (31)4.3日常业务处理 (31)4.3.1单据录入 (32)4.3.2钩稽(入库成本确认) (32)4.3.3核销 (32)4.3.4单据查询 (32)4.4销售系统报表 (32)5.1系统参数设置 (35)5.2仓存管理主要业务 (36)5.3库存基本业务 (36)5.3.1入库业务 (36)5.3.2出库业务 (36)5.4仓库调拨调整作业 (37)5.5虚仓管理业务 (37)5.5.1出入库单据录入 (38)5.5.2虚仓调拨 (38)5.5.3虚仓业务报表 (38)5.6盘点作业 (38)5.6.1备份盘点数据(新建盘点方案) (39)5.6.2打印盘点数据 (40)5.6.3实地盘点 (41)5.6.4录入盘点数据 (41)5.6.5生成盘点报告 (41)5.6.6盘亏盘盈单 (42)5.7库存报表 (42)6.1存货核算流程 (45)6.2系统参数设置 (46)6.3外购入库核算 (46)6.3.1外购入库核算标准流程 (46)6.3.2外购入库核算操作 (47)6.4其他入库核算 (47)6.5红字出库核算 (47)6.6材料出库核算 (47)6.7委外加工如库核算 (47)6.8自制入库核算 (47)6.9产品出库核算 (47)6.10凭证管理 (47)6.10.1凭证模板 (47)6.10.2生成凭证 (47)6.11期末结账 (47)系统初始化1.1 系统参数1.1.1供应链整体选项系统设置---》系统设置---》采购管理/销售管理/仓存管理/存货核算(任意)---》系统设置1.1.2单据设置1.1.3打印设置1.2 基础资料基础资料包括物料、会计科目、计量单位、仓库仓位、部门、职员、供应商及客户等。
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- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
1、采购订单模块
供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单(新增)(黄色抬头部分为必填项,填完整采购项目,包括供应商、物料名称、数量、金额等)--→采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员--→保存--→审核
2、外购入库单模块
供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单(维护)--→确定--→找到对应的采购订单--→按住ctrl键选择该采购订单的全部物料--→下推--→生成外购入库--→生成--→校正确认实际入库数量、金额--→填写批号(批号为1)、收料仓库(材料库)--→外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整--→保存--→审核
3、采购发票模块
供应链--→采购管理--→外购入库--→外购入库单(维护)--→确定--→找到对应的外购入库单--→按住ctrl键选择该外购入库单的全部物料--→下推--→生成购货发票(专用)或购货发票(普通)--→生成--→对应发票内容,确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致--→保存--→审核
4、费用发票模块
供应链--→采购管理--→费用发票--→费用发票(新增)--→填写供应商、需要钩稽的采购发票单号、费用代码、金
额、税率等--→保存--→审核
5、采购发票、费用发票钩稽操作
供应链--→采购管理--→采购发票--→采购发票(维护)--→确定--→找到需要钩稽的发票--→钩稽--→确定需要购机的数量,将不需要钩稽的发票数量清零--→钩稽--→全部退出(勾稽关系是会计在编制会计报表时常用的一个术语,它是指某个会计报表和另一个会计报表之间以及本会计报表项目的内在逻辑对应关系,如果不相等或不对应,这说明会计报表编制出现问题。
)
(这个勾稽的意思就是将外购入库单与发票设置成关联单据,相互锁死,联查单据相互都可以照应,
比如公司进货批次不同,开来的发票不同,勾稽后,就可以将发票对应的入库单相互锁定,而不是与其他的单据锁定!)其实就是发票和出入库单据的勾兑,以确认成本。
比如,采购入库单如何没有和发票勾稽,就只能做暂估入库。
勾稽后才能确认真正的成本。
6、存货模块入库核算
供应链--→入库核算--→外购入库核算--→确定--→选中需要核算的购货发票--→核算--→费用分配模式--→按数量分配--→分配--→核算
7、生成采购入库凭证操作步骤(有疑问,待确认)
供应链--→凭证管理--→生成凭证--→采购发票(发票直接生成)--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的发票,点击下拉菜单,找到外购入库--→生成凭证8、领料出库操作
供应链--→仓储管理--→领料发货--→生产领料(新增)--→填写领料单(领料部门、用途、发料仓库、物料代码、批号、数量等)--→保存--→审核
供应链--→存货核算--→出库核算--→材料出库核算--→下一步--→结转本期所有物料--→下一步--→查看报告查看是否有出现红字部分,有红字部分说明核算不正确;未出现红字部分,则说明核算正确--→完成--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→生产领用--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的生产领料单,点击下拉菜单,找到生产领料--→生成凭证
9、产成品入库操作
供应链--→仓库管理--→验收入库--→产品入库(新增)--→填写产品入库单--→(交货单位、收货仓库、物料代码、实收数量、保管、验收等)--→保存--→审核
供应链--→存货核算--→入库核算--→自制入库核算--→核算
供应链--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→产品入库--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的产品入库,点击下拉菜单,找到产品入库--→生成凭证10、销售合同模块
供应链--→销售管理--→销售合同--→销售合同(新增)--→填写合同内容(合同名称、核算项目、产品代码、销售
数量、单价等)--→保存--→审核(审核人不能与制单人是一个人)
11、销售订单模块
供应链--→销售管理--→销售订单--→销售订单(新增)--→填写销售订单(购货单位、选单号、部门、业务员、主管)--→保存--→审核
12、销售出库模块
供应链--→销售管理--→销售出库--→销售出库单(新增)--→填写销售出库单(购货单位、源单类型、选单号、发货仓库等)--→保存--→审核
13、销售发票模块
供应链--→销售管理--→销售出库--→销售出库单(新增)。