评审记录表(模板)
合同评审记录表范本
合同评审记录表范本合同评审记录表是用于记录合同评审过程中的关键信息、问题和决策的表格。
它起到了记录和追踪合同评审过程中的每个步骤和活动的作用,确保整个评审过程的透明和一致性。
本文档提供了一个可用于合同评审记录表的范本,供参考和使用。
1. 评审信息合同评审记录表的第一部分是关于评审信息的记录。
评审项目合同评审记录表范本文件编号CR-001文档版本 1.0评审日期2022年3月15日评审人员张三、李四、王五被评审合同合同名称:XXX项目合同合同编号:CT-2022-001合同签订日期:2022年3月1日2. 评审目标合同评审记录表的第二部分是关于评审目标的记录。
合同评审目标:确保被评审合同的内容准确、合法、完整,并符合双方约定的要求,并为后续的合同执行提供支持和指导。
3. 评审过程合同评审记录表的第三部分是关于评审过程的记录。
3.1 合同评审会议评审人员参加了于2022年3月10日召开的合同评审会议。
会议主要内容包括:•评审人员对合同的整体内容进行了初步的审查和讨论。
•评审人员对合同中的关键条款进行了深入的分析和讨论。
•评审人员提出了问题和建议,并记录在合同评审记录表中。
3.2 问题记录以下问题是在合同评审过程中被识别出的。
这些问题将需要解决或与供应商进行进一步的讨论和协商。
序号问题描述解决措施负责人1 合同条款XYZ缺失与供应商协商是否需要添加该条款张三2 客户责任未明确定义与客户沟通并明确客户责任范围李四3 合同中附带的附件缺失与供应商协商并补充缺失的附件王五3.3 决策记录以下决策是在合同评审过程中做出的,以解决评审过程中的问题和调整合同条款。
序号决策描述执行日期执行人1 向供应商提出添加合同条款XYZ的建议2022年3月16日张三2 与客户沟通并明确客户责任范围2022年3月17日李四3 与供应商协商并补充缺失的合同附件2022年3月18日王五4. 下一步行动根据评审过程中的问题和决策,以下是下一步行动的计划。
招投标文件评审记录表文本模板
招投标文件评审记录表文本模板一、项目基本信息1、项目名称:2、招标编号:3、招标方式:(公开招标、邀请招标等)4、项目预算:5、招标内容及要求:二、投标单位信息1、投标单位名称:2、投标单位地址:3、联系人及联系方式:三、评审小组成员1、组长:2、成员:四、评审时间及地点1、评审时间:2、评审地点:五、评审内容及标准1、商务部分投标函:是否按照招标文件要求格式填写,签字盖章是否齐全。
法定代表人授权委托书:是否有法定代表人签字或盖章,授权代表签字是否有效,授权范围是否明确。
资格证明文件:营业执照、资质证书、安全生产许可证等是否齐全有效,是否符合招标文件要求的资质等级和经营范围。
业绩证明材料:提供的类似项目业绩合同或中标通知书是否真实有效,是否符合招标文件要求的业绩条件。
商务条款响应:对招标文件中的交货期、质保期、付款方式等商务条款的响应是否明确、无偏离。
2、技术部分技术方案:是否完整、详细,技术措施是否合理、可行,是否满足招标文件的技术要求。
项目实施计划:包括项目进度安排、人员配备、质量保证措施等是否合理、科学,能否保证项目按时、高质量完成。
技术规格偏离表:对招标文件中技术规格要求的偏离情况是否清晰、准确,正偏离或负偏离是否合理。
售后服务方案:售后服务承诺是否明确、具体,响应时间、服务内容等是否满足招标文件要求。
3、价格部分投标报价:报价是否完整、准确,大小写是否一致,是否符合招标文件的报价要求。
价格构成:报价明细是否清晰、合理,各项费用的计算是否准确。
价格合理性:报价是否明显低于成本价或高于市场价格,是否存在恶意竞争的嫌疑。
六、评审意见1、商务部分评审意见评审小组成员对投标单位的商务部分进行了认真审查,具体意见如下:投标单位 A:投标函格式规范,签字盖章齐全,符合要求。
法定代表人授权委托书有效,授权代表签字无误,授权范围明确。
提供的资格证明文件齐全有效,资质等级和经营范围符合招标文件要求。
类似项目业绩合同真实有效,满足招标文件要求的业绩条件。
设计和开发评审记录表模板
9.安全性 √ 10. □ 11. □ 12. □
存在问题及改进建议:
1、端口保护的器件需要靠近接插件放置。
2、高速信号参考平面需要连续。
评审结论:
1、端口保护器件的放置后可以下发gerber文பைடு நூலகம்生产PCB。
2、修改电源平面铺铜。
对纠正、改进措施的跟踪验证结果:
设计和开发评审记录表模板
产品名称
项目代号
设计开发阶段
PCB设计
负责人
评审人员
部 门
职务或职称
评审人员
部 门
职务或职称
硬件研发
研发工程师
硬件研发
研发工程师
硬件研发
总监
质量
DQE
生产技术
NPI
采购
经理
评审内容:“□”内打“√”表示评审通过,“?”表示有建议或疑问,“×”表示不同意。
1.合同、标准符合性 √ 2.采购可行性 √ 3.加工可行性 √ 4.结构合理性 ?
已按评审结果修改设计。
验证人/日期:
编制/日期: 批准/日期:
管理评审会议记录表
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管理评审会议记录/报告书
部门:页次:2/4
评审内容
高层建议
处理结果
备注
会议内容:
3.2生产技术部:
生产技术部生产一次合格率---2月100%;3月99%;2008年4月100%.均达到目标,由于运行时间较短,暂不调整目标值,且看以后的情况再作适当调整。
生产技术部生产按计划完成率---2月98%;3月100%;2008年4月100%.均达到目标,此次暂时不调整目标。
3. 3采购:
采购交期达成率---2月96%;3月96.5%;2008年4月96%.均达到目标,此次暂时不调整目标。
采购产品合格率---2月98.5%;3月99%;2008年4月99.5%.均达到目标,此次暂时不调整目标。
3.4销售部:
目前,共收到顾客的1件报怨投诉,符合该项的质量目标。针对顾客反映的问题,相关部门已经作好相应的处理工作,顾客的要求得到了实现。在具有很大代表性的《客户满意调查表》中,对客户反映的信息进行了分析和处理。经过统计计算,得出的顾客满意度为%。针对此种情况:做出相应的分析并改善,今后须继续抓好产品质量,不断改进产品性能和外观,以满足客户要求.
3.过程的业绩和产品符合性:
3.1质量计量部:
质量计量部检验误判次数---2月0次;3月0次;2008年4月0次.均达到目标,此次暂时不调整目标。
质量计量部计量器具及时率---2月100%;3月100%;2008年4月100%.均达到目标,此次暂时不调整目标。
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合同评审记录表范文模板
合同评审记录表范文模板合同编号:_________合同名称:_________合同类型:_________合同签订日期:_________评审日期:_________评审人员:_________评审目的:对合同内容进行全面的审查,确保合同条款的合法性和合理性,保护双方合同权益,防止合同风险。
评审内容及结论:1.合同主体信息1.1 合同双方名称、地址、法定代表人信息是否明确、真实、准确?1.2 合同签订日期、有效期限、终止方式是否清晰、合理?1.3 合同签署人员是否具备代表法人资格?签署行为是否符合授权?结论:合同主体信息基本准确无误,可予通过。
2.合同标的与数量信息2.1 合同标的名称、规格、型号、数量、质量要求是否明确?2.2 合同标的交货地点、交付方式、验收标准是否合理?2.3 合同标的价格、付款条件、发票开具要求是否明确?结论:合同标的及数量信息全面明确,交付、验收、付款条件合理,可予通过。
3.合同履行责任3.1 合同履行责任、违约责任、争议解决方式是否明确?3.2 合同履行期限、延期条件、解除权利是否规定明确?3.3 合同违约金、损失赔偿等条款是否合理、可操作?结论:合同履行责任、违约责任、争议解决方式等条款明确,可予通过。
4.合同附件及变更4.1 合同附件及相关文件是否清晰附加并列举?4.2 合同变更、解释、终止等情况是否有规定?4.3 合同约定事项是否全面可操作?结论:合同附件及变更条款完备、合理,可予通过。
5.其他事项5.1 合同保密、解释、通知等条款是否合理、完备?5.2 合同约定的特殊事项是否考虑周全?结论:其他事项内容完善合理,可予通过。
评审结论:经评审,本合同内容合法合规、条款明确合理,双方权益均得到保障。
建议双方依照约定,认真履行合同义务,确保合同顺利执行。
评审人员签名:_________日期:_________以上为合同评审记录表范文模板,希朇能对您有所帮助。
机械制造企业评审记录表(详细)
机械制造企业安全生产标准化评分记录表自评/评审单位:自评/评审时间:从年月日 到年月日自评/评审组组长:自评/评审组主要成员:1.基础管理考评:标准分值220分,14项考评项目和61条考评内容考评 类目 考评项目考评内容标准分值评审描述空项应得分实际得分1.基础管理考评 1.1目标管理1. 安全承诺32. 中长期发展规划 23. 安全生产年度目标 34. 保障措施25. 安全资金投入46. 安全文化建设11.2危险源管理1. 管理制度42. 危险源辨识33. 风险评价和重大危险源申报 31 / 554. 危险源控制措施 25.危险源评审、更新和告知 21.3安全生产责任制1. 主要负责人的安全职责 42. 建立健全安全职责 43. 熟悉并履行安全职责 34. 工会维权25. 定期评审和更新 21.4安全生产规章制度或企业标准1. 法律法规与其他要求的收集和传达 42. 建立健全规章制度 43. 规章制度的内容 24. 规章制度的发放及执行 35. 规章制度的评审、修订或更新 21.5安全技术操作规程1. 制定安全技术操作规程 42. 安全技术操作规程内容 43. 安全技术操作规程发放与管理 22 / 554. 批准、评审和修订 21.6机构与人员1. 安全生产管理网 42. 安全生产管理机构 33. 专职安全管理人员配备 34. 工会劳动保护监督检查委员会(小组)21.7职业安全健康培训1. 编制培训计划32. 职业安全健康培训的实施 373. 培训评估和档案 51.8 建设项目的安全和职业健康“三同时”管理1. 可行性研究阶段 32. 设计阶段23. 施工阶段24. 验收阶段35. 安全卫生设施投资概算 21.9相关方安1. 供应商和承包商的安全管理 43 / 55全管理2. 发包或出租的安全管理 33. 短期、临时从业人员的安全管理 34. 实习、参观及其他外来人员的安全管理21.10班组安全管理1. 管理归口部门12.安全生产标准班组的基本条件2.1安全生产职责22.2严格执行安全技术操作规程 22.3安全检查和隐患整改 22.4安全活动22.5安全培训23. 班组验收和考核 11.11劳动防护用品管理1. 需求计划和发放标准 32. 发放和质量33.使用和佩戴41.12 应急管理1. 确定应急响应目标 24 / 552. 应急预案的编制、评审或论证、发放43. 应急物资及装备的配备 44. 应急响应25. 应急预案的演习、评审或更新 21.13安全检查1. 安全检查制度22. 实施安全检查53. 查出问题和隐患的整改 34. 现场违章情况41.14 事故管理1. 参加工伤保险32. 事故控制指标83.事故的调查和处理 34.25.事故档案2小计2205 / 552. 基础设施安全条件考评:标准分值610分,44项考评项目和302条考评内容考评 类目 考评项目考评内容标准分值评审描述 空项应得分实际得分2 基础设施安全条件2.1金属切削机床1.防护罩、盖、栏应完备可靠,其安全距离、刚度、强度及稳定性均应符合GB/T8196、GB 23821的相关规定。
模具评审记录
E. 油缸动模抽芯2顶出
模 G. 油缸顶板2级顶复位
作 M. 合模 分 析 O .油缸定模抽芯1复位
Q. 油缸动模抽芯1复位
F. 油缸顶板1级顶出 H. 设备顶针顶出 J. 设备顶针退回 L. 油缸顶板1级复位 N. 油缸定模抽芯2复位 P. 油缸动模抽芯2复位 R. 塑料注射
33 是否有顶杆布置在不平整产品面,顶杆是否设计止转,头部斜面是否防滑
34 是否有粘上模可能、顶出行程是否足够、是否需先复位、是否需二次顶出
35
是否设计微动开关、开关座和计数器,开关座是否设置在非操作侧模脚中间位置(注意注塑机 压板位置)
36 是否适合机械手取件,嵌件模导柱是否在非嵌件侧
37 用拉攀做先复位是否与注塑机模板相符,最多横向中心用上下两个拉攀
43 整个零件的支撑柱是否均匀分布,特别是注射中心区域,尽量不要与顶出孔干涉
44 上下模仁厚度是否足够,上下模板厚度是否足够,滑块锁紧块强度是否足够
45 模仁定位是否需要用锲紧块定位或两直边和两斜边,模仁及镶件厚度尾数是否为3或8
46 所有镶件和斜顶沿周是否做圆角以增加模具强度
冷却
47 水路可持续流动,水路是否均匀分布;一般不在塑件熔接的地方设置水路﹐避免影响制品强度
28
斜顶配合斜面的角度是否大于斜顶运动角度(即斜顶杆角度)2-3度,保证运动复位时不会有 碰伤
29 与斜顶座的配合是否有足够强度、耐用
30 顶针规格是否合适(尽量用大顶针和较少规格),是否兼作排气作用
31 检查模具设计的顶出,确保不会有干涉。3D模具数模的运动分析是必须的
32 是否均匀顶出(会引起脱模困难、及外观问题),官位长度为顶针直径3到5倍
电镀类零件
58 零件应尽量在非外观面上多设置几个装挂位置,以保证零件镀层的均匀
文件评审记录参考模板范本
编号:
制 度名 称
安全生产管理制度汇编
生效日期
××年2月20日
评审参加人员签名:(或见评审会议签到表)
评审内容
评审意见
日期
与法律、法规、标准的符合性
符合
××年2月20日
与企业发展总体水平的适宜性
适宜
××年2月2Biblioteka 日工艺、技术、路线等的符合性
符合
××年2月20日
其他
适宜
××年2月20日
评审结果:
安全会议签到表
年月日
会议主题:
《安全生产管理制度汇编》评审会
会议主持人
序号
与会人员签名
序号
与会人员签名
公司编制的《安全生产管理制度汇编》文件符合安全生产法律法规和相关标准要求,与公司现有机构设置、岗位职责相适宜,工作职责明确,操作流程清晰,具备可操作性,符合公司现实环境与经济技术条件。
评审组织者签字:
××年2月20日
总经理审批意见:
同意评审结论,批准发布,从××年2月20日生效实施。
签名:
××年2月20日
合同评审记录表-模板
建议解决办法
实际解决方案 影响程度评价 问题状态
删除无关内容及标题
评审期间
评审文件 列表
序号
1
文件名称
评审人
2
概要方案
3
4 5 6 7 8
问题描述说明
评审记录表
填写说明:绿色部分由评审人员填写;茶色部分 理
严重程度
概要方案里有很多内容都只有标题,未见详细内容,在后期实施过程中是否要 予以实现?如无需实现请删除相关标题,否则实施过程中容易造成扯皮 Nhomakorabea中
评审记录表
说明:绿色部分由评审人员填写;茶色部分由项目负责人或文档编制人填写;黄色部分由质量管 理员填写
设计评审记录表(模板)
附录 16编号:GTR65000-12 版本:2012景观方案评审记录表(公寓)评审时间:注:该表一式两份,报备景观公司设计管理部与项目公司工程部资料室。
附录17编号:GTR65000-13 版本:2012景观方案评审记录表(别墅)注:该表一式两份,报备景观公司设计管理部与项目公司工程部资料室。
附录 18编号:GTR65000-14 版本:2012景观方案评审记录表(法合)注:该表一式两份,报备景观公司设计管理部与项目公司工程部资料室。
附录 19编号:GTR65000-15 版本:2012 景观扩初评审记录表(公寓)评审时间:注:该表一式两份,报备景观公司设计管理部与项目公司工程部资料室。
附录 20编号:GTR65000-16 版本:2012 景观扩初评审记录表(别墅)评审时间:注:该表一式两份,报备景观公司设计管理部与项目公司工程部资料室。
附录 21编号:GTR65000-17 版本:2012 景观扩初评审记录表(法合)评审时间:注:该表一式两份,报备景观公司设计管理部与项目公司工程部资料室。
附录 22编号:GTR65000-18 版本:2012景观施工图评审记录表(公寓)评审时间:注:该表一式两份,报备景观公司设计管理部与项目公司工程部资料室。
附录 23编号:GTR65000-19 版本:2012景观施工图评审记录表(别墅)评审时间:注:该表一式两份,报备景观公司设计管理部与项目公司工程部资料室。
附录 24编号:GTR65000-20 版本:2012景观施工图评审记录表(法合)评审时间:注:该表一式两份,报备景观公司设计管理部与项目公司工程部资料室。
风险控制措施评审记录表
管理措施:专人负责过程中监督检查。
是
否
是
是
否
是
可行
14
高处
坠落/
坍塌
Ⅳ
工程措施:安装独立梁模板时应设安全操作平台。严禁操作人员站在独立梁底模上操作及上下通行。模板楞梁应至少搁置两个支点上。
管理措施:专人负责过程中监督检查。
应急措施:立即停止安装作业。
应急措施:立即停止安装作业。
管理措施:专人负责过程中监督检查。
管理措施:专人负责过程中监督检查。
是
否
是
是
否
是
可行
11
坍塌
Ⅳ
工程措施:拼装模板时,应自下而上进行,必须在下一层模板全部紧固后,方可进行上一层安装。当下层不能独立安设支撑件时,应采取临时固定措施。
管理措施:专人负责过程中监督检查。
管理措施:专人负责过程中监督检查。
是
否
管理措施:对基坑开挖机械操作工及工人做好班前安全教育。安排专人对现场围护结构进行巡查。安全专职人员全程监督,确保不发生碰撞事故。设置专人进行现场监督巡查。
应急措施:成立应急小组,定期或不定期组织土方坍塌演练。
应急措施:成立应急小组,定期或不定期组织土方坍塌演练。
应急措施:成立应急小组,定期或不定期组织土方坍塌演练。
管理措施:实行实名制进场登记,确保架子工持有效证件进场作业。制定管理制度,未接受交底禁止进场作业。
管理措施:实行实名制进场登记,确保架子工持有效证件进场作业。制定管理制度,未接受交底禁止进场作业。
是
否
是
是
否
是
可行
3
物品放置
物体
打击
合同评审记录表范文模板
合同评审记录表范文模板合同评审记录表合同编号:[合同编号]合同类型:[合同类型]合同主要条款:[合同主要条款]合同起草日期:[合同起草日期]合同评审日期:[合同评审日期]评审人员:评审人员1:[评审人员1姓名]评审人员2:[评审人员2姓名]评审人员3:[评审人员3姓名]评审内容:1. 合同目的和背景- 评审意见:[评审意见]- 修改建议:[修改建议]2. 合同条款和定义- 评审意见:[评审意见]- 修改建议:[修改建议]3. 合同权利和义务- 评审意见:[评审意见]- 修改建议:[修改建议]4. 合同违约和争议解决- 评审意见:[评审意见]- 修改建议:[修改建议]5. 合同生效和终止- 评审意见:[评审意见]- 修改建议:[修改建议]6. 附加条款和附件- 评审意见:[评审意见]- 修改建议:[修改建议]综合评审意见:根据对合同的评审,我们认为合同的主要条款和定义清晰明确,合同权利和义务合理平衡,合同违约和争议解决机制得当,合同生效和终止条件明确,附加条款和附件完整。
建议在合同起草的过程中,进一步考虑以下方面:1. 确保合同中的术语和条款符合适用法律法规的要求。
2. 在合同中明确各方的权益和责任,避免模糊或不明确的表述。
3. 确保合同中的违约责任和争议解决机制具备可执行性和公平性。
4. 确保合同中的附加条款和附件与主要条款一致,并完整附上。
请在修改合同草稿时参考以上评审意见,并在最终版本中进行相应修改。
如有任何疑问或需要进一步的解释,请随时与我们联系。
评审人员签名:评审人员1:_____________________评审人员2:_____________________评审人员3:_____________________日期:_____________________以上为合同评审记录表的范文模板,可根据具体合同类型和条款进行调整和修改。
希望对您的合同撰写有所帮助。
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项目
投标人名称
投标报价
投标报价是否有效
已标价工程量清单评审是否合格
1、投标报价得分(满分)
2、不合理报价偏差扣分(如有)(满分)或者2、清单项目得分(如有)(满分)
3、商务标得分(1+2或者1-2)
招标控制价(如有)
经评审的合理低价: