一般物品采购单

一般物品采购单

验收管理

一般物品采购单

年月日编号

企业采购业务内部控制资料

企业采购业务内部控制 资料 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

【最新资料,Word版,可自由编辑!】 摘要:企业采购业务表现为企业内和企业外、物资流和货币流、流通和生产的相互影响、相互交织。企业采购业务是企业经营生产重要的组成部分,主要是以支付货币资金或者负债代价的形成来换取生产经营中所需要的活动。怎样进行有效的采购业务内部控制和提升企业的经济效益,是企业面临严峻市场形势下能够持续发展的必然选择。 关键词:采购业务;内部控制;企业采购 企业采购业务内部控制要加强防范采购业务的风险,防止资金的不当使用和闲置,把采购成本和采购付款风险尽可能的降到最低,同时能够供应上企业经营活动所需要的物料使用。目前我国采购业务引发高犯罪率而且呈现逐步上升的趋势,引发犯罪的主要原因是一些企业经济业务的处理程序和内部控制制度存在很大的问题,企业想要很好的对采购业务进行控制,就必须建立和加强以及完善采购业务的处理程序和内部控制制度,落实责任制,不断提高制度执行力,确保物资按质按量按时和经济高效地满足生产经营的需求。 一、采购需求计划的控制 采购业务从计划开始,采购需求计划是向市场采购各种物资或组织订货的依据,需求计划规定着采购的时间、采购的物品、采购的数量、采购的方式等。 需求计划分为以下三点进行阐述:1.要强化需求计划的管理,需求计划通过项目管理来明确方向、落实计划、来源资金、安排资金、订货要求和时间,确保需求计划物资的准确性。2.企业全面预算管理与需求计划管理共同发展,需求计划要与设计、技术、工程、生产等部门及时进行信息交流和沟通,提高需求计划的准确性。3.要提高计划审核人员和计划提报人员的业务技能,针对计划审核人员和计划提报人员开设业务技能培训班。主要培训计划审核人员和计划提报人员的物资信息分类管理、计划管理和物资计划专业知识,通过培训来确保物资信息分类、提报依据的准确性符合标准要求。二、采购方式和价格的控制 首先,采购部门应当定期了解、研究大宗通用重要物资的成本构成、市场供应形势、市场价格变动趋势,确定重要物资品种的采购执行价格或参考价格。为了避免信息不准确造成采购成本增加,同时确保采购的价格公平合理,采购人员要时刻盯紧市场的变化,适当的调整采购战略,根据市场价格的波动情况及时对材料采购价格进行调整和控制。其次对于报价管理,价格管理人员要整理收集各种物资的价格信息、成交的历史价格信息、供应商产品报价信息来编制物资采购的价格。最后对于采购方式,采购方式要依据科学经济情况进行具体分析,要打破传统的采购思维模式。在采购的过程中认真的分析什么物品可以通过招标方式采购、什么物品可以通过策略协议方式采购、什么物品可以通过竞标方式采购等。 三、采购合同的控制

企业内部材料采购管理办法

企业内部材料采购管理办法 第一章总则 第一条为了规范公司的采购业务,制定询价、议价流程,降低采购成本,确保公司各项物料供应,加强公司物料采购的监督管理,制定本办法。 第二条本办法所称采购包括原辅材料、固定资产、办公用品等采购及劳务采购。 第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购,货比三家,同等材料质优、价廉、服务好者中标。 第二章采购流程 第四条请购的提出 1、生产班组及项目部依据项目工程的需求状况、库存数量、请购前置期等要求,每月5日、20日前开立下半月的所需物料《请购单》,包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等; 2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由项目部负责开立《请购单》; 3、《请购单》应注明货物名称、规格、数量、需求日期及注意事项,经施工员和预算员审核,并依请购核准权限送呈相关项目经理批准; 4、《请购单》一联自存,二联送交材料科,三联交财务科; 5、紧急请购时,请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。 第五条请购核准权限 1、班组及项目部所购物资价值在2000元以下的由施工员预算员审核后,报项目经理核准;价值在2000元以上的由施工员预算员审核后,报项目经理核准;报公司总经理批准。 2、常用办公用品及管理所需物品请购,由项目部填报《请购单》,项目经理批准;空调、热水器、高级家具及单件物品价值在2000元以上的由项目部经理审核后,报公司总经理核准。 第六条请购的撤消

1、已开具《请购单》需撤销请购时,由请购部门以书面方式呈原核准人,并转送材料科,必要时应先口头通知。 2、采购有关部门接到通知后,立即停止采购。 3、如遇特殊情况未能及时停止采购时,采购部门应商原请购部门并妥善处理善后事宜。 第七条采购方式 根据本公司实际情况,公司物料采购采用以下三种方式: 1、集中采购公司通用性大宗物料(钢材等),以集中采购较为有利,依定时或定量计划进行采购; 2、合约采购公司经常使用物料,采购部门应事先选择供应商,确定供应价格及交易条件,办理合约采购,依定时或定量的方式进行采购; 3、一般采购除1、2以外的零星物料,采用按需采购的方式。 第八条询价、议价 1、采购部门(材料科)收到经核准的《请购单》后,除集中采购方式外,采购人员应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商进行询价; 2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况,不受前款所限; 3、如向特约供应商采购时,应附其报价明细表,如特约供应商有两家以上,则应向其同时索要报价明细表; 4、选择询价或采购的对象,应依照直接生产厂商、代理商、经销商的顺序选择; 5、供应商提供报价的物料规格与请购规格不同或属代用品时,采购人员应商请购部门确认; 6、专业材料、用品或项目,采购部门应会同使用部门共同询价与议价; 7、询价后,如有必要,采购部应至少选择两家以上供应商进行交互议价;议价应注意品质、交期、服务兼顾。 第九条议价原则 有以下情况时,采购部应及时与供应商议价: 1、市场价格下跌或有下跌趋势时;

公司物品采购管理规定

采购管理制度 为加强公司各项采购活动的管理和控制,明确部门职责,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,制定本制度。 第一条本制度所指的采购包括公司各项固定资产及其附属设备的采购、工程及生产所需的原辅材料采购、低值易耗品和办公用品采购、各种广告和展示设计采购。 第二条公司所有的采购活动统一由公司指定的相关专业部门负责执行。具体规定如下: 1. 总部外派采购员负责公司各类工程及生产所需物资物品和办公用品的采购工作,并及时协调跟进由总部采购的物资物品。 2. 公司办公室负责公司所有物资及物品采购的库房管理,以及广告和展示设计、电脑及软件等电子信息设备的米购。 3. 总部外派财务人员负责费用审核、报销和账务处理工作。 4. 其他上述未包括的采购全部由公司指定部门负责执行。 第三条采购申请 1. 当部门所需物资物品时,先与仓库管理员核实库内有无所需物资物品。若无,则一律填写公司印制的《物资采购申请表》,写清所购物资名称、规格型号、数量和单位,有特殊要求的在备注栏内注明。 2. 需紧急采购的,在备注栏内注明“紧急采购”,以便及时处理。 3. 采购申请表须经部门负责人审核签字、财务负责人审核签字和总经理审批签字后,方可交采购人员进行采购。 4. 《物资米购申请表》一式两联,一联由申购部门留存,二联交米购人员实施采购。

5. 若撤销采购,应立即通知采购人员,以免造成不必要的损失。 第四条米购实施 1. 采购人员接到批准的采购申请单后,优先到公司指定的供应商处 购买,如指定的供应商无货供应时,必须进行多方比价,1千元以上的物品,应货比三家,做好市场询价记录,择优择廉购买,同时保管好《市场询价记录表》,以供以后参考和审核,保管期限为一年。 2. 《市场询价记录表》中应列明所询价比价的单位、价格和联系电话,正常情况下应不低于三家,并注明拟选定的单位。 3. 《《市场询价记录表》经财务审核、总经理审批后,向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。 4?《市场询价记录表》一式两联,一联由采购员留存(核对用),一联交财务,财务凭审批完成的采购单(或采购合同)为采购员办理借款、打款手续(指需要现金购买或支付一定预付款的;后付款的,一律凭入库单、发票办理)。 5. 重要物资、大宗物资的采购,应一律签订购销合同,走合同评审程序,并定期对供应商进行评审,且作出相关评审记录。 第五条验收入库 1. 所有采购到的物资物品必须办理入库手续,一律填写《物资入库单》,由仓库管理员验收合格签字,或仓库管理员和使用部门人员共同验收合格签字。 2. 验收时应查验物品名称、规格型号、数量等是否和申请的一致,以及物品的质量。数量不符的,一律按不超计划量的实有数量验收入库;存在品名、规格型号不符的,以及质量问题的,一律拒收。

年度采购计划表格文档

2020 年度采购计划表格文档Contract Template

年度采购计划表格文档 前言语料:温馨提醒,工作计划是,对一定时期的工作预先作出安排和打算时,工 作中都制定工作计划,工作计划实际上有许多不同种类,它们不仅有时间长短之分,而且有范围大小之别。从计划的具体分类来讲,比较长远、宏大的为“规划”,比 较切近、具体的为“安排”,比较繁杂、全面的为“方案”,比较简明、概括的为“要点”,比较深入、细致的为“计划”,比较粗略、雏形的为“设想”,无论何 种称谓,这些都是计划的范畴。 本文内容如下:【下载该文档后使用Word打开】 年度采购计划篇一 采购的计划工作过程开始于从每年的销售预测、生产预测、总体经济预测中获得的信息。销售预测将提供关于材料需求、产品及采购后获得的服务的总的测量;生产预测将提供关于所需材料、产品、服务的信息;经济预测将提供用于预测价格、工资和其他成本总趋势的信息。 在许多公司中,不到20%的采购需要占用了超过80%的采购资金。将总的预测分解才特定的计划,然后为每一个重要的需求制定有效的价格和供应预测。 材料消耗量的估计分为月度和季度,将估计数据与库存控制数据进行核对,而库存控制数据的确定考虑了采购提前期及安全库存量。然后,将这些估计值与材料的价格趋势和有效的预测相联系,制定出采购计划。然后预计材料供应充足,价格可能下降,那么采购政策就可能是将库存减少到经济合理的最低水平。相反,

如果预测到材料供应少,价格有上升的趋势,明智的采购政策将是确保有足够的库存和合同,并且将会考虑购买期货的可能性。 这一步骤早期是用于原材料及零部件采购的,在预测影响零部件的价格和供应有效性的趋势时,要考虑到预测的零部件供应行业的生产周期。 主要需要可以分为相关产品组。对主要现吗预测的分析模式可应用于相关产品组。 在每个月/季末将每一个项目或相关产品组的数量及估计资金费用制成图表,并据此对采购计划进行修改,每个采购员对其负责的项目进行分析,他们建立了在计划期内指导其活动的目标,价格可能会因此被进一步修订。例如新设施的建设或以前没有生产过的新的主要产品的制造计划,当需要新的设备或产品时,就会产生时间上的不确定性,制定采购计划工作就会很困难。 年度采购计划篇二 一、根据20XX年酒店年度总计划,酒店将在淡季对酒店内部进行装修,为此我们采购部针对装修前的各项善后工作做出以下计划: 1、根据仓库所出具的库存单,要求各部门及西湖春天、盛世开元两店据此进行物品、食品及调料的申购,处理库存积压,力争装修前做到零库存。 2、装修期间合理进行工作安排,确保即使性物品的及时采购,装修期间配合各部门车辆使用。 二、货品采购渠道问题

编制物品采购计划例题答案

技能训练模块一编制物品采购计划例题答案 【例1-1】某家具生产企业2005年计划生产甲、乙、丙三种型号的家具,具体生产量及其木材消耗定额见表1-1,请计算该企业2005年生产家具对木材的总需要量。 表1-1 某家具生产企业木材需求情况 【例1-2】某企业2004年生产某型号轴承3 200套,共消耗钢材9 600 kg,2005年预计生产该型号轴承5 000套,由于采取各项节约措施,预计钢材消耗可降低5%,那么,2005年该企业生产该轴承会需要多少钢材呢? 解:根据公式: 得: 2005年该企业生产 = 5000/3200×9600×(1—5%)= 14250(kg) 该轴承钢材需要量 答:2005年该企业生产该轴承需要14250吨钢材。 【例1-3】某企业在2004年生产甲种型号的塑钢折叠椅8000把,平均每把消耗钢管0.8kg,2005年拟生产其改进型10000把,预计每把可降低钢管消耗3%,请计算2005年生产改进型产品的钢管需要量。 解:根据公式: 得: 2005年生产改进型 = 10000×0.8×0.03 = 240(kg)

产品的钢管需要量 答:2005年生产改进型产品的钢管需要量为240千克。 【例1-4】某企业2005年上半年某种钢板的到货情况见表1-2。假设该钢板每天的平均需要量为1.5t,请计算该钢板的经常储备定额及保险储备定额。 提示:表格中未给出的数据要自己计算!它们都是计算经常储备定额及保险储备定额的基础资料! 表1-2 某企业2005年上半年某种钢材的到货情况 解:根据公式: =3904/153≈26(天) 经常储备定额=平均一日需要量×物品平均到货间隔天数=1.5×26=39(吨) =180/58≈3(天) 保险储备定额=平均一日需要量×保险储备天数=1.5×3=4.5(吨) 答: 该钢板的经常储备定额及保险储备定额分别为39吨和4.5吨。 【例1-5】某企业在2004年10月末准备制定2005年的物品采购计划,在10月31日对该物品进行盘点时发现仓库中还有150件,预计在11~12月间,该物品还要进80件,出100件。计算该物品计划期初的库存量应为多少。 解:根据公式: 物品计划期初库存量=报告期一定时点实际库存+预计期计划进货量—预计期计划发出

公司办公物品采购保管管理办法

公司办公物品采购保管管理办法 公司办公物品采购保管制度为加强对物资采购的管理,进一步规范公司办公用品采购工作,提高采购工作的效益,切实推进公司的党风廉政建设,根据我公司实际,现制定本规定。一条办公物品购买原则为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品的购买,都应由办公室统一负责。办公室要根据办公用品库存量情况以及消耗水平,确定订购数量。二条办公物品订购方式小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购,要选购价格合适、质量合格的物品。大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。、购单件或批量在万元以上的物品(低值易耗品除外),应采取招标采购。凡进行公开招标和邀请招标的,应成立专项采购工作小组,依法组织实施招投标。、凡采用竞争谈判或询价方式的,要组成有申购单位负责人参加的谈判小组或询价小组,在进行市场调研、多方比较的基础上,经集体讨论提出意见,并根据权限由相应的组织或负责人予以确定。、凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的,应遵循公开、公平、择优的原则,按照权限由主管部门与申购单位同确定供应商。三条办公物品采购过程在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下,按照成本最小原则进行订购。一、验货所采购的办公用品到货后,由仓库管理员按送货单进行验收,经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后,在送货单上(一

式二联)签字验收,然后将送货联留存归类,另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。二、付款采购员收到供货单位发票后,须查验订货单位合同,核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后,携验收入库单结算发票以及开列的支付传票,交主管部门负责人审核签字后,做好登记,做到帐、卡、物一致,最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。三、分发办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。用品分发后作好登记,写明分发日期、品名与数量等。如有特殊情况,允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下进行采购。四、保管办公用品进仓入库后,仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码,不得混乱堆放,并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况,经常整理与清扫,必要时要实行防虫等保全措施。四条办公物品采购纪律一、参与物品采购的单位和工作人员,不准参加可能影响公平竞争的任何活动;不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”;不准在供货方报销任何应由个人支付的费用;不准损害公司利益,徇私舞弊,为对方谋取不正当利益。二、物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项,应首先用于降低采购价格;确属难以用于降低采购价格的,一律进入公司财务帐内,不得由部门坐收坐支,不得提成给经办人员。三、对违反规定的行为,应追究有关责任人纪律责任,由此造成的损失由责任人赔偿,并按公司规定惩处。五条本规定从即日起执行

公司办公用品采购清单

公司办公用品采购清单一龙商城办公采购清单: 文件档案管理 类名称 商品名/品牌/型 号 单位 价格(含 税) 备注有孔文件夹(两孔文件夹)7 有孔文件夹(三孔文件夹)13 无孔文件夹(单强力夹) 6 无孔文件夹(双强力夹)9 康百报告夹 板夹 分类文件夹 挂劳夹 电脑夹 票据夹 档案盒 20页透明资料册 5.5 30页透明资料册 6.5 40页透明资料册8 牛皮档案袋 1 文件套 名片盒 6 名片册 CD包 CD册 公事包 拉链袋

卡片袋文件柜资料架文件篮书立相册图纸 办公本薄无线装订本螺旋本 皮面本 活页本 拍纸本 便利贴 便签纸 便签盒 会议记录本 桌面用品订书机起钉器打孔器剪刀 美工刀切纸刀票夹 钉针系列削笔刀胶棒

胶水胶带胶带座计算器仪尺笔筒笔袋台历架尺 回形针大头针橡皮筋 书写、修正用品中性笔(签字笔)圆珠笔 铅笔 台笔 白板笔 荧光笔 钢笔 记号笔 水彩笔 POP笔 橡皮 修正液 修正带 墨水笔芯

软笔蜡笔毛笔 财务用品账本 账册 无碳复写票据凭证 单据 复写纸 用友耗材 票据装订机财务计算器印台 印油 支票夹 专用印章 印章箱 手提金库 号码机 辅助用品报刊架 杂志架 白板(大)白板(中)白板(小)证件卡 钥匙圈

电脑周边用品录音笔 公牛插线板(3孔)3米公牛插线板(5孔)3米公牛插线板(8孔)3米南孚电池(5号电池)南孚电池(7号电池)纽扣电池(3伏) 装订耗材装订夹条装订胶圈装订透片皮纹纸 会议培训用品 激光笔 座位牌 办公用纸蓝高美电脑打印纸(A3) 蓝高美电脑打印纸(A4) 彩色复印纸(A4) 生活用纸抽纸、面巾纸、卫生用纸 一次性用品纸杯鞋套粘钩 杀虫用品杀虫剂 除鼠器 蚊香 空气清新器

公司物资采购管理规定范文3篇

公司物资采购管理规定范文3篇 公司物资采购管理规定是规范公司的物资采购,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强企业物资采购的监督管理而制定的。下面是公司物资采购细则,欢迎参阅。 公司物资采购管理规定范文1 一、目的: 为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。 二、适用范围 本办法适用于公司总部所有物资(包括固定资产、易耗品、营销礼品等)的采购。 三、职责权限 1、公司董事长负责采购管理制度的审批; 3、公司财务部负责采购管理制度的。 3、产品中心负责采购管理制度的制订。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有两家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5 10%。 3、低价搜索原则 采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。 4、廉洁原则 (1)自觉维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本。 (2)廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。 (3)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。 (4)加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。 (5)工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则 凡大宗或经常使用的物品,都应通过询议价或招标的形式,由采购、财务等相关部门共同参与,定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格,签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品,除缩短招标间隔时限外,还应随时掌握

公司内部采购管理制度

公司内部采购管理制度 第一章总则 第一条为了规范公司的物资采购业务,制定询价、议价流程,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强公司物资采购的监督管理,特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。 第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购,货比三家,选购同等材料质优、价廉、服务好者。 第二章采购流程 第四条请购的提出 1、各生产部门依物料需要状况、库存数量等要求,提前填报《请购单》,包括生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等; 2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》; 3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项,经权责主管审核,并依请购核准权限送呈相关人员批准; 4、紧急请购时,请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。 第五条请购核准权限

1、生产所需原材料由仓库保管员汇总后报生产副总,生产副总确认签字后上报总经理签字后方可送采购部。 2、常用办公用品及物业所需物品请购,由综合办公室填报《请购单》,报总经理核准后方可送采购部。 第六条请购的撤消 1、已开具《请购单》,并经核准后因各种原因需撤消请购时,由请购部门以书面方式呈原核准人,并转送采购部,必要时应先口头知会采购部。 2、采购部门接获通知后,立即停止采购。 3、如遇特殊情况未能及时停止采购时,采购部应商原请购部门并妥善处理善后事宜。 第七条采购方式 根据本公司实际情况,公司物料采购采用以下三种方式: 1、集中采购公司通用性大宗物料,以集中采购较为有利,依定时或定量之计划进行采购; 2、合约采购公司经常使用之物料,采购部应事先选择供应商,确定供应价格及交易条件,办理合约采购,依定时或定量之方式进行采购; 3、一般采购除1、2以外之零星物料,采用随需求而采购之方式。第八条询价、议价 1、采购部采购人员接获核准后之《请购单》,除集中采购方式外,应选择至少三家供应商作为询价对象; 2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况,不受前条所限; 3、如向特约供应商采购时,应附其报价明细表,如特约供应商有两家以上,则应向其同时索要报价明细表;

公司办公物品采购保管制度

公司办公物品采购保管 制度 LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】

×公司办公物品采购保管制度 为加强对物资采购的管理,进一步规范公司办公用品采购工作,提高采购工作的效益,切实推进公司的党风廉政建设,根据我公司实际,现制定本规定。第一条办公物品购买原则为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品的购买,都应由办公室统一负责。办公室要根据办公用品库存量情况以及消耗水平,确定订购数量。第二条办公物品订购方式 小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购,要选购价格合适、质量合格的物品。大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。 1、购单件或批量在5万元以上的物品(低值易耗品除外),应采取招标采购。凡进行公开招标和邀请招标的,应成立专项采购工作小组,依法组织实施招投标。 2、凡采用竞争谈判或询价方式的,要组成有申购单位负责人参加的谈判小组或询价小组,在进行市场调研、多方比较的基础上,经集体讨论提出意见,并根据权限由相应的组织或负责人予以确定。 3、凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的,应遵循公开、公平、择优的原则,按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。第三条办公物品采购过程在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下,按照成本最小原则进行订购。一、验货所采购的办公用品到货后,由仓库管理员按送货单进行验收,经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后,在送货单上(一式二联)签字验收,然后将送货联留存归类,另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。二、付款 采购员收到供货单位发票后,须查验订货单位合同,核对所记载的发票内容并

公司办公用品采购清单

公司办公用品采购清单 一龙商城办公采购清单: 商品名/品牌/型价格(含名称单位备注号税) 有孔文件夹(两孔文件夹) 7 有孔文件夹(三孔文件夹) 13 无孔文件夹(单强力夹) 6 无孔文件夹(双强力夹) 9 康百报告夹板夹分类文件夹挂劳夹电脑夹票据夹 文件档案管理 档案盒类 20页透明资料册 5.5 30页透明资料册 6.5 40页透明资料册 8 牛皮档案袋 1 文件套名片盒 6 名片册 CD包 CD册公事包拉链袋 卡片袋文件柜资料架文件篮书立相册图纸无线装订本螺旋本皮面本 活页本 办公本薄拍纸本便利贴便签纸便签盒会议记录本订书机起钉器打孔器剪刀美工刀 桌面用品 切纸刀票夹钉针系列削笔刀胶棒 胶水胶带胶带座计算器仪尺笔筒笔袋台历架尺回形针大头针橡皮 筋中性笔(签字笔) 圆珠笔铅笔台笔白板笔荧光笔钢笔 书写、修正用品 记号笔水彩笔 POP笔橡皮修正液修正带墨水笔芯 软笔蜡笔毛笔账本账册无碳复写票据凭证单据复写纸用友耗材票据装订机 财务用品

财务计算器印台印油支票夹专用印章印章箱手提金库号码机报刊架杂志架白板(大) 辅助用品白板(中) 白板(小) 证件卡钥匙圈 录音笔 公牛插线板(3孔)3米 公牛插线板(5孔)3米电脑周边用品公牛插线板(8孔)3米 南孚电池(5号电池) 南孚电池(7号电池) 纽扣电池(3伏) 装订夹条 装订胶圈装订耗材 装订透片 皮纹纸 激光笔会议培训用品 座位牌 蓝高美电脑打印纸(A3) 办公用纸蓝高美电脑打印纸(A4) 彩色复印纸(A4) 抽纸、生活用纸面巾纸、 卫生用纸 纸杯一次性用品鞋套 粘钩 杀虫剂 除鼠器杀虫用品 蚊香

空气清新器 手套垃圾桶垃圾袋拖把扫帚洗手液清洁用品 消毒液空气清新剂肥皂卫生间用的洁厕灵刷子 下面是赠送的团队管理名言学习, 不需要的朋友可以编辑删除!!!谢谢!!! 1、沟通是管理的浓缩。 2、管理被人们称之为是一门综合艺术--“综合”是因为管理涉及基本原理、自我认知、智慧和领导力;“艺术”是因为管理是实践和应用。 3、管理得好的工厂,总是单调乏味,没有仸何激劢人心的事件发生。 4、管理工作中最重要的是:人正确的事,而不是正确的做事。 5、管理就是沟通、沟通再沟通。 6、管理就是界定企业的使命,幵激励和组织人力资源去实现这个使命。界定使命是企业家的仸务,而激励不组织人力资源是领导力的范畴,二者的结合就是管理。 7、管理是一种实践,其本质不在于“知”而在于“行”;其验证不在于逻辑,而在于成果;其唯一权威就是成就。 8、管理者的最基本能力:有效沟通。 9、合作是一切团队繁荣的根本。

一般物品采购单

安全性 □对信息系统安全性的威胁 任一系统,不管它是手工的还是采用计算机的,都有其弱点。所以不但在信息系统这一级而且在计算中心这一级(如果适用,也包括远程设备)都要审定并提出安全性的问题。靠识别系统的弱点来减少侵犯安全性的危险,以及采取必要的预防措施来提供满意的安全水平,这是用户和信息服务管理部门可做得到的。 管理部门应该特别努力地去发现那些由计算机罪犯对计算中心和信息系统的安全所造成的威胁。白领阶层的犯罪行为是客观存在的,而且存在于某些最不可能被发觉的地方。这是老练的罪犯所从事的需要专门技术的犯罪行为,而且这种犯罪行为之多比我们想象的还要普遍。 多数公司所存在的犯罪行为是从来不会被发觉的。关于利用计算机进行犯罪的任何统计资料仅仅反映了那些公开报道的犯罪行为。系统开发审查、工作审查和应用审查都能用来使这种威胁减到最小。 □计算中心的安全性 计算中心在下列方面存在弱点: 1.硬件。如果硬件失效,则系统也就失效。硬件出现一定的故障是无法避免的,但是预防性维护和提供物质上的安全预防措施,来防止未经批准人员使用机器可使这种硬件失效的威胁减到最小。 2.软件。软件能够被修改,因而可能损害公司的利益。严密地控制软件和软件资料将减少任何越权修改软件的可能性。但是,信息服务管理人员必须认识到由内部工作人员进行修改软件的可能性。银行的程序员可能通过修改程序,从自己的帐户中取款时漏记帐或者把别的帐户中的少量存款存到自己的帐户上,这已经是众所周知的了。其它行业里的另外一些大胆的程序员同样会挖空心思去作案。 3.文件和数据库。公司数据库是信息资源管理的原始材料。在某些情况下,这些文件和数据库可以说是公司的命根子。例如,有多少公司能经受得起丢失他们的收帐文件呢?大多数机构都具有后备措施,这些后备措施可以保证,如果正在工作的公司数据库被破坏,则能重新激活该数据库,使其继续工作。某些文件具有一定的价值并能出售。例如,政治运动的损助者名单被认为是有价值的,所以它可能被偷走,而且以后还能被出售。 4.数据通信。只要存在数据通信网络,就会对信息系统的安全性造成威胁。有知识的罪犯可能从远处接通系统,并为个人的利益使用该系统。偷用一个精心设计的系统不是件容易的事,但存在这种可能性。目前已发现许多罪犯利用数据通信设备的系统去作案。 5.人员。用户和信息服务管理人员同样要更加注意那些租用灵敏的信息系统工作的人。某个非常无能的人也能像一个本来不诚实的人一样破坏系统。 □信息系统的安全性 信息系统的安全性可分为物质安全和逻辑安全。物质安全指的是硬件、设施、磁带、以及其它能够被利用、被盗窃或者可能被破坏的东西的安全。逻辑安全是嵌入在软件内部的。一旦有人使用系统,该软件只允许对系统进行特许存取和特许处理。 物质安全是通过门上加锁、采用防火保险箱、出入标记、警报系统以及其它的普通安全设备就能达到的。而作为联机系统的逻辑安全主要靠“口令”和核准代码来实现的。终端用户可以使用全局口令,该口令允许利用几个信息系统及其相应的数据库;终端用户也可使用只利用一个子系统或部分数据库的口令。 □安全分析过程 大多数公司的办公人员询问关于信息和计算中心的安全时,往往问“一切都行了吗?”其实他们应该问“对于信息和计算中心的安全,我们应该做什么?”。 用户管理人员应该与信息服务管理人员定期地共同研究,进行安全分析,这种安全分析为各方都愿意接受。简言之,这种安全分析意指决定要多大的一把“挂锁”。遗憾的是,某些公司乐意承担巨大的风险,但又侥幸地希望不要出现自然灾害或预先考虑到的祸患。“难

最新公司采购内控管理制度资料

公司采购内控管理制度 1、目的 为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制定本制度。 2、适用范围 适用于本公司生产用设备、原材料、辅助材料、生产用耗材等公司生产性物资采购过程,包括出口物资的采购。 3、职责 3.1总经理负责采购管理制度的审批。 3.2采购部负责合格供方的开发和管理,合格供方物资供应能力应涵盖公司所有生产性物资需求;对供方在制过程和生产进度控制;对供方库存的核对与控制;与供方的协调与沟通。 3.2工程部和销售部负责提供详细的物资的图纸或参数、材质、规格、工艺等属性。必要时由工程部出图,并由销售部门经客户确认后以请购单的形式提报给采购部。 3.3销售部负责对物资样品发出后的跟踪和客户反馈的记录。 3.4财务部负责对采购物资预付款和货款的结算和给付。 4、采购岗位职责 4.1寻找物料供应来源,并分析相关市场。 4.2与供货商洽谈,并安排工厂参观、建立供货商之数据。 4.3要求报价与进行议价并做出比价分析。 4.4获取所需之物料。 4.5查证购进物料之数量与质量。 4.6建立采购业务进行顺遂所需要之数据和合格供应商名录。 4.7了解市场趋势,搜集市场供给与需求价格等适时数据加以成本分析。

4.8呆料与废料之预防与处理。 5、物资采购工作程序 5.1采购工作流程图 . 销售部 工程部 采购部 财务部 注:工程部门提报的请购单,则由工程部 直接提交采购部进入采购流程。 5.2新供应商开发评定工作流程图

采购订单模板

采购订单 需方(甲方): 地址: 供方(乙方): 地址: 订单编号: 日期:年月日 说明: 一、产品名称、数量、价格、交期等具体信息参见上述表格。甲方须在收到乙方发出的采购订单后2日内回复,如有异议,甲方须在24H内书面通知乙方进行确认。若甲方未在约定的时限内回复确认,视为甲方默认此采购订单。 二、交货地点:甲方所在地或甲方指定地点【需发货前7日书面通知乙方】。 三、交付方式及费用承担:甲乙双方约定由方安排运输,运输费用由方承担。 四、产品所有权及风险转移:自乙方将产品交付至甲方所在地/甲方指定地点/第三方承运人时,产品的所有权及风险转移至甲方。 五、结算周期及方式: 1、甲乙双方约定,以每月的日为对账结算日。待对账确认无误

并签字盖章后,乙方为甲方开具等额有效的增值税专用发票。 2、月结日。 3、甲方需按照双方的约定时限以银行转账、票据等方式向乙方支付相应的货款。 4、乙方指定的银行账户信息如下: 账户名称: 开户银行: 银行账号: 六、质量标准: 1、乙方保证所供产品符合国家标准或行业相关标准。 2、质保期:1年。 七、技术标准:按甲乙双方确认的规格书或样品或其他确认文件标准执行。 八、包装要求:乙方按照产品的特性及乙方管理要求进行产品的包装,若甲方有特殊要求的,甲方应提前30日书面通知乙方。 九、验收标准及期限:自甲方接收到产品当日,甲方应当按照甲乙双方约定的技术标准进行初步验收,检查货物的数量、外包装与订单是否相符。如有不符,甲方有权选择拒收并在24H内通知乙方取回。 十、违约责任:如因甲乙双方任何一方原因,致使本采购订单约定事项不能履行的(不可抗力除外),守约方有权终止本采购订单,同时,守约方有权要求违约方赔偿由此造成的全部损失。 十一、争议解决:甲乙双方在履行本采购订单约定事项时发生争议,甲乙双方首先应友好协商解决,协商不成或不能协商时,任何一方均有权向乙方所在地人民法院提起诉讼。 十二、其他事项: 1、本采购订单一式两份,经甲乙双方签字盖章后生效,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。若甲乙双方通过传真、电子邮件或其他方式

公司物品采购管理办法

公司物品采购管理办法 为进一步完善公司物品采购管理,规范物品采购程序,合理控制采购成本,特就物品采购工作制定本管理办法。 第一节采购原则 第一条根据资产类别,一次性购买公司物品超过50万元的大宗物资用品采用公开招标或邀标方式。由物业部、经营部、办公室组成招标小组负责招标工作。 第二条 5万元以上的物品采购需要进行比价采购,由经营部协同进行询价,应由不同的经办人通过不同的渠道进行,多方询价,按照同质优价的原则择优选定供货商,由物业部与其签订年度供货合同。由办公室主任确定是否需要经营部协同询价。物业部的日常物品采购由主管副总确定是否询价。 第三条物品的采购环节原则上应至少有两名经办人共同完成。 第四条一般物品的采购应本着物美价廉的原则,以满足基本使用要求为主;对物品品质或使用功能有特殊要求的,应以质价对等为原则进行采购。 第二节职责划分 第五条物业部是公司物品采购的经办部门,负责实施办公类、工程类等公司物品的采购。 第六条办公室是公司物品的管理部门,负责汇总和编制采购需求和计划,以及实物资产的验货和入库、出库管理。 第七条财务金融部是公司物品采购的审计部门,负责对帐簿、物品保管及使用进行核查。 第八条公司遇有重要活动或业务紧急需要,经公司主要领导批准购买的物品,由提出需求的部门与物业部共同实施采购。 第三节采购程序

第九条办公室根据公司各部门制定的各类物品的年度、月度需求计划,制定年度、月度采购计划,经批准后按月实施。 第十条月度预算内的公司物品采购 (一) 各部门负责人根据批准的月度部门“资产采购计划表”,结合本部门的实际需要,填写“月度采购申请单”(本单一式四联,一联本部门留存,一联报财务金融部,一联交采购员,一联交办公室),部门主管领导审批后,并于每月30日报至办公室。 (二) 办公室主任审查是否在资产采购计划表之内。如不在采购计划表内,办公室会要求各部门重新填单,如在采购计划表内,办公室主任签署意见后转库管人员,库管人员根据库存情况和各部门的缓急需要编制公司“月度采购计划表”,报办公室主任审批后,交给物业部经理。物业部经理将“月度采购计划表”交给采购员。 (三) 采购员根据“月度采购计划”填写支票领用单,部门经理和主管领导审批,办公室主任审批,总会计师审批,总经理审批。 (四) 审批通过后,采购员将支票领用单交给财务金融部领取支票。 (五) 采购员购买物品,并将购买的物品入库。 第十一条公司物品的临时采购 (一) 各部门因临时工作需要而申请采购,应填写“采购申请单”(本单一式四联,一联本部门留存,一联报财务金融部,一联交采购员,一联交办公室)。特殊情况下,根据使用需求的紧急程度,按照采购审批权限,事先口头请示同意后实施采购,并应及时补办审批手续。 (二) 如果采购在年度预算内,报部门领导审批通过后,再报总经理审批。 (三) 如果采购不在年度预算内,报部门领导审批通过后,报总经理审批,通过后再报董事长审批。

企业内部采购管理制度

企业内部采购管理制度 第一章总则 第一条为了规范公司的物资采购业务,制定询价、议价流程,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强公司物资采购的监督管理,特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。 第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购,货比三家,同等材料质优、价廉、服务好者中标。 第二章采购流程 第四条请购的提出 1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求,每月25日前开立下月的所需物料《请购单》,包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等; 2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》; 3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项,经权责主管审核,并依请购核准权限送呈相关人员批准; 4、《请购单》一联自存,二联送交采购部,三联交财务部; 5、交期相同的同属一个供应厂商之物料,请购部门应填具在同一份《请购单》内; 6、紧急请购时,请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。 第五条请购核准权限 1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者,由生产副总核准,超过此数额的,由总经理核准; 2、车间需购买的机修配件、零件,价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部,价值在1000-20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部,由生管部汇总后报采购部;价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。 3、常用办公用品及物业所需物品请购,由办公室填报《请购单》,办公室主任批准,空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。 第六条请购的撤消 1、已开具《请购单》,并经核准后因各种原因需撤消请购时,由请购部门以书面方式呈原核准人,并转送采购部,必要时应先口头知会采购部。 2、采购部门接获通知后,立即停止采购。 3、如遇特殊情况未能及时停止采购时,采购部应商原请购部门并妥善处理善后事宜。 第七条采购方式 根据本公司实际情况,公司物料采购采用以下三种方式: 1、集中采购公司通用性大宗物料(水泥),以集中采购较为有利,依定时或定量之计划进行采购; 2、合约采购公司经常使用之物料(承、插口板、卷钢板、预应力钢丝、线材等),采购部应事先选择供应商,确定供应价格及交易条件,办理合约采购,依定时或定量之方式进行采购; 3、一般采购除1、2以外之零星物料,采用随需求而采购之方式。 第八条询价、议价

企业内部采购管理制度1通用.doc

企业内部采购管理制度1 企业内部采购管理制度 第一章总则 第一条为了规范公司的物资采购业务,制定询价、议价流程,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强公司物资采购的监督管理,特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。 第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购,货比三家,同等材料质优、价廉、服务好者中标。 第二章采购流程 第四条请购的提出 1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求,每月25日前开立下月的所需物料《请购单》,包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等; 2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》; 3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项,经权责主管审核,并依请购核准权限送呈相关人员批准; 4、《请购单》一联自存,二联送交采购部,三联交财务部;

5、交期相同的同属一个供应厂商之物料,请购部门应填具在同一份《请购单》内; 6、紧急请购时,请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。 第五条请购核准权限 1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者,由生产副总核准,超过此数额的,由总经理核准; 2、车间需购买的机修配件、零件,价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部,价值在1000-20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部,由生管部汇总后报采购部;价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。 3、常用办公用品及物业所需物品请购,由办公室填报《请购单》,办公室主任批准,空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。 第六条请购的撤消 1、已开具《请购单》,并经核准后因各种原因需撤消请购时,由请购部门以书面方式呈原核准人,并转送采购部,必要时应先口头知会采购部。 2、采购部门接获通知后,立即停止采购。 3、如遇特殊情况未能及时停止采购时,采购部应商原请购部

公司物品采购管理规定

公司物品采购管理规定 This manuscript was revised on November 28, 2020

采购管理制度 为加强公司各项采购活动的管理和控制,明确部门职责,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,制定本制度。 第一条本制度所指的采购包括公司各项固定资产及其附属设备的采购、工程及生产所需的原辅材料采购、低值易耗品和办公用品采购、各种广告和展示设计采购。 第二条公司所有的采购活动统一由公司指定的相关专业部门负责执行。具体规定如下: 1.总部外派采购员负责公司各类工程及生产所需物资物品和办公用品的采购工作,并及时协调跟进由总部采购的物资物品。 2.公司办公室负责公司所有物资及物品采购的库房管理,以及广告和展示设计、电脑及软件等电子信息设备的采购。 3.总部外派财务人员负责费用审核、报销和账务处理工作。 4.其他上述未包括的采购全部由公司指定部门负责执行。 第三条采购申请 1.当部门所需物资物品时,先与仓库管理员核实库内有无所需物资物品。若无,则一律填写公司印制的《物资采购申请表》,写清所购物资名称、规格型号、数量和单位,有特殊要求的在备注栏内注明。 2.需紧急采购的,在备注栏内注明“紧急采购”,以便及时处理。 3.采购申请表须经部门负责人审核签字、财务负责人审核签字和总经理审批签字后,方可交采购人员进行采购。 4.《物资采购申请表》一式两联,一联由申购部门留存,二联交采购人员实施采购。 5.若撤销采购,应立即通知采购人员,以免造成不必要的损失。 第四条采购实施 1.采购人员接到批准的采购申请单后,优先到公司指定的供应商处购买,如指定的供应商无货供应时,必须进行多方比价,1千元以上的

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