电梯项目立项申请报告范文范本 (1)
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电梯项目立项申请报告
一、总论
(一)项目名称
电梯项目
(二)项目提出的理由
近年来,我国电梯行业发展迅速,电梯保有量大幅增长并日趋饱和。从国际情况来看,当电梯保有量趋于饱和后,服务型收入将构成电梯行业收入的主要组成部分。与此同时,绿色环保电梯、智能化、信息化和高速电梯将成为电梯产品发展的新潮流。
受益于房地产市场的快速发展,我国电梯行业取得长足进步,国内电梯企业的产品在技术、性能、质量和国外大企业几乎同步,与进口电梯相比具有明显的优势。中国电梯行业将像纺织、服装、电子、计算机等行业一样,成为全球电梯制造中心,进一步吸纳世界其他地区的电梯产能。
数据显示,2003年至2008年我国电梯产量保持年均23.86%的增长速度,2008年我国电梯产量达到24.5万台,将近全球电梯产量的一半,成为全球最大的电梯市场和制造中心。2009年,我国电梯生产量达26.2万台,但到2016年时,我国电梯生产量更是飙升至90万台,同比增长达12.5%。
电梯产量大幅增长的另一面,是电梯保有量的节节攀升。目前,我国
已成为世界上电梯拥有量最大的国家,截止2016年年底,中国电梯保有量
约为467.41万台。
虽然我国电梯的保有量很大,但人均拥有量只有世界平均数的1/3,是发达国家的1/10-1/20,中国市场远未饱和,预计我国未来电梯保有量将达到800万台左右。
总的来说,随着我国经济持续快速增长、城市化快速推进、人民生活
水平提高、人口老龄化等因素的推动,我国电梯行业有望维持快速发展态势,市场规模会进一步扩大,预计到2022年,我国电梯行业销售规模将达
到4356亿元。
(三)项目建设单位
xxx(集团)有限公司
(四)公司简介
公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉
承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服
务方案。
公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,
以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在
对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充
分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通
过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应
商依赖的风险。
公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,
以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位
和较快速发展势头。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的
管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内
的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关
管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提
供了有力保障。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一
步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化
和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测
能力,提升产品可靠性。
上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入20205.70万元,同比
增长28.43%(4472.99万元)。其中,主营业业务电梯生产及销售收入为19110.19万元,占营业总收入的94.58%。
根据初步统计测算,公司实现利润总额5048.62万元,较去年同期相
比增长391.15万元,增长率8.40%;实现净利润3786.47万元,较去年同
期相比增长745.74万元,增长率24.52%。
(五)项目选址
某某产业园区
(六)项目用地规模
项目总用地面积56728.35平方米(折合约85.05亩)。
(七)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数70.30%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率6.88%,固定资产投资强度198.43万元/亩。
项目净用地面积56728.35平方米,建筑物基底占地面积39880.03平方米,总建筑面积68641.30平方米,其中:规划建设主体工程49465.14平方米,项目规划绿化面积4723.94平方米。
(八)设备选型方案
项目计划购置设备共计169台(套),设备购置费6812.24万元。
(九)节能分析
1、项目年用电量1054991.56千瓦时,折合129.66吨标准煤。
2、项目年总用水量24229.91立方米,折合2.07吨标准煤。
3、“电梯项目投资建设项目”,年用电量1054991.56千瓦时,年总用水量24229.91立方米,项目年综合总耗能量(当量值)131.73吨标准煤/年。达产年综合节能量43.91吨标准煤/年,项目总节能率24.00%,能源利用效果良好。
(十)项目总投资及资金构成
项目预计总投资19620.57万元,其中:固定资产投资16876.47万元,占项目总投资的86.01%;流动资金2744.10万元,占项目总投资的13.99%。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入23452.00万元,总成本费用18133.94万元,税
金及附加314.94万元,利润总额5318.06万元,利税总额6366.53万元,
税后净利润3988.55万元,达产年纳税总额2377.99万元;达产年投资利
润率27.10%,投资利税率32.45%,投资回报率20.33%,全部投资回收期
6.42年,提供就业职位531个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
(十三)项目评价
1、项目达产年投资利润率27.10%,投资利税率32.45%,全部投资回
报率20.33%,全部投资回收期6.42年,固定资产投资回收期6.42年(含
建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
2、引导民营企业建立品牌管理体系,增强以信誉为核心的品牌意识。
以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服务机构,打造产业集
群区域品牌和知名品牌示范区。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民
营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超
过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分,民营经济未来将继续稳步发展