电梯项目立项申请报告范文范本 (1)

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电梯项目立项申请报告

一、总论

(一)项目名称

电梯项目

(二)项目提出的理由

近年来,我国电梯行业发展迅速,电梯保有量大幅增长并日趋饱和。从国际情况来看,当电梯保有量趋于饱和后,服务型收入将构成电梯行业收入的主要组成部分。与此同时,绿色环保电梯、智能化、信息化和高速电梯将成为电梯产品发展的新潮流。

受益于房地产市场的快速发展,我国电梯行业取得长足进步,国内电梯企业的产品在技术、性能、质量和国外大企业几乎同步,与进口电梯相比具有明显的优势。中国电梯行业将像纺织、服装、电子、计算机等行业一样,成为全球电梯制造中心,进一步吸纳世界其他地区的电梯产能。

数据显示,2003年至2008年我国电梯产量保持年均23.86%的增长速度,2008年我国电梯产量达到24.5万台,将近全球电梯产量的一半,成为全球最大的电梯市场和制造中心。2009年,我国电梯生产量达26.2万台,但到2016年时,我国电梯生产量更是飙升至90万台,同比增长达12.5%。

电梯产量大幅增长的另一面,是电梯保有量的节节攀升。目前,我国

已成为世界上电梯拥有量最大的国家,截止2016年年底,中国电梯保有量

约为467.41万台。

虽然我国电梯的保有量很大,但人均拥有量只有世界平均数的1/3,是发达国家的1/10-1/20,中国市场远未饱和,预计我国未来电梯保有量将达到800万台左右。

总的来说,随着我国经济持续快速增长、城市化快速推进、人民生活

水平提高、人口老龄化等因素的推动,我国电梯行业有望维持快速发展态势,市场规模会进一步扩大,预计到2022年,我国电梯行业销售规模将达

到4356亿元。

(三)项目建设单位

xxx(集团)有限公司

(四)公司简介

公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉

承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服

务方案。

公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,

以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在

对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充

分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通

过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应

商依赖的风险。

公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,

以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位

和较快速发展势头。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的

管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内

的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关

管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提

供了有力保障。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一

步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化

和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测

能力,提升产品可靠性。

上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入20205.70万元,同比

增长28.43%(4472.99万元)。其中,主营业业务电梯生产及销售收入为19110.19万元,占营业总收入的94.58%。

根据初步统计测算,公司实现利润总额5048.62万元,较去年同期相

比增长391.15万元,增长率8.40%;实现净利润3786.47万元,较去年同

期相比增长745.74万元,增长率24.52%。

(五)项目选址

某某产业园区

(六)项目用地规模

项目总用地面积56728.35平方米(折合约85.05亩)。

(七)项目用地控制指标

该工程规划建筑系数70.30%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率6.88%,固定资产投资强度198.43万元/亩。

项目净用地面积56728.35平方米,建筑物基底占地面积39880.03平方米,总建筑面积68641.30平方米,其中:规划建设主体工程49465.14平方米,项目规划绿化面积4723.94平方米。

(八)设备选型方案

项目计划购置设备共计169台(套),设备购置费6812.24万元。

(九)节能分析

1、项目年用电量1054991.56千瓦时,折合129.66吨标准煤。

2、项目年总用水量24229.91立方米,折合2.07吨标准煤。

3、“电梯项目投资建设项目”,年用电量1054991.56千瓦时,年总用水量24229.91立方米,项目年综合总耗能量(当量值)131.73吨标准煤/年。达产年综合节能量43.91吨标准煤/年,项目总节能率24.00%,能源利用效果良好。

(十)项目总投资及资金构成

项目预计总投资19620.57万元,其中:固定资产投资16876.47万元,占项目总投资的86.01%;流动资金2744.10万元,占项目总投资的13.99%。

(十一)项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入23452.00万元,总成本费用18133.94万元,税

金及附加314.94万元,利润总额5318.06万元,利税总额6366.53万元,

税后净利润3988.55万元,达产年纳税总额2377.99万元;达产年投资利

润率27.10%,投资利税率32.45%,投资回报率20.33%,全部投资回收期

6.42年,提供就业职位531个。

(十二)进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

(十三)项目评价

1、项目达产年投资利润率27.10%,投资利税率32.45%,全部投资回

报率20.33%,全部投资回收期6.42年,固定资产投资回收期6.42年(含

建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

2、引导民营企业建立品牌管理体系,增强以信誉为核心的品牌意识。

以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服务机构,打造产业集

群区域品牌和知名品牌示范区。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民

营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超

过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分,民营经济未来将继续稳步发展

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