采购的相关表格完整
采购和财务对账的表格
以下是一个简单的采购和财务对账的表格模板,可用于记录采购和财务信息以进行对账。请根据实际需求进行适度修改:
日期
供应商名称
采购商品/服务
采购数量
单价
总金额
2024-01-01
供应商A
商品A
100
10
1000
2024
1000
2024-01-10
供应商A
服务C
1
500
500
2024-01-15
供应商C
商品D
30
15
450
2024-01-20
供应商B
商品A
80
10
800
合计: 2750
支付日期
支付金额
支付方式
备注
2024-01-02
-800
转账
供应商A,商品A
2024-01-08
-1200
支票
供应商B,商品B
2024-01-15
-500
现金
供应商A,服务C
2024-01-18
-450
电汇
供应商C,商品D
2024-01-25
-800
支票
供应商B,商品A
账目结余: 0
这个表格分为两部分,上半部分记录采购信息,包括日期、供应商名称、采购商品/服务、采购数量、单价和总金额。下半部分记录财务信息,包括支付日期、支付金额、支付方式和备注。最后,表格末尾显示账目结余。你可以根据实际情况添加或删除列,并进行调整。窗体顶端
采购订单表格
在使用采购订单表格时,需要注意以下几点:
-仔细填写信息:确保填写的信息准确无误,以免造成订购错误或延误交付。
-及时更新表格:随时更新订单表格中的信息,例如供应商联系方式变更等。
-保存备份:定期备份订单记录以防止数据丢失,并确保订单信息的可追溯性。
-保密性和权限控制:为了保护供应商信息和采购隐私,只有授权人员能够访问和编辑订单信息。
3.添加采购物品:按照需要采购的物品数量,在表格中逐行添加物品名称、数量和规格等详细信息。
4.计算总价:根据单价和数量计算每个物品的总价,并在表格中记录。
5.设置交付日期:根据约定或需求,设置物品的交付日期。
6.添加备注:如果有需要,可以在备注栏中添加一些额外的说明或特殊要求。
7.审核和提交:在填写完成后,仔细检查订单信息的准确性,并将表格提交给相关人员进行审批。
-采购物品:列出需要采购的物品的名称、数量、规格等详细信息。
-单价和总价:记录每个物品的单价和总价,方便计算采购成本。
-交付日期:记录预计的交付日期,确保采购物品按时到达。
-备注:可在此处添加一些额外的说明或特殊要求。
3.使用方法
以下是使用采购订单表格的一般步骤:
2.填写供应商信息:在表格中填写供应商的名称、联系人姓名和联系方式等信息。
采购订单表格
1.概述
本文档旨在介绍采购订单表格的使用方法和注意事项。采购订单表格用于记录和管理采购过程中的订单信息,可以帮助采购部门更加高效地进行采购工作。
2.表格内容
Hale Waihona Puke 采购订单表格通常包含以下信息:-订单编号:每个订单都应有唯一的编号,方便跟踪和管理。
-供应商信息:记录供应商的名称、联系人、联系方式等信息。
服装采购明细表完整
服装采购明细表完整
1. 项目概述
这份文档旨在提供服装采购明细表的完整信息,包括采购项目的基本信息、供应商信息以及采购数量和价格等重要细节。
2. 采购项目信息
3. 采购数量和价格
4. 总结
总体而言,本次采购共涉及3种不同的服装,分别由不同的供
应商提供。
每种服装的采购数量和价格也有所不同。
通过这份完整
的采购明细表,我们可以清晰地了解各项细节,并为日后的采购决
策提供参考。
以上为服装采购明细表完整内容。
*注意:以上内容仅供参考,具体的采购数据可能会有所变动,请以实际情况为准。
*。
采购供应商管理常用表格模版
人员数量信息
管理人员
技术人员
业务人员
质检人员
生产人员
事务性人员
总人数
财务信息
总投资额
总资产额
年产值
销售额
年出口额
年研发经费
其他信息
供应商发展简介及质量保证能力
发展简介
供应商贯标
名称及日期
是否通过认证
认证标准
通过认证日期
年月日
认证机构名称
认证证书编号
供应商负责人
签字(盖章):日期:年月日
3、供应商评审记录表
得分
考核部门签章
质量
进料批次合格率
质量管理
30
制程异常
生产部
10
每发生一次扣1分
交期
交货准时性
采购部
20
按订单延迟天数扣分
服务
品质抱怨改善回复状况
质量管理
8
依评分标准进行
退换货及时性
采购部
7
依评分标准进行
价格
价格水平
采购部
10
依评分标准进行
配合度
品质改善及生产进度配合
采购部
10
依评分标准进行
其他
其他部门对供应商的评价
能力
加工过程中用的原材料都具有明确的技术标准和检测方法
1
与原料供应商的合作相对稳定,原料供应商的储备充分
1
能够掌握行业的新技术
1
有些先进的设备能够满足一些有特殊要求的产品的制作需要
1
出厂报告是否能包含相关产品的技术参数标准所含的信息
1
是否可以按照我们的要求及时提供样品
1
是否可以按照我们提供的材料及时提供报价
采购常用表格大全
采购常用表格大全一、采购表格分类采购是供应链管理中的重要环节,而采购表格是采购流程中必不可少的辅助工具。
根据不同的采购需求和功能,采购表格可以分为以下几类:2.1 采购需求分析表格采购需求分析表格用于对采购需求进行详细分析和记录,以便制定科学合理的采购计划。
常见的采购需求分析表格包括:•采购需求描述:对采购需求进行详细描述,包括产品名称、规格、数量等信息;•采购优先级:按照采购需求的紧急程度和重要程度,对采购优先级进行排序;•采购预算:对采购项目进行预算,包括总预算和单项预算等;•采购目标:明确采购的目标,包括满足业务需求、降低采购成本、提高采购效率等。
2.2 采购计划表格采购计划表格用于制定和管理采购计划,确保采购活动按照计划进行。
常见的采购计划表格包括:•采购项目清单:列出所有的采购项目,包括项目名称、规格、数量、预算等;•采购时间计划:制定采购活动的时间计划,包括采购启动时间、采购完成时间等;•供应商选择:对供应商进行评估和选择,包括供应商名称、评估指标、评估结果等;•采购合同管理:管理采购合同的签署和履行情况,包括合同编号、签署日期、合同金额等。
2.3 采购报价比较表格采购报价比较表格用于比较不同供应商的报价,选择最合适的供应商进行采购。
常见的采购报价比较表格包括:•供应商信息:包括供应商名称、联系人、联系方式等;•报价明细:列出每个供应商的报价明细,包括产品价格、运费、售后服务等;•报价比较:对不同供应商的报价进行比较,选择最有竞争力的供应商。
2.4 采购订单表格采购订单表格用于下达采购指令,明确采购的产品、数量、价格等细节信息。
常见的采购订单表格包括:•采购订单编号:唯一标识采购订单的编号;•供应商信息:包括供应商名称、联系人、联系方式等;•产品信息:包括产品名称、规格、数量等;•价格条款:包括产品价格、付款方式、交付方式等。
2.5 采购物流追踪表格采购物流追踪表格用于跟踪采购物流的情况,确保及时交付采购的产品。
采购常用表格填写全套范例
数量
填写所采购物品的数量
单价
填写每个物品的单价
总金额
自动生成根据数量和单价计算的金额
备注
可填写额外需要说明的信息
4.采购收货单
**内容**
**填写要点**
收货单编号
系统自动生成收货单编号
供应商名称
填写供应商名称
采购订单编号
填写相关的采购订单编号
收货日期
填写货日期
采购物品
描述所收货的物品及数量
描述供应商提供的产品和服务
价格
填写供应商提供的价格
交货时间
填写供应商的交货时间
质量保证
填写供应商提供的质量保证措施
评估结果
根据评估情况填写供应商的评估结果
3.采购订单
**内容**
**填写要点**
订单编号
系统自动生成订单编号
供应商名称
填写供应商名称
订单日期
填写订单日期
交货日期
填写订单要求的交货日期
采购物品
采购常用表格填写全套范例
1.采购申请表
**内容**
**填写要点**
申请人
填写申请人姓名
申请日期
填写申请日期
采购物品
描述所需采购的物品
数量
填写所需采购物品的数量
预算金额
填写所需采购物品的预算金额
申请理由
提供申请采购物品的合理理由
2.供应商评估表
**内容**
**填写要点**
供应商名称
填写供应商名称
供应产品及服务
收货数量
填写实际收货的物品数量
备注
可填写额外需要说明的信息
5.付款申请单
**内容**
采购部相关表格21个
年月物资采购计划年月日编物资名称规格单数量估计金额要货采购目的号型号位库存最低储备月消耗计划采购单价日期用途和原因总经理财务经理采购尺寸:21CM×29CM比例:1:1表格一式三联,一联总经理,一联财务部经理,一联采购采购申请单要货部门用货日期制表人库存数上期单价及供应商月度用量物资名称及规格型号数量单价总额本期供应商如需进口或特殊要求,请说明理由:付款方式:用途/理由:采购经理部门经理财务部经理总经理尺寸:29CM×21CM比例:1:1表格一式二联,一联财务,一联申请部门,每联用不同颜色区分物资验收入库单物资编号:NO:合同编号:年月日物资名称规格型号单位数量计划价格实际价格采购数实收数单价金额单价金额供应单位运杂费备注部门经理:验收:保管:采购:尺寸:11CM×18CM比例:1:1一式四联,一联采购,一联仓库,一联财务报销,一联仓库转财务,每联用颜色区分。
财务3物资收发存月报表类别:年月日编号物资名称规格型号单位单价上月库存量本月入库量本月发出量本月库存量本月库存金额备注财务部经理:保管员:尺寸:30CM×40CM比例:1:1.5一式三联,一联存根,一联财务部经理,一联计划收款员缴款袋收款日期年月日收款人姓名营业部门值班时间自午时分至午时分一、本袋内装现金人民币100元券2角券50元券1角券10元券1元币5元券5角币2元券1角币1元券5角券小计二、本袋内装其他票据支票信用卡小计小计合计收入票据合计现金收入及票据人民币长款人民币短款内附:收款员日报表一份领班收款员收款员信封式,牛皮纸质地尺寸:12CM×23CM比例:1:1店徽NO:预付款单PAYMENT IN ADVANCE日期DATE:姓名房号NAME ROOM NO抵店日期离店日期ARRIVAL DATE DEPARTURE DATE预付金额(大写)AMOUNTPAID备注REMARKS付款人收款员PAYERCASHIER尺寸:13CM×17CM比例:1:1表格一式三联,一联客人,一联财务,一联总台,分别不同颜色区分比例:1:1表格一式三联,分别用不同颜色区分。
物料购置表格【模板样本】
物料购置表格【模板样本】1. 背景在进行物料采购时,使用一份规范的表格可以帮助我们更好地管理和追踪采购过程。
本文档提供了一份物料购置表格的模板样本,旨在简化采购流程并确保准确的记录和追踪。
2. 物料购置表格模板3. 表格说明3.1 列定义- 物料名称:记录所采购物料的名称。
物料名称:记录所采购物料的名称。
- 物料编号:为每种物料分配一个唯一的编号,便于标识和识别。
物料编号:为每种物料分配一个唯一的编号,便于标识和识别。
- 采购数量:记录所采购物料的数量。
采购数量:记录所采购物料的数量。
- 单位价格:记录每个单位物料的价格。
单位价格:记录每个单位物料的价格。
- 总金额:自动计算出的采购总金额,等于采购数量乘以单位价格。
总金额:自动计算出的采购总金额,等于采购数量乘以单位价格。
- 供应商:记录提供该物料的供应商名称。
供应商:记录提供该物料的供应商名称。
- 采购日期:记录物料采购的日期。
采购日期:记录物料采购的日期。
3.2 使用说明- 在表格中按照每个物料的行,填写对应的物料名称、物料编号、采购数量、单位价格、供应商和采购日期。
- 总金额一栏会自动计算出结果,无需手动填写。
- 可根据实际需求,增加或删除行来适应不同的采购项目。
4. 注意事项- 请确保填写的物料信息准确无误,特别是物料编号和采购数量。
- 在填写表格时,应注意单位的统一,如货币单位为人民币(¥)、数量单位为个或件等。
- 如有需要,可在表格中添加额外的列来记录其他相关信息,如物料规格、交付日期等。
5. 结论本文提供了一份物料购置表格的模板样本,通过使用该表格,可以简化采购流程,确保准确的记录和追踪。
根据实际需求,可以对表格进行适当的修改和定制,以满足不同采购项目的要求。
采购订单安排表格模板
采购订单安排表格模板目标本文档的目标是提供一个采购订单安排表格模板,以便有效地管理采购订单的安排和跟踪。
表格要素该表格包含以下要素:1. 日期:采购订单的创建日期。
2. 订单号:每个采购订单的唯一标识符。
3. 供应商:提供商品或服务的供应商的名称。
4. 产品/服务:采购订单所涉及的产品或服务的名称。
5. 数量:所需的产品数量。
6. 单价:每个产品或服务的单价。
7. 总价:采购订单的总价。
8. 预计交货日期:供应商预计交付产品或服务的日期。
9. 状态:采购订单的当前状态,如待审核、已批准、已发货等。
使用方法以下是使用该采购订单安排表格模板的步骤:2. 填写采购订单信息:在表格中按照要求填写每个采购订单的相关信息。
3. 跟踪订单状态:根据采购订单的实际状态,及时更新表格中的订单状态。
4. 监控交货日期:注意预计交货日期,并与供应商保持沟通以确保按时交付。
5. 处理异常情况:对于任何异常情况(如延迟交付、质量问题等),及时采取措施并记录在表格中。
注意事项使用该采购订单安排表格模板时,请注意以下事项:1. 每个采购订单应占用一行。
2. 请确保填写的信息准确无误。
3. 及时更新订单状态,保持表格的准确性。
4. 在表格中记录任何重要的备注或异常情况。
5. 定期备份表格以避免数据丢失。
结论该采购订单安排表格模板提供了一种简单且有效的方式来管理采购订单。
通过明确的订单信息和及时的跟踪,您可以更好地组织和控制采购过程,确保顺利地完成订单并提供高质量的产品或服务。
采购合同管理表格模板
采购合同管理表格模板合同编号:_______供应商名称:_______采购方名称:_______合同签订日期:_______合同生效日期:_______合同终止日期:_______合同金额(货币单位):_______采购物品/服务:_______合同条款及条件1. 供应商应按照合同约定的时间和质量标准提供采购物品/服务。
2. 采购方应按照合同约定时间和方式支付货款。
3. 供应商应承担因产品质量问题造成的退货、换货和赔偿责任。
4. 采购方有权对供应商提供的采购物品/服务进行质量检验。
5. 采购方和供应商应保护双方的商业机密。
6. 在合同终止之前,双方均不得擅自变更合同内容。
履行进度管理1. 供应商应按照合同约定的交货时间和数量提供采购物品/服务。
2. 采购方应按合同约定时间验收合格产品或服务。
3. 在合同履行过程中,如有任何疑问或问题,双方应及时沟通解决。
合同变更管理1. 若需变更合同内容,双方需经过书面协商并签订变更协议。
2. 变更合同内容应明确变更的内容、理由、影响及其他相关事项。
风险管理1. 供应商应及时告知采购方可能影响合同履行的风险因素。
2. 如因不可抗力或其他不可抗力因素导致合同无法履行,双方应协商解决方案。
合同评估与总结1. 合同履行结束后,双方应对合同履行情况进行评估,并汇总经验教训。
2. 针对合同履行中出现的问题和不足,双方应提出改进措施。
特殊条款1._______2._______3._______本合同一式___份,供双方各持___份,具有同等法律效力。
双方在签署本合同时,视为已充分阅读并同意合同所有内容。
供应商签字:_________ 日期:_________采购方签字:_________ 日期:_________以上为采购合同管理表格模板,希望能够帮助您更好地管理采购合同,保障双方权益。
如有任何疑问或需要进一步帮助,请随时与我们联系。
祝合作愉快!。
采购申请表格模板(11页)
采购申请表格模板一、封面采购申请表格模板二、目录1. 基本信息2. 采购物品清单3. 采购预算4. 供应商信息5. 采购流程6. 审批流程7. 附件8. 备注三、基本信息1. 申请部门:请填写申请采购的部门名称2. 申请人:请填写申请人的姓名3. 申请日期:请填写申请的日期4. 采购目的:请简要描述采购的目的和用途四、采购物品清单1. 物品名称:请填写需要采购的物品名称2. 规格型号:请填写物品的规格和型号3. 单位:请填写物品的单位(如:个、台、套等)4. 数量:请填写需要采购的物品数量5. 单价:请填写物品的单价6. 总价:请根据单价和数量计算总价五、采购预算1. 预算来源:请填写预算的来源(如:部门预算、项目预算等)2. 预算金额:请填写本次采购的预算金额3. 预算使用范围:请简要描述预算的使用范围六、供应商信息1. 供应商名称:请填写供应商的名称2. 供应商地址:请填写供应商的地址3. 联系人:请填写供应商的联系人姓名4. 联系电话:请填写供应商的联系电话5. 联系邮箱:请填写供应商的电子邮箱七、采购流程1. 提交申请:请将填写完整的采购申请表格提交给采购部门2. 审核审批:采购部门将对申请进行审核和审批3. 招标或询价:根据采购金额和物品特点,采购部门将进行招标或询价4. 签订合同:与中标或询价成功的供应商签订采购合同5. 发货验收:供应商按照合同约定发货,采购部门进行验收6. 结算付款:验收合格后,进行结算和付款八、审批流程1. 初审:采购部门对申请进行初步审核,确保申请内容完整、准确2. 审批:相关部门领导对申请进行审批,确保采购符合预算和需求3. 复核:财务部门对采购申请进行复核,确保预算使用合理4. 批准:最终由公司高层领导批准采购申请九、附件1. 采购申请表格:请附上填写完整的采购申请表格2. 供应商报价单:请附上供应商提供的报价单3. 其他相关文件:如有其他相关文件,请一并附上十、备注1. 请确保所有填写内容准确无误,如有变动,请及时更新2. 请在规定的时间内提交采购申请,以免影响采购进度3. 如有疑问,请及时与采购部门联系,我们将竭诚为您解答采购申请表格模板三、采购需求描述3. 特殊要求:如有特殊要求,例如环保标准、特定品牌等,请在此处注明。
进货记录表(标准版)
进货记录表单位部门:负责人:第页进货记录表(标准版)使用说明一、表格概述进货记录表是企业管理中不可或缺的重要工具,用于详细记录每一次进货的详细信息,以便于后续的库存管理、成本核算及供货商管理。
本标准版进货记录表设计简洁明了,包含了进货过程中所需记录的关键信息,旨在帮助企业实现进货流程的规范化和信息化。
二、表格结构解析表头信息:表格开头部分设置了“单位部门”和“负责人”两项,用于明确记录表的归属部门和负责人,确保信息的可追溯性和责任到人。
数据列说明:进货日期:记录进货的具体日期,是追踪货物到货时间和进行时间管理的重要依据。
商品名称:明确列出进货商品的名称,确保库存管理的准确性。
规格:详细记录商品的规格型号,以便区分不同批次或类型的商品。
数量:记录进货商品的具体数量,是库存管理的基础数据。
单价:标注每种商品的进货单价,用于后续的成本核算。
金额:通过数量与单价的乘积得出,反映进货的总成本。
供货商:记录供货商的名称或代码,便于后续的供货商评价和管理。
备注:提供额外的信息记录空间,如进货过程中的特殊情况、商品的特殊要求等。
表格扩展性:表格设计为多页格式,可根据实际进货量灵活调整页数,确保所有进货信息都能得到完整记录。
同时,表格中的各项内容均可根据企业实际需求进行自定义调整,以满足不同管理需求。
三、使用指南填写规范:在填写进货记录表时,应确保所有信息的真实性和准确性。
特别是进货日期、商品名称、规格、数量、单价和供货商等关键信息,需仔细核对无误后再行填写。
信息更新:每次进货后,应及时更新进货记录表,确保库存数据的实时性和准确性。
同时,对于已完成的进货记录,应做好归档保存工作,以备后续查阅。
数据分析:定期对进货记录表进行数据分析,如统计各类商品的进货量、进货成本等,有助于企业制定更为合理的采购计划和库存策略。
供货商评价:根据供货商在供货过程中的表现,如供货质量、供货时间等,对供货商进行评价。
评价结果可作为后续选择供货商的重要参考依据。
办公用品采购申请表格规范公司办公用品采购流程
办公用品采购申请表格规范公司办公用品采购流程一、引言随着公司规模的扩大和业务的发展,办公用品采购成为了公司日常运营中不可或缺的一环。
为了规范公司的办公用品采购流程,提高采购效率,降低采购成本,特制定本办公用品采购申请表格规范,以便员工能够按照统一的流程进行采购申请,确保采购的及时性和准确性。
二、申请表格内容1. 申请人信息- 姓名:- 部门:- 职位:- 联系方式:2. 采购物品信息- 物品名称:- 型号/规格:- 数量:- 单价:- 总价:- 供应商:3. 采购理由- 详细描述所需物品的用途和必要性。
4. 采购时间要求- 预计采购时间:- 是否有紧急需求:5. 审批流程- 相关部门负责人审批:- 财务部门审批:6. 备注- 其他需要补充说明的事项。
三、办公用品采购流程1. 申请员工根据实际需要填写办公用品采购申请表格,包括申请人信息、采购物品信息、采购理由、采购时间要求等内容,并提交给相关部门负责人审批。
2. 审批相关部门负责人对申请表格进行审批,确认采购物品的必要性和合理性,并根据预算情况进行审批决策。
若需要进一步审批,将表格转交给财务部门进行审批。
3. 采购审批通过后,财务部门根据申请表格中的供应商信息进行采购,确保采购的物品符合质量要求和预算限制。
4. 收货与验收物品送达后,相关部门负责人进行收货与验收,确保物品的完好无损,并与采购申请表格中的物品信息进行核对。
5. 入库与分发验收合格的物品将被入库,并由相关部门负责人进行分发,确保物品能够及时到达使用部门。
6. 记录与归档所有的采购申请表格、采购合同、发票等相关文件将被记录和归档,以备后续查阅和审计。
四、注意事项1. 申请人应提前规划采购需求,确保申请表格中的物品信息准确无误。
2. 申请人应详细描述采购理由,说明所需物品的用途和必要性,以便审批人员能够理解和判断。
3. 申请人应根据实际情况填写采购时间要求,如有紧急需求应在申请表格中明确标注。
采购明细汇总表
采购明细汇总表
1. 介绍
采购明细汇总表是一个用于记录和汇总采购活动的重要工具。
它可以帮助企业或组织跟踪和控制采购成本,了解采购品项、数量和价格等关键信息。
本文档将指导您如何创建和使用采购明细汇总表。
2. 创建采购明细汇总表
您可以使用电子表格软件(如Microsoft Excel、Google Sheets等)来创建采购明细汇总表。
以下是一个简单的采购明细汇总表的示例:
日期供应商商品名称数量单价总价
2021-01-01 供应商A 商品A 100 10.00 1000.00
2021-01-02 供应商B 商品B 50 20.00 1000.00
2021-01-03 供应商C 商品C 200 5.00 1000.00
在上面的示例中,每一行代表一次采购活动,列分别表示日期、供应商、商品名称、数量、单价和总价。
您可以根据实际需要添加其他列,例如采购部门、采购员等。
此外,您还可以使用公式和函数来计算总价、合计等信息。
3. 如何使用采购明细汇总表
3.1 记录采购活动
每次进行采购活动时,您需要在采购明细汇总表中记录相关信息。
将供应商的名称、商品名称、数量、单价和日期填写在相应的列中。
3.2 计算总价
通过使用公式和函数,您可以自动计算每次采购活动的总价。
例如,在。
采购流程与表格
采购流程与表格采购流程与表格5.直接材料采购预算表编号:填写日期:年月日6.年度原材料采购预算表编号:填写日期:年月日7.采购现金预算表审批:审核:填表:8.材料定期采购计划表填写日期:年月日页次:9.订单采购计划表填写日期:年月日编号:10.月度材料采购计划表填写日期:年月日编号:批准/日期:/ 年月日审核/日期:/ 年月日编制人:11.所有物品年度采购计划表编号:制表人:制表日期:年月日本表有效期:年月日至年月日12.物品申购表编号:申请人:填写日期:年月日13.材料请购单请购单编号:请购日期:年月日14.设备采购申请表15采购变更申请表16.采购变更审批表编号:申请日期:年月日制表人:电话:17.采购审核表日期:年月日18.材料采购记录表日期:年月日19.采购月报表月份:年月20.单件产品采购统计表产品品名:填写日期:年月日21.原材料采购数量排名表22.采购预算编制流程财务部采购部 相关部门23.采购预算编制流程说明表24.采购计划编制流程图制订公司经营计划汇总采购需求确定采购种类、数量、时间、方式等财务部采购经理采购部相关部门①提出采购需求上年度经营状况及年度经营目标相关信息的收集与分析24.采购计划编制流程说明表25月度采购计划编制流程图财务部采购经理采购部相关部门26.月度采购计划编制流程说明表27.采购计划审批流程图财务部 采购经理 采购部 相关部门28.采购计划审批流程说明表29.采购计划管理流程图否采购部财务部相关部门主管副总30.采购计划管理流程说明表31.采购调查主题项目表32.价值分析实施细则表33.物料调查的内容详解表31。
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- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
年月物资采购计划
年月日
尺寸:21CM×29CM
比例:1:1 表格一式三联,一联总经理,一联财务部经理,一联采购
采购申请单
要货部门
用货日期
制表人
库存数上期单价及供应商月度用量物资名称及规格型号数量单价总额本期供应商
如需进口或特殊要求,请说明理由:
付款方式:
用途/理由:
采购经理部门经理财务部经理总经理
尺寸:29CM×21CM
比例:1:1
表格一式二联,一联财务,一联申请部门,每联用不同颜色区分
.
物资验收入库单
物资编号:NO:
合同编号:年月日
尺寸:11CM×18CM
比例:1:1 一式四联,一联采购,一联仓库,一联财务报销,一联仓库转财务,每联用颜色区分。
精选文档
物资收发存月报表
尺寸:30CM×40CM
比例:1:1.5
一式三联,一联存根,一联财务部经理,一联计划
收款员缴款袋
收款日期年月日
收款人姓名
营业部门
值班时间自午时分至午时分
一、本袋内装现金
内附:收款员日报表一份
领班收款员收款员尺寸:12CM×23CM
比例:1:1
店徽NO:
预付款单
PAYMENT IN ADVANCE
日期
DATE:
姓名房号
NAME ROOM NO
抵店日期离店日期
ARRIVAL DATE DEPARTURE DATE
预付金额(大写)
AMOUNT PAID
备注
REMARKS
付款人收款员
PAYER CASHIER 尺寸:13CM×17CM
比例:1:1
表格一式三联,一联客人,一联财务,一联总台,分别不同颜色区分
承诺付款书
GUARANTEE OF PAYMENT
i)全部费用
我承诺支付房先生/小姐的
ii) 房费
iii) 其它费用(请特别说明)
付款方式为现金/信用卡(信用卡号码)
i) total charge
I will guarantee pay for Miss./ Mr. of room number during the stay from to by cash/My Credit Card Number .
ii) room charge
iii) others (please specify)
客人姓名签名
Guest Name Signature
房号日期
Room Number Date
特别费用说明
Please specify the other charges: 经办人:
Prepared By:
比例:1:1
精选文档
表格一式三联,分别用不同颜色区分。
精选文档
现金支取申请单
借款日期年月日人民币(大写)左列款项于年
月日全部结清
报销数
退还数
补付数
精选文档
批准人财务经理经手人
尺寸:15CM×10CM
比例:1:1
表格一式三联,一联记帐,一联还款,一联退还本人,分别用不同颜色区分
精选文档
.
支票申请单
借款日期年月日
尺寸:16CM×10CM
比例:1:1
一式二联,第一联记帐,第二联报销后退还
总出纳现金收入日报表
年月日
尺寸:21CM×29CM
比例:1:1
餐饮材料领用汇总表
年月日
制表人:
尺寸:21CM×29CM
比例:1:1
编号:
编号:
日期:
一物一单部门记帐
领用负责丢损赔偿
物资领用单
领用部门:NO:
表格一式四联,一联仓库,一联财务,一联部门留存,一联计划,每联用不同颜色区分
.
鲜活食品验收单
NO:
供货单位:年月日
一式四联,一联送货留存,一联财务,一联验货,一联收货,分别用不同颜色区分
食品、饮料内部转帐单
.
品名及规格单位请领数实发数
单价
转帐成本金额成本价售价
要货部门:发货部门:经理签字:经理签字:一式三联,一联要货部门,一联发货部门,一联财务,分别用不同颜色区
鲜活食品领用单
食品成本日报表
年月日至月日
尺寸:21CM×29CM
比例:1:1
厅帐单
时间:收款员:
营业点:
序号项目规格单价数量合计尺寸:根据酒店电脑收银打印系统要求
收款员收入日报表
部门:收款员姓名:
日期:年月日值班:自午时至午时
一式二联,一联留存,二联二联财务,每联用不同颜色区分
鲜活食品报价单
类别:蔬菜类供应商:日期: 月日至月日
鲜活食品报价单
类别:海鲜类供应商:
日期: 月日至月日
鲜活食品报价单
类别:牛羊猪肉类供应商:日期: 月日至月日
鲜活食品报价单类别:淡水鱼类供应商:
日期: 月日至月日
鲜活食品报价单
类别:虾蟹类供应商:日期: 月日至月日
鲜活食品报价单类别:禽类供应商:
日期: 月日至月日
鲜活食品报价单
类别:禽蛋类供应商:日期: 月日至月日
收货单
定单号:日期:
杂项收费单
MISCELLANEOUS BILL
日期
19 年月日
DATE。