费用报销单excel表格模板

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费用报销单-表格

费用报销单-表格
费用报销单
报销部门:年月日附件共张
用途
金额(元)


部门经理审核
总经理审核
合计
注:所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销,数额在2000元以上需通过总经理审批。
金额大写:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退余款:元
出纳复核报销
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额(大写)拾万仟Fra bibliotek拾元(小写)¥
用途
金额(元)


部门经理审核
总经理审核
合计
注:所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销,数额在2000元以上需通过总经理审批.
金额大写:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退余款:元
出纳复核报销
金额大写:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退余款:元
出纳复核报销
费用报销单
报销部门:年月日附件共张
用途
金额(元)


部门经理审核
总经理审核
合计
注:所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销,数额在2000元以上需通过总经理审批。
金额大写:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退余款:元
出纳复核报销
费用报销单
报销部门:年月日附件共张
出纳复核领款人
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
收款项目
名称
单位
数量
单价
金额







合计人民币
(大写)拾万仟佰拾元
(小写)¥
出纳复核收款人
费用报销单

费用报销单excel模版

费用报销单excel模版
××有限公司
差 旅 费 报 销 单
部门
电话
差 调
姓名
职务
事 由
起 讫 日 期 及 地 点


起程地 点


到达地 点
交通工具
天数
票价
经 理
主管
复核
报销旅费数
车船费
途中膳补费
住勤费
宿

市内车费






单位领导 审批签字 单据 原借 日 期 号数 支 金 额
核销旅费数 应交回数 应补发数 (缴/收)款人签
章 备注
领款 人
章 备注
领款 人
××有限公司
差 旅 费 报 销 单
部门
电话
差 调
姓名
职务
事 由
起 讫 日 期 及 地 点


起程地 点


到达地 点
交通工具
天数
票价
ห้องสมุดไป่ตู้经 理
主管
复核
报销旅费数
车船费
途中膳补费
住勤费
宿

市内车费






单位领导 审批签字 单据 原借 日 期 号数 支 金 额
核销旅费数 应交回数 应补发数 (缴/收)款人签

差旅费报销单(自动计算)Excel模板

差旅费报销单(自动计算)Excel模板

¥2,680.00
¥0.00
¥0.00
各项费用小计 报销合计(大写)
总经理/主管领导:
¥0.00
¥2,400.00 6.00 ¥1,900.00 ######## ¥686.00 ¥780.00 ######## ¥4,100.00 ¥1,600.00
贰万捌仟肆佰柒拾陆元整
原预借金额 实际退/补金额
¥20,000.00 ¥8,476.00
会计:
出纳:
部门主管:
报销人:
¥28,476.00
¥4,696.00
上海 3
火车 ¥1,000.00 2.00 ¥600.00 ¥300.00 ¥300.00 ¥250.00 ¥6,000.00 ¥1,500.00 ¥600.00
¥10,550.00
广州 1
打车
¥200.00 1.00 ¥150.00 ¥30.00
¥20.00 ¥80.00 ¥2,000.00 ¥100.00 ¥100.00
成都 3
火车 ¥1,000.00 2.00 ¥600.00 ¥300.00 ¥300.00 ¥250.00 ¥6,000.00 ¥1,500.00 ¥600.00
合计 ¥10,550.00
广州 1
打车
¥200.00 1.00 ¥550.00 ¥380.00 ¥66.00 ¥200.00 ¥2,000.00 ¥1,000.00 ¥300.00
差旅费报销单(自动计算)
票据张数:
票据明细:
填表日期:
出差人:
员工编号:
所属部门:
工作职务:
出差地点: 出差事由:
出发 月日 时
出差起止时间:

出差天数:

公司实用费用报销单Excel模板

公司实用费用报销单Excel模板

¥1,836.00
核实金额(大写)
RMB壹仟捌佰叁拾陆
借款金额
¥0.00
应退金额
¥0.00
应补金额
¥0.00
会计主管:
部门主管:
出纳
报销人:
应退金额
¥0.00
应金额
¥0.00
会计主管:
部门主管:
出纳
报销人:
报销日期



费用报销单
附单据

部门:
姓名:
岗位:
序号
日期
费用项目
费用类别 发票数量(张)
金额
备注
1
2019年10月1日
报销费用项目
交通费
1
¥580.00
2
2019年10月2日
报销费用项目
住宿费
3
¥1,256.00
3
4
5
6
报销金额合计
费用报销单
报销日期



附单据

部门:
姓名:
岗位:
序号
日期
费用项目
费用类别 发票数量(张)
金额
备注
1
2019年10月1日
报销费用项目
交通费
1
¥580.00
2
2019年10月2日
报销费用项目
住宿费
3
¥1,256.00
3
4
5
6
报销金额合计
¥1,836.00
核实金额(大写)
RMB壹仟捌佰叁拾陆
借款金额
¥0.00

最全的费用报销单空白表格

最全的费用报销单空白表格
(小写)¥
部门会计签批
部门经理审核
注:所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款,(思达科门市、销售部)数额>5000元、>10000元、(轮胎门市)>20000元、>40000元、(轮胎、铝圈销售部)>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计月Leabharlann 日合计注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
总计金额(大写)万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
付款单
年月日附件共张
付款部门
领款人
付款事由
借款金额
(大写)拾万仟佰拾元
费用报销单
报销部门:年月日附件共张
用途
金额(元)










部门


签批
部门经理审核
合计
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
金额大写:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退余款:元
出纳复核报销人
借款单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
(大写)拾万仟佰拾元
(小写)¥
部门会计签批
部门经理审核
注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在2000元以上需通过财务经理审批,10000元以上需总经理审批。

费用报销单excel表格模板

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部门 费额
费用报销单

附件

负责人(签章)
审查意见
报销人(签章)
报销金额合计
核实金额(大写) 拾 万 仟 佰
借款数
应退金额
主管
会计
¥ 拾元
总务
角分¥ 应补金额 制表
部门 费用项
报销日期

类别
年月 金额
费用报销单

附件

负责人(签章)
审查意见
报销人(签章)
报销金额合计
核实金额(大写) 拾 万 仟 佰
借款数
应退金额
主管
会计
¥ 拾元
总务
角分¥ 应补金额 制表
部门 费用项
报销日期

类别
年月 金额
费用报销单

附件

负责人(签章)
负责人(签章)
审查意见
报销人(签章)
报销金额合计 核实金额(大写) 拾 借款数
万仟佰 应退金额
主管
会计
¥ 拾元
总务
角分¥ 应补金额 制表

费用报销统计表-5(常用Excel模板)

费用报销统计表-5(常用Excel模板)

报销购买办公用品
76
张三

现金
小王
xx 500 是
备注
报销明细 报销打印费 报销打车费 报销节日礼品 报销日常开销 报销打印费 报销打车费 报销节日礼品 报销日常开销 报销打印费 报销打车费 报销节日礼品 报销日常开销 报销打印费 报销打车费
金额 500 50 30 50 56 78 25 15 98 102 358 125 25 58
报销方式
张三

现金
张三

现金
张三
是 支付宝
张三

现金
张三
是 银行卡
张三
否 支付宝
张三

现金
张三
否 银行卡
张三
是 支付宝
张三

微信
张三
否 支付宝
张三

现金
张三
否 支付宝
张三

微信
出纳 小王 小王 小王 小王 小王 小王 小王 小王 小王 小王 小王 小王 小王 小王
15
xx 行政部 文员
费用报销表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
姓名 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
部门 人事部 财务部 行政部 企划部 生产部 销售部 人事部 财务部 行政部 企划部 生产部 销售部 人事部 财务部
岗位 行政 统计 文员 策划 生产 销售 行政 统计 文员 策划 生产 销售 行政 统计

实用医疗费用报销单excel模板

实用医疗费用报销单excel模板
职工姓名 就诊地点
就诊日期
医疗费用报销单
Medical费
医药费用明细 检查费 西药费 中药费 其他费用
实报金额人民币(大写)
合计




报 销 人
签字: 日期:
出纳:




签字:
日期:
经 理 审 核

附注: 1、报销医疗费必须凭三甲以上医疗部门专用收据和公费医疗专用处方底联。 2、报销人须提供就诊当日病史、药物明细单、治疗明细单、检查化验报告等,住院病人需提供出院小结。
销单
填表日期:
职位
其他费用 票据张数 应报金额 实报金额
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
合计
0
¥0.00
¥0.00







签字:
日期:
复核:
,住院病人需提供出院小结。

费用报销单-表格

费用报销单-表格
费用报销单
报销部门:年月日附件共张
用途
金额(元)


部门经理审核
总经理审核
合计
注:所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销,数额在2000元以上需通过总经理审批。
金额大写:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退余款:元
出纳复核报销
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
(大写)拾万仟佰拾元
(小写)¥
金额大写:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退余款:元
出纳复核报销
费用报销单
报销部门:年月日附件共张
用途
金额(元)


部门经理审核
总经理审核
合计
注:所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销,数额在2000元以上需通过总经理审批。
金额大写:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退余款:元
出纳复核报销
费用报单
报销部门:年月日附件共张


合计
注:所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销,数额在5000元以上需通过总经理审批。
总计金额(大写)万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
付款审批单
年月日附件共张
付款部门
领款人
付款事由
借款金额
(大写)拾万仟佰拾元
(小写)¥
部门会计签批
部门经理审核
注:所有付款须有部门经理和总经理签字才可以付款,
用途
金额(元)


部门经理审核
总经理审核
合计
注:所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销,数额在2000元以上需通过总经理审批。

费用报销单-表格

费用报销单-表格

住宿费
交通费
出差 补助
其他
天 小计
合计
注:所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销,数额在 5000 元以上需通过总经理审批。
总计金额(大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支
元 补助
出纳
复核
报销人
付款审批单

月日
附件共
元 张
付款部门
领款人
付款事由
借款金额 (大写)




拾 元 (小写)¥
部门会计 签批



注:所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销,数额在 2000 元以上需通过总经理审批。
金额大写: 万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款:
元 应退余款:

出纳
复核
报销
报销部门:
费用报销单

月日
附件共



金 额(元)
















注:所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销,数额在 2000 元以上需通过总经理审批.

出纳
复核
报销
报销部门: 用
费用报销单

月日

金 额(元)
备 注
附件共















注:所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销,数额在 2000 元以上需通过总经理审批。
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附原始单据:
付款金额(大写): 经办人: 副总经理:







分 小写¥: 会计: 收款人:
部门经理: 总经理:
费用报销单
报销部门: 付款方式:(现金、银行转账) 收款单位名称/收款人姓名: 开户银行: 费用说明: 银行账号: 经办人: 请款日期: 年 月 张 日
附原始单据:
付款金额(大写): 经办人: 副总经理:
费用报销单
报销部门: 付款方式:(现金、银行转账) 收款单位名称/收款人姓名: 开户银行: 费用说明: 银行账号: 经办人: 请款日期: 年 月 张 日
附原始单据:
付款金额(大写): 经办人: 副总经理:







分 小写¥: 会计: 收款人:
部门经理: 总经理:
费用报销单
报销部门: 付款方式:(现金、银行转账) 收款单位名称/收款人姓名: 开户银行: 费用说明: 银行账号: 经办人: 请款日期: 年 月 张 日







分 小写¥: 会计: 收款人:
部门经理: 总经理:
编号:
月 张

据:
¥:

人:
编号:
月 张

据:

¥:

人:
编号:
月 张

据:
¥:

人:
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