银行支行公章管理自查报告(完整版)

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银行印章管理自查报告(共6篇)

银行印章管理自查报告(共6篇)

银行印章管理自查报告(共6篇)银行印章管理自查报告(共6篇)第1篇银行印章自查报告银行印章管理自查报告为进一步规范印章管理,切实防范印章操作风险,我行按照总行印章管理办法和省行体系文件的要求,并根据市行下发第xxx号工作通知单,仔细对照检查标准,认真开展了公章和业务专用章管理操作情况的全面自查。

现将自查情况汇报如下一印章管理自查情况首先,我行综合部作为支行印章的管理部门,对现有在用印章进行了一次彻底清理登记,完善了在用印章明细清册,并对已经停用的废旧印章进行了认真清理,本次共登记在用印章100枚,清理销毁废旧印章20枚。

分别是璞苑储蓄所9枚.迎春园储蓄所11枚;其次,新增登记在用印章28枚。

分别是中润大道储蓄所15枚(机构名称变更).联通路分理处10枚,营业室3枚。

由综合部负责了公章用印管理的自查,营业网点和客户服务部负责了业务专用章的自查。

行章管理方面,严格按照上级行要求,做到指定专人保管.双人管理。

由综合部经理专门保管(a角),另一保管人为印章专管人的b角。

实行双人上锁保管制,行章存放于市行统一配发的保险柜内,主钥匙由a角保管.副钥匙由b角保管,用印时双人开锁。

收印时双人上锁,切实做到了人离章收。

严格实行用印审批登记制度,做好用印登记,印章保管人如有急事需要交接时必须登记交接登记簿,交接时间按要求准确到分钟,避免了印章保管出现的“盲区”。

在xx年我行及时更换了新的印章保管交接登记簿.用印登记簿.用印审批单.印章行外使用审批单,使用印管理更加合理规范。

目前,印章管理方面存在的问题及整改措施1.存在旧章在用现象。

机构名称更换后,现党支部章1枚未更换新章。

以上印章待市行明确制发单位后统一刻制。

2.用印登记簿登记不及时。

个别部门内部存在用印完毕不及时登记,而是将存在积攒多日的用印审审批单作为登记依据,易造成登记簿漏登之现象。

通过这次自查,明确以后必须坚持以下两点1用印前,由印章管理人首先在用印审批单中的管理人栏项双人签字确认2用印后,立即登记用印登记簿。

银行业印章管理排查自查报告六篇

银行业印章管理排查自查报告六篇

银行业印章管理排查自查报告六篇第一篇:银行业印章管理排查根据《关于对印章管理使用情况进行检查的通知》*农信联发347号要求,为有效防范因印章管理不善引发案件风险,*****信用社对全辖印章管理使用情况进行了一次全面自查,现将自查情况报告如下:一、加强组织领导,确保自查工作顺利开展成立了以**同志任组长、***、***、***、***同志任副组长、办公室、会计业务部、稽核审计部负责人为成员的自查领导小组,负责对本社及各基层营业网点的印章管理情况进行检查。

对照银监会风险提示、会计出纳基本制度和《**市农村信用社会计专用印章管理办法》成信联会326号,及时制定下发了***信用社《关于对印章管理使用情况检查的通知》,对检查工作的时间、检查对象、范围及检查的具体内容进行了安排部署,确保了自查工作的顺利开展。

二、印章管理制度健全,为防范风险提供了有力保障***信用社印章管理健全,先后制定了《***行政公章管理办法》***〔20〕**号、《****业务印章管理办法》***号及****《机关日常事务管理规定》*****号,对印章的刻制、管理和使用等提出了明确要求,对盖印的操作程序、管理责任、监督检查与违规处理等进行了全面、系统的规范。

三、印章管理使用规范,杜绝了风险隐患的发生一是严格执行印章使用审批、登记制度。

印章使用前由用印人在《印章登记簿》上真实、详细、准确地进行了登记,由有权签字人签字同意后用印。

未出现过未经审批使用印章的情况,且加盖印章份数与审批、登记数相符。

特殊合同文本等,加盖印章时使用合规。

印章的刻制严格按照规定执行,启用和废止印章时正式行文进行了公告,并进行了登记。

二是保管严密,认真落实专人保管,入保险柜存放制度。

单位行政公章、党委印章由办公室***同志负责保管和使用,工会印章由工会办**同志负责保管和使用。

印章不随意乱放、不随意外借使用,未发生未经批准将单位行政公章携带出单位使用的情况。

三是认真落实谁掌管、谁负责的规定,严格执行随用随盖,领导不预签,人在章在,人离章收的操作要求。

印章管理专项自查报告范文(通用10篇)

印章管理专项自查报告范文(通用10篇)

印章管理专项自查报告范文(通用10篇)印章管理专项自查报告范文(通用10篇)时光荏苒,光阴似箭,辛苦的工作已经告一段落,过去一段时间的工作问题,非常值得总结,为此一定要做好总结,写好自查报告喔。

相信许多人会觉得自查报告书很难写吧,以下是小编帮大家整理的印章管理专项自查报告范文,仅供参考,大家一起来看看吧。

印章管理专项自查报告篇1为进一步规范印章管理,有效防范印章管理中存在的问题,仔细对照《印章管理标准》及《XXX公章管理办法》的要求,对我厂印章的审批、使用、管理进行了一次自查,现将有关情况报告如下:1、印章管理制度及执行情况:各单位能够按照《XXX印章管理办法》对各类公章进行严格统一管理,印章制发由厂部统一刻制,停用、废止和销毁情况及时上交综合科管理,在自查过程中未发现已停用印章未上交的现象。

2、印章使用登记情况:能够严格按照标准规范执行,检查中发现有个别报表有未登记现象,但是均由主管领导签字批准。

3、对各类公章的适用范围:各职能科室、车间能够认真执行印章管理办法,有个别单位对科室、车间公章的管理记录不够完善,需进一步强化管理。

4、无未经批准或授权对公司外的单位印章。

印章管理专项自查报告篇2为进一步规范印章管理,切实防范印章操作风险,我行按照总行印章管理办法和省行体系文件的要求,并根据市行下发第xxx号工作通知单,仔细对照检查标准,认真开展了公章和业务专用章管理操作情况的全面自查。

现将自查情况汇报如下:首先,我行综合部作为支行印章的管理部门,对现有在用印章进行了一次彻底清理登记,完善了在用印章明细清册,并对已经停用的废旧印章进行了认真清理,本次共登记在用印章100枚,清理销毁废旧印章20枚。

分别是璞苑储蓄所9枚、迎春园储蓄所11枚;其次,新增登记在用印章28枚。

分别是中润大道储蓄所15枚(机构名称变更)、联通路分理处10枚,营业室3枚。

由综合部负责了公章用印管理的自查,营业网点和客户服务部负责了业务专用章的自查。

银行印章管理的自查报告(7篇)

银行印章管理的自查报告(7篇)

银行印章管理的自查报告(7篇)银行印章管理的自查报告 1根据总公司下发文件要求,进一步加强印章管理力度,确保印章管理的稳健、安全。

按照分公司统一部署,_公司展开印章管理风险排查工作,具体情况汇报如下:一、__公司专门成立项目小组对20__年三季度的印章管理进行自查,中支总经理亲自主抓,行政人事部牵头,会同财务会计部、营运部成立印章自查工作小组。

成员如下:组长:执行组长:成员:二、针对印章管理工作重点检查范围,我司采取自查与互查相结合的方式及时开展排查工作,印章管理工作已严格按照总分公司管理规定。

三、检查结果(一)__公司严格按照总公司印章种类、规格及样式申请刻制印章,不存在不符合规定样式和超越权限私自刻制印章情况,各类审批手续齐全。

(二)印章使用过程中我司严格按照保管、使用、审批相分离的.原则,指定专人担任印章保管人。

各类印章使用人均能做到合规使用、保存完好。

(三)_公司行政人事部能及时清收拟作废印章,并在规定时限内完成清收及上报拟销毁申请工作。

(四)印章管理登记表中清晰、完整记录了印章颁发、交接、清收等信息,附件保存齐全。

(五)用印审批流程符合印章管理办法相关要求,会签、审批手续齐全,用印申请单保存完整。

不存在在空白单证、纸张、材料、合同上加盖印章现象。

(六)_公司自3月10日起已停用行政、党委“电子文件专用章”。

经过分公司办公室一系列系统完善的培训和考试,_公司各部门印章管理员已经能够做到合规刻制、领取、使用印章。

本次自查中不存在违规行为。

银行印章管理的自查报告 2本支行按照分行印章管理规定,对于20__年6月30日至11月11日期间的印章使用情况进行了自我检查。

本次检查主要关注以下印章管理方面:1、是否合规的印章保管岗位,包括公章、有权人名章等各类印章的保管情况,是否存在一人同时保管两种或多种印章,从而失去制约的`情形。

2、印章交接是否进行登记,是否按照印章管理办法第二十六条规定执行;3、印章是否按照印章管理办法第二十八条、第二十九条规定的用印范围及用印要求进行使用的;4、用印申请填写要素是否清晰、完整、准确;5、用印内容类型及用印审核角色是否准确选择,实际用印内容与申请用印内容的一致性;6、公章加盖复印件时,复印件是否加盖用途章,是否有复印件管理部门的签字;7、用印是否存在违反印章管理办法第三十一条、三十二条规定的情况;8、印章是否有台账,台账与用印申请单是否对应?公章使用是否有制约;9、支行所属机构核查是否存在作废印章,封存或销毁是否符合印章管理办法第七章规定;10、印章监控仪管理是否合规,是否有制约,各角色是否清楚本人职责,是否熟练掌握操作制度?11、使用印控仪的过程中是否按照印章管理系统规定第十二条规定执行?12、是否存在违反制度操作的其他情况或存在风险的其他行为。

印章管理情况自查报告(五篇)

印章管理情况自查报告(五篇)

印章管理情况自查报告《印章管理情况自查报告》一、前言印章是单位的重要财务和行政管理工具,对于保障单位的财务安全和行政决策的权威性具有非常重要的意义。

然而,由于印章管理工作的复杂性和隐蔽性,容易出现管理不善、印章丢失、滥用等问题,给单位带来潜在风险和损失。

为了进一步加强印章管理工作,确保印章的安全和规范使用,特进行本次印章管理情况的自查报告。

二、自查目的与方法自查报告的目的是全面了解单位印章管理的现状,查明存在的问题和不足,并提出改进措施,推动印章管理工作的规范化和科学化。

本次自查主要采用以下方法:1. 文件资料查阅:查阅单位有关印章管理的制度、规范和相关记录。

2. 财务系统数据分析:通过财务系统的数据分析,查看单位领用、使用印章的情况。

3. 应急预案检验:检验单位应急预案中对印章管理工作的规定和操作步骤。

4. 责任人员访谈:就印章管理工作的情况与单位相关负责人进行访谈,了解工作的具体内容和存在的问题。

三、自查内容与结果1. 印章的库存情况根据财务系统数据的分析,单位当前共有印章20个,其中公章、法人章、财务专用章、合同专用章等基本印章齐全,未发现丢失情况。

印章的存放情况比较集中,存放在专门的印章柜中,并做好了相应的登记和备案工作。

2. 印章的使用情况根据财务系统数据的分析,单位印章的使用情况较为频繁,每月平均使用次数达到300次以上。

主要使用场合包括:合同签署、财务报销、行政文书等。

印章的使用主要由相关部门负责人或授权人员进行,操作流程明确,且保留了授权人员的相关记录。

3. 印章管理的制度和规范经过查阅单位的文件资料,单位已经建立了相关的印章管理制度和规范,明确了印章的保管、使用、使用范围、授权、借用等工作要求。

但还存在一些问题,制度未充分做到全面覆盖,例如对印章的注销、丢失等处理程序未明确规定。

4. 印章管理的责任人员单位专门设立了印章管理岗位,负责印章的保管、使用和管理工作。

经与责任人员访谈,了解到他们对印章管理工作的关注度较高,有责任心,但存在一定的工作疏忽与不足。

印章管理情况自查报告

印章管理情况自查报告

印章管理情况自查报告印章管理情况自查报告「篇一」为进一步规范印章管理,有效防范印章管理中存在的问题,仔细对照《印章管理标准》及《XXX公章管理办法》的要求,对我厂印章的审批、使用、管理进行了一次自查,现将有关情况报告如下:1、印章管理制度及执行情况:各单位能够按照《XXX印章管理办法》对各类公章进行严格统一管理,印章制发由厂部统一刻制,停用、废止和销毁情况及时上交综合科管理,在自查过程中未发现已停用印章未上交的现象。

2、印章使用登记情况:能够严格按照标准规范执行,检查中发现有个别报表有未登记现象,但是均由主管领导签字批准。

3、对各类公章的适用范围:各职能科室、车间能够认真执行印章管理办法,有个别单位对科室、车间公章的管理记录不够完善,需进一步强化管理。

4、无未经批准或授权对公司外的单位印章。

印章管理情况自查报告「篇二」为进一步规范印章管理,切实防范印章操作风险,XXX公司按照上级公司制定的《XXXXX公司业务印章管理实施细则(暂行)》的文件要求,仔细对照检查标准,认真开展了业务专用章管理操作情况的全面自查。

一、高度认识。

此次自查工作,是对印章管理工作的一次全面的自我检阅。

XXX公司统一思想、高度认识、积极响应,认真细致地做好自查,对存在的问题决不回避、及时纠正,按公司有关规定进行处理。

二、深入领导。

XXX公司高度重视,审时度势,迅速成立了由总经理任组长的自查工作领导小组,由办公室相关职能人员组成的工作小组,全面负责具体落实和协调推进相关工作,确保自查工作全面、认真、仔细、真实。

现就工作开展以来自查情况说明如下:一、我司办公司作为印章的管理部门,对现有在用印章进行了一次彻底清理登记,完善了在用印章明细清册。

二、印章管理方面:一是逐步健全相关制度体系,保障管理工作落实到位;二是公司与印章保管使用人全部签订印章管理责任书;三是严格按照上级要求,做到指定专人保管、双人管理,即由承保、理赔部门负责人指定专人保管,且保管使用人不与单证管理人员同为一人。

印章管理的自查报告范文

印章管理的自查报告范文

印章管理的自查报告范文印章管理自查报告范文〔一〕为进一步标准印章管理,实在防范印章操作风险,我行按照总行印章管理方法和省行体系文件的要求,并根据市行下发第xxx号工作通知单,仔细对照检查标准,认真开展了公章和业务专用章管理操作情况的全面自查。

现将自查情况汇报如下:一:印章管理自查情况首先,我行综合部作为支行印章的管理部门,对现有在用印章进展了一次彻底清理登记,完善了在用印章明细清册,并对已经停用的废旧印章进展了认真清理,本次共登记在用印章100枚,清理销毁废旧印章20枚。

分别是璞苑储蓄所9枚、迎春园储蓄所11枚;其次,新增登记在用印章28枚。

分别是中润大道储蓄所15枚〔机构名称变更〕、联通路分理处10枚,营业室3枚。

由综合部负责了公章用印管理的自查,营业网点和客户效劳部负责了业务专用章的自查。

行章管理方面,严格按照上级行要求,做到指定专人保管、双人管理。

由综合部经理专门保管〔A角〕,另一保管人为印章专管人的B角。

实行双人上锁保管制,行章存放于市行统一配发的保险柜内,主钥匙由A 角保管、副钥匙由B角保管,用印时双人开锁。

收印时双人上锁,实在做到了人离章收。

严格实行用印审批登记制度,做好用印登记,印章保管人如有急事需要交接时必须登记交接登记簿,交接时间按要求准确到分钟,防止了印章保管出现的“盲区〞。

在08年我行及时更换了新的印章保管交接登记簿、用印登记簿、用印审批单、印章行外使用审批单,使用印管理更加合理标准。

目前,印章管理方面存在的问题及整改措施:1、存在旧章在用现象。

机构名称更换后,现党支部章1枚未更换新章。

以上印章待市行明确制发单位后统一刻制。

2、用印登记簿登记不及时。

个别部门内部存在用印完毕不及时登记,而是将存在积攒多日的用印审审批单作为登记根据,易造成登记簿漏登之现象。

通过这次自查,明确以后必须坚持以下两点:1:用印前,由印章管理人首先在用印审批单中的管理人栏项双人签字确认2:用印后,立即登记用印登记簿。

银行印章管理的自查报告3篇

银行印章管理的自查报告3篇

银行印章管理的自查报告银行印章管理的自查报告精选3篇(一)自查报告:银行印章管理一、引言银行印章是银行机构重要的管理工具,涉及到资金平安、信誉风险以及印章滥用等问题。

为了加强银行印章管理,确保印章的平安性和合规性,特进展自查,并形本钱报告。

二、自查内容及结果1. 印章数量及使用情况自查理解本行印章的数量、份数以及归属情况,并核对印章使用记录。

结果显示,本行共有4种类型的印章,总计200枚。

印章使用记录明晰,无错用情况。

2. 印章存放自查印章存放情况,包括存放地点、保管人员以及平安措施等。

结果显示,印章存放在专用的保险柜中,只有受权人员才能进入,防火、防盗措施齐全,并有配套的安保系统。

3. 印章使用权限管理自查印章使用权限的管理情况,包括受权人员的、权限范围以及使用制度等。

结果显示,本行严格控制印章使用权限,只有特定人员经过受权并在特定情况下才能使用印章,确保使用的合规性和平安性。

4. 印章使用审批流程自查印章使用审批流程的合规性,包括使用申请、审批流程以及备案等。

结果显示,本行建立了完善的印章使用审批流程,并进展备案管理,确保印章的使用符合法规要求。

5. 印章盘点和核对自查印章盘点和核对的情况,包括定期盘点、核实数量以及发现问题后的处理等。

结果显示,本行定期进展印章盘点和核对,确保印章的数量和使用情况与登记一致,且及时处理发现的问题。

三、存在的问题及改良措施1. 存在问题〔1〕印章存放地点存在一定的隐患,建议加强对存放地点的平安防范措施。

〔2〕印章使用权限控制还可以更加严格,建议对受权人员的使用权限进展定期审核和更新。

2. 改良措施〔1〕加强印章存放地点的平安防范,按照相关规定设置监控措施,并定期进展平安检查。

〔2〕加强对印章使用权限的管理,包括定期审核和更新受权人员,并建立相关的制度和流程。

四、总结本次自查发现的问题不算严重,但也需要引起足够的重视。

下一步,本行将根据自查结果,进一步做好印章管理工作,加强对印章存放地点的防范和对印章使用权限的管理,确保印章的平安性和合规性。

银行支行公章管理自查报告(2篇)

银行支行公章管理自查报告(2篇)

银行支行公章管理自查报告一、前言公章是银行支行的重要财务和合同工作文件签署凭证,具有法律效力。

良好的公章管理是保障支行财务安全、合规经营和稳定运营的重要环节。

为了加强对公章管理的监督和自查,提高公章使用的合规性和准确性,特进行本次公章管理自查。

二、自查内容1. 公章保管和使用制度是否健全?2. 公章使用登记和核对流程是否规范?3. 公章使用权限是否合理?4. 公章规格和样式是否统一?5. 公章的保管是否安全可靠?三、自查情况及问题分析1. 公章保管和使用制度是否健全?本支行公章保管和使用制度已经建立并严格执行。

公章保管人员按照规定的权限和程序进行公章的使用和保管。

但是,存在以下问题:问题一:公章保管和使用制度内容不够详细。

问题二:公章保管人员未进行相关培训。

解决方案:修订完善公章保管和使用制度,加强对工作人员的培训和指导。

2. 公章使用登记和核对流程是否规范?支行公章使用登记和核对流程已经建立并得到初步执行。

但是,存在以下问题:问题一:公章使用登记流程繁琐,容易出现遗漏。

问题二:公章核对流程不够严格,存在安全隐患。

解决方案:简化公章使用登记流程并加强监督和审查;加强公章核对流程,严格按照规定进行核对。

3. 公章使用权限是否合理?支行公章使用权限已经制定并得到初步执行。

但是,存在以下问题:问题一:公章使用权限未及时更新,存在人员流动后权限未调整的情况。

问题二:公章使用权限划分不够明确,存在权限滥用的风险。

解决方案:加强公章使用权限的管理和调整,及时更新权限;修订公章使用权限划分标准,明确各权限的使用范围。

4. 公章规格和样式是否统一?支行公章规格和样式已经统一制定并得到初步执行。

但是,存在以下问题:问题一:公章样式未及时更新,存在旧样式公章仍在使用的情况。

问题二:公章样式未标明有效期,存在长期使用的风险。

解决方案:及时更新公章样式,淘汰旧样式公章;在公章上标明有效期,定期更换公章。

5. 公章的保管是否安全可靠?支行公章的保管已经采取安全可靠的措施。

印章管理情况自查报告(精选9篇)

印章管理情况自查报告(精选9篇)

印章管理情况自查报告印章管理情况自查报告印章管理情况自查报告(精选9篇)时光在不经意中流逝,一段时间的工作已经结束了,回顾这段时间以来的工作有成绩也有不足,是时候抽出时间写写自查报告了。

相信许多人会觉得自查报告书很难写吧,下面是小编收集整理的印章管理情况自查报告(精选9篇),欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

印章管理情况自查报告1根据《利津县机构编制委员会办公室关于创建事业单位印章管理示范单位的实施意见》的文件精神,为有效防范因印章管理不善引发案件风险。

我校对本校印章的使用、保管情况进行了一次自查,想将有关情况汇报如下:一、加强组织领导,确保自查工作顺利开展。

我校成立了以校长为组长,为副组长的“印章管理及使用自查领导小组”。

根据山东省人民政府《关于加强事业单位监督管理的意见》(鲁政发XXX号)、山东省机构编制委员会办公室山东省公安厅《关于印发的通知》(鲁编办发XXX号)和省、市、县有关文件精神,对照《创建事业单位印章管理示范单位检查考核评分标准》,对我校印章管理使用情况进行自查。

二、印章管理制度健全,为防范风险提供了有力的保障。

为使学校公章管理规范化、制度化,保证公章的权威性和严肃性,明确公章的使用权限和范围,严格事务审批程序,规范用印行为,提高服务质量和办事效率。

根据上级有关规定,结合学校实际,制定了《利津县盐窝镇北岭中学印章使用管理制度》。

对印章的刻制、管理和使用提出了明确的要求,对印章的操作程序、管理责任、监督检查及违规处理等进行了全面、系统的规范。

三、印章管理使用规范,杜绝了隐患风险的发生。

1、印章的规格、式样符合印章管理的相关规定,印章是由利津县公安局统一监督刻制的。

印章名称与县事业单位监管机关登记的事业单位法定名称相一致,文字登记的事业单位法定名称相一致。

文字是国务院公布的简化汉字,字体为宋体。

2、严格执行印章使用审批、登记制度。

印章使用前由用印人在《印章登记簿》上真实、详细、准确地进行了登记。

印章使用管理自查报告

印章使用管理自查报告

印章使用管理自查报告印章使用管理自查报告不经意间,一段时间的工作已经结束了,回顾这段时间的工作存在了许多问题,这时候十分有必须要写一份自查报告了。

那么你真正懂得怎么写好自查报告吗?以下是小编整理的印章使用管理自查报告,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

印章使用管理自查报告1为进一步规范印章管理,切实防范印章操作风险,我行按照总行印章管理办法和省行体系文件的要求,并根据市行下发第xxx号工作通知单,仔细对照检查标准,认真开展了公章和业务专用章管理操作情况的全面自查。

现将自查情况汇报如下:首先,我行综合部作为支行印章的管理部门,对现有在用印章进行了一次彻底清理登记,完善了在用印章明细清册,并对已经停用的废旧印章进行了认真清理,本次共登记在用印章100枚,清理销毁废旧印章20枚。

分别是璞苑储蓄所9枚、迎春园储蓄所11枚;其次,新增登记在用印章28枚。

分别是中润大道储蓄所15枚(机构名称变更)、联通路分理处10枚,营业室3枚。

由综合部负责了公章用印管理的自查,营业网点和客户服务部负责了业务专用章的自查。

行章管理方面,严格按照上级行要求,做到指定专人保管、双人管理。

由综合部经理专门保管(a角),另一保管人为印章专管人的b角。

实行双人上锁保管制,行章存放于市行统一配发的保险柜内,主钥匙由a角保管、副钥匙由b角保管,用印时双人开锁。

收印时双人上锁,切实做到了人离章收。

严格实行用印审批登记制度,做好用印登记,印章保管人如有急事需要交接时必须登记交接登记簿,交接时间按要求准确到分钟,避免了印章保管出现的“盲区”。

在XX年我行及时更换了新的印章保管交接登记簿、用印登记簿、用印审批单、印章行外使用审批单,使用印管理更加合理规范。

目前,印章管理方面存在的问题及整改措施:1、存在旧章在用现象。

机构名称更换后,现党支部章1枚未更换新章。

以上印章待市行明确制发单位后统一刻制。

2、用印登记簿登记不及时。

个别部门内部存在用印完毕不及时登记,而是将存在积攒多日的用印审审批单作为登记依据,易造成登记簿漏登之现象。

印章管理专项自查报告范文(通用10篇)

印章管理专项自查报告范文(通用10篇)

印章管理专项自查报告印章管理专项自查报告范文(通用10篇)时光荏苒,光阴似箭,辛苦的工作已经告一段落,过去一段时间的工作问题,非常值得总结,为此一定要做好总结,写好自查报告喔。

相信许多人会觉得自查报告书很难写吧,以下是小编帮大家整理的印章管理专项自查报告范文,仅供参考,大家一起来看看吧。

印章管理专项自查报告篇1为进一步规范印章管理,有效防范印章管理中存在的问题,仔细对照《印章管理标准》及《XXX公章管理办法》的要求,对我厂印章的审批、使用、管理进行了一次自查,现将有关情况报告如下:1、印章管理制度及执行情况:各单位能够按照《XXX印章管理办法》对各类公章进行严格统一管理,印章制发由厂部统一刻制,停用、废止和销毁情况及时上交综合科管理,在自查过程中未发现已停用印章未上交的现象。

2、印章使用登记情况:能够严格按照标准规范执行,检查中发现有个别报表有未登记现象,但是均由主管领导签字批准。

3、对各类公章的适用范围:各职能科室、车间能够认真执行印章管理办法,有个别单位对科室、车间公章的管理记录不够完善,需进一步强化管理。

4、无未经批准或授权对公司外的单位印章。

印章管理专项自查报告篇2为进一步规范印章管理,切实防范印章操作风险,我行按照总行印章管理办法和省行体系文件的要求,并根据市行下发第xxx号工作通知单,仔细对照检查标准,认真开展了公章和业务专用章管理操作情况的全面自查。

现将自查情况汇报如下:首先,我行综合部作为支行印章的管理部门,对现有在用印章进行了一次彻底清理登记,完善了在用印章明细清册,并对已经停用的废旧印章进行了认真清理,本次共登记在用印章100枚,清理销毁废旧印章20枚。

分别是璞苑储蓄所9枚、迎春园储蓄所11枚;其次,新增登记在用印章28枚。

分别是中润大道储蓄所15枚(机构名称变更)、联通路分理处10枚,营业室3枚。

由综合部负责了公章用印管理的自查,营业网点和客户服务部负责了业务专用章的自查。

印章管理专项自查报告范文(通用10篇)

印章管理专项自查报告范文(通用10篇)

印章管理专项自查报告印章管理专项自查报告范文(通用10篇)时光荏苒,光阴似箭,辛苦的工作已经告一段落,过去一段时间的工作问题,非常值得总结,为此一定要做好总结,写好自查报告喔。

相信许多人会觉得自查报告书很难写吧,以下是小编帮大家整理的印章管理专项自查报告范文,仅供参考,大家一起来看看吧。

印章管理专项自查报告篇1为进一步规范印章管理,有效防范印章管理中存在的问题,仔细对照《印章管理标准》及《XXX公章管理办法》的要求,对我厂印章的审批、使用、管理进行了一次自查,现将有关情况报告如下:1、印章管理制度及执行情况:各单位能够按照《XXX印章管理办法》对各类公章进行严格统一管理,印章制发由厂部统一刻制,停用、废止和销毁情况及时上交综合科管理,在自查过程中未发现已停用印章未上交的现象。

2、印章使用登记情况:能够严格按照标准规范执行,检查中发现有个别报表有未登记现象,但是均由主管领导签字批准。

3、对各类公章的适用范围:各职能科室、车间能够认真执行印章管理办法,有个别单位对科室、车间公章的管理记录不够完善,需进一步强化管理。

4、无未经批准或授权对公司外的单位印章。

印章管理专项自查报告篇2为进一步规范印章管理,切实防范印章操作风险,我行按照总行印章管理办法和省行体系文件的要求,并根据市行下发第xxx号工作通知单,仔细对照检查标准,认真开展了公章和业务专用章管理操作情况的全面自查。

现将自查情况汇报如下:首先,我行综合部作为支行印章的管理部门,对现有在用印章进行了一次彻底清理登记,完善了在用印章明细清册,并对已经停用的废旧印章进行了认真清理,本次共登记在用印章100枚,清理销毁废旧印章20枚。

分别是璞苑储蓄所9枚、迎春园储蓄所11枚;其次,新增登记在用印章28枚。

分别是中润大道储蓄所15枚(机构名称变更)、联通路分理处10枚,营业室3枚。

由综合部负责了公章用印管理的自查,营业网点和客户服务部负责了业务专用章的自查。

银行印章管理的自查报告

银行印章管理的自查报告

银行印章管理的自查报告银行印章管理的自查报告自查报告作为日常工作中常见的一种应用文形式,那么银行印章管理的自查报告应该怎么写呢?那就继续往下看这篇文章吧。

银行印章管理的自查报告一:为保证印章使用、管理的正确性、安全性,我部根据联社有关文件的要求,对本部门印章使用管理情况进行自查,现将自查结果报告如下:一、自查的主要内容:我部对联社配置给本部门保管使用的印章。

自查重点包括:印章保管、印章使用、印章交接/移交、印章收缴等。

二、自查的情况经核查,我部目前管理的印章有××××××××印章的制作、领用、保管、使用情况如下:(一)印章刻制方面。

我部无存在私刻公章、伪造印章的情况,所有现存的印章由联社办公室根据联社统筹安排,负责统一制作的。

(二)印章启用方面。

我部的印章都是从联社办公室移交接管过来的,并在联社办公室存有印章领用登记记录,不存在未经批准而擅自提前启用新印章的情况。

(三)印章的保管方面。

我部对印章管理有实行审批人与保管人分离原则,指定专人保管印章,存放在具有防盗功能的保险柜(箱)内进行保管,能认真做好印章的日常清洁与保养工作,没有发生过丢失印章的情况。

(四)印章使用方面。

我部使用印章时,坚持执行审批手续,由本部门有权审批人审批同意后,才签发印章,没有存在越权审批、滥用、盗用印章和使用伪造印章的情况,并就实际用印情况填写《使用印章登记簿》。

(五)印章交接、移交方面。

非保密员之间交接印章,能执行印章日常交接审批手续,并就交接情况填写《日常印章交接登记簿》。

银行印章管理的自查报告二:为了进一步加强我行行政印章的管理和使用,切实防范风险。

近日,总行根据上级相关文件要求,在全辖开展了党委印章、行政印章、业务印章、个人名章管理专项检查,有效地规范了印章管理,进一步促进了各项业务和经营管理工作的发展。

一、相互检查交流,共同提高管理。

单位印章管理自查报告

单位印章管理自查报告

单位印章管理自查报告(通用 8 篇)为进一步规范印章管理,切实防范印章操作风险,我行按照总行印章管理办法和省行体系文件的要求,并根据市行下发第 xxx 号工作通知单,子细对照检查标准,认真开展了公章和业务专用章管理操作情况的全面自查。

现将自查情况汇报如下:首先,我行综合部作为支行印章的管理部门,对现有在用印章进行了一次彻底清理登记,完善了在用印章明细清册,并对已经停用的废旧印章进行了认真清理,本次共登记在用印章 100 枚,清理销毁废旧印章 20 枚。

分别是璞苑储蓄所 9 枚、迎春园储蓄所 11 枚;其次,新增登记在用印章 28 枚。

分别是中润大道储蓄所 15 枚(机构名称变更)、联通路分理处 10 枚,营业室 3 枚。

由综合部负责了公章用印管理的自查,营业网点和客户服务部负责了业务专用章的自查。

行章管理方面,严格按照上级行要求,做到指定专人保管、双人管理。

由综合部经理专门保管(a 角),另一保管人为印章专管人的 b 角。

实行双人上锁保管制,行章存放于市行统一配发的保险柜内,主钥匙由 a 角保管、副钥匙由b 角保管,用印时双人开锁。

收印时双人上锁,切实做到了人离章收。

严格实行用印审批登记制度,做好用印登记,印章保管人如有急事需要交接时必须登记交接登记簿,交接时间按要求准确到分钟,避免了印章保管浮现的“盲区”。

在 XX 年我行及时更换了新的印章保管交接登记簿、用印登记簿、用印审批单、印章行外使用审批单,使用印管理更加合理规范。

目前,印章管理方面存在的问题及整改措施:1、存在旧章在用现象。

机构名称更换后,现党支部章 1 枚未更换新章。

以上印章待市行明确制发单位后统一刻制。

2、用印登记簿登记不及时。

个别部门内部存在用印完毕不及时登记,而是将存在积攒多日的用印审审批单作为登记依据,易造成登记簿漏登之现象。

通过这次自查,明确以后必须坚持以下两点: 1:用印前,由印章管理人首先在用印审批单中的管理人栏项双人签字确认2:用印后,即将登记用印登记簿。

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五、公章专人保管
我行行政公章指定专人负责,实行专用铁柜保管,无丢失遗漏的现象。行政公章管理人员休假或变更时,都及时办理了交接手续,有详细的交接登记,登记内容清晰、移交日期、移交人、接收人、批准人等要素齐全,未出现公章无人监管的现象。我行各支行和二级分行的行政公章由本级行办公室指定专人保管和鉴用,遇特殊情况须自行保管的,都经分行办公室批准并报总行备案。
我行所有旧行政公章已于5月20日前完成停用,并由制发单位出具加盖各级公章的封存证明。在旧章的封存过程中,收缴双方严格履行登记手续,预留印模,登记造册,注明公章停用的原因、封存日期、审批人、移交人、接收人、监交(销)人等。同时阐明了内设部室行政公章封存印模明细,印模总数与分行旧行政公章总数数量相符。我行于一个月内把拟发公章停用通知告知有关单位,写明停用日期、印模等信息并报备上级办公室。
一、领导高度重视
我行领导在充分领会总行下发的公章变更工作有关通知及领导批示的基础上,认真抓好分行行政公章变更工作,对分行公章更换工作进行系统的安排和部署,对检查工作的时间、检查对象、范围及检查的具体内容进行了安排部署,建立公章变更工作小组,着力做好对公章变更工作的管理。同时行领导安排专人在7月30日前完成行政公章变更及材料报送工作。我行领导的高度重视确保了自查工作的顺利开展。
七、定期监督检查
我行加强对辖属单位公章工作的监督指导,定期组织开展行政公章工作检查,采用书面检查为主的监督检查制度,对检查记录及时归档并把检查结果公开,并规定了在监督检查活动中发现各种违法行为的处理办法,我行把公章的管理使用情况与相关印章管理责任人的绩效挂钩。监督检查工作的开展对保障行认真负责地实施行政公章管理具有重要意义。在前一阶段的监督检查中,我行未发生违规使用公章的事件。
二、制度建设合理
根据总行下发《发展银行股份有限公司印章管理办法》规定,我行及时将总行管理办法转发辖属机构,并能结合我行业务情况制定了行政公章管理制度。
包括组织领导情况、行政公章销毁和启用制度、具体到个人目标责任制度、奖励和惩罚制度等。行政公章管理制度的建立,有效避免了公章使用过程的混乱。
三、及时停用销毁
总的来说我行行政公章使用规范,各责任人都能认真履行责任,未出现违规违纪使用的情况。在下一阶段的工作中,我行将进一步加强组织领导,建立健全管理和使用制度,做好销毁和启用的备案,规范审批使用的程序,加大监督检查力度,争取把行政公章的管理使用做到合法、合规、高效,为我行的科学发展奠定基础。银行支行公章管理自查报告
六、审批使用规范
我行严格按照申请—审批—备案登记的程序使用行政公章。认真履行用印登记手续,登记内容清晰、要素齐全,包含用印日期、用印单位、经办人、内容摘要、批准人等,各种登记手续齐全。用印严格执行有权人审批制度,有权人审批权限符合规定,实际用印内容与有权人批准用印内容一致。均已提供用印登记本、用印文件、审批人意见等,各种审批使用手续规范,盖印质量清晰,公章用字规范。
四、启用备案齐全
我行的新行政章的刻制须严格经公安机关审批,同时由指定单位刻制,由公安机关出具备案或准刻证明,加盖分行级、辖属机构、内设部室行政公章备案等各级公章。我行新章颁发双方严格履行手续,预留印模,登记造册,注明了公章启用日期、审批人、颁发人、接收人等。印模总数与分行新章总数数量相符。我行在新章刻制后拟发行政公章启用通知已给有关单位,写明启用时间、启用印模等信息报备上级办公室。严格按照规定时间启用新章,在旧章未停用前没有启用新章,启用时间无误。
银行支行公章管理自查报告
银行支行公章管理自查报告
为进一步加强行政公章管理,切实防范公章操作风险,避免各类纠纷的发生,我支行按照总行行政公章管理办法和省行相关文件的要求,并对照市行发布的第xxx号工作通知,仔细对照广发银行行政公章管理工作检查考核标准,认真开展了行政公章使用情况和管理情况的全面自查。现将自查情况报告如下:
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