检查整改反馈报告单
督导组反馈意见整改报告精选

督导组反馈意见整改报告精选尊敬的领导:根据督导组对我们单位进行的一次督察检查,现整理出以下反馈意见并提出相应的整改报告,供领导参考:一、党风廉政建设和反腐败工作1.督导组在督察过程中发现,我们单位的党风廉政建设和反腐败工作存在薄弱环节,整体效果不够明显。
一方面,一些干部存在平时宣传教育不足、制度执行不严、廉政观念淡薄等问题,需要加强教育培训,提高党风廉政意识。
另一方面,一些党员干部在行动上存在问题,需加强对权力运行的监督和制约,建立健全内部监督机制。
2.整改建议:加强党风廉政教育,开展集中培训;完善廉政档案管理,建立终身追责制度;加大监督力度,强化对关键岗位和重要环节的审计和监察。
二、工作责任制落实情况1.督导组发现,我们单位的工作责任制层层传导不够到位、责任界定不够明确,导致工作责任落实不到位,责任不清、推脱现象较为普遍。
同时,单位内部工作流程不规范,导致工作效率低下、责任无法追究。
2.整改建议:明确工作分工,制定明确的工作责任制度;完善工作流程和监控机制,确保各环节责任传导到人。
三、管理体制改革和组织职能转变1.督导组发现,我们单位的管理体制改革和组织职能转变存在进展不够顺利的情况。
一些职能部门依然存在重复、冗余的问题,导致工作效率低下,需要进行职能清理和优化。
另外,一些新的管理体制和职能转变措施还未全面贯彻,需要加大推进力度。
2.整改建议:全面梳理组织结构和职能配置,清理冗余职能,提高工作效率;加强管理体制改革宣传,提高员工对改革的认知和积极性。
四、民生工作和公共服务1.督导组在对民生工作和公共服务的检查中发现,我们单位在一些关键民生领域工作不到位、效果不明显。
一方面,基层社区服务存在人员不足、设施不完善的问题,影响群众的满意度和获得感。
另一方面,一些公共服务事项的办理耗时较长,服务水平有待提高。
2.整改建议:加大对基层社区的资金投入和人员配备;优化公共服务流程,提高服务效率和服务质量;加强宣传,让群众了解和参与民生工作。
工程质量整改情况报告单2015zj-yj-g-hf-001

一航局质表 1-07工程质量检查整改反馈表(周)编号: 2016-1-16外环路(清昌大道 - 融宽环工程名称路至中央大道段)道路工工程部位预应力管桩程根据项目部质量检查整改通知单( 2016 )质改第 20160115 号提出整改意见要求,我方立即行动及时进行整改,现已整改完成,请项目部派员进行复查。
负责人:2016年 1月 16日1、钢筋现场堆放采用方槽垫高堆放,并采用彩条布进行覆盖。
整2、对管桩进行高程测量。
改情况及结果填报人:年月日核验结果核验人:年月日一航局质表 1-07工程质量检查整改反馈表(周)编号: 2016-1-22外环路(清昌大道 - 融宽环工程名称路至中央大道段)道路工工程部位K1+200-K1+380路基土方程根据项目部质量检查整改通知单( 2016 )质改第 20160122 号提出整改意见要求,我方立即行动及时进行整改,现已整改完成,请项目部派员进行复查。
负责人:2016年 1月22日1.已对土源中的垃圾进行了清理。
整2. 已对含水率偏高土方进行晾晒。
改情况及结果填报人:年月日核验结果核验人:年月日一航局质表 1-07工程质量检查整改反馈表(周)编号: 2016-2-28外环路(清昌大道 - 融宽环工程名称路至中央大道段)道路工工程部位K1+380-K1+500土方路基程根据项目部质量检查整改通知单( 2016 )质改第 20160228 号提出整改意见要求,我方立即行动及时进行整改,现已整改完成,请项目部派员进行复查。
负责人:2016年 2 月 28 日1、现场含水量大的路基进行了翻晒,已整改完毕。
整2、弹簧土已挖除。
改情况及结果填报人:年月日核验结果核验人:年月日一航局质表 1-07工程质量检查整改反馈表(周)编号: 2016-3-7外环路(清昌大道 - 融宽环工程名称路至中央大道段)道路工工程部位K1+150-K1+380级配碎石程根据项目部质量检查整改通知单( 2016 )质改第 20160307 号提出整改意见要求,我方立即行动及时进行整改,现已整改完成,请项目部派员进行复查。
组织生活检查情况整改报告

组织生活检查情况整改报告尊敬的领导:经过对我们单位组织生活的全面检查,我们发现了一些问题和不足之处。
为了进一步提高组织生活质量,加强团结和协作,我们制定了相应的整改措施。
现将整改情况报告如下:一、问题及原因1. 缺乏组织生活的规范性和系统性。
由于缺乏专门指导文件和规定,组织生活缺乏统一的安排和步骤,工作效率低下。
2. 组织生活内容单一。
现有的组织生活形式和内容较为单一,无法充分满足团队成员的需求,造成参与热情不高。
3. 缺乏有效的反馈机制。
在组织生活中,缺乏对成员提出的意见、建议的及时反馈和解决措施,导致部分成员对组织活动的积极性降低。
二、整改措施1. 完善组织生活的规范性和系统性。
制定组织生活管理办法,明确各项工作的流程和责任,确保组织生活的有序进行。
2. 丰富组织生活形式和内容。
采取多种形式的组织活动,包括讲座、座谈会、庆祝活动等,满足不同成员的需求。
3. 建立有效的反馈机制。
成立专门的反馈小组,定期收集成员的意见和建议,并及时给予反馈和解决方案,以提高组织生活的参与度和满意度。
三、整改效果评估为了评估整改措施的有效性,我们进行了一系列的措施和收集了成员的意见反馈。
以下是部分改进效果的数据:1. 组织生活质量提升。
根据成员的反馈,组织生活的规范性和系统性得到明显改善,各项工作有条不紊地进行。
2. 参与度提高。
通过多样化的组织生活形式和内容,成员的参与热情有所提高,活动的参与人数明显增加。
3. 成员满意度提升。
通过建立有效的反馈机制,及时解决成员的问题和困扰,使得成员对组织生活的满意度有了显著的提升。
四、下一步工作计划为了进一步提高组织生活质量,我们制定了以下工作计划:1. 完善组织生活管理办法。
根据成员的实际需求和反馈,进一步完善组织生活的管理办法,确保规范、系统和科学。
2. 持续丰富组织生活形式和内容。
不断研究和推出适应时代需求的新型组织生活形式,加强与其他单位的交流合作,丰富组织生活的内容。
关于巡视巡察反馈问题整改情况的报告

关于巡视巡察反馈问题整改情况的报告巡视巡察反馈问题整改情况报告一、引言巡视巡察是党中央加强对地方党政机关的监督的重要方式,通过巡视巡察发现问题,提示与推动地方党政机关问题整改,是深化党风廉政建设的有效手段。
本报告旨在总结我单位接受巡视巡察纪律检查组的反馈意见后,进行问题整改的情况,并提出今后的改进措施。
二、巡视巡察反馈问题概述根据接受巡视巡察纪律检查组的反馈意见,共发现了我单位存在的问题如下:1. 对干部违纪问题的监管不严格。
2. 信任干部不够,过分依赖干部个人。
3. 组织管理不规范,人事安排不透明。
4. 财务管理不规范,资金使用不透明。
5. 党风廉政建设宣传教育不到位,廉政建设责任制不健全。
三、问题整改情况1. 对干部违纪问题的监管加强根据巡视巡察纪律检查组的要求,我单位成立了专门的纪律监察部门,负责监督和处理干部违纪问题。
同时,制定了严格的违纪处分措施,并加强了对干部在岗位上的日常监督。
通过这些举措,我单位对干部违纪问题的监管力度得到了加强,纪律建设取得了较好的效果。
2. 信任干部并倡导团队合作为了解决过分依赖个人的问题,我单位建立了一个团队合作的工作机制。
通过团队合作,减少了对个人的过度依赖,提高了工作效率和质量。
并在干部选拔任用过程中,注重培养和选拔具备团队精神的干部,使信任干部的程度得到提升。
3. 改进组织管理,加强人事安排透明度我单位对组织管理进行了改进,建立了更加规范的管理制度。
在人事安排上,严格按照程序进行,并公开透明,确保人事安排的公正性和公平性。
同时,加强了对干部的培训和能力提升,提高干部的管理水平和素质。
4. 财务管理规范化,资金使用透明化为加强财务管理,我单位建立了规范的财务管理制度,并聘请了专业人员进行财务管理。
每年都会制定财务预算,并公开透明,接受监督。
对财务支出进行严格的审查和审计,确保资金的使用合规合理。
5. 党风廉政建设宣传教育全面推进我单位加强对党风廉政建设的宣传教育工作,通过宣讲、培训、会议等形式,增强党员干部的廉政意识和诚信意识。
统计督察反馈整改报告

《统计督察反馈整改报告》统计督察是推动统计工作科学发展、提高统计数据质量的重要举措。
近年来,各级政府高度重视统计督察工作,认真落实督察反馈意见,扎实推进整改工作,取得了显著成效。
本报告将详细汇报我单位关于统计督察反馈整改的情况,包括整改措施、取得的成果以及未来的工作计划。
一、整改背景统计督察是对统计工作的全面体检和有力监督,对于发现统计工作中存在的问题、推动统计改革发展具有重要意义。
我单位深刻认识到统计督察反馈意见所指出的问题的严重性和紧迫性,坚决把整改工作作为一项重大政治任务来抓,以高度的责任感和使命感,全力以赴抓好整改落实。
二、整改措施(一)加强组织领导,压实整改责任成立了以单位主要领导为组长的整改工作领导小组,明确了各部门的整改职责和任务分工。
领导小组定期召开会议,研究部署整改工作,协调解决遇到的问题,确保整改工作有序推进。
建立了整改工作台账,对整改任务进行细化分解,明确整改时限和责任人,确保整改工作落到实处。
(二)深入学习贯彻统计法律法规组织全体干部职工深入学习关于统计工作的重要讲话指示批示精神,以及统计法律法规和国家统计制度方法。
通过举办专题培训、开展学习研讨等形式,提高干部职工的统计法治意识和业务水平。
加强对统计法律法规的宣传教育,营造依法统计、科学统计的良好氛围。
(三)完善统计制度体系对现有统计制度进行全面梳理和评估,结合实际情况,进一步完善统计指标体系、统计调查方法和数据质量控制制度。
规范统计报表填报和数据审核流程,加强对统计数据的源头管理,确保统计数据真实、准确、完整、及时。
建立健全统计数据质量追溯和问责机制,对统计数据造假行为实行零容忍。
(四)加强统计信息化建设加大对统计信息化建设的投入力度,提升统计数据采集、处理和分析的信息化水平。
推进统计数据联网直报系统建设,实现统计数据的实时采集和报送。
加强统计信息化人才队伍建设,提高统计人员的信息技术应用能力。
(五)强化统计监督检查建立健全统计监督检查制度,加强对统计工作的日常监督检查。
整改反馈报告(范本及填报要求)

整改负责人:
日期:
项目自查验收结果:
验收人:
日期:
公司相关部门验收结果:
验收人:
日期:
安全文明改单内问题照片
整改后所拍图片要求对应、(与整改单照片为同一部位、同一角度所拍摄的照片)
例如下面图片
整改前(砂浆搅拌机使用倒顺开关)
整改后(砂浆机已配置专用开关箱)
整改情况反馈报告书
要求完成时间:
实际反馈日期:
整改项目:
检查部门:
整改依据: 按国定规范要求及施组方案要求整改
整改单编号及日期: 此处填写公司下发整改单编号及日期
整改问题完成情况: (要求按整改单内容逐条回复、详细说明是如何进行整改的如: 未按方案搭设实施的问题已按方案改正、电梯井变形操作架已(或***不符合要求配电箱、****电缆已拆除、**外架或操作架已加固、。。。。。。。。。。。。)
某市关于大气污染省市督察检查反馈问题整改情况的报告

某市关于大气污染省市督察检查反馈问题整改情况的报告按照会议安排,将省市督查检查反馈问题整改情况汇报如下:一、省第XX大气污染治理专项督察组交办问题整改情况XX月XX日,省第XX大气污染治理专项督察组向我市交办问题XX 个,均为立行立改类问题。
截至目前,XX个问题已完成整改,XX个问题正在整改,一是XX路面破损问题,该道路提升改造项目正在筹建中,目前已完成立项、环评、核准等前期手续审批,近期将开工建设;二是XX月XX日,XX镇XX村XX发生火灾,疑似散乱污企业问题,由市工信局牵头,组织相关部门,现场核查认定该XX属于“散乱污”企业,现已责令企业停业,并于XX 月XX日前完成清理取缔。
二、XX市级督察反馈问题整改情况一是XX问题。
针对该问题,生态环境局立即组织执法人员进行现场检查,督促该公司工作人员对XX进行加盖。
目前已完成整改。
二是XX项目扬尘在线监测设备安装不规范问题。
针对该问题,XX局安排执法人员对该工地进行现场检查,下发督办单XX 份,督促工地负责人严格按照规范要求安装扬尘在线监测设备,并将设备北移XX米。
目前已完成整改。
三是XX汽修厂危废间管理不规范问题。
针对该问题,交运局组织执法人员进行现场检查,督促该汽修厂重新购买合格活性炭进行更换,在喷漆房废气排放口张贴环保标识,规范登记喷漆房运行记录,同时要求UV光氧净化设备提前半小时开启,喷漆完成推后半小时关闭UV光氧净化设备。
目前已完成整改。
四是XX有限公司喷漆房废气排放口未张贴环保标识问题。
针对该问题,交运局组织执法人员进行现场检查,要求该汽修厂负责人在喷漆房废气排放口张贴环保标识。
目前已完成整改。
五是XX加油站工作人员在加油过程中操作不规范问题。
针对该问题,工信局立即组织专人进行现场检查,要求该加油站对全站人员进行再培训,强调人枪分离对空气环境的危害和风险,规范车辆加油过程。
目前已完成整改。
六是XX加油站工作人员在加油过程中操作不规范问题。
检视整改问题情况报告单__模板及概述说明

检视整改问题情况报告单模板及概述说明1. 引言1.1 概述本篇长文旨在对整改问题情况报告单进行检视,通过分析问题情况、整改方案与执行情况以及整改效果评估等内容,总结存在的不足并提出改进建议,进一步加强整改措施。
此报告单是一种重要工具,用于记录和反映组织或个人在工作中出现的问题,并且明确指导下一步的处理和改进方向。
在引言部分,我们将简要介绍文章结构、目的以及本文将着重讨论的主题。
1.2 文章结构本文主要包含四个部分:引言、正文、结果和讨论以及总结与展望。
引言部分作为开篇,概述了文章的背景和架构;正文部分详细介绍了整改问题情况报告单模板、问题情况分析以及整改方案和执行情况说明;结果和讨论部分评估了整改效果,并提出存在的不足和改进建议;总结与展望部分回顾了撰写过程与目标达成情况,并展望了未来整改工作的重点与挑战。
1.3 目的撰写本篇长文有以下几个主要目的:首先,介绍整改问题情况报告单模板,明确其主要内容和使用方式,提供一份可供参考的模板样本;其次,分析问题情况,包括问题的引起原因、影响范围以及紧迫性,为后续的整改方案制定提供依据;接着,探讨整改方案和执行情况,评估实施所遇到的困难和取得的成效,并给出相应建议;最后,总结撰写过程中的经验与教训,并展望未来整改工作的重点与挑战,为读者提供启示和指导。
2. 正文:2.1 整改问题情况报告单模板介绍整改问题情况报告单是一种记录并详细描述整改问题的文档,它通常由监督部门或质量控制部门撰写。
该报告单的目的是为了全面评估和分析问题,并提供解决方案和执行情况的说明。
以下是整改问题情况报告单中可能包含的几个主要部分:a) 问题描述:在这一部分,具体列出每个问题以及相关信息,如问题的性质、发生时间、地点等。
b) 问题分类:将不同类别的问题进行分类,以便更好地整理和分析。
c) 问题原因分析:对引起这些问题的根本原因进行深入调查和分析,以确定适当的解决措施。
d) 整改措施与计划:提供解决每个问题所需采取的具体行动步骤和计划,并明确责任人和截止日期。
专项检查 反馈意见整改进展情况报告

专项检查反馈意见整改进展情况报告全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:专项检查反馈意见整改进展情况报告为了贯彻落实党中央、国务院有关会议精神,严格落实“四个全面”战略布局,加强党风廉政建设和反腐败斗争,我单位积极探索有效的机制和措施,着力解决存在的问题,提升工作效率和质量。
近期,针对上级主管部门的专项检查中发现的问题,我单位已经展开整改行动,并在此报告中向大家汇报整改进展情况。
一、专项检查情况回顾在上一次专项检查中,我单位被指出存在以下问题:一是管理制度不健全,工作流程不规范;二是一些干部存在懈怠散漫、业务能力不足等现象;三是一些工作中存在不作为、乱作为、慢作为等失职失责问题。
这些问题不仅损害了单位形象,也影响了工作效率和质量。
二、整改措施针对上述存在的问题,我单位成立了专门的整改工作组,制定了整改方案和实施计划。
具体的整改措施包括:一是加强制度建设,修订完善相关管理制度,明确工作职责和流程;二是加强干部培训,提升干部业务能力和责任意识;三是严格监督检查,加强对工作过程和结果的跟踪和监督。
三、整改进展情况经过全体员工的共同努力,我单位整改工作取得了明显的成效。
截至目前,已经完成了相关管理制度的修订和完善工作,使得工作流程更加规范化和透明化。
全员参与的干部培训工作也已经展开,通过定期的培训和学习,干部们的工作能力和责任意识得到了提升。
我们还建立了严格的监督检查机制,对每项工作进行了全面的跟踪和检查,确保工作不出现偏差。
四、下一步工作计划下一步,我单位将继续加强制度建设和干部培训工作,不断提高工作效率和质量。
我们还将进一步完善监督检查机制,加强对工作过程和结果的评估和反馈,确保整改措施的落实和成效。
我们也将积极响应上级部门提出的要求,认真整改存在的问题,提升单位的整体工作水平和形象。
我单位在上级主管部门的专项检查中发现的问题后,已经积极采取有效的整改措施,并取得了一定的成效。
我们将继续努力,进一步完善工作机制,提高工作质量和效率,为全面建设社会主义现代化国家作出更大的贡献。
《安全隐患整改情况反馈5篇》

《安全隐患整改情况反馈5篇》第一篇:安全隐患整改情况反馈安全隐患整改情况反馈安全管理部:xx年11月15日,公司安全管理部来施工现场进行安全检查,发现问题三项,全部按照要求进行整改,具体整改情况如下:1、b区主楼脚手架,c区主楼脚手架,操作面外侧架子没有按照防护标准搭设防护栏杆(差一道),脚手架与建筑物横向拉接点南侧方向距离大于6米(中间)未与柱子拉接,操作面没有安装踢脚板。
现已全部整改完毕;2、b区西北角、木制模板插架内的大模板顺一个方向码放,没有整改很危险,已进行整改;3、b区主楼二层地面与外脚手架之间空隙大于300mm,铺设竹胶板,没有固定当人行踏板,一旦踏翻就会造成事故,同时包括d5、d6区人行通道脚手板拿走,是用竹胶板进行铺设,而且也没固定。
现已进行整改。
首建集团华骏国际中心工程项目部xx年11月17日安全隐患整改情况反馈安全管理部:xx年12月13日,公司安全管理部来施工现场进行安全检查发现问题,全部按照要求进行整改,具体整改情况如下:a区施工安徽和县第二建筑安装劳务有限公司塔吊指挥人员王长建等2人,无信号指挥操作证进行违章指挥。
已经停止该2人的信号指挥作业。
并对无证人员从事特种作业操作进行检查,禁止无证人员从事特种作业。
目前安徽和县第二建筑安装劳务有限公司仍然没有上报特种作业人员操作证,对此,项目部已经下发了安全指令书,停工令。
首建集团华骏国际中心工程项目部xx年12月13日第二篇:隐患整改反馈单隐患整改反馈单集团公司安监局:xx年11月7日下达的《安全监察人员意见通知书》在高阳小区高层家属楼工地安全检查中查出的安全隐患现整改如下:一、第十项目部高阳小区工地g1#、g2#、g3#楼高层施工用的塔吊均未按规定取得使用证。
g1#、g2#楼两台塔吊目前已和市安监局联系,将在三天内到现场进行检测,随后取的塔吊检测证二、g3#楼高岑塔吊于三月份经市安监局验收查出的隐患至今未落实整改。
g3#楼高层塔吊在三月份安装好后,立即就向市安监站缴纳了检测费用,随后市安监站检测人员王工等几人到工地对塔吊进行了检测,下达了《施工机械安全检验通知书》,对检测出的各项安全隐患按要求进行了整改,整改后已报送市安监站。
医院感染管理检查情况反馈及整改督查记录表(1)

医院感染管理检查情况反馈及整改督查记录表(1)被检查单位:______________________ 检查日期:______________________一、基本信息1. 医院名称:______________________2. 地址:______________________3. 医院类别:[综合医院/专科医院/其他]4. 医院等级:______________________5. 床位数:______________________6. 检查人员:______________________二、检查情况概述本次检查旨在评估医院感染管理的现状,发现并解决存在的问题,提高医院感染防控水平。
检查内容包括医院感染管理组织与制度、培训与教育、感染监测、手卫生、医疗废物管理、消毒与灭菌、无菌操作、医院环境清洁与消毒等方面。
三、存在的问题及反馈1. 组织与制度医院感染管理委员会未定期召开会议,缺乏对感染管理工作的有效领导。
感染管理科人员配备不足,专业知识有待提高。
部分科室未制定感染防控相关制度或制度执行不严格。
2. 培训与教育医务人员感染防控知识培训覆盖率低,培训内容缺乏针对性。
培训效果评估不及时,无法了解培训对医务人员行为改变的影响。
3. 感染监测医院感染监测系统不完善,未及时发现和报告感染暴发事件。
医院感染病例漏报现象严重,监测数据不准确。
4. 手卫生医务人员手卫生依从性低,未严格按照手卫生规范进行操作。
手卫生设施配备不足,医务人员对手卫生的重视程度不够。
5. 医疗废物管理医疗废物分类不规范,部分医疗废物未进行无害化处理。
医疗废物暂存处管理不严格,存在医疗废物泄露的风险。
6. 消毒与灭菌消毒与灭菌设备维护保养不到位,影响消毒灭菌效果。
消毒与灭菌操作不规范,存在交叉污染的风险。
7. 无菌操作手术器械和设备的清洗、消毒、灭菌不规范,存在感染风险。
医务人员在无菌操作过程中未严格遵守操作规程,增加了感染的机会。
事故隐患整改反馈报告单(公司检查)

项目安全生产自查自纠整改反馈报告单
事故隐患整改反馈报告单
注:本报告单一式3份,报告单位、复查单位(检查单位)各1份。
事故隐患整改反馈报告单
注:本报告单一式3份,报告单位、复查单位(检查单位)各1份。
事故隐患整改反馈报告单
注:本报告单一式3份,报告单位、复查单位(检查单位)各1份。
事故隐患整改反馈报告单
注:本报告单一式3份,报告单位、复查单位(检查单位)各1份。
事故隐患整改反馈报告单
注:本报告单一式3份,报告单位、复查单位(检查单位)各1份。
关于档案安全管理监督检查反馈问题整改情况的报告

关于档案安全管理监督检查反馈问题整改情况的报告关于档案安全管理监督检查反馈问题整改情况的报告一、引言档案是国家和社会的记忆,是组织和个人重要的信息载体,关乎国家利益、社会公共利益和个人权益。
为确保档案的安全管理,各级部门普遍开展档案安全管理监督检查,并根据检查结果提出问题,并要求限期整改。
本报告将就档案安全管理监督检查反馈问题整改情况进行全面评估,并提供解决方案。
二、问题反馈及整改情况1. 问题一:档案管理制度不完善根据监督检查,发现部分单位的档案管理制度不完善。
存在以下问题:1.1 缺乏明确的档案管理责任制和工作流程,导致档案管理工作不规范、混乱。
1.2 档案保管人员对档案管理法律法规和相关政策的了解不够充分,存在操作失误的情况。
1.3 缺乏健全的档案安全防护措施,如防火、防潮、防盗等,存在档案丢失、损坏的风险。
整改情况:针对上述问题,各单位已经意识到了档案管理制度不完善的问题,并采取了以下整改措施:1.1 制定并完善档案管理制度,明确档案管理的责任和流程,规范档案管理工作。
1.2 安排培训计划,提高档案保管人员的业务素质和法律法规意识,确保操作规范。
1.3 加强档案保护设施的建设,完善防火、防潮、防盗等安全防护措施,保证档案的安全存储。
2. 问题二:档案信息记录和检索不便利在监督检查中,还发现了档案信息记录和检索不便利的问题。
主要表现为:2.1 档案信息的录入、整理不及时,导致档案信息不完整、不准确。
2.2 缺乏高效的档案检索方法和工具,导致查找档案信息非常耗时。
整改情况:为解决档案信息记录和检索不便利的问题,各单位已采取了以下整改措施:2.1 加强档案管理人员的培训,提高档案信息录入和整理的效率和准确性。
2.2 引入现代化的档案管理信息系统,实现档案信息的电子化管理,提高档案检索的便利性。
三、解决方案提供为了进一步加强档案安全管理,我提供以下解决方案:1. 完善档案管理制度建议各单位制定并完善档案管理制度,明确档案管理的责任和流程,规范档案管理工作。
督导组反馈意见整改报告精选

督导组反馈意见整改报告精选尊敬的学校领导:根据学校要求,我们督导组在对学校进行督导检查后,针对存在的问题进行了整改工作。
现将督导组反馈意见整理成报告如下。
一、安全管理方面1.校园安全巡查制度落实不力校园安全巡查制度是保障校园安全的基石,然而在本次督导中,我们发现校园安全巡查制度的执行情况不如预期。
部分巡查人员巡查不到位、不认真负责,致使潜在安全隐患得不到及时发现和处理。
建议学校加强对巡查人员的培训和考核,确保校园安全巡查制度的有效执行。
2.校园安全设施维护不足学校的安全设施是保障师生生命财产安全的重要保障,但在该校的督导中我们发现,一些安全设施的维护工作存在不足。
例如,防火设施的保养和使用说明未能定期进行,并且部分设施已存在损坏的情况。
建议学校成立专门的设施维护小组,加强安全设施的巡查和维护工作,确保其正常运行。
二、教学管理方面1.学校教学质量评估不完善学校教学质量评估是提高教学质量和促进学校发展的重要手段,但在此次督导中发现,学校的教学质量评估工作存在不完善的问题。
学校没有明确的评估指标和标准,无法科学评估教师的教学水平和学生的学习成果。
建议学校建立健全教学质量评估指标和标准,制定科学合理的评估方法,以提升教学质量。
2.教师教学方法不灵活在本次督导中,我们发现部分教师对于教学方法的运用不够灵活,缺乏创新意识。
教学过程中缺少互动和引导,导致学生的学习积极性不高。
建议学校开展教师培训,提升教师的教学能力和创新意识,鼓励教师运用多种教学方法,激发学生的学习兴趣。
三、后勤管理方面1.食堂卫生管理存在问题食堂是师生们日常生活的重要场所之一,然而在督导中我们发现食堂的卫生管理存在问题。
食堂的食品加工和储存过程中缺少严格的卫生要求,存在无证经营、食材存储不当等问题,存在一定的安全隐患。
建议学校加强对食堂的卫生管理,定期进行卫生检查,严格执行相关食品安全法律法规。
2.校园环境保洁工作需加强校园环境的整洁与美观是营造良好学习氛围的重要保障,然而在督导中我们发现校园环境保洁工作存在不足。
审计反馈整改情况的报告

一、报告概述根据我国审计法规定,为确保财政资金使用效益,提高政府治理能力和水平,我单位于[报告时间]接受了[审计机关名称]的审计检查。
审计结束后,审计机关对我单位财务管理和业务执行等方面提出了[具体问题]条反馈意见。
现将整改情况报告如下:二、存在的问题及原因分析1. 存在的问题(1)财务管理不规范:部分财务凭证缺失、会计科目使用不规范、账务处理不及时等问题。
(2)内部控制不健全:部分业务流程缺乏必要的审批手续,存在职责不清、权限不明等问题。
(3)资产管理制度不完善:部分资产未按规定进行盘点、登记,存在资产流失风险。
2. 原因分析(1)财务人员业务水平不高,对财务管理知识掌握不足。
(2)单位领导对财务管理重视程度不够,导致内部控制制度执行不力。
(3)资产管理制度不完善,资产管理责任不明确。
三、整改措施及落实情况1. 整改措施(1)加强财务管理培训,提高财务人员业务水平。
(2)完善内部控制制度,明确职责权限,加强业务审批流程。
(3)建立健全资产管理制度,明确资产管理责任,加强资产盘点、登记。
2. 落实情况(1)组织财务人员进行业务培训,提高财务管理水平。
(2)修订和完善内部控制制度,确保业务流程规范、审批手续齐全。
(3)加强资产管理,定期进行资产盘点、登记,确保资产安全。
四、整改效果通过整改,我单位在财务管理、内部控制和资产管理等方面取得了以下成效:1. 财务管理水平得到提高,财务凭证完整,会计科目使用规范。
2. 内部控制制度得到有效执行,业务流程规范,审批手续齐全。
3. 资产管理制度得到完善,资产管理责任明确,资产安全得到保障。
五、下一步工作计划1. 持续加强财务人员培训,提高财务管理水平。
2. 不断完善内部控制制度,加强业务审批流程。
3. 进一步加强资产管理,确保资产安全。
4. 定期开展内部审计,及时发现和纠正问题。
本报告旨在全面反映我单位对审计反馈意见的整改情况。
我们将以此次整改为契机,不断提高管理水平,为我国经济社会发展贡献力量。
上级检查后的整改报告

上级检查后的整改报告一、背景近期,公司上级对我公司的各项工作进行了检查,针对存在的问题提出了一些意见和建议,要求我们积极整改,提高工作质量,确保公司各项工作顺利进行。
经过全体员工的共同努力,我们对上级提出的问题进行了认真分析和整改,现将整改情况报告如下。
二、问题及整改措施1. 产品质量问题上级检查中发现公司产品存在质量问题,为确保产品质量,我们将采取以下整改措施: - 增加产品质量检验频次,提高抽检比率; - 强化员工质量意识,加强培训,提高生产技术和工艺水平; - 建立质量问题反馈机制,及时处理客户投诉和质量问题。
2. 安全生产问题上级检查中发现公司存在安全隐患,为确保员工安全生产,我们将采取以下整改措施: - 建立健全安全生产责任制度,明确各岗位职责; - 定期进行安全生产培训,加强员工安全意识; - 加强安全设备检查与维护,确保设备正常运行。
3. 经营管理问题上级检查还指出公司经营管理有待提升,为进一步规范管理,我们将采取以下整改措施: - 完善公司内部管理制度,提高管理效率; - 建立健全绩效考核机制,激励员工积极工作; - 增加市场调研力度,优化产品销售策略。
三、整改效果经过一段时间的努力整改,我们取得了一定的成效: - 产品质量得到提升,客户投诉率明显下降; - 安全生产事故发生率降低,员工安全意识明显增强; - 公司运营效率提高,经营收入有所增长。
四、下一步计划为进一步推动公司各项工作的提升,我们将进一步完善整改措施: - 持续加强产品质量管理,不断提升产品质量水平; - 定期组织安全生产培训,全面加强安全管理工作; - 深入市场调研,开拓新的销售渠道,提升市场竞争力。
五、结语我们将认真总结上级检查整改经验,不断完善公司各项工作,努力实现公司发展目标,提高公司整体竞争力,确保公司稳步发展。
感谢上级的关心和指导,也感谢全体员工的努力和支持!。
事故隐患整改情况报告书 (反馈单)

事故隐患整改情况报告书(反馈单)
(2008) 年编号:
致 : 商丘市建委安监垫 ( 安查科 );
我奥林匹克花园工地 4#、5# 楼 3 月 28 日 , 接到贵站 ( 安查科 )()字号事故隐患整改通知书 , 现将提出要求整改的事项 , 我们进行整改落实情况报告如下 , 请核查;
1 、主体施工防护己按规范要求整改到位。
2 、工程建设施工措施备案正在办理中。
3 、临时施工用电按规范己按 TN 一 S标准整改。
4 、安全通道等其它防护棚己按规范要求搭设 , 现场安全标志牌己悬
挂齐全。
5 、现场安全材料己配备齐全 , 专项施工方案已按要求落实 , 并己报
监理部审批
项目负责人签(盖)章:企业主管部门复查意见监理监督意见2008年6月30日2008年6月30日08年6月30日(一式四份,安全监督站、监理单位、公司主管部门、自存份)。
检查整改反馈报告单

整改情况:设计问题,待处理。
报告单位(盖章):
单位(项目)负责人:
年月日
复查情况:
复查人:
复查单位(盖章):
年月日
工程质量整改反馈报告单
厦门经济特区房地产开发集团有限公司:
你单位签发的第2012-7-1号《检查记录表》中提出问题,我们按照规范、规定要求进行了整改,现将整改情况报告如下:
2#楼现场实体质量检查存在问题:
1、楼梯栏杆转弯处立杆间距大于11cm;扶手弯转部位焊接不饱满,存在缝隙;
整改情况:焊缝不饱满的已重新补焊饱满。
2、楼层施工洞口墙体留阴搓;
整改情况:增设拉墙筋,施工洞口砌筑时砂浆挤紧。
3、厨房抽油烟机电源插座离煤气表距离部分不足25cm,安全距离不足;远程抄表插座距离煤气表距离较远,不合理;
复查人:
复查单位(盖章):
年月日
工程质量整改反馈报告单
厦门经济特区房地产开发集团有限公司:
你单位签发的第2012-7-1号《检查记录表》中提出问题,我们按照规范、规定要求进行了整改,现将整改情况报告如下:
2#楼现场实体质量检查:
质量:
1、2#楼屋面电梯机房槽钢位置主体阶段未预埋,事后反梁上凿洞;
整改情况:待槽钢安装完采用高一标号的砼浇灌密实。
12、2#楼10层个别墙体阴角不水平、偏差2CM。
整改情况:正在全面进行检查,对存在偏差的部位进行整改。
13、2#楼10层个别给水管安装不水平、阳台地面钢筋外露。
整改情况:已进行整改。
14、2#楼2层个别排水立管垂直度偏差较大。
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整改情况:设计问题,待处理。
报告单位(盖章):
单位(项目)负责人:
年月日
复查情况:
复查人:
复查单位(盖章):
年月日
工程质量整改反馈报告单
厦门经济特区房地产开发集团有限公司:
你单位签发的第2012-7-1号《检查记录表》中提出问题,我们按照规范、规定要求进行了整改,现将整改情况报告如下:
2、二楼局部栏板高度不足1.4M(设计未设置栏杆?);
整改情况:已增设栏杆。
3、楼梯踏步步高不应高于150mm;
整改情况:起步踏预留装饰面,装饰完均小于150mm。
4、走道的疏散指示灯应安装稳固,建议采用硬支架。
整改情况:已进行整改。
报告单位(盖章):
单位(项目)负责人:
年月日
复查情况:
复查人:
复查单位(盖章):
整改情况:已清理。
8、地下室塔吊施工洞口周边支撑被拆除;
整改情况:已重新支撑加固。
9、一房间的空调插座、空调孔与空调机位不匹配。
整改情况:正在进行整改。
报告单位(盖章):
单位(项目)负责人:
年月日
复查情况:
复查人:
复查单位(盖章):
年月日
工程质量整改反馈报告单
厦门特房建设工程集团有限公司:
你单位签发的第2012(三)05号《检查记录表》中提出问题,我们按照规范、规定要求进行了整改,现将整改情况报告如下:
整改情况:按设计图纸施工,与设计联系解决中。
4、楼梯间顶层高窗右下窗角部位墙体开裂;
整改情况:凿开粉刷层,增设钢丝网补强再粉刷。
5、屋面外墙上高窗设计为推拉窗,实际上由于太高无法开启,设计不合理;
整改情况:设计问题,待处理。
6、阳台栏杆连墙部位锈蚀较严重;
整改情况:敲打焊渣,再除锈,上二道防锈漆。
7、外架上杂物未清理到位;
4、电梯厅采光窗户玻璃离地面较近,栏杆安装在玻璃外侧,玻璃存在易被碰撞损坏的隐患。
整改情况:设计问题,待解决。
5、铝合金窗底框阴角打胶较粗糙。
整改情况:打胶较粗糙的已整改。
幼儿园:
1、二层楼梯休息平台边未设置反口防杂物踢落;部分栏杆底横杆离地面间距偏大;
整改情况:二层楼梯休息平台下按要求设置反口,栏杆底横杆离地间距偏大的已调整。
1#楼、地下室现场存在问题:
1、马赛克的擦缝个别有针眼、局部清洗不干净已全部整改;
2、内墙面框架梁底个别有裂痕,已进行修改;
3、防火门、进户门门框高度统一标高,Байду номын сангаас已铺地砖结合。
报告单位(盖章):
单位(项目)负责人:
年月日
复查情况:
复查人:
复查单位(盖章):
年月日
工程质量整改反馈报告单
厦门特房建设工程集团有限公司:
工程质量整改反馈报告单
厦门经济特区房地产开发集团有限公司:
你单位签发的第2012-7-1号《检查记录表》中提出问题,我们按照规范、规定要求进行了整改,现将整改情况报告如下:
1号楼:
1、栏杆拼花拼接缝隙处理不到位,焊接处缝隙易导致锈蚀;栏杆连墙处锈蚀较严重。
整改情况:未进行到除锈工序,目前已安排人手正在处理中。
复查人:
复查单位(盖章):
年月日
工程质量整改反馈报告单
厦门经济特区房地产开发集团有限公司:
你单位签发的第2012-7-1号《检查记录表》中提出问题,我们按照规范、规定要求进行了整改,现将整改情况报告如下:
2#楼现场实体质量检查:
质量:
1、2#楼屋面电梯机房槽钢位置主体阶段未预埋,事后反梁上凿洞;
整改情况:待槽钢安装完采用高一标号的砼浇灌密实。
2、十八层消防管穿楼板处套管缺失。
整改情况:已增设套管。
3、消防喷淋管布置到户内,影响住户使用(设计问题);个别喷淋支管安装不水平;个别支管穿墙、梁位置套管缺失或被砂浆掩埋。
整改情况:消防喷淋管布置到户内问题属设计问题,待解决;个别喷淋支管安装不水平已进行调整;个别支管穿墙、梁位置套管缺失或被砂浆掩埋已整改。
2、施工日志负责人已补签字;
3、材料报验合格证缺少已在收集、整改;
4、检验批、分项工程质量验收记录表格已按现行规范规定进行整改、补充;
外业一、2#楼
1、设计的户内照明布线为火、零、接地三根电线,个别存在穿两根电线的已整改,符合要求;
2、排水立管安装离梁边太近,正在进行整改;
二、地下室
1、桥架、消防管的吊架安装间距偏大,已按规范要求增设;
2、现场存在风管与桥架、消防管紧靠现象,已按要求调整,符合要求;
3、有一处1.2米宽的风管穿1.2米宽的砖墙,已返工处理;
三、材料堆放已统一、分类堆放,并做好标识牌;
四、地下室部分消防箱面漆脱落的已及时进行处理。
报告单位(盖章):
单位(项目)负责人:
年月日
复查情况:
复查人:
复查单位(盖章):
年月日
整改情况:设计问题,待处理。
2、电梯机房未设置排气扇不利设备散热。
整改情况:设计问题,待处理。
报告单位(盖章):
单位(项目)负责人:
年月日
复查情况:
复查人:
复查单位(盖章):
年月日
工程质量整改反馈报告单
厦门经济特区房地产开发集团有限公司:
你单位签发的第2012-7-1号《检查记录表》中提出问题,我们按照规范、规定要求进行了整改,现将整改情况报告如下:
年月日
工程质量整改反馈报告单
厦门经济特区房地产开发集团有限公司:
你单位签发的第2012-7-1号《检查记录表》中提出问题,我们按照规范、规定要求进行了整改,现将整改情况报告如下:
1、2#楼阳台板放空调位置(漏空)无设计防坠落措施。
整改情况:图纸设计为栏杆,已安装完毕。
2、2#楼冷凝水管穿板处未堵洞。
你单位签发的第号《检查记录表》中提出问题,我们按照规范、规定要求进行了整改,现将整改情况报告如下:
技术及质量管理:
1、成品保护方案页码已补;
2、自检、互检记录班组长已补签字;
3、外墙拉拔试验报告已出,报告结果符合要求;
4、施工组织设计及施工方案已做好方案交底,并形成交底记录;
5、楼层防线记录已补,符合要求。
2#楼现场实体质量检查存在问题:
1、楼梯栏杆转弯处立杆间距大于11cm;扶手弯转部位焊接不饱满,存在缝隙;
整改情况:焊缝不饱满的已重新补焊饱满。
2、楼层施工洞口墙体留阴搓;
整改情况:增设拉墙筋,施工洞口砌筑时砂浆挤紧。
3、厨房抽油烟机电源插座离煤气表距离部分不足25cm,安全距离不足;远程抄表插座距离煤气表距离较远,不合理;
2、楼梯转台扶手中心线距墙边净距不满足设计规范要求;
整改情况:
3、主体施工预留洞口留设阴搓且拉结筋间距偏大;
整改情况:增设拉墙筋,施工洞口砌筑时砂浆挤紧。
4、部分踢脚线粉刷层夹有模板碎片;
整改情况:已清理干净。
5、1801客厅门框构造柱箍筋露出;
整改情况:按方案修补完毕。
6、1803客厅斜屋面阴角腻子层开裂;
整改情况:已在施工,用细石砼堵洞。
4、排气扇插座与热水器插座相同高度、设计不合理(未考虑线路隐藏在吊顶中)。
整改情况:设计问题,待解决。
5、2#楼部分排水管吊箍间距不符合要求、个别吊箍不垂直。
整改情况:已进行整改。
6、2#楼18层、10层个别铝合金窗垂直度偏差。
整改情况:经复查为窗边装饰层垂直度偏差,已进行整改。
报告单位(盖章):
单位(项目)负责人:
年月日
复查情况:
复查人:
复查单位(盖章):
年月日
工程质量整改反馈报告单
厦门特房建设工程集团有限公司:
你单位签发的第号《检查记录表》中提出问题,我们按照规范、规定要求进行了整改,现将整改情况报告如下:
(安装工程):内业
1、夜景灯具安装及桥架安装安装分项工程技术交底已补完整,符合要求;
整改情况:腻子层偏厚,凿除腻子层,重新粉刷平整并批腻子。
7、部分空调板后浇砼夹渣露筋;
整改情况:已按砼缺陷方案修补完成。
8、部分卫生间地漏管安装不垂直;
整改情况:已调整。
9、1709东北房剪力墙与墙交接梁底大小头15cm。
整改情况:经复查,偏差为15mm,已重新粉刷处理。
1、2#楼屋面电梯机房高窗使用不方便;
12、2#楼10层个别墙体阴角不水平、偏差2CM。
整改情况:正在全面进行检查,对存在偏差的部位进行整改。
13、2#楼10层个别给水管安装不水平、阳台地面钢筋外露。
整改情况:已进行整改。
14、2#楼2层个别排水立管垂直度偏差较大。
整改情况:已进行整改。
报告单位(盖章):
单位(项目)负责人:
年月日
复查情况:
7、2#楼18层个别喷淋管安装不水平、个别吊架歪斜、间距偏大。
整改情况:已进行调整。
8、2#楼18层个别多媒体箱变形。
整改情况:已整改。
9、2#楼18层个别户型冷凝水管改道、但管道井未变更处理(仍按原设计预留检修门)。
整改情况:设计问题,待处理。
10、2#楼屋面消防箱内管道漏装。
整改情况:正在进行整改。