项目施工现场勘察记录表

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工程总承包项目现场检(核)查记录表

工程总承包项目现场检(核)查记录表
按合同约定条件、程序申请,报监理、客户签认。
分析延误原因并制定纠偏、赶工措施,对非自身原因导 致的延误,已及时取得相应证明文件并保存完整。
是否 是否
是否 是否 是否
1 质量管理制度
建立项目质量体系,落实质量责任制。
是否
2 设计技术、质量管理 按约定组织或参与审查设计报告、图纸。
是否
3 施工技术、质量管理 审核施工组织设计或施工技术方案。
是否
4 试验室管理
审查或抽检分包商试验室管理制度、人员资格等。
是否
5
原材料、设备管理
审查或抽检分包商进场原材料、设备及其试验检测资料、 试验报告等。
是否
6 现场管理
定期或不定期抽检分包商材料设备进场、存放及使用。 是 否
7 工程验收
按约定组织或参与或协助工程验收并签署意见。
是否
8 质量评定
按约定组织或参与评定、分析,建立质量评定台账。
是否
9 单、专项或联合检查 由安全环保部按相应规定执行
1 安全环保制度
建立了项目安全体系、环保和文明施工等管理制度。
是否
2 安全管理机构
成立了项目安全生产管理机构且分工明确。
是否
3
设备管理(含车辆)
建立了特种设备、大型专用设备、特种设备作业人员及 其证照动态管理台账,定期或不定期抽检核实。
是否
3
4 单、专项或联合检查 由安全环保部按相应规定执行
是否
4 以包代管
组建了项目部对现场实施管理,不存在只收管理费和相 是 否 应行业主管部门认定的挂靠情形。
5 分包商证照
建立了分包商企业资质、安全许可证和特种作业人员持 是 否 证情况台账,并定期抽查和动态更新。

项目施工现场勘查信息记录表

项目施工现场勘查信息记录表
现场勘查信息记录表
项目名称
项目地址
勘查日期
勘查人员
项目概况
项目参与单位
甲方
设பைடு நூலகம்方
施工单位
监理方
物业方
其他单位
考察内容
一、自然地理条件
1、地理位置、地形地貌、用地范围
2、气象、水文情况鲁:包括气温、湿度、风玫瑰图和风力、年平均和最大降雨量。
3、地质情况:表层土和下层土的地质构造及特征,承载能力,地下水情况。
五、影像资料(尽可能拍摄视频)
备注
4、地震及其设防烈度,洪水、台风及其他自然灾害情况。
5、场地周边情况,人群分布
二、市场情况
1、建筑和装修材料、施工机械设备供应情况。
2、劳务市场情况:工人技术水平,工资水平。
三、施工条件
1、临水临电
2、施工通道
3、机械进入情况
四、图纸索取(判断现场与图纸出入大不大)
1、项目地形图
2、园林竣工图
3、市政水电图

施工现场检查记录表

施工现场检查记录表

工程质量、安全、环保检查记录表工程名称施 工单位建设单位 开 工 日期 计划竣 工日期 技术 项目 负责人 设计 负责人 监理 单位 单位 序号 检查项目 检查内容和方法检查记录 整改建议1、审批手续是否齐全;2、施 工组织安排是否合理、可行;3、是否编制质量、安全、环境保证措施,并有针对性;1 施 工组织设计 是否有开 工报告,审批手续是否齐 全。

2 开 工报告 组织机构 1现场组织机构是否按股份公司(分公司)下达的 文件要求设置;2是否设立专门的 质量、安全机构。

31项目经理是否具有建造师执业资 格证书和三类人员证书,是否满足投标承诺; 2专职质量人员是否具有质量专业 技术人员证书或质量(检)员证书; 45 人员资质 3专职安全管理人员是否具有三类 人员证书; 4关键 工序人员是否持证上岗;5特种作业人员是否持证上岗;6是否建立项目部人员台帐。

1、业主或监理是否对本项目有安、 质、环要求; 业主或监理单位安、质、环要求 2、是否进行了安排部署并按要求 回复。

1、是否进行识别获取适用本项目的 法律法规及其他要求(安、质、 法律法规及其他要求(安、质、环) 环); 4 2、是否检索到常用技术标准 /规范; 3、是否向员 工、相关方传递相关要求。

1、是否有图纸会审记录及设计回复资料; 567 施 工图纸 施 工复测 设计变更 2、是否有发放记录。

是否进行施 工复测,相关记录是否齐全。

1、设计变更手续是否齐全;2、是否发生未批准先施 工现象。

1、质量自控体系是否健全、质量职责是否明确; 2、质量方针、目标的 建立是否满足业主 /上级主管部门的 要求,相关 89 质量自控体系 文件中质量方针、目标描述是否一 致; 3、质量目标是否分解(可测量),是否落实到人;实现情况是否定期 检查;是否建立和检索到以下质量管理质量管理制度 制度:罗列1011质量保证措施 是否制定质量保证措施; 是否编制创优规划,规划是否有利创优规划 于质量目标实现。

建筑工程在建项目每日施工现场巡查记录表

建筑工程在建项目每日施工现场巡查记录表

建筑工程在建项目每日施工现场巡查记录表日期:_____________巡查人员:_____________项目概况- 项目名称:- 项目地址:- 总包单位:- 监理单位:施工现场基本情况- 天气情况:- 温度范围:- 施工人员数量:- 施工设备及机械数量:- 施工材料及存放情况:施工现场巡查记录时间:_____________ 巡查项目:_____________ 1. 安全环保方面- 确保作业场地的安全通道畅通;- 检查工地围挡、安全标识及警示标志是否完好;- 检查施工现场是否存在易引发事故的隐患;- 确保工人佩戴个人防护装备;- 检查是否存在不合理的废弃物处置情况。

2. 施工质量方面- 检查施工进度是否符合计划;- 检查施工质量是否符合规范要求;- 检查施工图纸是否按照实际施工进行调整;- 确保施工现场的临时工程符合相关标准;- 检查是否存在材料浪费及损坏情况。

3. 劳动人员方面- 检查劳动人员的证照是否合法有效;- 检查劳动人员的上岗证是否有效;- 确保劳动人员的工时情况符合相关规定;- 检查劳动人员的工作态度和纪律是否良好;- 确保劳动人员的工作安全和卫生。

4. 施工设备方面- 检查施工设备的维护情况;- 确保施工设备的操作人员持证合格;- 检查施工设备的使用是否符合规定;- 确保施工设备的安全防护装置有效;- 检查是否存在施工设备的故障及事故隐患。

巡查结果巡查发现的问题及现场照片(如有):_____________________________________________________ 整改措施及整改期限:_____________________________________________________ 巡查人员签字:_____________监理单位意见:_____________________________________________________ 总包单位意见:_____________________________________________________。

施工现场监理工作检查情况记录表

施工现场监理工作检查情况记录表
8
10
验收
10.1分部、分项、检验批、隐检、砼浇捣、拆模、技术复核等监理验收记录扣8分
8
11
检查
11.1方案扣2分
11.2平行检测(混凝土强度回弹平行检验监理记录、钢管承重支模系统平行检验监理记录)扣1分
11.3沉降观测(监理检查记录或和施工方一起检查的)、测量记录等其他质量、安全检查记录扣3分
6
12
4
16
监理人员签字
重要监理文件及一般监理文件的签字人资格符合性扣3分
3
17
监理日记、监理月报
17.1内容真实、齐全(包括总监巡视记录、安装监理工作内容、安全监理工作情况等)扣2分
17.2安全要求每天有记录扣1分
3
18
监理会议纪要、总结
18.1第一次工地会议纪要扣1分
18.2施工监理交底会议纪要扣0.5分
施工试验、检验及检测
12.1各类砼及砂浆试块;各类钢筋焊接、机械连接等试验;植筋拉拔、漆膜厚度检验、焊接探伤、建筑物标高、垂直度(全高)测量、地下工程防水效果检查、防水工程试水检查等施工检验;基坑监测,工艺试验等;电气、给排水、通风与空调、智能等测试及调试记录;基桩检查、环境检测、实体检测、幕墙三性试验;防雷测试、消防专项测试、电梯技监检验
施工现场监理工作检查情况记录表
项目名称:检查日期:年月日
序号
检查项目
检查要点
应得分值
检查情况
扣分
1
监理机构及人员
1.1监理合同、营业执照、企业资质扣1.5分
1.2项目监理机构组建报告(包括专业配置、岗位资格等)扣1分
1.3总监、总监代表、专业监理工程师授权书,监理人员变更文件扣1.5分
1.4项目部专用章确认函扣1分

施工单位现场安全检查记录表

施工单位现场安全检查记录表
序号
检查项目
基本要求
检查结果
整改意见
整改结果
1
现场围挡
高度符合规定、基础坚固、围挡设置稳定、整洁
2
封闭管理
现场四周采取封闭措施、设置进出大门
3
场内道路及场地
已按规定进行硬化、排水设施完善、道路通畅
4
冲洗装置
安装冲洗设施、有专人负责冲洗
5
材料堆放
按照总平面图堆放材料、分类堆放、挂牌使用、完工区域做到工完场清
项目名称:
序号
检查项目
基本要求
检查结果
整改意见
整改结果
1
安全帽
按照规定佩戴
2
安全网
证件齐全、按照规定设置
3
安全带
按照规定佩戴
4
楼梯口、电梯井口防护
防护设施到位且牢固
5
楼内预留洞口防护
防护措施到位、防护效果严密
6
通道口防护
是否按照规范搭设、有无缺失等
7
阳台、楼板、屋面等临边防护
防护措施到位且牢固
8
专项方案
12
其他
符合施工现场有关安全要求
项目经理:项目总工:安全负责人:
检查时间:年月日
内业资料检查
项目名称:
序号
检查项目
检查结果
整改意见
整改结果
1
安全管理
2
文明施工
3
消防管理
4
脚手架
5
模板工程
6
高处作业
7
施工用电
8
建筑起重机械设备
项目经理:项目总工:安全负责人:
检查时间:年月日
6
标示标牌
按规定设置“八排两图”、安全警示标语齐全

现场踏勘情况记录表两篇

现场踏勘情况记录表两篇
工程现场建设单位负责人意见:
(签名):
年月日联系电话:
两名现场踏勘人员(签名):
年月日
照片(一)
现场照片反映情况文字说明
照片(二)
现场照片反映情况文字说明
年月日
施工许可申请表编号








现场踏勘时间
年月日
申报工程位置是否与现场踏勘位置相符
是□否□
现场地上物拆除情况
施工区域内地上物全部拆除完毕□
现场安全防护措施
□现场周边已设置围挡
□已向施工单位提供了各类地下管线资料并制定
了安全保护措施
□施工现场上方空中区域无障碍
□已要求施工单位对可能影响的毗邻建筑物制定
2、施工现场是否具备施工条件
3、施工区域内是否制定安全防护措施
4、是否存在违法提前开工行为
5、其他有关情况
建设单位意见
现场踏勘意见
项目负责人签字:
年月日
踏勘人员签字:
年月日
此表一式两份,建设单位、施工许可证发证部门各执一份。
篇二:现场踏勘情况记录表
编号:






工程名称
工程地址
建设单位名称
受理申请施工许可时间
现场踏勘情况记录表两篇
篇一:现场踏勘情况记录表
xx字[ ]号
年月日
建设单位
法定代表人
工程名称
建筑面积
工程地点
合同价款
项目负责人
联系电话
项目总监
项目经理
是否制定监理规划
施工组织设计是否报批
是否制定质量安全措施
临时设施情况

工程现场勘察记录表

工程现场勘察记录表

注意事项:
1
2
3
4
5
6
7图纸标示的新风机、排烟机和泄压阀安装位置是否合适,新风口、排烟口、消防泄压阀如何开孔,对外墙有没有影响。

机房外部网络从哪里接入,什么时间接入,是否需要预留孔洞,需要明确。

大楼接地点的位置在哪里。

确定消防主机安装位置,消防信号线敷设路径。

是否有拆除事项,有哪些内容;是否有门洞封堵、开门洞、找平事项;垃圾处理和堆放场地在哪里,是否有垂直运输条件等。

现场预测这些工作的时间,考虑对工期的影响。

确定精密空调室内机和室外机的安装位置,空调进水和排水安装路由,铜管敷设路由,墙面地面开孔位置,是否需要预留。

机房市电配电总电源线从哪里接入,什么时间接入,是否对工期有影响。

施工现场检查记录表

施工现场检查记录表
6
《工资发放表》工人签字是否有代签现象
7
《花名册》、《考勤表》、《工资发放表》是否有劳务单位盖章、签字是否齐全
8
是否留存劳务费支付发票复印件并加盖公章
9
施工现场用工人员变动表
10
施工变更人员的劳动合同
11
进场工人是否在15日内进行公司级、项目级、班组级平安教化
12
是否有新工人入场三级平安教化签到公司级、项目级、班组级
15
钢筋区半成品是否按规格、型号码放整齐
检查人:
检查评分记录(机械平安)
工程名称:
序号
检查内容
检查状况
标准分
实得分
1
施工现场重点部位消防器材是否进行登记
2
运用合体钢瓶(应有出厂钢印标记、钢瓶检验标记、注册登记钢印代码)
3
选择合法燃气企业供气,并和之签订平安供气合同
4
项目部是否和燃气企业供应单位签订平安供气协议并索要购气凭证
钢瓶软管是否出现老化、腐蚀等现象
5
现场各类气瓶是否有明显标记
6
现场各类气瓶是否有防震、防爆、防晒等措施
检查评分记录(其他资料)
工程名称:
序号
检查内容
检查状况
标准分
实得分
1
劳保用是否有选购支配、验收记录、发放记录
2
每月月末是否进行资源、能源统计
3
每月月末是否对施工现场废弃物进行统计
4
公司下发的文件是否一周内登记领收台账
2
紧急作业管理制度
2
劳动防护用品配备和管理制度
2
平安生产嘉奖和惩处制度
2
生产平安事故报告和处理制度
2
其他保障平安生产的规章制度

施工现场检查记录表

施工现场检查记录表

施工现场检查记录表施工现场检查记录表公司内部编号:GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI工程质量、安全、环保检查记录表工程名称:开工日期:竣工日期:项目技术施工单位:建设单位:负责人:设计单位:监理单位:序号检查项目检查内容和方法检查记录整改建议1 审批手续是否齐全。

是否有开工报告,审批手续是否齐全。

2 施工组织安排是否合理、可行。

是否编制质量、安全、环保措施,并有针对性。

3 现场组织机构是否按公司(分公司)下达的文件要求设置。

是否设立专门的质量、安全机构。

4 人员资质项目经理是否具有建造师执业资格证书和三类人员证书,是否满足投标承诺。

专职质量、安全管理人员是否具有相应证书。

关键工序、特种作业人员是否持证上岗。

是否建立项目部人员台账。

5 业主或监理单位安、质、环要求业主或监理是否对本项目有安、质、环要求。

是否进行了安排部署并按要求回复。

6 法律法规及其他要求(安、质、环)是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求(安、质、环)。

是否检索到常用技术标准/规范。

是否向员工、相关方传递相关要求。

7 施工图纸是否有图纸会审记录及设计回复资料。

是否进行施工复测,相关记录是否齐全。

8 设计变更手续是否齐全;是否发生未批准先施工现象。

9 质量自控体系质量自控体系是否健全、质量职责是否明确。

质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述是否一致。

质量目标是否分解(可测量),是否落实到人;实现情况是否定期检查。

是否建立和检索到以下质量管理制度:罗列。

是否制定质量保证措施。

是否编制创优规划,规划是否有利于质量目标实现。

10 质量问题(事故)处理有无来自业主、监理有关质量问题通知单。

11 安全环保自控体系12 安全、环境管理制度13 安全、环境保证措施施工现场检查记录表公司内部编号:GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI工程质量、安全、环保检查记录表工程名称:开工日期:竣工日期:项目技术施工单位:建设单位:负责人:设计单位:监理单位:序号检查项目检查内容和方法检查记录整改建议1 审批手续检查是否齐全,是否有开工报告,审批手续是否齐全。

施工现场检查记录表

施工现场检查记录表

针对不同检查结 果,制定相应的 处理方案
针对问题产生的 原因,提出切实 可行的改进措施
对检查出的问题 进行跟踪督查, 确保整改到位
对施工现场管理提 出合理化建议,提 高施工现场整体水 平
整改要求和时间安排
针对检查出的问题 提出具体的整改要 求
规定整改期限和完 成时间
对未按时完成整改 的情况进行相应处 理
检查内容及标准
施工前的准备工作
添加项标题
现场勘察:对施工现场进行实地考察,了解地形、地质、水 文等条件
添加项标题
施工图纸会审:组织相关人员对施工图纸进行审查,确保图 纸的准确性和可行性
添加项标题
施工组织设计:根据施工图纸和现场实际情况,编制施工组 织设计,明确施工方案、施工顺序、施工方法等
添加项标题
施工材料准备:根据施工需要,采购合格的施工材料,并进 行检验和试验,确保材料的质量和性能符合要求
添加项标题
施工机械准备:根据施工需要,准备必要的施工机械和设备, 并进行调试和维护,确保机械和设备的正常运行
添加项标题
施工人员准备:组织合格的施工人员,并进行培训和交底, 确保施工人员了解施工要求和安全操作规程
施工地点和施工范围
施工地点:详细地址和具体位置 施工范围:包括哪些区域或部位 施工时间:开始和结束时间 施工负责人:姓名和联系方式
现场条件和环境
现场条件:施工 场地的大小、形 状、地质条件等
环境:施工场地 的周边环境、气 候条件等
安全设施:施工 场地的安全设施 是否齐全、有效
施工机械:施工场 地的施工机械是否 符合要求、是否正 常运行
安全设施测试和机械性能检测
安全设施测试:检查施 工人员的安全设施是否 符合规范要求,如安全 带、安全帽等

施工现场检查记录表完整版

施工现场检查记录表完整版
23
(安全)技术交底
1、交底内容是否全面;
2、技术交底是否交底到现场作业人员并履行签字手续;
24
专项技术方案
1 专业性强、危险性大的分项工程是否按要求单独编制专项技术方案;
2 专项技术方案审批手续是否齐全;
3、专项技术方案中安、质、环保证措施是否合理;
4、专项技术方案是否进行交底、实施过程是否进行检查并留有记录。
2、安全投入资金(技措施费)的计提使用情况并建立台帐;
3劳动防护用品采购、发放记录是否齐全;
33
应急预案及演练
1、是否建立应急救援组织、人员配备、职责分工是否明确;
2、是否针对重大危险源制定相应的应急预案并报安质部备案;
3、应急预案内容是有针对性和可操作性;
4、是否按照预案内容配置必要的应急救援物资;
5特种作业人员是否持证上岗;
6是否建立项目部人员台帐。
5
业主或监理单位安、质、环要求
1、业主或监理是否对本项目有安、质、环要求;
2、是否进行了安排部署并按要求回复。
4
法律法规及其他要求(安、质、环)
1、是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求(安、质、环);
2、是否检索到常用技术标准/规范;
3、是否向员工、相关方传递相关要求。
5
施工图纸
1、是否有图纸会审记录及设计回复资料;
2、是否有发放记录。
6
施工复测
是否进行施工复测,相关记录是否齐全。
7
设计变更
1、设计变更手续是否齐全;
2、是否发生未批准先施工现象。
8
质量自控体系
1、质量自控体系是否健全、质量职责是否明确;
2、质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述是否一致;
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