物资采购及出入库管理制度
物资采购及出入库管理制度范文(2篇)
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物资采购及出入库管理制度范文为加强公司物资采购及物资出入库管理,特制定本制度。
2.0管理内容及要求2.1本制度所指物资包括固定资产、办公用品、低值易耗品、原材料等一切以实物形态存在的资产。
供应部为公司所有生产及生产辅助类物资的采购管理部门;除大宗物品和专业性设备等由公司指定专门部门办理外,其他资产、办公用品和低值易耗品的采购由企管部指派专人办理采购。
2.2物资的管理必须贯彻“专人负责、分工管理、合理调配、节约使用”的原则,对物资的采购、保管、使用和回收都要有专人负责,做到验收严肃认真,进出手续清楚,定期核对帐、物,做到帐卡相符、帐物相符。
2.3采购流程对于办公用机器设备、办公用品、低值易耗品等日常事物物资,需求部门应填写《物品采购申请单》,经相应权限领导批准后,报采购部门采购。
2.4采购部门在收到《物品采购申请单》后,应充分了解市场情况。
必要时应将可供选择的两至三种购买方案,(如品牌、价格、数量、功能、供货商)提供给物品需求部门选择确定。
物品需求部门在确定最终购买方案后,根据方案所涉及的购买金额按照相关权限领导批准后,即可由物品采购部门凭《物资采购申请单》到财务部领取资金购买物品。
2.5采购人员在物资采购时应注意如下事项:2.6对于生产经营用机器设备、原材料等大宗物品的采购,应采用公开招标方式或竞争性谈判的形式进行,避免只有一家供应商的情况。
2.7财务部有权对采购物资采取直接或____外部专家对大宗物品的采购实行随机调查,一经发现私拿回扣或虚报价格的情况,公司将视情况严肃处理。
2.8物资入库程序公司对所有购入物资实行归口负责制。
物资入库由专人负责,业务办理相关人员如下:1/3洛阳五羊三轮摩托车有限公司lwy/qg/zd/1803/002-0(1).办公用具(含会计用具、清洁用品、办公用品、书籍、礼品等及单价在____元以下办公用具),由企管部指定的人员专管。
(2).低值易耗品(单价在____元至2,____元之间的办公用具),由企管部指定的人员任库管员。
物资采购及出入库管理制度
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物资采购及出入库管理制度一、概述物资采购及出入库管理制度是为了规范企业物资采购行为,保证采购的物资能够按时到达并安全存放,提高物资的使用效率和管理水平。
二、采购管理1.采购计划(1)根据生产计划和库存状况,制定年度、季度、月度的物资采购计划。
(2)在采购计划中明确物资的品种、数量、质量要求,并根据市场行情确定采购价格。
2.供应商评估(1)建立供应商数据库,对供应商进行评估,并根据评估结果确定合作对象。
(2)评估的内容包括供应商的信用状况、质量管理能力、价格竞争力等。
3.采购合同(1)与供应商签订采购合同,明确物资的品种、数量、质量要求、交货时间等条款。
(2)在合同中规定双方的权利和义务,并约定违约责任和补偿方式。
4.物资验收(1)对于外购物资,要进行严格的验收工作,确保物质的质量和数量与合同约定一致。
(2)验收合格的物资,及时入库;验收不合格的物资,应及时与供应商联系,并按照合同约定进行处理。
5.供应商管理(1)与供应商建立长期稳定的合作关系,定期对供应商进行评估,并及时给予意见和建议。
(2)在物资采购过程中,与供应商保持良好的沟通,及时解决问题和纠纷。
三、出入库管理1.物资入库(1)对入库物资进行登记并进行分类存放,确保物资能够按照不同的类别有序摆放。
(2)对入库物资进行质量检验,确保物资符合质量要求。
2.物资出库(1)根据生产计划和领料单要求,发放物资,并进行登记。
(2)严格控制物资的出库权限,确保物资使用的合理性和安全性。
3.库存管理(1)建立库存台账,及时记录和更新物资库存数目。
(2)定期进行库存盘点,确保库存的准确性和及时性。
4.报废管理(1)对库存中的过期物资、损坏物资等进行及时报废处理。
(2)建立报废库存登记簿,记录物资的报废情况,并及时报告相关部门。
四、制度执行1.制度宣传定期对相关人员进行物资采购及出入库管理制度的宣传,提高员工的知晓率和操作技能。
2.制度执行严格按照制度执行物资采购及出入库管理工作,确保制度的有效执行并及时反馈制度的问题和建议。
物资采购及出入库管理制度
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物资采购及出入库管理制度一、前言物资采购及出入库管理是企业日常运营中非常重要的一部分,涉及到企业的资源获取与利用的过程。
为规范物资采购及出入库管理工作,提高工作效率和质量,制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业所有部门,所有对物资采购及出入库管理有关的工作人员。
三、制度内容(一)物资采购流程1. 需求确认:各部门根据工作需要,提出物资采购申请单。
2. 采购计划编制:采购部门根据部门需求,编制物资采购计划,并提交给相关领导审批。
3. 供应商选择:采购部门根据采购计划,选择合适的供应商,并进行比价和评估,选择最有竞争力的供应商。
4. 采购合同签订:采购部门与供应商签订采购合同,明确双方的权利和责任,确保合作的顺利进行。
5. 物资采购执行:采购部门根据采购合同和计划,及时跟进采购进度,确保按时到货。
6. 物资验收入库:各部门根据物资采购合同,对到货物资进行验收,验收合格的物资及时入库。
7. 采购结算:采购部门与财务部门进行采购结算,确保供应商及时收到货款。
(二)物资出库流程1. 出库申请:各部门根据工作需要,填写物资领用申请单,并经主管领导审批。
2. 出库审核:库管人员根据申请单中的物资类型和数量进行审核,确保物资的准确性和合理性。
3. 出库操作:库管人员根据审核通过的申请单,对相应的物资进行出库操作,并在出库记录中标明出库时间和领用人。
4. 出库验收:领用人根据出库单,对领用的物资进行验收,并确认物资的完整性和正确性。
5. 出库结算:财务部门根据领用人员提供的出库单,进行出库结算。
(三)物资入库流程1. 入库通知:采购部门将入库的物资信息通知库管人员,并提供采购合同作为入库依据。
2. 入库验收:库管人员根据入库通知和采购合同,对物资进行验收,并填写入库记录。
3. 入库操作:库管人员将验收合格的物资进行入库操作,并在入库记录中标明入库时间和来源。
4. 入库通知:库管人员将入库完成的物资信息通知采购部门,并提供入库记录作为参考。
物资采购与出入库管理制度
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物资采购与出入库管理制度1. 引言物资采购与出入库管理制度是为了规范和管理企业物资采购、出入库流程,保障物资的安全、高效使用,提高企业运作效率而制定的管理制度。
2. 范围物资采购与出入库管理制度适用于企业内部所有与物资采购与出入库相关的部门和人员。
3. 定义•物资采购:指企业购买所需的各类物资的过程。
•出入库管理:指对物资在出库和入库过程中的记录、监控和管理。
4. 采购流程4.1 采购需求确认•部门负责人确认物资采购需求,并填写采购需求申请。
•采购需求申请包括物资名称、规格、数量、用途等必要信息。
4.2 采购方案制定•采购部门根据采购需求申请制定采购方案。
•采购方案应包括供应商选择、采购方式、预算、采购合同等信息。
4.3 供应商选择•采购部门通过招标、比价等方式选择合适的供应商。
•供应商选择应遵循公开、公正、公平的原则。
4.4 采购合同签订•采购部门与供应商签订采购合同,明确双方的权益和责任。
•采购合同应包括物资名称、数量、价格、交付时间、质量标准等信息。
4.5 物资验收与入库•采购部门负责对采购的物资进行验收。
•验收合格后,将物资送至仓库,并进行入库登记。
5. 出入库管理流程5.1 出库管理•部门使用物资时,需填写出库申请,包括物资名称、规格、数量等信息。
•出库申请经部门负责人审批后,方可出库。
5.2 入库管理•采购部门将验收合格的物资送至仓库,并填写入库登记。
•仓库管理员负责对物资进行统一管理和保管。
5.3 盘点管理•定期进行物资盘点,确保物资数量和实际库存一致。
•盘点结果应进行记录和核对,并及时处理盘盈或盘亏情况。
6. 监督与审计6.1 监督•企业领导、审计部门等应对物资采购与出入库管理进行监督。
•监督包括对采购程序合规性、资金使用情况、物资使用效益等方面的监督。
6.2 审计•定期进行内部审计,对物资采购与出入库管理进行评估和审查。
•审计结果应及时报告企业领导,并提出改进意见和建议。
7. 处理异常情况•在物资采购与出入库管理过程中,如遇到物资质量问题、供应商违约等异常情况,应及时做好记录,协调解决,并按照相关规定进行处理。
2024年物资采购及出入库管理制度(2篇)
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2024年物资采购及出入库管理制度____年物资采购及出入库管理制度第一章总则第一条为规范和统一物资采购及出入库管理工作,提高物资管理效率和资金使用效益,制定本制度。
第二条本制度适用于全体单位内的物资采购及出入库管理工作。
第三条物资采购及出入库管理应遵循公开、公平、公正、公正的原则。
同时,要保证采购品种的质量和物资的运输安全。
第四条本制度的制定、修改和废止,由单位主要负责人批准,财务部门负责具体实施。
第五条各部门及人员应严格遵守本制度的规定,并承担相应的责任。
第二章物资采购管理第六条物资采购应根据单位的实际需求和预算计划进行,采取公开招标、竞争性谈判或询价等方式进行。
第七条采购合同的签订应符合法律法规的要求,明确双方的权利和义务,并以书面形式进行。
第八条采购部门应建立供应商档案,包括供应商的资格证书、业绩记录等信息,并定期进行更新和评估。
第九条物资采购应充分考虑物资的质量、价格、供货时间等因素,选择性价比最佳的供应商。
第十条采购审批应按照权限制度进行,采购金额超过一定额度需经主管部门批准。
第十一条采购资金应按照规定的程序和流程进行支付,并做好相应的财务记录和报告。
第三章出入库管理第十二条出入库人员应按照规定的程序进行物资的出入库操作,并做好相应的记录。
第十三条出入库操作应确保物资的数量、质量和属性的准确性,同时要注意物资的保管、储存和运输安全。
第十四条物资的出库应经过核对和批准,确保发放到正确的部门和人员手中,并做好相应的记录。
第十五条物资的入库应附有相应的入库单据,并进行验收和核对,确保入库物资的准确性和完整性。
第十六条对于有损坏、失效或过期的物资,应及时进行处理和报废,并做好相应的记录和登记。
第十七条物资库存应进行定期盘点,确保库存数量和质量的准确性,并做好相应的记录和报告。
第四章资金管理第十八条物资采购和出入库的资金来源应符合预算计划和财务规章制度的要求。
第十九条资金支付应按照规定的程序和流程进行,确保支付的准确性和及时性。
物资采购及出入库管理制度范文(四篇)
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物资采购及出入库管理制度范文一、目的与依据1.1 目的本制度旨在规范和管理企业的物资采购及出入库流程,以确保企业物资的合理采购和妥善管理,提高物资管理的效率和准确性,为企业的正常运营提供有力保障。
1.2 依据本制度的制定依据主要包括以下法律法规和规章制度:(1)中华人民共和国物权法;(2)中华人民共和国合同法;(3)《招投标法》;(4)《中华人民共和国会计法》;(5)《物资管理办法》。
二、适用范围本制度适用于企业内所有涉及物资采购及出入库流程的部门和人员。
三、职责与权限3.1 采购部门的职责与权限(1)负责起草和发布物资需求计划;(2)根据需求计划进行物资的招投标工作;(3)签订物资采购合同;(4)监督供应商的履约情况;(5)组织验收物资,并进行入库操作;(6)编制物资采购报告,定期向上级汇报工作。
3.2 仓库管理人员的职责与权限(1)负责仓库的日常管理工作;(2)对入库物资进行检验并进行入库登记;(3)根据出库申请单进行出库操作,并进行出库登记;(4)负责物资的盘点与管理;(5)定期编制物资台账和库存报告,并上报给上级部门。
四、物资采购流程4.1 需求计划的编制采购部门根据企业的生产计划和物资消耗情况,编制物资的需求计划。
需求计划包括物资的名称、规格型号、数量、预算金额、使用部门等信息。
4.2 招投标工作采购部门根据需求计划,进行物资的招投标工作。
招标公告应公开发布,明确招标要求和截止时间。
采购部门对招标材料进行审查,根据评标办法确定中标供应商。
4.3 签订采购合同采购部门与中标供应商签订物资采购合同,明确物资的名称、规格型号、数量、价格、交付期限等内容。
采购合同应有相应的法律效力,保障采购双方的权益。
4.4 物资验收和入库供应商将物资送至企业,由仓库管理人员进行验收。
验收应根据采购合同和物资的质量要求进行,验收合格的物资进行入库操作,并进行入库登记。
五、物资出入库流程5.1 出库申请使用部门根据实际需要,填写出库申请单。
物资出入库管理制度范文(3篇)
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物资出入库管理制度范文第一章总则第一条为规范公司的物资出入库管理工作,确保物资出入库的安全、正确、及时,提高资产的利用效率,制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门、办事处、分公司的物资出入库管理工作。
第三条物资出入库管理工作的目标是保证物资的完整性、准确性和时效性,严格遵守相关的法律法规和公司的规定,提高物资的利用效率和管理水平。
第四条出入库管理人员应具备一定的专业知识和业务能力,严格按照本制度的要求进行操作和管理。
第五条公司领导应加强对物资出入库管理工作的指导和监督,确保出入库工作的顺利进行。
第六条各部门、办事处、分公司应设立相应的物资出入库管理岗位,明确负责人和职责。
第二章物资的采购和入库管理第七条凡是需要采购物资的部门、办事处、分公司应提出采购计划,并报请公司领导批准。
第八条采购人员应根据采购计划,按照公司的采购程序和要求,进行物资的询价比较,并选择合适的供应商进行采购。
第九条采购人员应与供应商签订合同,并明确物资的品种、规格、数量、价格等重要事项。
第十条采购人员应在合同生效后,及时向仓库提交入库通知单,并按照入库通知单上的要求进行入库操作。
第十一条入库人员应根据入库通知单上的要求,对物资进行验收和检验。
合格的物资应及时入库,不合格的物资应及时退回供应商,并做好相关的记录和处理。
第十二条入库人员应按照物资的分类,对物资进行分类存放,确保物资的安全和易于管理。
第十三条入库人员应及时做好入库记录,并在业务系统中进行登记和更新,确保物资的准确性和时效性。
第三章物资的出库和领用管理第十四条凡是需要出库和领用物资的部门、办事处、分公司应填写出库申请单,并报请公司领导批准。
第十五条出库人员应根据出库申请单和领用人员的要求,按照出库流程和要求进行物资的出库操作。
第十六条出库人员应对物资进行核对和盘点,并对物资进行记录和管理。
第十七条出库人员应确保物资出库时的安全性和准确性,防止物资的遗失和损坏。
第十八条出库人员应及时做好出库记录,并在业务系统中进行登记和更新,确保物资的准确性和时效性。
物资采购及出入库管理制度范本(三篇)
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物资采购及出入库管理制度范本一、制度目的为规范物资采购及出入库管理,确保物资的合理利用和安全保管,遵循公平、公正、公开的原则,优化采购流程,做到精细管理,提高工作效率。
二、适用范围本制度适用于公司内所有物资的采购及出入库管理工作。
三、采购流程1. 提交采购申请:1.1 需要采购物资的部门需填写采购申请表,明确物资的名称、数量、规格、用途等相关信息,并注明申请人、申请日期。
1.2 采购申请表须经部门负责人审批签字后,提交给采购部门。
2. 采购审批:2.1 采购部门收到采购申请后,进行初步审查,如有需要,与申请部门进行沟通,明确采购需求。
2.2 采购部门将审批结果填写在采购申请表上,并经采购部门负责人审批签字。
2.3 采购部门将经过审批的采购申请转交财务部门。
3. 供应商选择与谈判:3.1 财务部门收到采购申请表后,进行供应商的选择与谈判,并根据采购需求和资金预算进行价格比对。
3.2 财务部门将选择和谈判结果填写在采购申请表上,并经财务部门负责人审批签字。
4. 采购合同签订:4.1 采购部门与供应商达成初步协议后,将采购合同的主要内容及价格署名传真给财务部门。
4.2 财务部门收到采购合同的主要内容后,审核并核对无误后,与供应商签订正式的采购合同。
5. 物资验收与入库:5.1 采购部门将采购合同副本,发票等相关资料交给仓库管理员。
5.2 仓库管理员按照采购合同的内容,与采购部门一起对到货物资进行验收。
5.3 验收合格的物资,仓库管理员将其入库并进行登记,同时财务部门记录采购支出。
6. 物资出库管理:6.1 部门需填写物资领用申请单,明确所需物资的名称、数量、用途等相关信息。
6.2 物资领用申请单须经部门负责人审批签字后,提交给仓库管理员。
6.3 仓库管理员按照物资领用申请单的内容,核对库存后进行出库,记录出库信息,并通知财务部门更新库存并记录相关支出。
7. 报废处理:7.1 部门如有物资需要报废,需填写报废申请表,并注明报废原因、报废数量、报废日期等相关信息。
物资出入库管理规定(6篇)
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物资出入库管理规定(6篇)物资出入库管理规定(通用6篇)物资出入库管理规定篇1一、物品入库有关制度(一) 物品采购回来后首先办理入库手续,有采购人员向仓库管理员逐件交接。
库存管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种、价格准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。
(二) 对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。
(三) 物品入库根据入库凭证,现场交接接收,必须按所购物品调整内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。
(四) 物品验收合格后,应及时入库。
(五) 物品入库,要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求,分类,分别放入货架的相应位置储存,在储存时注意做好防锈,防潮处理,保证货物的安全。
(六) 物品数量准确、价格不串。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏入库,多入库。
(七) 精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放,严禁挤压、碰撞、倒置,要做到妥善保存,其中贵重物品应入公司内小仓库保存,以防盗窃。
(八) 做好防火、防盗、防潮工作,严禁与我公司无关的人员进入仓库。
(九) 仓库保持通风,保持库室内整洁,由于仓库的容量有限,货物的摆放应整齐紧凑,做到无遮掩,标牌要醒目,便于识别辨认。
二、物品出入库有关规定:(一) 物品出库,仓库管理员要做好记录,领用人签字。
(二) 物品出库,数量要准确(账面出库数量要和出库单,实际出库实际数量相符)。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏出库,多出库。
(三) 仓库管理员要严格执行凭发货单出货,无单不放货,内容填写不准确不放货,数目有涂改痕迹不放货,发生上述问题应及时与相关的责任人做好货物的核对,保证发货的正确性,及时解决,及时发货,保证合同的完整履行。
物资采购及出入库管理制度(五篇)
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物资采购及出入库管理制度第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”,即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签,详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
热点栏目:____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前,保管人员必须对照“采购单”,对物料名称、规格、数量、送货单和____等一一清点核对,确认无误后,将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符,保管人员应立即对通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上不予接受入库,如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况,并请采购部门会签。
第四条外购物资入库1.材料进厂后,保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量,并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2.开箱后,如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符,应即通知办理进口人员及采购部门处理。
3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象,经初步估算损失在____元以上者,保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理,此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。
如未超过____元,可按实际数量办理入库,并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4.受损物品经公证或代理商确认后,保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示,再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后,保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回,但对于以重量或长度计算的材料,其超交量在____%以下时,可在备注栏注明超交数量,经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时,原则上应予以补足。
但经请购部门主管同意后,可采用财务方式解决。
届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
物资采购及出入库管理制度(三篇)
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物资采购及出入库管理制度一、物资采购管理制度1. 采购需求确认和申请a. 采购需求由相关部门填写并提交给采购部门;b. 采购部门确认采购需求,并进行申请备案。
2. 供应商评估与选择a. 采购部门根据需求,进行供应商的评估和选择;b. 评估标准包括价格、质量、信誉等方面;c. 选择供应商后,与供应商签订合作协议。
3. 采购合同签订a. 采购部门编制采购合同,并与供应商进行合同谈判和签订;b. 采购合同包括物资规格、数量、价格、付款方式等内容。
4. 采购执行和跟踪a. 采购部门负责监督采购合同的执行;b. 跟踪物资的采购进度,及时处理供应商延迟交货等问题。
5. 采购验收和入库a. 采购部门组织验收物资,并与供应商进行对账;b. 合格的物资进行入库登记。
二、出入库管理制度1. 入库管理a. 物资入库前,采购部门按照采购合同进行验收;b. 验收合格的物资进行入库登记,并标明物资编码、数量、存放位置等信息;c. 入库信息及时更新到库存管理系统。
2. 库存管理a. 设置库存警戒线,及时进行库存的盘点和调整;b. 出库时按照先进先出原则,确保库存物资的周转。
3. 出库管理a. 出库前,申请部门填写出库申请单,并经主管部门审核;b. 出库时按照出库申请单进行操作,包括物资编码、数量、领用人等信息;c. 出库后,相应物资在库存管理系统中进行更新。
4. 报废管理a. 对于损坏或过期的物资,采购部门负责进行报废处理;b. 报废物资需要进行记录和报废证明。
5. 盘点管理a. 定期进行库存盘点,与库存管理系统的数据进行核对;b. 检查物资的完好性和数量一致性,记录盘点结果,并进行调整。
以上制度是一个基本框架,具体可根据不同企业的实际情况进行调整和完善。
物资采购及出入库管理制度(二)公司物资采购及出入库管理制度第一章总则第一条为规范公司物资采购及出入库管理,明确相关责任,提高资金使用效率,制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有物资采购及出入库活动。
物资采购及出入库管理制度
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物资采购及出入库管理制度以下是一个物资采购及出入库管理制度的详细内容:一、目的和适用范围该制度的目的在于规范公司的物资采购和出入库管理流程,确保物资采购的公平、公正、公开,保证物资出入库记录的准确性和完整性。
适用范围:适用于公司的所有物资采购和出入库管理工作。
二、采购管理流程1. 提交采购申请:由需求部门填写采购申请单,明确物资的名称、数量、规格、用途等信息,并提交给采购部门。
2. 采购审批:采购部门对采购申请进行审批,审核申请的合理性、必要性和可行性,并将审批结果通知需求部门。
3. 招标或询价:根据采购申请的性质和金额,采购部门确定是进行招标还是询价,并向合格的供应商发送招标文件或询价函。
4. 提交报价:供应商根据招标文件或询价函的要求,提交报价,包括物资的价格、交货时间、配送方式等信息,并按时送达。
5. 评审并选择供应商:采购部门根据供应商的报价、信誉、实力等因素进行评审,并选择最优供应商。
6. 签订合同:采购部门与供应商签订采购合同,明确双方的权责和交付要求,确保供应商按合同履行责任。
7. 采购订单:采购部门根据合同要求,生成采购订单,并发送给供应商。
8. 发货及验收:供应商按照采购订单要求发货,需求部门按照合同要求进行验收,核对物资的数量、质量、规格等信息。
9. 入库记录:验收合格的物资由库房管理员进行入库记录,包括物资的名称、规格、数量、供应商等信息。
三、出库管理流程1. 领用申请:各部门根据实际需求填写领用申请单,并经过部门主管的审批后提交给库房管理员。
2. 出库审批:库房管理员对领用申请进行审批,核查申请的合理性和库存情况,并将审批结果通知需求部门。
3. 出库操作:经过审批后,库房管理员根据领用申请单进行物资的出库操作,出库记录包括物资的名称、规格、领用数量、领用人等信息。
4. 出库复核:出库操作完成后,库房管理员进行出库复核,核对物资的数量、规格和领用人身份等信息。
5. 领用确认:领用人收到物资后,进行领用确认,并在领用申请单上签名确认。
物资采购及出入库管理制度范文
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物资采购及出入库管理制度范文一、制度目的本制度的目的是为了规范和管理物资的采购、入库和出库工作,确保物资的合理使用和储存,减少资源的浪费和损失。
二、适用范围本制度适用于公司的所有物资采购、入库和出库工作。
三、相关定义1. 物资:指公司用于日常运营和生产需要的各类设备、工具、器材和材料。
2. 采购:指公司通过购买的方式获取所需物资。
3. 入库:指将采购得到的物资存放到仓库或指定的存储位置。
4. 出库:指将仓库中的物资交付给使用部门或其他单位。
四、采购管理1. 采购计划1.1 采购部门根据业务需求和预算编制物资采购计划,并报请上级批准。
1.2 采购计划应包括物资名称、规格、数量、需求部门、预计采购时间等信息。
1.3 采购计划应提前与供应商进行沟通,了解市场行情和物资价格。
2. 供应商选择2.1 采购部门应根据公司的采购制度和规定,选择合适的供应商。
2.2 选择供应商时应考虑供应商的资质、信誉、产品质量和价格等因素。
2.3 采购部门应与供应商签订合同或协议,并明确双方的权责和交付条件。
3. 采购执行3.1 采购部门应按照合同或协议的内容,与供应商进行物资的采购。
3.2 采购部门应及时跟踪和监督物资的采购进度,保证按时交付。
3.3 采购部门应及时与供应商核对物资的数量和质量,并及时处理不符合要求的物资。
五、入库管理1. 入库登记1.1 接收物资的仓库人员应对物资进行登记,并记录物资的名称、规格、数量和来源等信息。
1.2 登记信息应及时录入存储系统,并打印入库单。
2. 审核验收2.1 入库人员应核对物资的数量和规格,确保与采购合同或协议一致。
2.2 如发现物资数量或规格不符,应及时通知采购部门协调处理。
3. 上架存储3.1 入库人员应将物资按照相应的分类和标识要求进行上架存储。
3.2 存储区域应保持干燥、通风、整洁和防潮。
四、出库管理1. 出库申请1.1 使用部门需提前出库时,应填写出库申请单,并提交给仓库管理人员。
物资出入库管理制度模板(6篇)
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物资出入库管理制度模板为了使公司物资出入工作规范化、制度化,做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金,特制定本管理规定。
一、物资采购公司根据业务需求(合同及生产要求),填写采购计划,包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间,以及可供选择的厂商等信息,经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。
二、物资入库物资验收入库时,库房管理员根据入库单检验实物。
入库单及几种具体入库情况的要求:1、入库单一式三联,一联采购人员留存,一联库管员记账备查,一联同____帐单交财务部。
入库单要严格按材料分类分开填写。
2、入库单由采购人员填写,填写内容包括。
入库时间,货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税____时,应填写不含税单价和金额),入库票由采购员,质检员,库管员三人签字后生效。
3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资,入库单由采购人员填写(同时办理出库手续),入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。
4、入库后,库管人员需对入库货物进行登记造册,详细填写每一入库货物的相关明细。
三、物资出库材料物资出库时,库管员根据出库单发放实物,对出库单及几种具体出库情况的要求为:1、出库单一式三联,一联领用部门留存,红联和绿联交库管员,库管员统计核实,红联记账留存备查,绿联按物资类别,统计后每月月底前交会计(入出库单统计截止日期为每月____日)。
2、物资出库时要统一填写出库单。
填写内容包括。
出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目,出库单由领用人,领用部门主要负责人,库管员三方签字。
3、出库物品要逐一登记,与出库单保持一致,且形成流水记录明细。
四、物资退库和盘存1、余料退库。
施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》,在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。
2、质量不良退库。
如果是因为质量方面引起的退料,必须经过检验员检验,并注明原因(生产或____过程损坏、来料本身不良等)后方可退料。
2024年物资采购及出入库管理制度范文(二篇)
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2024年物资采购及出入库管理制度范文1、采购管理策略1.1分期付款机制该机制旨在降低采购风险,确保财务稳定。
1.2采购部职能与工作准则1.2.1部门职责(1)负责制定物资采购管理制度及内部岗位职责;(2)负责对物资采购员、计划员及档案管理员的监督和管理;(3)负责编制物资采购计划,签订及保管采购合同;(4)负责物资的询价、议价、质量与价格比较;(5)确保部门按时、按质、按量完成所需物资采购;(6)负责管辖区域的卫生与安全工作。
1.2.2采购原则(1)未经审批的物资不得进行采购;(2)优先使用仓库内的库存物资;(3)遵循合格供应商选择与采购的平衡原则;(4)优先通过银行结算,减少现金交易;(5)在比价过程中,坚持质量、价格与服务的综合比较,选择最优供应商;(6)试用物资需由使用部门出具试验报告并经审批后采购;(7)避免临时急购,确保提前采购。
2、物资采购管理2.1采购一般规定采购部制定采购计划时,应基于实际需求,防止盲目采购导致的物资积压。
2.2物资申请2.2.1生产物资申请流程:部门采购员编制《生产物资采购计划单》→部门负责人→财务科→总经理→部门采购员→交财务科和办公室统计→采购。
2.2.2非生产物资申请与采购流程:部门人员编制《非生产物资申领计划单》→部门负责人→财务科→总经理→办公室统计→采购部编制《非生产物资采购计划单》→财务科→总经理→办公室统计→采购。
2.2.3紧急采购流程:部门采购员编制《生产物资采购计划单》→部门负责人电话请示总经理同意→部门采购员→规定时间内按“物资采购计划单签批流程”补办审批手续。
2.3采购程序对于重要原材料或大额订单,遵循特定程序进行。
3、物资验收入库管理3.1入库一般规定验收时,采购人员需与保管员、交货人、使用部门主管或质量管理部门共同办理,核对物资的名称、规格、质量、数量是否与计划、合同及购货凭证一致,检查包装封印是否完好。
3.2物资入库程序库管员根据《非、生产物资采购计划单》验收,开具《入库单》并签字。
仓库物资出入库管理制度(4篇)
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仓库物资出入库管理制度第一章总则第一条为规范仓库物资的出入库管理工作,保障仓库物资的安全和合理利用,根据公司的相关规定,制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有的仓库,包括总部仓库和各地分仓库。
第三条本制度的实施责任单位为仓库管理部门。
仓库管理部门应严格执行本制度,加强对出入库操作的监督和管理,确保物资的准确和及时出入库。
第二章出库管理第四条任何单位或个人申请出库物资,必须填写《仓库出库申请表》,并注明出库物资的名称、规格、数量等详细信息。
第五条仓库管理部门根据申请表的内容,核实出库物资的合理性和准确性。
如有异议,可以要求申请人提供进一步的解释和证明。
第六条经核实无误后,仓库管理部门可以批准出库申请,并在《仓库出库登记表》上填写出库信息。
第七条仓库管理部门应保留出库申请表和出库登记表的原件,并将复印件及时送交相关部门和领料人。
第八条仓库管理部门应对出库物资进行质量抽检,确保物资的质量符合相关要求,并在《仓库出库登记表》上填写抽检结果。
第九条出库物资应按照申请的要求装车,并由仓库管理部门进行严格的封存和封条操作。
在装车过程中,应有专人监督,并及时记录相关信息。
第十条出库物资装车完成后,仓库管理部门应通知相关部门和领料人前来验收。
第十一条验收人员应对出库物资进行全面检查,如发现物资有损坏或不符合要求的情况,应立即向仓库管理部门报告,并要求重新提供符合要求的物资。
第十二条仓库管理部门应及时补充已出库物资的库存数量,并在《仓库盘点表》上做相应的修改。
第三章入库管理第十三条仓库管理部门应从供应商或其他单位处接收到货物时,仔细核对发货单上的物资名称、规格、数量等信息,并在《仓库入库登记表》上填写相关信息。
第十四条核对无误后,仓库管理部门应将货物分类、整理,并按照规定的要求放置于仓库。
第十五条仓库管理部门应对入库物资进行验收,特别注意对质量要求较高的物资进行全面检查。
第十六条对于质量不合格或有其他问题的物资,应及时向供应商或相关单位提出退货或补货要求,并在《仓库入库登记表》上填写相关信息。
物资采购及出入库管理制度
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物资采购及出入库管理制度一、引言物资采购及出入库管理制度是指为了规范公司物资采购和出入库流程,加强物资管理,确保物资的安全、准确、及时地进出库,保障公司运营的一个重要制度。
本制度旨在明确物资采购的流程和要求,并规范物资的入库、出库和库存管理。
二、采购流程管理1.采购需求提出:各部门提出采购需求,填写采购申请表,并注明物资品名、规格、数量等详细信息。
2.采购审批:采购部门对采购申请进行审核,确认采购合理性和合规性,确保预算充足。
3.供应商选择:采购部门根据公司采购政策,选择合适的供应商,并签订采购合同。
4.采购订单及付款:采购部门根据供应商提供的报价和合同,生成采购订单,并将其提交给财务部门,进行付款。
5.物资验收:采购部门与仓库部门联合对收到的物资进行验收,确保其数量、品质等与采购合同一致。
6.入库登记:仓库管理员根据验收结果,将物资进行分类、计量,然后进行入库登记,包括物资名称、规格、数量等信息。
7.存档和报废处理:采购部门保存采购合同和付款凭证等相关文件,同时对无用或过期的物资进行报废处理。
三、出库管理1.领料申请:各部门根据实际需求,填写领料申请表,附上相关凭证,并由主管审批。
2.出库审批:仓库管理员对领料申请表进行审核,并与部门主管核对领料的合理性和合规性。
3.配送出库:仓库管理员根据出库单进行配送出库,确保物资送达准确的目的地,并记录出库时间、数量等信息。
4.出库登记:仓库管理员对出库进行登记,包括物资名称、规格、数量、领料人等信息,并将出库单归档存储。
5.盘点调整:仓库每月对库存进行盘点,确保库存准确性,并进行调整,及时反馈给财务部门。
四、库存管理1.定期盘点:仓库每月对库存进行盘点,确认实际库存与系统记录的库存一致,并将盘点结果报告给财务部门。
2.库存预警:仓库在物资库存接近安全库存时,应及时报告给采购部门,并跟进采购进度,确保及时补充库存。
3.保管措施:仓库管理员应加强库存物资的保管措施,保证物资不受损坏和丢失,并定期进行验收检查,确保物资质量。
物资采购及出入库管理制度
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物资采购及出入库管理制度1. 引言物资采购与出入库管理对于一个组织的正常运营至关重要。
为了确保物资采购的合理性和出入库过程的规范性,制定一套科学、有效的物资采购及出入库管理制度势在必行。
本制度旨在规范物资采购程序和出入库操作,确保物资的准确统计、妥善保管及便捷使用。
2. 物资采购2.1 采购需求确定在需求方提出采购申请后,相关部门应当核实采购需求的真实性和合理性。
采购需求根据实际情况和预算的限制进行审批,并在系统中进行记录。
2.2 供应商选择在确定采购需求后,采购部门应当结合市场调研和供应商评估,选择合适的供应商。
供应商的选择应当充分考虑其信誉、产品质量、交货周期等因素,并与供应商签订合同。
2.3 采购合同签订采购合同是双方达成一致的法律文件,明确双方的权利和义务。
签订采购合同前,采购部门应当对合同条款进行详细审查,确保合同内容准确、合法、合理,并进行合同备案。
2.4 采购执行与验收采购部门应当按照合同要求,及时组织执行采购活动。
采购的物资应当按照规定流程进行验收,包括数量、质量、规格等方面的检查,并填写相应的验收记录。
3. 出入库管理3.1 出入库申请使用部门需要领取或归还物资时,应当按照规定的流程向库房提交出入库申请。
申请表中应当明确物资名称、数量、领取或归还的原因、使用部门等信息。
库房应当在收到申请后及时处理。
3.2 出入库操作出入库操作应严格按照手续进行,确保物资的准确统计和追踪。
库房人员应当核对申请表中的信息与实际物资情况,并签字确认。
同时,应当定期进行库存盘点,确保库存数量的准确性。
3.3 物资保管物资的保管应当按照规定的要求进行。
库房应当做好物资存放的整理、分类和标记,并确保物资的安全和完整。
保管人员应当定期检查物资的质量和有效期,并及时处置过期或损坏的物资。
3.4 出入库记录库房应当及时、准确地记录每一笔物资的出入库情况。
出入库记录应包括物资名称、数量、领取或归还人员、日期等信息,并存档备查。
物资采购出入库管理制度
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物资采购出入库管理制度1. 引言物资采购出入库管理制度是为了加强对企业物资采购和出入库管理的规范化和制度化,确保企业资产的安全和合理利用。
本制度适用于所有涉及物资采购和出入库管理的部门和岗位,旨在提高物资采购和出入库管理的效率,减少资源浪费和遗失。
2. 定义2.1 物资采购:指企业为满足生产和经营所需而进行的物资采购活动,包括直接物资(原材料、辅助材料等)和间接物资(办公设备、办公用品等)的采购。
2.2 出入库:指企业物资从供应商到达仓库进行入库或从仓库发出的出库活动。
3. 采购流程3.1 需求确认:各部门提出物资需求并填写物资采购申请表,经相关部门审核后确认需求。
3.2 供应商选择:采购部门根据需求制定采购计划,选择合适的供应商,并与之签订采购合同。
3.3 物资订购:采购部门向供应商下达订单,并确保准确无误。
3.4 物资验收:仓库负责人在物资到达时进行验收,检查物资的数量、质量和规格是否与订单一致。
3.5 入库登记:验收合格的物资进行入库登记,记录相关信息包括物资名称、规格型号、数量等。
3.6 物资出库:根据各部门的物资需求,仓库根据出库申请进行出库操作。
3.7 物资归还:对于借用的物资,使用部门在使用完毕后需归还给仓库。
3.8 库存管理:仓库对物资进行定期盘点和检查,确保库存准确无误。
4. 仓库管理4.1 分类储存:仓库对不同种类的物资进行分类储存,并进行合理码放,以便于取用和管理。
4.2 库存管理:仓库负责人定期盘点库存,并及时更新库存信息。
4.3 货位标识:在仓库内设置货位标识,标示每个货位的物资种类和数量。
4.4 防潮防腐:仓库内对于易受潮和易腐坏的物资,要采取相应的防护措施。
5. 监控措施5.1 权限管理:对于仓库和采购系统的操作权限进行分级管理,确保不同岗位的人员只能进行相应权限内的操作。
5.2 监控系统:在仓库和采购系统内安装监控摄像头,对关键环节进行实时监控,为监督和管理提供依据。
物资采购及出入库管理制度范文
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物资采购及出入库管理制度范文一、目的和范围为规范公司物资的采购、出入库管理工作,确保物资的合理利用和安全保管,提高物资管理的效率和质量,特制定本制度。
本制度适用于公司所有部门及工区,包括物资的采购、入库、出库、报废等环节。
二、维护责任1.总经理负责全面把握公司物资管理工作,并落实责任,做好物资管理决策。
2.采购部门负责组织实施物资采购工作,编制采购计划,确保采购的物资符合公司需求。
3.物料部门负责物资的入库、出库、库存管理等工作,并建立完善的物资档案。
4.部门主管负责监督部门内物资的使用、报废和损耗等情况,并及时报告物料部门。
三、物资采购1.需要物资的各部门应提前编制物资采购计划,明确物资种类、数量、质量要求和预算。
2.采购部门根据各部门需求,及时采购物资,要求供应商提供合格质量的物资,并保存相关质检记录。
3.采购部门根据采购合同的要求,及时支付供应商货款,并保管好采购合同和发票等相关文件。
四、入库管理1.物料部门按照采购计划,及时将购买的物资入库,并做好相应的记录。
2.入库前对物资进行检验,验收合格后方可入库,若发现损坏或与规格不符的物资,应退回供应商。
3.入库时应按照物资种类、规格、数量等进行分类堆放,并标明入库日期和供应商信息。
五、出库管理1.各部门需要领取物资时,应填写物资领用申请单,并经主管审核后,方可领取。
2.物料部门根据领用申请单,按照实际需要进行发放,并做好相应记录。
3.出库时应核对物资种类、规格、数量,确保发放的物资与领用申请单一致。
4.对于一些重要物资或高价值物资,须由财务部门进行盘点和备案。
六、库存管理1.物料部门应每月对库存进行盘点,并记录库存数量、质量和变动情况。
2.对于库存过多的物资,应及时进行调整和调剂,以避免物资闲置浪费。
3.物料部门应及时清理库存中过期物资或损坏物资,及时报废或处理,避免对质量造成影响。
七、报废处理1.各部门发现物资有质量问题或无法继续使用时,应及时上报物料部门,并填写报废申请单。
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物资采购及出入库管理制度说明:本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。
其目的是为了规范公司的物资采购,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。
相关管理制度:生产物料管理制度、办公用品管理规定等。
制度中涉及到的附件内容,例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等,详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。
1、总则1.1为了规范公司的物资采购,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强企业物资采购的监督管理,特制定本制度。
1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范,适用于公司物资的采购以及出入库管理。
1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购,同时,在付款方式上,做到货到付款,或分期付款,减少采购风险。
2、采购部职责以及工作原则2.1采购部岗位职责(1)负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定;(2)负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理;(3)负责物资采购计划的制定,采购合同的签订及保管;(4)负责物资采购的询价、议价、比质、比价;(5)负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作;(6)负责管辖范围内的卫生、安全工作。
(7)负责做好各项档案的管理工作,如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件;(8)负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款,定期与财务部对帐并协助实施物资盘点。
2.2物资采购原则(1)未经审批的物资一律不得采购;(2)仓库内的库存物资应优先使用;(3)建立合格供应商名录时,采购远近搭配的原则;(4)采购物资时,应尽量通过银行结算,减少现金结算;(5)在比价过程中,严格执行同类产品比质量,同样质量比价格,同样价格比服务的原则,择优确定采购单位;(6)对于先试用的物资,必须由使用部门出具试验报告,并由审批后,方可采购。
(7)尽量避免当日使用,当日采购,一定要做到提前采购。
3、物资采购管理3.1物资采购一般规定3.1.1为节约采购成本,公司实行按月上报采购计划。
采购部编制采购计划时,要从实际工作出发,避免盲目提报物资采购计划,避免物资积压损失。
3.1.2公司各部门要按程序报物资采购计划,在每月的日前向采购部报下月的采购计划,然后由采购部汇总后统一上交公司经理办公室。
3.1.3各部门提供的需采购物资的规格型号必须完整,如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责 %的经济损失,所在部门承担 %;同时,采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。
3.1.4物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购,做到不错订、不漏订,及时准确地做好物资货源的落实工作。
签订物资采购合同时,要严格执行合同法和公司合同管理制度,合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项。
一般情况下,按照公司标准合同文本签订合同,如有特殊情况,与公司律师顾问联系后,再签定合同。
3.1.5物资采购时,如使用单位出具的原材料出现短缺现象,采购部应征求使用单位意见,在使用单位同意,并签字确认后方可采购使用单位愿意接受的代用品,否则,出现后果由采购部负直接责任。
3.1.6采购部未能及时完成的采购任务,应及早报主管生产副总经理说明原因,拟定补救措施。
3.1.7《生产物资采购计划单》、《非生产物资采购计划单》一式联,各部门审核签批齐全后,必须交到每联上的指定部门,以便统计核对。
3.2物资请购3.2.1生产物资的请购:由采购部采购人员针对需采购的物资,依公司存量管理基准、用料预算、参酌库存情况,进行市场摸价、货比三家后,如实逐项填写“生产物资采购计划单”,并按“计划单”下方所设会签部门依次审核签批后,将“计划单”分交给相关部门统计备查。
具体流程如下:部门采购员编制《生产物资采购计划单》→部门负责人→财务科→总经理→部门采购员→交财务科和办公室统计→采购。
3.2.2非生产物资的领用及请购:非生产物资的领用由各部门依照本部门的实际需求,每月初预报,填写《非生产物资申领计划单》,经相关部门依次审核签批后,交由采购部门进行汇总采购后,凭审核签批手续齐全的《非生产物资申领计划单》向物资管理部门领用。
非生产物资的申领与采购流程如下:部门人员编制《非生产物资申领计划单》→部门负责人→财务科→总经理→办公室统计→采购部按汇总好的申领计划,编制《非生产物资采购计划单》→财务科→总经理→交办公室统计→采购。
3.2.3紧急请购:对于紧缺、急用物资,应至少提前2日、持相关部门及总经理核批后的“物资采购申请单”与采购人员取得联系,以便及时备货、保证使用。
如遇总经理外出,由请购部门电话请示总经理同意后,如实逐项填写“物资采购计划单”,并在"备注栏"注明原因,方可采购,凡紧急请购的物资,必须在1-2天内补办审批手续。
具体流程如下:部门采购员编制《生产物资采购计划单》→部门负责人电话请示总经理同意后→部门采购员→ 1-2天内按“物资采购计划单签批流程”补批手续。
3.3采购程序3.3.1采购员在采购时对同一种商品应至少比价三家以上。
3.3.2采购员通过电话、传真“询价单”、E—mail、实地考察等方式进行寻价、比价、议价。
3.3.3采购员要如实、认真、工整、逐项填写“物资采购计划单”中的各项目,不得虚填,不得空项,无法填写的应在“备注”栏内注明。
3.3.4总经理对比价项进行核查、审查完毕后在《非、生产物资采购计划单》上的“总经理审批意见”栏确认合适供应商,并在下方“总经理”处签名。
(此条仅对重要原材料或是数量金额较大的订单)4、物资验收入库管理4.1 物资验收入库一般规定4.1.1采购人员办理完采购手续后要及时跟踪物资的入库情况。
物资入库时,采购人员要协同保管人员与交货人、使用部门主管或质量管理部门办理验收手续,核对清点物资名称、规格、质量、数量是否与计划、合同及购货凭证相符,检查包装封印是否完好,计量物资按净重验收,保管人员和采购人员应按验收单上的要求签字,以履行其职责。
4.1.2仓库保管人员在验收过程中发现的问题,要及时通知物资使用部门和物资采购人员,并同时做出记录备案,分清责任,责任不清时严禁验收入库。
4.1.3验收中的不合格物资,严禁接受,如出现工作失误或故意验收,保管人员负全部经济责任。
4.1.4采购人员对款已付而货未到,或货到发票未到,应及时通知对方经办人,尽快查实情况。
4.2物资验收入库程序库管员对物资的数量、品种、规格、供货方等对应《非、生产物资采购计划单》进行验收,核实无误后开具《入库单》并在入库单上签字作为入库及验收合格依据。
对于急用生产物资,库管员须到现场进行入库验收,并依照物资出入库规定流程办理出入库手续。
具体流程:采购员或供应商送货到库→库管员与《非、生产物资采购计划单》核对验收无误后开具《入库单》→部门负责人核实《入库单》签字→库管员入账。
4.3采购物资的发票入账流程发票→库管员将《入库单》附在发票后→部门负责人在发票上签字→财务部→总经理→财务入账。
5、物资出库管理(本部分也可以单独列出,企业根据实际需求拟定)5.1物资出库一般规定5.1.1物资的领用、发放,需按“先进先出,计划供应,节约用料”的总原则进行发料,发货时要坚持一核对、二签字、三记帐、四盘点的程序,对违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失,保管人员承担全部经济责任。
5.1.2各部门领用材料时,必须填制“领料单”,由经办人和部门负责人签字,仓库保管员按签字后的领料单开出库单进行发货,并将领料单附在出库单的后面,填写出库单时必须按出库单规定的格式填写完整。
5.1.3保管人员应严格遵守先办理领料手续后出货的原则,严禁先出货后补办手续和白条发货。
5.1.4各部门领用材料时,应严格按照部门领料单规定的内容和要求填写,不准在领料单上作任何改动,如填写错误必须重写。
5.1.5各种物资材料的转让和外售时,需经公司分管领导和总经理审批,(经办人按购入物资成本,(含运费,采购费用等)另加管理费,进行对外报价),仓库保管人员凭财务部收款凭证,方可办理出库手续。
5.1.6办公用品的领用:各部门在领用办公用品时,一律凭部门月底填写的办公用品申请表中明细,由办公室主任审批,办理领用登记手续。
5.1.7生产用原料、劳动工具、维护材料(包括设备配件等)的领用:领用部门负责人审批,领用后做登记管理,工具统一采用“交旧领新”制。
5.1.8物资出库后仓库保管员要及时登记账簿,仓库保管员按月要与成本会计核对账目,确保货物数量准确无误,成本会计按月向财务部填报物资进、销、存月报表,财务部相关人员要协同保管员和成本会计每月对货物进行实地盘点,做到账账相符,账物相符,账卡相符,卡物相符。
5.1.9所有发料凭证、原始单据应由保管人员妥善保管,按月装订,发料凭证、原始单要按财务制度的保管时间和销毁程序办理,不可丢失,否则,应承担全部经济责任。
5.1.10退库的材料范围包括生产任务完成或竣工多余物资;借领、借发物资;车间小库多余物资。
退库时,物资必须完好,物资退库单与原领料单内容要相同,物资退库时保管员要认真进行验收,因物资质量不合格退库,必须进行技术鉴定,出示有充分数据的检查证明方能退库,以便与生产厂家交涉退货。
5.1.11对超储物资应积极调剂,正常存储物资一般不予调剂,凡对外调剂的物资必须由物资采购人员申请,分管领导或总经理审批,其他任何人无权处理。
5.1.12严禁将物资借给外单位(个人)使用,违者罚款元,同时追回外借物资,追回物资磨损、损坏的,由责任人按价赔偿。
5.2物资出库程序5.2.1领用部门必须持有符合规定、符合制度、签字齐全的领料单前往仓库领用。
5.2.2仓库保管员严格执行凭领料单发货,《领料单》上所列领用各项(货物名称、数量等),必须与《非生产物资申领计划单》、《生产物资采购计划单》上所列各项完全一致,核实无误后方可发货。
领用流程如下:使用部门填制领料单→部门负责人签字→库管员核实→开出库单发货→台账登记。
6、附则6.1本制度解释权归属本公司,由部门具体负责解释与修订。
6.2本制度自动列入公司规章制度序列中。
6.3本制度自总经理签字后即生效。
签发人:日期:。