工程质量控制资料核查记录表

合集下载

D-2单位(子单位)工程质量控制资料核查记录

D-2单位(子单位)工程质量控制资料核查记录

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 智 5 能 6 7 8 结论: 化 建 筑 电 梯 通 风 与 空 调
材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验 报告 制冷、空调、水管道强度试验、严密性试 验记录 隐蔽工程验收记录 制冷设备进行调试记录 通风、空调系统调试记录 施工记录 分项、分部工程质量验收记录
建筑D-2ຫໍສະໝຸດ 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录
表G.0.1-2
工程名称 序号 1 2 3 4 5 6 与 7 结 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 图纸会审、设计变更、洽商记录 建 筑 电 气 图纸会审、设计变更、洽商记录 材料、设备出厂合格证书及进场 检(试)验报告 设备调试记录 接地、绝缘电阻测试记录 隐蔽工程验收记录 施工记录 分项、分部工程质量验收记录 给 排 水 与 采 暖 图纸会审、设计变更、洽商记录 材料、配件出厂合格证书及进场 检(试)验报告 管道、设备强度试验、严密性试验记录 隐蔽工程验收记录 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录 施工记录 分项、分部工程质量验收记录 构 地基基础、主体结构检验及抽样检测资料 分项、分部工程质量验收记录 工程质量事故及事故调查处理资料 新材料、新工艺施工记录 预制构件、预拌混凝土合格证 建 筑 施工记录 项目 资 料 名 称 图纸会审、设计变更、洽商记录 工程定位测量、放线记录 原材料出厂合格证及进场检(试)验报告 施工试验报告及见证检测报告 隐蔽工程验收记录 施工单位 份 数 核查意见 核查人
总监理工程师 (建设单位项目负责人) 施工单位项目经理 年 月 日 年 月 日
建筑D-2
土建布置图纸会审、设计变更、洽商记录 设备出厂合格证书及开箱检验记录 隐蔽工程验收记录 施工记录 接地、绝缘电阻测试记录 负荷试验、安全装置检查记录 分项、分部工程质量验收记录

单位(子单位)工程质量控制资料核查记录范例

单位(子单位)工程质量控制资料核查记录范例

单位(子单位)工程质量控制资料核查记录范例背景:
某建筑工程单位正在进行单位工程质量控制资料核查工作,以确保施工质量符合规范要求,并保证项目的顺利进行。

人物:
1. 项目工程师A:负责质量控制资料核查工作的主要负责人。

2. 施工方代表B:负责提供单位工程质量控制资料的施工方的代表。

3. 质量安全监督人员C:负责监督、检查和评价施工过程和质量的专业人员。

地点:
工程项目办公室。

核查记录:
时间:2022年6月15日
记录内容:
1. 项目工程师A向施工方代表B索取了单位工程质量控制资料,包括施工记录、检测报告、检验报告等相关文件。

2. 在核查过程中,项目工程师A仔细阅读了提供的资料,对施工过程及相关质量控制记录逐一核对,并记录在核查表格中。

3. 在核查过程中,项目工程师A发现施工方在操作程序和施工记录中存在少量不一致的情况,并立即与施工方代表B进行了沟通和反馈。

4. 施工方代表B对核查中存在的不一致问题表示了理解,并承诺将尽快进行整改和补充完善。

5. 根据质量安全监督人员C的建议,项目工程师A将核查结果整理成报告,并提交给施工方代表B以及上级领导进行审阅。

总结:
通过单位工程质量控制资料核查工作,发现了少量不一致的问题,及时进行了沟通和反馈。

施工方代表B对问题表示了理解,并承诺将尽快整改,以保证施工质量的一致性。

这次核查工作进一步加强了施工方与项目工程师之间的沟通与协作,并促使施工方对质量控制工作更加重视。

体会:
(以上内容为虚构,不可用于实际记录使用)。

单位工程质量控制资料核查记录范例

单位工程质量控制资料核查记录范例

单位工程质量控制资料核查记录范例项目名称:某某工程项目项目地点:某某地项目阶段:施工阶段日期:2022年1月1日核查人员:张三、李四一、前言为了确保工程施工质量,我们对单位工程质量控制资料进行了核查。

本次核查旨在确认施工单位是否按照规定的施工工艺和质量要求进行施工,并确保施工过程中的各项质量控制资料的真实性和有效性。

二、核查内容1.施工单位的工程质量控制手册及相关文件资料的完整性和及时性;2.施工过程中的施工记录、材料报审资料、进场检验报告等质量控制资料的真实性和合规性;3.施工现场的质量检测及验收记录;4.施工单位的监理单位对相关施工工程的监理报告;5.其他相关的质量控制资料。

三、核查结果我们经过仔细核查,发现如下问题:1.施工单位的工程质量控制手册及相关文件资料的完整性和及时性不够,存在漏洞和遗漏;2.施工过程中施工记录、材料报审资料、进场检验报告等质量控制资料的真实性和合规性有待提高,存在填写不规范、内容不完整的情况;3.施工现场质量检测及验收记录不够完善,有些检测数据不够准确;4.施工单位的监理单位对相关施工工程的监理报告有些信息不够完整,需要进一步完善。

四、整改措施1.施工单位需要及时完善工程质量控制手册及相关文件资料,确保其及时性和完整性;2.施工单位要求严格执行施工记录、材料报审资料、进场检验报告等质量控制资料的填写规范,并确保真实性和合规性;3.施工单位需加强施工现场质量检测及验收记录的管理,确保数据的准确性;4.施工单位需要与监理单位加强沟通,完善监理报告的相关信息。

五、结论通过本次核查,我们发现了施工单位在质量控制资料方面存在的一些问题,但我们相信在施工单位和监理单位的共同努力下,这些问题将很快得到解决和改进。

同时,我们也相信在后续的工程施工中,施工单位将能够更加严格地执行质量控制要求,确保工程施工的质量和安全。

以上就是本次单位工程质量控制资料核查记录的全部内容,感谢您的阅读。

分部工程质量控制资料核查记录

分部工程质量控制资料核查记录

分部工程质量控制资料核查记录模板一:一、项目概述项目名称:项目位置:项目负责人:项目起止日期:二、工程质量控制资料核查1. 设计文件核查1.1 施工图纸是否与设计需求一致;1.2 设计变更和批准手续是否齐全;1.3 是否按规定进行设计校审;1.4 设计计算书是否准确完整。

2. 材料质量文件核查2.1 材料验收报告是否符合规定标准;2.2 材料进场时是否有相应合格证书和检验报告;2.3 材料质量是否满足施工要求;2.4 材料存放和保护是否符合规定要求。

3. 施工质量控制文件核查3.1 施工方案是否具备可行性和合理性;3.2 施工组织方案是否能够保证工程质量;3.3 施工工序、施工工艺是否合理;3.4 施工检验和试验方案是否符合要求。

4. 进度控制文件核查4.1 施工进度计划是否合理且可行;4.2 施工工期是否按计划进行;4.3 施工进度是否与实际情况相符;4.4 工程施工进度是否存在滞后或加快。

5. 安全控制文件核查5.1 安全技术措施是否到位;5.2 安全操作规范是否得到执行;5.3 施工现场安全管理是否符合规定。

附件:(具体列出所需附件名称)法律名词及注释:1. 施工图纸:是建筑工程设计的具体表达形式,包括平面图、立面图、剖面图等。

2. 设计变更:根据实际情况对设计方案进行修改和调整。

3. 校审:对设计文件进行审核和审查,确保设计的准确性和合理性。

4. 材料验收报告:对进场材料进行检验并出具的质量验收报告。

5. 施工方案:施工过程中的具体操作方法和步骤的规定和计划。

6. 施工组织方案:对施工过程中的人员、设备、材料、工艺、工序等进行组织安排和管理的方案。

模板二:一、项目概述项目名称:项目位置:项目负责人:项目起止日期:二、工程质量控制资料核查1. 施工图纸核查1.1 施工图纸是否与设计图纸一致;1.2 是否存在未经批准或者未按规定程序修改的施工图纸;1.3 施工图纸是否符合国家有关工程建设标准和规范;1.4 施工图纸是否具备可施工性和可检查性。

表5.5.2-1 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录(室外设施与环境)

表5.5.2-1 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录(室外设施与环境)

砂浆、混凝土强度试验报告及其他施工试 验报告与见证检测报告
6
施工组织设计(施工方案),技术交流
7
隐蔽工程验收记录、相关材料检测试验记 录
8
沉降观测记录
9
热拌沥青混合料品质检验报告10源自钢筋接头的试验报告室
11 外 混凝土实体结构检验记录

12 施 焊工合格证及施焊范围

13 环 新材料、新工艺施工记录
年月日

14
其他施工记录
15
检验批,分项工程验收记录
16
工程质量事故及事故调查处理资料
17
其他必要的文件和记录
18
园林植物进场检验记录以及材料、配件出 厂合格证书和进场检验记录
19
20
21
22
23
监理单位 核查意见 核查人

查 结
施工单位项目负责人
论 施工单位技术部门负责人
年月日

收 结
总监理工程师
论 (建设单位项目负责人)
单位(子单位)工程质量控制资料核查记录
表5.5.2-1
(室外设施与环境)
工程名称
方案
施工单位
序号 项目
资料名称
施工单位 份数
检查意见 检查人
1
施工图纸会审、设计变更、洽商记录
2
定位测量、放线记录
3
原材料 、半成品出厂质量证明文件及进场 检(试)验报告
4
砂浆、混凝土、石灰土、水泥稳定土配合 比通知单
5

单位(子单位)工程质量控制资料核查记录-填写范例

单位(子单位)工程质量控制资料核查记录-填写范例

1523322475
11
62271879/10/1524314256610738/1/2/3/4/5/6/7/8/9
/
资 料 名 称
新技术论证、备案及施工记录
/
序号类别建筑
与结
构给排水与采暖
通风与空调
份数 施工记录
/ 分项、分部工程质量验收记录/ 制冷设备运行调试记录/ 通风、空调系统调试记录/ 制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录
/ 隐蔽工程验收记录/ 图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录/ 原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告/ 分项、分部工程质量验收记录资料齐全
新技术论证、备案及施工记录
/ 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录资料齐全 施工记录资料齐全 管道、设备强度试验、严密性试验记录资料齐全 隐蔽工程验收表
资料齐全 图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录资料齐全 原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告
资料齐全 工程质量事故调查处理资料/ 新技术论证、备案及施工记录
/ 地基、基础、主体结构检验及抽样检测资料
资料齐全 分项、分部工程质量验收记录
资料齐全
隐蔽工程验收记录
资料齐全
施工记录
资料齐全 原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告资料齐全 施工试验报告及见证检测报告资料齐全 图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录资料齐全 工程定位测量、放线记录
资料齐全施工单位监理单位
核查意见核查人核查意见
核查人
单位( 子单位)工程质量控制资料核查记录(一)
GD-E1-92
工程名称施工单位。

质量控制资料核查

质量控制资料核查

附件2:地基基础分部工程质量控制资料核查验收记录主体结构分部工程质量控制资料核查验收记录建筑装饰装修分部工程质量控制资料核查验收记录建筑屋面分部工程质量控制资料核查验收记录建筑给水、排水及采暖分部工程质量控制资料核查验收记录建筑电气分部工程质量控制资料核查验收记录通风与空调分部工程质量控制资料核查验收记录智能建筑分部工程质量控制资料核查验收记录单位(子单位)工程质量控制资料核查验收记录地基基础分部工程质量安全和功能检验资料核查和抽样检测验收记录主体结构分部工程质量安全和功能检验资料核查和抽样检测验收记录建筑装饰装修分部工程质量安全和功能检验资料核查和抽样检测验收记录建筑屋面分部工程质量安全和功能检验资料核查和抽样检测验收记录建筑给水、排水及采暖分部工程质量安全和功能检验资料核查和抽样检测验收记录建筑电气分部工程质量安全和功能检验资料核查和抽样检测验收记录通风与空调分部工程质量安全和功能检验资料核查和抽样检测验收记录智能建筑分部工程质量安全和功能检验资料核查和抽样检测验收记录单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查和抽样检测验收记录地基基础分部工程观感质量检查验收记录主体结构分部工程观感质量检查验收记录建筑装饰装修分部工程观感质量检查验收记录建筑屋面分部工程观感质量检查验收记录建筑给水、排水及采暖分部工程观感质量检查验收记录表6-5建筑电气分部工程观感质量检查验收记录通风与空调分部工程观感质量检查验收记录智能建筑分部工程观感质量检查验收记录单位(子单位)工程观感质量检查验收记录分部工程质量综合评定表。

单位工程质量控制资料核查记录表

单位工程质量控制资料核查记录表
17
各种管道、设备强度试验、严密性试验记录
18
隐蔽工程验收记录
19
管道系统清洗、通水试验记录
20
施工记录
21
设备单机试车、运行、联动试车记录
22
电器装置出厂质量证明文件
23
自动化仪表出厂质量证明文件
24
自动化检测、调节等系统的调试记录
25
分项、分部、单位工程质量检验记录
26
测量资料
结论:
施工单位项目经ห้องสมุดไป่ตู้:总监理工程师:
单位工程质量控制资料核查记录
单位工程名称
施工单位
序号
项目
资料名称
份数
核查意见
核查人
1
建筑工程(各种池体和建筑物)
图纸会审、设计变更、洽商记录
2
工程定位测量、放线记录、测量复核记录
3
原材料出厂合格证明文件及复试报告
4
施工试验报告及见证取样检测
5
隐蔽工程验收记录
6
施工记录
7
混凝土抗压强度、抗渗性能试验记录
年月日年月日
(此文档部分内容来源于网络,如有侵权请告知删除,文档可自行编辑修改内容,供参考,感谢您的支持)
8
预制构件、商品混凝土合格证
9
地基与基础检测资料
10
分项、分部、单位工程质量验收记录
11
工程质量事故及工艺施工记录
12
新材料、新工艺施工记录
13
防水材料质量证明文件及复试报告
14
水工构筑物气密性试验、满水试验等
15
安装工程(设备安装、管道、电器等)
图纸会审、设计变更、洽商记录
16
设备、构配件出厂质量证明文件及复试报告

分部工程质量控制资料核查记录

分部工程质量控制资料核查记录

分部工程质量控制资料核查记录一、背景本记录是为了保证项目分部工程的质量控制资料的准确性和完备性而制定的,旨在核查各分部工程的质量控制资料是否符合标准及是否已经按规定归档。

二、范围本记录适用于项目建设周期内,对分部工程质量控制资料的核查。

三、核查内容1. 分部工程质量控制计划核查分部工程质量控制计划是否符合项目标准及法律法规要求,是否包含工程项目安装配件的质量、验收标准、检查方法、试验方法等方面的内容,并且是否依照要求层层签字确认。

2. 质量资料清单核查分部工程的质量资料清单是否齐全,并且清单中的质量资料是否依照要求进行归档。

3. 质量记录核查各项分部工程的质量记录是否存在,包括检查记录、试验记录、验收记录、工程竣工验收书及完整的项目资料档案等,是否符合项目要求。

4. 相关文件核查所有与分部工程相关的文件、资料是否清晰、明确,是否包括分部工程施工方案、施工记录、设计文件、安装说明、加固图及防护维护图等。

5. 材料验收记录核查材料验收记录是否符合设计要求。

要求各项材料均需要经过验收,并记录验收结果。

四、核查方法1. 手动核查对各分部工程的质量控制计划、质量资料清单、质量记录、相关文件及材料验收记录等进行手动核查。

2. 系统查询通过建设单位提供的分部工程质量控制记录系统,查询分部工程质量控制计划、质量资料清单、质量记录、相关文件及材料验收记录等。

五、核查结果对各分部工程进行逐一核查,符合要求的资料进行确认,并记录核查结果及有关重要信息。

核查结果分为合格、不合格和待整改三种。

六、结论核查所有分部工程的质量控制资料,发现不合格或待整改的情况,需要责令建设单位及时整改,并开出整改意见清单,整改意见清单必须包含整改事项、整改要求及整改期限等相关信息。

对于核查结果为合格的分部工程,可根据要求进行归档保存。

七、附件核查结果清单:分部工程名称核查结果备注模块A 合格无模块B 待整改需要补充施工图模块C 不合格材料验收记录不清晰模块D 合格无………。

地基与基础分部工程质量控制资料核查记录

地基与基础分部工程质量控制资料核查记录

地基与基础分部工程质量控制资料核查记录项目名称:XXX工程工程地点:XXX市XXX区一、核查目的本次核查旨在核实地基与基础分部工程质量控制资料的准确性和完整性,确保工程质量符合相关规范和标准的要求。

二、核查范围1.地基的填筑与处理措施;2.基础的施工与试验记录;3.地下管线的布置与保护措施;4.地基与基础的验收记录;5.环境保护措施的落实情况等。

三、核查内容针对以上资料范围,进行如下核查内容:1.核实地基填筑与处理措施是否符合设计要求,是否按照规范进行;2.核对基础施工与试验记录是否齐全,是否合理;3.核查地下管线布置与保护措施是否符合规范要求;4.核对地基与基础的验收记录是否完备,是否符合验收标准;5.核实环境保护措施是否科学合理。

四、核查方法1.阅读相关工程资料,对照相关规范和标准,逐项核对;2.视察工地现场,观察地基与基础施工情况,与工程现场负责人进行沟通;3.对关键物料和设备进行抽样检验,核实其质量合格证明;4.查阅相关验收报告和实测数据,验证其准确性和合理性。

五、核查结果1.地基填筑与处理措施:√通过核查,地基填筑与处理措施符合设计要求,按照规范进行施工。

2.基础施工与试验记录:√通过核查,基础施工与试验记录齐全,合理。

3.地下管线布置与保护措施:√通过核查,地下管线布置与保护措施符合规范要求。

4.地基与基础的验收记录:√通过核查,地基与基础的验收记录完备,符合验收标准。

5.环境保护措施的落实情况:√通过核查,环境保护措施科学合理。

六、核查结论通过核查,本次地基与基础分部工程质量控制资料符合相关规范和标准的要求,并且施工过程中各项质量控制措施得到了有效执行,工程质量得到了有效保障。

七、存在问题与建议经核查发现,本次地基与基础分部工程质量控制资料准确且完整,暂无存在问题和改进建议。

八、其他事项无。

九、核查人员核查人员:XXX核查日期:XXXX年XX月XX日十、附件清单1.地基填筑与处理措施资料2.基础施工与试验记录资料3.地下管线布置与保护措施资料4.地基与基础的验收记录资料。

3单位工程质量控制资料核查记录

3单位工程质量控制资料核查记录

3单位工程质量控制资料核查记录日期:xxxx年xx月xx日地点:xxxx项目工地xxx楼栋xxx单元一、核查内容及要求:我们对xxxx项目工地xxx楼栋xxx单元的单位工程质量控制资料进行了核查,目的是确保施工过程中的质量管理符合相关规定和要求。

核查的资料包括但不限于施工图纸、施工计划、检测报告、材料验收记录、施工记录等。

核查的要求如下:1.核查施工图纸是否与项目设计要求一致;2.核查施工计划是否合理,是否能够按时完成项目;3.核查检测报告的真实性和准确性;4.核查材料验收记录,确保材料质量符合规定标准;5.核查施工记录,检查施工质量情况。

二、核查结果:1.施工图纸核查结果:经核查,施工图纸与项目设计要求一致,未发现与设计不符或违反规定的情况。

2.施工计划核查结果:施工计划合理,能够按时完成项目。

计划中包括了施工工序、施工周期和所需材料等,能够确保施工过程的有效管理。

3.检测报告核查结果:对于已有的检测报告,我们核查了其中的部分样本和检测数据,发现检测结果与实际情况一致。

检测工作按照规定的程序和标准进行,报告真实可信。

4.材料验收记录核查结果:对于材料验收记录,我们核查了部分材料和检验报告,发现材料质量标准符合规定,并在验收过程中进行了适当的记录和归档。

5.施工记录核查结果:施工记录完整、规范,记录了施工过程中的关键环节和控制要点,包括材料使用情况、施工工序、质量检验等。

施工记录能够提供有效的施工质量控制信息。

三、存在的问题及整改措施:在核查中,我们发现了以下问题:1.部分材料验收记录缺少验收人签字或日期;2.有个别施工记录中,对一些质量控制环节的记录不够详细。

针对上述问题,我们向项目工地相关责任人提出了整改建议:1.要求负责验收的人员对材料验收记录进行补签,并将补签的记录及时归档;2.加强对施工记录的监督和检查,确保记录的完整性和准确性。

四、下一步工作安排:1.对整改措施的落实进行跟踪检查,确保问题得到解决;2.继续核查其它质量控制资料,确保施工质量控制工作的全面落实;3.完善核查记录,形成完整的单位工程质量控制资料核查报告。

工程质量控制资料核查记录表

工程质量控制资料核查记录表
工程名称
施工单位
项目


资料名称


施工单位
监理(建设)单位
检查
意见
检查

核对
意见
核对

二、
主要
技术
资料

施工
记录
11
绝缘、接地电阻测试记录
12
透风、空调调试记录及制冷系统实验记录
13
电梯负荷实验、安全装置检查记录
14
建筑智能系统功能测定及设备调试记录
15
新材料、新工艺施工记录
三、
隐藏
工程
验收
记录
1
工程质量控制资料核对记录表
工程名称:编号:
单位
(子单位)
工程名称
施工单位
项目


资料名称


施工单位
监理(建设)单位
检查
意见
检查

核对
意见
核对

一、
出厂
证件

实验
资料
1
原材料、设备出厂合格证及进场检(试)验报告
2
构件、配件、高强度螺栓连接副、淋水填料等制成品出厂证件
3
钢筋材质及焊接(机械连接)接头的实验报告
4
混凝土原材料及混凝土试件的实验报告
5
钢结构摩擦面的抗滑移系统及高强度螺栓连接副的实验报告
6
砌筑砂浆试件的实验报告
7
防水与防腐砂浆、胶泥、涂料的实验报告
8
土方回填的实验报告
9
地基处理的实验资料
10
桩基的实验资料
11
构件的实验资料
12

单位工程质量控制资料核查记录

单位工程质量控制资料核查记录

单位工程质量控制资料核查记录项目名称:XXX工程工程位置:XXX地点施工单位:XXX公司工程质量控制资料核查记录编号:XXX-XXX-XXX核查日期:20XX年XX月XX日一、前期资料核查1.施工组织设计文件核查核查内容:(1)施工组织设计文件是否包含合理的施工工艺和施工方案;(2)施工组织设计文件是否满足相关法规和技术标准要求;(3)施工组织设计文件是否与勘察设计文件相符;(4)施工组织设计文件是否对可能出现的质量问题和风险进行了合理的分析和控制。

结果:√(通过)/×(不通过)2.技术文件核查核查内容:(1)工程技术交底会议记录是否完整,是否包含工程技术交底的内容、时间、地点、人员等信息;(2)技术交底会议的参会人员是否符合规定;(3)工程技术交底记录是否包含工程施工工艺、施工措施、施工要点、质量标准要求等内容;(4)确认各类技术文件的编写是否规范,包括质量方案、工序计划、工程施工方案等。

结果:√(通过)/×(不通过)二、施工过程资料核查1.工程变更管理资料核查核查内容:(1)核查工程变更单是否填写完整,是否经过各相关部门的批准;(2)核查工程变更卡片是否正确记录了变更前、变更后的内容,是否包含批准意见;(3)核查工程变更的执行情况,包括变更后的施工方案、材料替代等是否符合要求。

结果:√(通过)/×(不通过)2.施工记录核查核查内容:(1)核查施工日志是否按照工序、日期有序记录,是否包括施工内容、施工人员、使用工具和设备等信息;(2)核查检查记录,包括结构施工检查记录、质量事故处理记录、工序验收记录等;(3)核查质量检测报告,包括施工过程中的材料检测报告、焊接工艺评定报告等。

结果:√(通过)/×(不通过)三、竣工资料核查1.竣工验收资料核查核查内容:(1)核查报批资料,包括施工总结报告、竣工图纸、设备设施验收报告等;(2)核查竣工验收记录,包括竣工验收报告、互检报告、施工质量问题整改记录等;(3)核查验收记录与实际工程质量是否相符。

单位工程质量控制资料核查记录

单位工程质量控制资料核查记录

单位工程质量控制资料核查记录本次单位工程质量控制资料核查记录旨在对以下相关文件进行验证和检查,确保项目质量控制的有效性和可靠性。

日期: [填写核查日期]项目名称:[填写项目名称]项目位置:[填写项目位置]核查人员:[填写核查人员]核查范围:[填写核查范围,如施工图、质量验收资料等]1. 施工图核查:核查内容:[填写核查内容,如施工图的完整性、准确性、符合设计要求等]核查结果:[填写核查结果,包括核查发现的问题、不符合设计要求的地方等]2. 质量验收资料核查:核查内容:[填写核查内容,如各类检验报告、质量记录等]核查结果:[填写核查结果,包括核查发现的问题、不符合验收标准的情况等]3. 质量保证计划核查:核查内容:[填写核查内容,如质量计划的合理性、可行性等]核查结果:[填写核查结果,包括核查发现的问题、计划的不完善之处等]4. 质量检验报告核查:核查内容:[填写核查内容,如质量检验报告的真实性、准确性等]核查结果:[填写核查结果,包括核查发现的问题、报告的错误或遗漏等]5. 工程变更资料核查:核查内容:[填写核查内容,如工程变更的合规性、变更手续是否完备等]核查结果:[填写核查结果,包括核查发现的问题、变更资料的不完善之处等] 6. 质量纠纷处理记录核查:核查内容:[填写核查内容,如质量纠纷处理的合理性、符合法规要求等]核查结果:[填写核查结果,包括核查发现的问题、纠纷处理记录的不完整之处等]7. 其他相关资料核查:核查内容:[填写核查内容,如其他与质量控制相关的文件、资料等]核查结果:[填写核查结果,包括核查发现的问题、其他资料的不全或错误等]结论:经过对上述资料的核查,发现了一些不符合要求的地方,如:施工图缺少必要的细节标注、质量验收资料不完备等。

我们将及时通知相关方负责人并要求其进行整改,以确保项目质量符合设计要求和施工标准。

本次单位工程质量控制资料核查记录到此结束。

单位工程质量控制资料核查记录

单位工程质量控制资料核查记录

单位工程质量控制资料核查记录1. 背景介绍本文档记录了对单位工程质量控制资料的核查过程和结果。

单位工程质量控制资料是建设工程质量管理的重要组成部分,核查工作的目的是确保资料的准确性和完整性,以及验证工程质量控制措施的有效性。

2. 核查目标本次核查工作的目标是对单位工程质量控制资料进行全面的核查,包括但不限于以下方面:•施工方案和施工图纸的编制情况•监理记录和报告的准确性和完整性•相关质量检测报告和检验记录的真实性和可靠性•质量控制措施的执行情况和有效性本次核查工作采用了以下方法:3.1 文件比对对施工方案、施工图纸、监理记录、质量检测报告等相关文件进行逐一对比,核实文件的编号、日期、签名等信息是否一致,以及文件内容是否符合要求。

3.2 现场实地核查进入工程现场,对质量控制措施的执行情况进行实地核查。

包括对施工现场的布置、施工过程的操作规范、施工材料的使用等进行观察和检查,以验证质量控制措施的有效性。

3.3 信息查询通过向相关人员查询,了解施工方案的编制过程、质量检测报告的测试方法和结果等信息,以验证资料的真实性和可靠性。

在核查过程中,我们按照以下步骤进行了工作:4.1 工程文件核查逐一对比施工方案、施工图纸、监理记录和质量检测报告等文件,核实文件之间的关联性和一致性,确保文件的准确性和完整性。

4.2 现场实地核查进入工程现场,仔细观察施工过程和施工现场的情况。

我们检查了工程的基础情况、土方工程、混凝土工程、钢筋工程等各个施工阶段的质量控制措施的执行情况,并记录了核查结果。

4.3 信息查询通过向相关责任人和监理人员查询,了解施工方案的编制过程、质量检测报告的测试方法和结果等信息,确保相关资料的真实性和可靠性。

经过全面的核查工作,我们得出以下结果:•工程文件的编号、日期、签名等信息基本一致,符合要求。

•施工现场的布置、操作规范、施工材料的使用等情况良好,质量控制措施执行得到有效落实。

•相关人员的回答和资料提供等方面情况一致,证实施工方案的编制过程和质量检测报告的真实性和可靠性。

结构工程分部质量控制资料核查记录表

结构工程分部质量控制资料核查记录表

RF1.11.2 结构工程分部质量控制资料核查记录表工程名称施工单位
序号项目资料名称
施工单位监理单位
核査
意见
核查人
核查
意见
核查人
1
结构图纸会审、设汁变更、洽商记录
2 工程定位测量、放线记录
3 材料出厂合格证书及进场检(试)验报告
4 施工碰报告及见证检测报告
5 隐蔽工程验收表
6 施工记录
7 预制构件、预拌混凝土合格证
8 主体结构检验及抽样检测资料
9 检验批、分项、分部工程质量验收记录
10 混凝土结构实体强度检测记录
11 结构实体钢筋保护层厚度检测记录
12 工程质童事故调查处理资料
结论:
施工单位项目负责人年月日总监理工程师年月日注:抽查项目由验收组协商确定。

单位工程质量控制核查记录

单位工程质量控制核查记录

单位工程质量控制核查记录日期:___________项目名称:___________施工单位:___________核查人员:___________核查内容及结果:1.工程质量管理组织机构的建立和落实情况:核查发现,施工单位已按照规范要求建立了工程质量管理组织机构,并且各岗位职责明确,人员配备齐全。

负责工程质量管理的人员具备相关专业背景和经验,并经过相应培训。

各个管理层级之间的协调与配合良好。

2.工程质量计划的编制和执行情况:施工单位已按照规范要求编制了工程质量计划,并将其落实到实际工程过程中。

工程质量计划明确了工程各个阶段的质量控制要求和措施,并对质量目标进行了定量化和具体化。

核查发现,施工单位严格执行了工程质量计划,并按照计划进行了相应质量控制措施的实施与监督。

3.质量控制文件的良好建立与记录:施工单位已建立了质量控制文件,包括但不限于施工技术方案、施工工艺与工法、质量验收标准与方法、施工图纸文件等。

核查发现,这些质量控制文件的编制与修订工作已按照规范要求完成,并得到相应部门和责任人员的签署和批准。

质量控制文件的记录齐全,保存完好。

4.施工过程中的质量控制实施情况:核查发现,施工单位在工程过程中严格按照质量控制要求进行施工,各项工程技术措施得到了正确落实。

施工单位对过程中出现的质量问题及时跟踪和处理,核查发现在关键工序、重要节点等方面的质量控制措施得到了有效执行。

同时,施工单位对施工员工的技术培训和交底工作也得到了落实。

5.施工现场的质量监督检查工作情况:核查发现,施工单位对施工现场的质量监督检查工作具有有效性和及时性。

施工单位建立了质量监督检查的制度,明确了监督检查的频次和内容。

质量监督检查记录齐全,并能及时发现并处理施工中的质量问题。

6.施工单位对材料和设备的质量控制情况:核查发现,施工单位对材料和设备的质量控制工作良好。

施工单位建立了材料和设备的质量控制制度,明确了选择、采购、检验和验收的程序和要求。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
装饰装修材料
合格证
40 份
检测报告
49份
复试报告
32份

32.5水泥,原材材质合格证1份,检测报告2份,复试报告1份,全部合格;
砂子复试1份,防腐防火涂料合格证1份,检测报告1份,复试1份,防锈漆合格证1份,检测报告2份;化学锚栓合格证1份,检测报告1份,复试报告2份;轻钢龙骨合格证1份,检测报告1份;复试报告1份;槽钢角钢材质书2份,复试报告2份;方管材质书1份,复试报告1份;木工板合格证6份,检测报告1份;复试1份;镀锌角钢材质书1份、合格证1份,复试1份,岩棉合格证1份,检测报告2份,龙马白胶合格证1份,检测报告1份,复试1份;石膏板合格证2份,检测报告2份,复试2份。埃特板合格证1份,检测报告2份,复试2份;抛光砖合格证1份,检测报告2份,复试1份;腻子合格证2份,检测报告1份,复试1份;防水卷材合格证1份,检测报告1份,复试1份,防水石膏板合格证1份,检测报告1份,复试1份;仿古砖合格证1份,检测报告2份,复试1份,云石胶合格证1份,检测报告1份,复试1份;钢板吊顶合格证1份,检测报告1份,防火玻璃合格证2份,检测报告2份,乳胶漆合格证1份,检测报告1份,复试1份;不锈钢护栏1份,检测报告2份;塑铝板合格证1份,检测报告1份;不锈钢板合格证1份,检测报告1份,铝方通合格证1份,检测报告1份;地毯合格证1份,检测报告2份,复试1份;抗倍特合格证1份,检测报告2份,复试2份;木地板合格证1份,检测报告1份,复试1份,A级防火板合格证1份,检测报告3份,复试1份,米黄洞石合格证1份,检测报告2份,复试1份,浅灰木纹合格证1份,检测报告2份,复试1份,室内套装门合格证1份,检测报告1份,复试报告1份,壁布合格证1份,检测报告2份,复试报告1份
报告签章手续齐全,字迹清晰,符合要求。
卫浴柜
合格证1份,检测报告1份;。
报告签章手续齐全,字迹清晰,符合要求。
洁具
合格证13份,检测报告15份;
5
隐蔽
工程
验收
记录
隔墙龙骨隐蔽
7份

18-24层,隔墙龙骨隐蔽记录7份,内容填写完整、真实有效、有细部节点详图,签字齐全,符合要求。
核心筒、电梯厅饰面板隐蔽
电气照明材料
金属软管合格证1份,检测报告1份;接线盒合格证1份,检测报告1份;合格证1份,检测报告1份;焊接管合格证1份,检测报告1份;电线合格证2份,检测报告5份;
单位为上海建科建设监理咨询有限公司,河南省建科院工程检测有限公司,复试结论合格。复试报告签章手续齐全,字迹清晰,与相关资料交圈吻合,符合要求。
分项工程划分合理,填写规范,签字手续齐全,符合要求。
子分部工程质量验收记录
装饰9份
水1份
电1份
分混凝土、砌体、地下防水等3个子分部,合格率100%。
其划分合理,填写规范,签字手续齐全,符合要求。
结论:
总监理工程师
施工单位项目经理 年 月 日 (建设单位项目负责人) 年 月 日
4
施工
试验
报告
及见证检测
报告
灯具
合格证10份
检测报告7份
应急灯、T5支架、筒灯、荧光灯
报告签章手续齐全,字迹清晰,符合要求。
灯具
射灯合格证6份,检测报告1份;
报告签章手续齐全,字迹清晰,符合要求。
热水器
合格证1份,检测报告1份;。
报告签章手续齐全,字迹清晰,符合要求。
开关、插座
合格证3份,检测报告3份;。
单位(子单位)工程质量控制资料核查记录目
资料名称
份数
合计
核查意见
核查人
1
建筑市场手续
施工资质证
4份
中标通知书
施工承包合同
开工报告
2
施工管理资料
施工组织设计
技术交底
施工日记
3
图纸
会审、设计
变更
通知、
技术
核定

图纸会审记录
设计变更通知单
技术核定单
4
原材料出厂合格证书及进厂检(试)验报告
工程技术交底
26份
卫生间蓄水试验
4份
卫生洁具给排水配件安装试验
8份
电气照明安装
21份
9
检验批
分项
子分部工程
质量
验收
记录
检验批工程质量验收记录
装饰 59份
水2份
电35份

查检验批验收记录共96 份,其合格率100%。
检验批划分合理,填写规范,签字手续齐全,符合要求。
分项工程质量
验收记录
27份
分装饰20份、电6份、水1份、现等27个分项工程,合格率100%。
7份
18-24层核心筒、电梯厅饰面板隐蔽
玻璃隔断工程隐蔽
1份
玻璃隔断工程隐蔽1份
卫生间地面找平隐蔽
1份
18-24层卫生间地面找平隐蔽1份
卫生间隔离层隐蔽
1份
18-24层卫生间隔离层隐蔽1份
窗帘盒钢架隐蔽
1份
18-24层窗帘盒钢架隐蔽
吊顶龙骨隐蔽
7份
18…24层吊顶龙骨隐蔽
墙体饰面板隐蔽
2份
18-20、21-24层墙体饰面板隐蔽2份
门套基层隐蔽
2份
18-20、21-24门套基层隐蔽2份
电线导管隐蔽
7份
18…24层电线导管隐蔽7份
电线穿管线槽敷线隐蔽
7份
18…24层电线穿管线槽敷线隐蔽7份
6
施工
记录
施工日记
385份

查施工日记10本385页;工程技术交底26份;共411份。
记录内容齐全,针对性强,与工程同步,字迹清晰,满足方案及施工要求,与相关资料交圈吻合,符合要求。
相关文档
最新文档