施工现场安全生产保证体系内部审核记录表
施工现场安全生产保证体系内部审核记录表
xxxx建设发展有限公司施工现场安全生产保证体系内审编号:申请项目:内审记录共份组长:组员:年月日xxxx建设发展有限公司内部安全生产保证体系审核记录注释:B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合,与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在那里-什么时间-多少次-那些文件或形式-记录什么审核员:xxxx建设发展有限公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位:项目工程师安全保证要求:3。
2策划 3。
2.2、3。
2。
3 审核时间:年月日注释:B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合,与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在那里-什么时间-多少次-那些文件或形式-记录什么审核员:xxxx建设发展有限公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位:项目经理安全保证要求: 3.2策划3。
2.4 审核时间:年月日注释:B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合,与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在那里-什么时间-多少次-那些文件或形式-记录什么审核员:xxxx建设发展有限公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位:项目经理安全保证要求:3。
3实施3.3.1组织机构审核时间:年月日注释:B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合,与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在那里-什么时间-多少次-那些文件或形式-记录什么审核员:xxxx建设发展有限公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位:项目经理安全保证要求:3.3实施 3.3.2安全教育审核时间:年月日注释:B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合,与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在那里-什么时间-多少次-那些文件或形式-记录什么审核员:xxxx建设发展有限公司内部安全生产保证体系审核记录注释:B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合,与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在那里-什么时间-多少次-那些文件或形式-记录什么审核员:xxxx建设发展有限公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位:材料员安全保证要求:3.3实施3。
施工安全生产管理体系报审表
施工安全生产管理体系报审表一、安全生产方针、目标、原则施工安全生产管理体系报审表安全生产方针:以人为本,安全第一,预防为主,综合治理。
安全生产目标:确保施工过程中无重大安全事故,降低一般事故,提高安全生产水平。
安全生产原则:1. 遵守国家法律法规和行业标准,严格执行安全生产规定。
2. 各级管理人员要高度重视安全生产,将安全工作纳入日常工作。
3. 强化安全生产责任制,明确各级人员的安全职责。
4. 加强安全教育培训,提高员工安全意识和安全技能。
5. 开展安全风险评估和隐患排查,确保施工安全。
二、安全管理领导小组及组织机构1. 安全管理领导小组组长:项目经理副组长:总工程师、工程部长、安质部长成员:物资部长、综合部长、财务部长、主管工程师等相关部门负责人安全管理领导小组负责对施工项目的安全生产进行全面领导,研究解决安全生产中的重大问题,确保安全生产目标的实现。
2. 工作机构(1)安全生产管理部门负责组织、协调、监督施工过程中的安全生产工作,制定安全生产规章制度,组织开展安全教育培训、安全检查等活动。
(2)安全生产技术部门负责安全生产技术管理,编制安全技术措施,开展安全技术研究,推广应用安全生产新技术。
(3)安全生产监督部门负责对施工现场进行监督检查,及时发现并整改安全隐患,对违反安全生产规定的行为进行查处。
三、安全生产责任制1. 项目经理安全职责项目经理作为安全生产的第一责任人,对项目安全生产负总责,其主要安全职责如下:(1)认真贯彻执行国家安全生产法律法规和公司安全生产管理制度,确保项目安全生产目标的实现。
(2)组织制定项目安全生产计划和安全生产规章制度,并监督实施。
(3)组织召开安全生产会议,研究解决安全生产中的重大问题,确保安全生产投入。
(4)对项目人员进行安全教育培训,提高员工安全意识,落实安全生产措施。
(5)定期组织安全生产检查,对发现的安全隐患及时整改,防止事故发生。
(6)发生安全事故时,组织救援和事故调查,按照“四不放过”原则处理。
内部安全生产保证体系审核记录(17)
施工现场安保体系内审文件审核方:有限公司内审组被审核方:工程有限公司工程项目部审核依据:DBJ08-903-98及国家、地方建设工程有关规范、标准、规程、文件审核日期:年月日,年月日目录内审申请报告第249页内审通知书(附件:企业内部安全审核员证,内审组长及人员任命书)第250页施工现场安全生产保证体系审核计划第254页安保体系内审会议签到单(首次会议)第255页安保体系内审会议纪要第256页施工现场安全生产保证体系审核检查表第258页内审不合格项纠正措施通知单第281页施工现场安全生产保证体系审核不合格报告第282页施工现场安全生产保证体系不合格分布表第287页安保体系内审会议签到单(末次会议)第288页施工现场安保体系内审末次会议纪要第289页项目施工安全监理评估报告第290页施工现场安全生产保证体系申报资料目录表第292页内部审核记录说明第293页安全保证计划审批表第294页安保计划发布通知第295页项目部施工现场安全生产保证计划实施(通告)令第296页内审申请报告公司内部安全保证体系审核领导小组:为了使建筑施工现场的安全管理更加规范化、科学化、标准化,进一步提高安全生产的水平,以期获得更好的环境效益、社会效益和经济效益,依据绵阳市建设委员会提出的编制《施工现场安全生产保证体系》标准(DBJ08-903-98)的要求,工程项目部编制了《工程施工现场安全生产保证体系》。
目前我项目部各级领导和全体员工都围绕安全保证体系各要素实施运行,为确保安全生产保证体系的不断完善和改进,并对安全生产保证体系实施运行阶段的情况进行检查、检验和内部审核评价、验证和指导,特此提出申请,敬请公司内部安全生产保证体系审核领导小组来我工程项目部对《施工现场安全生产保证体系》进行审核并对现场实际运行情况作指导。
致礼!年月日有限公司项目部内审通知书工程项目部已收到工程项目部关于《工程施工现场安全生产保证体系》编制及运行情况的审核申请报告。
施工现场质量、安全生产管理体系审查记录表
JL-B004
施工现场质量、安全生产管理体系审查记录表
工程名称:
编号:
项目部主要人员
项目经理
技术负责人
土建负责人
安装负责人
专职质检员
专职安全员
现场质量管理制度
项目
内容
监理审查情况
现场质量管理制度
格
o不合格
质量责任制度
o合格
o不合格
质量管理组织机构
o合格
o不合格
对分包单位的质量管理制度
o合格
o不合格
o合格
o不合格
安全生产操作规程
o合格
o不合格
安全技术交底
o合格
o不合格
安全生产教育培训制度
o合格
o不合格
主要管理人员安全考核合格证书
o合格
o不合格
安全施工措施
o合格
o不合格
技术负责人(签字):
专业监理工程师(签字):
项目经理(签字):
总监理工程师(签字):
年 月 日
年 月 日
注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
施工技术标准
o合格
o不合格
施工质量检验制度
o合格
o不合格
搅拌站及计量设备
o合格
o不合格
现场材料、设备存放与管理办法
o合格
o不合格
特种作业人员及上岗证书汇总表
o合格
o不合格
现场安全生产管理体系报审资料
安全生产规章制度
o合格
o不合格
安全责任制度
o合格
o不合格
安全生产管理组织机构
o合格
o不合格
对分包单位的安全管理制度
内部安全生产保证体系审核记录安全生产
内部安全生产保证体系审核记录1、安全员内业资料怎么做卷内目录安1 安全生产管理职责1、《四川省建筑企业安全业绩评价手册》(复印件)2、施工现场安全各项管理制度3、工程概况4、项目经济承包责任制,要有明确的安全指标和包括奖惩在内的保证措施5、安全生产目标管理责任书,各级施工管理人员安全生产责任制(1)、安全生产目标管理责任书(公司下达)(2)、各级施工管理人员安全生产责任制6、工程项目安全生产保证体系及组织机构(安全生产、文明施工、防尘等领导小组名单,管理人员名单,“一师两员”名单,安全生产保证体系网络图)7、工程项目安全生产保证体系要素及职能分配表8、安全生产保证体系文件(各级管理人员职责、行业管理文件、各级安全技术操作规程)9、分包管理(安全协议、安全防护设施移交、分包方企业资质)10、安全生产值班表及值班记录11、安全生产奖惩记录12、安全生产责任制考核表(每月考核)13、内部安全生产保证体系审核记录安1 目标管理1、安全目标(结合目标责任书制定)2、安全目标管理办法(针对项目安全目标制定)3、安全目标分解及分解网络图4、安全责任目标考核标准5、安全责任目标考核表(各级管理人员及各班组考核)安3 施工组织设计1、安全技术管理制度2、施工组织设计3、临时用电施工组织设计4、安全事故应急预案5、脚手架工程施工与预案6、基坑支护施工方案7、模板工程施工方案8、起重吊装施工方案9、塔机安装(拆卸)施工方案10、卸料平台搭(拆)施工方案11、物料提升机安装(拆卸)施工方案安4 安全技术交底1、安全技术交底制度2、安全技术交底记录(1)、技术负责人对责任工长、责任工长各分管工长的安全交底(2)、各分管工长对所辖作业班组进行安全操作规程交底(每个操作工人必须亲自签字)(3)、总包对分包的安全进场的安全总交底(4)、对危险部位、重点部位操作班组进行专项、有针对性的安全技术交底(如:垂直交叉作业、高空作业等)(5)、危险点源施工前组织安全技术交底(6)、节日前后的安全技术交底安5 检查检验1、检查制度2、安全检查记录(半月一次综合检查、根据需要不定时专项检查)(1)、建筑工程项目开工安全生产条件检查表(2)、安全检查记录(隐患内容、整改结果、复查)(3)、违章处理登记表(4)、事故隐患处理表(5)、工地安全日志3、安全用品验收记录(“三宝”、配电箱、漏电开关等的经营许可证,生产许可证,出厂合格证,产品检验报告或其他证明材料)4、基坑支护(1)、基坑支护验收表(2)、基坑毗邻建筑物沉降观测记录表(3)、基坑支护变形监测记录表5、模板支撑系统验收表6、模板拆除申请表7、特殊类脚手架(挑、挂、附着式升降脚手架)搭设验收表(验收要量化及办移交手续)8、脚手架搭设验收表(普通、高层脚手架)(验收要量化及办移交手续)9、悬挑脚手架、卸料平台预埋件的隐蔽记录(验收要量化及办移交手续)10、脚手架拆除(包括主要构件)申请表11、落地操作平台搭设自检表12、卸料平台验收表(办移交手续)13、安全防护设施交接验收记录14、安监站安全监督备案表计阶段检查评价表15、安全抽查情况通知书(有整改内容的应有整改情况报告)16、隐患整改通知书及隐患整改情况报告书17、停工整改通知书和复工报告批复(节假日后复工要由总监签发复工文件)18、行政处罚决定书19、危险点源施工时组织检查记录临时用电1、临时用管理办法2、临时用电漏电保护措施3、施工现场临时用电电工操作安全技术交底4、施工现场临时用电验收表5、接地电阻测试记录(每月测试一次)6、移动手持电动工具定期绝缘电阻检验记录(每半年检测一次)7、电工日常巡视维修工作记录(项目经理每月签字)8、施工现场电气设备检查记录表(每月检查一次)9、配电箱每旬检测记录表(每月上旬、中旬、下旬各一次)机械设备1、机械设备管理办法2、施工机具验收表3、施工机具检查记录表(每月至少一次)4、机械设备运转、维修记录(塔机、施工电梯、物料提升机、搅拌站(机)等)5、机械设备交接班记录(塔机、施工电梯、物料提升机、搅拌站(机)等)6、机械设备月检记录(塔机、施工电梯、物料提升机、搅拌站等,检查单位盖公章)7、大、中型机械设备安装完毕后的自检验收报告8、大、中型机械设备基础地勘报告、基础方案、基础隐蔽记录及基础验收记录9、大、中型机械设备安装、拆卸、附着方案(各台、各项单独编制)10、大、中型机械设备租赁单位、安拆单位的企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、安装人员安拆资质证、操作人员证书(复印件盖鲜章,注明原件存放处)租赁安装合同11、大、中型机械设备的厂家生产许可证、产品合格证(八年以上设备还必须提供探伤报告)、备案登记牌、法定检测单位出具的检测报告(附整改报告)12、塔机顶升检验记录,群机作业时要有防碰撞措施13、机械设备安装、顶升加节、操作、撤除的安全技术交底14、施工电梯限速器每年检测的报告(有资质的单位检测),每三个月的防坠落实验报告15、起重吊装验收表(1)起重吊装验收表(2)起重机械验收试吊记录表(3)起重机械作业试吊检验记录表安6 安全教育与培训1、安全教育、培训制度及要求2、安全教育内容3、“三级”教育卡汇总表4、“三级”教育卡(每个操作工人必须亲自签字)5、安全教育记录(新入场教育、变换工种教育、经常性教育、季节性教育、节日后复工教育等)6、职工花名册7、施工管理人员,专职安全员安全培训考核记录安7 安全活动1、安全活动制度2、安全生产活动记录(安全知识竞赛记录;应急预案演练记录照片;安全生产参观、学习等)3、班前安全活动、周讲评记录4、安全生产会议记录安8 特种作业管理1、特种作业管理办法2、特种作业人员登记表并附有效岗位证件复印件(注意动态管理)3、机械操作人员登记表4、特种作业人员工作考核表安9 工伤事故处理1、项目伤亡事故报告制度2、职工工伤事故综合月报表3、事故快报表4、事故登记表5、按“四不放过的原则”建立事故档案(四不放过:1、事故原因调查不清不放过2、事故的责任不明不放过3、事故责任者和群众受教育不放过4、防范措施不落实不放过)安10 安全标志1、施工现场各种标语、标志和安全防护分布图2、危险点(源)管理办法3、危险点(源)监控措施(要进行批准)4、危险点(源)分布图5、危险点(源)控制登记表6、安全措施投入费用台账7、施工现场劳动保护用品使用汇总表安11文明施工管理1、文明施工各项管理制度2、文明施工组织机构图(1)、文明施工领导小组(2)、防尘领导小组(3)、防火领导小组(4)、防汛领导小组3、文明施工各级责任书4、文明施工管理各项保证措施(1)、文明施工措施(2)、防噪音、扰民措施(3)、防尘措施(4)、防蚊虫叮咬措施(5)、防暑降温措施(6)、防中毒措施(包括食物中毒)(7)、防疾病预防控制措施(8)、防汛措施5、“五牌一图”6、消防平面布置图7、有毒有害作业点分布图8、现场卫生责任分布图9、施工现场防火重点部位登记表10、职工体检名单(特种作业人员体检记录、食堂炊事员的健康证明等)11、职工花名册及职工暂住证、务工证、用工证等12、文明施工管理文件(上级主管部门或企业内部有关文明施工的文件)13、文明施工(环境、卫生)自检表(自检记录)14、施工现场消防安全管理检查记录表15、施工现场动用明火许可证(如:电焊作业、气焊作业等作业前办理动用明火许可证)安12 民工夜校与浴室1、民工夜校管理制度2、民工夜校校长职责、民工夜校副校长职责、民工夜校班主任职责、民工夜校教师职责3、民工夜校的教育培训计划(每月至少两次)4、民工夜校的培训教案(安全知识、法律法规、文明礼仪、职业道德、卫生防疫、操作规程、岗位技能等)5、民工夜校培训记录及人员签到(培训时间与培训计划时间相符并有摄像或照片存档)6、浴室管理制度7、浴室设施、设备验收记录8、浴室设施、设备定期检查记录9、浴室浴票发放台帐10、浴室浴票收取台帐比较完整的目录,希望对你有用2、内部安全生产保证体系审核是审一次吗,还是每月审可以每月审核一次,以便及时发现体系运行中出现的问题,及时改善。
施工现场质量安全生产管理体系审查记录表
o不合格
安全生产操作规程
o合格
o不合格
安全技术交底
o合格
o不合格
安全生产教育培训制度
o合格
o不合格
主要管理人员安全考核合格证书
o合格
o不合格
安全施工措施
o合格
o不合格
技术负责人(签字):
专业监理工程师(签字):
项目经理(签字):
总监理工程师(签字):
年 月 日
年 月 日
注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
施工技术标准
o合格
o不合格
施工质量检验制度
o合格
o不合格
搅拌站及计量设备
o合格
o不合格
现场材料、设备存放与管理办法
o合格
o不合格
特种作业人员及上岗证书汇总表
o合格
o不合格
现场安全生产管理体系报审资料
安全生产规章制度
o合格
o不合格
安全责任制度
o合格
o不合格
安全生产管理组织机构
o合格
o不合格
对分包单位的安全管理制度
JL-B004
施工现场质量、安全生产管理体系审查记录表
工程名称:
编号:
项目部主要人员
项目经理
技术负责人
土建负责人
安装负责人
专职质检员
专职安全员
现场质量管理制度
项目
内容
监理审查情况
现场质量管理制度ห้องสมุดไป่ตู้
o合格
o不合格
质量责任制度
o合格
o不合格
质量管理组织机构
o合格
o不合格
对分包单位的质量管理制度
o合格
施工现场质量、安全生产管理体系审查记录表
JL-B004 施工现场质量、安全生产管理系统审察记录表工程名称:编号:
项目
项目经理
土建负责人技术负责人安装负责人
部主
要人
专职质检员专职安全员
员
项目内容监理审察状况
现场质量管理制度o 合格o 不合格
质量责任制度o 合格o 不合格
现场
o 合格o 不合格
质量管理组织机构
质量
o 合格o 不合格
对分包单位的质量管理制度管理
施工技术标准o 合格o 不合格
制度
施工质量查验制度o 合格o 不合格
搅拌站及计量设施o 合格o 不合格
现场资料、设施寄存与管理方法o 合格o 不合格
现场安全生产管理系统报审资料特种作业人员及上岗证书汇总表o 合格o 不合格安全生产规章制度o 合格
o 不合
格安全责任制度o 合格
o 不合
格安全生产管理组织机构o 合格
o 不合
格对分包单位的安全管理制度o 合格
o 不合
格安全生产操作规程o 合格
o 不合
格安全技术交底o 合格
o 不合
格安全生产教育培训制度o 合格
o 不合
格
主要管理人员安全查核合格证书o 合格
o 不合
格安全施工举措o 合格o 不合格
技术负责人(署名):专业监理工程师(署名):
项目经理(署名):总监理工程师(署名):
年月
年月日
日
注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
四川省住宅和城乡建设厅制。
施工现场安全生产保证体系管理资料.doc
施工现场安全生产保证体系管理资料DGJ-903-2003<<施工现场安全生产保证体系规范>>安1文件安1-1 ★企业和项目部安全生产岗位责任制----由项目经理负责1-2 ★施工现场安全生产保证计划----由项目经理负责1-3 ★施工组织设计----由技术部门1-4 ★专项施工组织设计方案----由技术部门1-5 ★事故应急救援预案----由技术部门1-6 ★企业和项目部安全管理制度----由项目经理负责1-7 ★各工种安全技术操作规程及安全作业指导书----由技术部门安2策划安2-1/T 重大/一般危险源及控制措施清单----由生产经理负责2-1-1/T重大危险源控制目标和管理方案----由生产经理负责2-2/T 重大/一般环境因素控制措施请单----由生产经理负责2-2-1/T重大环境因素控制目标、指标和管理方案----由项目经理负责2-3 ★法律法规请单----由生产经理负责2-4 ★安全记录请单----由专职安全员负责安3实施安3-1 组织机构与职责权限----由项目经理负3-1-1 ★经济承包责任制和目标管理----公司与项目经理3-1-2 工程项目部管理人员名单----由资料员负责3-2 安全教育培训----由生产经理负责3-2-1 职工劳动保护教育卡汇总表----由专职安全员负责3-2-2 新工人三级教育卡-----由专职安全员负责3-2-3 各类安全教育记录表----由专职安全员负责3-2-4 班前安全活动及周讲评记录表----由专职安全员负责3-2-5 特种作业人员名册-----由专职安全员负责3-2-6 安全监护、中小型机械作业人员名册----由专职安全员负责附:进入施工现场安全教育基本要求----由专职安全员负责安3-3 文件控制3-3-1/T 文件收发记录----由资料员负责安3-4 安全物质采购和进场验证----由材料部门提供资料员收集3-4-1 合格供应商名录----由公司提供资料员收集3-4-2 ★安全物质采购、租赁计划或协议书----由材料部门提供资料员收集3-4-3 安全物质验收记录汇总表----由材料部门提供资料员收集3-4-4 ★活动房控制----由技术部门负责安3-5 分包控制3-5-1 工程项目分包方名录----由公司提供资料员收集3-5-2 ★总包对分包方编制的专项施工组织设计方案、安全技术措施审批记录表----由技术部门负责3-5-3 提供给分包的安全物质、工具、实施设备移交验收记录表----由专职安全员负责3-5-4 ★对分包方的分部分项安全技术交底记录表----由技术部门负责3-5-5 ★对分包方的安全交底记录----由技术部门负责3-5-6 对分包方的安全监督、检查记录表----由专职安全员负责3-5-7分包方安全业绩评定表----由专职安全员负责安3-6 施工过程控制3-6-1 ★分部工程安全技术交底记录----由技术部门负责3-6-2 ★分项工程安全技术交底记录模板----由技术部门负责3-6-3 模板拆除安全令----由专职安全员负责3-6-4 设施拆除申请表----由施工部门负责3-6-5 危险作业的监控记录表----由专职安全员负责3-6-6 ★防火控制动火许可证----由生产经理负责3-6-7 落地式脚手架验收记录----由专职安全员负责3-6-8 挂脚手架验收记录----由专职安全员负责3-6-9 悬挑脚手架验收记录----由专职安全员负责3-6-10 吊蓝脚手架验收记录----由专职安全员负责3-6-11 门型脚手架验收记录----由专职安全员负责3-6-12 附着式升降机脚手架验收记录----由专职安全员负责3-6-13 安全防护搭设验收记录----由专职安全员负责3-6-14 模板支撑系统验收记录----由专职安全员负责3-6-15 井架与龙门架的验收记录----由专职安全员负责3-6-16 ★大型机械控制----由机电部门负责16-1 ★大型机械(装拆)施工方案----由技术部门负责16-2 ★大型机械(装拆)的安全交底----由技术部门负责16-3 ★基础验收资料----由技术部部门负责16-4 ★隐蔽工程验收单----由技术部部门负责16-5上回转式起重机安装(加节)验收记录----由机电部门专职安全员负责16-5(续)下回转式起重机安装验收记录----由机电部门专职安全员负责16-5(续)施工升降机安装(加节)验收记录----由机电部门专职安全员负责16-6 机械检测中心的检测报告----由机电部门负责16-7 机械检测中心的检测合格证书----由机电部门负责16-8 大型机械的出厂合格证书使用说明书等原始质料----由机电部门负责16-9 大型机械运行及例保记录----由机电部门负责3-6-17 落地操作平台验收记录表----由机电部门专职安全员负责3-6-18 悬挂式钢平台验收记录表----由专职安全员负责3-6-19 ★施工用电控制----由机电部门专职安全员负责19-1 临时用电施工组织设计----由技术部门负责19-2 ★临时用电安全技术交底资料----由技术部门负责19-3 临时用电验收记录表----由机电部门专职安全员负责19-4 临时用电专项安全检查记录表每月必须组织一次,(可用4-2表式)----由机电部门专职安全员负责19-5 接地电阻测定记录表----由机电部门负责19-6 绝缘电阻测定记录表----由机电部门负责19-7 电工巡视(维修)工作记录表----由机电部门负责3-6-20 施工机具检查验收记录表----由机电部门负责安4检查和改进安4-1 安全检查表----由专职安全员负责安4-2 纠正措施和预防措施(事故隐患处理)----由专职安全员负责4-2-1 工伤事故月报表----由专职安全员负责安4-3 ★内部审核----由公司负责安4-4 安全评估报告----由项目经理负责资料填写说明:施工现场安保体系管理资料(项目经理部安全管理台帐)共分4部,六十四类,其中提供记录的各种表式44张。
安全生产条件审查表
工程名称: 建设单位:
施工单位: 项目经理:
监理单位: 项目总监:
序号
审 查 内 容
审查意见
1
施工单位是否持有安全生产许可证
2
项目安全生产责任体系建立情况。是否按规定建立了安全生产管理机构,并按规定配备专职安全生产管理人员,书,并在有效期内。
是否针对性地制定了工程项目安全生产事故应急救援预案
11
其它事项
项目经理(签字):
施工单位(盖章)
年 月 日
总监理工程师(签字):
监理单位(盖章)
年 月 日
项目负责人(签字):
建设单位(盖章)
年 月 日
注:本表一式四份,建设单位、监理单位、施工单位各一份,另一份为安全监督备案的附件材料。
3
施工现场安全生产管理制度建立情况
4
是否已按规定签订安全生产协议书
5
是否按规定编制了施工组织设计,专项方案是否有计划
6
安全文明施工措施费是否有支付计划或凭证
7
拟进入施工现场的机械设备情况及布置方案
8
施工现场“三通一平”、“施工标牌”等设置情况
9
施工现场围挡、大门、道路、临时设施等是否符合规定要求
10
DGJ08-903-2003表式(施工现场安全生产保证体系管理资料)
1、固定表式:一般情况下项目部就按表填写,不得更改;
2、可部分变更表式:资料中提供的记录表式的标识后加上“/”和字母“T”的,表式作为推荐性的表式。项目部可根据工程实际情况变更填写栏目和内容;
3、自行设计表式:为深化、细化管理要求自行编制设计记录表式。
三、管理资料填写的具体要求
本套管理控制资料在具体的表式上都标明了填写要求,过去沿用下来的老的表式按原来规定要求填写即可。
安2-2/T
序号
环境因素
作业/活动/设施/场所
环境影响
时态/状态
控制措施
备注
1
2
3
4
5
编制: 年 月 日
审核: 年 月 日
批准: 年 月 日
重大环境因素控制目标、指标和管理方案
单位:
_________________________________
工程名称:
________________________________
16-6
机械检测中心的检测报告
16-7
机械检测中心的检测合格证书
16-8
★大型机械的出厂合格证书使用说明书等原始资料
16-9
★大型机械运行及例保记录
安3-6-17
落地操作平台验收记录表
安3-6-18
悬挂式钢平台验收记录表
编号
表式名称
备注
安3-6-19
施工用电控制
19-1
临时施工用电组织设计
19-2
★临时用电安全技术交底资料
1把本组作业特点及安全操作规程;
2班组安全活动制度及纪律;
3爱护和正确使用安全防护装置(设施)及个人劳动防护用品;
4本岗位易发生事故的不安全因素及防范对策;
安全内审内审资料安全记录清单
施工现场安全生产保证体系管理资料(项目部安全记录清单)安1 文件安1-1. 公司和项目部安全生产岗位责任制1-2. 施工现场安全生产保证计划1、工程概况2、项目部安全管理组织机构图3、安保体系要素、职能分配表4、安全检测工具清单5、安全物资数量及费用的清单1-3. 施工组织设计1-4.专项施工组织设计(内含分包方编制的专项施组)1-5. 事故的应急救援预案1-6. 施工企业及项目部安全管理制度1-7.安全作业指导书及工种安全技术操作规程安2 策划安2-1. 危险源识别、评价与控制措施清单2-1-1.重大危险源控制目标和管理方案2-2.不利环境因素识别、评价与控制措施清单2-2-1 重大环境因素控制目标\指标和管理方案2-3. 支持性文件清单2-4. 安全记录清单安3 实施安3-1. 组织机构与职责权限3-1-1.经济承包责任制安全目标管理(考核表)(含:和上级企业签定的安全生产责任书、项目部内部之间签定的安全生产责任书、安全管理目标考核评分办法和考核表)3-1-2.管理人员名册(附证件的复印件)安3-2. 安全教育培训3-2-1.职工劳动保护教育卡汇总表3-2-2.新工人三级安全教育卡3-2-3.各类安全教育记录表3-2-4.班前安全活动及周讲评记录表3-2-5.特种作业人员持证名册(附证件的复印件)3-2-6.安全监护、中小型机械作业人员持证名册(企业发证)安3-3. 文件控制3-3-1.文件收发记录表安3-4. 安全物资采购和进场验证3-4-1.合格供应商名录3-4-2.安全物资采购计划、租赁或协议书3-4-3.安全物资验收记录汇总(应附上每项采购物资的有关资料附件)3-4-4.活动房控制安3-5. 分包控制3-5-1.工程项目合格分包方名录(附上每支分包队伍的进场安全总交底、安全协议书及有关附件)3-5-2.总包对分包方编制的专项施组或施工方案、安全技术措施的方案审批记录表3-5-3.对分包方的安全交底记录3-5-4.提供给分包的安全物资、工具、实施设备移交验收记录表3-5-5.对分包方的分部(分项)安全交底记录表3-5-6.对分包方的指导、监督、检查记录3-5-7.项目部分包方的业绩评定表安3-6. 施工过程控制3-6-1.分部安全技术交底记录3-6-2.分项安全技术交底记录3-6-3.模板拆除令3-6-4.设施拆除申请表(脚手、安全防护设施)3-6-5.危险作业的监控记录表3-6-6.防火档案(重点部位、消防器材布置、动火作业审批)3-6-7.落地式脚手架验收记录表3-6-8.挂脚手验收记录表3-6-9.悬挑式脚手架验收记录表3-6-10.吊篮脚手验收记录表3-6-11.门型脚手架验收记录表3-6-12.附着式升降脚手架(升、降)验收记录表(检测)资料、砼浇注报告3-6-13.安全防护搭设验收记录表3-6-14.模板支撑系统验收记录表3-6-15.井架与龙门架的验收记录表(附基础及附墙的隐蔽工程验收记录)3-6-16.大型机械控制1.大型机械(装拆)施工方案2.大型机械(装拆)安全交底3.基础验收资料4.隐蔽工程验收单5.上回转塔式起重机安装(加节)验收记录表6.下回转塔式起重机安装验收记录表7.施工升降机验收(加节)记录8.检测中心检测报告9.检测中心合格证书10.大型机械的出厂合格证书使用说明书等原始资料11.大型机械例保记录、运行记录3-6-17.落地操作平台验收记录表3-6-18.悬挑式钢平台验收记录表3-6-19.施工用电控制1.临时用电施工组织设计2.临时用电技术交底资料3.临时用电验收记录表4.临时用电专项安全检查记录表(每月一次)5.接地电阻测定记录(保护、防雷、叠复)6.绝缘电阻测定记录7.电工维修工作记录表3-6-20.施工机具检查验收记录表安4 检查和改进安4-1. 安全检查记录表安4-2. 纠正措施和预防措施4-2-1.工伤事故(月)报表安4-3. 内部审核安4-4. 安全评估表。
建筑工程停工前的现场安全审核记录
建筑工程停工前的现场安全审核记录
1. 审核目的
本次现场安全审核的目的是为了确保建筑工程在停工前符合相关安全标准,以保障工人和其他相关人员的安全。
2. 审核时间与地点
- 审核时间:[填写具体日期和时间]
- 审核地点:[填写具体地点]
3. 审核人员
- [填写审核人员姓名及职务]
- [填写审核人员姓名及职务]
- [填写审核人员姓名及职务]
4. 审核内容
4.1 建筑工程安全设施
- [填写安全设施的检查项目及情况]
- [填写安全设施的检查项目及情况]
- [填写安全设施的检查项目及情况]
4.2 施工作业安全措施
- [填写施工作业安全措施的检查项目及情况]
- [填写施工作业安全措施的检查项目及情况]
- [填写施工作业安全措施的检查项目及情况]
4.3 临时设施安全管理
- [填写临时设施安全管理的检查项目及情况]
- [填写临时设施安全管理的检查项目及情况]
- [填写临时设施安全管理的检查项目及情况]
4.4 劳动防护用品和设备
- [填写劳动防护用品和设备的检查项目及情况]
- [填写劳动防护用品和设备的检查项目及情况]
- [填写劳动防护用品和设备的检查项目及情况]
5. 审核结论
根据本次现场安全审核的结果,建议采取以下措施:- [填写具体建议措施]
- [填写具体建议措施]
- [填写具体建议措施]
6. 审核人员签名
- [审核人员1签名] [审核人员2签名] [审核人员3签名]
- [审核人员1姓名及职务] [审核人员2姓名及职务] [审核人员3姓名及职务]。
施工现场安全生产保证体系审核检查表4
3.5.3 施工机具、大型施工机械是否按分段验收要求进行
施工过程中的监督、监控和控制措施工作的落实 3.5.4
情况
3.5.5 施工现场安全防火工作是否按规定进行
3.5.6 文明施工中的环保等工作是否落实
3.5.6 文明施工中的环保等工作是否落实 陪同人员
审核员:
日期
年月日
表
查记录结果
年月日
施工现场安全生产保证体系审核检查表
受审核方上级单位
受审核施工现场
审核部门(岗位)
审核内容(要素)
审核部门(岗位) 负责人
条目审核项目和内容来自审核编号 检查表编号依据标准 准备人/日期 批准人/日期
观察检查记录结果
3.5.1 施工人员的上岗资格是否符合要求
3.5.2 施工临时用电是否按临时用电组织设计安装和验收
施工现场安全生产保证体系审核检查表8
受审核方上(要素)
审核部门(岗位) 负责人
条目
审核项目和内容
审核编号 检查表编号
依据标准 准备人/日期 批准人/日期
观察检查记录结果
3.5.1 文明施工中的环保等工作是否按规定落实
3.9.1 培训和教育工作的责任部门(或责任人)是否明确
年月日
表
查记录结果
年月日
查有无工程项目部培训和教育计划(或制度), 是否满足安全目标的需要,安全意识和专业技能 3.9.2 培训内容是否满足目标需要,计划(或制度)是 否实施,是否有记录
是否满足安全目标的需要,安全意识和专业技能 3.9.2
培训内容是否满足目标需要,计划(或制度)是
否实施,是否有记录 陪同人员
审核员:
日期
工程施工现场内审检查表
工程施工现场内审检查表序号:________日期:________检查人员:________施工单位:________项目名称:________工程地址:________一、安全管理1. 是否制定了施工安全计划和现场安全规章制度?(是/否)2. 是否设立了安全责任人,负责安全管理工作?(是/否)3. 是否配备了必要的安全防护设备和施工人员的个人防护用品?(是/否)4. 是否进行了安全教育和培训,确保施工人员具备安全操作技能?(是/否)5. 是否定期组织安全演练和应急处置培训?(是/否)二、施工组织管理1. 是否建立了施工组织设计,确定施工任务和分工?(是/否)2. 是否制定了施工进度计划,确保施工顺利进行?(是/否)3. 是否配备了必要的施工机械设备和工具?(是/否)4. 是否建立了材料采购计划和库存管理制度?(是/否)5. 是否建立了施工质量管理体系,确保施工质量?(是/否)三、质量管理1. 是否制定了工程质量验收标准和检测方案?(是/否)2. 是否定期进行施工现场检查和质量监督?(是/否)3. 是否建立了施工质量档案,记录质量管理过程和结果?(是/否)4. 是否进行了施工质量评估和总结,及时改进施工质量?(是/否)5. 是否建立了施工质量反馈机制,及时处理质量问题?(是/否)四、环境保护1. 是否制定了施工环境保护方案,减少对环境的影响?(是/否)2. 是否建立了施工废物处理和污水排放控制制度?(是/否)3. 是否进行了环保设施的安装和维护,确保施工现场环境安全?(是/否)4. 是否定期组织环保监测和评估,确保施工运行符合环保要求?(是/否)5. 是否建立了环境风险管理体系,及时处理环保问题?(是/否)五、文明施工1. 是否建立了文明施工管理制度,规范施工行为?(是/否)2. 是否设置了文明施工标识和警示标语,提醒施工人员文明施工?(是/否)3. 是否定期组织文明施工检查和评比,确保施工现场整洁有序?(是/否)4. 是否进行了文明施工宣传和培训,提高施工人员的文明素质?(是/否)5. 是否建立了文明施工奖惩制度,实行文明施工奖励机制?(是/否)六、其他1. 是否有其他需要补充的事项或问题?(是/否)备注:_________________________________________________检查人员签名:__________日期:__________施工单位负责人签名:__________日期:__________备注:本检查表可根据实际情况进行调整和添加内容,确保施工现场内审工作的全面性和有效性。
安全生产综合评审记录表
安全生产综合评审记录表1. 评审信息- 评审日期: [填写评审日期]- 评审人员: [填写评审人员姓名]- 被评审单位: [填写被评审单位名称]- 被评审项目: [填写被评审项目名称]2. 评审目的评审旨在全面了解被评审单位的安全生产管理情况,发现存在的问题和隐患,并提出改进建议,以确保安全生产工作的顺利进行。
3. 评审内容在本次评审中,我们对被评审单位的安全生产管理进行了全面细致的调查和分析,主要包括以下几个方面:3.1 安全管理体系- 被评审单位是否建立了完整的安全管理体系?- 安全管理体系是否符合相关法律法规和标准的要求?- 安全管理体系的运行情况如何?3.2 安全生产制度- 被评审单位是否制定了全面的安全生产制度?- 安全生产制度的落实情况如何?- 是否存在制度执行不到位的情况?3.3 安全设施和设备- 被评审单位是否购置了符合安全要求的设备和设施?- 安全设施和设备的维护和保养情况如何?- 是否存在安全设施和设备缺陷的情况?3.4 安全培训和教育- 被评审单位是否对员工进行了必要的安全培训和教育?- 安全培训和教育的覆盖率如何?- 是否存在员工安全意识不强的情况?4. 评审结果经过评审,我们对被评审单位的安全生产管理情况做出了如下评价:- 评价内容1- 评价内容2- 评价内容3- ...5. 改进建议针对评审结果中发现的问题和隐患,我们向被评审单位提出了以下改进建议:- 建议1- 建议2- 建议3- ...6. 评审意见评审人员对本次评审结果达成了一致意见,并认为被评审单位在安全生产管理方面存在一定的改进空间,希望被评审单位能认真对待评审结果和改进建议,并积极采取措施加以改进。
7. 后续措施为了确保改进建议的有效实施,评审人员将跟踪被评审单位的改进情况,并进行再次评估,以确保安全生产管理工作的持续改进和优化。
8. 评审人员签字评审人员1: [评审人员1姓名]评审人员2: [评审人员2姓名]评审日期: [填写评审日期]。
内部安全生产保证体系审核记录
内部安全生产保证体系审核记录时间:2024年10月1日至2024年10月10日地点:公司总部一、审核目的和范围本次审核的目的是评估公司内部安全生产保证体系的有效性和运行情况。
审核范围主要涵盖了公司的安全政策与目标、组织结构与职责、安全培训与教育、安全意识与行为、事故调查与处理、应急管理等方面。
二、审核内容和方法三、审核结果和问题发现1.问题1:公司的安全政策和目标设置不够具体和可量化。
建议:公司应进一步细化安全政策和目标,明确量化的目标指标,并与各部门相关人员进行充分沟通和培训。
2.问题2:部门的组织结构不够清晰,职责划分模糊。
建议:该部门应及时进行组织结构的调整,明确各级管理人员的职责和权限,并定期进行培训和交流。
3.问题3:培训和教育的效果不明显,员工对安全知识的理解和掌握程度较低。
建议:公司应加强对员工的安全培训和教育,采用多种形式和方法进行培训,并注重培训效果的评估和反馈。
4.问题4:一些员工的安全意识和行为存在问题,特别是在工作中存在违反安全规定的行为。
建议:公司应加强员工安全意识和行为的培养,通过加强安全宣传和教育,提高员工的安全意识和自觉遵守安全规定的能力。
5.问题5:事故调查和处理中存在一定的延误,对事故的原因分析不够深入。
建议:公司应加强事故调查和处理的指导与培训,确保事故调查的及时性和深入性,并及时采取相应的纠正措施。
6.问题6:一些部门的应急预案更新不及时,应急演练频率较低。
建议:公司应加强对应急预案的管理和更新,制定明确的更新计划,并定期进行应急演练和评估,提高应急管理的效果和应变能力。
四、审核结论和改进措施本次审核发现了上述问题,公司应立即采取措施进行改进:1.进一步细化安全政策和目标,明确量化的目标指标。
2.进行组织结构的调整和职责划分的明确。
3.加强员工的安全培训和教育,提高培训的有效性。
4.加强员工安全意识和行为的培养,强化安全管理的执行力度。
5.加强事故调查和处理的指导与培训,确保调查及时和深入。
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xxxx建设发展有限公司施工现场
安全生产保证体系
内审编号:申请项目:
内
审
记
录
共份
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组员:
年月日
注释:B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合,与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在那里-什么时间-多少次-那些文件或形式-记录什么
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xxxx建设发展有限公司
安全保证体系内部审核
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合
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内审编号:□初次审核□第次监督审核。