每日情况报告表审核台账

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资料台账填写规定及管理要求

资料台账填写规定及管理要求

资料台账填写规定及管理要求资料台帐管理要求和填写规定一、管理内容与要求1、技术资料,系指发电生产必须具备的标准、制度、规程、规定、图纸、整定书、通知单、报告单、技术方案及其它技术文件,是发电生产人员进行运行、检修、技术管理和其它有关发电生产活动的依据。

2、台帐、记录,系指发电生产部门、班组按有关规定设置的各种记录(打印记录)、生产日志、各类报表、上级命令,是进行设备状态分析、生产分析、事故分析、经济核算的原始资料。

正确填写记录、台帐,是机组安全、稳定、经济运行的可靠保证,是提高企业管理水平的基础。

3、资料、记录、台帐,应按规定放置整齐、稳妥,确保正确完整。

4、各级领导和技术人员(点检员、运行专工)应经常查阅资料、记录、台帐的登录情况,对班组台帐检查后应签名,对记录中反映的问题应及时进行分析,并有明确答复。

5、规程、文件包、标准实行分级管理,发电部、燃料部、设备管理部、设备维护部负责其职责范围内的各项规程、文件包、标准的制订、修订和审核等。

6、规程、图纸、技术标准的领用、发放按公司档案管理标准的规定,由档案室统一发放,领用者必须签名。

所有规程、标准、系统图应在公司档案室、发电部、燃料部、集控室、煤控室等备有标准本,并盖有专用章。

运行人员均应有本专业的运行规程、系统图及与运行有关的管理标准。

7、公司职工在调离公司时,应将公司、部门所发的规程、文件包、标准全部上交,不得带走。

二、资料、台帐、记录的有关规定1、台账、记录、日志须用钢笔或圆珠笔认真填写,字迹工整,内容及时、详细、准确、全面,禁止乱涂、乱画、撕页、污损纸面。

记录本、日志中栏目应填写齐全,栏目中内容在现场没有的划“/”。

值长、单元长、检修班长、煤控班长、主控日志采用碳素或蓝黑墨水填写。

2、台账、记录本内记录的各类事项都应准确填写时间、原因。

3、定期切换试验的记录,应填写时间并有质的评价,包括设备定期切换试验时的启、停时间及质的评价(如良好、正常、不正常、合格、不合格等),必要时应记录有关参数的具体数值。

检查台账的情况汇报

检查台账的情况汇报

检查台账的情况汇报
近期我们对公司的检查台账进行了全面的情况汇报,以下是汇报的具体情况。

首先,我们对检查台账的完整性进行了全面的检查。

经过核实,台账中的记录齐全,没有漏项或者遗漏情况,各项内容记录准确,没有错误或者遗漏。

在检查过程中,我们还发现了一些记录不规范的情况,例如时间记录不清晰、项目名称不规范等,已经及时进行了整改并进行了相应的说明和标注。

此外,我们还对台账的存档情况进行了检查,确保了台账的存档完整性和安全性。

其次,我们对台账的规范性进行了审查。

台账中的记录内容均符合公司相关规定和标准,记录方式规范、清晰,没有出现模糊不清、不易理解的情况。

在审查过程中,我们还发现了一些记录不规范的情况,例如记录格式不统一、记录内容不完整等,已经及时进行了整改并进行了相应的说明和标注。

同时,我们还对台账的更新情况进行了检查,确保了台账的及时更新和完整性。

最后,我们对台账的使用情况进行了跟踪和分析。

台账的使用情况良好,各部门和相关人员都能够按照规定的流程和标准进行使用,没有出现违规或者不当使用的情况。

在跟踪和分析过程中,我们还发现了一些使用不当的情况,例如记录不及时、记录不准确等,已经及时进行了整改并进行了相应的说明和标注。

同时,我们还对台账的使用效果进行了评估,确保了台账的使用效果和价值。

综上所述,公司的检查台账情况良好,各项内容齐全、规范、使用良好。

我们将继续加强对台账的管理和监督,确保台账的完整性、规范性和使用效果,为公司的正常运营和管理提供有力支持。

台账明细(医务科)【最新】

台账明细(医务科)【最新】

1-1 质量与安全管理组织(责任部门:医务科)1-1 质量与安全管理组织4.1.1.14.1.2.14.1.2.24.1.3.1一、相关资料、文件1.医疗质量管理组织架构图。

2.关于医疗质量与安全工作的相关管理规定。

3.医疗质量安全管理与持续改进实施方案。

4.医疗质量和医疗安全工作目标。

5.质控本。

6.即墨市人民医院委员会制工作条例。

7.关于调整各委员会组成人员名单的通知13.医疗质量和医疗安全管理工作计划和考核方案。

14.2013年医疗质量考核工作计划。

15.即墨市人民医院质量控制计划。

二、培训资料、考核、反馈及总结分析1.潘主任的会议记录。

2.伦理委员会的审查报告及会议记录。

3、临床路径会议记录。

4.2012年半年及年终质量检查人员安排。

5.会诊制度的落实、输血及病案签字的改进。

6.医疗质量与安全分析报告。

2-1、2-2 医疗质量管理(责任部门:医务科)2-1︑2-2医疗质量管理4.2.1.14.2.1.24.2.5.2一、相关资料、文件1.四级医疗质量管理制度。

2.医疗质量奖惩管理办法。

3.医疗质量考核细则。

4.医疗质控与持续改进管理规范。

5.医疗质量管理控制方案、考核体系及管理流程。

6.重点环节、部门、岗位和人群管理办法。

7.重点时段、重点科室医疗安全管理规定。

二、培训资料、考核、反馈及总结分析1.科室100分考核报表。

2.2011年半年医疗质量检查。

3.2012年半年医疗质量检查。

4.2012年年终医疗质量检查。

5.2012年医疗质量检查病历汇总分析报告。

6.医疗质量管理与持续改进记录表。

7.医疗质量自查报告及整改措施。

8.科室签字质控汇总表9.医疗质量督查记录。

10.科室质控员开会、培训照片。

11.急诊科检查(孙斌准备)。

12.输血检查(崔凤娟准备)。

13.ICU检查(姜路云准备)。

3-1 三基三严培训(责任部门:医务科)3-1 三基三严培训4.2.3.1一、相关资料、文件1.2012、2013年度莱芜钢铁集团有限公司医院职工培训计划;2.2012、2013年莱芜钢铁集团有限公司医院医师培训培养计划(需修改);3.本科室的2012、2013年度医师培训培养计划、附安排表多个(体现出分层次)。

辍学学生情况报告表(跟踪信息台账)

辍学学生情况报告表(跟踪信息台账)
月 日 审核
201 年
月日
说明: 1.凡义务教育阶段学生未经请假不回校上课超过5天的应当填写本登记表。
2.本表一般由班主任填写经教务负责人审核报学校。
3.本登记表应作为学生学籍档案由学校永久保管,不得销毁。
与学生关系
工作单位
联系电话
家庭主要成员
辍学起始时间
复学起始时间
辍学学生家庭经济状况(打"√")
辍学学生在校学习成绩情况(打"√")
1.贫困
2.中等
3.较好
4.富裕
1.后进
2.中等
辍学学生当前情况(选其中一项打"√")
1.进入企事 业单位就业
2.在家族企 业帮手
3.无照经商
4.回乡务农
5.在家照顾 亲人
XX县辍学学生情况报告表(跟踪信息台账)
(本表由班主任填写)
班级:

)班
班主任:
身份证号
出生年月日
学籍号
班级
现名
曾用名
性别
民族
家庭住址
邮码
户籍地址 学生类别(打"√")
学生户口性质(打"√") 学生户籍(打"√") 姓名
邮码
1.普通学生;2.特殊教育学生。
1.农业居民户;2.非农业居民户
1.本县(市、区);2.本省其他县(市、区);3.外省市区
6.赋闲在家
3.良好 7.其他
4.优秀 8.情况不明
辍学学生去向 (打"√")
1.在本省的:南昌、赣州、九江、吉安、抚州、宜春、景德镇、新余、鹰潭、 萍乡、本市兄弟县、其他; 2.在省外; 3.去向不明。

宁夏自然资源统计数据登记质量审核和台账管理制度

宁夏自然资源统计数据登记质量审核和台账管理制度

宁夏自然资源统计数据登记质量审核和台账管理制度第一章总则第一条为全面了解全区自然资源状况,掌握自然资源调查评价、开发利用、保护修复和行政管理工作情况,提高统计工作效率,落实统计工作责任,保障自然资源统计工作顺利开展,依据《宁夏自然资源综合统计管理办法》制定本制度。

第二条本制度适用于全区县级以上自然资源主管部门以及从事自然资源统计相关活动的企业、事业单位。

第三条自然资源统计工作按照“工作统一归口、分工负责,数据真实可靠、完整准确”的原则开展。

第四条各部门(单位)要高度重视自然资源综合统计工作,确保统计数据的真实性,严格按照《自然资源调查统计制度》及时报送各期统计报表,数据准确完整、逻辑关系正确、交签手续齐全、统计质量可靠。

第二章数据登记制度第五条自然资源厅统计归口管理处室按照“1+5”统计制度下发统计任务,各内设业务处室负责统计工作。

统计内容包括:自然资源综合统计调查:自然资源状况、自然资源调查与开发利用状况、自然资源保护与修复、国土空间规划和用途管制、自然资源行政管理、自然资源成果管理、自然资源灾情及防治等。

土地统计调查:土地资源状况、土地资源调查与土地资源开发利用状况、土地资源行政管理状况等。

矿产统计调查:矿产资源状况、矿业权管理、矿产资源开发利用状况、矿山环境恢复治理和古生物化石保护等。

地质勘查及地质灾害统计调查:地质勘查单位的基本情况、地质勘查投入的经费和工作量以及取得的成果、地质调查投入和取得的成果、地质灾害的监测和防治、地下水监测等。

测绘地理信息统计调查:测绘资质单位财务、设备和人事人才等基本情况,基础测绘、测绘质量监督检查、测绘成果管理与提供、地图管理与服务等。

自然资源管理统计调查:信访情况、用地审批收件情况、自然资源行政复议案件及诉讼情况、行政公益诉讼案件情况、不动产登记发证情况、自然资源权属争议调处情况、全民所有自然资源资产情况、国土空间规划编制实施情况、城乡规划许可情况、国土空间规划行业管理、自然资源违法案件查处及处罚情况、科技人才、研发及成果情况、自然资源标准化和计量监督管理情况、信息化建设情况、自然资源管理机构、人员及干部培训学历教育情况、自然资源厅直属机关党员和党组织情况等。

教育审核的台账清单

教育审核的台账清单

教育审核的台账清单1. 审核目标- 确认教育项目的合规性和质量标准。

- 评估教育活动的有效性。

- 确保教育资源的最佳利用。

2. 审核范围- 教育项目的规划与实施。

- 教育活动的组织与管理。

- 教育资源的配置与利用。

- 教育成果的评估与反馈。

3. 审核流程1. 准备阶段:准备阶段:- 收集相关文件和资料。

- 确定审核团队成员和分工。

- 制定审核计划和时间表。

2. 现场审核:现场审核:- 实地考察教育项目实施环境。

- 访谈相关教育工作者和学生。

- 观察教育活动的开展情况。

3. 资料审核:资料审核:- 审查教育项目的规划文件。

- 评估教育活动的相关数据和报告。

- 检查教育资源的配置和使用情况。

4. 问题发现与分析:问题发现与分析:- 记录审核过程中发现的问题和不足。

- 分析问题的原因和影响。

- 提出改进意见和建议。

5. 审核报告:审核报告:- 撰写详细的审核报告。

- 报告应包括审核目的、范围、流程、问题发现和解决方案等内容。

- 提交给相关部门和人员进行审批和反馈。

4. 审核材料- 教育项目的规划文件和实施方案。

- 教育活动的相关数据和报告。

- 教育资源的配置和使用情况。

- 教育成果的评估报告和反馈意见。

5. 审核团队成员- 审核组长:负责审核的整体协调和领导。

- 教育专家:负责评估教育项目的质量和有效性。

- 数据分析师:负责审核教育活动的相关数据和报告。

- 实地考察员:负责现场考察和访谈。

6. 审核时间安排- 准备阶段:1周- 现场审核:2周- 资料审核:2周- 问题发现与分析:1周- 审核报告撰写:1周- 审核报告审批与反馈:1周7. 审核结果处理- 根据审核报告,提出改进意见和建议。

- 制定改进计划和时间表。

- 跟踪改进进展,并进行下一次审核。

以上是教育审核的台账清单,请根据实际情况进行调整和补充。

希望这份清单能够帮助您进行高效的教育审核工作。

事业单位出纳工作职责(5篇)

事业单位出纳工作职责(5篇)

事业单位出纳工作职责1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,每日报告资金情况表;2、认真审查报销单据的金额和批准手续,按照费用报销流程的有关规定,办理费用报销业务;3、跟进业务收款,并及时进行汇报;4、月末与会计清点现金,及核对银行帐户余额;5、登记和跟进借支还款报销情况;6、负责及时更新应收跟踪表,并提醒收款人员跟进应收未收项目;7、定期盘点在管资金,确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;8、负责各公司各证件的更换及年审工作;9、完成上级交代的其他事项。

事业单位出纳工作职责(2)主要包括以下几个方面:1. 收付款管理:接受、核对和记录单位收入的款项,包括现金、支票、银行卡等,负责按照规定程序存入银行,保证款项的安全和准确性;同时也负责对单位的支出进行核对和记录,确保支出的合法性和准确性。

2. 银行账户管理:负责相关银行账户的开立、销户、变更等事项,并且及时与银行进行沟通和协调,确保账户的正常运作和资金的安全。

3. 现金管理:负责单位现金的划拨、发放和归库工作,保证现金的合理配置和运用,并监督现金的安全管理,防止现金的流失和损坏。

4. 财务报表编制:按照相关要求和标准,负责单位财务报表的编制和填报工作,包括现金流量表、资产负债表、利润表等,确保报表的准确性和及时性。

5. 财务数据分析:根据财务数据,进行相关的分析和汇总,为单位领导提供决策的参考依据,并及时向领导报告财务运行情况和存在的问题。

6. 流动资金管理:根据单位的实际需要和资金情况,制定和实施流动资金管理方案,包括资金的预测、计划、调配和监督等,保证单位的正常运作和资金的充裕。

7. 会计凭证处理:按照财务制度和规定,处理和审核财务凭证,包括收款凭证、付款凭证、转账凭证等,确保凭证的准确性和合法性。

8. 税务管理:负责单位的税务管理工作,包括纳税申报、税款缴纳、税务核查等,并配合税务机关的工作,确保单位的合法纳税。

总之,事业单位出纳工作职责涉及到单位的财务、资金、银行、税务等多个方面,是保障单位财务运作的重要角色,需要具备一定的财务管理和专业知识。

各种台账表格

各种台账表格

科室:病案科病案科记录台账持续改进记录本柯坪县人民医院时间:年月日—年月日说明:一、记录项目包括:(1)核心制度的执行;(2)单病种质量管理;(3)临床路径管理;(4)质量与安全管理检查记录;(5)安全(不良)事件报告表;(6)科务会记录本;(7)业务学习安排表;(8)设备档案;(9)借阅病历审批表;(10)遗失纸质病历重新打印申请表;(11)纠纷病案登记表;(12)病历复印登记表;(13)ICD编码专项培训记录;(14)工作评分标准;(15)科研教学、继续教育;(16)医德医风;(17)病历质量管理;(18)人员变动表;(19)催还病历清点记录;(20)病区工作逐日登记本;(21)医院病员动态日报表。

二、科室根据医院质量与安全管理方案和科室特点确定本科室质量与安全指标和标准,记录科室质量与安全存在问题、总结分析、改进措施、职能部门督查结果及效果评价。

三、科室根据每月存在的问题应用PDCA,RCA,QCC等管理工具进行分析,找出到底是制度、管理细则及流程等方面存在的系统漏洞或者是个案的原因,从而进一步加强科室管理、完善制度确保医疗质量与安全。

病案科质量与安全管理持续改进记录本第页病案科质量与安全管理持续改进记录本第页病案科单病种质量考核指标分管组员(秘书)(签名):科主任(签名):日期:年月日附单病种总表病案科201 年月开临床路径监控表附临床路径总表科室质量与安全管理(病历质量管理)检查记录科室质量与安全管理(病案科安全(不良)事件管理)检查记录分管组员(秘书)(签名):科主任(签名):日期:年月日科室质量与安全管理(教学、科研、继续医学教育)检查记录分管组员(秘书)(签名):科主任(签名):日期:年月日科室质量与安全管理(医德医风考评)检查记录分管组员(秘书)(签名): 科主任(签名): 日期: 年月 日科室质量与安全管理检查记录分管组员(秘书)(签名):科主任(签名):日期:年月日科室医疗质量和安全(目标)记录本病案科安全(不良)事件报告表何可能影响病人的诊疗结果、增加病人的痛苦和负担并可能引发医疗纠纷或医疗事故,以及影响医疗工作的正常运行和医务人员人身安全的因素和事件。

常用安全台账表格大全

常用安全台账表格大全
单位名称:
工具使用人: 年 月 日
序号
名称
规格型号
单位
数量
启用日期
工具状态
领用人
签章
工器具丢失情况登记表
单位名称 :年 月 日
序号
名 称
规格型号
单位
数量
丢失日期
责任
责任人
确认人
备注
说明:由部门负责人签字确认,作为工器具补充的依据。
工器具损坏情况登记表
单位名称 : 年 月 日
序号
名 称
规格型号
单位
数量
日期
伤害
部位
事故
类别
事故原因
歇工
天数
负责人(章)
设备台账
编号
设备名称
规格型号
生产厂家
安装调试
单位
验收
单位
安装
位置
投运
时间
报废时间
备注
设备异常情况报告记录表
设备名称
规格型号
自编号
出现异常情况的时间
出现异常情况的部位
异常情况表述
异常情况原因分析
处理措施
可能出现的威胁
区室领导意见
设备部意见
处理结果
备注
区室领导签字:
3
4
5
6
7
8
设备维修记录
设备
名称
维修时间
维修
性质
大修中修小修临时维修
维修
负责人
维修
参加人
维修
情况
维修原因:
设备存在的缺陷:
处理措施:
验收人签字
设备点检表
设备
名称
点检内容
点检人

集团公司总部常规性报表统计分析表

集团公司总部常规性报表统计分析表

为半年和全年综合评价作为材料备用。
每季度末25日。
线下电子版 废止
股份公司要求上报,了解农民工工资情况
每季度末30日
领导了解各二级单位人员情况
每季度末25日。
对劳务队伍进行综合评价,为更新合格分包商名录提供依据
每年年末
贯彻执行股份公司《项目管理手册》,实行项目管理标准化,反映项 目每天施工运行情况
每天上报
每月3日前。
线下电子版
按月分类制作工资台账,做好每月薪酬统计。
每月18日前
线下电子版
目的:保证信息化设备账物相符。
价值分析:加强对二级单位信息化设备管理、监管及规范,明确责 每年12月15日前
线下电子版
任,避免出现信息化设备不在帐的情况出现,造成资产流失。
做好各职能工资统计分析。
报送具体时间:每年1月份 报送上年度工资明细。
贯彻执行股份公司《项目管理手册》,实行项目管理标准化,项目经 理每月反映项目月底施工运行情况。
次月5日前
掌握项目当月技术质量管理情况
每月25日前
1、加强对各单位项目日常安全管理情况监督,确保公司安全管理制
度及国家法律法规的有效落实,促进项目安全生产顺利进行。 2、上级单位检查,备查资料。
每月25日前
环境保护节能减排总结分析报 告及节能减排统计监测报表
股份公司及港务要求,总结各项目季度环保管理工作,挖掘亮点
次月5日
事业部个税申报表 事业部税款预缴台账
中国建筑银行账户信息统计表
事业部生产完成情况及计划汇 总表
用于税务局申报个税
每月5日前
用于税务局申报增值税
每月5日前
统计集团公司现有账户信息,便于把控银行账户开立情况、银行账户 状态及资金情况

原始记录、统计台帐、统计报表管理制度(三篇)

原始记录、统计台帐、统计报表管理制度(三篇)

原始记录、统计台帐、统计报表管理制度原始记录、统计台帐、统计报表是企业或组织进行信息管理和数据分析的重要工具。

为了保证信息的准确性、完整性和可追溯性,需要建立相应的管理制度。

原始记录管理制度:1.明确原始记录的定义和范围。

原始记录是指各类业务活动产生的最初记录,如采购订单、销售合同、员工考勤记录等。

2.规定原始记录的编制、填写和保存要求。

明确记录的格式、内容和填写人员,确保记录的完整性和准确性。

3.确立原始记录的保存期限和归档规定。

根据法律法规和业务需要,制订相应的保存期限,并规定归档管理的具体要求。

4.建立原始记录的安全和保密措施。

确保原始记录的机密性和数据安全性,防止数据泄露和篡改。

5.实施定期的原始记录审核和备案工作。

定期对原始记录进行审核,确保记录的真实性和可靠性,并建立相应的备案制度。

统计台帐管理制度:1.明确统计台帐的定义和内容。

统计台帐是对原始记录进行整理、分类和汇总的工具,用于统计和分析各类数据。

2.规定统计台帐的编制和更新要求。

明确统计台帐的格式、内容和编制责任人,建立相应的更新机制。

3.确立统计台帐的审核和审计规定。

建立相应的审核和审计机制,确保台帐的准确性和可靠性。

4.规定统计台帐的访问权限和报表输出要求。

审查和授权访问统计台帐的权限,并规定台帐的报表输出和分发要求。

5.建立统计台帐的保密和备份措施。

确保台帐的数据安全性和机密性,并建立相应的备份和恢复策略。

统计报表管理制度:1.明确统计报表的定义和用途。

统计报表是对统计台帐进行总结和汇报的工具,用于向相关方提供决策参考。

2.规定统计报表的编制和发布要求。

明确报表的格式、内容和编制流程,确保报表的准确性和及时性。

3.确立统计报表的审核和审计规定。

建立相应的审核和审计机制,确保报表的真实性和可信度。

4.规定统计报表的归档和访问规定。

根据需要确定报表的归档周期和访问权限,确保报表的可追溯性和机密性。

5.建立统计报表的分发和反馈机制。

审计报告台账

审计报告台账

审计报告台账12020年4月19日审计台账管理流程1目的本文件规定了××农村银行(以下简称“本行”)审计台账管理的流程及控制要点,旨在加强本行内部审计和外部检查发现违规事实的管理,督促各分支机构、部门和人员及时整改与处理,以利用审计成果,促进各项业务健康发展。

2适用范围本文件适用于本行内部审计部门对审计台账的登记和管理。

3定义、缩写与分类 3.1定义审计台账:是指对内部审计部门开展的现场审计、非现场审计以及外部检查发现的问题及整改处理情况,采用纸质或电子表格的形式进行登记的一种明细记录。

3.2缩写无。

3.3分类1)按照实施检查的主体不同,审计台账能够分为内部审计台账和外部检查台账。

内部审计台账是由内部审计部门在实施内部审计过程中根据被审计机构确认的事实与评价报告而建立的审计台账;外部检查台账是由内部审计部门根据外部机构对本行反馈的检查材料而建立的审计台账。

2)按照审计台账的载体不同,审计台账能够分为纸质审计台账和电子审计台账。

4职责与权限第 1 页共 8 页22020年4月19日5原则与基本规定 5.1原则1)及时性原则。

内部审计部门应当依据被审计机构确认的事实与评价报告或外部机构反馈的检查材料及时建立审计台账,并根据被审计机构反馈的整改材料,经核实后及时登记整改情况。

2)审慎性原则。

凡录入审计台账的违规问题,必须事实清楚、依据充分、定性准确。

内部审计台账的违规事实,在录入之前必须经过必要的复核、审核及被审计机构的签章确认意见。

3)严肃性原则。

审计台账一经建立,不得修改、删除。

确因内部审计人员对违规事实描述不清或依据不充分而建立的,应在审计台账备注栏添加说明,并作为内部审计人员工作差错处理。

5.2基本规定1)内部审计台账从被审计机构确认《事实确认书》开始至跟踪审计结束,根据开展审计项目发现的问题及整改处理情况等内容建立和登记台账;外部检查台账由内部审计部门根据外部审计部门、省联社或监管部门的检查材料(如审计报告、监管意见等)建立,并对整改情况进行登记。

管理台账(下)

管理台账(下)

产品质量异常通知单填表:复核:审批:产品质量异常处理单制表:复核:审批:成品检验台账日期:制表:复核: 审批:不合格品报告制表: 复核: 审批:不合格品纠正/预防措施处理单编号:日期:年月日制表:复核:审批:返修产品登记台账制表:审批:安全生产管理台账的内容违章作业人员教育登记表新职工三级安全教育卡受教育人:生产现场安全检查台帐注:本台帐由安全人员填写,其支持文件为各检查表安全员每日巡检记录巡视人: 年月日事故隐患整改通知单注:1.本表由专职安全员签发。

2.本表要求整改完成后,填写“事故隐患整改反馈单”报签发人复查。

3.本表一式二份,接收单位和安全部门各一份。

生产事故报告编号:安全设施台账编制:特种作业人员登记台帐监视和计量器具管理台账职业卫生防护设施台账编制:新职工三级安全教育台账编制:安全会议记录台账注:需附会议领导报告材料。

设备档案的内容机器设备故障维护工作申请表编号:日期:填表:审核:设备保养计划表编号:填表:审核:设备维护记录卡编号:填写日期:填表:审核:设备报废申请单所属类别:□机器设备□仪器日期:审核:制表:设备、仪器登记台账审核:制表:设备事故报告编号:日期:报告人:设备、仪器周期送检计划表编号:单位名称:日期:审批意见:审批人:审批日期:企业生产设备一览表审核:填表:人员统计表总经理:人事经理:填表:人事档案登记表编号:日期:人事档案管理规定查阅(借阅)人事档案登记表填表:审核:员工劳动合同订立情况台账编号:填表人:劳动合同签订统计表解除(终止)合同台账编号:备注:劳动合同变更符号说明□订立◎解除△终止○续订☉内容变更审核:拟表:审批:签发:社会保险及医疗期台账编号:审核:拟表:员工招聘工作计划表人员增补申请表单位名称:填表日期:应聘人员登记表应聘职位:填表日期:员工培训的内容及方式员工职前、职后培训记录表编号:业绩评定表绩效考核面谈记录表填表日期:年月日面谈人:绩效考核申诉表日期:年度绩效考核表编号:日期:养老保险缴费花名册单位名称:社会保险登记证号码:年月日填报: 审核:在职人员缴费花名册系统编号:单位编号:单位名称:注:可查所有险种。

宿舍管理制度及台账

宿舍管理制度及台账

宿舍管理制度及台账一、宿舍管理制度1、宿舍是员工休息的重要场所,未经许可,不得擅自进入他人房间,打扰他人休息。

2、宿舍内应保持整洁,物品摆放有序,不乱扔垃圾,不乱涂乱画。

3、严禁在宿舍内赌博、酗酒、吸烟等违法违纪行为。

4、宿舍内不得饲养宠物,不得在公共区域进行私人活动,如打牌、唱歌等。

5、员工应爱护宿舍内的公共设施,损坏公物应按价赔偿。

6、员工应妥善保管好个人财物,贵重物品应随身携带或存放至安全场所。

7、员工应按时就寝,遵守宿舍的作息时间,避免影响他人休息。

8、员工应积极配合宿舍管理员的工作,遵守宿舍管理规定。

二、宿舍台账1、宿舍台账是记录宿舍管理工作的必要工具,应认真填写。

2、宿舍台账应记录每日的工作情况,如卫生检查、设施维护等。

3、宿舍台账应记录员工的住宿情况,如房间分配、床位使用等。

4、宿舍台账应记录员工的离宿情况,如请假、离职等。

5、宿舍台账应记录宿舍内的公共财产清单及使用情况。

6、宿舍台账应定期汇总和分析数据,为宿舍管理工作提供参考。

7、宿舍台账应由宿舍管理员负责填写和管理。

三、总结宿舍管理制度及台账是企业管理的重要组成部分,对于维护员工的生活秩序和提高工作效率具有重要意义。

通过加强宿舍管理,可以提高企业的形象和员工的素质,同时也可以保障员工的身心健康和安全。

因此,企业应该重视宿舍管理制度及台账的建设和管理,不断完善和优化相关制度和工作流程,为员工的生产和生活创造更加安全、舒适、便捷的环境。

学生宿舍严禁使用明火,禁止使用违规电器,如电热毯、电热水壶、电饭煲等。

禁止在宿舍内乱拉乱接电线,禁止私自更换保险丝或用其他金属丝代替。

严禁在床上抽烟或乱丢烟头,严禁在宿舍内焚烧杂物。

离开宿舍时务必切断电源,防止火灾事故发生。

发现火警时,应立即拨打火警119,并说明详细和情况。

若发生火灾,要保持冷静,立即报告管理人员或拨打火警,并组织人员疏散。

禁止在火灾现场随意走动或干扰消防人员灭火。

宿舍长应当定期组织消防安全检查,确保消防设施完好无损。

项目管理达标考核标准

项目管理达标考核标准

中建二局项目管理达标考核标准
表一、计划与组织
考核10项,其中:保证项3 项
中建二局项目管理达标考核标准
表二、策划、收发文、图纸会审与施工组织设计管理
考核17项,其中:保证项7 项
中建二局项目管理达标考核标准
表三、物资、设备及料具管理
考核12 项,其中:保证项 4 项
中建二局项目管理达标考核标准
表四、生产及工期管理
考核12项,其中:保证项 2 项
中建二局项目管理达标考核标准
表五、分包管理
考核13 项,其中:保证项 7 项
中建二局项目管理达标考核标准
表六、质量管理情况
考核21 项,其中:保证项 8 项
中建二局项目管理达标考核标准
表七、安全管理情况
考核31 项,其中:保证项15 项
中建二局项目管理达标考核标准
表八、临设、食堂与现场办公等综合事务管理
考核20 项,其中:保证项 3 项
中建二局项目管理达标考核标准
表九、加分项。

台账管理制度(优秀6篇)

台账管理制度(优秀6篇)

台账管理制度(优秀6篇)在现在社会,人们运用到制度的场合不绝增多,制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。

想必很多人都在为如何订立制度而苦恼吧,下面是本店铺整理的6篇《台账管理制度》,希望能为您的思路供给一些参考。

台账管理制度篇一(一)为规范保健食品购进管理,保障产品安全。

依据《中华人民共和国食品安全法》、《保健食品管理方法》以及保健食品相关流通法律、行政规章。

订立保健食品台账管理和掌控。

(二)依据“按需购进,择优选购”的原则,依据市场动态、客户需求反馈的信息编制购货计划,报企业负责人批准后执行。

要建立供销平衡,保证供应,避开脱销或品种重复积压以致过期失效造成损失。

(三)要认真审查供货单位的法定资格、经营范围和质量信誉,考察其履行合同的本领,必需时应对其进行现场考察,签订质量保证协议书,协议书应注明购销双方的质量责任,并明确有效期。

(四)加强合同管理,建立合同档案。

签订的购货合同必需注明相应的质量条款。

购销人员要做好首营企业和首营品种的审核工作。

向供货单位索取加盖企业印章的、有效的《卫生许可证》、《营业执照》、《保健食品批准证书》和《产品检验报告书》,以及保健食品的包装、标签、说明书和样品实样。

(五)购进保健食品应有合法票据,按规定做好购进记录,做到票、帐、货相符,购进记录保管至超过保健食品有效期1年,但不得少于2年。

(六)严禁采购以下保健食品:1、无《卫生许可证》生产单位生产的保健食品;2、无保健食品检验合格证明的产品;3、有毒、变质、被污染或其他感观性状异常的产品;4、超过保质期限的产品;5、其他不符合法律、法规规定的产品。

学校食堂管理制度台账篇二1、在总务主任领导下,搭配盒饭公司定时保质地供应全校师生早、午餐。

2、对本校炊事人员明确分工,责任到人,既要有分工,又要有帮助合作。

3、做好饮食卫生工作,每天厨具和室内外要保持清洁卫生。

确保饮食卫生、安全、不出饮食事故。

4、下班前检查水、电、煤,防止各类事故的发生。

标准化管理手册试题-3(1)(1)

标准化管理手册试题-3(1)(1)

一、判断题(共10题,每道1。

5分)1、在样板引路实施中,项目部应编制样板制作计划,每分项工程式工种均要制作样板。

(对)2、相关人员按照统一验收标准要求参加验收,如地基与基础分部验收时,应通知设计单位、勘察单位,监理单位可以不通知.( 错)3、不合格品评审时,应考虑到处置的难易程度及质量问题对下道工序的影响程度等内容。

( 对)4、《顾客投诉处理记录》中应在24小时之内,相关部门负责人走访业主,听取业主意见,核实有关情况等。

(错)5、在工期考核中,周工期考核的要求是对各项目的周进度计划进行确认、考核,并计算各项目的周期工期履约率及本二级单位的周工期履约率.( 错)7、在年度内因分包管理不善,发生较大及以上分包工程发生质量、安全事故或不能满足我局“四化-监督”管理要求等被评为不合格分包商。

(对)8、在项目策划任务表中,策划的要点确定策划相关内容及确定项目机构设置、人员数量配备等。

(错)9、在取样及保管中,试验员根据物资进场验收记录或施工试验通知单,按照相关规范要求的数量、规格、部位等进行取样、标识及养护,并建立试验台账. ( 对)10、在计量设备复测已过期,但项目工地急需使用,可以勉强在项目中连续使用.( 错)二、单选题(共30题,每道1.5分)2、施工现场连续3次出现红色警告,应由 C 工程管理部现场制定管理措施并跟踪落实,将跟踪落实情况报公司分管领导。

A、项目部B、三级单位C、二级单位D、一级单位3、在一般质量验收管理流程和要求中,主导单位为 B .A、一级单位B、二级单位C、三级单位D、项目部6、项目分包管理实施计划中,具体责任人是: C 。

A、项目经理B、总工C、生产经理D、施工员10、在编制项目收尾计划中,由谁进行审批(B )A 、项目总工B 、三级单位生产副总C、二级单位生产副总 D 、局总部生产副总14、当施工进度为正常延误时,由项目采取有效措施,并将实施情况上报 A 进行核查。

A、项目经理B、三级单位C、二级单位D、局总部15、根据合同、策划书、实施计划、施工图等编制项目主要控制点计划的编制,由项目经理负责在开工后 D 天完成。

台账工作开展情况报告模板

台账工作开展情况报告模板

台账工作开展情况报告模板1. 引言本次台账工作主要是为了对企业的资产、财务、人力资源等重要数据进行登记和统计,从而能更好地管理企业内部的各种行政事务。

在开始进行台账工作之前,我们需要确立好台账工作目标和时间节点,这样我们才能更加顺利地完成工作。

2. 台账工作目标本次台账工作的主要目标为:•对企业资产、财务、人力资源等重要数据进行登记和统计;•对企业未来的发展做出科学合理的规划和决策;•更好地了解企业内部的各种行政事务情况,为企业的健康发展提供有力支持。

3. 台账工作时间节点本次台账工作时间节点如下:•时间范围:2022年1月1日至2023年12月31日;•台账工作开始时间:2022年1月1日;•台账工作结束时间:2023年12月31日。

4. 台账工作开展情况截止到目前,各部门已经认真按照要求完成了各自的登记工作。

目前,我们已经基本完成了资产、财务、人力资源等重要数据的登记和统计工作,并且还对企业的未来发展做出了一定的规划和决策。

4.1 资产台账情况资产台账的登记工作已经完成,目前我们已经形成了一份详细资产清单,可以清晰地了解企业内部各种资产的具体情况,为企业的管理提供了有效的数据支持。

4.2 财务台账情况财务台账的登记工作也已经完成,我们已经统计了企业各项财务收支情况,并形成了详细的资金流水账,这些数据可以对企业未来的财务决策提供重要参考依据。

4.3 人力资源台账情况人力资源台账的登记工作也在有序进行中,目前我们已经对企业内部的人力资源情况进行了全面的登记和统计,并形成了一份详细的人员名单,内容包括人员信息、岗位职责、工资薪酬等信息,这些数据可以为企业的人事管理提供有力支撑。

5. 台账工作的意义台账工作的意义在于为企业的管理提供全方位的数据支持,从而更好地进行管理和决策。

通过台账工作,我们可以深刻地认识到企业内部各种行政事务的状况,对企业未来的发展做出合理规划,从而更好地推动企业的不断发展。

同时,台账工作也可以对企业内部各项行政工作的推进起到非常重要的作用。

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