新版本三体系内审检查表---品质部---
内审检查表最(质检部)三体系
7.4.3采购产品的验证
◆公司是否正对不同供方的产品、性质供货业绩,进行分类或分级,规定并实施检验或其他必要的活动,以确保采购产品满足规定?
◆公司是否对采购产品的严重记录与供方的沟通以及不合格的反应做出规定,以证实其符合规定要求?
公司采购产品在合格供方范围内,通过进货检验验证确保产品满足规定的要求;
重大的2项;火灾、触电。
是
5.4.1质量目标
4.3.3目标、指标及管理方案
4.3.3目标、指标及管理方案
◆本部门的目标、指标是什么?
◆是否本部门的目标、指标及管理方案?
◆目标、指标及方案是否得到实施?
涉及本部门环境目标、指标及管理方案:1项。
执行公司的目标、指标及管理方案。
涉及本部门安全目标、指标及管理方案2项:火灾、触电。
◆请出示成品最终监视、测量规范,是否规定了监视和测量的特性及验收准则?文件是否审批,是否受控,是否有文件编写和发放号,是否纳入文件控制清单?
◆抽查2份成品监视和测量结果的质量记录。记录是否符合规范要求?是否有授权人签名和日期?
◆是否有未经监视和测量而经授权人批准或在顾客批准的例外放行情况?技质对于例外放行的情况,有什么规定?如果例外放行的产品发生了质量问题应如何处置?
打印机噪声:减少使用。
交通事故:遵守交通规。
雨雪天路滑摔伤:提高安全意识,行政部负责在门口铺纸壳。
电脑辐射:减少使用。
是
4.2.4质量记录
◆记录控制是否按照程序文件进行控制
产品的检验记录及进货检验记录等能按照程序文件进行控制。
是
7.5.3标识和可追溯性
◆产品的检验和试验状态如何标识
现场能够明确区别产品状态标识,并设置不合格品区
三体系审核检查表
在对体系的变更进行策划和实施时,是否能保持体系的 完整性?
与最高管理者交谈。了解体系的策划、 实施情况。
进行了策划。
包括了文件策划和资源配置策划。 能保持体系的完整性。
Y
9
QMS5.5.1职责 和权限
E/S
4.4.1资源作用 职责和权限
文件是否规定了各职能部门的职责和权限?是 否明确各职能部门相互关系?
Y
14
QMS
6.3基础设施
E/S
4.4.1资源作用
职责和权限
为实现产品的符合性,公司提供了哪些设施?是 否满足需要?
设施是否及时维护并保持其能力适用?
通过与经理交谈,询问设施(包括建筑 物、工作场所、设备、硬件和软件及支 持性服务)的配置和管理情况。
提供了所需要的所有生产设备、检测设施、办公 设施、车辆等交通设施。
11
QMS
5.5.3内部沟通
E/S
4.4.3信息交流
4.4.3协商和沟
通
文件中是否对沟通的方式、内容和渠道作岀规
定?
部门之间的沟通和联络的途径是否清楚、接口是
否明确?
通过效果检查,横向、纵向的信息传递的渠道是 否畅通?效果是否达到?遇到障碍如何处理?
检查公司是否对信息内容、职责、方法、 渠道、工具等方面作岀了规定; 检查是否在相关部门和管理过程中按规 定开展了必要的活动。
表
E/S
4.4.1资源作用
职责和权限
管理者代表的职责权限是否明确?并不与其他 方面的职责冲突?
赋予管理者代表的职责、职权是否能确保:
体系建立、实施和保持?
向最高管理层报告体系的运行情况,包括改进? 在整个组织提高对顾客要求的意识?
三体系内审检查表
注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录"栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认).注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
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注1:文件查阅含记录的查阅。
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三体系内审检查表
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
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注1:文件查阅含记录的查阅。
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注1:文件查阅含记录的查阅。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注1:文件查阅含记录的查阅。
最新ISO9001--ISO14001-OHSAS18001质量、环境、职业健康三体系内审检查表
学习-----好资料IS09001 -2015 IS014001 -2015 OHSAS18001质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核通用检查表注1:文件查阅含记录的查阅。
更多精品文档学习-----好资料注2: “检查结果记录”栏:符合O,轻微不符合△,严重不符合X(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)续表注2:“检查结果记录”栏:符合O,轻微不符合△,严重不符合X(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)注2:“检查结果记录”栏:符合O,轻微不符合△,严重不符合X(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)注2:“检查结果记录”栏:符合O,轻微不符合△,严重不符合X(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)注1文件查阅含记录的查阅。
注2: “检查结果记录”栏:符合O,轻微不符合△,严重不符合X(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)注2:“检查结果记录”栏:符合O,轻微不符合△,严重不符合X(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)注2:“检查结果记录”栏:符合O,轻微不符合△,严重不符合X(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)学习-----好资料注1文件查阅含记录的查阅。
注2: “检查结果记录”栏:符合O,轻微不符合△,严重不符合X(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)注2:“检查结果记录”栏:符合O,轻微不符合△,严重不符合X(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)注2:“检查结果记录”栏:符合O,轻微不符合△,严重不符合X(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)注2:“检查结果记录”栏:符合O,轻微不符合△,严重不符合X(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)注2:“检查结果记录”栏:符合O,轻微不符合△,严重不符合X(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)注2:“检查结果记录”栏:符合O,轻微不符合△,严重不符合X(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)续表注1文件查阅含记录的查阅。
三体系内审检查表
5. 4. 1
质量目的
1)质量目的是否制定并发布?
2)质量目的是否分解和贯彻?分解是否适宜并得到评审?
3)质量目的是否量化并可测量?
4)质量目的是否与质量方针保持一致?
质量是否满足产品规定所需的内容?
质量目的的实现情况如何是否实现了连续改善?
质量目的的实现情况如何是否实现了连续改善?
7. 3. 4
设计/开发过程输出是否可以对照设计/开发输入规定进行验证?是否形成文献?
是否在适当的阶段对设计/开发进行系统评审?以保证:
1)评估满足规定的能力;
2)辨认问题及建议解决的方案.
参与评审的部门是否涉及被评审设计/开发阶段有关的职能部门的代表?
评审的结果和之后的跟进措施是否有记录?
7. 5. 3
保存作废文献的是否有标记,标记是否清楚?能否防止非预期使用?
4. 2. 4
记录的范围是否满足标准的规定?
有否记录的清单对使用部门和保存期限做出规定?
过期记录如何解决?
记录是否有标记,如何检索,是否便于追溯?
抽查若干记录填写是否规范?
8. 5. 2
纠正和防止措施开展情况及有效性?
注:合格在评价栏打“√”,不合格在评价栏打“╳”,观测项作“△”。
2)有哪些方式实行改善?
3)改善效果如何?
4)改善是否能体现PDCA循环?
注:合格在评价栏打“√”,不合格在评价栏打“╳”,观测项作“△”。
质量管理体系内审检查及登记表
编号: BG-8.2-?页码:
受审部门
办公室
(文献管理部门)
接待人
审核日期
相关文献
内审员姓名
品质部内审检查表
对产品的特性进展监视与测量,以验证产品要求已得到满足。这种监视与测量应依据所筹划的安排在产品实现过程的适当阶段进展。应保持符合接收准那么的证据。
1、到仓库查看所有来料是否都进展了检验?有无合格证。
2、询问IQC主管,对进货检验中的不合格品是如何处置的,是否要求供给商采取纠正措施。
3、供给商是否按要求提供合格证据。
1、询问品质部负责人参加产品要求〔订单〕评审的情况如何配合销售部处理顾客的投诉。查阅客户投诉记录。
生产与效劳提供的控制
a)获得表述产品特性的信息;
b)必要时,获得作业指导书;
c)使用适宜的设备;
d)获得与使用监视与测量设备;
e)实施监视与测量;
f)实施产品放行、交付与交付后活动。
1、在生产与效劳提供过程中提供监视与测量设备是否适应?
3、观察质量记录的标识、储存、保护、检索保存期限及处置所需的控制。
4、结合查阅各种质量记录,查看、问质量记录保存与使用情况。
以顾客为关注焦点
1、询问品质总监,如何对待以顾客为关注焦点,如何将顾客的要求转化为相关工作要求并得到满足。
5.质量目标
目标、指标与方案
a)规定组织内各有关职能与层次实现目标与指标的职责;
----查阅环境因素清单,判断其是否充分〔不要遗漏相关方、过去、将来、异常、紧急时的环境因素以及危险品可能引发的环境因素。〕?
----抽样审核环境因素识别的合理性。
4、评价重要环境因素是否有评价准那么〔如明确规定的法律法规及其他要求是评价重要环境因素的主要准那么之一〕及评价方法?
5、查看重要环境因素清单,判断重要环境因素评价方法是否科学、合理?确定的重要环境因素是否适宜、充分?
监测与测量
ISO9001-ISO14001-ISO45001三体系内部审核检查表
新版ISO9001/ISO14001/ISO45001三体系内部审核检查表
被审区域/接待人:
审核日期:
序 号
内容
标准条款 ISO9001 ISO14001 ISO45001
检查内容
外部提供
32
过程、产 品和服务
8.4
的控制
询问负责人,外部提供的过程、产品和服务包 括哪些?对这些外部供方分别如何控制?是否 进行了调查、评价和持续的监视?查看外部供 8.1.1/8. 方的名录,抽查外部供方的控制记录,确认外 8.1 1.2/8.1. 部供方的控制是否符合要求?抽查采购品的相 4 关合同、订单和验收记录,确认对采购品的控 制是否符合要求?如何向外部供方、承包方沟 通环境/ 职业健康安全的要求?如何对其进行 控制?
施?查看相关人员档案、培训记录,确认人员
的能力是否满足需求。
抽查员工,与其交谈,确认员工是否了解公司
7.3
7.3
7.3 的管理方针?是否清楚自己部门管理目标?是
否清楚其工作要求和违反要求时的后果?
询问负责人,如何就质量/环境/职业健康安全
25 信息交流 7.4
7.4
7.4
管理体系相关信息进行内部和外部沟通?沟通 的内容包括哪些?沟通的内容是否完整?沟通
检查质量/ 环境/ 职业健康安全方针,确认是 5.2 否得到文件化。询问领导层,管理方针的含
义,方针如何在内部外部得到沟通?
符合情况 OK NG
新版ISO9001/ISO14001/ISO45001三体系内部审核检查表
被审区域/接待人:
序 号
内容
标准条款 ISO9001 ISO14001 ISO45001
5.4
安全管理体系的建立、策划、实施、绩效评价 和改进活动?询问员工代表协商和参与的内
2022年质量、环境及职业健康安全三体系各部门内审检查记录表完整内容
5.公司有哪些硬件、软件?这些硬件和软件配置是否充足、适当,得到维护和控制?
现场提问,面谈
有程序文件,有资产登记表,有厂房建筑物的检查表,有设备的保养维护记录,有设备的维修记录,有消防设备的年度监测记录。目前的设施足够。
符合
4
7.1.2 人员
1.现有几名IQC/IPQC/OQC?现有人员是否能够满足来料/出厂批次/巡检检验要求(检验人力资源是否充沛)?
2.是否能在规定时间内进行检验任务(检验的时效性)?
1.确认人数,日需最大检验批数、日最大检验完成批后进行评估人员(检验资源)是否能够满足要求
2.提供检验时效的文件性证明,在K3中随机抽来料/出厂批次,记录来料/出厂日期,要求提供检验记录;抽取随工单要求拿出对应的巡检记录,验证在时效内进行检验
公司是否确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的所有相关方?对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审?
现场提问,面谈
有相关方管理控制程序。有相关方需求及期望分析表
符合
3
4.3 确定质量管理体系的范围
公司是否确定了质量、环境、职业健康安全管理体系的范围?是否对这些信息形成了相关文件?
现场提问,面谈
符合
14
7.1.6 公司的知识
1.公司是否已确定所必需的知识?
2.公司如何保持这些知识?
3.各部门如何得到这些知识?
4.公司的知识是否会及时更新?
现场提问,面谈
有程序文件及组织知识清单,但未明确组织知识清单的实际用途。
不符合
15
三体系内审检查表
三体系内审检查表ISO9001ISO14001 ISO45001查询问题记录是否符合1 / 29FM-ZL-070 A/04.组织环境 4.1理解组织及其环境4.组织环境4.1理解组织及其所处的环境 4.组织所处的环境 4.1理解组织及其所处的环境Q:1、组织是否有企业简介,并能充分反映公司内部情况,如:背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等(内部因素)及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道(外部因素)? 2、在工作例会或管理评审会上,组织是否对组织内部和外部因素的相关信息进行监视、评价、和更新?组织有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审?组织有无评审组织的相关文件?有无行业的、地方的新的法规要求?组织的内部外部环境状况如何?有哪些需要应对和管理的风险和机遇?有无相关的会议纪要?已建立管理体系手册文件, 有公司简介、规模设施等介绍,并定期组织述职评审会议。
符合4.2理解相关方的需求和期望 4.2理解相关方的需求和期望4.2 理解员工及其他相关方的需求和期望Q:组织是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户)? 包括:顾客对事物的要求,如符合性,价格,安全性;已与顾客或外部供应商达成的合同;行业规范及标准;和社区团体或非政府组织的协议;法律法规;备忘录;许可,执照或其他授权形式;监管机构发布的制度、条约、公约及草案;和公共机构及顾客的协议;组织要求;自愿原则或行为规范;自愿标识或环境承诺;组织契约合同的承担义务。
ES 有关的相关方是谁?这些相关方分有关需求和期望有哪些?这些需求和期望中哪些是合规义务?是否具备相关的知识严格执行?有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审?已收集客户、员工、股东、供应商等相关方的需求,评价其符合性,不断修正,持续改进。
符合三体系内审检查表ISO9001 ISO14001 ISO45001 查询问题记录是否符合2 / 29FM-ZL-070 A/04.3确定质量管理体系的范围4.3确定环境管理体系的范围4.3确定职业健康安全管理体系的范围1、组织是否有明确的QES 管理体系的边界和范围?并且该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务;2、组织QES 管理体系范围是否形成文件,并得到保持?3、确定的地理边界和管理边界有哪些,表述是否准确? 已建立管理体系文件, 并按照标准实施。
新版本三体系内审检查表品质部
内审检查表JL-031审核员:受审核部门:品质部共3页第1页项目部及现场时间 2017年12月26日审核内容、方法记录评价组织质量管理体系文件的编写和组织质量管理体系活动;公司文件的管理;公 QE5.3 S4.4.1部司的记录的管理;环境因素及危险源的识别与评价、法律法规的收集及评价、工门的职责、权限是作环境的管理,数据分析的的归口管理;纠正和预防措施工作的管理、相关的运否明确行控制等。
Q6.2 部门的目标、指标文件收发的准确率达到100%。
对2017年目标完成情况进行了考核,已完成和方案的建立、考核是否明确、合理公司能从消耗性和污染型两类进行环境因素和危险源识别,查“环境因素和评价Q6.1.2 S4.3.1环清单”和“危险源辨识和风险评价清单”,能从办公活动和物业管理服务过程活动境因素危险源的识进行辨识,主要有水电消耗、中央空调、保洁设备运行等噪声排放;保洁推尘的别与评价排放;消杀剂的使用;保卫服务人员人身伤害、车辆违章驾驶、电磁辐射、电梯维修等。
符合物业服务特点和公司目前管理现状。
查“法律法规和其他要求”,其格式为序号、法律规范和其要求名称、适用条款、颁布文号/标志号、实施日期、列入清单日期、更新途径、更新频次、更新责任人、 E6.1.3 6.1.4 合规情况及存在问题等。
S4.3.2 登记的法律法规主要法规有:中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国物权法律法规及其他相法、北京市环境噪声污染防治办法、企业事业单位内部治安保卫条例、关于埃博关要求的识别与管拉疫情防控工作的通知等。
能够覆盖国家、地方及行业相关的法律法规及其他要理求,符合标准规定。
组织在《目标、指标和管理方案管理程序》中规定了对组织的目标指标进行策划,以加强目标指标的管理。
组织在考虑了法律法规和其他要求,自身的重要环境因素以及重大危险源,可选的技术方案,财务、运行和经营要求,以及相关方的观点后,在内部有关职能和层次,建立、实施并保持形成文件的环境目标和指标。
新版本三体系内审检查表---品质部---
内审检查表JL-031审核员:受审核部门:品质部共3页第1页项目部及现场时间2017年12月26日审核内容、方法记录评价QE5.3 S4.4.1部门的职责、权限是否明确组织质量管理体系文件的编写和组织质量管理体系活动;公司文件的管理;公司的记录的管理;环境因素及危险源的识别与评价、法律法规的收集及评价、工作环境的管理,数据分析的的归口管理;纠正和预防措施工作的管理、相关的运行控制等。
Q6.2部门的目标、指标和方案的建立、考核是否明确、合理文件收发的准确率达到100%。
对2017年目标完成情况进行了考核,已完成Q6.1.2 S4.3.1环境因素危险源的识别与评价公司能从消耗性和污染型两类进行环境因素和危险源识别,查“环境因素和评价清单”和“危险源辨识和风险评价清单”,能从办公活动和物业管理服务过程活动进行辨识,主要有水电消耗、中央空调、保洁设备运行等噪声排放;保洁推尘的排放;消杀剂的使用;保卫服务人员人身伤害、车辆违章驾驶、电磁辐射、电梯维修等。
符合物业服务特点和公司目前管理现状。
E6.1.3 6.1.4S4.3.2法律法规及其他相关要求的识别与管理查“法律法规和其他要求”,其格式为序号、法律规范和其要求名称、适用条款、颁布文号/标志号、实施日期、列入清单日期、更新途径、更新频次、更新责任人、合规情况及存在问题等。
登记的法律法规主要法规有:中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国物权法、北京市环境噪声污染防治办法、企业事业单位内部治安保卫条例、关于埃博拉疫情防控工作的通知等。
能够覆盖国家、地方及行业相关的法律法规及其他要求,符合标准规定。
E6.26.1.4S4.3.3 目标指标及管理方案的制定实施; 组织在《目标、指标和管理方案管理程序》中规定了对组织的目标指标进行策划,以加强目标指标的管理。
组织在考虑了法律法规和其他要求,自身的重要环境因素以及重大危险源,可选的技术方案,财务、运行和经营要求,以及相关方的观点后,在内部有关职能和层次,建立、实施并保持形成文件的环境目标和指标。
三体系内审检查表
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部分当事人签名确认).注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部分当事人签名确认).注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部分当事人签名确认).注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部分当事人签名确认).注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部分当事人签名确认).注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部分当事人签名确认).注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部分当事人签名确认).注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部分当事人签名确认).注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部分当事人签名确认).注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部分当事人签名确认).注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部分当事人签名确认).注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部分当事人签名确认).。
2020年新版三体系内审检查表(全条款)
4。1理解组织及其环境
4.组织环境
4。1理解组织及其所处的环境
4。组织所处的环境
4.1理解组织及其所处的环境
Q:1、组织是否有企业简介,并能充分反映公司内部情况,如:背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等(内部因素)及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道(外部因素)?
Q:1、质量目标是否与方针保持一致?
2、质量目标是否可测量?
3、质量目标是否适用于公司?
4、质量目标是否与产品和服务合格以及增强顾客满意相关?
5、是否对质量目标进行监视?
6、是否将质量与各相关方进行沟通?
7、目标是否适适时更新?
8、目标是否形成文件并保存?
E/S:1、是否建立ES目标,目标是否围绕职责、是否围绕部门确定的重要环境因素、合规义务并考虑风险和机遇?
6.1。3合规义务
6。1。3法律法规要求和其他要求的确定
E/S:1、与组织环境因素和危险源有关的合规义务有哪些?有无形成文件的信息?其他要求的适用性如何?
2、版本是否及时更新?
3、判断是否准确?现场验证其适用性。
4、关注法规的落实,员工和其他相关方是否及时获取了法规及其他相关方的信息?
6.1。4措施的策划
2、在工作例会或管理评审会上,组织是否对组织内部和外部因素的相关信息进行监视、评价、和更新?组织有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审?组织有无评审组织的相关文件?有无行业的、地方的新的法规要求?组织的内部外部环境状况如何?有哪些需要应对和管理的风险和机遇?有无相关的会议纪要?
4.2理解相关方的需求和期望
2、组织QES管理体系范围是否形成文件,并得到保持?
三体系内审检查表
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
新版三体系内审检查表
E/S:有无文审组织有关文献?行业地方新法规规定?
E:组织内部外部环境状况?有哪些需要应对和管理风险和机遇?有关会议纪要?
4.2理解有关方需求和期望
4.2理解有关方需求和期望
Q:企业与否搜集有关方需求及期望(上级及重要供方及客户)包括:
•顾客对事物规定,如符合性,价格,安全性
这些需求和期望中哪些是合规义务?与否具有有关知识严格执行?
有无对这些有关方及其规定有关信息进行监视和评审?
4.3确定质量管理体系范围
4.3确定环境管理体系范围
Q:1、企业与否有明确质量管理体系边界和范围?并且该范围和边界应是已考虑企业内外部原因、有关方规定和企业产品服务;
2、企业质量管理体系范围与否形成文献,并得到保持?
6.2.2
Q:在筹划怎样实现质量目时,企业与否有考虑:
1、完毕时限;
2、由谁去完毕目;
3、与否有充足资源;
4、怎样评价成果。
6.3变更筹划
Q:在质量管理体系变更前,企业与否对其进行评估?
-变更目及其潜在后果;
-体系完整性;
-资源可获得性;
-职责和权限分派或再分派。
7.1资源
7.1.1总则
7.1资源
4.4.1资源、作用、职责、责任和权限
Q:1、企业与否有对为满足质量管理体系规定人力资源、材料、能力、信息、设施等进行评估?
2、企业与否识别多种既有制约,即为减少不良影响或到达目需要什么,以及需要什么措施?
E/S:组织为建立、实行、保持和持续改善管理体系所需资源有哪些?
与否配置所需人员、基础设施?怎样确定、提供并维护所需环境?
与否有对应文献确定组织所需知识,并在必要范围内可得到?
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目标包括满足服务要求所需的内容,包括了对污柒及人身伤害和健康损害的预防、符合适用的法律法规要求,目标基本适宜,与方针保持了一致。
QE7.4
S4.4.3信息交流与沟通,内部沟通\外部沟通
组织编制了《信息交流控制程序》,对内部及外部沟通做出规定。
E6.2
6.1.4S4.3.3 目标指标及管理方案的制定实施;
组织在《目标、指标和管理方案管理程序》中规定了对组织的目标指标进行策划,以加强目标指标的管理。
组织在考虑了法律法规和其他要求,自身的重要环境因素以及重大危险源,可选的技术方案,财务、运行和经营要求,以及相关方的观点后,在内部有关职能和层次,建立、实施并保持形成文件的环境目标和指标。组织出示了目标、指标和管理方案,目标指标4项,涉及意外火灾的预防控制、固废排放控制、触电预防控制措施等如:
组织人:张浩宽
对预案适宜性充分性进行了评审;并对演练效果进行了评审。
改进要求: 加强安全教育培训。
组织对应急准备和响应的控制基本符合要求。
E9.1.1 S4.5.1环境及职业健康安全管理体系绩效的监视和测量
公司建立并实施了《监测和测量控制程序》,程序中对可能具有环境及职业健康安全相关的影响活动进行监测和管理做出了规定。
本部门内部信息交流与沟通,主要是公司内相关文件的发放,有关事宜的传达,公司的方针、目标的学习,参与公司内部会议、内审,纠正预防措施的实施等。
外部信息的交流与沟通,主要是接受有关部门的相关文件并传递和收发,与顾客、供方就公司运行环境及职业健康安全管理体系的对相关方的要求等情况进行沟通与交流等。
经过和相关负责人沟通,公司针对相关行政管理部门下发的文件,会以会议、宣传栏等形式进行了传达,在工作落实。
查看组织对目标指标完成情况的检查:
提供了环境目标指标及管理方案检查记录,均按照要求实施。尹璐 张浩宽 另查看职业健康安全目标指标及管理方案检查记录,均按照要求实施,尹璐 张浩宽
查有环境管理体系运行检查表,对各项规定的内容实施情况进行了检查,检查人:底曦伟 尹璐
另查职业健康安全管理体系运行检查表,对各项规定的内容实施情况进行了检查,检查人: 底曦伟 尹璐
经了解,相关文件已传达到相关部门并贯彻执行。
Q7.1.6组织知识,部门人员是否具备相关的知识’开源
负责人表示,行政部所需的知识涉及办公管理的知识、沟通技巧的知识、组织协调的知识、数据分析的知识等,组织可通过学习、专业培训、以往的经验、教训等方式获取相关的知识;负责人表示,所获得的相关知识,基本能够满足日常行政部的管理需求,随着公司进一步的发展,应充实相关的知识。具体的应用情况见行政部的相关的审核记录。
查有工作环境检查表
对墙面、玻璃、通风光线、物件摆放等进行检查。
各项基本符合要求, 尹璐
对相关方的施加影响是通过告知书的方式,提供了相关方施加影响的相关方告知书。
公司给员工缴纳保险,涉及养老、失业、工伤、生育及住房公积金。
查看人员健康体检情况,提供了体检报告。
能够按时发放工资,负责人介绍:对女工能够按照相关要求实施必要的产假、哺乳期时间等相关政策;未发现有童工现场。
抽消防应急预案和触电应急预案
措施及实施计划:加强人员用电、防火安全培训,对预案进行演练,制定用电管理制度等。
提供了应急演练记录,并对演练过程和预案进行了评价。
有对内审中发现的不符合情况进行了描述。
有《管理评审报告》中的改进要求。
至体系运行以来未发生环境及职业健康安全事故。
抽查看目标:杜绝火灾的发生 指标:火灾事故发生率为0 ,
控制措施:制定相应的管理制度并严格执行,配备必要的防火设施、组织消防培训教育、定期举行消防演练等;
另查看对固体废物的分类处理目标,指标:100%分类处理,控制措施:如按可回收、不可回收、危险废弃物等固体废弃物分类专门存放,统一收集,按照控制程序实施等。
应急准备与响应,应急预案的编制与实施;
公司建立实施了《应急准备与响应控制程序》,查有消防应急预案、触电应急预案,查看应急预案,对消防和触电的应急情况进行了明确,在预案中规定了目的、应急组成员、培训要求、应急方案等;
编制审批齐全。
查看消防演练记录, 组织部门:品质部 参加人员:公司员工
记录内容:消防知识讲授、灭火器的使用、演练火灾发生后的应急逃生。
E6.1.3 6.1.4 S4.3.2
法律法规及其他相关要求的识别与管理
查“法律法规和其他要求”,其格式为序号、法律规范和其要求名称、适用条款、颁布文号/标志号、实施日期、列入清单日期、更新途径、更新频次、更新责任人、合规情况及存在问题等。
登记的法律法规主要法规有:中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国物权法、北京市环境噪声污染防治办法、企业事业单位内部治安保卫条例、关于埃博拉疫情防控工作的通知等。能够覆盖国家、地方及行业相关的法律法规及其他要求,符合标准规定。
内审检查表JL-031
审核员:受审核部门:品质部共3页 第1页
项目部及现场
时间
2017年12月26日
审核内容、方法
记录
评价
QE5.3 S4.4.1部门的职责、权限是否明确
组织质量管理体系文件的编写和组织质量管理体系活动; 公司文件的管理;公司的记录的管理;环境因素及危险源的识别与评价、法律法规的收集及评价、工作环境的管理,数据分析的的归口管理;纠正和预防措施工作的管理、相关的运行控制等。
Q6.2
部门的目标、指标和方案的建立、考核是否明确、合理
文件收发的准确率达到100%。对2017年目标完成情况进行了考核,已完成
Q6.1.2 S4.3.1环境因素危险源的识别与评价
公司能从消耗性和污染型两类进行环境因素和危险源识别,查“环境因素和评价清单”和“危险源辨识和风险评价清单”,能从办公活动和物业管理服务过程活动进行辨识,主要有水电消耗、中央空调、保洁设备运行等噪声排放;保洁推尘的排放;消杀剂的使用;保卫服务人员人身伤害、车辆违章驾驶、电磁辐射、电梯维修等。符合物业服务特点和公司目前管理现状。
E8.1 6.1.4
S4.4.6环境及职业健康安全管理体系相关的运行控制活动
建立实施了相关的控制程序,如废弃物控制程序、节能降耗控制程序 、相关方控制程序等。
公司用水仅为生活用水,无废气排放,也无噪声排放;办公用纸有些为双面打印,打印用的硒鼓由供应方回收;生活垃圾由环卫部门负责统一处理。
提供了废弃物处理记录,对废弃物处理情况进行了记录,由供应商回收。
负责人表示,2017年未发生环境及职业健康安全事故。现场查看,未发现安全隐患和环境影响的不良现象。
E9.1.2 S4.5.2合规性评价
公司编制了《合规性评价程序》,程序文件中规定了对合规性评价的时机、方法与要求等。
提供合规性评价记录和合规性评价报告
评价内容包括:适宜法律法规适用条款、检查及招待情况、评价人员等。
提供了环境/安全管理体系运行检查记录表,对纸张的消耗、固体废弃物的排放、火灾的发生、劳动用品发放情况等进行了检查。
抽环境管理体系ห้องสมุดไป่ตู้行检查表,各项均符合要求。底曦伟、尹璐
抽职业健康安全管理体系运行检查表,各项均符合要求,底曦伟、尹璐
查有防火安全检查表,对防火组织管理、消防设施设备、安全用电等进行了检查, 检查结论:合格, 检查人:尹璐
评价结果均为: 符合。
评价人:尹璐 底曦伟、王旭、李传洋、荆向玉、张浩宽等;
审核中了解到,体系运行以来,未发生过任何违纪违法活动与事件,也未有相关方投诉等。
E10.2 S4.5.3 纠正措施\预防措施的实施;
组织建立并实施了事件和不符合管理程序及纠正措施和预防措施控制程序,对销售服务过程中的不符合情况以及采取的纠正措施和预防措施进行管理。
目前公司与劳动人员均签订劳动合同。
对必要的劳动用品能够按时发放,抽工服领用表,对部门领取情况实施了记录,由领用人签字。
现场观察,办公区域外有消防器材。 办公室区除常用办公设备外,未发现使用其他噪声设备。办公区能分区照明,水是生活用水,用电主要是设备及日常照明,由工程负责人节能降耗的管理。
E8.2 S4.4.7
QE7.5
S4.4.4 4.4.5 4.5.4 文件的建立\实施\管理发放等;
2017年7月公司着手进行质量及环境管理体系转版工作,文件的变化主要体现在编制了新版的《管理手册》及《程序文件汇编》,增加了新版标准的记录,对文件及记录的管理执行《文件控制程序》及《记录控制程序》,查文件的创新记录,提供《管理手册》,编号ZYZJ/SC-B0-2017,发布及实施日期2017-8-1/2017-9-1,版本B,再提供《程序文件汇编》,编号ZYZJ/CX-B0-2017,编审,批准,发布及实施日期2017-8-1/2017-9-1,版本B。公司对变更的体系文件进行了重新发放管理,提供文件发放、回收记录,各部门人员进行了签收,,旧版文件给予了回收。此次审核前企业对文审提出的问题进行了整改。查外来文件清单,收集了中华人民共和国合同法等文件,识别较充分。通过对新版记录相关方需求和期望识别表、组织的内外重要环境因素分析表等审核,记录基本为机打,填写较清晰完整,有一定的追溯性。公司文件及记录存放于档案柜中,对各文件给予适当标识,储存及标识良好,电子类文件存于电脑中,电脑定期进行系统维护,如杀毒、升级等。