工程项目环境及职业健康安全管理检查表
质量、环境和职业健康安全技术部内部审核检查表
质量、环境和职业健康安全技术部内部审核检查表1. 检查目的本检查表旨在确保质量、环境和职业健康安全技术部的作业过程符合行业标准和公司政策,以及履行监管要求。
2. 检查范围本次检查的范围为质量、环境和职业健康安全技术部的各项管理活动,包括但不限于以下方面:- 质量管理体系是否符合ISO 9001标准要求;- 环境管理体系是否符合ISO 14001标准要求;- 职业健康安全管理体系是否符合OHSAS 18001标准要求。
3. 检查内容本次审核将根据以下内容进行检查:3.1. 质量管理体系- 确定管理责任,包括制定政策和目标、分配职责、组建质量团队、进行内部审核和对外合作;- 制定质量手册和程序文件,以确保标准化管理和文件控制;- 制定质量档案,记录关键步骤、变更规定和测试结果,以及往来信函和复盘记录;- 实施质量培训,包括培训需要评估、计划、交付和效果评估,确保所有员工能够满足岗位要求;- 实施内部审核和流程监测,以确保各项管理活动符合监管要求和标准要求;- 确保客户满意度,包括收集和分析客户反馈、处理客户投诉和反馈、及时回访,确保超过客户期望值。
3.2. 环境管理体系- 实施环保方案,指定环保目标和目标指标、进行环保评估,制定监测和保障措施,在环保方案实施结束时进行评估与总结并制定下一个周期的环保方案;- 如实披露环境信息,制定环保技术文件、环保应急预案,开展环境意识教育和培训,建立环境数据监控系统;- 管理必要的环境许可和认证,对环境事故进行风险评估、应急措施和事故调查;- 制定环保管理责任体系文件,包括技术管理和行政管理两个方面,分别制定相关程序文件和档案。
3.3. 职业健康安全体系- 制定管理责任,包括安全政策和目标、分配职责、组建安全团队、进行内部审核和对外合作;- 设定职业健康安全方案,包括制定目标和控制措施,进行评价和监测,汇总数据以便有效管理;- 实施职业健康安全培训,包括培训需要评估、计划、交付和效果评估,确保所有员工能够满足岗位要求;- 制定职业健康安全文件,保证管理措施标准化;- 实施内部审核和流程监测,以确保各项管理活动符合监管要求和标准要求。
内审检查表—项目部GBT19001—2016、GBT24001—2016、ISO45001:2018质量环境、职业健康安全一体化管理体系
设计和开发更改控制适宜。
不适用
Q:8.5.1生产和服务提供的控制
8.6产品和服务的放行
8.7不合格输出的控制
1.有无生产和服务方面的管理制度?主要包含哪些?
2.生产计划单的填制是否明确?产品信息是否明确,是否具备一致性?
6.策划的相关内容有无成文信息?是否满足需要?
公司建立了设计和开发管理制度,并形成了文件。
抽查最新产品的设计开发
对市场进行了调研,考虑目前市场上基本情况,公司可考虑开发效率高、作业面大、节约成本的新产品,抢占更高端的市场
公司决策层会同各部门负责人等进行了新产品的策划,确定了设计开发的相关阶段:
设计完成时间,完成人
策划的实施形成了相关证据,包括试飞测试报告、设计评审报告等。
对产品的设计开发策划控制适宜。
不适用
Q:8.3.3设计和开发的输入
1.有无设计开发输入的成文信息?
2.成文信息中是否包括了功能和性能要求;来源于以前类似设计和开发活动的信息;法律法规要求;组织承诺实施的标准和行业规范;由产品和服务性质所决定的、失效的潜在后果等内容?
依据条款条款
检查内容
检查记录
是否符合
Q
E
S
Q/E/S:5.3组织的岗位、职责和权限
1. 是否明确了相应的职能和岗位?
2.本部门和岗位的职责、权限是否清楚?
3 各岗位员工是否明确自己的职责、权限?
1.明确了相应的职能和岗位?
2.本部门和岗位的职责、权限清楚?
3 各岗位员工明确自己的职责、权限?
符合
Q:6.1.2组织策划/E:6.1.2环境因素/S:6.1.2危险源辨识和职业健康安全风险评价
质量职业健康安全与环境管理体系审核项目部检查表
质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表
XXXX·xxxx—xxxx表2
审核员: 第 页 共 页
受审部门
项目部
时间
由年 月 日
至年 月 日
质量、职业健康安全与环境管理体系标准条款
审核内容、方法
记 录
评 价
7.5.3 标识和可追溯性。
7.5.4 顾客财产
7.5.5产品防护
审核员: 第 页 共 页
受审部门
项目部
时间
由 年 月 日
至 年 月 日
质量、职业健康安全与环境管理体系标准条款
审核内容、方法
记 录
评 价
评价指:符合、观察项、轻微不符合、严重不符合
质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表
XXXX·xxxx—xxxx表2
审核员: 第 页 共 页
受审部门
项目部
时间
由 年 月 日
d、查项目的安全检查分析记录、危险源辨识及风险评价(SHE策划书)。
e、查材料保管、发放记录。
a、查施工方案的审批。
b、查现场作业人员的持证情况、施工机具的鉴定(包括检查运行记录、维修记录、管理台帐)。
c、施工过程的检查记录、隐蔽记录。
d、施工过程是否由施工员、质安员会同工程监理进行旁站式连续监控,并保留相应的记录。
c、物资采购不合格品的处理结果。
d、是否存在未检验进货的现象,是否有紧急放行记录。
评价指:符合、观察项、轻微不符合、严重不符合
质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表
XXXX·xxxx—xxxx表2
审核员: 第 页 共 页
受审部门
项目部
时间
施工现场职业健康安全和环境检查表
分包单位资质审查,分包企业安全生产管理协议书
项目部安全生产责任制
施工组织设计与施工方案
专项施工方案
临时用电施工组织设计
目标管理方案
安全、环境目标管理责任书
项目部安全管理计划
项目部安全投入费用计划
各类保险
施工现场安全标识布置图
培训计划
安全操作规程
应急预案
工程分包合同
租赁协议
纠正预防措施
相关通知、通报
3
过程记录
定期检查记录
巡检记录
专项检查记录
检查验收记录
检测测量记录
施工机械验收、运行、维护、保养记录
隐患整改记录
安全交底记录
机械设备检查维护记录
辨识评价记录
应急演练记录
安全培训考试记录
现场安全教育记录
安委会议记录
安全专业会议记录
项目队安全例会
班组快会记录
目标考核记录
差
1
目视管理
方针目标展示
各级安全责任挂牌
目标考核公示
现场安全标识
安全文化宣传
入场证制度
特种作业持证上岗
2
现场管理
现场围护
现场道路及排水
平面布置
机械规程挂牌
材料及仓库管理
防火防爆
3
安全防护
脚手架
洞口临边
井架门架
基坑支护
机械、车辆、机具
施工用电
4
环境保护
施工噪声
废水处理
粉尘
危险固废
油料管理
5
遵章守纪
员工个人防护用品佩戴
违章作业行为
检查人员:
年月日
环境和职业健康安全管理运行检查表
噪音的控制
9
化ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ物品的标识
10
场地卫生是否符合要求
11
设备的清洁和保养
12
仓库的标识
13
仓库的灭火器配备
14
水龙头的滴水现象
15
禁止常明灯现象
16
公共场地的清扫情况
17
化学物品、燃料管路的泄漏
18
劳动防护用品的佩戴情况
废旧手套等劳防用品的收集
19
回收利用物资的堆放情况
20
部门主要的环境因素和危险源有没有变化
质量、环境、职业健康、安全管理运行检查表
编号:检查员: 所属月份:检查日期:
序号
检查内容
检查记录
所属部门
符合情况
1
本月有无工伤事件的发生-有-5分
2
固体废物的分类储藏情况
3
物资回收利用移交情况
4
固体废物处理记录
5
固体废物存放地点
6
化学危险物品的存放
使用化学品岗位有无职业危害标识
7
化学危险物品的领用记录
21
记录填写是否完整
22
环境因素有无变化
23
有无新员工进公司及培训上岗
24
顾客及相关方的投诉
25
计量、特种设备等校验情况
每月检查一次,根据每个部门涉及以上条款的情况,不符合项要求立即进行整改,每个部门不符合项的整改要求:不超过8个工作日。
质量、环境和职业健康安全计划部内部审核检查表
质量、环境和职业健康安全计划部
内部审核检查表
时间:20xx年xx月xx日
审核人:____________________________
被审核单位:质量、环境和职业健康安全计划部
审核内容:质量、环境和职业健康安全计划部的管理流程、工作程序、工作效率以及规范性文件的一致性、完整性和有效性的审核
一、管理流程
1.质量、环境和职业健康安全计划部是否有明确有效的管理流程,包括工作程序等?
2.管理流程是否包含各项工作的分工、工作内容、工作流程、管理责任等?
3.管理流程中是否考虑到风险评估、控制措施等因素?
二、工作效率
1.质量、环境和职业健康安全计划部的工作效率是否高?
2.日常工作中是否有节点流程优化的可能,能否提高效率?
3.是否有外部环境改变的情况下能快速适应内部系统的机制?
三、规范性文件
1.质量、环境和职业健康安全计划部的规范性文件是否符合现行法规和标准?
2.规范性文件是否具备可操作性?
3.质量、环境和职业健康安全计划部的文件是否得到及时的更新和升级?
四、安全
1.质量、环境和职业健康安全计划部是否有符合要求的安全设施和装备等?
2.员工的职业健康安全是否得到保障?
3.针对可能发生的事故等情况,是否有应急预案和预防措施?
五、考核评估
1.是否有明确的考核评估机制,对质量、环境和职业健康安全计划部的工作效果进行评估?
2.是否对员工的工作表现进行及时评估和考核?
3.是否根据评估结果进行及时调整和改进管理流程?
备注:本检查表仅供审核参考,如有其他需求和要求,请根据实际情况进行调整,并及时通知被审核单位。
工程项目环境及职业健康安全管理检查表
工程项目环境及职业健康安全管理检查表环境管理方面
1. 垃圾处理
•[ ] 现场是否有垃圾,是否及时清理
•[ ] 垃圾分类是否规范
•[ ] 是否采取防臭措施
2. 污水处理
•[ ] 是否建设了污水处理设施
•[ ] 污水是否进入排水管道或河流
•[ ] 污水排放是否符合国家及地方环保要求
3. 噪音控制
•[ ] 作业设备是否符合国家及地方的环境噪声标准
•[ ] 员工是否佩戴防噪耳塞
•[ ] 是否采取其他噪声控制措施
4. 空气质量管理
•[ ] 是否有室内通风设施
•[ ] 是否定期检测施工现场空气质量
•[ ] 是否采取防尘措施
职业健康安全管理方面
1. 安全生产
•[ ] 是否编制安全生产规章制度
•[ ] 是否有专人负责安全管理
•[ ] 安全标识是否符合国家及地方标准
2. 物料搬运管理
•[ ] 是否有专门的物料搬运工具
•[ ] 物料搬运时是否穿戴好安全装备
•[ ] 物料堆放区是否符合安全要求
3. 火灾防护管理
•[ ] 是否配备灭火器等灭火设备
•[ ] 是否定期检查电气设备器材
•[ ] 是否有消防预案
4. 健康管理
•[ ] 是否进行职业健康检查
•[ ] 是否提供必要的个人防护装备
•[ ] 是否加强对有害因素的控制
总结
在工程项目环境及职业健康安全管理方面,要求是非常严格的。
只有做到了严
格的环境管理和职业健康安全管理,才能达到保障工人安全、保护自然环境的目的。
检查表中列举了获得良好的管理的几个关键点,我们在实际操作中应该不断总结经验,不断完善检查表,从而提高我们的工作质量。
职业健康安全检查表完整
职业健康安全检查表(可以直接使用,可编辑实用优秀文档,欢迎下载)
职业健康安全检查表
被检查部门(部门负责人签名):联系:检查人员:
检查日期:年月日
仓库安全检查表权重:0.25
表格编号:02.12-2007D 记录流水号:
质量环境职业健康安全检查记录表受检单位:延吉项目部工程项目名称:
表格编号:02.12-2007D 记录流水号:
工程项目检查记录表(续一)
说明:1. 此表供总工办对施工单位进行质量、环境、职业健康安全检查使用。
2. 对上述各项检察发现严重不符合项,填写整改通知单进行整改。
检查人:现场负责人:
年月日。
职业健康安全与环境管理检查验收表
5)施工机械等转动装置防护设施完备
主控
6)危险作业场所安全隔离设施和警告标志齐全
主控
9安全用电
1)建设项目施工用电应按规定进行设计,并制定施工用电施工组织设计,并应经审批后实施
2)动力配电箱与照明配电箱应分别设置,电动工器具“一机、一闸、一保护”
主控
3)施工用电设施及临时接地应定期进行检查和检测,并形成记录
4)施工单位应建立特种设备管理制度,配备专(兼)职管理人员
5)相关制度应经过审批后发布实施
3安全管理
1)建设单位应结合工程项目施工组织实际情况,明确总体和年度的安全生产管理目标
主控
2)监理单位及各施工单位应逐级分解落实建设单位的安全生产目标,并制订保证措施
主控
3)建设单位应按《建设工程安全生产管理条例》规定,履行建设单位的安全责任,为参建单位创造安全施工条件
4)高于20m的金属井字架、钢脚手架、提升装置等防雷接地可靠,接地电阻小于10Ω
主控
5)用于加工、运输、储存易燃易爆物品的设备及管道防静电、防雷接地可靠
主控
6)电气设备接地可靠
主控
10脚手架及承重平台
1)各参建单位应明确脚手架管理职责与流程、风险分析辨识、搭拆方案、验收与使用的要求
2)脚手架搭拆应按审批的措施交底、实施
主控
5)重大起重、运输作业,特殊高处作业,带电作业及易燃、易爆区域作业,实行安全施工作业票管理
主控
6)对达到或超过一定规模的危险性较大分部、分项工程,应按照有关规定编制专项方案,和组织专家论证
主控
5工程发包、分包与劳务用工
1)工程发包、分包应符合规定,不得整体转包,不得将主体工程专业分包
主控
2)施工单位应按规定审核专业分包商、劳务分包商资质,并报监理单位、建设单位审核、批准
质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表02
受审核部门
时间
标准条款
审核内容
记录
评价
E4.3.是否在工程开工前进行环境因素、危险源辨识评价,并形成重要环境因素及重大危险源清单,有无新识别的已报公司主管部门?
2、是否对辩识的重要环境因素和重大危险源制定了控制措施。
1、是否针对目标、指标指定了形成文件化的管理方案没,方案中是否明确了有关岗位的层次的职责权限、时间、方法。
2、是否针对目标、指标指定了形成文件化的管理方案没,方案中是否明确了有关岗位的层次的职责权限、时间、方法。
内审员:受审核人:
Q5.3.5.4.1
E4.2.4.3.3
04.2.4.3.3
管理方针
目标、指标
查看公司的管理方针、目标、指标是否对项目进行了公示,为员工及相关方、公众所获取;
是否清楚和理解方针、目标的内涵,如何去实现。
是否根据公司的总的方针、目标,建立了项目部的目标、指标,在各层次分解落实,目标、指标的达标情况如何,是否有考核记录;
生产安全管理部环境和职业健康安全体系内审检查表
7、查有无员工代表参与旳安全事故、对环境导致重大影响事件处理旳证据。
文献控制
文献控制
1、查文献同意与否符合规定规定
2、查文献旳更改与否符合规定规定,可提供手册、程序文献或作业文献等。
3、查文献旳现行修订状态与否能识别
4、查文献旳有效版本能否识别
2、危险源与否按程序文献规定进行识别并形成文献?
3、重要环境原因旳评价和控制与否按程序文献旳规定进行评价?
4、重大危险源旳评价和控制与否按程序文献旳规定进行评价?
5、对可望施加影响旳环境原因与否进行了识别?
法律法规和其他规定
法规和其他规定
1、与否按规定识别、获取合用旳法律、法规及其他规定。
2、与否编制最新版本旳《适使用措施律法规与其他规定一览表》。
4、查看有无应急定期应急演习旳证据。
5、现场查看应急设施与否齐全和有效。
6、现场查看员工与否具有应急处理旳有关知识。
7、与否认期对应急准备和对应程序进行评审和修订。
监测和测量
合规性评价
绩效监视和测量
1、合规性评价小组旳人员却确定与否?
2、与否对重要境原因、职业健康安全运行控制准则等规定进行例行监测?
5、查各使用场所及各关键岗位与否具有有效版本旳对应文献
6、查文献外来与否进行标识分发受控
7、文献旳保管与销毁与否符合规定旳规定
运行控制
运行控制
1、现场查看员工对安全操作规程旳纯熟程度。
2、针对重要环境原因和重大危险源岗位旳控制,有无应有旳规范、作业指导书。
3、查现场有无必要旳生产设施、检测设备维护保养记录。
4、与否对固体废弃物按规定进行管理和控制。
内审检查表—项目部质量环境、职业健康安全一体化管理体系
基础设施管理基本适宜。
符合
Q:7.1.4过程环境
1.管理体系运行过程所需的环境有无特殊要求?
2.外界的环境对公司有无影响?
3.人员的心理有无受到影响?
4.生产和服务过程中的温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等是否适宜?
公司的管理体系运行无特别要求,按正常的环境提供生产和服务就行。
在运行策划和控制方面,公司采取了下列措施:
产品和服务的要求的确定:该行业目前暂无标准,按客户要求合同和技术规范执行
满足产品和服务要求所需的过程,即研发和服务流程为;关键过程已识别
特殊过程已识别确认
建立下列内容的准则:
产品作业指导书
设备操作指导书
进货检验规范
过程检验规范
成品检验规范
c)确定符合产品和服务要求所需的资源:提供了办公房间,设施设备、测量器具设备等资源,基本满足现有
2.有无对车间物料、产品、设备进行标识?
3.产品的加工及检验状态有无标签标识?
4.车间物料及产品的搬运工具是否适合?
5.产品防护条件如何?包装是否适宜?产品的防护是否符合要求?
制定了产品标识和可追溯性管理制度、产品防护、管理制度,对相关要求进行了明确规定
查看现场进行了相关标识,包括区域标识、合格品、不合格品、返工品、材料标识、状态标识、设备标识等
10.车间环境是否保持卫生、清洁和整齐?
11.生产设备等资源是否适宜?是否对设备进行定期维修和检查?有无记录?
12.车间质检员是否对工序做检验?有无记录?
13.主要岗位的作业人员能力是否能够满足要求?是否具备应有的资格条件?
14.有无特殊过程?如果有,有无确认控制要求?是否满足?
项目职业健康安全和环境保护检查评分表
26.圆盘锯、钢筋机械、电焊机、搅拌机等按照完履行验收程序,建立有设备台账,设置安全防护棚,设备无缺陷
27.脚手架(悬挑式、附着式升降脚手架)安装、拆除单位资质、特种作业人员证件合规性,验收定期检查(检测)记录。架体及构配件安全性能、稳定性情况
其他
检查结论
检查人员
带队领导
施工
现场
安全
环保
管理
(50分)
有一项不符合扣1-5分
20.施工现场人员是否按规穿戴使用个人防护用品
(安全帽、安全带、马甲、工作服、绝缘手套、绝缘鞋等)
21.入口处、危险部位及主要施工区域设置安全警示标志
22.施工现场临边洞口等防护可靠有效,安全网完整
23.作业班组定期开展安全活动,有活动记录、照片
24.接地电阻、绝缘电阻、漏电保护定期检定、测试;“一机一闸一漏”合规,配电箱与开关箱电器损坏或进出线混乱,箱体无门、锁,无防雨措施
9.《安全操作规程》、《工程岗位操作规程》开展培训,规程“电子口袋卡”应用良好,人员操作规范、标准
10.实名制管理,入场人员进行健康体检,不使用超龄作业人员,无建筑施工职业禁忌症
11.安全生产标准化建设、自评
安全风险分级管控
(20分)
有一项不符合扣3分
12.投保安全生产责任保险
13.安全风险辨识、评价及管理,重大危险源公示、CARC表,岗位风险、职业危害告知
28.吊篮施工方案,吊篮操作规程,作业前安全技术交底,操作人员持证上岗,不准超过2人或2人使用一根安全绳
环境职业健康安全检查表安环部门
与否按规定对目旳指标及管理方案完毕状况进行检查。(4.5.1)
审核人员: 审核日期:
审核部门: 部门代表
序号
审核项目(原则要素)
审 核 观 察 记 录
不合格编号
7
8
内外交流与沟通(4.4.3)
●
文献和资料控制(4.4.4)(4.4.5):
●按法规规定及程序规定检查演习旳规定,检查演习状况,理解演习与否暴露了应急程序旳局限性并导致了对文献旳修订
审核人员: 审核日期:
审核部门: 部门代表
序号
审核项目(原则要素)
审 核 观 察 记 录
不合格编号
11
内审(4.5.4/4.5.5)
●与否筹划、制定了内部审核方案,审核方案与否考虑到有关运营旳环境/风险重要性和以往审核成果
与否具有可追溯性
与否涉及了对前次审核整治成果旳进一步验证
不符合旳陈述、违背条款、严重限度描述和鉴定与否精确
纠正措施和避免措施与否及时、合理、有效并通过验证
审核报告,体系总体评价:符合性及有待改善旳方面
内审有关文献与否通过审批
审核人员: 审核日期:
审核部门: 部门代表
序号
审核项目(原则要素)
审 核 观 察 记 录
审核部门:部门代表
序号
审核项目(原则要素)
审 核 观 察 记 录
不合格编号
1
2
查环境因素、重要环境因素/危险源、重大危险源清单,询问与否按文献规定更新。查更新辨认、评价记录(4.3.1)
辨认与否充足,涉及:新扩改项目。
环境因素/危险源描述与否精确。
评价与否合理。环境因素/危险源清单、重要环境因素/重要危险源清单与否相相应
2017年最新建筑工程GBT50430 质量环境职业健康安全管理体系综合内审检查表
QE6.1
过程的风险和机遇是否有进行识别和评估?过程有哪些风险 询问并查看风险和机遇识 和机遇?是否有制订应对风险和机遇的措施?应对风险和机 别和评估资料 遇的措施是否有融入QES管理体系过程中? 过程的环境因素/危险源是否有进行识别和评估?过程有哪 些环境因素/危险源?是否有重要环境因素/危险源?重要环 询问并查看环境因素/危 境因素/危险源是否有制订相应的控制措施?是否有将措施 险源识别和评估资料 融入ES管理体系过程中? 过程的合规义务是否有进行识别和收集?所收集的合规义务 询问并查看合规义务清单 是否适用?人员是否知道本过程所需要的合规义务? 是否制订了目标?是否有制订实现目标的方案?是否有对其 有效性进行评估? 是否有对ES要求进行识别?有哪些ES要求?有无对现场的危 险废弃物/化学品/消防设施/能资源实施控制? 如有紧急事故发生时如何处理?是否有文件规定?是否经过应 急训练? 怎样安排施工计划的?(抽2-3份施工安排) 若未按计划要求的交期完成施工项目交付,应如何处理?查 3-5份 交付的产品标识是否清晰及可追溯性如何? 交付的产品是否有相应的交货计划?安排运输工具或货柜, 联络顾客,准备报关等,以确保产品按期交付给顾客。 成品仓收到《出货计划(或送货单、销售单)》后,是否及 时将需交付产品分品种(或按顾客)移至“待检区”或“出 货区”,通知检验人员检验合格,加盖(或粘贴)“合格” 标识后,由送货人员验数签收,安排搬运人员装车(或装 柜)? 过程的输出是不是充分与适宜的(作为下一过程的输入)? 并且完整、清楚、不自相矛盾。 询问并查看目标 询问并查看相关证据 询问并查看相关证据 询问并查看相关证据 询问并查看相关证据 询问并查看相关证据 询问并查看相关证据
条款/过程 ISO条款
J11/QE4.4/S4.1 J11/QE4.4/S4.1 J11/QE4.4/S4.1 J11/QE4.4/S4.1 J11/QE4.4/S4.1 J11/QE4.4/S4.1 J11/QE4.4/S4.1 J11/QE4.4/S4.1 J11.2
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- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
工程项目环境及职业健康安全管理检查表(1)项目名称:检查时间:年月日
检查人:确认人:
注:上表日常检查不打分,综合检查时进行打分。
为满足打分需要,该检查表中每个符合项分配分为2分,基本符合项为1分,不符合项为0分,综合检查时评价情况进行打分。
工程项目环境及职业健康安全管理检查表(2)
项目名称:检查时间:年月日
检查人:确认人:
注:上表日常检查不打分,综合检查时进行打分。
为满足打分需要,该检查表中每个符合项分配分为2分,基本符合项为1分,不符合项为0分,综合检查时评价情况进行打分。
工程项目环境及职业健康安全管理检查表(3)
项目名称:检查时间:年月日
检查人:确认人:
注:上表日常检查不打分,综合检查时进行打分。
为满足打分需要,该检查表中每个符合项分配分为2分,基本符合项为1分,不符合项为0分,综合检查时评价情况进行打分。
工程项目环境及职业健康安全管理检查表(4)
检查时间:年月日
项目名称:
检查人:确认人:
注:上表日常检查不打分,综合检查时进行打分。
为满足打分需要,该检查表中每个符合项分配分为2分,基本符合项为1分,不符合项为0分,综合检查时评价情况进行打分。
工程项目环境及职业健康安全管理检查表(5)项目名称:检查时间:年月日
检查人:确认人:
注:上表日常检查不打分,综合检查时进行打分。
为满足打分需要,该检查表中每个符合项分配分为2分,基本符合项为1分,不符合项为0分,综合检查时评价情况进行打分。