用友u8-库存管理操作手册
U8系统仓库模块操作指南
U8系统仓库模块操作指南U8系统是一款综合性的企业管理软件,其中仓库模块是一个重要的组成部分,用于管理和跟踪企业的库存情况。
以下是对U8系统仓库模块的操作指南,帮助用户更好地使用该功能。
1. 仓库基本信息的设置:在开始使用U8系统的仓库模块前,需要先进行仓库基本信息的设置。
打开U8系统,点击主菜单中的“仓库管理”,找到“仓库设置”页面。
在此页面中,用户可以设置仓库的编号、名称、地址等基本信息,还可以根据需要添加自定义字段。
2. 仓库的创建和编辑:在U8系统中,可以根据实际情况创建多个仓库。
在“仓库管理”页面,点击“新建”按钮,填写仓库的相关信息,并保存。
如果需要对已有的仓库进行编辑,也可以在“仓库管理”页面中找到相应的仓库,进行编辑并保存修改。
3. 仓库的库区和货位设置:在U8系统中,可以对仓库进行库区和货位的划分。
在“仓库管理”页面,点击相应的仓库,进入仓库详情页面。
在该页面中,可以添加或编辑仓库的库区和货位。
库区用于对仓库进行大范围的划分,而货位则用于对库区内的存货进行精细管理。
4. 入库操作:在U8系统中,可以通过多种方式进行入库操作。
用户可以手动录入入库单,也可以通过仓库模块和采购模块的自动关联,自动生成入库单。
在“仓库管理”页面,点击“入库管理”,即可查看和处理入库单。
在入库单中,可以录入入库物料的相关信息,如名称、数量、批次等,并保存。
5. 出库操作:与入库操作类似,在U8系统中,可以通过多种方式进行出库操作。
用户可以手动录入出库单,也可以通过仓库模块和销售模块的自动关联,自动生成出库单。
在“仓库管理”页面,点击“出库管理”,即可查看和处理出库单。
在出库单中,可以录入出库物料的相关信息,并保存。
6. 库存查询:在U8系统中,可以随时查询仓库的库存情况。
在“仓库管理”页面,点击“库存查询”,输入相应的查询条件,即可查看对应的库存信息。
用户还可以根据需要,对库存信息进行排序和筛选,以便更快地找到所需的物料。
库存与存货业务处理u8操作流程
库存与存货业务处理u8操作流程库存与存货业务处理U8操作流程。
一、库存管理。
库存管理在企业运营中可太重要啦,就像家里的小仓库,得管得井井有条才行。
在U8系统里,库存管理有好多好玩的操作呢。
1. 入库操作。
- 当有货物要入库的时候,我们得先在系统里找到对应的入库单填写入口。
比如说采购的货物到了,我们就选择采购入库单。
这就好比是迎接新成员进我们的小仓库大家庭。
- 然后把货物的基本信息,像名称、规格、数量这些都准确地填进去。
可不能马虎呀,要是填错了,那后面找东西可就麻烦啦。
就像你把东西乱放,到时候找都找不到。
- 还有,要记得填写入库的仓库是哪个。
这就像告诉货物,你该住哪个房间啦。
比如说我们有原材料仓库、成品仓库之类的,要把货物送到正确的“家”。
2. 出库操作。
- 出库的时候呢,情况又不太一样。
如果是销售出库,那我们就选销售出库单。
这就像是把货物从家里送出去,让它去新的地方啦。
- 同样的,货物的信息要填对,特别是数量。
因为这关系到库存的数量变化呢。
要是多给了或者少给了,那可就有大问题啦。
就像你给朋友分糖果,分错了数量,朋友可能会不开心的哦。
- 而且要选择从哪个仓库出库,这就像是从哪个房间拿东西出去一样。
3. 库存盘点。
- 库存盘点就像是给小仓库做个全面的体检。
我们要定期在U8系统里发起盘点任务。
- 系统会列出当前库存里应该有的货物清单,然后我们实际去仓库数一数,看看和系统里的数量对不对得上。
如果对不上,那就要找出原因啦。
是货物丢了,还是记录错了呢?这就像你数自己的小玩具,发现少了一个,得找找是放错地方了还是真的丢了。
二、存货业务处理。
存货业务处理也是个很有趣的部分呢。
1. 存货计价。
- 存货计价就像是给每个货物算身价一样。
在U8系统里有好几种计价方法,像先进先出法、加权平均法之类的。
- 如果是先进先出法,就像是排队一样,先进来的货物先出去,按照这个顺序来计算成本。
这就很公平呀,就像大家排队买东西,先来的先买到。
U8系统仓库管理操作手册
U8系统仓库管理操作手册U8系统仓库管理操作手册1. 介绍1.1 仓库管理系统概述1.2 本文档目的1.3 文档读者对象2. 登录和权限管理2.1 登录系统2.2 密码管理2.3 用户权限管理3. 仓库基础设置3.1 新建仓库3.1.1 仓库基本信息填写3.1.2 仓库位置设置3.1.3 仓库人员分配3.1.4 仓库参数设置3.2 仓库分类管理3.2.1 新建仓库分类3.2.2 修改仓库分类3.2.3 删除仓库分类3.3 仓库区域设置3.3.1 新建仓库区域3.3.2 修改仓库区域3.3.3 删除仓库区域4. 产品管理4.1 新建产品4.1.1 产品基本信息填写4.1.2 产品单位设置4.1.3 产品价格设置4.1.4 产品属性设置4.2 修改产品信息4.3 删除产品5. 入库管理5.1 创建入库单5.1.1 选择仓库和供应商5.1.2 添加入库商品及数量5.1.3 入库单审核与确认5.2 入库单查询5.2.1 按仓库查询5.2.2 按供应商查询5.2.3 按日期查询5.3 入库退货5.3.1 创建入库退货单5.3.2 入库退货单审核与确认6. 出库管理6.1 创建出库单6.1.1 选择仓库和客户6.1.2 添加出库商品及数量6.1.3 出库单审核与确认6.2 出库单查询6.2.1 按仓库查询6.2.2 按客户查询6.2.3 按日期查询6.3 销售退货6.3.1 创建销售退货单6.3.2 销售退货单审核与确认7. 库存管理7.1 库存查询7.1.1 按仓库查询库存7.1.2 按产品查询库存7.2 盘点管理7.2.1 创建盘点单7.2.2 添加盘点商品及数量7.2.3 盘点单审核与确认7.2.4 盘点差异处理附件:- U8系统仓库管理操作手册附件A: 仓库管理系统界面截图- U8系统仓库管理操作手册附件B: 产品管理模板法律名词及注释:1. 仓库管理系统概述:指U8系统中专门用于管理仓库的软件模块。
U8财务系统使用手册(存货核算)
U8财务系统使用手册(存货核算)目录用友软件使用手册(存货核算) 0一、进入系统; (1)二、存货核算的操作 (1)1.进入存货核算系统界面 (3)2.业务核算的操作 (4)2.1正常单据记帐 (4)2.2暂估成本录入 (5)2.3期末处理和月末结帐 (6)一、进入系统;二、如图1所示,单击Windows窗口左下角“开始”,在弹出的菜单中点击“所有程序”选择“用友ERP-U8”,单击“企业应用平台”图12.如图2,进入用友软件登陆界面,在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器名称。
输入操作员帐号以及密码。
如要修改密码,则选择“改密码”选择钮。
选择工作帐套,单击“确定”进入系统。
经过系统初始化后会看到如图3所示的工作界面。
图2图3二、存货核算的操作1.进入存货核算系统界面1.1点击“供应链”-“存货核算”,出现如图4所示界面。
图42、业务核算的操作2.1正常单据记帐2.1.1点击“业务核算”-“正常单据记帐”,出现如图5 所示的工作界面。
2.1.2选择要记帐的仓库、单据类型、起始日期,单击“确定”,出现如图6所示的工作界面。
2.1.3单击图6表体上方“全选”,同时再单击“记帐”,系统自动将未记帐的单据进行记帐。
图5图62.2暂估成本处理(处理采购暂估)2.2.1月末进行暂估成本处理,单击“暂估成本处理”,出现如图7所示的工作界面。
图72.2.2选择要暂估处理的仓库,选定表体上“未全部结算完的单据是否显示”,单击“确定”,出现如图8所示的工作界面。
单击“结算处理”,完成暂估成本处理。
图82.3期末处理和月末结帐2.3.1月末单击“业务核算”-“期末处理”,如图9所示。
选择需处理的仓库,单击“确定”,完成期末处理。
2.3.2月末单击“业务核算”-“月末结帐”,将当月存货所有单据结帐完毕。
用友u8-库存管理操作手册
目录1、采购入库单操作 (2)1.1操作界面打开 (2)1.2界面功能说明 (2)2、其他入库单操作 (3)3、材料出库单操作 (4)4、其他出库单操作 (4)5、调拨单操作 (5)5.1调拨单打开 (6)5.2界面功能说明 (6)库存管理操作流程1、采购入库单操作适用范围:外购材料的入库(不包括委外加工材料)1.1操作界面打开库存管理-入库业务-采购入库单图11.2界面功能说明1.2.1录入:必录项目表头:仓库、供货单位、采购类型、入库类别(选择采购入库)表体:存货编码、数量图41.2.2修改:如果发现采购入库单要修改,需要先弃审。
单击“弃审”按钮,再单击“修改”按钮,就可以进行修改操作了,完成后要进行“保存”与“审核”(图5)。
图52、其他入库单操作适用业务范围:制板加工后入库、扣件组加工后入库、委外加工后材料入库,分子公司调入业务注意事项:制板加工后入库:入库类别只能选择“制板自制入库”扣件组加工后入库:入库类别只能选择“扣件组入库”委外加工后材料入库:入库类别只能选择“委外材料入库”,加工单位:选择委外供应商分子公司调入业务:入库类别只能选择“分子公司调入”,加工单位:选择分子公司必录项目表头:仓库、入库类别、加工单位表体:存货编码、数量库存管理-业务出库-其他入库单图8“修改”、“审核”与“采购入库单”操作一致3、材料出库单操作适用业务范围:制板车间领用,扣件组领用,生产领用(包括一、二、三、七、敏捷厂、床垫厂领用及制板和扣件组加工领用材料),非生产领用(售后及后勤部门领用)等。
注意事项:制板车间领用:出库类别只能选择“制板车间领用”扣件组领用:出库类别只能选择“扣件组领用”生产领用:产品生产领料。
出库类别只能选择“生产领用出库”非生产领用:出库类别只能选择“非生产领用出库”必录项目表头:仓库、出库类别、部门表体:存货编码、数量库存管理-业务出库-材料出库单图124、其他出库单操作适用业务范围:外协加工时的材料出库,委外加工材料出库,材料调给工业园、八分厂和东莞公司等注意事项:外协加工时的材料出库:出库类别必须选择“外协材料出库”委外加工材料出库:出库类别必须选择“委外材料出库”材料调给工业园、八分厂和东莞公司等:出库类别必须选择“调给分子公司”必录项目表头:发料仓库、出库类别、收货单位表体:存货编码、数量、自动带出计划价库存管理-业务出库-其他出库单(图13)图135、调拨单操作调拨单是用于仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务的单据。
U8库存管理操作手册
库存管理操作手册目录一、进入系统 (3)一、库存管理整体流程 (5)三、入库业务 (5)3.1采购入货单制作 (5)操作步骤 (6)3.2采购退货单制作 (8)四、销售出库业务 (11)五.材料出库单 (11)六.产成品入库 (15)七.调拨单 (19)八.特殊挪料-拆借业务 (21)九、查询 (27)9.1、现存量查询 (27)9.2、库存台帐 (28)一、进入系统1.如图1所示,单击Windows窗口左下角“开始”,在弹出的菜单中点击“所有程序”选择“用友U8+13.0”,单击“企业应用平台”,或桌面图标图12.如图2,进入用友软件登陆界面,在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器地址或者名称。
【服务器地址:192.168.0.248】3.输入操作员帐号以及密码。
如要修改密码,则选择“改密码”选择钮。
4.选择帐套,单击“确定”进入系统。
二库存管理整体流程三、入库业务3.1采购入货单制作适用业务:所有采购物资的入库单制作。
功能路径:“供应链”-“库存管理”-“采购入库”-“采购入库单”功能界面及操作步骤:操作步骤进入U8:“业务工作”-“供应链”-“库存管理”-“采购入库”-“采购入库单”,双击打开,如下图;增加单据:打开界面后,单击增加下面的小黑三角,选择质量-检验单,如下图:出现过滤条件选择窗口,如下图:注意分单方式,合并表示选择的检验单合并一张入库单,检验单号表示一张检验单生成一张入库单,到货单号表示同一张到货单的检验单合并生成一张入库单。
录入过滤条件后,点确定,弹出如下界面选择完成后,点表头的确定,如下图:录入仓库,然后保存、审核。
注意事项:●核对、确认入库仓库、入库类别正确;●核对、确认入库实物规格、型号与系统规格、型号(物料编码)一致;●应以实际清点数量为实际入库数量;3.2采购退货单制作采购退货单使用的也是采购入库单,是红字的采购入库单,数量为负。
采购入库单(红字)是按采购到货单(红字)生成。
用友U8操作手册说明书
用友U8操作手册目录第一部分系统初始化 (3)1.1系统说明 (3)1.2权限说明 (3)1.4系统管理员注册 (4)1.6增加操作员用户 (6)1.7更改账套名称 (8)第二部分总账 (11)2.1系统登录 (11)2.4会计科目调整 (12)2.6录入期初余额 (14)2.7凭证 (17)2.7.1填制凭证 (17)2.7.2作废/整理凭证 (21)2.7.3其他常用功能说明 (23)2.7.4审核凭证 (28)2.7.5查询凭证 (31)2.7.6打印凭证 (34)2.7.7记账与反记账 (37)2.8期末 (41)2.8.1期间损益结转 (41)2.8.3结账与反结账 (43)2.9账表 (45)2.9.1科目账 (45)2.9.2项目往来辅助账 (51)2.9.3账簿打印 (57)3.4设置备份计划 (59)3.5自动账套备份的还原及引入 (60)3.6清除单据锁定 (63)3.7清除系统运行异常 (63)第一部分系统初始化1.1 系统说明业务平台: 主要进行日常的账务处理:记账、结账、凭证及账表的查询打印等操作。
其图标如下:系统管理: 主要进行(1)账套的备份还原, (2)用户的填加, (3)年度账的建立及结转。
等操作。
其图标如下:1.2 权限说明主要指在登陆“系统管理”时可能涉及到的用户及权限:admin:系统管理员(1)账套的备份还原; (2)备份计划的建立; (3)用户的填加;(4)异常任务的清理等。
demo :账套主管(1) 年度账的建立; (2)年度数据的结转等。
系统管理员和账套主管的权限比较(Y代表可以,N代表不可以)主要功能功能选项功能细项系统管理员是否拥有账套主管是否拥有账套主管账套建立Y N 账套修改N Y 账套引入Y N 账套输出Y N 账套数据删除Y N1.4 系统管理员注册点击“系统管理”—“系统”—“注册”如下图:则弹出登陆对话框,如下图:“登录到”栏务必保证是本机的计算机名(在本系统中所有的登录窗口,都必须保证这一点),一般会自动带出,不用作任何修改。
用友U8基本操作手册
用友U8基本操作手册一、系统登录打开用友 U8 软件,在登录界面输入用户名和密码。
用户名一般由系统管理员提前设置好,密码则是您自己设定并牢记的。
输入完成后,点击“登录”按钮即可进入系统。
二、基础档案设置1、部门档案依次点击“基础设置” “机构人员” “部门档案”,进入部门档案设置界面。
点击“增加”按钮,输入部门编码和部门名称等信息,然后点击“保存”。
2、人员档案在“基础设置” “机构人员” “人员档案”中进行人员信息的录入。
包括人员编码、姓名、所属部门等。
3、客户档案选择“基础设置” “客商信息” “客户档案”,点击“增加”录入客户的相关信息,如客户编码、名称、地址、联系方式等。
4、供应商档案同样在“客商信息”中,找到“供应商档案”进行类似的操作来录入供应商的信息。
三、财务模块操作1、总账(1)凭证录入点击“财务会计” “总账” “凭证” “填制凭证”,选择凭证类别,然后依次输入日期、摘要、科目、金额等信息。
(2)凭证审核审核人员登录系统,在“凭证” “审核凭证”中对已录入的凭证进行审核。
(3)记账审核通过的凭证可以进行记账操作,点击“记账”按钮即可。
2、应收款管理(1)应收单据处理包括录入销售发票、其他应收单等。
(2)收款单据处理登记收到的款项。
(3)核销处理将收款与应收款进行核销。
3、应付款管理与应收款管理类似,对应付单据、付款单据进行处理和核销。
四、供应链模块操作1、采购管理(1)采购订单在“采购管理”中录入采购订单,包括供应商、采购物品、数量、价格等。
(2)采购到货货物到达后进行到货登记。
(3)采购入库验收合格的货物办理入库手续。
2、销售管理(1)销售订单录入客户的销售订单信息。
(2)发货单根据销售订单生成发货单。
(3)销售出库发货后进行销售出库操作。
3、库存管理(1)入库业务除了采购入库,还包括其他入库,如盘盈入库等。
(2)出库业务如销售出库、材料领用出库等。
(3)库存盘点定期对库存进行盘点,调整库存数量。
用友u8的存货使用流程
用友U8的存货使用流程1. 存货管理存货管理是用友U8系统中非常重要的一个模块,它主要用于管理企业的存货信息,包括存货的采购、入库、销售、出库等过程。
1.1 存货分类在用友U8系统中,存货按照一定的分类方式进行管理,可根据企业的需求进行自定义分类。
常见的存货分类包括:•主分类:按照存货的性质、用途进行分类,如原材料、半成品、成品等。
•子分类:在主分类的基础上,进一步细分存货,如原材料中的钢材、木材等。
•存货组合分类:将不同的存货进行组合,如套装、组合装等。
1.2 存货档案在用友U8系统中,存货档案用于记录企业的存货信息,并对存货进行管理。
每一个存货都有一个唯一的存货编码,存货档案中包含了存货的名称、规格、单位、采购价格、销售价格等相关信息。
1.3 存货采购存货采购是指企业购买存货的过程。
在用友U8系统中,存货采购的流程如下:1.创建采购订单:根据需要购买的存货,创建采购订单,记录采购的存货数量、价格等信息。
2.采购入库:当存货采购完成后,将存货入库。
在用友U8系统中,可以通过扫描条形码或手工录入等方式,将存货入库到指定的仓库中。
3.生成采购入库单据:系统会自动生成采购入库单据,用于记录采购入库的情况,包括存货数量、入库仓库等信息。
1.4 存货销售存货销售是指企业将存货出售的过程。
在用友U8系统中,存货销售的流程如下:1.创建销售订单:根据客户需求,创建销售订单,记录销售的存货数量、价格等信息。
2.销售出库:当存货销售确认后,将存货出库。
在用友U8系统中,可以通过扫描条形码或手工录入等方式,将存货从仓库中出库。
3.生成销售出库单据:系统会自动生成销售出库单据,用于记录销售出库的情况,包括存货数量、出库仓库等信息。
2. 存货盘点存货盘点是指对企业的存货进行定期的盘点工作,以确保存货数量的准确性和及时性。
2.1 盘点计划存货盘点前需要制定盘点计划,包括盘点日期、盘点仓库、盘点人员等信息。
2.2 盘点操作在用友U8系统中,进行存货盘点的操作如下:1.盘点开始:选择盘点计划,并开始盘点工作。
库存管理操作手册U8
库存管理操作手册U81. 库存管理操作手册U81.1 简介本文档旨在详细说明如何使用U8软件进行库存管理。
涵盖了从基础设置到具体操作的全过程,帮助用户快速上手并提高工作效率。
2. 基础设置2.1 公司信息设置- 添加公司信息:包括公司名称、地址、联系方式等。
- 设置货币单位:设定默认货币单位及汇率。
- 配置税务相关参数:添加纳税人识别号、开票规则等。
2.2 仓库配置- 创建仓库档案:输入仓库编号和名称,并指定所属部门或业务员。
- 设定物料分类代码表:根据实际需求创建不同的物料分类代码以便于后续查询与统计分析。
3. 物料管理3.1 新建物料档案步骤:a) 输入物料编码和名称;b) 指定主要供应商及采购价格;c) 定义销售属性(颜色/尺寸);d) 设置安全库存量和最大订购数量;e) 关联其他相关资料(图片/技术参数等)。
3.2批次追踪功能对需要跟踪其生产日期,有效期限,序列号或者自定义字段值时可启用批次追踪功能。
4. 采购管理4.1 新建采购订单步骤:a) 输入供应商信息;b) 添加物料及数量;c) 确定交货日期和付款方式等细节;d)保存并提交审批。
5.销售管理5.1 创建销售订单步骤:a)输入客户信息;b)添加要出售的产品及数量、价格等详细内容;c)设定发货时间与运输方式;d ) 完成后保存并相应的发票单据。
6.库存盘点6.1 盘点计划制作- 设定盘点周期:根据实际需求设置每个仓库的盘点频率。
- 制订具体计划:选择需要进行盘点的仓库,指派负责人,并确定开始结束日期。
7.报表分析7 .1应收/付账龄分析通过U8软件可以方便地查看公司在一段时间内(如30天或60天),各类业务对象所欠金额以及逾期情况,从而更好地控制风险.8 . 法律名词解释:8 .1 U8: 是由中国联合网络通信集团有限公司研究院自主开发设计推广使用中小企业ERP系统.注释: ERP是Enterprise Resource Planning的缩写,即企业资源计划。
用友u8仓库管理操作手册
仓库管理操作手册目录一、仓库档案建立..................................................................................................... 错误!未定义书签。
二、入库业务............................................................................................................. 错误!未定义书签。
三、出库业务 (6)四、调拔业务 (11)五、盘点业务 (13)六、型态转换业务 (15)七、库存与存货对账 (15)八、月末结账 (16)九相关报表查询 (18)一、仓库档案的建立用户可以按照仓库对存货进行管理,同一存货在不同仓库设置不同的盘点周期、安全库存参数;用户可以根据实际需要设置仓库的属性:如果需要对车间存放的存货进行管理,可以设置现场仓;如果需要对委外商处存放的材料进行管理,可以设置委外仓【菜单路径】:〔基础设置〕—〔基础档案〕—〔业务〕—〔仓库档案〕【操作说明】:在此界面上可以实师对仓库的新增、修改;在修改仓库档案的界面上,对“计价方式”选“移动平均法”,仓库属性有“现场仓”、“委外仓”、“普通仓”,根据情况选择。
二、入库业务1、采购入库单采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。
【菜单路径】:〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔入库业务〕—〔采购入库单〕【操作说明】:1. 采购入库单可以手工增加,也可以参照采购订单、采购到货单(到货退回单)、委外订单、委外到货单(到货退回单)生成。
2. 采购入库单可以修改、删除、审核、弃审。
3. 与委外订单关联的采购入库(委外加工物资入库单)单保存时,如果有倒冲材料,系统则自动生成材料出库单。
4、采购入库单如果是手工新增的,则需要输入单价;如果是参照到货单生成的,不需要对单价做维护。
库存管理操作手册U8(DOC)
目录一、部门职责: (2)三、系统业务处理流程: (2)四、部门日常业务系统处理: (3)1、日常业务类型的界定: (3)2、库存管理业务日常处理: (3)3、特殊业务: (8)4、月末结帐: (10)一、部门职责:采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有:1、采购部门向供应商进行订货后,供货商按照约定的日期进行送货;办理相关材料报关、运输等接货手续;货物送到时,采购人员在采购管理模块录入采购到货单,通知库房人员和质检人员进行入库检验。
2、根据库房实际点收入库材料数量,索要采购发票;对未到达材料,督催供应商发货。
3、如果出现质量问题,负责和供应商的商务协调,进行换货或退货处理。
4、根据约定的付款条款到财务部门请款。
库房管理部门:1、负责公司日常物料的实物出入库管理。
2、负责公司库存物资的保养和维护。
3、负责公司物资的定期盘点,保证账实一致。
质检部门:1、按照采购合同约定规格标准,进行入库检验。
2、按照生产的设计标准,进行成品的完工入库检验。
3、按照相关外协加工标准,对外协加工产品进行入库检验。
财务部门:1、核算原材料出入库成本。
2、核算半成品的加工成本、领用成本。
3、核算外协加工半成品成本,进行挂帐处理。
4、核算最终产成品成本,统计销售毛利情况。
二、部门岗位划分:库管人员:库存物资的管理和出入库库房记账人员:对库存出入库单业务进行登账,统计实物结存。
库房主管:进行库存出入库单据审核、月末结帐。
质量检验员:按照采购合同约定规格标准,进行入库检验;按照生产的设计标准,进行成品的完工入库检验;按照相关外协加工标准,对外协加工产品进行入库检验。
三、系统业务处理流程:1、采购部门在采购管理模块根据采购订单录入采购到货单;2、到货单录入后,质检部门进行质量检验,检验合格填写质检单。
3、库房管理人员根据到货单和质检单合格实际数量,在库存管理模块依据到货单填制采购入库单。
4、总调部门填制发货通知单,进行复核确认后,通知库房进行发货。
2020年用友u8--存货核算操作手册
作者:空青山作品编号:89964445889663Gd53022257782215002时间:2020.12.13“存货核算”操作手册《存货管理》提供完整的成本核算流程,支持多种类型的进、出物料管理业务。
库存业务的操作流程如下:1、录入加工车间材料入库金额2、暂估成本录入。
3、产成品成本分配。
4、结算成本处理。
5、特殊单据记帐6、正常单据记帐。
7、期末处理8、生成凭证。
9、月末结帐1、录入加工车间材料入库金额月底根据加工车间领用材料及其它费用计算出加工车间加工材料的实际成本,通过入库调整单录入材料总金额作为材料入库成本以此计算产品生产成本路径:供应链/存货核算/日常业务/入库调整单注意:需要按照仓库录入,2、暂估成本录入:对于本月采购发票未开来的入库材料,即没有进行采购结算的材料,在月底财务需要对这类材料进行“成本暂估”。
录入暂估单价。
路径:供应链/存货核算/业务核算/暂估成本录入。
选中相应的仓库后,过滤出下图:录入完成后,点击“保存”即可。
3、产成品成本分配:每月的月底,财务科将成本单价(或金额)计算出后,需要给本月入库的“产成品”或“半成品”配上金额。
路径:供应链/存货核算/业务核算/产成品成本分配。
选中相应的仓库后,过滤出下图:财务部将计算出来的成本录入上表中的“金额”栏后,点上面的“分配”即可。
4、结算成本处理:对于上月入库本月发票到了,并且进行了结算的业务,在月底需要进行“结算成本处理”。
路径:供应链/存货核算/业务核算/结算成本处理。
进行“查询”操作,过滤出单据后,选中单据行,点上面的“暂估”即可。
5、特殊单据记帐:月底对调拨单进行成本计算,记入存货明细帐6、正常单据记帐:在月底为了计算本月的入库成本及出库成本,需要进行“记帐”操作。
路径:供应链/存货核算/业务核算/正常单据记帐。
如果在记帐后需要对某些业务单据进行修改,需要进行“恢复记帐”操作。
如下图:路径:供应链/存货核算/业务核算/恢复记帐。
库存管理操作手册U8
库存管理操作手册U8库存管理操作手册U81.引言该操作手册旨在介绍库存管理操作的流程和步骤,以帮助用户正确使用U8库存管理系统。
本手册详细说明了库存管理的各个方面,包括库存入库、出库、盘点、调拨等操作,并提供了相关操作的示例和说明。
2.系统介绍2.1 U8库存管理系统概述在本章节中,将介绍U8库存管理系统的基本功能和特点。
此外,还会讲解系统的安装和配置过程,以及用户登录和权限管理的方法。
3.库存基础数据管理3.1 物料管理3.1.1 物料档案的创建和维护3.1.2 物料属性设置3.1.3 物料分类管理3.2 仓库管理3.2.1 仓库档案的创建和维护3.2.2 仓库类型设置3.2.3 仓库权限管理3.3 客户管理3.3.1 客户档案的创建和维护3.3.2 客户分类管理3.3.3 客户信用管理4.入库管理4.1 采购入库4.1.1 采购订单的创建和管理4.1.2 采购入库单的录入和审核4.1.3 采购入库单的查询和打印4.2 生产入库4.2.1 生产订单的创建和管理4.2.2 生产入库单的录入和审核4.2.3 生产入库单的查询和打印5.出库管理5.1 销售出库5.1.1 销售订单的创建和管理5.1.2 销售出库单的录入和审核5.1.3 销售出库单的查询和打印5.2 发料出库5.2.1 领料单的创建和管理5.2.2 发料出库单的录入和审核5.2.3 发料出库单的查询和打印6.盘点管理6.1 盘点计划的创建和管理6.2 盘点单的录入和审核6.3 盘点结果的处理和调整7.调拨管理7.1 调拨单的创建和管理7.2 调拨出库和入库的录入和审核7.3 调拨单的查询和打印附录:1.附件一:U8库存管理操作流程图2.附件二:U8库存管理系统数据字典法律名词及注释:1.库存:企业在一定时期内储备的物资。
2.入库:将物资从外部环境引进企业储备。
3.出库:将企业储备的物资交给使用者或销售给市场。
4.盘点:对企业物资进行实物清点、数量核实和账实比对的过程。
用友U8软件库存管理业务流程请购、入库、出库等操作
用友U8软件库存管理业务流程一:物料请购:仓库进行物料请购作业,先在选购管理模块中填制选购请购单。
请购流程如下:供应链—选购管理—请购—请购单—增加—保存—审核如图:(1-1)红色线标注(1-1)二、入库业务:仓库收到选购或生产的货物,保管员依据检验员验收货物的数量、质量、规格型号等,确认验收无误后办理收货记录单,并登记库存台账。
入库业务单据主要包括:1:选购入库业务--库存管理--选购入库单--增加--保存--审核如图:(2-1)红色线标注(2-1)2:选购入库业务--库存管理--选购入库单--生单—选择选购订单(到货单)—点击确定—保存—审核如图:(2-2)红色线标注(2-2)3:其他入库业务--库存管理—其他入库单--增加--保存--审核如图:(2-3)红色线标注(2-3)三、出库业务:仓库依据生产等业务需要,进行调拔出库、材料出库、其他出库等业务。
1:库存管理-材料出库单-增加-保存-审核如图:(3-1)红色线标注(3-1)2:库存管理—材料出库单--生单—选择领料申请单(生产订单)—点击确定—保存—审核如图:(3-2)红色线标注(3-2)3:日常业务-出库-其他出库单-增加-保存-审核如图:(3-3)红色线标注(3-3)四:单据查找流程1:库存管理—单据列表—选择选购入库列表(其他入库列表、材料出库列表、其他出库列表等)--双击。
如图:(4-1)(4-1)消灭如图(4-2)选择某个仓库(出入库时间、供货单位、入库单号等)--点击确定。
(4-2)弹出如图(4-3)选择某张单号,双击被选中的单号行。
(4-3)弹出如图(4-4)(4-4)五:报表查询1:库存台帐查询:库存管理—报表—库存台帐—选择规格型号或存货--点击确定。
如图(5-1)(5-1)消灭如图(5-2)潍柴270马力全部发生的业务。
再双击所选中的单据会弹出出入库单据。
(5-2)2:库存现存量查询:要查现存理必需让全部的单据经过审核。
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目录
1、采购入库单操作 (2)
1.1操作界面打开 (2)
1.2界面功能说明 (2)
2、其他入库单操作 (3)
3、材料出库单操作 (4)
4、其他出库单操作 (4)
5、调拨单操作 (5)
5.1调拨单打开 (6)
5.2界面功能说明 (6)
库存管理操作流程
1、采购入库单操作
适用范围:外购材料的入库(不包括委外加工材料)
1.1操作界面打开
库存管理-入库业务-采购入库单
图1
1.2界面功能说明
1.2.1录入:
必录项目
表头:仓库、供货单位、采购类型、入库类别(选择采购入库)
表体:存货编码、数量
图4
1.2.2修改:如果发现采购入库单要修改,需要先弃审。
单击“弃审”按钮,再单击“修改”按钮,就可以进行修改操作了,完成后要进行“保存”与“审核”(图5)。