未发货明细统计表模板
xxxx年错漏发货统计表.xls
已退回并要求退款 548元
漏放底盘,18号就打单,25号未发货
至今未收到货
至今未收到货
至今未收到货
至今未收到货
至今未收到货 6283/3少发一只;602/40W裂纹少6个;32W多6 个;060大红心错发5个白色;159中粉红多6个; 各漏发50个
发错货明细已传仓库 但至今未回复
多发10个
错发成LED-CW8YX08白光
121368
686/38W
10
58 4月18日 胡世义
121368
159/大银布
1பைடு நூலகம்
59 4月19日 黄宪国
121487
7
60 4月19日 林达通
121447
61 4月19日 林达通
121448
62 4月19日 郭晓娜
121422
63 4月19日 许爱堂
121434
64 4月21日 李少杰
813浴霸
4
274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298
299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323
序号 发生日期
1
2
3
4
5
6
3月1日
7
3月18日
8
3月15日
9
3月18日
10 3月22日
11 3月20日
12 3月17日
13 3月17日
用友供应链报表43583
三、库存管理报表
报表—库存帐
1 现存量查询 2 出入库流水账 3 库存台账 4 代管账 5 不合格品备查簿 6 呆滞积压备查簿 7 供货单位收发存汇总表 8 入库跟踪表 9 订单预留历史记录查询
8/3/2024
现存量查询
用户可以查询存货在各个库房的现有数量(可 按库房或存货来查询)现存量查询来源于各种 可用量数据。
8/3/2024
库存管理报表
报表—统计表
1 库存展望 2 收发存汇总表 3 存货分布表 4 业务类型汇总表 5 限额领料汇总表 6 组装拆卸汇总表 7 形态转换汇总表 8 业务追溯报表
8/3/2024
库存展望
库存展望可查询展望期内存货的预计库存、可 用量情况。
8/3/2024
1 采购成本分析 2 采购类型结构分析 3 采购资金比重分析 4 采购费用分析 5 采购货龄综合分析
8/3/2024
采购成本分析
用户可以查到某些物料采购数量及金额的增加 导致成本的增加。
8/3/2024
采购类型结构分析
此明细能够体现出原材料/辅料/备件/VMI产 品/外购产品在总的存货中的各占的类型比例。
8/3/2024
销售统计表
用户可查询销售发票的明细情况,包括数量、 价税、费用、成本、毛利等信息。
8/3/2024
发货统计表
发货统计表可以查询期初数量金额、发货数量 金额、开票数量金额及结存数量金额等明细情 况。
8/3/2024
发货单开票收款勾对表
可以体现企业的发货情况、开票情况及回款情 况。
采购综合统计表
在弹出的过滤界面中,在选择报表处,(按供 应商/部门/业务员/存货/地区)可按需求进行 选择。可以显示按照报表汇总条件查询业务的
销售订货汇总表模板
销售订货汇总表模板
以下是一个简单的销售订货汇总表模板,您可以根据需要进行修改和扩展。
序号产品名称规格型号数量单价(元)总价(元)订货日期到货日期客户名称
:--: :--: :--: :--: :--: :--: :--: :--: :--:
1 产品1 型号1 1000 50 50000 客户A
2 产品2 型号2 500 80 40000 客户B
3 产品1 型号180****0000客户C
4 产品3 型号3 200 150 30000 客户D
说明:
1. "序号":订货单的唯一标识符。
2. "产品名称":产品的名称。
3. "规格型号":产品的规格和型号。
4. "数量":订购的数量。
5. "单价(元)":每个产品的单价。
6. "总价(元)":订购该产品的总价。
7. "订货日期":客户订购的日期。
8. "到货日期":预计到货的日期。
9. "客户名称":客户的名称。
企业销售管理表格大全
企业《销售管理》表格大全目录一、拜访记录分析表(一)二、拜访记录分析表(二)三、报单情况日报表四、抱怨处理报告表五、变更信用额度申请表六、标准客户开发步骤表七、不动产销售日报八、部门销售管理月报表九、采购状况日报表十、产品广告预定及实施报告表十一、产品记录表十二、厂商卡十三、成品仓库出货明细表十四、成品仓库周报表十五、成品管理帐户十六、成品缴库单(二)十七、成品缴库单(三)十八、成品缴库单(一)十九、成品收发结存月报表二十、成品月报表二十一、出货单二十二、出货通知单二十三、存货数量记录表二十四、单价变动记录报告书二十五、单价调查表二十六、单实绩报告表二十七、店营业日报二十八、订贷单二十九、订单登记表三十、订货明细表三十一、订货统计表三十二、发货通知单三十三、个人一周活动报表三十四、各产品销售月报表三十五、各商品之月份销售报表三十六、工作日报表三十七、供应商采购市场调查表三十八、供应商交易日记表三十九、固定客户交易对策表四十、顾客管理日报四十一、顾客信用状况查核一览表四十二、顾客一周销售报表四十三、顾客移交表四十四、顾客资料卡四十五、货款滞收发生状况报告书四十六、机械工具销售业务日报四十七、检查月报表四十八、交货通知单四十九、缴库验收单五十、接待客户申请及报告书五十一、接受客户招待时的检查表五十二、进货日记表五十三、经办候补店调查分析报告书五十四、经销店促销活动计划书五十五、经销商购置营业用车辆申请书五十六、竞争同业动向一览表五十七、开发对象判定表五十八、客户地址分类表五十九、客户调查表六十、客户分析表六十一、客户类销售管理月报六十二、客户情报报告书六十三、客户情报报告书B六十四、客户情况日报六十五、客户使用卡(二)六十六、客户使用卡(一)六十七、客户统计表六十八、客户信用调查表六十九、客户资料顾客营业信用管理卡七十、客户资料卡七十一、来店客户调查分析表七十二、买卖合约书七十三、每日销售报表七十四、每周活动报告书七十五、每周销售报告七十六、门市新机器展示参观日报七十七、年度业务报告格式七十八、汽车贩卖商的业务员专用日报七十九、强化客户关系计划表八十、寝衣销售营业日报八十一、区域性密切配合表八十二、商店经营分析报告表八十三、商品销售预算管理月八十四、商品销售月报表八十五、上半年每日销售实绩八十六、赊购、应付款项支付预定报告八十七、赊销货回收状况报告书八十八、赊销货款余额管理表八十九、设计装璜业业务报告九十、深入市场可能性判定表九十一、生产及验货进度表九十二、生产销售金额报表九十三、市场调查报告九十四、市场区域分析表九十五、市内销售日记九十六、收货款自动报告表九十七、收款状况报告书九十八、推销业务日报表九十九、推销员个人损益计算一百、外务员成绩表一百〇一、危险企业的判断查核表一百〇二、销售报告表一百〇三、销售额回收额管理一览表一百〇四、销售负责范围表一百〇五、销售目标估算表一百〇六、销售人员业务预定及实绩报告一百〇七、销售日报一百〇八、销售日报表一百〇九、销售收款计划表一百一十、销售效率分析表一百一十一、销售业务分析报告表一百一十二、销售业务管理统计表一百一十三、销售月报一百一十四、新开发客户报告表一百一十五、新商品销路调查分析表一百一十六、信用度掌握表一百一十七、宣传车宣传调查报告书一百一十八、宣传业务事项报告书一百一十九、样品数量管理表一百二十、业成绩月报一百二十一、业务情况日报一百二十二、业务人员业绩增减月报表一百二十三、业务日报表(二)一百二十四、业务日报表(一)一百二十五、业务投标估价结果报告一百二十六、业务员工作日报一百二十七、一级客户登记表一百二十八、一周行动计划表一百二十九、医疗器材销售营业日报一百三十、应商交易日记表一百三十一、营销动态分析表一百三十二、营业方针设定表一百三十三、营业活动日报一百三十四、营业经过报告一百三十五、营业情报管理表拜访记录分析表(一)拜访记录分析表(二)报单情况日报表部门主管:单位主管:填表:抱怨处理报告表变更信用额度申请表标准客户开发步骤表不动产销售日报部门销售管理月报表单位:采购状况日报表产品广告预定及实施报告表产品记录表厂商卡成品仓库出货明细表月份产品类别成品仓库周报表年月日成品管理帐户产品编号最低存量产品名称成品缴库单(二)缴库单位缴交日期:年月日日期:年月日制造号码:仓库厂长生管室缴库人成品缴库单(三)年月日第八节货品管理成品缴库单(一)缴库单位日期:年月日主管:制表:成品收发结存月报表部门别年月份厂长主管:制表成品月报表审核填表出货单买方公司NO.地址:签收人仓库审核填表出货通知单□样品编号:□成品年月日存货数量记录表单价变动记录报告书单价调查表年订单实绩报告表单位:店营业日报店名:核准:主管:制表:订贷单第三节销售管理订单登记表月份订货单订约日期:图形第一联交货日期::售方电话:交货地址:存查(5)本商品贴MADE IN CHINA (6)贴客户特别标签月日前要样品套第六节销售单据主管:制表:订货统计表发货通知单编号地址仓库主管核准填单个人一周活动报表各产品销售月报表工作日报表供应商采购市场调查表供应商交易日记表固定客户交易对策表顾客信用状况查核一览表顾客一周销售报表顾客移交表监交人接交人移交人顾客资料卡客户等级顾客卡号货款滞收发生状况报告书单位:机械工具销售业务日报检查月报表交货通知单敬启者:每蒙爱愿指教,不胜名感之至。
仓库管理表格
3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3—003 存量基准设定表存量基准设定表审批: 复核:制单:日期:3—004 产品零件一览表产品零件一览表确认: 审核:制定:3-005 产品用料明细表产品用料明细表确认:审核:制定:3-006 存量控制卡存量控制卡3—007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)物料保管卡(一)3—009 物料保管卡(二)物料保管卡(二)货位编号:标示日期:3-010 物料保管卡(三)物料保管卡(三) 编号:3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称:数量:复核: 统计:3—012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表复核:统计:3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份:复核: 统计:3—014 收货台账收货台账月份:复核: 统计:3—015 物料进销存账物料进销存账经理:记账:3—016 物料发货台账物料发货台账3—017 个人领料台账个人领料台账姓名: 部门:职务:仓管员:3—018 库存明细账库存明细账物料名称:物料编号:规格:计量单位:库区:3-019 物料分析表物料分析表分析人员: 分析日期:3-020 物料计划表物料计划表审批:复核: 物控经理: 物控员: 日期: 3—021 ××产品物料计划表××产品物料计划表审批: 复核:制表:日期:订单物料计划总表物料计划单编号:生产计划单编号:审批:复核:制单: 日期:3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门:审批:复核:制单:日期:常备性材料周需求计划表料号:型号/规格: 日期:共页第页批准:审核:编制:常备性材料月需求计划日期:编制:审核: 批准:3—026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号:生产批号:批量: 日期:批准:审核: 编制:3-027 物料请购单物料请购单制造单位: 请购单号:请购日期:批准: 请购人:3—028 物料验收单物料验收单公司名称:年月日3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门:接收部门:日期:No.:3—030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收:日期:年月日物控主管:物控员:3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单日期:No。
出货统计表格模板
出货统计表格模板1. 引言出货统计表格是一种用来记录和分析企业出货情况的工具。
通过统计和分析出货数据,企业可以了解产品的销售情况,并参考这些数据来制定销售策略和决策。
本文将介绍一个出货统计表格的模板,帮助企业快速建立自己的出货统计系统。
2. 表格结构出货统计表格通常包括以下几个基本字段:•日期:记录出货的日期。
•产品名称:记录出货的产品名称。
•数量:记录出货的产品数量。
•单价:记录出货的产品单价。
•总价:根据数量和单价计算得出的产品总价。
•客户名称:记录购买产品的客户名称。
•联系方式:记录客户的联系方式,如电话、邮箱等。
在这个基本表格结构的基础上,可以根据具体需求添加其他字段,如产品种类、地区、销售人员等。
3. 使用方法使用出货统计表格模板可以按照以下步骤进行:1.在电子表格软件(如Excel或Google Sheets)中创建一个新表格。
2.在第一行输入上述提到的字段头部(日期、产品名称、数量等)。
3.从第二行开始,逐行输入出货数据,每个字段对应相应的数据。
4.根据需要可以进行一些计算,比如计算总价等。
5.根据需要可以添加筛选、排序等功能,以便更好地分析数据。
4. 数据分析通过对出货统计数据的分析,企业可以得到以下一些有用的信息:•销售趋势:通过观察每天、每周、每月或每年的出货数据,可以了解产品的销售趋势,从而预测未来的销售情况。
•热销产品:通过分析不同产品的销量,可以确定哪些产品是热销产品,而哪些产品可能需要进一步推广或改进。
•客户分析:通过分析客户名称、购买数量等信息,可以了解客户的购买行为和偏好,从而制定有针对性的销售策略。
•区域分布:通过分析不同地区的销售数据,可以了解产品在不同地区的销售情况,从而决定是否需要调整不同地区的销售策略。
5. 结论出货统计表格是一个重要的销售管理工具,通过统计和分析出货数据,企业可以了解销售情况并制定相应的销售策略。
本文介绍了一个出货统计表格模板,并给出了相关的使用方法和数据分析建议。
商城订单处理流程图及统计项
一、买家购物流程1.1订单生成流程:注册前是可以选择商品到购物车中再登陆或注册后再进行付款的。
不在此图显示。
1.2从关闭和结束交易的订单生成新订单流程:二、卖家对订单处理流程1.1订单发货前退货流程:一、操作退/换货流程:1、客户致电客服热线及通过QQ要求退/换货2、请客户提供订单号、QQ及收货人姓名,客服进入店铺后台查询,根据用户提供的订单号、旺旺ID、QQ及收货人姓名进行检索找到该订单;2.1 如果订单已经发货,货物不能追回拒绝此操作。
3、订单客户已付款,未安排发货、可在系统后台备注退/换货信息:退货-告知客户付款24小时后申请退款;换货-确认客户换购商品信息及退补差价,在订单中备注相关联信息4、如果订单未付款,客户要求关闭交易,确认身份后可请直接在系统后台操作关闭交易。
订单发货前退/换货流程图:注意事项:1、订单已显示发货状态,不可操作退/换货操作2、订单发生换货,如有新订单,请在新订单里说明原订单相关联系信息3、请在原订单及新订单里备注客户要换购商品信息。
如:尺码、商品款号、颜色等4、客户要求退/换款:退款-告知客户我们让工作人员尽快处理,会在1到2个工作日内完成退款;换货-确认退补差价,安排发货1.2 客户收货后退/换货处理:一、操作流程:1、客户致电客服热线、QQ要求退/换货,并告知原因1.1 请客户提供需退/换货订单号、QQ及收货人姓名,检索到订单确认客户所购的商品信息1.1.1 判断客户是否符合退/换货条件,如不符合,则与客户解释原因(如:商品吊牌、包装无不接受退/换);如符合,则与客户介绍退/换货流程1.2 判断原因后,主动告知客户退/换货费用明细1.2.1 如果确认退/换货原因是客户原因,需客户自费来回运费寄回1.2.2 根据退/换原因,根据公司退/换货政策告知客户费用收取明细非质量问题或非本店原因:商品寄回仓库的运费需客户自己承担。
换货需客户自己先支付运费,不支持到付流程图二、注意事项:1、客服确认退/换货的时候,确认好退/换货原因2、如果客户下了多个订单,确认好订单号及客户所购商品信息,进一步确认客户需退/换货的订单1.3 客户申请退款流程:一、退款申请流程:1、未发货的情况下申请退款:客户付款后24小时内申请退款(如果是客户订购的商品无货,请客户选择退款原因为:其它原因。
无法发货的通知范文模板(推荐7篇)
无法发货的通知范文模板(推荐7篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如工作总结、工作计划、合同协议、条据文书、策划方案、句子大全、作文大全、诗词歌赋、教案资料、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, doctrinal documents, planning plans, complete sentences, complete compositions, poems, songs, teaching materials, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!无法发货的通知范文模板(推荐7篇)无法发货的通知范文模板第一篇物流发货流程:接到成品库管的发货通知后,由物流专员负责根据包装扫描人员填写的《发、返货记录表》的发货情况和货运详情制定每天的发货计划。
仓库常用表格大全
《物料紧急放行申请表》到货交接单编号:日期:年月日提货人:经办人:接收人:原材料验收单编号:订购单编号:日期:年月日零配件验收单编号:填写日期:年月日货物验收单订购单编号:编号:填写日期:年月日材料验收报告表编号:填写日期:年月日商品验收报告单审核:审批:制单:入库验收报告单编号:填写日期:年月日验收日报表验收月报表编号:填表日期:年月日审核:审批:日期:年月日退料单(一)编号:日期:年月日审批:审核:填表人:退料单(二)退料部门:编号:原领料批号:日期:年月日登账:点收:主管:退料人:退料月统计表编号:日期:年月物料拒收月统计表月份:日期:年月日主管:制表:物资验收单汇总表编号:日期:年月日入库验收工作考核表备注:考核满分为100分,60~70分为及格,71~80分为中,81~90分为良好,91分以上为优秀。
材料类别编号表制表人:制表日期:年月日物料编号资料表编号:页次:物品入库日报表编号:入库日期:年月日物料入库日报表编号:入库日期:年月日审核:入库通知表通知日期:年月日入库工作考核表备注:考核满分为100分,60~70分为及格,71~80分为中,81~90分为良好,91分以上为优秀。
商品入库日报表编号:入库日期:年月日编制:填表人:送修商品入库单编号:填写日期:年月日编制:填表人:退回商品入库单编号:入库日期:年月日编制:填表人:仓库温湿度表库号:放置位置:储存商品:安全温度:安全相对湿度:巡查记录表注:1.消防设备每月进行一次全面检查;2.将破损的托盘每月集中进行维护处理。
报损申请表时间:报损仓库:仓库安全管理实施计划表仓库安全日志仓库安全日报表日期:气候:温度:湿度:仓库安全事故报告书审核:制表:安全改善通知书检查日期:第号仓库保管工作考核表备注:考核满分为100分,60~70分为及格,71~80分为中,81~90分为良好,91分以上为优秀。
仓库防火防盗工作考核表备注:考核满分为100分,60~70分为及格,71~80分为中,81~90分为良好,91分以上为优秀。
盘存发货统计表
00.1.007 00.1.008 00.1.009 00.1.048 00.1.049 00.1.071 00.1.072 00.1.073 00.1.088 00.1.081 00.1.082 00.1.083 00.1.044 00.1.045 00.1.046 00.1.047 00.1.085 00.1.086 00.1.109 00.1.110 00.1.111 00.1.112 00.1.159 00.1.029 00.1.031 00.1.033 00.1.034 00.1.039 00.1.040 00.1.037 00.1.161 00.1.164 00.1.165 00.1.166 00.1.169 00.2.066 00.2.067 00.2.068 00.2.069 00.2.013 00.2.016 00.2.017 00.2.017 00.2.048 00.2.049 00.2.050 00.2.051
用友供应链报表
采购管理报表
报表—采购账簿
在途货物余额表 采购结算余额表
9/15/2020
在途货物余额表
在途货物余额表是普通采购业务的采购发票结 算情况的滚动汇总表,反应每月各个供货单位 的采购发票上的货物采购发生、采购结算以及 未结算的在途货物情况。
用户可以查到上月结余、本月采购、本月结算 等相关信息。
用友供应链报表演示
集团IT部
9/15/2020
一、采购管理报表
报表—统计表
1 到货明细表 2 采购明细表 3 入库明细表 4 结算明细表 5 未完成业务明细表 6 费用明细表 7 增值税发票处理状态明细表 8 采购综合统计表 9 采购计划综合统计表
9/15/2020
采购明细表
9/15/2020
入库明细表
在入库明细表界面,用户可查到某一个物料一 段时间内的入库日期,入库单号,仓库,供应 商名称,入库数量,入库单价,入库金额等相 关信息。
9/15/2020
结算明细表
在采购发票单击【结算】按钮的情况下: 在结算明细表界面,用户可看到某一个物料一段
时间内的结算日期,结算单号,供应商名称,结 算数量,结算单价,结算金额,结算单所对应的 发票号以及结算单相对应的入库单号,结算暂估 单价,结算暂估金额等。
9/15/2020
销售成本明细账
销售成本明细账可以查询存货的销售成本情况。 (包括存货的单价、数量及金额等)
9/15/2020
发货明细表
发货明细表可以查询存货的发货情况。(包括 存货的发货日期、发货单号、发货数量等)
9/15/2020
销售明细表
销售明细表可以查询存货的销售开票情况。 (包括存货的开票详细信息)
销售合同统计表模板
销售合同统计表模板销售合同统计表模板合同编号:______________甲方:(供应商)名称:______________________________地址:______________________________电话:______________________________传真:______________________________联系人:______________________________身份证号/统一社会信用代码:_____________________________乙方:(购买方)名称:______________________________地址:______________________________电话:______________________________传真:______________________________联系人:______________________________身份证号/统一社会信用代码:_____________________________各方身份:供应商是本次销售的出售方,具有法人资格或具备从事经营活动的能力;购买方是本次购买方,具有法人资格或具备从事经营活动的能力。
各方权利和义务:1.供应商有权拥有售出货物的所有权,并保证售出货物的数量、质量和规格符合合同约定及国家相关标准;2.购买方有权按照合同约定的数量、质量和价格购买货物,并在合同约定的期限内支付货款;3.供应商保证销售的货物符合国家相关法律法规和标准,不侵犯第三方权利,如发生产品质量问题或知识产权纠纷,应承担相应的赔偿责任;4.购买方应按照合同约定的期限支付货款,如未能如期付款,供应商有权要求违约金或解除合同,并承担由此产生的相关损失;5.如因任何不可抗力因素导致其中一方不能履行合同的全部或部分义务,应及时通知对方,并在合理范围内采取必要措施;6.各方应保守商业秘密,严格保密对方在合同履行过程中获得的商业资料和信息,不得非法泄露或转让。