IPQC制程巡检表

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IPQC巡检记录表-吹塑类

IPQC巡检记录表-吹塑类

停机保温待修 班
停机断电待修 长
待岗开机调整 车间主任处理意见:
不合格处理措施:
注:在不合格处理措施中,需填写相关单据
IPQC:
生产车间机台状态判定
[ 如制程异常通知单、制程异常联络单
] 的编号,如产品被判定为不合格,需详细填写不合格内容。
审核:
IPQC 巡检记录表 1-[注、吹塑类 ]
生产日期 首检件确认栏
不合格处理措施:
注:在不合格处理措施中,需填写相关单据
生产车间机台状态判定
[ 如制程异常通知单、制程异常联络单 ] 的编号,如产品被判定为不合格,需详细填写不合格内容。
IPQC:
审核:


产品名称
班长确认工艺 (壁厚、 材料)
工号
模腔数:质检员符合装配要求: Nhomakorabea:

机台号: #
员工签收首检件
项目 不合格数
时间







外 风管耳壁厚薄 观 壁厚不均匀
检 结瘤
查 漏洞 项 变形 目 砂眼
总计不合格数
判定
废品检查
注吹塑工确认签字:
停机保温待修

停机断电待修

待岗开机调整
车间主任处理意见:
生产日期 首检件确认栏
IPQC 巡检记录表 1-[注、吹塑类 ]
产品名称
班长确认工艺 (壁厚、 材料)
工号
模腔数:
质检员符合装配要求
机台号: #
员工签收首检件
项目 不合格数
时间






外 风管耳壁厚薄 观 壁厚不均匀 检 结瘤

IPQC制程巡检程序(含表格)

IPQC制程巡检程序(含表格)

IPQC制程巡检程序(IATF16949/ISO9001-2015)1.0目的规范半成品/成品制程巡检检测的项目、方法、频次、标准、不合格的处理.从而保证产品质量符合客户要求,同时通过制程巡检收集生产制程的原始记录,有效地监控制程的变化,并以此保证和推动制程的持续改善。

2.0范围:适用于我司所有之半成品和成品制程的控制。

3.0术语(定义):3.1首件检验:对每个班次刚开始时或过程发生改变后加工的第一个或前几件产品进行的检验。

3.2巡检:制程检验3.3终检:对产品在完成一道工序后,准备转入下工序或入库之前,进行的一个全面的检验。

3.3品质状态:红色盒子装不合格品;红色标签代表不合格品;绿色、蓝色盒子装合格品;绿色标签代表合格品;黄色盒子装待检品;黄色标签代表特采品。

4:权责:IPQC:负责按制程巡检作业指导书对产品进行巡回检验。

品质主管:负责制定产品检验规范和作业指导,及重大品质异常的协调与处。

PMC:负责产品的生产进度和质量问题整体统筹安排,以保证产品按期交付于客户。

生产部:负责保质保量完成生产计划任务。

5.0作业内容:5.1客户订单5.1.1PMC部根据客户订单,转化为内部生产指令单,下达生产任务给相关生产工序部门,并随时跟进每天的生产进度和产品质量状况,以确保按期交付产品于客户。

5.2生产试作与首件送检5.2.1生产部门根据生产指令单,及时准备好工装治具/机台/生产线和相关辅料,制定生产计划控制进度,准备试产调试或改机。

5.2.2生产根据工程图纸及客户要求等技术指标,开始试作3-5PCS,对产品外观/尺寸/同轴度/跳动度进行自主检查,检查OK后,填写好首件单,送检给品质部IPQC做首件确认检查。

5.3首件检验5.3.1IPQC收到首件单和试作样品后,根据样板/检验规范/工程图/客户要求等技术资料,对产品进行全面检查和记录。

5.3.2首件确认OK后,IPQC签核首件样板,通知生产批量生产,并且把检验的数据详细如实的记录于<首件确认记录表>上,以便后序相关质量问题的追溯。

IPQC制程巡检表单使用培训

IPQC制程巡检表单使用培训
PQC课表单填写格式培训
目的
一、表单的正确填写及使用: 1.每日工作报表的填写格式。 2.统一表单填写格式。
二、每日工作内容详细记录以便于追踪!
目录
01 02 03 IPQC报表格式填写 FQC报表格式填写 OQC报表格式填写
IPQC报表填写格式
1.点检表的填写
IPQC报表填写格式
2.巡检表的填写
FQC报表填写格式
4.半成品入库单的填写
目录
01 02 03 IPQC报表格式填写 FQC报表格式填写 OQC报表格式填写
OQC报表填写格式
1.成品入库单的填写
OQC报表填写格式
2.成品检验表的填写
OQC报表填写格式
3.成品检验报告的填写
OQC报表填写格式
4.成品检验数值记录表的填写
谢谢!
12:00-14:00
14:00-16:00
IPQC报表填写格式
4.制程异常单的填写
目录
01 02 03 IPQC报表格式填写 FQC报表格式填写 OQC报表格式填写
FQC报表填写格式
1.不合格品处置单的填写
FQC报表填写格式
2.半成品检验记录表的填写
FQC报表填写格式
3.产品返工返修单的填写
IPQC报表填写格式
3.制程不良统计表的填写
制程不良统计表
部门: □无线设备部 班别:
日期 线别/机台
HBHX-QP-22-20B
□SMT部
□机加工部
□压铸部
□注塑部
总数 产出数量 良率 备注 16:00-18:00 18:00-20:00
统计人:
产品机型名称 投入数量 8:00-10:00 10:00-12:00

IPQC巡检记录表

IPQC巡检记录表

备注
IPQC确认:
审核:
批准:
备注:IPQC需严格按要求进行巡检并填写记录;每次检查的量20PCS,需填写对应的数值,如有异常按照《制程异常处理流程》执行。
线别\班次:
XXX组装IPQC巡检 Check list
记录日期:
表单编号:
项序 目号
巡检内容
1 充电片/黄铜开关焊接导线,天线加工,马达贴海绵
2 PCBA烧录,功能测试,确认烧录版本信息
3 PCBA焊接天线,PCBA焊接开关、充电片
4 PCBA焊接电池线马达线
5 半成品功能测试,充电测试
过 6 装马达、五金夹片、打螺丝
程 控
7
打热熔胶、装电池
制 8 装PCBA,装充电片,测试打胶水固定,注意充电片是否装到位
9 PCBA贴海绵、对灯孔
10 充电测试、功能测试,注意有无杂音
11 打胶水、上下盖压合
12 按键、杂音测试,复位配对测试
13 主机粘磁铁,套硅胶,压磁铁盖
工 14 接触PCBA及电子元件的员工必须佩戴静电环及是否有进行静电环检测
品质异常:
频次
7:45-9:45
确认数 OK数
2H
2H
2H
2H
2H
2H
2H
2H
2H
2H
2H
2H
2H
4H
4H
4H
4H
4H
4H
9:45-11:45
13:15-15:15 15:15-17:15 18:00-20:00 20:00-22:00
确认数
确认数
确认数
确认数
确认数
OK数
OK数
OK数

点胶线IPQC制程巡检表

点胶线IPQC制程巡检表


2.5
点胶机中还有胶水时而暂时闲置不用时,机器温度设置是否符合SOP要 求
2.6 预压夹具气压、时间是否符合要求,弹力柱是否松动、脱落、不平整
2.7 点胶定位夹具是否晃动、不平整
2.8 保压夹具卡扣是否有断裂、破损、保压不到位
3.1 生产作业区域、操作台无在制工单外的物料存放;

3.2
物料的符合性确认,物料料号、描述、用量与BOM是否一致;加工位置 是否与SOP
3.3 特殊指定需上线加工物料是否有相应加工操作说明及标准
3.4 特殊指定需上线加工物料是否有相应的进、出料管制记录
4.1 各机型是否有相对应机型的点胶操作指导书;
4.2 各工位操作方法、使用工装治具、作业结果是否符合指导书要求;

4.3
点胶产品保压后的放置是否符合要求,用以标识保压时间的标签有无 漏、错贴;
4.4 从面壳点胶至半成品保压作业时间是否控制在3min内
4.5
点胶机作业时参数设置是否正确;记录胶量、温度、气压、速度等参 数

4.6 使用玻璃盖板,检查胶路是否密封,有无断胶现象
5.1 同一个点胶组没有其他订单在制;
5.2 静电:综合电阻/静电腕带有测试记录;
5.3
保压环境温度要求塑胶框产品要求环境温度≥20度,金属边框要求环 境温度≥30度,是否达到要求
5.4 保压环境湿度要求≧55°RH,是否达到要求
环 5.5 各工位操作台面是否叠放产品;(产品单体不允许堆叠)
5.6
拆卸物料要求放在原包装托盘内,并且堆放高度不得超过原包装的高 度
5.7
现场的5S要求:物料、静电、区域标识清晰、规范,现场和操作台清 洁;
5.8

DIP-IPQC巡检记录表

DIP-IPQC巡检记录表
5S 3.工作台是否有与产品无关的物品摆放。
4.生产现场是否有物料,产品掉落地面,跟乱丢垃圾现象。 5.待检、检验中、待老化的产品是否有做状态标识。
异常描述:
线别:
时间 8:00 9:00 10:00 11:00 13:30 14:30 15:30 16:30 18:30 19:30
次数
9:00 10:00 11:00 12:00 14:30 15:30 16:30 17:30 19:30 20:30
IPQC制程巡检记录表
巡检日期:



序号
巡检内容
1.员工上班是否有做防静电手环测试,并做好测试记录。
ESD 2.员工是否有佩戴防静电手环,佩戴是否正确。
3.员工是否有按要求着装防静电服。 1.上线的物料是否符合制令单或BOM表要求。 2.生产线是否按照BOM表,样板或首件生产。 3.员工的操作是否正确,物料摆放标识是否正确合理。 4.元器件的插件位置方向是否正确,是否插到位,有无漏插现象。 5.检查波峰机是否有作业指导书,点检保养记录是否按时完成。 6.检查波峰机温度,速度设置是否正确,是否符合作业指导书规定。 7.检查焊盘上锡是否饱满,有无批量假焊、虚焊、空焊、冷焊、连锡、少锡现象。 8.补焊维修岗位洛铁温度设定是否正确,每天是否有做温度点检。
2H
1H
1H
1H
1H
1H
1H
2H
2H
1H
2H
1H
2H
1H
1H
1H
2H
1H
1H
1H
1H
1H
1H
2H
2H
2H
2H
2H
纠正预防措施:
备 注:

制程检验程序(含表格)

制程检验程序(含表格)

制程检验程序(ISO9001:2015)1.0目的为规范制程检验,预防产出批量不合格的产品,减少(杜绝)制程异常的发生。

不断降低生产制程不良率,提升产品品质,确保产品品质符合客户要求。

2.0范围适用于本公司生产制程品质检验控制。

3.0定义3.1首件:指生产制程中加工生产的产品,判定符合要求后,拟批量生产前的第一台(个)产品(半成品,成品)。

3.2全检:对制程中的产品或产品的某些检验项目进行100%检验。

3.3巡检:对生产过程中影响产品品质的因素(工位)进行随机抽样检验,确认。

4.0权责4.1品质部4.1.1负责制程中产品外观,检验流程,检验标准,检验规范,检验工位的编制和设置。

4.1.2IPQC:负责对产品,物料首件确认的主导工作,并对产品首件做出合格与否的判定;制程品质检控,品质异常的确认与追踪;主导不合格品或品质异常问题的提出,跟进,落实及改善效果确认。

4.2项目部4.2.1新产品首件的确认,负责制程中电气/结构性能测试流程,测试工位的编制和设置;品质异常,不合格品原因的分析及改善对策的提出。

4.2.2负责制程中设备,仪器的使用规范的制订;机器,设备,仪器,仪表,治夹具,工具运行状况的监控,正常运转的巡视及点检/保养工作的监督。

4.3生产部4.3.1负责首件的制作与送样确认;全检工位的人员配置。

4.3.2制程中4M1E的落实及制程过程的监控,配合IPQC与PE的工作;品质异常的受理与改善,改善对策的具体实施。

4.3.3负责制程中设备,仪器,仪表,治夹具,工具的日常点检/保养工作。

5.0程序5.1生产,检验前作业准备5.1.1生产部5.1.1.1在开拉生产前进行自我核查,发现不符合项及异常,采取措施,立即纠正。

5.1.1.2在开拉生产前须查核领用物料是否与[生产计划排程表]相符,是否有相应的BOM,技术规范;生产环境是否符合产品需求,各作业工位是否悬挂对应的SOP,作业人员对作业方法,产品品质是否清楚了解。

IPQC制程巡检表

IPQC制程巡检表
IPQC巡检表——制程
记 录 人: 记录时间:
审 核 人: 审核时间:
线别:
日期:


机型/颜色/投产数量:
类别 人

项目 编号
控制项目及要求
频率
稽核结果 8:00-10:00 10:00-12:30 13:30-15:30
1.1 各工位员工是否具有上岗证;
1.2
作业员是否穿戴好ESD防护符合指导书要求(工衣,静电衣服,静电 环);
2.3 打印机、电子称当天保养记录有填写且使用无异常;
次/班
2.4 洁净栅是否按要求执行,帘子不能拉起;
次/2H
2.5 CMU 综测仪器是否按要求保养维护;
次/班
2.6 耦合工位线损是否点检并确认;
2.7
电脑信息核对工厂: 卡数:
机型:
颜色:
日期:
次/班 次/班
2.8
次/班
3.1 生产作业区域、操作台无在制工单外的物料存放;
次/H 次/H
首件
标签
样品核 对
抽检 质控点
7.1 首件是否按文件要求频率确认;
即时
7.2 首件确认结果是否正常;
即时
7.3 首件是否挂在线上固定位置;
即时
8.1
条码打印格式、内容是否正常(特别是格式、字母的大小写,相似数字 与字母);
次/2H
8.2 标签、条码明暗码扫描确认是否一致;
次/2H
8.3 并将确认合格的标签贴到首件表背面,签名;
4.5
耦合位配置参数是否正确;IMEI写码工位配置参数是否正确(特别是 IMEI号码段、版本、机型颜色的设定)
次/4H

不良率 监控

IPQC制程巡检项目表

IPQC制程巡检项目表

GB/T 2828.12003 AQL=S-4 《巡检检验标准 Cr.=Ma.=Mi.=2. –总规范》 5
8
半成品 关键工 前3个产品 序首件 确认
探测器:传感器检测 、传感器焊接、各灌 各 产 品 关 胶工序、 PCBA 外观检 键工序表 查、 PCBA 调试、水压 测试、老化、标定铭 牌打标
控制器:PCBA外观检 查、各调试工序、各 任何一台不良 灌胶工序、老化、标 定、铭牌打标
《巡检检验标准 –总规范》
5
SOP正确性
任何SOP不符
6
第 一 个 Leabharlann 品 下线 前完成首次巡 作业巡 查,每4 个小时内 SOP 查 每 个 工 位 至 少巡 查一次
防静电手 作业规范 工衣穿着 环佩带 性
任何作业不符
《巡检检验标准 –总规范》
7
产品防 实时进行 护巡查
是否存在 搬运 质量隐患
摆放
作业
存在质量隐患
《巡检检验标准 –总规范》
《 5S 及 安 全作业规 范》《国 地面 外车间生 产环境作 业规范》
工作台
物料区
物品摆放 不符合5S要求
《巡检检验标准 –总规范》
3
工 位 核 生 产 线 投 产 前完 相 应 的 产 查 成 品流程图
逐一核对工位
任何工位不符
《巡检检验标准 –总规范》
4
《生产设 生 产 线 投 产 前完 设备状 备的维护 任何设备状态不 《巡检检验标准 成首次巡查,1次 设备状态 维护保养 设备点检 计量仪器 态检查 和保养程 符 –总规范》 /4小时 序》 工 位 SOP 生 产 线 投 产 前完 相 应 的 产 工位SOP 检查 成 品流程图 客户特殊 要求 《巡检检验标准 –总规范》

IPQC制程巡检记录表

IPQC制程巡检记录表

品质异常:
纠正预防措施:
IPQC:
组长:
审核:
日期:
C制程巡检记录表
巡查结果
纠正预防措施:
审核:
日期:
8 PogoPin以及磁铁周围的胶量是否均匀,用通电仪器检查端子是否通电
9 检查泡棉粘贴是否偏位,无漏贴,泡棉无破损
10 检查后盖是否划伤,花/崩,同色点,异色点,水印、脏污等
11 检查物料标示,物料摆放是否正确,是否合理
12 不良品应放置在规定区域,并有相关不良信息标示
13.生產每個工序需挂有SOP,且與生產工序相對應;員工操作參照SOP作業,作業內容與SOP一致
客 户:
订单编号:
IPQC制程巡检记录表
生产线:
巡检日期:
产品名称:
产品编号:
批 号:
巡检数量:
巡查项目
1 檢查PPG镜片花崩,丝印是否合格,镜片粘贴是否贴偏
巡查结果
9:00-11:00 11:00-13:00 14:00-16:00 16:00-18:00 19:00-22:00
2 检查塑胶件卡扣不允许变形,披锋,软胶圈不允许断裂,合模线处披锋不超过0.1MM其余地方披锋大 小≦0.15MM
3 后壳金属与塑胶件粘贴完好,间隙小于0.1M移现象,双面胶不允许外露,用镊子按压pin针能够自动回弹
5 检查防尘网是否漏贴,防水绝缘片粘贴无歪斜现象,镜片显示区域无脏污,残胶
6 检查气密性测试泄露值在±60Pa以内
7 粘贴磁铁无偏位以及松动现象,磁铁罩表面无漏底现象,用冲电底座治具检查磁铁S和N级粘贴位置 是否正确

汽车充电桩IPQC制程巡检记录表

汽车充电桩IPQC制程巡检记录表

10.按左边选择按键选择充电时间,界面屏幕是否依次显示1小时-2小时-4小时-.8 小时-完全充满,选择好充电时间后然后按右边确认键确认。屏幕显示为选择充 电时间,请拍卡开始充电。
11.将易充卡轻轻靠近拍卡区域,检查充电器是否启动进行充电,是否听到关锁的 声音及连续“滴”的两声。屏幕显示为充电中.......
汽车充电桩煲机测试巡检记录表
客户:
产品名称:
产品型号:
日 期:
巡查项目
巡查结果 08:30- 11:3011:30 14:30
1.检查各螺丝位是否有漏/松打,扎线有无扎紧,排插有无松动
2.根据工程接线图纸,检查接线是否接错、漏接、线松动等不良并用力拔一下是 否接线牢固。 3.接上电源线看三根线位置是否接错。
19.拔出充电插头,关掉电源,拆除电源线(注意:此时电源板上仍会有部分电流 不可触碰电源板),把测试OK产品放置到待包装区域等待包装出货。
品质异常:
纠正预防措施:
特别注意事项: 1.确认无装配不良后,则接通电源并做测试/煲机,每3小时确认一次有无不良现象,若有不良则做好记录且标识后移至维修
区暂放。 2.煲机时禁止关闭电源,相应区域禁止非操作人员闲逛和乱动机器,违者一律处罚。 3.检验合格则在巡查结果栏填写(OK)不合格则填写(NG)每时段检验结果找生产组长签字确认。NG产品记录品质异常追踪纠 正措施和改善结果。
8.接上充电模拟器(模拟器上面两个开关都要拔到NO才能充电)看界面显示器是 否显示电动车已连接。屏幕显示为就绪,电动车已连接所选电流,请拍卡充电。
9.连续按左边选择键选择充电电流,检查界面屏幕电流是否依次显示32A-16A32A-完全充满,然后按右边确认键界面是否显示并选择充电电流。屏幕显示为选 择充电速度,请拍卡充电

IPQC过程检验规范(含表格)

IPQC过程检验规范(含表格)

IPQC过程检验规范(IATF16949/ISO9001-2015)1.0 目的为了加强生产现场产品品质的管控,有效地控制和降低潜在的品质风险,确保制程中品质处于受控状态。

2.0 范围适用于本公司所有在生产过程中的半成品、成品的检验。

检验依据:产品图纸,作业指导书,控制计划,抽样方案,产品缺陷等级表。

3.0 职责3.1 生产部负责领料确认、工艺检验、自主检验及不合格的处理记录;3.2 品质部负责巡回检验、移转检验及其记录;3.3 新产品的检验由技术部主导,生产部/品管部配合。

4.0 工作程序4.1首件确认是指对生产加工的首件产品或过程发生改变后加工的首件产品进行检验,防止批量性问题的出现,保证生产产品的质量。

4.1.1首件确认时间a. 生产中更换操作者的b. 每个班上班,产品开始加工时c. 生产过程中设备重新调整后d. 产品换型时(产品零件号更换时)e. 工装模具调整后f. 加工工艺参数或材料批次作了更换的4.1.2首件确认的程序a.自检:指由操作者对自己所生产的产品,按照图纸或或作业指导书技术标准进行的检验。

在4.1.1条任何条件下生产的产品必须由员工进行自检,员工自检合格后,带上该产品送IPQC专检。

b.专检:由专职检验员进行的检验。

检验合格后由检验员签名或盖章,该产品可以在该工序上生产。

4.1.3首件确认不合格的处理a.如果首件检验不合格, 则不能生产,必须对设备或工装进行调整, 以使首件符合图纸、作业指导书的要求,然后按首件确认程序送检。

b.操作员工必须确保首件经过了IPQC的检验并合格,如果未经首件确认而擅自进行生产的(不管产品合格与否),将按照公司相关规定对当事人进行处罚。

e.首件检验的合格与否由IPQC确定, IPQC不能确定的, 必须会同领班, 质保部经理, 技术部经理等熟知该产品和工艺的人员共同判定。

4.1.4首件确认的记录a.首先由操作者将首件自检合格的产品,如实将检查结果(如外观、配合、尺寸等)记录在《过程检验记录表》上。

IPQC制程巡检作业指导书

IPQC制程巡检作业指导书

IPQC制程巡检作业指导书一、背景介绍IPQC(In-process Quality Control)制程巡检是一种在生产过程中对产品进行检验和控制的方法,旨在确保产品质量的稳定性和一致性。

本作业指导书旨在为IPQC制程巡检提供详细的操作指导,以确保制程巡检的准确性和有效性。

二、作业目的1. 确保制程巡检操作的标准化,减少人为因素对巡检结果的影响。

2. 提高制程巡检的准确性和效率,及时发现和纠正制程中的问题。

3. 保证产品质量的稳定性和一致性,满足客户的需求和要求。

三、作业流程1. 准备工作a. 确认巡检的产品和制程要求。

b. 确定巡检的时间和频率。

c. 准备巡检所需的工具和设备。

2. 巡检前a. 清洁巡检区域,确保无杂物和污染。

b. 根据巡检要求,调整和校验巡检设备。

c. 检查巡检记录表格和相关文件的完整性和准确性。

3. 巡检过程a. 按照制程巡检标准,逐项进行巡检。

b. 使用合适的工具和设备,对产品进行检验和测量。

c. 记录巡检结果,包括合格、不合格和异常情况。

d. 如发现问题,及时通知相关部门或人员进行处理。

e. 如遇特殊情况或异常情况,按照相应的处理流程进行处理。

4. 巡检后a. 整理和归档巡检记录,确保记录的完整性和可追溯性。

b. 分析巡检结果,发现问题的原因和改进的机会。

c. 提出改进建议,如有需要,进行相应的纠正措施和预防措施。

四、作业要求1. 巡检人员必须经过专业培训,熟悉巡检标准和操作规程。

2. 巡检人员必须按照标准操作流程进行巡检,不得随意修改或省略步骤。

3. 巡检人员必须使用合适的工具和设备,确保巡检结果的准确性和可靠性。

4. 巡检记录必须真实、准确地反映巡检过程和结果,不得篡改或伪造。

5. 巡检记录必须及时整理和归档,确保可追溯和查阅。

6. 巡检结果必须及时通知相关部门或人员,确保问题的及时处理和纠正。

7. 巡检结果的分析和改进建议必须得到相关部门的重视和采纳。

五、作业指导书的更新和维护1. 作业指导书必须定期进行评审和更新,确保与实际操作的一致性。

LED灯管巡检表

LED灯管巡检表

日光灯管
日期:_____________ 生产线:______________1订单号该时段生产线所加工产品的订单号2防静电员工是否戴静电环操作,静电衣服是否穿戴整齐
物料型号、规格、尺寸是否符合BOM单
物料是否有叠放,撞叠
首件制作送检
光源板贴入铝合金时是否压平压紧,光源板四周有无
浮高现象。

铆钉有无漏打电源正负极是否正确,导线焊接有无虚焊,锡尖,锡
珠,短路
电性测试功率,电流是否在合格范围内,不良品是否
有标识,返工
PC罩,堵头是否对正,有无夹住导线,有无漏打螺丝
5
*老化老化时间以及不良记录6
包装外箱、标签填写是否正确7*质量记录各种报表记录是否及时、准确
对不良品进行确认,并贴上标签
检查不良品是否有标识和隔离
9改善上时段检查问题点的改善状况
通道是否通畅,有无安全隐患
有无材料、制品乱扔乱放或垃圾掉地
确认人:检查项目装配
*工艺流程
(抽检5个/2h/工位)*不良品控制
车间环境
检查重点IPQC 制程巡检表
检查时间
备注: 标注*的项目为重点工序,需重点检查。

检查人:序号
34810。

IPQC检验记录表

IPQC检验记录表







2 检3
验4 5
单6
结构

外观

包装
HSF测试报告编号
写 巡检终究判定
□OK□NG
□OK□NG
□OK□NG
□OK□NG
□OK□NG
□OK□NG
首件终究判定
□合格,连续生产 □不合格,重新调 机 □条件认可生产
□合格,连续生产 □合格,连续生产 □合格,连续生产 □合格,连续生产 □合格,连续生产
工具代 核准:
审核:
IPQC:
□不合格,重新调 □不合格,重新调 □不合格,重新调 □不合格,重新调 □不合格,重新调





□条件认可生产 □条件认可生产 □条件认可生产 □条件认可生产 □条件认可生产
备注:
填写 说明
1)此表适用于IPQC制程首件检验及巡检的相关品质检验记录,
2)外观 判 3)定检"√ 测
表示该项目不适用该料号.
□首 申请 品名规格
单 检规是否齐 位填 首
机台号
检验时间
NO
尺寸规 格
检 测
1
□是□否

)IPQC检验记录表
版本
工序名
是否新 □是□ 模具编
料号 生产批
量测数据
□逐日
班别:□白班 □首检□末件□巡 □首检□末件□巡 □首检□末件□巡 □首检□末件□巡 □首检□末件□巡

DIP IPQC巡检记录表

DIP IPQC巡检记录表
拉别:
项 巡检 目 工序
单号:
IPQC 巡 检 记 录 表(DIP)
规格型号:
首件编号:
巡检内容
抽检 数
巡检时间
1
元件加工是否与SOP要求相符
2
排拉图是否有悬挂在作业现场,是否 有写首件记录表
3
检查产线是否有悬挂与生产产品相对应的 SOP,作业员作业的动作是否正确

4
依据BOM表对上线物料的元件进行核对,是 否有不符

5
检查作业人员是否有配带静电环,并点检 记录
6
巡检作业人员是否有将元件插反、漏插、 插错不良
7
元件来料是否有批次号,是否经过检验OK
8
波峰焊锡炉温度是否符合要求,锡炉温度: 250--270℃,并点检记录
9 波 过锡炉时是否有元件100%不吃锡现象 10 峰 过锡炉后,锡面吃锡状况是否良好

11
每月是否有对锡进行HSF测试
12
技术人员是否有定期保养与维护
13
锡面PIN脚长度对超出最高贴片元件面的 剪 是否有剪脚
14
脚 检查作业人员是否有配带静电环,并点检 记录
15
恒温烙铁温度是否在标准范围内,370± 20℃是否有点检,并记录

16 焊 检查元件是否有浮高,是否平贴在PCB板面
17
作业员补焊动作是否与SOP相符
18
巡检作业员是否有将漏焊、连锡的不良品 目 流下去
19
检 确认作业人员作业方法是否与SOP要求相 一致
20
现场电性测试标准,规格是否与要求相符
21
使用良品、不良品点检ATE测试治具与系统是 A 否OK,并记录点检状况
T

IPQC制程巡检记录表

IPQC制程巡检记录表

巡查结果
8:00—10:00 10:00—12:10 14:00—15:30 15:30—17:50 18:30—
品质异常:
纠正预防措施:
IPQC:
审核:Biblioteka 日期:圣 德 里 照 明
IPQC制程巡检记录表
生产车间: 产品类型 : 巡检标准: 合格 √ 不合格(原因) 生产日期:
巡查项目
1.检查生产线是否按BOM表生产首样、首件,然后对首样生产. 2.生产员工是否按作业、装配指导书作业,动作方式是否正确,工具等是 否正确,工艺流程是否标准. 3.装配过程使用物料规格是否正确,有无漏装配件等. 4.物料标示、摆放是否正确、是否合理. 5.灯具产品内有无螺丝、垫片、杂物等未清理干净,产品是否干净标准. 6.产品包装、标识、配件是否正确. 7.附带配件(水晶类、五金类、亚克力类 等)是否正确与BOM表是否相 符,是否符合安规要求. 8.所有产品来料有无不良现象如:尺寸、划痕、掉漆、变形、变色、色差. 9.半成品功能老化测试(电流、电压、功率、亮灯、安装)有无异常. 10.工作台、货架等应保持无灰尘、无油污. 11.没有使用的工具是否归类于工具箱内,没有使用类料是否清理. 12.修理品、不良品应放置在生产线外并作好标识.

IPQC过程检验规范(含表格)

IPQC过程检验规范(含表格)

IPQC过程检验规范(IATF16949/ISO9001-2015)1.0 目的为了加强生产现场产品品质的管控,有效地控制和降低潜在的品质风险,确保制程中品质处于受控状态。

2.0 范围适用于本公司所有在生产过程中的半成品、成品的检验。

检验依据:产品图纸,作业指导书,控制计划,抽样方案,产品缺陷等级表。

3.0 职责3.1 生产部负责领料确认、工艺检验、自主检验及不合格的处理记录;3.2 品质部负责巡回检验、移转检验及其记录;3.3 新产品的检验由技术部主导,生产部/品管部配合。

4.0 工作程序4.1首件确认是指对生产加工的首件产品或过程发生改变后加工的首件产品进行检验,防止批量性问题的出现,保证生产产品的质量。

4.1.1首件确认时间a. 生产中更换操作者的b. 每个班上班,产品开始加工时c. 生产过程中设备重新调整后d. 产品换型时(产品零件号更换时)e. 工装模具调整后f. 加工工艺参数或材料批次作了更换的4.1.2首件确认的程序a.自检:指由操作者对自己所生产的产品,按照图纸或或作业指导书技术标准进行的检验。

在4.1.1条任何条件下生产的产品必须由员工进行自检,员工自检合格后,带上该产品送IPQC专检。

b.专检:由专职检验员进行的检验。

检验合格后由检验员签名或盖章,该产品可以在该工序上生产。

4.1.3首件确认不合格的处理a.如果首件检验不合格, 则不能生产,必须对设备或工装进行调整, 以使首件符合图纸、作业指导书的要求,然后按首件确认程序送检。

b.操作员工必须确保首件经过了IPQC的检验并合格,如果未经首件确认而擅自进行生产的(不管产品合格与否),将按照公司相关规定对当事人进行处罚。

e.首件检验的合格与否由IPQC确定, IPQC不能确定的, 必须会同领班, 质保部经理, 技术部经理等熟知该产品和工艺的人员共同判定。

4.1.4首件确认的记录a.首先由操作者将首件自检合格的产品,如实将检查结果(如外观、配合、尺寸等)记录在《过程检验记录表》上。

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产品停产后半年
车间的各消防器材及通道是否顺畅,无堵塞。 各不同状态之产品是否有作标示、区分和处理(生产 线存在没有标识的半成品;半成品的放置区域有误; 流程卡上的信息与实际信息不符。) 5 各工作人员是否都有“培训上岗证”
机 器 设 备
使 用 15 不合格品是否按要求放置 物 16 使用物料是否符合BOM或物料清单要求 料 17 各工位是否有相应的作业指导书 作 18 所有挂出的文件是否经过受控 业 19 员工是否按作业指导书正确操作 方 法 20 烟油针头是否有按要求清洗 21 各工序之检验结果是否如实记录(工站日报表) Q 22 如有品质异常是否有作及时回馈并处理 A 组 23 如有ECN是否被及时、正确的执行 长 24 首件检查是否达到要求并按时完成 确 认 25 检验员按质量控制计划执行,并按要求进行记录 项 目 26 检查ESD测试仪是否能正常工作 填表: 表格编号:LVX/QEH-IV-QA-004 审核:
IPQC制程巡检表
巡检频率:每班2次 主要问题描述: “OK”检查结果与要求一致,要求写 数值的写在备注里 “NG”检查结果与要求不一致 “0”没有这一检查项 “NF”未生产 如不能及时解决,检查人应开出品质 异常单并记录单据编号 项目 NO 1 工 2 作 3 环 境 4 工 作 人 员 稽核内容 工作区域是否符合5S要求 生产车间区域划分标识是否清楚 上午 下午加班 备注 责任部门确认 检查日期:
6 工作人员是否做好静电防护 每天工作前作业员是否有对静电环进行测试并记录 7 (检查员工静电手环量测仪随机抽查人员静电环是否 完好) 8 机器、设备等是否接地良好 各机器设备是否有按要求进行维护保养并记录(周保 9 养或月保养容易存在拖延情况) 烙铁温度是否符合作业指导书要求并每天作测量记录 10 (于备注中记录实际值) 电批扭力是否符合作业指导书要求并每天作测量记录 11 (于备注中记录实际值) 12 抽烟机压力测试是否符合作业指导书要求 需校验的设备是否有校验标识,是否在校验期内(对 13 照校验清单来查) 14 所有物料是否都带有明确的标识(包括半成品、成品)
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