管理评审决议事项
管理评审决议
东油沥青公司管理评审会议决议(2012年7月27日通过)签发:为评价HSE管理体系文件与相关标准的符合性、与公司实际管理工作的适宜性,评价体系运行的有效性,根据公司HSE 管理体系《管理评审程序》的规定,公司于2012年7月上中旬进行了第一次管理评审活动。
7月27日召开管理评审会议。
会议由公司最高管理者、总经理李爱东同志主持,公司各副总经理、总工程师、以及各管理部门经理出席会议参加评审。
会议听取了管理者代表、副总经理曹万银同志《关于HSE管理体系建议和运行情况的报告》,听取了HSE部、生产部、服务维修中心、总经理办公室、人力资源部等5个部门的专题评审报告。
与会同志就公司HSE管理体系的符合性、适宜性和运行的有效性进行了评审发言。
会议经讨论同意并通过以下决议。
一、对体系运行以来的基本评价1、关于体系文件的评价。
公司HSE管理体系建立后经过6月份修改换版,进一步明确了部门职责、规范了管理程序、统一了操作方法,使生产经营的主要过程得到了有效控制。
评审认为,公司现行体系文件进一步靠近了相关标准,基本适用公司实际管理。
同时,文件还存在个别程序表述不严谨、要求不明确、第三层次文件没有完善配套的问题。
2、关于HSE方针、目标和承诺的评价。
今年,公司秉承并践行中油集团承诺和方针目标,执行上级下达的HSE责任任务书,全面实现了零伤亡、零污染、零事故的目标。
但是公司没有将“三个零”的战略目标细化为年度目标,没有确定阶段性具体指标,没有分解为量化的工作任务。
3、关于体系运行绩效的评价。
近几个月以来。
公司加大了体系管理推进力度,加强了现场运行检查指导,体系整体运行有了明显进步,运行效果正在逐步显现。
但是应当认识到,体系运行是初步的,目前,有些程序规定的个别管理工作还没有展开。
如,员工能力评价、行为安全观察。
4、关于内部审核和合规性的评价。
去年4月体系试运行以来,公司进行了两次内审,共发现不符合问题75项。
截止目前,已经纠正整改完毕。
管理评审管理制度
1、目的
为确保质量体系符合既定的质量目标和方针,改进质量管理活动,促进质量体系持续保持符合性、适宜性、充分性和有效性;
2、范围
适用于本公司所有经营管理、质量体系相关的作业过程及活动。
3定义
管理评审最高管理者组织相关部门对体系运行的符合性、适宜性、充分性、有效性进行评价活动;
4职责
4.1总经理:负责管理评审计划的批准,主持管理评审及决策。
4.2管理者代表:负责管理评审计划的审核,并对质量管理体系运行日常管理。
4.3质量部门:负责编制管理评审计划,下发管理评审通知,收集、汇总管理评审资料,负责管理评审改进的跟踪、检查和归档
4.4子公司各部门:负责提交本部门管理评审资料,参与管理评审,并执行管理评审决议。
5、流程图
6.
7持性文件
7.1《内部体系审核管理程序》7.2《持续改进管理制度》
7.3《纠正与预防措施管理程序》8记录
9。
管理评审决议
管理评审决议
为了评价有关质量环境管理体系改进和变更的需要,作出决定和措施,以保证公司质量环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性,以促进体系的改进和管理水平的提高,2005年XX月XX日,X总经理主持了自公司质量环境管理体系建立、实施以来的第一次管理评审。
评审通过会议的形式进行。
相关部门根据评审计划准备了评审输入资料,并在会议上作了详细汇报。
与会者就评审计划安排的事项和各部门提出的问题进行了充分的讨论,最后形成了评审决议,具体内容如下:
通过以上评定,证明了公司质量环境管理体系基本持续的适宜性、充分性和有效性。
以上决议中需跟进的由组织部门制订具体的工作计划,并组织实施。
《管理评审报告》分发至:总经理、管理者代表质量环境管理体系范围内的各部门。
整理:XXX/2005-XX-XX 审批:。
GJB9001C-2017管理评审报告
***********有限公司管理体系文件管理评审记录汇编编制:日期:2018.11.11审核:日期:2018.11.11批准:日期:2018.11.11管理评审计划管理评审通知单会议签到表评审输入:1.内审不符合项目以及以往管理评审决议的跟踪事项;2.质量目标和经营计划实施的情况及适宜性;3.顾客满意、顾客投诉情况报告;4.纠正和预防措施实施情况报告及重大质量问题的处理;5.人力资源架构及培训情况;6.实际的和潜在的实效对质量的影响;7.合理化持续改进建议、预防措施及可能影响管理体系的变更;8.过程的绩效和产品符合性;9.新产品设计开发情况报告;10.质量成本分析报告;11.法律、法规的更新及合规性评价情况;12.顾客要求变化情况;13.来自外部相关方的交流信息,包括抱怨;14.以往管理评审所采取措施的情况;15.应对风险和机遇所采取措施的有效性。
评审结果:通过本次对质量管理体系的评审,决议事项如下:1.我司质量管理体系运行持续有效、且是适宜和充分的;2.2018持续改进项目得到了实施;3.质量方针满足公司发展战略;4.质量目标得到了分解、执行与管理;5.本次会议决议的持续改进项目,按《持续改进控制程序》执行,由质量管理部汇总各部门持续改进事项至《2019年持续改进项目一览表》,各部门应按照程序文件要求,制定切实可行的《持续改进计划》,质量管理部对持续改进的追踪方式由“管结果”向“管过程”改进;6.新开发的军品按GJB体系要求和军品客户要求、法律法规要求进行;7.部分量产产品应按要求进行改进和验证,确保满足军方客户要求。
管评摘要一、管理者代表1.此次管理评审的数据周期是:从2018年*月~2018年*月。
2.管评目的的阐述:3.管理者代表报告质量体系运行1)质量方针:***************。
2)过程目标、指标达成:质量目标共48个项目,达成44项,达成率为91.7%;质量目标达成情况详见《2018质量目标分解及完成情况》4.2018年1~11月份持续改进项目完成情况:2018年1~11月份计划完成持续改进项目9项,实际完成7项,完成率约77.8%;5.2018年1~11月份经营目标达成情况:1)2018年,计划销售额2.6亿元人民币;2018年1~11月份,完成销售额2.5亿元人民币2)2018年,计划实现最低销售毛利率42%;2018年1~11月份销售毛利率37.89%3)2018年,计划控制销管研费用为1900万元;2018年1~11月份销管研费用1133万元总体来看2018年度经营计划完成情况良好。
管理评审管理程序(含表格)
管理评审管理程序(IATF16949-2016)1.0目的:通过对质量管理体系进行定期与不定期评审,明确质量管体系改进的时机、内容及变更的需要,以确保其持续的适用性、充分性和有效性。
2.0适用范围:凡涉及本公司管理评审的各项活动均适用本程序。
3.0职责:3.1总经理:主持管理评审会议并决议评审结果。
3.2管理者代表:组织管理评审会议、筹建评审小组、记录会议议程并报告。
3.3各部门负责人:负责评审输入资料的准备、报告。
4.0定义:无5.0程序内容:5.1管理评审会议召开时间及人员5.1.1定期会议:本公司的管理评审会议每年召开一次,其召开时机原则上选择在每年的内部质量审核之后外部审核之前召开。
5.1.2不定期会议:当质量管理体系中组织结构、生产工艺出现重大变动,或产品、项目出现严重异常或重大客诉时,由管理者代表视情况需要召开管理评审会议。
5.1.3管理评审会议由总经理担任会议主持,管理者代表推动,各部门负责人参加5.2在召开管理评审会议之前,管理者代表须编制《管理评审计划》,呈总经理核准后分给各部门负责人。
各部门负责人依计划的要求组织落实信息资料收集,并于会议前交管理者代表审查。
5.3管理评审会议应输入以下内容:5.3.1内部质量审核和外部质量审核结果(包括客户、公证方、国家机构等);5.3.2客户反馈(包括客户抱怨、退货及客户满意度状况等);5.3.3质量管理体系运行状况和产品的符合性(包括质量管理体系的适用性、充分性、有效性、持续性和本公司质量方针、质量目标的实现状况);5.3.4纠正措施和预防措施实施状况;5.3.5上次管理评审跟进情况;5.3.6质量体系内外因素的变化(如外部环境、产品、人员等)、质量体系有效性信息包括其趋势。
5.3.7 质量目标的达成情况包括经营计划的实施5.3.8 质量成本目标达成状况5.3.9工程研发项目的进展状况、监视测量结果、不合格纠正提措施;5.3.10设备维护目标的评估。
GJB9001C-2017管理评审报告
***********有限公司管理体系文件管理评审记录汇编编制:日期:2018.11.11 审核:日期:2018.11.11 批准:日期:2018.11.11管理评审计划管理评审通知单会议签到表评审输入:1.内审不符合项目以及以往管理评审决议的跟踪事项;2.质量目标和经营计划实施的情况及适宜性;3.顾客满意、顾客投诉情况报告;4.纠正和预防措施实施情况报告及重大质量问题的处理;5.人力资源架构及培训情况;6.实际的和潜在的实效对质量的影响;7.合理化持续改进建议、预防措施及可能影响管理体系的变更;8.过程的绩效和产品符合性;9.新产品设计开发情况报告;10.质量成本分析报告;11.法律、法规的更新及合规性评价情况;12.顾客要求变化情况;13.来自外部相关方的交流信息,包括抱怨;14.以往管理评审所采取措施的情况;15.应对风险和机遇所采取措施的有效性。
评审结果:通过本次对质量管理体系的评审,决议事项如下:1.我司质量管理体系运行持续有效、且是适宜和充分的;2.2018持续改进项目得到了实施;3.质量方针满足公司发展战略;4.质量目标得到了分解、执行与管理;5.本次会议决议的持续改进项目,按《持续改进控制程序》执行,由质量管理部汇总各部门持续改进事项至《2019年持续改进项目一览表》,各部门应按照程序文件要求,制定切实可行的《持续改进计划》,质量管理部对持续改进的追踪方式由“管结果”向“管过程”改进;6.新开发的军品按GJB体系要求和军品客户要求、法律法规要求进行;7.部分量产产品应按要求进行改进和验证,确保满足军方客户要求。
管评摘要一、管理者代表1.此次管理评审的数据周期是:从2018年*月~2018年*月。
2.管评目的的阐述:3.管理者代表报告质量体系运行1)质量方针:***************。
2)过程目标、指标达成:质量目标共48个项目,达成44项,达成率为91.7%;质量目标达成情况详见《2018质量目标分解及完成情况》4.2018年1~11月份持续改进项目完成情况:2018年1~11月份计划完成持续改进项目9项,实际完成7项,完成率约77.8%;5.2018年1~11月份经营目标达成情况:1)2018年,计划销售额2.6亿元人民币; 2018年1~11月份,完成销售额2.5亿元人民币2)2018年,计划实现最低销售毛利率42%;2018年1~11月份销售毛利率37.89%3)2018年,计划控制销管研费用为1900万元;2018年1~11月份销管研费用1133万元总体来看2018年度经营计划完成情况良好。
GJB9001C-2017管理评审报告
***********有限公司管理体系文件管理评审记录汇编编制:日期:2018.11.11 审核:日期:2018.11.11 批准:日期:2018.11.11管理评审计划管理评审通知单会议签到表评审输入:1.内审不符合项目以及以往管理评审决议的跟踪事项;2.质量目标和经营计划实施的情况及适宜性;3.顾客满意、顾客投诉情况报告;4.纠正和预防措施实施情况报告及重大质量问题的处理;5.人力资源架构及培训情况;6.实际的和潜在的实效对质量的影响;7.合理化持续改进建议、预防措施及可能影响管理体系的变更;8.过程的绩效和产品符合性;9.新产品设计开发情况报告;10.质量成本分析报告;11.法律、法规的更新及合规性评价情况;12.顾客要求变化情况;13.来自外部相关方的交流信息,包括抱怨;14.以往管理评审所采取措施的情况;15.应对风险和机遇所采取措施的有效性。
评审结果:通过本次对质量管理体系的评审,决议事项如下:1.我司质量管理体系运行持续有效、且是适宜和充分的;2.2018持续改进项目得到了实施;3.质量方针满足公司发展战略;4.质量目标得到了分解、执行与管理;5.本次会议决议的持续改进项目,按《持续改进控制程序》执行,由质量管理部汇总各部门持续改进事项至《2019年持续改进项目一览表》,各部门应按照程序文件要求,制定切实可行的《持续改进计划》,质量管理部对持续改进的追踪方式由“管结果”向“管过程”改进;6.新开发的军品按GJB体系要求和军品客户要求、法律法规要求进行;7.部分量产产品应按要求进行改进和验证,确保满足军方客户要求。
管评摘要一、管理者代表1.此次管理评审的数据周期是:从2018年*月~2018年*月。
2.管评目的的阐述:3.管理者代表报告质量体系运行1)质量方针:***************。
2)过程目标、指标达成:质量目标共48个项目,达成44项,达成率为91.7%;质量目标达成情况详见《2018质量目标分解及完成情况》4.2018年1~11月份持续改进项目完成情况:2018年1~11月份计划完成持续改进项目9项,实际完成7项,完成率约77.8%;5.2018年1~11月份经营目标达成情况:1)2018年,计划销售额2.6亿元人民币; 2018年1~11月份,完成销售额2.5亿元人民币2)2018年,计划实现最低销售毛利率42%;2018年1~11月份销售毛利率37.89%3)2018年,计划控制销管研费用为1900万元;2018年1~11月份销管研费用1133万元总体来看2018年度经营计划完成情况良好。
ISO14001环境管理体系管理评审报告
5
XX有 限 公 司 XX年環境管理評審會議
三、环境管理系统运行状况及环境方针文件适切性检讨, 环境物质管理的运行 状况:
6
XX有 限 公 司 XX年環境管理評審會議
四.环境目标、指标及环境管理方案达成检讨:
8.65%
1
0
1
0
0
1
87 96 96 83 74 81
5% 5% 5% 5% 5% 5%
10.31% -2.13% -9.09% -6.41% 22.92% 18.18%
备注: 用纸量的统计分析来自总务的支持和提供。
小结:XX年用纸量目标同比上年降低5%,平均达成7.12%,达标。
8
XX有 限 公 司 XX年環境管理評審會議
1
A3纸
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
A4纸
100 61 71 70 81 75 70 75 77 66 65 61
3 A3彩纸
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 A4彩纸
1
1
2
3
4
6
5
5
3
3
1
4
5 A3过胶纸 0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 A4过胶纸 0
0
0
2
1
1
2
iso9001-2015管理评审报告(5篇范例)
iso9001-2015管理评审报告(5篇范例)第一篇:iso9001-2015管理评审报告管理评审报告(ISO9001-2015)一、目的:通报及总结公司2016年ISO9001:2015质量管理体系内审情况和纠正预防措施实施情况,检查文件化的质量管理体系运行后的工作,评估公司ISO9001:2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性,并对不合格情况及时进行改进。
二、评审内容:1、内部、外部审核情况;2、上次管理评审的追踪;3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论;4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析;5、产品质量状况及过程业绩的讨论;6、预防及纠正措施实施情况及其效果性;7、资源的充分性。
8、风险和机遇措施的有效性。
9、企业内外部环境变化影响。
10、体系的变更及任何改进的建议等。
三、时间和地点:时间:2016年12月30日15:00-17:00时;地点:茶水间会议室。
四、参加人员:副总经理(主持)、管理者代表、各部门主管。
五、具体内容:内部审核情况。
内审小组于2016年11月对公司进行了内审,内审过程发现的各项不符合项(共15项),均已采取了相应的纠正及预防措施,纠正措施已经验证,并取得了较好的效果。
本次内审,存在的主要问题如下:1.文件管理制度不到位。
如:工程课在发放设变图纸时,未能及时对作废文件回收。
2.装配课抽屉组2016年9月2日报表修改没有修改人签名。
3.装配课执行体组2016年11月1日在生产时,没有及时更换作业指导书,导致生产的机型和现场悬挂的指导书不一致。
4.装配课抽屉组的2016年9月份设备点检表出现9月31日点检5.装配课未能提供本部门KPI报废率统计的依据。
6.研发课质量目标中“工程打样一次合格率“未做统计。
7.生产,采购、管理课、研发和仓库未提供本部门的风险评估及应对措施。
8.采购课合格供应商管理目录包含美勒供应商,需重新整理9.XXX新增为供应商,无相关管理评审信息;供应商管理评审表无调查日期,无品管、工程签字(泰琛实业)10.采购课质量目标不完善 11.仓管课设备无相关保养维护计划、记录12.仓管课退料单版本有2种,正确表单编号FM-ZC-001;领料单1500634无仓管员、领料员签字 13.生管课文件未归档、整理14.生管课、业务部内销课无明确风险评估及应对措施15.品管课DH501543游标卡尺无暂停使用标示。
管理评审决议
淮南市科鉴环境检测咨询有限公司
管理评审决议
各部门:
经过一天的管理管理评审现形成以下决议:
一、对管理体系的总体评价:
1.按《实验室资质认定评审准则》建立的管理体系基本上是科学合理的,是适应本公司的实际的,能够满足我公司的工作及客户要求。
2.新的管理体系自2011年10月20日建立,运行7个多月以来,取得很好的效果,总体是有效的。
3.质量方针、以及大部分质量目标贯彻情况较好,职工的质量意识在逐步提高,特别是管理层的意识在逐步提高,管理工作也逐步得到规范。
4.内部管理体系审核发现的问题,各有关部门进行了认真的纠正,符合质量方针的精神。
二、下一步发展方向
1.进一步加强本公司人员的内部培训。
2.客户满意度调查工作需进一步加强。
3.加强能力验证和实验室间比对。
二0一二年六月十一日。
ISO9001质量管理体系管理评审报告
年度管理评审报告拟制:批准:目录2017年11月24日.................................................................................................. 错误!未定义书签。
一管理评审综述.. (3)(一)管理评审的主要内容 (3)1.质量方针和质量目标 (3)2.组织结构、人员配置及职责权限基本满足目前运作的要求。
(4)3质量体系结构及实施情况 (4)4.客户满意度调查及客户投诉处理 (4)5.内部质量审核 (4)6.内部信息沟通 (5)(二)管理评审决议 (5)二、管理评审会议纪要 (6)一管理评审综述本次管理评审是本公司按照ISO9001:2015标准建立质量体系后的首次管理评审。
对2017年8月1日体系试运行以来,颁布的质量方针和目标、组织结构、人员配置和职责权限、质量体系结构及实施情况、客户投诉及满意度调查情况、内部质量审核情况、纠正和预防措施的有效性等进行了评审。
评审认为,本公司自制定并开始试行ISO9001质量体系以来,各部门的质量管理逐步走上正轨。
特别是通过第一次内审,管理层修订了质量方针和目标,各部门完成了大量改进工作,完善后的体系基本符合公司的实际情况,能够覆盖和满足各项质量工作要求;质量方针是适宜的,体现了本公司的宗旨以及努力的方向;质量目标基本合理,大多数指标可以达到,各部门应继续贯彻执行既定的质量目标。
本次管理评审按照会议议程完成了既定的各项事宜,并一致通过了对公司质量体系运行状态的决议。
整个过程是规范的,达到了预定的评审目的。
(一)管理评审的主要内容1.质量方针和质量目标质量方针合适,质量目标多数可以实现。
针对第一次内审,公司增加了中长期目标,补充了年度质量目标,使质量目标更全面、充分体现质量方针的要求。
由于公司第一次制定质量目标,一些目标的历史参考数据不足,使一些目标的统计方法不适宜,评审决定对五项目标出纠正和预防措施报告。
管理评审程序(CSR)
7.1《不合规、纠正和预防措施控制程序》
8.0相关记录
8.1《CSR管理评审计划》
8.2《CSR管理评审报告》
8.3《管理评审会议记录》
制订日期
内容
制订部门
制定
审核
审批
5.4.3目标、指针及方案的调整和拟定。
5.4.4对法律、法规及客户要求的适宜性的评审,并与公司现有程序合理整合。
5.4.5员工意见的评审及有效回馈。
5.4.6客户对公司CSR年度稽核所存在问题点内部检讨及改进。
5.5管理评审的结果应以《会议记录》或以《CSR管理评审报告》的方式向公司各部门及员工公开,以便全员能充分了解公司CSR管理体系的实际运行状况。
5.3.4内外部重大异常状况纠正和预防措施的执行情况及有效性。
5.3.5 CSR管理风险的评估和改善。
5.3.6可能影响CSR管理体系的变化因素。
5.3.7相关法律、法规及客户要求的适宜性、充分性和有效性。
5.4管理评审与评估应形成有关决议
5.4.1对CSR管理体系的改进建议。
5.4.2对各管理程序之适宜性、充分性和有效性进行改进。
5.2管理评审会议通知
5.2.1 CSR管理评审会议通知至少应包括管理评审的目的、管理评审的内容、会议时间、会议议程、参加人员及有关其它事项等。
5.3管理评审和评估的内容
5.3.1各部门对CSR管理体系的执行状况。
5.3.2目标、指针及管理方案达成状况及有效性。
5.3.3 CSR管理程序的适宜性、充分性和有效性。
4.2企管部社会责任组负责向评审会议报告质量、环境、职业健康安全、劳工、商业道德等活动的运行情况,会后负责提出评审报告,并对改进和纠正措施项目的跟踪、监督和验证。
管理评审会议记录【精选文档】
通过此次内审,检查出各部门及人员在体系运行中存在的一些潜在的不合格。因此,各部门负责人应进一步加强对标准、质量手册、程序文件的学习,认真理解和掌握文件的精神内容,明确自己的职责,严格按照文件的规定要求确保质量体系持续有效的运行。
按照XX市食品药品检验所《关于开展全市药检系统2015年实验室比对的通知》要求,我所组织专业技术人员对此实验室比对实验的样品进行了检测,从组织计划、检测试验到结果分析,均得到了有效控制,检测结果表明,我所仪器设备检测能力、技术人员操作水平基本达到满意的效果。
4。7、上次评审结果的跟踪
4.8、各科室征询意见汇总
(3)、有效性:通过体系的运行减少了不合格工作的出现,实现了对化验工作质量的控制,取得了明显成效,体现了体系运行的有效性。
4.3、评审认为:
按《检验检测机构资质认定评审准则》的要求,我所新版的质量方针目标是符合我所的现状,是根据我所现有的资源配置、设备水平、人员技能及管理水平提出来的,经运作考核,比较切合我所的现实情况,是符合实验室发展需要的。
质量(管理)体系评审会议记录
时间
2015年11月27日
主持人
XX所长(技术负责人)
参见人员
见管理评审签到表
主要内容:
1、XX所长宣布2015年管理评审会议开始,强调指出一年一度的制度化管理评审工作对我所一年来各阶段的管理和发展,发挥了积极的推动作用,希望与会人员高度重视,充分发表好的建议和意见,特别是对我所新改版的质量体系如程序文件、质量手册、作业指导书的运行情况和问题,提出建议和意见,对管理手册上出现的缺陷提出整改修订措施,结合我所目前与未来五年内的发展需求,针对新版体系文件的管理性进行评估,对质量体系在实际运行过程中出现的如不可控地方,指出修订建议,切实把管理评审工作作为我所各项规章等资源配置开进优化的起点,无需改进的要严格执行体系的要求,在管理体系的框架下,高质量的完成工作任务,以促进我所各项建议及工作质量的进一步完善。
GJB9001C-2017管理评审报告
***********有限公司管理体系文件管理评审记录汇编编制:日期:2018.11.11审核:日期:2018.11.11批准:日期:2018.11.11管理评审计划管理评审通知单会议签到表评审输入:1.内审不符合项目以及以往管理评审决议的跟踪事项;2.质量目标和经营计划实施的情况及适宜性;3.顾客满意、顾客投诉情况报告;4.纠正和预防措施实施情况报告及重大质量问题的处理;5.人力资源架构及培训情况;6.实际的和潜在的实效对质量的影响;7.合理化持续改进建议、预防措施及可能影响管理体系的变更;8.过程的绩效和产品符合性;9.新产品设计开发情况报告;10.质量成本分析报告;11.法律、法规的更新及合规性评价情况;12.顾客要求变化情况;13.来自外部相关方的交流信息,包括抱怨;14.以往管理评审所采取措施的情况;15.应对风险和机遇所采取措施的有效性。
评审结果:通过本次对质量管理体系的评审,决议事项如下:1.我司质量管理体系运行持续有效、且是适宜和充分的;2.2018持续改进项目得到了实施;3.质量方针满足公司发展战略;4.质量目标得到了分解、执行与管理;5.本次会议决议的持续改进项目,按《持续改进控制程序》执行,由质量管理部汇总各部门持续改进事项至《2019年持续改进项目一览表》,各部门应按照程序文件要求,制定切实可行的《持续改进计划》,质量管理部对持续改进的追踪方式由“管结果”向“管过程”改进;6.新开发的军品按GJB体系要求和军品客户要求、法律法规要求进行;7.部分量产产品应按要求进行改进和验证,确保满足军方客户要求。
管评摘要一、管理者代表1.此次管理评审的数据周期是:从2018年*月~2018年*月。
2.管评目的的阐述:3.管理者代表报告质量体系运行1)质量方针:***************。
2)过程目标、指标达成:质量目标共48个项目,达成44项,达成率为91.7%;质量目标达成情况详见《2018质量目标分解及完成情况》4.2018年1~11月份持续改进项目完成情况:2018年1~11月份计划完成持续改进项目9项,实际完成7项,完成率约77.8%;5.2018年1~11月份经营目标达成情况:1)2018年,计划销售额2.6亿元人民币;2018年1~11月份,完成销售额2.5亿元人民币2)2018年,计划实现最低销售毛利率42%;2018年1~11月份销售毛利率37.89%3)2018年,计划控制销管研费用为1900万元;2018年1~11月份销管研费用1133万元总体来看2018年度经营计划完成情况良好。
管理评审工作标准
二
批准
管理者代表审核管理评审计划并提交总经理批准。
三
管理评审准备
1、人资部按管理评审计划的会议时间要求提前15天发布通知(不定期评审临时通知),要求各单位在评审会议前编制本单位质量体系运行工作报告(附件2TSJL/XX02-B《_____部门(车间)质量管理体系运行工作报告》),以及明确其他相关准备事项。不定期评审输入材料要求务必在会议期间按总经理要求及时提供。
八
决议事项执行追踪Biblioteka 1、人资部在管理评审前检查,还有不定时检查,要求各相关单位提交管理评审整改计划完成情况(附件8 TSJL/XX08-B《公司管理评审整改措施检查表》),人资部做公司管理评审整改完成情况通报,对不按时间节点完成的单位按设定的考核条款考核并限期完成。
2、人资部在管理评审前检查,还有不定时检查,要求各资源提供单位提交管理评审资源需求计划完成情况(附件9 TSJL/XX09-B《公司管理评审资源需求计划检查表》),人资部做公司管理评审资源需求计划完成情况通报,
管理评审工作标准
序号
流程块
工作标准
一
管理评审策划
1、定期评审:每年7月份前人资部策划公司管理评审,形成管理评审计划(附件1TSJL/XX01-B《XXX公司____年管理评审计划》),提交管理者代表审核。计划要求明确管理评审目的、范围、对象,以及评审会议的时间地点、评审的内容、资料准备的时间节点要求、各项输入资料准备和提交的责任人、会议参加人员(中层及以上)。
六
批准
管理者代表审核管理评审报告提交总经理批准。
管理评审决议
东油沥青公司管理评审会议决议(2012年7月27日通过)签发:为评价HSE管理体系文件与相关标准的符合性、与公司实际管理工作的适宜性,评价体系运行的有效性,根据公司HSE 管理体系《管理评审程序》的规定,公司于2012年7月上中旬进行了第一次管理评审活动。
7月27日召开管理评审会议。
会议由公司最高管理者、总经理李爱东同志主持,公司各副总经理、总工程师、以及各管理部门经理出席会议参加评审。
会议听取了管理者代表、副总经理曹万银同志《关于HSE管理体系建议和运行情况的报告》,听取了HSE部、生产部、服务维修中心、总经理办公室、人力资源部等5个部门的专题评审报告。
与会同志就公司HSE管理体系的符合性、适宜性和运行的有效性进行了评审发言。
会议经讨论同意并通过以下决议。
一、对体系运行以来的基本评价1、关于体系文件的评价。
公司HSE管理体系建立后经过6月份修改换版,进一步明确了部门职责、规范了管理程序、统一了操作方法,使生产经营的主要过程得到了有效控制。
评审认为,公司现行体系文件进一步靠近了相关标准,基本适用公司实际管理。
同时,文件还存在个别程序表述不严谨、要求不明确、第三层次文件没有完善配套的问题。
2、关于HSE方针、目标和承诺的评价。
今年,公司秉承并践行中油集团承诺和方针目标,执行上级下达的HSE责任任务书,全面实现了零伤亡、零污染、零事故的目标。
但是公司没有将“三个零”的战略目标细化为年度目标,没有确定阶段性具体指标,没有分解为量化的工作任务。
3、关于体系运行绩效的评价。
近几个月以来。
公司加大了体系管理推进力度,加强了现场运行检查指导,体系整体运行有了明显进步,运行效果正在逐步显现。
但是应当认识到,体系运行是初步的,目前,有些程序规定的个别管理工作还没有展开。
如,员工能力评价、行为安全观察。
4、关于内部审核和合规性的评价。
去年4月体系试运行以来,公司进行了两次内审,共发现不符合问题75项。
截止目前,已经纠正整改完毕。
管理评审结论与决议
XXXXX有限公司管理评审结论和决议事项
XXXXXXX有限公司
管理评审结论和决议事项
监视和测量情况
顾客满意
内部审核(包括外部
审核)的结果
过程的监视和测量
产品的监视和测量顾客满意度调查结果还可以,也反应公司的基本情况
内部审核的结果也很符合公司的情况,刚刚建立的质量体系能这样已经不错,不过在深度与广度还有待加强在过程的监视和测量这方面,公司还是比较弱的,各车间的主管与管理人员应该加强监视和测量
产品的监视和测量方面,品管要把好这道关,确保公司的质量不出问题。
管理评审结论与决议
管理评审结论和决议事项
质量管理体系评审
评审结论和决议事项
内 容
执行部门
进度
质量体系文件的适宜性
公司自4月15日质量管理体系文件的发布以来,各部门都按规定的要求落实实施,但质量管理体系落实的时间还是比较短,很多人员对ISO9000的理解与要求还是不是很深入,总体来说是达到预期目的,希望今后公司的许多管理制度可以按PDCA管理模式建立。
人事部
2004年底
文件的控制的情况
文件的发布,批准,分发,回收等方面基本按ISO9000要求执行
记录控制情况
记录的填写,保存,清晰和检索基本能达到要求,但是有部分的记录没填写完整,希望每个部门主管落实记录完整性
质量方针的宣贯情况
质量目标已经在公司明显地方粘贴,并对每个员工进行了培训。
质量目标的落实情况
从公司的质量目标与部门质量目标统计来看,基本达到目标要求,目标等执行到年底在重新评估确定
质量体系策划是否符合要求
公司自3月份建立质量体系以来,基本可以满足公司要求
部门职责是否明确
各部门人员都基本能明确自己部门的职责与权限
内部沟通是否顺畅
在质量管理体系的问题上的沟通,公司的沟通渠道是畅通的
上次管理评审落实情况
内部审核的结果也很符合公司的情况,刚和测量这方面,公司还是比较弱的,各车间的主管与管理人员应该加强监视和测量
产品的监视和测量方面,品管要把好这道关,确保公司的质量不出问题
不合格品控制情况
在不合格品控制方面,各部门还未了解ISO9000的精神与要求,在这方面应该强化,生产部要做好不合格处置报告
基础设施的情况
公司刚搬厂不久,基础设施是比以前有改善,但比一些印刷厂还是有差距,公司会依据公司经营情况不断改善公司基础设施