采购作业指导书-参考模板

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采购作业指导书

采购作业指导书

采购作业指导书引言概述:采购是企业运营中至关重要的一环,它涉及到企业的成本控制、供应链管理以及产品质量保证等方面。

为了确保采购工作的高效进行,制定一份详细的采购作业指导书是非常必要的。

本文将从采购流程、供应商选择、合同管理、风险控制和绩效评估五个方面,详细阐述采购作业指导书的内容。

一、采购流程1.1 采购需求确认:明确采购的具体需求,包括产品规格、数量、交付时间等。

1.2 供应商调研:对潜在的供应商进行调研,评估其能力、信誉和价格等方面。

1.3 编制采购计划:根据采购需求和供应商调研结果,制定详细的采购计划,包括采购时间表、预算等。

二、供应商选择2.1 供应商评估:根据一定的评估标准,对供应商进行评估,包括质量管理体系、交货能力、价格竞争力等。

2.2 供应商谈判:与供应商进行谈判,明确双方的合作条件,包括价格、交货期、售后服务等。

2.3 供应商选择:根据供应商评估和谈判结果,选择最合适的供应商进行合作,并签订供应合同。

三、合同管理3.1 合同起草:根据采购需求和供应商选择结果,起草采购合同,明确双方的权益和责任。

3.2 合同审核:对采购合同进行审核,确保合同条款的合法性和合理性。

3.3 合同执行:监督和管理采购合同的执行过程,确保供应商按照合同要求履行义务。

四、风险控制4.1 供应商风险评估:对供应商进行风险评估,包括财务状况、供应能力、法律合规性等方面。

4.2 供应链风险管理:建立供应链风险管理机制,及时应对供应链中的各种风险,如供应中断、质量问题等。

4.3 合同履约监控:监控供应商的合同履约情况,及时采取措施解决履约问题,确保采购的顺利进行。

五、绩效评估5.1 供应商评价:定期对供应商进行评价,包括交货准时率、产品质量、售后服务等方面。

5.2 采购成本分析:对采购成本进行分析,寻找降低成本的方法和机会。

5.3 采购流程改进:根据绩效评估结果,对采购流程进行改进,提高采购效率和质量。

结论:采购作业指导书的制定对于企业的采购工作至关重要。

采购作业指导书

采购作业指导书

采购作业指导书一、背景介绍采购作业指导书是为了规范和指导采购工作的进行,确保采购流程的顺利进行,并确保采购结果符合组织的需求和要求。

本指导书旨在提供详细的操作流程和规范,以便采购人员能够按照统一的标准进行采购活动。

二、采购流程1. 采购需求确认- 采购人员应与相关部门进行沟通,了解并确认采购需求,包括物品的种类、数量、质量要求等。

- 采购人员应将采购需求记录在采购申请表中,并提交给采购主管进行审批。

2. 供应商选择- 采购人员应根据采购需求,寻觅合适的供应商,可以通过询价、招标等方式进行。

- 采购人员应评估供应商的资质、信誉度、价格等因素,并选择最合适的供应商。

3. 采购合同签订- 采购人员应与选择的供应商进行谈判,并达成采购合同。

- 采购合同应明确物品的规格、数量、价格、交货期限等内容,并由双方签字确认。

4. 采购执行- 采购人员应监督供应商按照合同要求进行物品的生产或者采购。

- 采购人员应及时与供应商沟通,了解物品的生产进度,并确保按时交货。

5. 物品验收- 采购人员应与相关部门一起对采购的物品进行验收。

- 验收应根据采购合同的要求进行,包括数量、质量、规格等方面的检查。

- 如有问题或者不合格的物品,采购人员应与供应商商议解决。

6. 付款结算- 采购人员应根据采购合同的约定,按时付款给供应商。

- 采购人员应确保付款的准确性和及时性,并保留好付款凭证。

三、相关注意事项1. 采购人员应严格遵守组织的采购政策和规定,确保采购活动的合法性和透明度。

2. 采购人员应保护采购信息的机密性,不得泄露给未授权的人员。

3. 采购人员应与供应商建立良好的合作关系,及时沟通并解决采购过程中的问题。

4. 采购人员应保留好采购文件和凭证,并按要求进行归档。

5. 采购人员应不断学习和提升采购技能,保持对市场的了解和敏感度。

四、参考资料1. 组织的采购政策和规定2. 采购申请表3. 供应商评估表4. 采购合同范本5. 物品验收标准以上是采购作业指导书的标准格式文本,详细介绍了采购流程和相关注意事项。

富士康采购作业指导书

富士康采购作业指导书

平湖佳源采购作业指导书通过对采购管理全过程进行规范,确保平湖市佳源旅游开发有限公司的材料设备的采购在质量符合施工要求的前提下做到低成本、高效率、高性价比;一、采购部工作权限1、负责编制材料设备采购计划;2、负责组织开展项目采购策划;3、负责编制项目采购议标、招标文件;4、负责议标采购供应商的初选;5、负责组织与议标采购供应商进行价格谈判;6、负责组织采购实施工作,组织评比并确定供应商;7、负责签订职责范围内的采购合同;8、负责采购合同的履约管理;9、负责材料设备的样品封样及资料备案及现场验收;10、负责供应商的考核管理;组织实施市场调研、供方资质预审、供方考察11、负责采购合同付款计划制定及付款申请的提出;12、对计划和规格、性质不清的物质有拒绝采购权;13、对供应商、订购数量、订购时间、交货期等具有决定权;二、相关部门权限成本部1、负责对采购部拟采购材料单价的审核;2、负责参与采购合同的拟定与调整;3、负责参与采购合同中经济条款的审核;4、负责参与采购合同付款的审核;5、负责工程部材料的成本统计工作;工程部1、负责审定材料采购的计划编制及审核;2、负责对采购材料的质量和到货的及时性进行监督;3、负责材料设备样品与实物的确认及核对;4、负责制定公司材料、施工管理制度,对材料、设备、物资采购工作进行检查和督促;设计部1、负责审核并提供工程采购用图纸;2、负责材料设备的选样定板;材料设备样品与实物的核查;财务部1、负责组织资金计划的编制和执行监督管理;2、负责付款事项的审批和款项支付;三、采购部责任职责1、坚持政策法规学习,认真执行集团、本公司有关采购的规定;2、坚持高性价比原则,货比三家择优、择价采购,确保建设进度;3、在采购工作中,严禁以权谋私,严禁到自己或自己亲属所办实体中采购物资,严禁在工作中接受他人钱物;4、执行采购有计划、有合同的机制;5、严格执行有计划采购,不得擅自变更或增减采购数量;6、建立重大问题汇报制度,在超越部门权限和不便部门时应及时请示汇报;7、负责工程部材料出入库的监督、检查、管理工作;8、负责督促相关部门编制项目工程的材料采购计划;调查研究各部门的材料需求及消耗情况,熟悉各种材料的供应渠道和市场变化情况,供需心中有数,指导并监督下属开展业务,确保公司材料的正常采购量;四、工作内容1、搜集信息1充分了解计划采购材料或设备的品名、规格;2调查当地及地区的市场行情;3搜集有关供应商的资料;4搜集有关替代品的资料;5搜集有关品质及其他方面的资料;6编制采购资金预算;2、询价1选择询价对象;2询问价格;3整理报价资料;4选择议价对象;3、比价、议价1经成本部分析后,拟定底价,设定议价目标;2决定采购条件向供应商详细说明品名、规格、品质要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款办法等;3了解其他供应商价格是否较低;4考虑价格上涨下跌因素;5估算运费、及其他费用;6核对付款条件;7比较交货期限;4、评估1同规格产品应找几家供应商询价、比价、议价;2供应商是否为信誉良好的生产厂家;3供应商是否有售后服务体制;4供应商的供应能力是否能按期交货和品质是否有保障;5是否需要开发其他供应商或外购;5、样品验收、封样1相关部门配合一起进行样品进行比较、核对;2进行样品确认、签字;3样品封样入库,设置标识;4与样品有关的资料、检测报告、合格证等进行存档;5组织监理单位、总包单位、材料供应单位进行样品封样交底;6、编制采购合同1按照确认的价格、数量、规格、交货地点等相关信息,在遵循集团公司合同制定要求的原则下进行合同初定;2将初定合同交予成本部进行审核;3上报合同审批流程7、采购实施1将审批通过的合同寄送供应商进行确认、盖章;2公司内部进行盖章审批;3将合同交予供应商,并在公司办公室、采购部做好留底;4按照合同拟定的条款进行操作;8、合同采购材料催交1对无法于约定日期交货等状况进行异常控制;2按照合同逾期未交货者应加紧催交,并上报公司工程部与负责领导;3控制长期合同的交货;9、验收1材料与样品实物的核对、审核;2材料或设备的品质验收;3材料的数量验收;4进货材料的入库登记;5材料进场报工程部验收、合格证、厂家检测报告;10、付款1核对各种手续是否完备,是否已到节点;2发票抬头与内容是否相符; 发票抬头及银行账户是否与合同签订内容相符3发票金额与请购单价是否相同;4是否有预付款或暂借款;5是否需要扣款;6付款流程审批五、具备素质1、较强的工作能力采购是一项相当复杂,而且要求很高的工作,采购员应具备的基本工作能力也相当的多样化;2、分析能力由于采购部常常面临许多不同策略的选择与制定,例如材料规格、品种的购买决策、何者为企业所能接受的价格、材料如何运输与储存、如何管理;采购支出是构成企业建筑成本的主要部分,因此采购员必须具有成本意识,精打细算;必须具有“成本效益”观念,所谓:“一分钱一分货”,不可花一分冤枉钱,买品质不好或不具有使用价值的物品;3、预测能力在现代动态经济环境下,材料的采购价格与供应数量是经常调整变动的;采购员应能依据各种产销资料,判断货源是否充裕;通过与供应商的接触,从其“销售”的态度,揣摩物料可能供应的情况;从物料价格的涨跌,推断采购成本受影响的幅度有多大;4、表达能力采购部无论是用语言还是用文字与供应商沟通,都必须能正确、清晰表达采购的各种条件,例如规格、数量、价格、交货期限、付款方式等,避免语意含混,滋生误解;面对忙碌的采购工作,必须使采购人员具备“长话短说,言简意赅”的表达能力,以免浪费时间;5、一定的知识与经验采购部应不断学习材料的专业性能知识,识别各种工艺所需的材料的品种及规格,具备极强的洞察能力;6、具备品德:1廉洁采购部所处理的“合同订单”与“钞票”并无太大的差异,因此难免被“唯利是图”的供应商所包围;无论是威迫透过人际关系还是利诱回扣或红包,采购员都必须廉洁,维持“平常心”、“不动心”;2敬业精神“缺货或断货”实为采购人员最大的失职;固然造成短缺的原因很多,高度负责采购所需的物料,则企业的损失将会大大减少;3虚心与耐心采购部虽然在交易方面较占有上风,但对供应商必须提供以公平互惠,甚至不耻下问、虚心求教的服务,不得趾高气扬、傲慢无礼;4遵守纪律采购部的一言一行都代表着企业与外界打交道,工作好坏不仅影响企业的效益,而且影响企业的声誉,采购部必须自觉遵守,除严格执行公司的各项规章制度外还必须有:1忠于公司;2公正在对待各类供应商;3在关系、行为与沟通中,避免不道德的行为或违法的想法和行为;4运用适度的谨慎,在许可的职权范围内行事;5克制任何可能在个人利益和公司利益之间产生冲突的私人业务或者职业活动; 6严禁要求和接受金钱、存款、信用或者不利的折扣,以及接受来自现在或者潜在的供应商的礼物、娱乐、恩惠或者服务;7谨慎地考虑各类规章制度,以处理属于公司和供应商机密的信息;8通过在采购周期的不同阶段都实施礼仪和公平,来促进积极的供应商关系; 六、奖励与处罚为了规范采购日常操作行为,以规范部门奖惩制度管理;坚持以奖励、精神鼓励和物质奖励相结合;惩罚、思想教育和经济惩罚相结合;奖励、处罚具体细则及标准如下:1、奖励采购部在采购工作中为提高公司经营效益、挽回公司损失等方面有突出业绩、贡献或表现出众的具体如下,视贡献大小和业绩情况给予元的现金奖励,并在公司范围内通报表扬:1 在材料设备紧缺、资金周转紧张的情况下,能提前完成采购任务,为公司解决困难,贡献突出的;2 对公司采购业务方面的工作能提出合理化且有价值的建议,经审核评定确能给公司带来效益且被采纳的;3为维护公司利益,在对外经济活动中能为公司节约大量资金或挽回经济一定损失,经核实的;4为维护公司形象和声誉作出突出贡献的;5 对一贯忠于职守,积极负责,廉洁奉公,事迹突出的;2、处罚1采购部不得向供应商泄露公司信息或机密,不得将物资的底价或竞争方的信息透露,一经发现,对责任人处以1000元的罚款;2对于多购或误购的,造成经济损失在10000元以上的,处以500元的罚款, 元的,处以1000元的罚款,超过50000元的,作无薪处理3凡是因采购数量不足或未按要求完成采购的给工程节点造成重大待料情况的,且已超过一天以上,处以责任人1000元的罚款;4所订购的材料设备在正常建设周期内不能按时购回的,必须说明原因及时上报给主管领导处理,未上报的造成生产待料的处以500元的处罚;5采购员不得接受供应商的礼品、现金、支票等有价证券,不得向供应商借款等,一经发现处以2000-10000元的罚款,情节严重的,给予开除处理,并送交公安机关处理;6采购员不得与供应商会餐、娱乐,不得借用交通工具以及接受供应商提供的其它方便或款待等,一经发现,视情况处以1000-5000元的罚款;7采购人员在采购物资时必须“货比三家”,在同等质量的情况下,选择价格便宜的;公司内审人员若查实到相同物料的价格在采购时低于采购员所采购的价格,视情况对采购员按照差价的5-10倍进行处罚;8接到工程部等部门材料设备待料情况问询时,必须在4小时内回复具体的到货时间;如有违反,处以200元/次的处罚;9在采购过程中,如发生采购设备或材料的价格涨幅高于上次采购价格5%时,为不影响生产的情况下必须要选择价格高的供应商时,需以书面形式向总经理确认后方可订货,且当日需及时填写采购价格异动表,抄送成本部及总经理;未按此要求操作的予以300元/次的处罚;七、工作流程1、采购准备管理1工程部负责在施工图设计完成后依据图纸编制材料设备清单,对于非标的产品设备,工程部应与设计执行部讨论确定;设计部负责材料设备的选型定板;2材料设备清单确定后,采购部开展项目材料设备采购策划,确定材料设备的采购方式,以及各批次材料设备的签约和进场时间;3甲供材料设备的采购主要包括战略采购和议标采购两类,战略采购由集团真才公司负责,议标采购由房产公司采购部负责;4工程材料设备采购策划方案确定后,采购部应根据工程专项计划编制项目采购计划,经成本部审核,总经理审批后,提交真才公司备案;2、采购过程管理1采购部应依据项目采购计划进行采购,并在采购前编制采购方案,设计部应配合提供相关图纸及可能的样板等;2采购部依据采购方案要求开展议标采购的材料设备采购寻源,并确定采购供应商;3初步确定的采购供应商审批通过后,采购部应依据合同范本拟订合同文件,并在提交成本部、总经理审批通过后,与供应商签订采购合同,具体内容和要求详见集团采购合同及付款作业指引;战略采购计划的制定3、合同起草和签订合同初稿由采购部在遵循集团采购合同范本的要求下进行制定,由成本部进行审核,报总经理批准;采购部门负责根据标准合同拟定具体采购合同,并组织开展合同谈判,成本部、财务部等部门应积极配合;如果具体合同条款与标准合同不一致,应在签订前提交总经理级集团成本控制中心审批;合同应做到内容合法、细化、条款齐备、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确,日期、期限和数字准确;4、合同签署和盖章:1合同必须由对方先签字盖章;2合同须完成公司最终审批后方可签字盖章;最终签字、盖章的合同文本要求应与审批文稿一致;会签、审批中全部调整意见修改完毕并经相应领导确认;3合同存档、备案与上传:合同签订后一周内,合同正本原件交办公室档案管理人员存档,合同副本原件交财务部存档,合同其他副本或复印件交成本部、采购部存档;5、合同执行和反馈1合同执行:采购部负责按合同条款执行,成本部进行监督;成本部每月收集各部门合同执行中与合同管理相关的问题,汇总分析检查出的相关问题,改进合同的管理;2采购部在合同履行过程中应注意:涉及工期、造价、质量的决定应以书面形式记录和确认;涉及双方往来函件的,如以公司名义发出时,应以法律规定的有效方式发送,并要求对方工作人员签收并保留发出的凭证,如对方拒收应立即改为特快专递方式重发,填写邮政特快专递时在备注中写明函件的简要内容,并将发送凭证报部门内勤存档;如接收对方文件时,则应为文本原件并有对方的签字盖章确认;6、合同变更、解除和违约处理1合同变更与解除:1合同解除及变更必须采用书面形式,区分不同情况按下列规定审批;解除合同、变更合同范围和付款条件的,应采用补充协议的形式,参照合同起草和审批的相关规定审批;设计变更和现场签证造成合同变更的,按设计变更管理流程或现场签证管理流程的规定执行;2合同变更或解除后合同执行部门应在一周内完成修改、存档和通知,各部门应对原合同文本进行标识,以免错误地执行原合同;2 合同违约处理:1合同违约金处罚程序:采购部填写合同违约处理审批单提出处理建议并附原合同,成本部会签并核算违约金,办公室、财务部会签,总经理审批;材料设备合同违约索赔由采购部负责;2经协调无效需使用法律手段的程序:合同执行部门填写合同违约处理审批单提出建议并附原合同,办公室、成本部、财务部会签,总经理审批;7、采购合同履约管理1合同签订完成至竣工移交前,采购部应履行合同内约定本公司应承担的权利和义务,并监督采购供应商的合同履约情况;2供应商依据合同约定时间发货后,采购部部应组织工程部、设计部、成本部对材料设备进行验收;3材料设备验收合格后,采购部依据合同约定启动付款程序,具体内容和要求详见集团采购合同及付款作业指引;八、新材料/替代材料采购管理工程部/设计部/采购部应在现有材料设备采购标准基础上,积极进行新材料/替代材料的采购尝试,在保证施工质量的前提下,能采购到成本更低的产品;九、议标采购指直接邀请三家以上供应商进行报价比价,通过综合考虑质量、信用、售后服务等因素,按照规定程序择优选定供应商的方法;1工作程序议标采购计划的制定采购部应根据项目开展情况,提前6个月制定材料设备采购计划,经工程部、成本部审核,总经理审批;采购部依据审批通过的材料设备采购计划开展采购实施工作;采购部在施工节点前3月内完成材料的供应商选择、价格的确定、合同的起草、签订及采购审批、实施,并材料到位;2议标供应商的确定采购部须在集团成本控制中心发布的集团信息价指导下进行采购,如超出指导价或指导价中不包含的材料设备采购时,须经成本部和总经理审核后,报成本控制中心审批;采购部应依据以下步骤确定采购供应商:1 核实商誉:工程材料部接收供应商信息后,应先并判断是否与集团业务相关;无关的,明确告知对方后结束,无需登记,相关的,接受资料并进行登记,注明联系途径;之后,核实其两年内商誉,有质量缺陷及败诉、违法行为、信誉不良记录的,列为不合格供应商;2 资料审查:通过核实商誉后的供应商,应要求其提供相关资质文件及其附件,经由工程材料部审核,资质及产品不符合预选标准的,列为不合格供应商;供应商考察:通过资料审查的供应商,一般需要进行供应商考察,如采购部认为不需要进行供应商考察,经总经理批准后,可不安排;如果需要进行考察,则先由采购部与供应商进行电话联系,就此次考察目的、双方合作条件等进行初步沟通,之后由其组织工程部、设计部等进行现场考察;经现场考察后,参加供应商考察人员须填写供应商评估表;3入围供应商评审:采购部组织成本部、工程部、设计部成立供应商评审小组,对考察入围的供应商进行评审,并将通过评审的供应商列为备选供应商,同时扫描供应商相关证照存档;4一般议标中,选择供应商应遵循以当地为主嘉兴地区或国内知名品牌为原则;对于一些制假严重地区的供应商一律采取规避;5采购部与入围的供应商原则上不得少于三家进行价格谈判,并根据谈判结果确定拟中标单位;6采购部将拟中标单位名单提交成本部审核,总经理、集团成本中心审批;审批通过后与中标单位签订采购合同;3 议标采购实施供应商应依据计划及时供货,并保证所供材料满足合同约定的各项要求;材料设备进场后,采购部部会同工程部、设计部、施工单位、监理依据合同约定对所供材料进场现场验收,具体要求详见集团材料设备验收管理作业标准;采购部每月向集团真才公司上报材料采购实际价格情况,并说明与目标成本、信息价的差异情况,对于低于目标成本、信息价采购价成本控制工作得当的房产企业,总部按照以下标准给予奖励;具体可参照集团采购奖励办法10、合同付款管理1采购部负责编制合同付款计划,报成本控制部、财务部进行资金平衡和总额控制审核审批后执行;2付款原则遵循最合适、最有利于我公司的方法或方式予于进行;3采购部提交付款申请,按照公司或集团的相关规定进行审核审批;4采购部门在负责付款审批时,应严格做好核查工作,对预付款、暂扣款的情况须在付款申请时写明;5合同付款申请通过审批后,财务部安排付款;11、供应商的开发1}选择供应商应遵循的原则:1质量保证;供应商的质量保证体系符合要求,能满足公司房地产开发所需材料或服务的质量要求;2价格优势;能够向我方提供优惠的价格政策,以便切实满足集团成本控制目标;3供货能力;生产能力充足并具备一定的扩展能力,安装队伍齐备,能够切实保证项目工期;4企业实力;企业自身财务状况良好,具备相关生产与施工资质,具有一定的市场地位,行业排名在全国前50强、省内前10强或市内前5强;5品牌效应;市场美誉度高如国家级或省级名牌产品,或具备良好的市场口碑,能够显着提升集团的楼盘品质;6服务意识;服务态度良好,能够积极、主动、及时地响应我方需求,配合房产公司开展相关工作;7网络覆盖;服务站点覆盖范围广泛,交通便利,联络方便;8售后服务体制;售后服务期限要求必须达到公司要求,在市场上有非常好的口碑;2}供应商的信息获取渠道包括:1公司定期发布的供应商信息;2内部职员推荐;3公司主动联系的优秀企业;4自行到公司推销的供应商;3}供应商的准入管理:1战略采购供应商准入管理相关内容见集团战略采购作业标准;2议标采购供应商准入管理相关内容见集团议标采购作业标准;12、合作供应商考核评价1供应商考核评价内容主要包括供应商在合同履行期间的服务、产品交付管理以及质量控制三个方面;2供应商考核评价方式采用评分定级制,具体分为A优秀、B合格、C需改善、D不合格四个等级;3供应商考核评价周期分为年度、季度、月度三种;其中,年度评价以季度评价结果为基准进行加总平均,一般不单独进行;月度评价仅适用于样板区;4评价方法采用评分表形式;该表格由房产公司采购部填写、总经理审核,真才公司进行统计分析,最终结果将报工程管理中心;5评分表提交时间为每季度末月25日前样板区为项目施工期间的每月25日前;在相关资料完备的情况下,应于5天内完成统计分析工作;6供应商考核评价完成后,由采购部汇总各方意见形成供应商履约评估报告,经总经理审核后,报总部成本审核部、产品设计部和工程技术部评审,报分管执行总经理审批;7供应商考核评价结果应用:1对于在单次季度考核中被评定为D级、在连续两次季度考核中均被评定为C级的供应商,由真才公司/工程材料部约谈其单位主要负责人,其存在的主要问题一经查实,则要求其出具书面整改措施;2对于在连续两次季度考核中被评定为D级、在连续三次季度考核中均被评定为C级的供应商,直接取消其供应商资格,两年内不得参与佳源集团任何项目的材料供应业务;3对于在年度考核中被评定为A级的供应商,可获得下一年度订单优先接受权并可参与该年度优秀供应商评选;4对于在年度考核中被评定为C级的供应商,由采购部对其下一年度的订单量进行压缩,并进一步强化其供货合同中的违约责任条款;5对于在年度考核中被评定为D级的供应商,直接取消其供应商资格,两年内不得参与佳源集团任何项目的材料供应业务;八、设备材料样品验收与封样1、工作流程1材料技术标准审批表备案材料采购前,由工程各专业工程师负责编制甲供及甲限乙供材料技术标准审批表附表一或材料设备清单,并负责审批流程,批准后发至成本控制部、设计部、监理公司、相关分包及相关领导备案;各部门按单位工程、分专业予以备案,以备材料采购、封样时核对比验;2接收材料样品实物及资料并与技术标准进行核对由工程部组织监理单位、成本控制部、设计部、送样单位对选定的材料样品进行确认;通过对供应商的材料样品实物和配件以及相应的技术资料、检测报告、合格证、服务承诺书等进行审核,参与各方依据已审批备案的甲供及甲限乙供材料技术标准审批表内容,对符合技术标准的材料样品,履行建筑材料样品封样确认会签手续,签认建筑材料样品封样确认会签单附件二,并将封好样品存放到样品封样库房;3材料封样及相应技术文件备案工程部材料专管人员对已经办理完封样手续的建筑材料样品实物和配件以及。

采购作业指导书标准范文

采购作业指导书标准范文

采购作业指导书标准范文In the field of procurement, having a comprehensive and well-defined procurement operational manual is crucial for ensuring smooth and efficient operations. 在采购领域,拥有一份全面而明确定义的采购操作手册对于确保运营的顺利高效至关重要。

First and foremost, a procurement operational manual serves as a guide for procurement professionals on how to carry out their duties effectively and in compliance with organizational policies and procedures. It outlines the step-by-step processes involved in sourcing, evaluating suppliers, negotiating contracts, and managing relationships with vendors. This ensures consistency in decision-making and helps in maintaining high standards of procurement practices. 首先,采购操作手册是供采购专业人员在如何有效地履行职责并遵守组织政策和程序方面提供指导的重要工具。

它详细地阐述了涉及到采购流程的每一个步骤,包括供应商的评估、谈判合同和管理与供应商的关系。

这确保了决策的一致性,有助于保持高水准的采购实践。

Additionally, a well-structured procurement operational manual also plays a vital role in fostering transparency and accountability withinthe procurement process. It clearly defines roles and responsibilities of stakeholders involved in procurement activities, thus reducing the risk of errors, conflicts, and unethical behaviors. By establishing clear guidelines and protocols, organizations can ensure that procurement activities are conducted with integrity and in compliance with legal and ethical standards. 此外,一份结构良好的采购操作手册也在促进采购过程中的透明度和问责方面发挥着至关重要的作用。

采购部作业指导书

采购部作业指导书
5.4订购原材料
5.4.1填写采购单前,采购员应事先了解供应厂商是否能满足此次采购要求,采购单上必须注明采购单号、交期、品名规格、数量、单价等资讯。
5.4.2采购单审核时,采购员《订购单》及《请购单》一起上交采购部经理审批,采购部经理批准后方可生效。
5.4.3采购单经核准后,分送各相关部门。底单由采购部存档备案。
5、单及库存情况,做出一份《请购单》,PMC经理批准后交采购部。
5.1.2采购部根据《请购单》填写《订购单》,并详细注明供应商名称、型号及规格、
数量、单价、要求交期等,经采购经理审批后方可向供应商采购。
5.2决定采购对象
5.2.1在确保产品质量,提高公司利润的情况下选择供应商,若产品客户对材料有指定制造商时,该材料必须向所指定之制造商进行采购。
5.5、采购单据变更
5.5.1采购员在办理采购变更时,应在原单据上注明变更事项或重新发出采购单,在上面注明原单号码和变更事项并通知厂商变更后的内容及本公司相关部门。
5.5.2为便于管理变更,经变更的《请购单》及《订购单》须和新开立的申请单
装订在一起并安善保存。
5.6交货跟催
5.6.1采购人员应提前3天向供应商了解所订物料生产情况,以确保生产部的正常生产,尚未送交的物料采购人员应根据订单的实际情况,用电话或电子邮件等方式进行跟催。
1、目的
1.1规范采购工作方法,确保采购的原材料、外发加工品能达到本公司的要求,并保证交期与数量适时、适量购入,避免停工或过多库存。
2、范围
适用于XX数码科技有限公司外采购的所有原材料、及外发加工品。
3、权责
参考作业流程(附采购作业流程图)。
4、定义
样品:是指供应商依照我公司相关要求的规格、质量要求首次所提供的样品。

采购部门作业指导书

采购部门作业指导书

采购部定制件作业指导书1、目的:2、职责:3、工作内容(工作要求):4、作业流程作业流程责任部门/责任岗位步骤或重点事项说明作业表单或相关头文件名称1. 根据零件特征寻找合适供方供方质保能力调查表采购 2. 申请图纸图纸需求申请表3. 接收图纸的厂家必须签保密协议保密承诺书采购 1. 供方报价2. 整合供方报价转换成内部报价单提交领导审核定制(外协)件报价单1. 重新寻价(按计划开始执行)2.转自制(需填写表单)计划调整申请表1. 领取合同编号2.签订合同采购合同编号清单1. 合冋需约定技术要求,加工周期,付款条件(特殊要求可写备注)订购合同2. 部门审批后统一交部门文员提交审批合同批准确认单1. 台账为部门统一格式,勿更改2. 台账内容需填写完整,以便日常采购台账跟踪进度及年终整理数据入库交验单(定制件)1. 开具交验单送质检部检验采购物资送检记录表2. 零件不合格联系供方更换或维修(急件可协商内部维修)不良品(追加工)清单3.内部维修需开协办单由生产一部登记维修工时,月底对账扣除维修费用入库信息共享台账4. 零件合格将入库零件更新至共享台账发给文员编制/日期: 审核/日期: 批准/日期:采购部定制件作业指导书4、目的:5、职责:6 工作内容(工作要求):4、作业流程作业流程账责任部门/责任岗位步骤或重点事项说明作业表单或相关头文件名称采购1.从台账中整理出月入库清单(即对账清单)以仓库系统入库单为准外购入库单2.涉及到扣款项整理清单提交领导审批,审批后单据留存作为扣款依据不良品扣款单1.根据对账清单开具发票2.扣款需在开票后扣除(发票金额需与清单金额保扌寸致)1.接收发票填写付款申请单付款申请单2.如已预付全款则填写冲账凭单冲账凭单3.将对账清单及发票录入金跌K3系统(发票金额与系统金额一致)4.涉及扣款的请款单上需注明,并在“本次支付”中减去该金额5.登记录入到付款台账中,以便跟踪付款进度(部门统一格式)付款台账6.发票联抵扣联(非特殊情况)尽量同进递交财务部发票受理单1.接收财务付款后及时更新付款台付款台账账及月付款报表,并告知供应商采购物资付款报表编制/日期: 审核/日期: 批准/日期: 富田精工FLU! 零配件发货单表单号:***0017、表单:。

采购作业指导书模板

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采购作业指导书模板【标题】采购作业指导书模板【引言】采购作业指导书是为了规范和指导采购人员在采购过程中的操作而编写的一份文件。

本文将为您提供一份采购作业指导书的标准格式模板,以帮助您编写符合规范的指导书。

【正文】一、引言1.1 作用和目的采购作业指导书的主要作用是为采购人员提供一份详细的操作指南,以确保采购过程的规范性和高效性。

它旨在帮助采购人员了解采购流程、操作步骤和注意事项,从而提高采购工作的质量和效率。

1.2 适用范围本指导书适用于所有采购人员,包括采购部门的工作人员、采购项目经理以及其他涉及采购工作的相关人员。

二、采购流程2.1 采购需求确认在开始采购过程之前,采购人员需要与相关部门或项目经理确认采购需求,并明确采购的具体要求和目标。

2.2 制定采购计划根据采购需求,采购人员需要制定一份详细的采购计划,包括采购物品的种类、数量、质量要求、交付时间等。

2.3 寻找供应商采购人员需要通过市场调研、询价或招标等方式,寻找合适的供应商,并与其进行沟通和洽谈。

2.4 评估供应商在确定供应商之后,采购人员需要对供应商进行评估,包括评估其资质、信誉度、价格等因素,以确保选择最合适的供应商。

2.5 签订合同在确认供应商后,采购人员需要与供应商签订合同,并明确双方的权利和义务。

2.6 采购执行在合同签订后,采购人员需要按照合同要求,与供应商进行货物交付、验收等环节的操作,并确保采购过程的顺利进行。

2.7 采购记录和报告采购人员需要及时记录和整理采购过程中的相关数据和信息,并编写采购报告,以便后续的跟踪和分析。

三、操作指南3.1 采购需求确认操作指南- 与相关部门或项目经理进行沟通,了解采购需求的具体内容和要求;- 确认采购物品的种类、数量、质量要求、交付时间等;- 确保采购需求的准确性和合理性。

3.2 制定采购计划操作指南- 根据采购需求,制定一份详细的采购计划,包括采购物品的种类、数量、质量要求、交付时间等;- 考虑采购预算和供应商选择等因素,制定合理的采购计划。

采购作业指导书[五篇范例]

采购作业指导书[五篇范例]

采购作业指导书[五篇范例]第一篇:采购作业指导书采购作业指导书1.目的本作业指导书的目的是保证本公司采购事项按照相关规定进行,确保采购的原材料符合标准要求。

2.定义是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源,以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。

3.职责3.2生产部生产部门应根据生产的计划,及时提出对产品原材料的采购。

3.3财务部在收到所有需要的文件后进行核对,将供应商的发票与采购申请单、采购订单、收货清单等相关单据相对照,进行数量和金额的确认。

并按时向供货商付款。

3.4质量管理部应对按照原材料的标准,对原材料进行检验,对合格的原材料进行标识并入库。

3.5市场部市场部人员负责对供方的质量保证能力评审标准及评审计划的制定和质量保证能力评审,并作好相关记录。

需按照采购计划,选择合格供应商。

4.采购范围4.1生产物料:指与产品生产直接相关物料,公司目前生产物料多数由采购进行采购。

4.2固定资产:是指单位价值超过人民币1000元以上,同时使用年限超过两年以上的生产、经营设备。

4.3低值设备:是指单位价值未能达到固定资产的标准,但其使用年限超过一年的生产、经营设备。

在会计处理上可不作为资本性支出而一次费用化,但对其管理应视同固定资产进行。

4.4低值易耗品:是指成批采购的低价值的耗材。

如实验室用接插件等,其它非费用报销申请范围内的采购申请。

5.操作过程5.1申请1)请购人负责提供采购物资的技术要求,规格型号,可行或必要时,应给出推荐的供应商及价格。

2)请购人应填写采购申请单,并负责交于相关人员核准。

5.2批准5.2.1对采购申请单的批准5.2.1.1对所有采购申请单,必须严格按以下签字授权进行核准:5.2.1.2所有采购申请单必须有公司总经理的批准及签字;5.2.1.3所有采购申请单必须有部门主管的签字,作为预算、税务、现金流量管理的需要;5.2.1.4任何与生产有关的采购申请单必须还有销售部负责人和营运部负责人批准和签字。

采购作业指导书

采购作业指导书

采购作业指导书一、引言采购是现代企业管理中的重要环节之一,它关系到企业的利益、运作和发展。

为了使采购工作规范化、高效化,提高采购工作的质量和效益,提供一个明确的指导和操作手册,特编写本采购作业指导书。

二、采购流程1. 需求确认在进行采购之前,首先要明确需求。

采购部门需与相关部门进行沟通,了解相关物品或服务的具体需求,并确定相应的技术要求、数量、质量标准等。

2. 制定采购计划根据需求确认的结果,采购部门需制定采购计划。

采购计划包括采购物品或服务的名称、规格、数量、预算、采购方式等详细信息,并确定采购时间节点。

3. 供应商筛选与评估采购部门需根据采购计划,通过市场调研、询价比较等多种方式,筛选出合适的供应商。

在筛选的过程中,需要对供应商的信誉、资质、价格、交货能力等进行评估,确保选择到合适的供应商。

4. 发布采购公告/邀请函根据采购法规定和采购计划的要求,采购部门需向潜在的供应商发布采购公告或邀请函。

采购公告或邀请函中需要包含具体的采购信息,如采购物品或服务的详细说明、投标截止日期、评标方式等。

5. 投标文件评审采购部门按照公告或邀请函的要求,收集投标文件,并进行评审。

评审的内容包括供应商的资质、技术实力、价格等方面,评估每个供应商的优劣,并最终确定中标供应商。

6. 合同签订与执行采购部门与中标供应商进行协商,商定合同的具体条款和条件,并签署采购合同。

合同签订后,采购部门需监督合同的履行情况,确保供应商能按合同要求供货或服务。

7. 采购验收采购部门需在供应商交货后,对采购物品进行验收。

验收的内容包括物品的数量、质量、规格等方面的检查,并与合同要求进行对比,确保采购的物品符合要求。

8. 采购记录与归档采购完成后,采购部门需将相关采购文件进行记录和归档。

记录的内容包括采购计划、公告或邀请函、投标文件、合同等。

采购记录的目的是为了方便后续工作和对采购过程的追溯。

三、采购注意事项1. 采购的规范性和透明性采购过程应符合相关法规和企业的采购管理制度,确保采购的规范性和透明性。

【最新】采购作业指导书-实用word文档 (17页)

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本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==采购作业指导书篇一:采购作业指导书采购作业指导书1.目的本作业指导书的目的是保证本公司采购事项按照相关规定进行,确保采购的原材料符合标准要求。

2.定义是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源,以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。

3.职责3.2生产部生产部门应根据生产的计划,及时提出对产品原材料的采购。

3.3财务部在收到所有需要的文件后进行核对,将供应商的发票与采购申请单、采购订单、收货清单等相关单据相对照,进行数量和金额的确认。

并按时向供货商付款。

3.4质量管理部应对按照原材料的标准,对原材料进行检验,对合格的原材料进行标识并入库。

3.5市场部市场部人员负责对供方的质量保证能力评审标准及评审计划的制定和质量保证能力评审,并作好相关记录。

需按照采购计划,选择合格供应商。

4.采购范围4.1生产物料:指与产品生产直接相关物料,公司目前生产物料多数由采购进行采购。

4.2固定资产:是指单位价值超过人民币1000元以上,同时使用年限超过两年以上的生产、经营设备。

4.3低值设备:是指单位价值未能达到固定资产的标准,但其使用年限超过一年的生产、经营设备。

在会计处理上可不作为资本性支出而一次费用化,但对其管理应视同固定资产进行。

4.4低值易耗品:是指成批采购的低价值的耗材。

如实验室用接插件等,其它非费用报销申请范围内的采购申请。

5.操作过程5.1申请1)请购人负责提供采购物资的技术要求,规格型号,可行或必要时,应给出推荐的供应商及价格。

2)请购人应填写采购申请单,并负责交于相关人员核准。

5.2批准5.2.1对采购申请单的批准5.2.1.1对所有采购申请单,必须严格按以下签字授权进行核准:5.2.1.2所有采购申请单必须有公司总经理的批准及签字;5.2.1.3所有采购申请单必须有部门主管的签字,作为预算、税务、现金流量管理的需要;5.2.1. 4任何与生产有关的采购申请单必须还有销售部负责人和营运部负责人批准和签字。

采购作业指导书标准范文

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采购作业指导书标准范文第一章采购政策1.1 采购目标公司的采购目标是确保产品和服务的质量、价格和交付时间满足公司的需求,同时最大限度地降低采购成本,保证供应链的连续性和稳定性。

1.2 采购责任公司的采购责任由采购部门负责,包括制定采购计划和采购流程、选择供应商、签订采购合同、管理供应商关系、监督采购执行等工作。

1.3 采购原则- 公开、平等和诚信原则。

公司采购遵循公开透明的原则,平等对待各个供应商,诚信合作,建立长期稳定的合作关系。

- 合理合法原则。

公司采购必须遵守国家法律法规和公司内部规定,确保采购活动的合法性和合理性。

1.4 采购评价公司将建立供应商绩效评价制度,根据供应商的产品和服务质量、价格、交货时间、售后服务等指标对供应商进行绩效评价,以便及时调整合作关系,确保采购目标的实现。

第二章采购流程2.1 采购需求确认采购需求确认是采购流程的起点,包括收集、确认和汇总各部门的采购需求信息,并经相关部门审批。

采购部门负责审核采购需求的合理性和真实性,提出采购计划。

2.2 供应商选择采购部门根据采购计划,制定供应商选择标准和评估程序,选择合格的供应商,并发出邀请函或公开招标公告,与供应商进行洽谈和报价,最终确定供应商。

2.3 采购合同签订采购部门根据供应商报价和洽谈结果,与供应商签订采购合同,内容包括产品或服务的名称、数量、质量标准、价格、交货时间、支付方式、售后服务等条款。

2.4 采购执行采购部门负责对采购合同内容进行跟踪和执行,确保供应商按时履行合同,交付产品或提供服务,并进行验收。

2.5 供应商绩效评价采购部门根据供应商的绩效情况进行评价,并将评价结果反馈给供应商,以合理调整与供应商的合作关系。

第三章采购管理3.1 供应商管理采购部门负责建立供应商数据库,对供应商进行分类、评价和管理,进行信息、质量、交货时间、价格等方面的比较,建立长期稳定的供应关系。

3.2 采购成本控制采购部门负责制定采购成本控制计划,确保采购成本在预算范围内,并对采购过程中的成本进行及时分析和调整,降低采购成本。

采购作业指导书模板

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采购作业指导书模板一、引言在现代商业环境中,采购作为企业重要的一环,对于企业的运营和发展起着至关重要的作用。

为了提高采购作业的效率和准确性,制定一份详细的采购作业指导书是必不可少的。

本文将介绍一份采购作业指导书的模板,以帮助企业更好地进行采购管理。

二、指导书的基本结构1. 采购目标与原则在指导书的开头,应明确采购的目标和原则。

采购的目标可以包括降低成本、提高供应链的稳定性和可靠性等。

采购的原则可以包括公平竞争、诚信合作等。

2. 采购流程接下来,需要详细描述采购的流程。

可以包括需求确认、供应商选择、合同签订、交付等环节。

每个环节都需要说明具体的操作步骤和所需的文件或信息。

3. 采购流程中的注意事项在指导书中,应该列举一些采购流程中需要特别注意的事项。

例如,在供应商选择环节,应注重供应商的信誉和产品质量;在合同签订环节,应注意条款的合理性和合法性等。

4. 采购文件模板为了规范采购工作,指导书中应包含一些常用的采购文件模板,如采购申请表、询价函、比价表、合同模板等。

这些模板可以减少重复劳动,提高工作效率。

5. 采购数据管理指导书中应包括采购数据的管理要求。

例如,要求采购人员及时记录采购过程中的关键信息,如供应商报价、交付时间等。

同时,还应规定数据的保存期限和使用范围。

6. 采购绩效评估为了监控和改进采购工作,指导书中应包括采购绩效评估的要求。

可以制定一些指标,如采购成本节约率、供应链稳定性指数等,并规定评估的频率和责任人。

7. 采购风险管理在指导书中,应包括采购风险管理的要求。

可以列举一些常见的采购风险,并提供相应的应对措施。

例如,供应商倒闭风险可以通过建立备选供应商名单来降低。

8. 采购流程的改进与优化最后,指导书中应包括采购流程的改进与优化的要求。

可以鼓励采购人员提出改进建议,并规定改进的流程和流程优化的方法。

三、结论采购作业指导书是企业进行采购管理的重要工具,它可以规范采购流程,提高采购效率和准确性。

采购作业指导书

采购作业指导书

采购作业指导书一、引言采购作业指导书是为了规范和指导采购部门的工作流程,确保采购活动的顺利进行而编写的。

本指导书旨在提供详细的操作步骤和相应的要求,以便采购人员能够准确、高效地执行采购任务。

二、任务背景为了满足公司日常运营和发展的需要,采购部门需要负责采购各类物品和服务。

准确理解和执行采购任务是保证采购品质和成本控制的关键。

三、任务目标本指导书的目标是确保采购作业的标准化和规范化,提高采购效率和准确性。

通过遵循本指导书,采购人员将能够更好地理解和执行采购任务,确保采购流程的顺利进行。

四、任务内容1. 采购需求确认1.1 采集采购需求信息,包括物品或者服务的名称、规格、数量、质量要求等。

1.2 确认采购需求的紧急程度和优先级。

1.3 根据采购需求信息制定采购计划。

2. 供应商选择与评估2.1 根据采购计划,寻觅潜在的供应商。

2.2 评估供应商的资质和能力,包括供应商的信誉、质量管理体系、交货能力等。

2.3 进行供应商的比较和筛选,选择最合适的供应商。

3. 报价和谈判3.1 向选定的供应商发送询价函或者招标文件,要求提供报价。

3.2 对收到的报价进行评估和比较,选择最有竞争力的报价。

3.3 进行价格和合同条款的谈判,确保采购合同的合理性和公平性。

4. 采购合同签订4.1 根据谈判结果,与供应商签订采购合同。

4.2 确保采购合同的条款和条件符合公司的需求和法律法规的要求。

4.3 审核和确认采购合同的内容和签署人。

5. 采购执行与跟踪5.1 监督供应商的交货进度,确保按时交付。

5.2 跟踪采购物品或者服务的质量,确保符合要求。

5.3 处理采购过程中的问题和纠纷,确保采购任务的顺利进行。

6. 采购记录和报告6.1 记录采购过程中的重要信息,包括采购需求、供应商选择、报价和谈判、合同签订、执行与跟踪等。

6.2 定期生成采购报告,包括采购金额、供应商评估、采购效率等指标的分析和总结。

五、任务要求1. 严格按照本指导书的要求执行采购任务。

采购作业指导书

采购作业指导书

采购作业指导书1有关表格1.1《采购(加工)申请单》1.2《采购计划审批(评审)表》1.3《采购文件确认单》1.4《例外采购审批表》1.5《采购合同》1.6《材料(设施)验收单》1.7《合格供方评定表》2工作内容1.1《采购(加工)申请单》的填写:需购部门根据实际物质需要情况,及时填写《采购(加工)申请单》。

苗木基地提前一个月,工程项目施工至少提前一周(临时物质除外),交苗木部;2.2市场调查:材料员根据各部门上报的物质采购品种、规格、数量及有关质量要求等,进行市场调查。

比质比价,同一品种至少提供2—3家进行比质比价;3.3《采购计划审批(评审)表》的审批:苗木部根据各部门上报物质采购申请,经市场调查后,在比质比价的基础上,本着提高效率、节约成本、方便施工或使用的原则,汇总后认真填写《采购计划审批(评审)表》,其中材料员提出自己的采购建议,交分管领导审核,报总经理批准实施。

4.4供方选择与评定(细化)2.4.1评定基本条件:供货方至少有30亩苗圃生产基地及10万以上流动资金;2.4.2评定部门:各相关部门;2.4.3评定办法:每年年底由苗木部组织评定的有关部门,依据供货方的经营相关证件、供货能力、供货质量、供货期、资金垫付能力等进行评定并作出相关结论;2.4.4评定结论:对评定合格的供货方就当年供货中出现有关问题,提出相应改进方法,以便下年可继续供货。

对评定不合格(两次合格率低于90%)的供货方,中止供货资格。

2.5采购的实施2.5.1大宗物质的采购如苗木等,先与供方签订《采购文件确认单》(明确采购苗木的品种、规格、数量、质量要求,价格、交货时间与地点,并明确违约责任。

)小宗物质直接采购;2.5.2《采购合同》的签订:大宗物质凭《采购计划审批(评审)表》、《材料(设施)验收单》及《采购文件确认单》签订《采购合同》。

2.6采购物质的验收:2.6.1采购苗木到达目的地后,由苗木部派人组织材料使用部门和质检员,依据《采购计划审批(评审)表》和公司《苗木验收标准》及《合格供方名录》或《例外采购审批表》对苗木规格、数量和质量等进行验证;3.6.2对肥料、农药等产品及园林机械设备由仓库保管员和质检员及使用部门人员依据《采购计划审批(评审)表》和《产品合格证》,对相关质量、品牌、生产厂家及产品有效期予以验证;4.6.3低值易耗的工卡量具由仓库保管员和使用部门依据《采购计划审批(评审)表》验证;5.6.4对其它生产资料,由仓库保管员依据《采购计划审批(评审)表》自行验证。

采购作业指导书word格式

采购作业指导书word格式

1、目的:为规范采购作业流程,明确采购职责,提高采购计划的准确性,通过对采购过程进行有效控制,确保产品的原(物)料、零件的品质、价格、交期与数量能满足本公司生产、出货的要求,以最低的库存保障生产的畅通,特制定此作业指导书。

2、范围:长沙星沙包装有限公司A类物资采购适用。

3、职责:3.1采购部:负责物料的需求管理、订单管理、计划管理、进度追踪、进/退货安排、物料异常处理、单据核对、结报汇总。

3.2业务部:负责客户需求计划提供,客户需求信息变更管理,订单管理,提供客户产品的《生产配料表》,更新及完善《生产配料表》。

3.3品保部:负责对原(物)料进货品质进行检验、监控管理。

3.4财务部:采购价格审核、财务付款作业,生产过程中物料使用状况的监控管理。

4、定义:PR:采购备料单,公司内部使用。

PO:采购订单,公司对外使用。

MRP:物料需求计划。

5、作业内容:5.1 采购物资的分类:依据《采购管理程序》分类参照执行。

5.2.A类物资采购作业流程:采购部依据业务部的《客户订单预测》、《上月销售汇总》、《生产配料表》、供应商《生产周期表》,结合《安全库存表》等关联信息制定《物料需求计划》;采购人员依据《物料需求计划》在月初给供应商下达月度计划订购单,同时结合《每日用料动态分析》确认进货量、并分多批次的安排进货;编制《采购订单》,以传真的方式发送给供应商进行确认;供应商收到《采购订单》后在规定4小时内进行确认并回传交期达成情况;采购根据供应商回复之交货日期分批次安排货物提货;协助原纸仓库按照《仓库管理程序》办理货物入库手续。

5.3.业务部制定《客户订单预测》表。

5.3.1 包括信息有:客户别、产品名称、编号、需求数量、需求日期、未来预测计划。

5.3.2《客户订单预测》表应有固定的格式,分周别、月别等不同周期进行更新。

5.3.3《客户订单预测》表应包括出货的所有料号,如有变更随时进行更新。

5.3.4 成本控制组汇总每日实际生产数量之数据统计、业务部对订单需求预测进行汇总,对统计汇总的数据及时提供给采购人员进行物料备料及需求计划的展开。

采购作业指导书

采购作业指导书

采购作业指导书引言概述:采购作业指导书是为了规范和指导采购工作而制定的一份文件,它包含了采购流程、采购标准和采购人员的职责等内容。

本文将从五个方面详细阐述采购作业指导书的内容,以帮助采购人员更好地进行工作。

一、采购流程:1.1 采购需求确认:确定采购的具体需求,包括产品种类、数量、质量标准等。

1.2 供应商选择:根据采购需求,寻找合适的供应商,评估其信誉度、价格、交货能力等因素。

1.3 采购合同签订:与选定的供应商签订采购合同,明确双方的权益和责任。

二、采购标准:2.1 产品质量标准:明确采购产品的质量要求,包括外观、性能、可靠性等方面的标准。

2.2 价格标准:确定采购产品的价格范围,进行合理的价格谈判和比较。

2.3 交货期标准:规定供应商的交货时间,确保采购能够按时完成。

三、采购人员职责:3.1 采购需求分析:对采购需求进行详细分析,确保准确把握需求。

3.2 供应商评估:对供应商进行评估,选择合适的供应商。

3.3 采购合同管理:管理采购合同的签订和履行过程,确保合同的有效性和执行。

四、采购风险管理:4.1 供应商风险管理:对供应商进行风险评估,确保供应商的可靠性和稳定性。

4.2 价格风险管理:对市场价格进行分析和预测,制定相应的采购策略。

4.3 交货期风险管理:建立合理的交货期管理机制,确保采购能够按时完成。

五、采购绩效评估:5.1 采购成本评估:对采购成本进行评估和分析,寻找降低成本的方法和途径。

5.2 供应商绩效评估:对供应商的交货能力、质量控制等方面进行评估,确保供应商的稳定性。

5.3 采购流程改进:根据采购过程中的问题和反馈,进行采购流程的改进和优化。

结论:采购作业指导书是采购工作的重要依据和指导文件,它规范了采购流程、标准和人员职责等方面的内容,有助于提高采购工作的效率和质量。

采购人员应严格按照指导书的要求进行操作,并不断总结经验,不断改进采购流程,以提升采购绩效。

供应部采购员岗位作业指导书

供应部采购员岗位作业指导书

供应部采购员岗位作业指导书版本:A版1目的为供应部采购员工作提供操作指导,明确工作的职责及工作程序。

2范围本作业指导书适用于供应部采购岗位。

3权责3.1根据年度、月度采购计划与分承包方签订采购合同,确认采购订单,须100%保证按期保质完成各项采购任务。

3.2参与与分承包方之间的合同纠纷和债务、债权纠纷的处理。

3.3完成公司和部门下达的各项采购活动经济指标,遵循采购价格低进的原则,采购符合公司产品质量特性要求的物品。

4基本技能要求4.1现代物资供应管理的基本理论和科学方法要有一定了解,能熟悉地掌握市场购销活动的业务知识和相关的经济合同的法律法规知识,有较强的业务商谈能力。

4.2熟悉分管的分承包方的供货能力状况,了解其在市场中的定位及市场行情的变化态势,并能根据市场变化态势予以正确地分析,并提出可行性建议。

4.3懂与自己业务相关的产品图样、技术文件,能熟练掌握与本职采购范围有关的质量、技术标准资料的要求。

4.4时掌握生产、库存、在途采购、市场需求四者之间的变异情况,及时协调处理好四者之间的缺口情况,满足生产所需。

5程序5.1购员自接到采购计划次日起,须在3—4日内完成与分承包方之间的采购合同,订单的签订、确认工作、采购文件的签订须满足《采购管理程序》的要求,并依《质量记录控制程序》及部门《采购合同(订单)管理实施细则》予以传递、归档及妥善管理。

5.2购合同(订单)所确认的交货期原则上要求满足供应计划交货期(并规定:以货物到达我公司的日期为交货期,凡未超过合同(订单)交货期两天内交货的为100%交货合格)。

5.3要熟悉分承包的供货能力状况,要认真跟踪分承包方的生产、供货状况,督促分承包100%按期保质供货,确保生产所需。

对分承包方遇特殊情况(不可抗拒因素)不能按期交货,业务员应及时将有关情况反馈给部门负责人。

业务员有责任采取紧急措施,保证供货。

5.4经常深入生产现场、库房,了解生产、库存及到货情况,及时处理好生产过程中出现的物资供应问题。

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  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

一、目的:通过对采购过程进行有效控制,确保产品的原(物)料、零件、包装材料的品质、价格、交期与数量能满足本公司的要求,以最低的库存保障生产的畅通。

二、采购的种类:根据物料的用途,物料采购可分生产性物料采购(原/辅材料采购)与非生产性物料采购(办公用品、劳防用品、机物料消耗品、设备、量/器具、模具与样品等的采购)两种类别。

三、物料采购审批流程1.生产性物料订购审批流程采购员根据业务部门的《制造通知单》及《生产计划》、《生产BOM表》、《技术BOM 表》制定《物料需求表》;送交仓库填写库存状况后结合最低订购量、安全库存量确定订购数量;由采购员依据《物料需求表》编制《物料订购单》予资材部经理批准采购。

《物料需求表》应包括制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、单耗、需用量、库存量、订购量、需求时间、制造单位等资料。

2.非生产性物料请购审批流程办公用品、劳防用品由使用部门编制《__月办公用品、劳防用品使用计划》,经部门经理、总经理审批,审批后交仓库汇总并清查库存,结合安全库存量填写《请购单》;机物料消耗品等由使用部门填写《请购单》经部门主管复核,总经理审批。

审批后交资材部经理安排采购员编制《物料订购单》,经资材部经理审批后由采购员安排采购。

3.设备、量/器具、模具的审批流程:由直接指导或从事该项工作的人员填写《请购单》,经部门主管审核,总经理批准后交采购部制定采购计划采购。

4.样品试制物料的审批流程:如技术部生产样品需用某种物料,公司未有此物料或为新增物料时,由技术部人员填写《请购单》及图纸资料,经部门主管审核,总经理批准后交资材部经理,由资材部依元件规格资料要求寻找供应商采购。

四、询价、比价、议价、定价作业1.本公司所有物料采购必须向经公司认可后的合格供应商购买,设备、器具以有信誉、有能力之生产厂商为询价对象。

2.比价、议价:采购人员在合格供应商中选择两家以上厂商进行询价,以利于比价作业进行,并从中挑选在品质、价格、交期与服务等方面符合公司要求的厂商;采购人员与厂商议后,将比价、议价结果报资材部经理。

如客户指定要求或特定技术时,不受此限。

3.议价过程必须明确交货周期、日产能、是否有最低订购量要求及最低订购量、品质标准、价格条件、包装要求、货款支付周期等。

4.定价:资材部经理依据议价结果选择合适的供应商,签订《采购合同》及《物料定价表》经资材部经理审核、总经理批准后实施。

5.涉及技术性的图纸或公司提供的样品,资材部必须同外协厂签订技术保密协议,以保障公司利益。

五、《物料订购单》的开立、分发与变更1.所有原(物)料的采购必须采用本公司的《物料订购单》,《物料订购单》一式四份,一份由采购存档,一份由财务结算,一份由仓库收货及进度跟踪,一份供应商存档。

2.采购人员在确认供方能够满足本次采购要求下填写《物料订购单》,并明确供应商名称、制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、需用量、库存量、订购量、交货时间、品质要求等,若采购要求需附图纸、检验标准、包装要求、样本或其它文件,应在《物料订购单》上注明所附文件的识别方式。

3.已下达的《物料订购单》如遇客户订单变更需修改或取消,必须在供应商未正式生产前通知供应商,否则供应商有权不予接受修改内容。

如供应商已投产需测算数量及金额,报业务部与客户协商处理。

订单修改后须编制新的《物料需求表》及《物料订购单》并注明“修改”字样,或注明原单号作废字样,取消并收回已经分发的《物料需求表》、《物料采购单》(含部分修改或全部修改);订单取消亦同。

六、采购物料的交期控制1.采购人员在《物料订购单》发出后要与供应商联系确认交期与数量并回传确认函,急单采购要将约定交期回复需求部门,并建立《采购台帐》,在采购各个阶段以电话、传真形式联络供应商,跟催交期,如有异常不能按既定交期交货时,应以书面形式,注明"异常原因"及"预定交货日期",呈资材部经理核示后转送需求部门,依需求部门意见拟订对策处理。

2.仓管人员应根据《物料订购单》提供原(物)料到位的数量与质量信息,提醒采购人员未按交期到货的信息,以利及时处理物料采购时出现的一系列异常。

七、验收及入库1.采购物资到厂后,供应商将《送货单》交仓管员,由仓管员引导供方将物资存放在待检区。

供应商《送货单》必须注明我公司《物料订购单》单号及订购数量、送货数量等信息。

2.由采购员和仓库管理员在一个工作日内依《物料订购单》对检验物资进行验证。

验证内容包括:物料名称、型号/规格/颜色/材质、产品包装、标识、数量等,数量按抽样比例进行量测,遵照孰少孰准严则按比例进行扣除。

验证合格后开具《送检入库单》在二小时内通知检验人员进行检验。

检验合格后由仓管员依照定置管理进行归位摆放,并依《送检入库单》及时填写《存货吊卡》和登记《存货计数帐》;检验不合格需退货的填报《验退单》办理退货手续。

3.入库数量与订购数量必须相吻合,严格执行入库数量上浮比率标准,超出部分填写《验退单》通知采购人员予以退回供应商处理。

如供应商确需寄存于我司仓库等待订单的,由仓管员在《厂商寄存物料登记簿》上登记。

并将寄存物料按定置管理摆放,并做好标识;交货数量未达订购数量时,以补足为原则,但不影响订单生产,有利降低库存积压的由仓库主管复核,经资材部经理同意,可免补交,短交如需补足时,仓管员应通知采购部门联络供应商处理。

4.由于品质不符合规定标准,但不影响顾客要求,或经过返修和挑选能达到规定标准的特采或降级物资,采购人员应与供应商联系退换或返修,如由我公司特采或降级处理,采购和仓管人员应跟踪该批物资对我公司的费用影响,并通知供应商对该批物资进行折价或补偿处理。

5.《送检入库单》须依据《物料订购单》、《送货单》或《发票》载明供应商名称、订购单号、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、订购数量、送检数量、入库数量、单价、金额、备注,《送检入库单》经仓管员、检验员、仓库主管签字后将结算联、财务联连同送货单、发票交采购人员。

6.采购人员对照《物料订购单》、《送检入库单》、《发票》、合同、定价表进行核对,核对无误后交采购经理复核并同时登记《采购台帐》核销采购订单,复核后转交财务办理入帐手续。

八、采购费用的报销采购人员依据采购合同约定的付款周期到期办理《付款申请书》,经财务核对无误后交资材部经理、总经理审批,审批后交财务出纳付款,并在《采购台帐》中记录。

确认出纳付款后在《采购台帐》中冲销应付款项。

十一、报表的填报采购人员依据采购台帐每月底报送《采购月报表》及《应付帐款余额表》,报送相关部门人员(财务、总经办、资材部经理)。

十二.存档采购人员应对《制造通知单》、《生产计划表》、《生产BOM表》、《技术BOM表》《物料需求表》、《物料订购单》、《请购单》、《送检入库单》、《验退单》、《采购合同》、《报价单》进行分类整理,按时间序时顺序装订成册存档一年。

采购员岗位职责1. 采购管理制度、采购作业流程、委外加工作业流程的执行与完善。

2. 新增供应商的寻访、调查,并组织相关部门进行评估、审查。

3. 对合格供应商资料进行整理、归类,建立同类材料供应商资讯档案。

4. 对供应商进行询价、比价、议价,并将相关资讯(交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等)报资材部经理。

5. 市场行情的调查、动态资讯收集、整理,并汇报资材部经理,以便及时调整采购策略。

6. 依业务订单适时、适品、适量的采购,并跟催采购进度,确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库,协调销售、生产的有效进行。

7. 订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的及时信息传递,确保供方满足我公司之需求。

8. 与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理,确保我司利益。

9. 加强与供应商的沟通与联络,确保货源充足,供货质量稳定,交货时间准确。

10. 谁采购谁负责到底原则,办理采购入库、发票整理与核对,采购台帐、报表的编制和帐务核对与付款申请的报批手续。

11. 在现有供应商基础上不断寻求新的供应商,以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围。

12. 采购资料(如图纸、样品、检验标准、包装要求等向供应商的提供、变更与回收,并建立采购“外发文件资料登记表”。

13. 供应商资料、合同报价、物料订购单、发票、入库单的整理、分类与归档。

14. 认真完成上级主管交办的其它事宜。

15. 做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德,做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识,提高业务工作能力的敬业精神。

一、目的为有效地掌握供应商的品质、价格、交期、配合度,使得采购、生产制造能有效地进行。

二、范围适用于组织对供应商的选择及评定工作。

三、定义供应商:零件供应商、委外加工品协作厂商以及提供各项服务公司的统称。

四、权责1.资材部:负责供应生产所需的原(物)料、零件、托外加工品、包装材料的供应商的找寻、调查与洽淡;负责联络相关部门进行供应商评估;负责合格供应商的管理。

2.品保部:负责评估及考核供应商的品质状况、品质控制能力。

3.技术部:负责评估及考核供应商的产品制程能力、生产技术是否符合本公司的品质要求。

4.总经理:负责核准合格供应商名册的登记与撤销。

五、采购原则A、B类物资必须从已确认合格供方和潜在供方中采购,特殊情况(如无合适供方且急需)下,可从他处采购,但须经资材部经理批准,事后补办有关程序。

A、B类物资的供方一般定点在二家或二家以上。

六、生产性物资分类规定按质量特性和物资的价值综合考虑,分为三类。

1.A类:对产品性能、可靠性、安全性、寿命、经济性等有直接重大影响且资金占用率大的物资。

2.B类:对实现产品的某些功能有一定影响,如可能导致产品性能下降,故障上升且资金占用率较大的物资。

3.C类:可能会对产品质量的次要辅助功能造成轻微影响且资金占用率小的物资。

七、流程图:流程职责单位相关说明表单供应商寻访、调查资材部供方企业调查表相关部门组织对供应商评估NO 资材部/品保部供应商考察记录表技术部/相关部门供应商样品确认报告书合格供应商申请及核准NO资材部/相关部门供应商管理卡总经理登记资材部部/相关部门合格供应商名册供应商考核资材部部/品管部供应商考核表相关部门合格供应商撤销及核准资材部合格供应商名册总经理供应商管理卡撤销登记资材部供应商考核不合格通知单相关部门合格供应商名册存档资材部品质记录管理办法相关部门八、提出候选供方名单1.产品开发中新材料、新零件的采用。

在已有供方无法满足要求情况下,由技术部、营销部、资材部等出新的供方名单。

2.生产发展、产量增加已有供方无法满足产能要求或本公司自制能力不足情况下,由资材部、生产部提出新的供方名单。

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